"ქ. თბილისის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ" ქ. თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №15-37 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ქალაქ თბილისის საკრებულოს
გადაწყვეტილება №13-73
2010 წლის 29 ნოემბერი
ქ. თბილისი
,,ქ. თბილისის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ’’ ქ. თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №15-37 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
,,საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის ,,ზ’’ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქ. თბილისის საკრებულომ გადაწყვიტა შეტანილ იქნეს ცვლილებები ,,ქ. თბილისის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ’’ ქ. თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №15-37 გადაწყვეტილებაში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
თავი I
ქ. თბილისის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები
განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები:
ათას ლარებში
| № | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | |
| 1 | შემოსულობები | 569807,2 | 621318,6 | 739874,6 | 620788,0 | 635770,0 | 643150,0 | |
| შემოსავლები | 504442,5 | 554518,6 | 710074,6 | 605788,0 | 617270,0 | 624650,0 | ||
| არაფინანსური აქტივები ს კლება | 62496,0 | 23800,0 | 16200,0 | 15000,0 | 18500,0 | 18500,0 | ||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 2789,1 | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ვალდებულებების ზრდა | 79,6 | 30000,0 | 13600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2 | გადასახდელები | 551458,7 | 645060,9 | 759514,6 | 620788,0 | 635770,0 | 643150,0 | |
| ხარჯები | 396610,1 | 487009,3 | 588993,8 | 460543,4 | 464295,9 | 464255,7 | ||
| არაფინანსური აქტივები ს ზრდა | 146109,4 | 148519,6 | 151341,3 | 142377,0 | 151811,7 | 159717,7 | ||
| ფინანსური აქტივები ს ზრდა | 179,0 | 237,7 | 4600,0 | 2050,0 | 5050,0 | 6050,0 | ||
| ვალდებულებების კლება | 8560,3 | 9294,2 | 14579,5 | 15817,6 | 14612,4 | 13126,6 | ||
| 3 | ნაშთის ცვლილება | -18348,5 | 23742,3 | 19640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ქ. თბილისის ბიუჯეტის 2010-2013 წლების ძირითადი
პრიორიტეტები
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
● გზების კაპიტალური და მიმდინარე შეკეთება
● ახალი გზა (ვარაზისხევი-თამარაშვილი)
● ეზოებისა და შიდაკვარტალური გზების შეკეთება
● გზაჯვარედინების მოწესრიგება
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
● სოციალურად დაუცველი (70 ათას ქულამდე) მოსახლეობის დახმარება
Ö დახმარება კომუნალურ გადასახადებზე
Ö დახმარება მრავალშვილიან ოჯახებზე
Ö შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია
● მოსახლეობის სამედიცინი დაზღვევა
● ქ. თბილისში მცხოვრები პენსიონერებისათვის პენსიის დანამატის უზრუნველყოფა
● ქ. თბილისში მცხოვრები პენსიონერებისათვის მედიკამენტების ვაუჩერით დაფინანსება
● ქ. თბილისის მოსახლეობის დასუფთავების მოსაკრებლის დავალიანების დაფარვა
● პენსიონერების მუნიციპალური ტრანსპორტით 50% შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობა
● საჯარო სკოლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების, პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების თანამშრომელთა კომუნალური გადასახადის თანაგადახდის ვაუჩერით უზრუნველყოფა
მოსახლეობისათვის მომსახურების გაუმჯობესება
● ქ. თბილისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება
● ლიფტების რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება
● სადარბაზოების შეკეთება
● თბილისის მოსახლეობისათვის უფასო იურიდიული და საადვოკატო მომსახურება
ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე
● სამშენებლო ბიზნესის განვითარება
● ძველი თბილისის ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქალაქის დასუფთავება და სანიტარიული წესრიგი
● ახალი ნაგავსაყრელის მოწყობა
● ქალაქის დაგვა-დასუფთავება
ქალაქის გამწვანება
● თბილისის ცენტრალური მაგისტრალების გამწვანება
● ბაღებისა და სკვერების გამწვანება
განათლება
● საბავშვო ბაგა-ბაღების ვაუჩერით დაფინანსება
ქალაქგანათება
● გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია.
მუხლი 2. ქ. თბილისის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ქ. თბილისის ბიუჯეტის მაჩვენებლები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
| № | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროგნოზი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | |
| 1 | შემოსავლები | 504442,5 | 554518,6 | 710074,6 | 605788,0 | 617270,0 | 624650,0 | |
| გადასახადები | 68644,7 | 66000,0 | 95650,0 | 96263,0 | 97000,0 | 99000,0 | ||
| გრანტები | 362832,3 | 423318,6 | 531061,6 | 440025,0 | 451310,0 | 456204,0 | ||
| სხვა შემოსავლები | 72965,5 | 65200,0 | 83363,0 | 69500,0 | 68960,0 | 69446,0 | ||
| 2 | ხარჯები | 396610,1 | 487009,3 | 588993,8 | 460543,4 | 464295,9 | 464255,7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 20766,6 | 28379,8 | 34332,7 | 22634,5 | 22813,4 | 22813,4 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 130926,4 | 126995,4 | 153577,8 | 141529,3 | 156736,9 | 158024,3 | ||
| პროცენტი | 2605,9 | 2417,1 | 2052,3 | 2410,2 | 1980,6 | 1682,0 | ||
| სუბსიდიები | 36190,4 | 42242,5 | 51018,0 | 56894,4 | 63293,4 | 63093,4 | ||
| გრანტები | 0,0 | 269,7 | 2516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 54848,7 | 58461,3 | 115553,4 | 100386,2 | 97774,1 | 97884,1 | ||
| სხვა ხარჯები | 151272,0 | 228243,6 | 229943,6 | 136688,8 | 121697,5 | 120758,5 | ||
| 3 | საოპერაციო სალდო | 107832,4 | 67509,3 | 121080,8 | 145244,6 | 152974,1 | 160394,3 | |
| 4 | არაფინანსური აქტივები ცვლილება | 83613,4 | 124719,6 | 135141,3 | 127376,9 | 133311,6 | 141217,6 | |
| 4.1 | ზრდა | 146109,4 | 148519,6 | 151341,3 | 142377,0 | 151811,7 | 159717,7 | |
| 4.2 | კლება | 62496,0 | 23800,0 | 16200,0 | 15000,0 | 18500,0 | 18500,0 | |
| 5 | მთლიანი სალდო | 24219,1 | -57210,3 | -14060,5 | 17867,7 | 19662,5 | 19176,7 | |
| 6 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | 15738,4 | -36504,6 | -15040,0 | 2050,0 | 5050,0 | 6050,0 | |
| 6.1 | ზრდა | 179,0 | 237,7 | 4600,0 | 2050,0 | 5050,0 | 6050,0 | |
| 6.2 | კლება | -15559,4 | 36742,3 | 19640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.21 | ვალუტა და დეპოზიტები | -18348,5 | 23742,3 | 19640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.22 | სესხები | 2000,0 | 13000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.23 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 789,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | ვალდებულებების ცვლილება | -8480,7 | 20705,8 | -979,5 | -15817,6 | -14612,4 | -13126,6 | |
| 7.1 | ზრდა | 79,6 | 30000,0 | 13600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 79,6 | 30000,0 | 13600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| საშინაო |
|
|
|
|
|
| ||
| 7.2 | კლება | 8560,3 | 9294,2 | 14579,5 | 15817,6 | 14612,4 | 13126,6 | |
| საგარეო | 5725,0 | 6759,0 | 9426,7 | 13817,6 | 12101,4 | 12126,6 | ||
| საშინაო | 2835,3 | 2535,2 | 5152,8 | 2000,0 | 2511,0 | 1000,0 | ||
| 8 | ბალანსი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
თავი II
ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3. ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლები 710074.6 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| შემოსულობების კოდი | დასახელება | 2008 წლის | 2009 წლის დაზუსტ. | 2010 წლის გეგმა | |
|
| შემოსავლები | 504442,5 | 554518,6 | 710074,6 | |
| 11 | გადასახადები | 68644,7 | 66000,0 | 95650,0 | |
| 13 | გრანტები | 362832,3 | 423318,6 | 531061,6 | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 72965,5 | 65200,0 | 83363,0 | |
მუხლი 4. ქ. თბილისის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის გადასახადები 95650.0 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| შემოსულობების კოდი | დასახელება | 2008 წლის | 2009 წლის დაზუსტ. | 2010 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 68644,7 | 66000,0 | 95650,0 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 68362,0 | 66000,0 | 95650,0 | |
| 1131101 | საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი | 53932,9 | 55000,0 | 83950,0 | |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი | 5183,9 | 3000,0 | 1800,0 | |
| 1131104 |
| 9245,2 | 8000,0 | 9900,0 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | 282,7 |
|
| |
მუხლი 5. ქ. თბილისის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის გრანტები 531061.6 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| შემოსულობების კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 362832,3 | 423318,6 | 531061,6 | |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
| 54,0 |
| |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის | 362775,5 | 423264,6 | 531051,6 | |
| 1331 | გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 226701,0 | 152945,8 | 323037,7 | |
| 1332 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 550,0 | 1600,0 | 1400,0 | |
| 1333 | სპეციალური ტრანსფერი | 135524,5 | 268718,8 | 206613,9 | |
| 13331 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 69503,0 | 249879,2 | 196562,3 | |
| 13333 | საქართველოს პრეზიდენტის ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | 3131,6 | 18839,6 | 10051,6 | |
| 1334 | სხვა არაკლასიფიცირებული გრანტები | 56,8 |
| 10,0 | |
მუხლი 6. ქ. თბილისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 83363.0 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| შემოსულობების კოდი | დასახელება | 2008 წლის | 2009 წლის დაზუსტ. | 2010 წლის | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 72965,5 | 65200,0 | 83363,0 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 8815,9 | 4080,0 | 2763,0 | |
| 1411 | პროცენტები | 2868,3 | 2000,0 | 1500,0 | |
| 1412 | დივიდენდები | 5261,5 | 200,0 | 313,0 | |
| 1415 | რენტა | 686,1 | 1880,0 | 950,0 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 686,1 | 580,0 | 650,0 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქ ი რავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
| 1 300,0 | 300,0 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 50677,0 | 50120,0 | 66500,0 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 49652,6 | 48620,0 | 65932,0 | |
| 14223 | ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებელი, მათ შორის | 1773,6 | 1500,0 | 1800,0 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე | 462,6 | 200,0 | 600,0 | |
| 1422315 | მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვისათვის | 1311,0 | 1 300,0 | 1200,0 | |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 867,7 | 800,0 | 200,0 | |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 1,8 | 2,0 | 2,0 | |
| 142210 | ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი | 570,2 | 268,0 | 400,0 | |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 56,6 | 50,0 | 30,0 | |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 27874,5 | 29 000,0 | 29000,0 | |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 15111,3 | 15 000,0 | 33000,0 | |
| 142216 | მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 3072,3 | 2 000,0 | 1500,0 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 1024,4 | 1500,0 | 568,0 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 8617,3 | 9000,0 | 11000,0 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 4855,3 | 2 000,0 | 3100,0 | |
თავი III
ქ. თბილისის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. ქ. თბილისის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის ხარჯები 588993.8 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის |
| 2 | ხარჯები | 396 610,1 | 487 009,3 | 588 993,8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 20 766,6 | 28 379,8 | 34 332,7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 130 926,4 | 126 995,4 | 153 577,8 |
| 24 | პროცენტი | 2 605,9 | 2 417,1 | 2 052,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 36 190,4 | 42 242,5 | 51 018,0 |
| 26 | გრანტები | - | 269,7 | 2 516,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 54 848,7 | 58 461,3 | 115 553,4 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 151 272,0 | 228 243,6 | 229 943,6 |
მუხლი 8. ქ. თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 135141.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 151341.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | მხარჯავი ორგანიზაცია | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის |
| 01 00 | ქ. თბილისის მერიის სისტემა | 144 490,9 | 137 827,4 | 125 732,3 |
| 02 00 | ქ. თბილისის საკრებულო | 161,4 | 178,0 | 232,2 |
| 03 00 | სსიპ –ქ. თბილისის მერიის არქიტექტურის სააგენტო | - | 141,2 | 80,0 |
| 05 00 | სსიპ –ქ. თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო |
|
| 74,0 |
| 06 00 | გლდანი-ნაძალადევის რაიონი | 43,7 | 2 030,8 | 7 670,4 |
| 07 00 | დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი | 113,4 | 1 049,3 | 3 247,0 |
| 08 00 | ვაკე-საბურთალოს რაიონი | 439,5 | 1 220,1 | 4 207,0 |
| 09 00 | ისანი-სამგორის რაიონი | 102,9 | 1 002,2 | 4 440,1 |
| 10 00 | ძველი თბილისის რაიონი | 8,1 | 4 606,6 | 3 056,6 |
| 11 00 | დიდგორის რაიონი | 749,5 | 464,1 | 2 601,7 |
|
| სულ | 146 109,4 | 148 519,6 | 151 341,3 |
ბ) განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 16200.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
| შემოსულობების კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. | 2010 წლის გეგმა |
| 31 | არაფინანსური აქტივ ები | 62 496,0 | 23 800,0 | 16 200,0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 13 647,2 | 6 000,0 | 3 000,0 |
| 314 | არამწარმოებლური აქტივები | 48 848,8 | 17 800,0 | 13 200,0 |
|
| მიწა | 48 848,8 | 17 800,0 | 13 200,0 |
მუხლი 9. ქ. თბილისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს თბილისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის გეგმა | |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 46 321,7 | 55 084,0 | 62 385,4 | |
| 7011 | ქ. თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების მმართველობითი ხარჯები | 36 057,1 | 43 477,7 | 44 379,4 | |
| 7011 | წარმომადგენლობითი ორგანოები | 3 711,1 | 4 873,0 | 5 775,2 | |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 2 605,9 | 2 417,1 | 2 052,3 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 3 947,6 | 4 316,2 | 10 178,5 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 12 507,3 | 13 015,0 | 12 269,4 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახურები | 2 072,1 | 2 105,0 | 2 105,0 | |
| 7032 | საგანგებო სიტუაციები და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები | 10 435,2 | 10 910,0 | 10 164,4 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 137 140,9 | 173 618,8 | 155 910,7 | |
| 7045 | ტრანსპორტი (მათ შორის გზები) | 136 483,1 | 171 926,2 | 151 793,8 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 657,8 | 1 692,6 | 4 116,9 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 49 353,8 | 48 794,6 | 63 781,8 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება (დასუფთავების ღონისძიებები) | 34 141,5 | 41 004,4 | 49 740,7 | |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა (გამწვანება) | 15 212,3 | 7 790,2 | 14 041,1 | |
| 706 | საბინაო -კომუნალური მეურნეობა | 150 929,3 | 220 343,0 | 222 879,0 | |
| 7061 | ბინათმშენებლობა (საბინაო ფონდის გაუმჯობესებისა და შენახვის უზრუნველყოფა) | 96 374,7 | 144 271,4 | 82 124,9 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 4 246,9 | 26 881,5 | 43 450,0 | |
| 7064 | გარეგანათება | 22 636,6 | 14 471,7 | 20 365,1 | |
| 7065 | კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 1 978,4 | 4 306,0 | 12 314,0 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო– კომუნალურ მეურნეობაში (კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები) | 25 692,7 | 30 412,5 | 64 625,0 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 17 224,1 | 23 473,4 | 30 494,7 | |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 9 122,0 | 10 557,8 | 14 900,1 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში | 8 102,1 | 12 915,6 | 15 594,6 | |
| 708 | დასვენება და კულტურა | 26 497,1 | 21 442,1 | 24 278,8 | |
| 7081 | მომსახურება სპორტის სფეროში | 1 318,9 | 1 932,8 | 4 100,0 | |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 11 909,9 | 14 752,1 | 14 897,5 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სპორტისა და კულტურის სფეროში | 13 268,3 | 4 757,2 | 5 281,3 | |
| 709 | განათლება | 49 904,3 | 44 057,9 | 45 612,7 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 28 899,3 | 32 741,6 | 40 468,1 | |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 9 082,3 | 9 458,4 | 5 144,6 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 11 922,8 | 1 857,9 | - | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 52 840,8 | 35 700,0 | 122 722,6 | |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 1 702,8 | 28,1 | 23 230,6 | |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 22 460,6 | 13 294,2 | 32 591,5 | |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 810,2 | 1 078,0 | 1 309,6 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 27 867,2 | 21 299,6 | 65 590,9 | |
|
| სულ | 542 719,4 | 635 528,9 | 740 335,1 | |
თავი IV
მუხლი 10. ქ. თბილისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს თბილისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-14060.5) ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. ქ. თბილისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს თბილისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-15040.0) ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს თბილისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 4600.0 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. | 2010 წლის გეგმა |
| 179.0 | 500.0 | 4600.0 |
3. განისაზღვროს თბილისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 19640.0 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ფინანსური აქტივების კლება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| - 15,559.4 | 36,742.3 | 19,640.0 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები | - 18,348.5 | 23,742.3 | 19,640.0 |
| სესხები | 2,000.0 | 13,000.0 | - |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 789.1 | - | - |
მუხლი 12. ქ. თბილისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-979.5) ათასი ლარის ოდენობით:
ა) განისაზღვროს თბილისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 13600.0 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ვალდებულებების ზრდა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| საგარეო | 79.6 | 30,000.0 |
13,600.0
|
ბ) განისაზღვროს თბილისის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 14579.5 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ვალდებულებების კლება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. | 2010 წლის გეგმა |
| 8,560.3 | 10,729.2 | 14 579,5 | |
| საგარეო | 5,725.0 | 8,194.0 | 9 426,7 |
| საშინაო | 2,835.3 | 2,535.2 | 5 152,8 |
მუხლი 13. ვალის საპროგნოზო მოცულობა
განისაზღვროს ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2010 წლის ბოლოსათვის 14996.9 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| კრედიტორი | ვალის ნაშთი |
| სულ ვალის საპროგნოზო მოცულობა | 14,996.9 |
| კრედიტორებისაგან: | 14,996.9 |
| მსოფლიო ბანკი | 8,923.9 |
| ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი | 759.8 |
| იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება | 2,802.2 |
| სხვა კრედიტორები | 2,511.0 |
თავი V
ქ. თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 14. ქ. თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
ქ. თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 00 | ქ.თბილისის მერიის სისტემა | 407 771,9 | 448 287,1 | 651 977,1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 851,0 | 835,0 | 736,0 | |
| 2 | ხარჯები | 254 541,8 | 300 927,8 | 507 065,3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 14 209,5 | 20 519,3 | 21 702,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 112 050,4 | 102 437,5 | 115 339,4 |
| 24 | პროცენტი | 2 605,9 | 2 417,1 | 2 052,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 7 126,1 | 18 435,9 | 50 348,0 |
| 26 | გრანტები | - | 149,5 | 2 516,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 50 073,9 | 49 938,1 | 105 984,2 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 68 475,9 | 107 030,4 | 209 122,8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 144 490,9 | 137 827,4 | 125 732,3 |
| 32 | ფინანსური აქტივები | 179,0 | 237,7 | 4 600,0 |
| 33 | ვალდებულებები | 8 560,3 | 9 294,2 | 14 579,5 |
| 02 00 | ქ. თბილისის საკრებულო | 3 711,1 | 4 873,0 | 5 775,2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 91,0 | 91,0 | 200,0 | |
| 2 | ხარჯები | 3 549,7 | 4 695,0 | 5 543,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 541,6 | 1 571,4 | 3 058,9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 987,1 | 3 058,6 | 2 449,1 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,4 | 10,0 | 10,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 18,6 | 55,0 | 25,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 161,4 | 178,0 | 232,2 |
| 03 00 | ქ. თბილისის მერიის სსიპ –თბილისის არქიტექტურის სამსახური | - | 3 050,0 | 2 626,2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 90,0 | 112,0 | |
| 2 | ხარჯები | - | 2 908,8 | 2 546,2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | 2 316,1 | 2 173,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 575,7 | 360,7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 15,0 | 12,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 2,0 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 141,2 | 80,0 |
| 04 00 | ქ. თბილისის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველო | 2 072,1 | 2 105,0 | 2 105,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 072,1 | 2 105,0 | 2 105,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 742,1 | 1 790,0 | 1 999,7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 330,0 | 315,0 | 105,3 |
| თბილისის ცენტრალური არქივი | 165,0 | 165,0 | - | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17,0 | 16,0 |
| |
| 2 | ხარჯები | 165,0 | 165,0 | - |
| 25 | სუბსიდიები | 165,0 | 165,0 |
|
| 05 00 | სსიპ –ქ. თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო | - | - | 868,7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 57,0 | |
| 2 | ხარჯები | - | - | 794,7 |
| 25 | სუბსიდიები |
|
|
|
| 06 00 | გლდანი-ნაძალადევის რაიონი | 14 929,9 | 15 902,8 | 20 422,7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43,0 | 84,0 | 85,0 | |
| 2 | ხარჯები | 14 886,2 | 13 872,1 | 12 752,3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 670,8 | 748,7 | 1 446,9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 711,5 | 3 431,2 | 6 649,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 7 806,4 | 5 984,0 | 400,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 229,9 | 2 485,4 | 2 564,9 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 467,6 | 1 213,1 | 1 691,2 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 43,7 | 2 030,8 | 7 670,4 |
| 07 00 | დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი | 7 836,8 | 9 297,2 | 10 760,7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 37,0 | 53,0 | 56,0 | |
| 2 | ხარჯები | 7 723,4 | 8 247,9 | 7 513,7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 721,7 | 593,7 | 883,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 293,3 | 1 624,0 | 2 458,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 2 885,0 | 2 766,7 | 270,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 425,1 | 922,9 | 1 240,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 398,3 | 2 340,6 | 2 662,4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 113,4 | 1 049,3 | 3 247,0 |
| 08 00 | ვაკე-საბურთალოს რაიონი | 12 746,4 | 12 116,0 | 14 726,5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 47,0 | 76,0 | 75,0 | |
| 2 | ხარჯები | 12 306,9 | 10 895,9 | 10 519,5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 087,6 | 719,3 | 1 257,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 103,4 | 3 418,4 | 7 127,6 |
| 25 | სუბსიდიები | 5 050,1 | 3 952,0 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 656,7 | 1 055,0 | 1 109,2 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3 409,1 | 1 697,6 | 1 025,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 439,5 | 1 220,1 | 4 207,0 |
| 09 00 | ისანი-სამგორის რაიონი | 18 068,6 | 17 279,1 | 21 285,9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 46,0 | 90,0 | 88,0 | |
| 2 | ხარჯები | 17 965,7 | 16 276,9 | 16 845,8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 295,2 | 728,7 | 1 474,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3 174,7 | 4 246,3 | 10 747,6 |
| 25 | სუბსიდიები | 8 710,2 | 6 501,2 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 746,0 | 2 591,1 | 2 587,6 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3 039,6 | 2 166,6 | 2 036,4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 102,9 | 1 002,2 | 4 440,1 |
| 10 00 | ძველი თბილისის რაიონი | 81 017,4 | 127 915,7 | 23 365,6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 48,0 | 48,0 | 67,0 | |
| 2 | ხარჯები | 81 009,3 | 123 309,1 | 20 309,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 820,6 | 749,5 | 1 026,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4 571,9 | 4 322,4 | 4 764,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 3 771,3 | 3 717,1 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 712,6 | 1 356,2 | 1 842,5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 71 132,9 | 113 149,8 | 12 676,5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 8,1 | 4 606,6 | 3 056,6 |
| 11 00 | დიდგორის რაიონი | 3 139,5 | 4 070,0 | 5 431,6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27,0 | 27,0 | 35,0 | |
| 2 | ხარჯები | 2 390,0 | 3 605,9 | 2 829,9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 419,6 | 433,0 | 533,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 292,0 | 2 091,4 | 1 500,7 |
| 25 | სუბსიდიები | 676,3 | 720,5 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,1 | 87,7 | 202,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 273,3 | 593,7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 749,5 | 464,1 | 2 601,7 |
| 12 00 | სსიპ –საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო | - | - | 169,4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 54,0 | |
| 2 | ხარჯები | - | - | 169,4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | - | 164,3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 5,1 |
| სულ ქ. თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები | 551 458,7 | 645 060,9 | 759 514,6 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1 207,0 | 1 410,0 | 1 565,0 | |
| 2 | ხარჯები | 396 610,1 | 487 009,3 | 588 993,8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 20 766,6 | 28 379,8 | 34 332,7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 130 926,4 | 126 995,4 | 153 577,8 |
| 24 | პროცენტი | 2 605,9 | 2 417,1 | 2 052,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 36 190,4 | 42 242,5 | 51 018,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 54 848,7 | 58 461,3 | 115 553,4 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 151 272,0 | 228 243,6 | 229 943,6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 146 109,4 | 148 519,6 | 151 341,3 |
| 32 | ფინანსური აქტივები | 179,0 | 237,7 | 4 600,0 |
| 33 | ვალდებულებები | 8 560,3 | 9 294,2 | 14 579,5 |
მერიის ადმინისტრაცია და საქალაქო სამსახურები
განისაზღვროს მერიის ადმინისტრაცია და საქალაქო სამსახურების ასიგნებები 31,557.7 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 01 | ქ.თბილისის მერიის ადმინისტრაცია და სისტემის საქალაქო სამსახურები | 28 496,8 | 33 116,0 | 31 557,7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 851,0 | 835,0 | 736,0 | |
| 2 | ხარჯები | 25 390,6 | 29 048,0 | 28 004,2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 14 209,5 | 15 040,4 | 15 860,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 11 181,1 | 13 614,9 | 11 922,2 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 100,0 | 65,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 292,8 | 156,6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 3 106,2 | 4 068,0 | 3 553,5 |
| 01 01 01 | მერიის ადმინისტრაცია | 18 244,1 | 22 335,4 | 20 868,9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 162,0 | 187,0 | 221,0 | |
| 2 | ხარჯები | 15 137,9 | 18 267,4 | 17 315,4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 4 236,0 | 4 998,3 | 5 493,8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 10 901,9 | 12 876,3 | 11 600,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 292,8 | 156,6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 3 106,2 | 4 068,0 | 3 553,5 |
| 01 01 02 | საფინანსო საქალაქო სამსახური | 952,7 | 1 040,3 | 1 041,3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 62,0 | 60,0 | 55,0 | |
| 2 | ხარჯები | 952,7 | 1 040,3 | 1 041,3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 904,2 | 969,0 | 1 000,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 48,5 | 71,4 | 40,8 |
| 01 01 03 | ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური | 315,4 | 454,1 | 500,2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20,0 | 28,0 | 24,0 | |
| 2 | ხარჯები | 315,4 | 454,1 | 500,2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 305,7 | 438,8 | 493,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 9,7 | 15,3 | 7,2 |
| 01 01 04 | სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახური | 952,8 | 1 224,7 | 1 346,9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 54,0 | 69,0 | 74,0 | |
| 2 | ხარჯები | 952,8 | 1 224,7 | 1 346,9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 952,8 | 997,0 | 1 313,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 227,7 | 33,7 |
| 01 01 05 | ადგილობრივი ქონების მართვის საქალაქო სამსახური | 634,1 | 732,2 | 227,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 41,0 | 46,0 |
| |
| 2 | ხარჯები | 634,1 | 732,2 | 227,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 634,1 | 696,8 | 214,9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 35,4 | 12,1 |
| 01 01 06 | მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური | 531,1 | 578,5 | 571,2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 34,0 | 33,0 | 28,0 | |
| 2 | ხარჯები | 531,1 | 578,5 | 571,2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 520,1 | 567,2 | 566,7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 11,0 | 11,3 | 4,5 |
| 01 01 07 | ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური | 1 653,7 | 1 776,1 | 1 919,9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 121,0 | 120,0 | 107,0 | |
| 2 | ხარჯები | 1 653,7 | 1 776,1 | 1 919,9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 646,9 | 1 756,7 | 1 890,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6,8 | 19,4 | 29,4 |
| 01 01 08 | ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური | 522,0 | 657,3 | 724,1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 31,0 | 35,0 | 36,0 | |
| 2 | ხარჯები | 522,0 | 657,3 | 724,1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 496,4 | 586,1 | 690,7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 25,6 | 71,2 | 33,4 |
| 01 01 09 | საქალაქო სამსახური თბილისის კორპუსი | 337,1 | 489,4 | 517,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20,0 | 27,0 | 27,0 | |
| 2 | ხარჯები | 337,1 | 489,4 | 517,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 320,1 | 464,3 | 484,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 17,0 | 25,1 | 32,4 |
| 01 01 10 | კანონიერების დაცვის გენერალური ინსპექცია | 449,6 | 411,2 | 260,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29,0 | 19,0 | 20,0 | |
| 2 | ხარჯები | 449,6 | 411,2 | 260,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 449,6 | 404,2 | 241,1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 7,0 | 18,9 |
| 01 01 11 | კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური | 1 172,0 | 1 343,7 | 1 346,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 77,0 | 74,0 | 70,0 | |
| 2 | ხარჯები | 1 172,0 | 1 343,7 | 1 346,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 119,2 | 1 256,1 | 1 316,8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 52,8 | 87,6 | 29,2 |
| 01 01 12 | ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური | - | 239,3 | 560,8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 25,0 | 32,0 | |
| 2 | ხარჯები | - | 239,3 | 560,8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | 190,4 | 536,8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 48,9 | 24,0 |
| ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახური | 1 112,8 | - | - | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 88,0 |
|
| |
| 2 | ხარჯები | 1 112,8 | - | - |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 077,8 | - | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 35,0 | - | - |
| 01 01 13 | დასუფთავების საქალაქო სამსახური | 743,1 | 799,9 | 802,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 49,0 | 48,0 | 42,0 | |
| 2 | ხარჯები | 743,1 | 799,9 | 802,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 717,3 | 777,6 | 788,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 25,8 | 22,3 | 13,4 |
| 01 01 14 | საგანგებო სიტუაციების საქალაქო სამსახური | 876,3 | 1 033,8 | 872,4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 63,0 | 64,0 |
| |
| 2 | ხარჯები | 876,3 | 1 033,8 | 872,4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 829,3 | 937,8 | 829,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 47,0 | 96,0 | 43,2 |
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა
განისაზღვროს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები და ღონისძიებები 149765.0 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 02 | სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა | 126 936,7 | 124 609,8 | 149 765,0 |
| 2 | ხარჯები | 10 543,9 | 18 018,9 | 59 177,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 5 761,4 | 10 630,8 | 13 260,2 |
| 24 | პროცენტი | - | 2,1 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 4 782,5 | 7 386,0 | 45 917,4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 116 392,9 | 106 590,9 | 87 434,6 |
| 33 | ვალდებულებები | - | - | 3 152,8 |
| 01 02 01 | გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები | 86 713,5 | 111 603,9 | 97 094,1 |
| 2 | ხარჯები | 4 131,2 | 7 336,0 | 8 991,8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4 131,2 | 7 333,9 | 8 991,8 |
| 24 | პროცენტი | - | 2,1 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 82 582,4 | 104 267,9 | 84 949,5 |
| 33 | ვალდებულებები |
|
| 3 152,8 |
| 01 02 02 | სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები | 35 683,4 | 6 905,9 | 6 753,5 |
| 2 | ხარჯები | 1 872,9 | 4 582,9 | 4 268,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 630,2 | 3 296,9 | 4 268,4 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 242,7 | 1 286,0 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 33 810,5 | 2 323,0 | 2 485,1 |
| 01 02 03 | მეტროს მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაციის პროგრამა | 4 539,8 | 6 100,0 | 6 760,0 |
| 2 | ხარჯები | 4 539,8 | 6 100,0 | 6 760,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 4 539,8 | 6 100,0 | 6 760,0 |
| 01 02 05 | მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია მშენებლობა | - | - | 707,4 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 707,4 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | - | 707,4 |
| 01 02 06 | სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია | - | - | 38 450,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 38 450,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | - | 38 450,0 |
გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები
მიზანი :
დედაქალაქში გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვა ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან, ახალი გზების მშენებლობა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- 200 ათასი კვ.მ. გზის საფარის მიმდინარე შეკეთება;
- 220 ათასი კვ.მ. გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება;
- ვარაზისხევი-თამარაშვილის ახალი გზის მშენებლობა;
- კოსტავას, ჯიქიას, შარტვას, ლუბოვსკის, მუხრანის და საბურთალოს ქუჩის მონაკვეთის კაპიტალური რემონტი;
- უნივერსიტეტის ქუჩის მონაკვეთის (სასაფლაოდან უნივერსიტეტამდე) რეკონსტრუქცია;
- კუვეიტის ფონდის თანადაფინანსებით: ჯავის, ბახტრიონის და კაიროს ქუჩების, გოძიაშვილისა და ინტენსიფიკაციის ქუჩების ლისის ტბის გზასთან დამაკავშირებელი ქუჩების რეკონსტრუქცია;
- ჯეტ-ფაჩერის მომსახურება;
- ბიტუმის შესყიდვა;
- ლაბორატორიული მომსახურება;
- საპროექტო და ლაბორატორიული მომსახურება;
- სხვა სამუშაოები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- დედაქალაქში გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
- ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვა ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან.
შეფასების კრიტერიუმები:
- ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვა ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან (განტვირთვა 40%);
- დედაქალაქის I, II და III კატეგორიის 95%-მდე გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) დაკმაყოფილება;
- არსებული გზების 5%-ის სწორი და რეგულარული ექსპლოატაცია (ბზარების შევსება, ორმოული შეკეთება, ზედაპირული დამუშავება).
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები
მიზანი:
- ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფა, რეგულირება და კონტროლი, საგზაო მოძრაობის მართვის ავტომატიზებული სისტემის დანერგვით.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- შერჩეული გზაჯვარედინებისა და ტექნიკური საშუალებების რეკონსტრუქცია;
- შუქნიშნის ობიექტების და იუპიესების ექსპლუატაცია;
- გამოსაძახებელი მოწყობილობის, ხმამაღლა მოლაპარაკე ხელსაწყოს ექსპლუატაცია;
- 9 000 საგზაო ნიშნის ექსპლუატაცია;
- ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშვნა ერთკომპონენტიანი საღებავით (პასპორტის მიხედვით);
- სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის 2 600 გრძივი მეტრი ,,ხელოვნური უსწორმასწორობის’’ მონტაჟი;
- ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნა თერმოპლასტით და ცივი პლასტით;
- შუქნიშნების მართვის ცენტრის მოწყობა და 19 გზაჯვარედინის მიერთება;
- 10-ახალის და 30-არსებული ობიექტის ნაკადების გათვლა და სქემების შედგენა და 10 ახალ ობიექტზე პასპორტის შედგენა;
- 3800 ცალი საგზაო ნიშნის შეძენა, მონტაჟი, მათ შორის 400 ავტობუსის გაჩერების მაჩვენებელი;
- 50 ცალის მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების მონტაჟი.;
- გზაჯვარედინების პროექტების შედგენა;
- სხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვა ჭარბი სატანსპორტო ნაკადებისაგან;
- ტრანსპორტის და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;
- დედაქალაქში ტრანსპორტის შეუფერხებელი მოძრაობა და რეგულირება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- ქალაქის ქუჩების კოორდინირებული რეგულირების პირობებში, შუქნიშნების შეთანხმების რეჟიმში მუშაობისას 1 საათის განმავლობაში, მოძრაობის ერთ ზოლში, საშუალოდ (15%-ით მეტი) სატრანსპორტო საშუალების გატარება;
- ფეხით მოსიარულეთა ავარიული შემთხვევების შემცირება 5%-ით;
- ,,ცხელ ხაზზე’’ შემოსული განცხადებების და წინადადებების შემცირება 5 %-ით.
● მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაციის პროგრამა
მიზანი
- მეტროს ვაგონების მოდერნიზაცია.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- 6 სათავო და 5 შუა ვაგონის მოდერნიზაცია.
მოსალოდნელი შედეგი:
- მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო მომსახურება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- 84 ვაგონის მოდერნიზება, მათ შორის, 11 ვაგონის 2010 წელს.
● მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია მშენებლობა
მიზანი:
- მეტროპოლიტენის ინფრასტრუქტურის განვითარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- მეტროპოლიტენის სადგურების ქვედა და ზედა ვესტიბიულების კაპიტალური შეკეთება;
- მეტროს სადგურების საინფორმაციო, განათების, კავშირგაბმულობის და რადიოკავშირის სისტემების შეცვლა-განახლება;
- საექსკალატორო მეურნეობის გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- მგზავრთა ესთეტიკური, სტაბილური და უსაფრთხო გადაყვანა.
შეფასების კრიტერიუმები:
- 2010 წლისათვის მეტროსადგურ ,,დიდუბის’’ კაპიტალური შეკეთება.
● სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია
მიზანი:
- საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მოსახლეობის მგზავრობის დაბალი ტარიფის შენარჩუნება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- მგზავრთა გადაყვანისას გაწეული საექსპლუატაციო ხარჯების დაფარვა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტზე მგზავრობის ტარიფის შენარჩუნებით კმაყოფილი მგზავრები.
შეფასების კრიტერიუმები:
- 120,0 მლნ მგზავრის რეგულირებადი ტარიფით გადაყვანა.
თბილისის ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისათვის საჭირო საქმიანობები
განისაზღვროს თბილისის ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისათვის საჭირო საქმიანობების ასიგნებები 4430.9 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 03 | თბილისის ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისათვის საჭირო საქმიანობები | 836,8 | 1 665,4 | 4 430,9 |
| 2 | ხარჯები | 657,8 | 1 390,4 | 3 404,5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | - | 3,1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 657,8 | 358,4 | 2 565,9 |
| 25 | სუბსიდიები | - | 1 032,0 | 835,5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 37,2 | 26,4 |
| 32 | ფინანსური აქტივები | 179,0 | 237,7 | 1 000,0 |
| 01 03 01 | ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა | 179,0 | 237,7 | 1 000,0 |
| 32 | ფინანსური აქტივები | 179,0 | 237,7 | 1 000,0 |
| 01 03 02 | პროგრამა ,,თბილისი-შესაძლებლობათა ქალაქი’’ | 657,8 | - | 160,0 |
| 2 | ხარჯები | 657,8 | - | 160,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | - | 3,1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 657,8 | - | 156,9 |
| 01 03 03 | თბილისი შეხვედრების ადგილი | - | 254,0 | 235,4 |
| 2 | ხარჯები | - | 254,0 | 235,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 254,0 | 235,4 |
| 01 03 04 | თბილისი საერთაშორისო გამოფენებსა და ბაზრობებზე | - | 1 140,0 | 875,5 |
| 2 | ხარჯები | - | 1 102,8 | 875,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 70,8 | 40,0 |
| 25 | სუბსიდიები |
| 1 032,0 | 835,5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 37,2 | - |
| 01 03 05 | მსოფლიო ბანკის პროექტის ,,თბილისის განვითარების სტრატეგია’’ თანადაფინანსება | - | 33,6 | 100,0 |
| 2 | ხარჯები | - | 33,6 | 100,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 33,6 | 100,0 |
| 01 03 07 | მოქალაქეთა გადამზადების კურსები (ინგლისური, კომპიუტერი) | - | - | 2 060,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 2 033,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 2 033,6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 26,4 |
● ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა
მიზანი:
- ახალი, მცირე და საშუალო ბიზნესის შექმნის და არსებულის განვითარების მხარდაჭერა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- იაფი სესხები მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის;
- ბიზნესის დამწყებთა ტრენინგი;
- თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვაში დახმარება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები;
- ქალაქს შეემატება თანამედროვე ცოდნის და შესაძლებლობების მქონე დამწყები ბიზნესმენები;
- თბილისში გაიზრდება მცირე და საშუალო ბიზნესის რაოდენობა.
შეფასების კრიტერიუმები:
- მცირე და საშუალო ბიზნესის გაზრდილი რაოდენობა;
- დამატებით შექმნილი სამუშაო ადგილები.
● თბილისი - შესაძლებლობათა ქალაქი
მიზანი:
- თბილისის ეკონომიკური შესაძლებლობების წარმოჩენა და ადგილობრივი საწარმოების ხელშეწყობა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- თბილისის შესაძლებლობების გაცნობა ადგილობრივი მეწარმეებისათვის;
- ადგილობრივი მეწარმეების დახმარება, მოახდინონ თავიანთი შესაძლებლობების რეალიზაცია;
- თბილისელი მეწარმეების დახმარება თავიანთი პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდონ ადგილობრივ ბაზარს;
- ადგილობრივი ბაზრის სხვადასხვა სექტორების კვლევები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- თბილისელ მეწარმეებს შეექმნებათ საშუალება თავიანთი პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდონ ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებს;
- მეწარმეთათვის ხელმისაწვდომი იქნება ინფორმაცია ადგილობრივი ბაზრის სხვადასხვა სექტორებში არსებული ვითარების შესახებ;
- მოხდება ბიზნესის დამწყებთა ინფორმირება თბილისში საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობებზე.
შეფასების კრიტერიუმები:
- მხარდაჭერილი საწარმოების მიერ რეალიზებული პროდუქციის მოცულობის ზრდა;
- ქალაქის ეკონომიკასა და მის ცალკეულ სექტორებზე არსებული ინფორმაციების ხელმისაწვდომობა.
● თბილისი შეხვედრების ადგილი
მიზანი:
- თბილისის, როგორც ბიზნესფორუმების, გამოფენების, კონფერენციებისა და შეხვედრების ადგილის ცენტრად გადაქცევა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- თბილისში დაგეგმილი ტურისტული და უძრავი ქონების გამოფენა-ბაზრობების მხარდაჭერა;
- კონფერენციების და ბიზნესფორუმების ორგანიზება;
- თბილისში ახალი ინვესტიციების მოზიდვა და მოქმედ ინვესტორთა მხარდაჭერა. მოსალოდნელი შედეგი:
- ამაღლდება თბილისის, როგორც რეგიონალური შეხვედრების ადგილის ცნობადობა;
- ხელი შეეწყობა თბილისში მოქმედ და პოტენციურ ინვესტორებს.
შეფასების კრიტერიუმები:
- თბილისში ჩატარებული რეგიონალური გამოფენების, კონფერენციებისა და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების შედეგად განხორციელებული პროექტები;
- ინვესტორთა მომსახურების გაუმჯობესება.
● თბილისი საერთაშორისო გამოფენებსა და ბაზრობებზე
მიზანი:
- თბილისის საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობების წარმოჩენა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- მონაწილეობა უძრავი ქონების საერთაშორისო გამოფენებში, ტურისტულ ბაზრობებსა და ბიზნესფორუმებში;
- თბილისის საინვესტიციო მიმზიდველობის და მნიშვნელოვანი საინვესტიციო პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
- უცხოური ბრენდების დაინტერესება ქალაქის ეკონომიკური შესაძლებლობებით;
- თბილისის ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- დადგინდება ქ. თბილისისათვის საინვესტიციოდ პრიორიტეტული სექტორები;
- განისაზღვრება პოტენციური ინვესტორებისა და ვიზიტორთა ჯგუფები;
- პოტენციური ინვესტორები და ვიზიტორები გაეცნობიან ქ. თბილისის ეკონომიკურ შესაძლებლობებსა და ტურისტულ პოტენციალს, აღნიშნული კი ხელს შეუწყობს მათი რაოდენობის ზრდას.
შეფასების კრიტერიუმები:
- დამატებით მოზიდული ინვესტიციები და ვიზიტორები.
● მსოფლიო ბანკის პროექტის ,,თბილისის განვითარების სტრატეგია’’ თანადაფინანსება
მიზანი:
- თბილისის გრძელვადიანი განვითარების ინტეგრირებული სტრატეგიის მიღება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- დედაქალაქის არსებული მდგომარეობის დიაგნოსტიკა;
- დედაქალაქის მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება;
- დედაქალაქის ბიზნესის განვითარების გეგმის შემუშავება;
- დედაქალაქის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა;
- დედაქალაქის ხედვის, მისიის და ბრენდინგის კონცეფციის შემუშავება;
- მარკეტინგული კონცეფციის შემუშავება;
- სასწავლო ტურების, სამუშაო შეხვედრების და კონფერენციების ორგანიზება დედაქალაქისთვის პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრისათვის;
- დედაქალაქში ბიზნესის განვითარების გეგმის განსახორციელებლად ხედვების, მიზნების და განვითარების ასპექტების ჩამოყალიბება, პროგრამების შემუშავება;
- კაპიტალური ინვესტიციების გეგმის შემუშავება;
- რეკომენდაციების და სერვისების განვითარების გეგმების მომზადება დედაქალაქის არსებული სერვისებიდან გამომდინარე.
მოსალოდნელი შედეგი:
- თბილისს ექნება განვითარების ერთიანი სტრატეგიული დოკუმენტი, რაც ხელს შეუწყობს დედაქალაქის დინამიურ განვითარებას და მიმდინარე რეფორმების ეფექტურობის გაზრდას.
შეფასების კრიტერიუმები:
- თბილისის განვითარების ერთიანი, სრულყოფილი სტრატეგიის არსებობა.
● მოქალაქეთა გადამზადების კურსები (ინგლისური, კომპიუტერი)
მიზანი:
- მოქალაქეთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება, მათი დასაქმების ხელშეწყობისათვის.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- მოქალაქეთა გადამზადების კურსების ორგანიზებისათვის აუცილებელი ინვენტარის შეძენა;
- მოქალაქეთა გადამზადების კურსების (ინგლისური, კომპიუტერი) ორგანიზება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ქალაქს შეემატება კვალიფიკაცია ამაღლებული შრომითი რესურსი;
- ადამიანებს გაეზრდებათ დასაქმების და შემოსავლების მიღების შესაძლებლობა.
შეფასების კრიტერიუმები:
- კვალიფიკაცია ამაღლებული მოქალაქეები;
- დამატებით შექმნილი სამუშაო ადგილები.
გარეგანათებისა და სხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები
განისაზღვროს გარეგანათება და კეთილმოწყობის პროგრამები და ღონისძიებები 86,504.6 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 04 | გარეგანათებისა და სხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 49 655,2 | 40 882,2 | 86 504,6 |
| 2 | ხარჯები | 32 182,1 | 32 223,1 | 74 143,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 31 266,3 | 27 240,8 | 35 371,9 |
| 26 | გრანტები | - | 49,5 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 915,8 | 4 932,8 | 38 771,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 17 473,1 | 8 659,1 | 12 361,4 |
| 01 04 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია | 22 636,6 | 14 471,7 | 20 365,1 |
| 2 | ხარჯები | 10 954,5 | 11 829,8 | 15 659,9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 10 954,5 | 11 802,8 | 15 659,9 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 27,0 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 11 682,1 | 2 641,8 | 4 705,2 |
| 01 04 02 | სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა | 1 187,7 | 1 517,8 | 2 156,2 |
| 2 | ხარჯები | 997,3 | 1 220,0 | 1 538,8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 997,3 | 1 170,0 | 1 538,8 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 50,0 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 190,4 | 297,8 | 617,4 |
| 01 04 03 | ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები | 10 444,2 | 9 781,8 | 8 597,5 |
| 2 | ხარჯები | 8 768,3 | 7 560,3 | 6 977,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 8 768,3 | 7 533,5 | 6 977,2 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 26,7 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 1 675,9 | 2 221,5 | 1 620,3 |
| 01 04 04 | მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის სამუშაოები | 64,0 | 287,5 | 439,5 |
| 2 | ხარჯები | 3,9 | 84,5 | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3,9 | 84,5 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 60,0 | 203,0 | 439,5 |
| 01 04 05 | ფასადების შეკეთების სამუშაოები | 915,8 | 70,0 | - |
| 2 | ხარჯები | 915,8 | 70,0 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 915,8 | 70,0 | - |
| 01 04 06 | ქალაქგამწვანების ღონისძიებები | 11 287,5 | 6 168,6 | 12 758,9 |
| 2 | ხარჯები | 7 436,5 | 4 925,0 | 8 162,1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 7 436,5 | 4 874,8 | 8 162,1 |
| 26 | გრანტები | - | 49,5 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 0,7 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 3 851,0 | 1 243,6 | 4 596,8 |
| 01 04 07 | სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძებები | 3 119,4 | 8 584,9 | 42 187,4 |
| 2 | ხარჯები | 3 105,8 | 6 533,5 | 41 805,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3 105,8 | 1 775,2 | 3 033,9 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 4 758,3 | 38 771,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 13,6 | 2 051,4 | 382,2 |
● გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია
მიზანი:
- გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, მომსახურეობის ხარისხობრივი დონის ამაღლება, შემდგომში მოდერნიზაცია და განვითარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, რეკონსტრუქცია, არქიტექტურული შენობების მხატვრული მინათება – განათება, 14450 სანათისათვის ქსელის მოწყობა, დაკიდება და სხვა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- მოხმარებული სიმძლავრეების და ექსპლუატაციის ხარჯების შემცირების გზით გარე განათების ხანგრძლივობის გაზრდა. განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა. ობიექტების მინათების მხატვრული ეფექტი;
- განათებული ქალაქი. უსაფრთხო სატრანსპორტო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- ქალაქის ქუჩების 100%-იანი მოცვა გარე განათების ქსელით.
● სანიაღვრე ქსელის ექპლუატაცია
მიზანი:
- სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში ყოფნა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- ქალაქში არსებული სანიაღვრე ქსელების გაწმენდა –გარეცხვა, საკონტროლო და სათვალთვალო წვიმმიმღები ჭების და გვერდმიმღებების აღდგენა, ჭების დაზიანებული თავსახურების ახლით შეცვლა, ტექნიკის შეძენა, განახლება, მცირე კაპიტალური შეკეთება და სხვა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ქალაქში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
შეფასების კრიტერიუმები:
-სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება – გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილები, კოლექტორები და წვიმიმღები ჭები.
● ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები
მიზანი:
- ქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
-სადღესასწაულო პროგრამების უზრუნველყოფა სცენებით, პოდიუმებით, სასცენო განათებისა და გახმოვანების აპარატურით, საახალწლო ნაძვის ხის გაფორმებით;
ღონისძიებების პირდაპირი სატელევიზიო ტრანსლაციების უზრუნველყოფა სპეციალური პლატფორმებით;
- სხვადასხვა ღონისძიებათა უზრუნველყოფა შემზღუდავი ჯებირებით სამართალდამცავ და სპეცსამსახურებთან შეთანხმებით; ბიოტუალეტებით; სადღესასწაულო ფეიერვერკით და სხვა;
- ქალაქში არსებული ძეგლების მოწესრიგება;
- ქუჩების სახელწოდებების აღმნიშვნელი აბრების მოწესრიგება-განთავსება;
- საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა;
- სხვადასხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმებული ქალაქი, ეროვნული დღესასწაულებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების უზრუნველყოფა თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით.
შეფასების კრიტერიუმები:
- დედაქალაქის ესთეტიური იერსახე.
● ქალაქგამწვანებითი ღონისძიებები
მიზანი:
- ქალაქის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯობესება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- ქალაქის ტერიტორიის მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა;
- ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა-პატრონობა;
- მაღალდეკორატიული მერქნიანი ხე-მცენარეების, ბუჩქების და ყვავილების შეძენა;
- ხე-მცენარეების მავნებელ-დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა (გასხვლა, შეწამვლა);
- ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი);
- ქ. თბილისში სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება, მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება;
- რეკულტივატორებით ზრდასრული ხეების გადარგვა და მორწყვა;
- გარეგანათების ბოძებზე ქოთნის ყვავილების მოწყობა, ცენტრალურ მაგისტრალებზე სპეციალური საყვავილე კონსტრუქციების განთავსება და შემდგომი მოვლა-პატრონობა;
- ეთნოგრაფიულ მუზეუმში „ქართული ბაღისა” და სარწყავი სისტემის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და განხორციელება;
- ორთაჭალჰესიდან გულიას მოედნამდე სატრანსპორტო გზაზე შუა გამყოფ ზოლში სარწყავი სისტემის მოწყობა;
- 300 არაგველების ბაღისა და მიმდებარე ფერდობების სარწყავი სისტემის მოწყობა;
- ხეთაგუროვის ქუჩის და მარცხენა სანაპიროს შორის არსებული სკვერის სარწყავი სისტემის მოწყობა;
- მოსკოვის გამზირის რეაბილიტაცია;
- ყვავილების საათის მოწყობა ევროპის მოედანზე;
- ქ. თბილისის სხვადასხვა ტერიტორიაზე ვერტიკალური გამწვანების მოწყობა;
- ხეების ფორმირება, მოჭრა;
- ლონდონის სკვერის რეაბილიტაცია, შადრევნის მოწყობა;
- უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან ტყეპარკის განაშენიანება;
- ახალი სკვერების მოწყობა;
- ახალი სარწყავი სისტემების მოწყობა;
- სკვერებში საბავშვო მოედნებისათვის სათამაშო ინვენტარის კომპლექტაციის შეძენა;
- სხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- დედაქალაქის გამწვანებისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
შეფასების კრიტერიუმები:
- მოსახლეობაზე ორიენტირებული ეკოლოგიური გარემოს შექმნა.
● სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძებები
მიზანი:
- დედაქალაქისათვის უმნიშვნელოვანესი და აუცილებელი სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- შადრევნების მოვლა-პატრონობა, ექსპლუატაცია;
- ქვეწარმავლების დაჭერა-იზოლაცია;
- მაწანწალა უზედამხედველო ცხოველების დაჭერა და ვეტერინარული ზედამხედველობის განხორციელება;
- მაწანწალა უზედამხედველო ცხოველების თავშესაფრის მშენებლობა;
- ფონიჭალის, თვალჭრელიძის ქ, ლილოს, ელბაქიძის ქ, სასაწყობო ბაზების, ვაზიანის ქიმიური სამარხის დაცვის და მოვლა-პატრონობის მომსახურება;
- სხვადასხვა ღონისძიებები;
მოსალოდნელი შედეგი:
- მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა. მოსახლეობის დაცვა ქიმიური ნივთიერებების ნარჩენების რადიაციული ზემოქმედებისაგან, ქალაქი განთავისუფლდება ავადმყოფი და უზედამხედველო ცხოველებისაგან. ქალაქის იერსახის გალამაზება და მოსახლეობისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა.
შეფასების კრიტერიუმები:
- მოწესრიგებული შადრევნები, მაწანწალა უზედამხედველო ცხოველებისაგან დაცული მოსახლეობა და სხვა გაუთვალისწინებელი საჭიროებებისა და პრობლემების ოპერატიული მოგვარება.
ავარიული შენობების და სხვა ნაგებობების გამაგრების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და სარემონტო სამუშაოების ხარჯები
განისაზღვროს ავარიული შენობების და სხვა ნაგებობების გამაგრების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და სარემონტო სამუშაოები 83807.5 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 05 | ავარიული შენობების და სხვა ნაგებობების გამაგრების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და სარემონტო სამუშაოები | 14 246,1 | 38 380,1 | 83 807,5 |
| 2 | ხარჯები | 10 320,5 | 24 565,0 | 74 907,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 98,7 | 320,0 | 550,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 10 221,8 | 24 245,0 | 74 357,5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 3 925,6 | 13 815,2 | 8 900,0 |
| 01 05 01 | ავარიული შენობების გამაგრება | 9 381,2 | 10 625,1 | 39 757,5 |
| 2 | ხარჯები | 9 381,2 | 10 625,1 | 39 757,5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 9 381,2 | 10 625,1 | 39 757,5 |
| 01 05 02 | საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია | 4 246,9 | 26 881,5 | 43 450,0 |
| 2 | ხარჯები | 321,3 | 13 280,1 | 34 600,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 50,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 321,3 | 13 280,1 | 34 550,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 3 925,6 | 13 601,4 | 8 850,0 |
| 01 05 03 | უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი | 98,7 | 320,0 | 500,0 |
| 2 | ხარჯები | 98,7 | 320,0 | 500,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 98,7 | 320,0 | 500,0 |
| 01 05 04 | საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა | 519,3 | 553,5 | 100,0 |
| 2 | ხარჯები | 519,3 | 339,7 | 50,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 519,3 | 339,7 | 50,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 213,8 | 50,0 |
● ავარიული შენობების გამაგრება
მიზანი:
- ავარიული შენობების უეცარი ჩამოშლის თავიდან აცილება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
ავარიული შენობების გამაგრება-გაძლიერება, მათ შორის:
- თემქის III მ/რ, II კვ. კ-30 (III ეტაპი); თემქის IV მ/რ, კ-5-ა (II ეტაპი); ვარკეთილი-3, II მ/რ, კ.-2 (III რიგი); გამრეკელის 6; გამრეკელის 7; ღოღობერიძის ქ. № 6 (II ეტაპი); ნუცუბიძის მე-4 მკრ. 3 კვარტ. №13-14; ვარკეთილი-3, I მ/რ, კ.-8; ვარკეთილი-3, II მ/რ, კ.-17; ნუცუბიძის ქ. 77 ბ; გამსახურდიას გამზ. №43; მგალობლიშვილის ქ. №3; ვარკეთილი-3, IV მ/რ, №421; ჭონქაძის ქ. №14; ბაგების დასახლება №2; აღმაშენებლის გამზირის შენობები; კარგარეთელის ქუჩის შენობები; მწერალთა კავშირის შენობა; გ. ტაბიძის ქ. №4-ის შენობა; ორპირის №5/18, №28; გომის №19;
- გორგასლის №1; პუშკინის №5 და №7; ქ. თბილისის საკრებულოს შენობის გამაგრება-რემონტი; საპროექტო სამუშაოები; სამღებროს ქ. №5; სხვა ავარიული სამუშაოები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება და ნორმალური ცხოვრების უზრუნველყოფა.
შეფასების კრიტერიუმები:
- დედაქალაქში არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლების 50%-ით შემცირება.
● საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია
მიზანი:
- საინჟინრო ინფრასტრუქტურის აღდგენა - გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- სანიაღვრე კოლექტორების მშენებლობა და აღდგენა - რეკონსტრუქცია;
- საავტომობილო ხიდის შეკეთება მდინარე დიღმულაზე;
- გვირაბის მშენებლობა დავით აღმაშენებლის ძეგლთან;
- ქვეითად მოსიარულეთა გადასასვლელი ხიდების მოწყობა;
- კოლხური კოშკის რეაბილიტაცია;
- მეტეხის ახალი გვირაბის დამთავრება;
- მეტეხის ძველი გვირაბის რეაბილიტაცია;
- მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება (გვირაბის მშენებლობა აბანოთუბანში);
- სხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და გაჯანსაღება;
- დატბორვისაგან დაცული ქალაქის ქუჩები;
- საინჟინრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის სრულყოფილი და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;
- საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების გამიჯვნით ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- ამორტიზირებული და დაზიანებული საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა.
● უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი
მიზანი:
- ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება-გალამაზება, უხარისხო მშენებლობების ჩამონგრევით გამოწვეული საფრთხის ლიკვიდაცია და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემო-პირობების შექმნა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- ქ.თბილისის ტერიტორიაზე საერთო სარგებლობის მიწებზე, გამწვანების ზოლში, პარკებში, სკვერებში, ტროტუარებზე, სათამაშო მოედნებზე განთავსებული უკანონო და უსახური ნაგებობების დემონტაჟი. მათ შორის: კაპიტალური კონსტრუქციების, ცხაური ტიპის ნაგებობების, უსახური და უნებართვოდ განთავსებული ჯიხურების, ბილბორდების, რეკლამების დემონტაჟი და მარტივი ტიპის ღობეების მოხსნა;
- არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში ჩადენილი სამართალდარღვევების და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა გამოვლენა და მათზე სათანადო რეაგირება (სააღსრულებლო ხარჯები);
- უხარისხო მშენებლობების ჩამონგრევით გამოწვეული საფრთხის ლიკვიდაცია;
- ავარიული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი (ლაბორატორიული კვლევები).
მოსალოდნელი შედეგი:
- ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე;;
- ლიკვიდირებული უკანონო და უხარისხო მშენებლობები;
- ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.
შეფასების კრიტერიუმები:
- უკანონო და უხარისხო მშენებლობების შემცირება.
● საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა.
მიზანი:
სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
-საპროექტო-საძიებო სამუშაოების ჩატარება, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობების აღება, კონსერვაცია და მშენებლობის თანმდევი სხვა ხარჯები.
მოსალოდნელი შედეგი:
-მშენებლობის განხორციელება ექსპერტიზაზე გავლილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით.
შეფასების კრიტერიუმები:
- განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით.
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
განისაზღვროს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 29,170.5 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ. გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 06 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 13 150,7 | 15 550,0 | 29,170.5 |
| 2 | ხარჯები | 13 150,7 | 15 550,0 | 25,570.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 649,0 | 4 134,5 | 1,133.5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 12 501,7 | 11 415,5 | 24,437.0 |
| 32 | ფინანსური აქტივები |
|
| 3,600.0 |
პროგრამის მიზანი:
● ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და მერიის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად;
● ქალაქ თბილისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- სახურავების შკეთება (ბრტყელი გადახურვა, ქანობიანი გადახურვა);
- ლიფტების რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება;
- შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;
- ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრა;
- წყალსაწრეტი მილების შეკეთება;
- ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელი ხაზები);
- სადარბაზოების შიდა რემონტი;
- სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟი;
- პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეებისათვის სემინარების A მოწყობა;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საინფორმაციო უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი:
● სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში;
● საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.
შეფასების კრიტერიუმები:
● დაფინანსებული ამხანაგობების რაოდენობის ზრდა;
● ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განსახორციელებელი პროგრამის მიმართულებების ზრდა.
ურბანული პროგრამები
განისაზღვროს ურბანული პროგრამები 11,714.0 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 07 | ურბანული პროგრამები | 1 360,4 | 382,5 | 11 714,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 360,4 | 382,5 | 680,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 256,4 | 382,5 | 680,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 104,0 | - | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 11 034,0 |
|
| ურბანული დაგეგმარების სამუშაოები | 104,0 | - | - |
| 2 | ხარჯები | 104,0 | - | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 104,0 | - | - |
| 01 07 01 | დედაქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების აზომვითი სამუშაოები | 583,9 | 339,3 | 530,0 |
| 2 | ხარჯები | 583,9 | 339,3 | 530,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 583,9 | 339,3 | 530,0 |
| 01 07 02 | გასხვისებული ქონების ქალაქის საკუთრებაში დაბრუნების პროგრამა | 564,3 | - | 84,0 |
| 2 | ხარჯები | 564,3 | - | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 564,3 | - | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 84,0 |
| 01 07 03 | ქონების აუდიტორული შეფასებები | 108,2 | 43,2 | 150,0 |
| 2 | ხარჯები | 108,2 | 43,2 | 150,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 108,2 | 43,2 | 150,0 |
| 01 07 04 | ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე | - | - | 10 950,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 10 950,0 |
● დედაქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების აზომვითი სამუშაოები
მიზანი:
- უძრავი ქონებისა და მასთან დაკავშირებული მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოების შესრულება, შესაბამისი ნახაზების შედგენა და წითელი ხაზების დამზადება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- ქონების აზომვა და ნახაზების შედგენა, საჯარო რეესტრში დარეგისტრირება;
- ინფორმაციის შეგროვება და ერთიან ბაზაში მოქცევა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების სრულყოფილი აღრიცხვა.
შეფასების კრიტერიუმები:
- ქონების საინფორმაციო ბაზის შექმნა.
● გასხვისებული ქონების ქალაქის საკუთრებაში დაბრუნების პროგრამა
მიზანი:
- უკანონოდ გასხვისებული ქონების ქალაქის საკუთრებაში დაბრუნება და მისი შემდგომი რეგისტრაცია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებად.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- უკანონოდ გასხვისებული ქონების ქალაქის საკუთრებაში დაბრუნება და შესაბამისი ზარალის ანაზღაურება. სტრატეგიული დანიშნულების ქონების შეძენა იურიდიული და ფიზიკური პირებისაგან.
მოსალოდნელი შედეგი:
- უკანონოდ გასხვისებული ქონების ქალაქის საკუთრებაში დაბრუნება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების დაბრუნება.
● დედაქალაქის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებული ქონების აუდიტორული შეფასებები
მიზანი:
- ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასება (აუდიტი).
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- ქონების შეფასება, სრულყოფილად აღრიცხვა ჩამოწერა და რეალიზაცია;
- ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის მიერ წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული საწარმოების საფინანსო სამეურნეო საქმიანობის შესწავლა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- შეფასებული ქონების ღირებულების დადგენა, არაეფექტური საწარმოების გამოვლენა.
შეფასების კრიტერიუმები:
- შეფასებული ქონება.
● ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე
მიზანი:
- სამშენებლო ბიზნესის განვითარება;
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- სამშენებლო კომპანიების მიერ გამონთავისუფლებული მიწების გამოსყიდვა;
- მენაშენეებთან თანამშრომლობით ნებაყოფლობით საწყისებზე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და ახალი საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- სამშენებლო ბიზნესის ხელშეწყობა;
- მოსახლეობის გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები;
- ძველი თბილისის ინფრასტრუქტურის განვითარება
შეფასების კრიტერიუმები:
- აღდგენილი ძველი უბნები, კმაყოფილი მოსახლეობა.
დასუფთავების პროგრამები
განისაზღვროს დასუფთავების პროგრამების ასიგნებები 49740.7 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის
|
| 01 08 | ქ. თბილისის დასუფთავების ღონისძიებები | 34,141.5 | 41,004.4 | 49,740.7 |
| 2 | ხარჯები | 34,141.5 | 40,691.0 | 49,011.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 34,141.5 | 33,696.9 | 38,307.7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 6,994.1 | 10,703.7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 313.4 | 729.3 |
| 01 08 01 | დასუფთავების პროგრამა | 32,971.6 | 39,255.5 | 47,975.7 |
| 2 | ხარჯები | 32,971.6 | 39,255.5 | 47,246.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 32,971.6 | 32,261.4 | 36,542.7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 6,994.1 | 10,703.7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 729.3 |
| 01 08 02 | ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების პროგრამა | 1,169.9 | 1,749.0 | 1,765.0 |
| 2 | ხარჯები | 1,169.9 | 1,435.5 | 1,765.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,169.9 | 1,435.5 | 1,765.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 313.4 | - |
● დასუფთავების პროგრამა
მიზანი:
- დედაქალაქში სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- ქუჩების დაგვა-დასუფთავება. საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონებამდე ტრანსპორტირება;
- თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება;
- ახალი ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონის მოწყობა, ძველი 2 პოლიგონის დახურვა;
- მოსახლეობიდან და იურიდიული პირებიდან ნარჩენების გატანის ერთიანი საბილინგო სისტემის (მოსაკრებლის ამოღება) ფუნქციონირების მომსახურება;
- ტექნიკური მარილის შეძენა, გზებისა და მოედნების თოვლსაგან გაწმენდის მიზნით;
- სხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- დასუფთავებული ქალაქი.
შეფასების კრიტერიუმები
- ყოველწლიურად ნაგავსაყრელებზე საშუალოდ 360000 ტონა მუნიციპალური და საყოფაცხოვრებო ნარჩენის შეტანა;
- 885 ქუჩის დაგვა-დასუფთავება, საერთო ფართით-8916930 კვ.მ;
- 4065900 კვ.მ შიდა კვარტალური ეზოს დაგვა-დასუფთავება;
- ხევები და ფერდობები სულ 644000 კვ.მ, 25 ერთეული ძეგლი და 52 მიწისქვეშა გადასასვლელის დაგვა-დასუფთავება.
● ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა
მიზანი:
- ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსგან;
- ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- იაღლუჯისა და გლდანის ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების, სანიტარული ნორმების შესაბამისად, დეზინსექცია-დერატიზაცია, შეზიდული ნარჩენების აღრიცხვა-კონტროლი, შემდგომში პოლიგონების კონსერვაცია;
- ძველი - იაღლუჯისა და გლდანის ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების დაცვა;
- ახალი ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონის მოვლა-პატრონობა, დაცვა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- დაბინძურების კერების არსებობის შემცირება, ეკოლოგიურად დაცული გარემო;
- დედაქალაქში გაუმჯობესებული სანიტარული წესრიგი და ინფრასტრუქტურა.
შეფასების კრიტერიუმები:
- ნაგავსაყრელი პოლიგონის დედაქალაქიდან ოპტიმალურად დაშორება, ზედმეტი დანახარჯების თავიდან აცილების მიზნით;
- მოვლა-პატრონობის დროს, ნაგავსაყრელი პოლიგონის გამართულ მდგომარეობაში ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და მისი რეკულტივაციის ხარისხი, სასიცოცხლო ციკლის დახურვის შემდეგ.
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები
განისაზღვროს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები 30494.7 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 09 | ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები | 17 224,1 | 23 473,4 | 30 494,7 |
| 2 | ხარჯები | 17 224,1 | 23 473,4 | 30 494,7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 17 164,1 | 23 313,4 | 30 091,7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 100,0 | 343,0 |
| 01 09 01 | სარძევე ჯირკვლის, საშვილოსნოს ყელის და წინამდებარე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნეების სკრინინგის პროგრამა (გაეროს ფონდის თანადაფინანსება) | 663,9 | 900,0 | 1 225,0 |
| 2 | ხარჯები | 663,9 | 900,0 | 1 225,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 663,9 | 900,0 | 1 225,0 |
| 01 09 02 | სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა სამედიცინო შემოწმების პროგრამა | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2 | ხარჯები | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 01 09 03 | სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პროგრამა | 7 999,9 | 9 197,8 | 11 733,0 |
| 2 | ხარჯები | 7 999,9 | 9 197,8 | 11 733,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 7 999,9 | 9 097,8 | 11 390,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 100,0 | 343,0 |
| 01 09 04 | გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის პროგრამა | 398,2 | 400,0 | 400,0 |
| 2 | ხარჯები | 398,2 | 400,0 | 400,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 398,2 | 400,0 | 400,0 |
| 01 09 05 | სამედიცინო დაზღვევის-დახმარების პროგრამა | 8 102,1 | 12 915,6 | 15 594,6 |
| 2 | ხარჯები | 8 102,1 | 12 915,6 | 15 594,6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 8 102,1 | 12 915,6 | 15 594,6 |
| 01 09 06 | წინამდებარე ჯირკვლის ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა | - | - | 160,6 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 160,6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 160,6 |
| 01 09 07 | თვალის დაავადებებთა ოპერაციული მკურნალობა | - | - | 216,9 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 216,9 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 216,9 |
| 01 09 08 | ჩიყვის ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა | - | - | 138,7 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 138,7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 138,7 |
| 01 09 09 | ნუშურა ჯირკვლების და ადენოიდების ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა | - | - | 195,9 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 195,9 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 195,9 |
| 01 09 10 | გრიპის ეპიდემიასთან ბრძოლის პროგრამა | - | - | 770,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 770,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 770,0 |
● სარძევე ჯირკვლის, საშვილოსნოს ყელის და წინამდებარე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნეების სკრინინგის პროგრამა (გაეროს ფონდის თანადაფინანსება)
მიზანი:
მაღალკვალიფიციური და ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები
სარძევე ჯირკვლისა და საშვილოსნოს ყელის (ქ. თბილისში მცხოვრები 40-70 წლამდე ასაკის ქალების გამოკვლევები, სარძევე ჯირკვლის ამბულატორიულ-ქირურგიული ოპერაციები);
წინამდებარე ჯირკვლის სკრინინგი (ქ. თბილისში მცხოვრები 45-70 წლამდე ასაკის მამაკაცების გამოკვლევები).
მოსალოდნელი შედეგი:
დაავადებათა გავრცელების შემცირება.
შეფასების კრიტერიუმები:
ქ. თბილისში მცხოვრები 40-70 წლამდე ასაკის მოქალაქეების ფართო კონტი ნ გენტის მოცვა.
● სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოზარდთა სამედიცინო შემოწმების პროგრამა
მიზანი:
- 17-18 წლამდე ასაკის მოზარდების აღრიცხვაზე აყვანასთან დაკავშირებით სამედიცინო შემოწმება საჯარისო ნაწილების ჯანმრთელი კონტინგენტით დაკომპლექტების მიზნით.
განსახორციელებელი ღონისძიებები
- სამხედრო სავალდებულო სამსახურში წვევამდელთა შემოწმება სამხედრო-სააღრიცხვო კომისიის მიერ და კომისიის წევრი ექიმების ხელფასებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი:
– მაღალკვალიფიციური ექიმების სამედიცინო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ჯამრთელი წვევამდელები.
შეფასების კრიტერიუმები:
- სამხედრო ძალების ჯანმრთელი კონტიგენტი.
● სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პროგრამა
მიზანი:
- ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ ფარგლებში რეგისტრირებული მოსახლეობის უზრუნველყოფა უფასო, სრულყოფილი და ოპერატიული სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით.
განსახორციელებელი ღონისძიებები
- სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრისა და მისი ფილიალების გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალით დაკომპლექტება, კომუნიკაციის თანამედროვე სისტემების დანერგვა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- დროული და კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება, მიზანმიმართული ჰოსპიტალიზაცია, სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- მოსახლეობის კმაყოფილების ზრდა.
● გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის პროგრამა
მიზანი:
- მაღალკვალიფიციური გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- გადამდებ დაავადებათა რეგისტრაცია, იდენტიფიცირება, ადგილობრივი და შემოტანილი შემთხვევების შესწავლა, დაავადების გამომწვევი მიზეზების დადგენა, დროული ეპიდღონისძიებების გატარება, მ.შ. პროფილაქტიკური აცრებისა და კონტაქტირებულებში ლაბორატორიული კვლევისა და პროფილაქტიკური მკურნალობის ორგანიზება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- დაავადებათა გავრცელების შემცირება, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- პროფილაქტიკური აცრების შესახებ მოსახლეობის დროული ინფორმირება, ლაბორატორიის მაღალი ხარისხის ვაქცინებით უზრუნველყოფა.
● სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა
მიზანი:
- სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეების სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- სოციალურად დაუცველთა პროგრამაში 70000-დან ზევით სარეიტინგო ქულით და ქულის არ მქონე ოჯახების, საბავშვო ბაგა-ბაღებში, ხელოვნების სკოლებში, მუზეუმებში, ბიბლიოთეკებში, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლესა და ფოლკლორის სასახლეში მომუშავე პერსონალისა და საგანგებო სიტუაციების მაშველების და მეხანძრეების სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
შეფასების კრიტერიუმები:
- ხელსაყრელი სადაზღვევო პირობები.
● წინამდებარე ჯირკვლის ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა
მიზანი:
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები
- 170 ოპერაციის დაფინანსება
მოსალოდნელი შედეგი
- წარმატებულად ჩატარებული ოპერაციები
შეფასების კრიტერიუმები:
- შედეგით კმაყოფილი პაციენტი
● თვალის დაავადებებთა ოპერაციული მკურნალობა
მიზანი:
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები
- 818 ოპერაციის დაფინანსება.
მოსალოდნელი შედეგი
- წარმატებულად ჩატარებული ოპერაციები
შეფასების კრიტერიუმები:
- შედეგით კმაყოფილი პაციენტი.
● ჩიყვის ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა
მიზანი:
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- 160 ოპერაციის დაფინანსება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- წარმატებულად ჩატარებული ოპერაციები
შეფასების კრიტერიუმები:
- შედეგით კმაყოფილი პაციენტი.
● ნუშურა ჯირკვლების და ადენოიდების ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა
მიზანი:
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- 1130 ოპერაციის დაფინანსება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- წარმატებულად ჩატარებული ოპერაციები
შეფასების კრიტერიუმები:
- შედეგით კმაყოფილი პაციენტი.
● გრიპის ეპიდემიასთან ბრძოლის პროგრამა
მიზანი:
- ეპიდემიის გართულების წინააღმდეგ ბრძოლა
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- მოსახლეობის დროული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა;
- პოლიკლინიკების ექიმთა უზრუნველყოფა შესაბამისი შრომის ანაზღაურებით.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ეპიდემიის გართულების თავიდან აცილება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- დაავადებულთა რიცხოვნობის შემცირება.
სოციალური დაცვის პროგრამები
განისაზღვროს სოციალური დაცვის პროგრამები 74726.4 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 10 | სოციალური დაცვის პროგრამები | 48 068,4 | 26 997,6 | 74 726,4 |
| 2 | ხარჯები | 48 068,4 | 26 842,4 | 74 726,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 15 199,3 | 753,5 | 268,9 |
| 25 | სუბსიდიები | - | 37,8 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 32 869,1 | 25 913,7 | 74 457,5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 137,5 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 155,2 | - |
| 01 10 01 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის კომუნალურ და საკომუნიკაციო გადასახადებზე დახმარების პროგრამა | 2 604,8 | 3 770,8 | 5 428,9 |
| 2 | ხარჯები | 2 604,8 | 3 770,8 | 5 428,9 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 604,8 | 3 770,8 | 5 428,9 |
| 01 10 02 | სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარების პროგრამა | 1 313,4 | 1 500,0 | 2 000,6 |
| 2 | ხარჯები | 1 313,4 | 1 500,0 | 2 000,6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 313,4 | 1 500,0 | 2 000,6 |
| 01 10 03 | სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ,,ახალშობილთა’’ პროგრამა | 32,8 | 110,0 | 110,0 |
| 2 | ხარჯები | 32,8 | 110,0 | 110,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 32,8 | 110,0 | 110,0 |
| 01 10 04 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაციის (დახმარების) პროგრამა | 298,1 | 399,3 | 397,6 |
| 2 | ხარჯები | 298,1 | 399,3 | 397,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 0,8 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 298,1 | 398,5 | 397,6 |
| 01 10 05 | 100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 12,2 | 12,8 | 30,6 |
| 2 | ხარჯები | 12,2 | 12,8 | 30,6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 12,2 | 12,8 | 30,6 |
| 01 10 06 | სოციალურად დაუცველი და სხვა კატეგორიის მოსახლეობის სერვისების მიწოდების (დახმარების) პროგრამა | 668,3 | 2 424,0 | 1 270,0 |
| 2 | ხარჯები | 668,3 | 2 321,1 | 1 270,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 443,5 | 10,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 668,3 | 1 877,6 | 1 260,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 102,9 | - |
| 01 10 07 | სოციალურ საკითხებზე ინფორმაციული უზრუნველყოფის პროგრამა | 37,9 | 38,0 | 38,0 |
| 2 | ხარჯები | 37,9 | 38,0 | 38,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 37,9 | 38,0 | 38,0 |
| 01 10 08 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსების პროგრამა | 41,1 | 13,7 | 48,8 |
| 2 | ხარჯები | 41,1 | 13,7 | 48,8 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 41,1 | 13,7 | 48,8 |
| 01 10 09 | ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფის (დახმარების) პროგრამა | 14,7 | 17,3 | 18,0 |
| 2 | ხარჯები | 14,7 | 17,3 | 18,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 14,7 | 17,3 | 18,0 |
| 01 10 10 | ქ. თბილისში მცხოვრები პენსიონერებისათვის მედიკამენტების ვაუჩერით დაფინანსებ ის პროგრამა | 1 690,6 | 15,3 | 3 000,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 690,6 | 15,3 | 3 000,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 690,6 | 15,3 | 3 000,0 |
| 01 10 11 | სხვა სოციალური (დახმარების) პროგრამები | 1 332,8 | 320,2 | 126,5 |
| 2 | ხარჯები | 1 332,8 | 317,9 | 126,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 332,8 | 90,2 | 126,5 |
| 25 | სუბსიდიები |
| 37,8 |
|
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 52,5 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 137,5 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 2,3 | - |
| 01 10 12 | საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების პროგრამა | 25 981,7 | 5 413,7 | - |
| 2 | ხარჯები | 25 981,7 | 5 413,7 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 25 981,7 | 5 413,7 | - |
| 01 10 13 | თბილისის მეტროთი უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების პროგრამა | - | 5 073,5 | - |
| 2 | ხარჯები | - | 5 073,5 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 5 073,5 | - |
| 01 10 14 | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის წყლის ღირებულების ნაწილობრივი ანაზღაურების (დახმარების) პროგრამა | - | 338,0 | - |
| 2 | ხარჯები | - | 338,0 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 338,0 | - |
|
| მუნიციპალური პაკეტით სარგებლობის მიზნით მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომი კ ური მდგომარეობის შეფასებისა და სოციალურად დაუცველი ოჯახების გამოვლენის პროგრამა | 13 772,8 | - | - |
| 2 | ხარჯები | 13 772,8 | - | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 13 772,8 | - | - |
| 01 10 15 | ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა | 267,2 | 220,0 | 400,0 |
| 2 | ხარჯები | 267,2 | 220,0 | 400,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 267,2 | 220,0 | 400,0 |
| 01 10 16 | საქალაქო სამგზვრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების პროგრამა | - | 7 131,0 | 20 450,0 |
| 2 | ხარჯები | - | 7 131,0 | 20 450,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 7 131,0 | 20 450,0 |
|
| მოსახლეობის ჩართვა (გამოკითხვა) ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროცესში | - | 200,0 | - |
| 2 | ხარჯები | - | 150,0 | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 150,0 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 50,0 | - |
| 01 10 17 | ,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში’’ პროგრამა | - | - | 70,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 70,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 27,6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 42,4 |
| 01 10 18 | საჯარო სკოლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების, პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების თანამშრომელთა კომუნალური გადასახადის თანაგადახდის ვაუჩერის პროგრამა | - | - | 2 937,4 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 2 937,4 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 2 937,4 |
| 01 10 19 | ქ. თბილისში მცხოვრები პენსიონერებისათვის პენსიის დანამატის (დახმარების) გაცემის პროგრამა | - | - | 20 200,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 20 200,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 20 200,0 |
| 01 10 20 | პროგრამა ,,თბილისელების ადვოკატი’’ | - | - | 200,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 200,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 200,0 |
| 01 10 21 | თბილისის მოსახლეობის დსუფთავების მოსაკრებლის დავალიანების დაფარვა | - | - | 18 000,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 18 000,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 18 000,0 |
● დახმარებები კომუნალურ და საკომუნიკაციო გადასახადებზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის
მიზანი:
- ,,სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში დარეგისტირებულ ოჯახთა (70 000-ზე დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის კომუნალურ და საკომუნიკაციო გადასახადებზე ერთჯერადი მატრიალური დახმარების დარიცხვა, კერძოდ: ერთსულიან ოჯახზე - 70 ლარი; ორსულიან ოჯახზე - 80 ლარი; სამსულიან ოჯახზე - 100 ლარი; ოთხსულიან ოჯახზე - 110 ლარი; ხუთსულიან ოჯახზე - 120 ლარი; ექვსსულიან და მეტ ოჯახზე - 150 ლარი. საკომუნიკაცო გადახდისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა - 25 ლარის ოდენობით და 50%-ის შეღავათის გაწევა წყლის მიმდინარე გადასახადისათვის.
მოსალოდნელი შედეგი:
- სოციალურად დაუცველი ოჯახების ხელშეწყობა - 39134 ოჯახისათვის კომუნალური და საკომუნიკაციო გადასახადების საფასურის ნაწილობრივი ანაზღაურება (თანხის დარიცხვა წელიწადში ერთხელ).
შეფასების კრიტერიუმები:
- სოციალურად დაუცველი ოჯახების გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.
● სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარების პროგრამა
მიზანი:
- ,,სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 70 000-ზე დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვი) 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვით), საბანკო ვიზა პლასტიკურ ბარათზე ყოველთვიურად ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 20 ლარის ოდენობით. მოსალოდნელი შედეგი:
- მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
- დემოგრაფიული პროცესების პროგრესირება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე (7294 ბავშვი) ყოველთვიური დახმარება;
● სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე -3, მე -4, მე -5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების - ,,ახალშობილთა ’’ პროგრამა
მიზანი:
- ,,სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 70 000-ზე დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა ყოველ ახალშობილზე.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა მე-3 ახალშობილზე - 600 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით, ყოველ შემდეგ ახალშობილზე თანხა გაიზრდება 200 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი:
- მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
- დემოგრაფიული პროცესების პროგრესირება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- დემოგრაფიული პროცესების პროგრესირება.
● ინვალიდ და სოციალურად დაუცველ ბავშვთა საკურორტო სამკურნალო რეაბილიტაციის პროგრამა
მიზანი:
- ქ. თბილისში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სოციალურად დაუცველი 20 წლამდე ასაკის მოზარდთა სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მომსახურება
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- ნოზოლოგიების მიხედვით კონტინგენტის შერჩევა, განაწილება, ნაკადების დაკომპლექტება და მთისა და ზღვის კურორტების საგზურების გაცემა;
- გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება წარმოდგენილი სამუშაოების შესაბამისად;
- გაწეული მომსახურების მონიტორინგი.
მოსალოდნელი შედეგი:
- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო მომსახურების ხელმისაწვდომობა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.
● 100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
მიზანი:
- ხანდაზმული მოქალაქეების პატივისცემა და ღვაწლის დაფასება, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- 100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 400 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ ხანდაზმულთათვის (70 000-ზე დაბალი სარეიტინგო ქულით) - 600 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ხანდაზმულ მოქალაქეთა დახმარება, ყურადღებისა და თანადგომის გამოხატვა.
შეფასების კრიტერიუმები:
-კმაყოფილი ხანდაზმული მოქალაქეები.
● სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება
მიზანი:
- სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეთათვის უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის პლასტიკური ბარათების დამზადება და გაცემა;
- აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებებში ფასიან სექტორებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სწავლების ღირებულების 50%-ის დარიცხვა სასწავლებლების საბანკო ანგარიშებზე სემესტრების მიხედვით;
- 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სწავლების ღირებულების ანაზღაურება მუნიციპალური სპორტული და სამუსიკო სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ინდივიდზე ორიენტირებული პერსონიფიცირებული სოციალური დახმარების გაწევა სხვადასხვა სერვისის მიწოდებით და ამით არსებული სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური ხასიათის სერვისის დროულად და ეფექტურად მიწოდება და კონტინგენტის მაქსიმალური მოცვა.
● სოციალურ საკითხებზე ინფორმაციული უზრუნველყოფის პროგრამა
მიზანი:
- მოქალაქეებთან ყოველდღიური შეხვედრები, ბენეფიციარების მაქსიმალური რაოდენობის დროულად ინფორმირება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- მოქალქეთა სრულყოფილი ინფორმირება პროგრამების შინაარსის შესახებ;
- მოქალაქეებთან ინდივიდუალური შეხვედრები და სათანადო კონსულტაციების გაწევა;
- აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული სოციალური მუშაკებისათვის შრომის ანაზღაურება;
- სამეურვეო და სამზრუნველო პირების უფლებებისა და ინტერესების დაცვა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- მოქალაქეებთან ურთიერთობის დამყარება, მათთვის ინფორმაციის ოპერატიულად და ხარისხიანად მიწოდება, მათი უფლებებისა და ინტერესების დაცვა.
შეფასების კრიტერიუმები:
- მოსახლეობის სრული ინფორმირება.
● უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსების პროგრამა
მიზანი:
- უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- პროზექტურებში განთავსებული უპატრონო მიცვალებულებისათვის სარიტუალო მომსახურების გაწევა, კერძოდ: სანიტრის მომსახურება, სუდარის დამზადება, სამარის გაჭრა-ამოვსება, საფლავის ბორცვზე ფირფიტის დაყენება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- უპატრონო მიცვალებულებზე დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურების გაწევა.
● ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან - დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფის პროგრამა
მიზანი:
- ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების თარჯიმან-დაქტილოლოგებით მომსახურება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- პროგრამის კოორდინატორის, 4 თარჯიმნისა და 2 სოციალური მუშაკის ხელფასის, საკანცელარიო და საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება საქართველოს ყრუთა კავშირის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად. პროგრამის მიმდინარეობაზე ყოველთვიური მონიტორინგის წარმოება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სმენადაქვეითებულ პირთა უზრუნველყოფა კვალიფიციური თარჯიმნებითა და სოციალური მუშაკებით, იურიდიული კონსულტაციების, სოციალური, კომუნალური და საბინაო საკითხების გადასაწყვეტად.
შეფასების კრიტერიუმები:
- სმენადაქვეითებულ ინვალიდთა სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაცია საზოგადოებაში.
● საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით და მეტროთი უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების პროგრამა
მიზანი:
- მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით და თბილისის მეტროთი უფასოდ ან შეღავათით ისარგებლებს სხვადასხვა კატეგორიის 562.0 ათასამდე მოქალაქე, მათ შორის:
უფასო მგზავრობით:
ა) ქმედუნარიანობის შეზღუდვის მკვეთრად გამოხატული ხარისხის მქონე უსინათლო პირები;
ბ) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;
გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები, მათ შორის: სამოქალაქო მფრინავები;
დ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;
ე) სამხედრო ძალების ვეტერანები;
ვ) მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა (გარდაცვლილთა), მათ შორის: ომის შემდგომ გარდაცვლილთა (უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა) ოჯახების წევრები;
ზ) დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეები;
თ) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს უბნის ინსპექტორები.
50%-იანი შეღავათით:
ა) დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული ლიცენზირებული და აკრედიტებული უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები;
ბ) დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული შემდეგი დაწესებულებების ყველა თანამშრომელი:
ბ.ა) ქ. თბილისის მერიის ბიუჯეტით დაფინანსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები;
ბ.ბ) საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები;
ბ.გ) პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
ბ.დ) სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებები;
ბ.ე) ქ. თბილისის მერიის ხელოვნების სკოლები, ქართული ფოლკლორის სასახლე, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი;
ბ.ვ) საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები - საშუალო პროფესიული სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებები: ქ. სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი და ქ. სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძის სახელობის სამხატვრო კოლეჯი;
ბ.ზ) საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებები;
ბ.თ) საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სპეციალიზებული დაწესებულებები (სადღეღამისო სპეციალიზებული დაწესებულებები, დღის ცენტრები და სათემო ორგანიზაციები);
გ) თვითმმართველი ქალაქის - რუსთავის, მცხეთის, გარდაბნის, მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში არსებული საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სკოლების მასწავლებლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ქ. თბილისში;
დ) დედაქალაქში რეგისტრირებული, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები;
ე) დედაქალაქში რეგისტრირებული ,,სახელმწიფო პენსიის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული პენსიონრები.
ვ) საქართველოს საპატრიარქოს თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სტუდენტები.
75%-იანი შეღავათით:
ა) ,,სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში’’ რეგისტრირებულ 70000-ზე დაბალი ქულის მქონე ქ. თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ქ. თბილისში მცხოვრები სხვადასხვა კატეგორიის შეღავათებით მოსარგებლე მოქალაქეების სოციალური დაცვა.
შეფასების კრიტერიუმები:
შეღავათიანი ტარიფის შენარჩუნებით გადაყვანილი მგზავრი.
● ომის ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
მიზანი:
- ფაშიზმზე გამარჯვებისა და ქვეყნის წინაშე გაწეული ღვაწლის აღსანიშნავად, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან ხელშეკრულების გაფორმება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა პერსონალური მონაცემების მოწოდების მიზნით; ,,სახალხო ბანკთან’’ გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე პლასტიკურ ბარათებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- ომის მონაწილე ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
● ქ . თბილისში მცხოვრებ პენსიონერებისათვის მედიკამენტების ვაუჩერით უზრუნველყოფის პროგრამა
მიზანი:
- ქ. თბილისში მცხოვრები პენსიონრების სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- მედიკამენტის ვაუჩერების დამზადება და თბილისში რეგისტრირებული პენსიონრებისათვის მიწოდება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- პენსიონრების ჯანმრთელობის დაცვა
შეფასების კრიტერიუმები:
– მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი პენსიონრები.
● საჯარო სკოლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულბების , პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების თანამშრომელთა კომუნალური გადასახადის თანაგადახდისათვის ვაუჩერის პროგრამა
მიზანი:
- განათლებისა და პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების მუშაკთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- 30 000 ცალი 100-ლარიანი ვაუჩერის დამზადება და შესაბამისი კონტინგენტისათვის (სასწავლო-სააღმზრდელო და პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების თანამშრომლები) მიწოდება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- სასწავლო-სააღმზრდელო და პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების თანამშრომელთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- კმაყოფილი განათლებისა და პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების მუშაკები.
● ქალაქ თბილისში მცხოვრები პენსიონრებისათვის პენსიის დანამატის ( დახმარების ) დაფინანსების პროგრამა
მიზანი:
- ქ. თბილისში მცხოვრები პესიონრების სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- პენსიონრისათვის პენსიაზე დანამატის გაცემა 10 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი:
- პენსიონერთა პირობების გაუმჯობესება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- პენსიონრებზე პენსიის დანამატის გაცემა.
● ,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში ’’ პროგრამა
მიზანი:
- სოციალურად დაუცველი ოჯახების საბინაო პრობლემების მოგვარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- მეორე სოციალური სახლის ფუნქციონირება;
- სოციალურ სახლში დასაქმებულ სოციალურ მუშაკთა შრომის ანაზღაურება;
- თემის განვითარება;
- კრიზისული სიტუაციების მართვა;
- კომუნალური გადასახადების თანაგადახდისათვის ფონდის განკარგვა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- მიუსაფარი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა;
-ოჯახების სულიერი გაძლიერება, დამოუკიდებლად ცხოვრების ხარისხის შენარჩუნება და განმტკიცება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- უბინაოთა რაოდენობის შემცირება.
● პროგრამა ,,თბილისელების ადვოკატი ’’
მიზანი:
- თბილისის მოსახლეობის უფასო სამართლებრივი დახმარებით უზრუნველყოფა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- თბილისის მოსახლეობისათვის უფასო იურიდიული კონსულტაციის გაწევა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სფეროში;
- უფასო იურიდიული კონსულტაციების დაფინანსება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- თბილისის მოსახლეობის ხელშეწყობა საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციაში.
შეფასების კრიტერიუმები:
- თბილისის მასშტაბით 31 უფასო იურიდიული მომსახურების ოფისის გახსნა.
● თბილისის მოსახლეობის დასუფთავების მოსაკრებლის დავალიანების დაფარვა
მიზანი:
- მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- თბილისის მოსახლეობის დსუფთავების მოსაკრებლის დავალიანების დაფარვა.
შეფასების კრიტერიუმები:
- კმაყოფილი მოსახლეობა.
განათლების პროგრამები
განისაზღვროს განათლების პროგრამები 44942.7 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 11 | განათლების პროგრამები | 21 005,0 | 20 416,3 | 44 942,7 |
| 2 | ხარჯები | 21 005,0 | 20 416,3 | 44 942,7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 418,5 | 1 550,6 | 1 693,6 |
| 25 | სუბსიდიები | - | 9 100,0 | 40 583,1 |
| 26 | გრანტები | - | - | 2 516,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 20 586,6 | 9 765,7 | 150,0 |
| 01 11 01 | აღზრდისა და დამატებითი განათლების პროგრამა | 5 923,8 | 7 880,4 | 150,0 |
| 2 | ხარჯები | 5 923,8 | 7 880,4 | 150,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 5 923,8 | 7 880,4 | 150,0 |
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა და საჯარო სკოლების დირექტორების კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა | 99,4 | 15,6 | - | |
| 2 | ხარჯები | 99,4 | 15,6 | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 99,4 | 15,6 | - |
| 01 11 02 | პირველკლასელთა სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 319,1 | 565,4 | 510,0 |
| 2 | ხარჯები | 319,1 | 565,4 | 510,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 319,1 | 565,4 | 510,0 |
| საჯარო სკოლების და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 2 740,0 | 997,1 | - | |
| 2 | ხარჯები | 2 740,0 | 997,1 | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 969,6 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 740,0 | 27,5 | - |
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება | 11 922,8 | 1 857,9 | - | |
| 2 | ხარჯები | 11 922,8 | 1 857,9 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 11 922,8 | 1 857,9 | - |
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების კაპიტალური შეკეთება | 9 756,6 | 1 269,3 | - | |
| 2 | ხარჯები | 9 756,6 | 1 269,3 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 9 756,6 | 1 269,3 | - |
| სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მიმდინარე შეკეთება და ინვენტარის შეძენა | 2 166,2 | 588,6 | - | |
| 2 | ხარჯები | 2 166,2 | 588,6 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 166,2 | 588,6 | - |
| 01 11 03 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობის (ვაუჩერის) პროგრამა | - | 9 100,0 | 39 798,1 |
| 2 | ხარჯები | - | 9 100,0 | 39 798,1 |
| 25 | სუბსიდიები |
| 9 100,0 | 39 798,1 |
| 01 11 04 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა და საჯარო სკოლების რეფორმის ხელშეწყობის პროგრამა | - | - | 4 484,6 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 4 484,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 1 183,6 |
| 25 | სუბსიდიები |
|
| 785,0 |
| 26 | გრანტები | - | - | 2 516,0 |
● აღზრდისა და დამატებითი განათლების პროგრამა
მიზანი:
- მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- მოზარდთათვის შემეცნებით-საგანმანათლებლო მიზნობრივი აქცია-ღონისძიებების ორგანიზება;
- შემოქმედებითი ფესტივალების მოწყობა;
- შემეცნებით-საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება;
- სხვა ღონისძიებები
მოსალოდნელი შედეგი:
- მოზარდთა შემეცნებით-ინტელექტუალური დონის ზრდა, საგანმანთლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა დაინტერესება და სტიმულირება, აღზრდისა დ განათლების სფეროში ნოვაციების დანერგვა.
შეფასების კრიტერიუმები:
- მოზარდთა დაინტერესების ზრდა და მათი შემეცნებითი-საგანმანათლებლო აქტივობის ამაღლება;
- მოსახლეობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.
● სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა და საჯარო სკოლების რეფორმის ხელშეწყობა
მიზანი:
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებსა და საჯარო სკოლებში აღზრდის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, საბავშვო ბაღებისა და საჯარო სკოლების თანამშრომელთა მოტივაციის ამაღლება, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებთან კოორდინირებული თანამშრომლობა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- საბავშვო ბაღებისა და საჯარო სკოლებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა თანამშრომელთა მოტივაციის ამაღლების მიზნით;
- საჯარო სკოლების სამეურვეო საბჭოებში დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელთა ხელფასებით უზრუნველყოფა;
- სკოლამდელი აღზრდისა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში აღზრდის თანამედროვე სისტემის (სტანდარტი, მეთოდოლოგია, მენეჯმენტი) დანერგვა;
- ეროვნული უმცირესობისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
- სხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- მოსახლეობის სოციალური ინტეგრაცია, ეროვნული უმცირესობების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება;
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეფორმის წარმატებით განხორციელება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- გამოკითხული მოსახლეობის უკმაყოფილო ნაწილის 25% -ით შემცირება.
- საზოგადოებისა და კვალიფიციური ექსპერტების მიერ დადებითად შეფასებული განხორციელებული პროექტები.
● პირველკლასელთა უზრუნველყოფა სახელმძღვანელოებით
მიზანი:
- დედაქალაქის პირველკლასელთა სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- სახელმძღვანელოების შეძენა და მათი პირველკლასელებისთვის გადაცემა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- დედაქალაქის პირველკლასელებისათვის სწავლებისა და აღზრდის სრულფასოვანი პირობების შექმნა.
შეფასების კრიტერიუმები:
- სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფილი პირველკლასელები.
● სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
მიზანი:
- დედაქალაქის საბავშვო ბაგა-ბაღების ვაუჩერით დაფინანსება, საბავშვო ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს ჩამოყალიბება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- საბავშვო ბაგა-ბაღების ხარჯების ვაუჩერით დაფინანსება;
- მშობელთა გამოკითხვა, მიმდინარე რეფორმის ეფექტურობის დასადგენად.
- საბავშვო ბაგა-ბაღების ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მენეჯმენტის სრულყოფა;
- საბავშვო ბაგა-ბაღში დასაქმებული ადამიანების მოტივაციის გაზრდა;
- სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა საბავშვო ბაგა-ბაღის მართვის პროცესში.
შეფასების კრიტერიუმები:
- გამოკითხულთა საერთო რაოდენობაში საბავშვო ბაგა-ბაღებში მიმდინარე რეფორმის მიმართ დადებითად განწყობილი რაოდენობის 20% -ით გაზრდა.
კულტურის პროგრამები
განისაზღვროს კულტურის პროგრამები 15597.5 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 12 | კულტურის პროგრამები | 12 746,0 | 15 084,0 | 15 597,5 |
| 2 | ხარჯები | 12 746,0 | 14 584,0 | 14 909,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3 199,5 | 5 791,5 | 4 895,1 |
| 25 | სუბსიდიები | 7 126,1 | 8 266,2 | 8 929,4 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 420,4 | 526,4 | 1 085,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 500,0 | 688,0 |
| 01 12 01 | სახელმწიფო დღესასწაულები | 2 452,2 | 2 410,0 | 2 300,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 452,2 | 2 410,0 | 2 300,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 452,2 | 2 408,5 | 2 100,0 |
| 25 | სუბსიდიები |
|
| 200,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 1,5 | - |
| 01 12 02 | გაცვლითი კულტურული პროგრამები ქალაქებს შორის | 120,5 | 208,5 | 530,0 |
| 2 | ხარჯები | 120,5 | 208,5 | 530,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 120,5 | 208,5 | 430,0 |
| 25 | სუბსიდიები |
|
| 100,0 |
| 01 12 03 | თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 1 177,4 | 1 130,0 | 1 170,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 177,4 | 1 130,0 | 1 170,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 38,5 | - |
| 25 | სუბსიდიები | 1 177,4 | 1 087,5 | 1 170,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 4,0 | - |
| 01 12 04 | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა | 193,8 | 400,2 | 895,0 |
| 2 | ხარჯები | 193,8 | 400,2 | 895,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 21,5 | 36,5 |
| 25 | სუბსიდიები | 193,8 | 174,7 | 178,5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 204,0 | 680,0 |
| 01 12 05 | ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 1 455,0 | 1 460,0 | 1 900,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 455,0 | 1 460,0 | 1 900,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 1 455,0 | 1 430,6 | 1 700,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 29,4 | 200,0 |
| 01 12 06 | ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარებისა და პოპულარიზაციის პროგრამა | 662,9 | 785,0 | 835,0 |
| 2 | ხარჯები | 662,9 | 785,0 | 835,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 70,0 | 138,6 |
| 25 | სუბსიდიები | 662,9 | 694,5 | 696,4 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 20,5 | - |
| 01 12 06 01 | ი. ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი | 161,0 | 165,0 | 165,0 |
| 2 | ხარჯები | 161,0 | 165,0 | 165,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 161,0 | 165,0 | 165,0 |
| 01 12 06 02 | ზ. ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი | 60,0 | 64,0 | 64,0 |
| 2 | ხარჯები | 60,0 | 64,0 | 64,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 60,0 | 64,0 | 64,0 |
| 01 12 06 03 | ნ. ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| 2 | ხარჯები | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 58,3 | 57,6 | 58,3 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 0,7 | - |
| 01 12 06 04 | მ. ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| 2 | ხარჯები | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| 01 12 06 05 | გ. ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმი | 51,5 | 55,0 | 55,0 |
| 2 | ხარჯები | 51,5 | 55,0 | 55,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 51,5 | 55,0 | 55,0 |
| 01 12 06 06 | ვ. ჭაბუკიანის მემორიალური ბინა-მუზეუმი | 31,9 | 42,0 | 40,0 |
| 2 | ხარჯები | 31,9 | 42,0 | 40,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 31,9 | 42,0 | 40,0 |
| 01 12 06 07 | მ. კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი | 54,6 | 55,0 | 55,0 |
| 2 | ხარჯები | 54,6 | 55,0 | 55,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 54,6 | 55,0 | 55,0 |
| 01 12 06 08 | ს. წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმი | 35,8 | 35,9 | 35,9 |
| 2 | ხარჯები | 35,8 | 35,9 | 35,9 |
| 25 | სუბსიდიები | 35,8 | 35,9 | 35,9 |
| 01 12 06 09 | ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმი | 169,5 | 100,2 | 100,2 |
| 2 | ხარჯები | 169,5 | 100,2 | 100,2 |
| 25 | სუბსიდიები | 169,5 | 99,3 | 100,2 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 0,9 | - |
| 01 12 06 10 | ქ.თბილისის ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა | - | 82,7 | 82,7 |
| 2 | ხარჯები | - | 82,7 | 82,7 |
| 25 | სუბსიდიები |
| 80,4 | 82,7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 2,3 | - |
| 01 12 06 11 | მუზეუმების საქმიანობის პოპულარიზაცია და ქვეყნის ერთიან კულტურულ საგანმანათლებლო სივრცეში ჩართვა | - | 86,6 | 88,6 |
| 2 | ხარჯები | - | 86,6 | 88,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 70,0 | 88,6 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 16,6 | - |
| 01 12 06 12 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შემოქმედებითი კავშირების ხელშეწყობა | - | - | 50,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 50,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 50,0 |
| 01 12 07 | ფესტივალები, კონკურსები და საიუბილეო ღონისძიებები | 375,8 | 2 076,4 | 1 000,0 |
| 2 | ხარჯები | 375,8 | 2 076,4 | 1 000,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 375,8 | 2 044,6 | 1 000,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 31,8 | - |
| 01 12 08 | თანამედროვე ხელოვნების განვითარების პროგრამა | 1 257,0 | 1 825,8 | 2 147,5 |
| 2 | ხარჯები | 1 257,0 | 1 325,8 | 1 459,5 |
| 25 | სუბსიდიები | 1 257,0 | 1 322,6 | 1 439,5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 3,2 | 20,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 500,0 | 688,0 |
| 01 12 08 01 | საკონცერტო ორკესტრი ,,ბიგ-ბენდი’’ | 200,0 | 250,0 | 380,0 |
| 2 | ხარჯები | 200,0 | 250,0 | 380,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 200,0 | 246,8 | 360,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 3,2 | 20,0 |
| 01 12 08 02 | მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 2 | ხარჯები | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 01 12 08 03 | ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე | 157,0 | 675,8 | 867,5 |
| 2 | ხარჯები | 157,0 | 175,8 | 179,5 |
| 25 | სუბსიდიები | 157,0 | 175,8 | 179,5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 500,0 | 688,0 |
| 01 12 09 | თბილისის პანთეონებისა და ხელოვნების ძეგლების მოვლა პატრონობის ხელშეწყობის პროგრამა | 40,0 | 75,0 | 100,0 |
| 2 | ხარჯები | 40,0 | 75,0 | 100,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 40,0 | - | - |
| 25 | სუბსიდიები |
| 75,0 | 100,0 |
| 01 12 10 | თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 200,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 200,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 145,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | - | 55,0 |
| 01 12 11 | თბილისის კულტურისა და დასვენების პარკების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | 1 967,8 | 1 281,3 | 900,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 967,8 | 1 281,3 | 900,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 380,0 | 1 281,3 | 900,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 587,8 | - | - |
| 01 12 12 | ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამები | 207,5 | 900,0 | 920,0 |
| 2 | ხარჯები | 207,5 | 900,0 | 920,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 207,5 | 900,0 | 920,0 |
|
| სტუდენტური პროგრამა | 3,5 | - | - |
| 2 | ხარჯები | 3,5 | - | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3,5 | - | - |
| 01 12 13 | კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 832,6 | 232,0 | 200,0 |
| 2 | ხარჯები | 832,6 | 232,0 | 200,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 70,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 832,6 | 232,0 | 130,0 |
| 01 12 14 | შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობა კულტურასა და მეცნიერებაში | - | - | 500,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 500,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 200,0 |
| 25 | სუბსიდიები |
|
| 300,0 |
|
| თბილისის პარკების კულტურული რეაბილიტაციის პროგრამა | - | 100,0 | - |
| 2 | ხარჯები | - | 100,0 | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 100,0 | - |
● სახელმწიფო დღესასწაულები
მიზანი:
- სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების აღნიშვნა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- საშობაო მსვლელობა ალილოს, 3 მარტს - დედის დღის, 8 მარტს - ქალთა დღის, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის, 8 მაისს - ევროპის დღის, 9 მაისს - ფაშიზმზე გამარჯვების დღის, 26 მაისს - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის, 1 ივნისს - ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის, თბილისობის, 23 ნოემბერს - გიორგობის დღესასწაულის, ახალი წლის და სხვა მიმდინარე სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები;
- მაშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება;
- ფართო მასების და შემოქმედებითი ახალგაზრდობის ღონისძიებაში ჩართვა;
- საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით ინფორმაციის გავრცელება საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობისა და მათი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად;
- სხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- საზოგადოების დადებითი განწყობა სახელმწიფო, რელიგიური დღესასწაულების და სახალხო ზეიმების მიმართ;
- უცხო ქვეყნის წარმომადგენლების ინტერესის ზრდა ქართული კულტურის მიმართ;
- სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულები ქმნის ქართული კულტურის და მართლმადიდებლური ტრადიციების გაღრმავების საუკეთესო საშუალებას.
შეფასების კრიტერიუმები:
- საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე მოსახლეობის ჩართულობა და მონაწილეობა;
- ხარისხობრივად და თვისობრივად მაღალ დონეზე ჩატარებული ღონისძიებები.
● გაცვლითი კულტურული პროგრამები ქალაქებს შორის
მიზანი:
- დედაქალაქთან დაძმობილებულ და დამეგობრებულ ქალაქებთან, ასევე მეგობარი ქვეყნების ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება (ასტანის დღეები თბილისში, თბილისის კულტურის დღეები ატლანტაში, თბილისის კულტურის დღეები ბარსელონაში, თბილისის კულტურის დღეები პრაღაში და სხვა).
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- სხვადასხვა ქვეყნის ქალაქებთან მეგობრული ურთიერთობის დამყარება;
- მეგობარი სახელმწიფოებისა და ქართველი ხალხის შემოქმედების ურთიერთგაცნობა;
- თბილისთან დაძმობილებულ და დამეგობრებულ ქალაქებთან, მეგობარი ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება;
- სხვადასხვა გაცვლით კულტურულ ღონისძიებებში ქართველი წარმომადგენლების მონაწილეობის უზრუნველყოფა;
- უცხოელი სტუმრებისა და კომპანიების დაინტერესება და ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა ფორმით;
- სხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- საქართველოს მეზობელი ქვეყნების ხალხისა და ქართველი ხალხის მეგობრობის გაღრმავება;
- ქართული კულტურის პოპულარიზაცია;
- საქართველოს მიმართ უცხო ქვეყნების დაინტერესება და ინვესტიციების ზრდა.
შეფასების კრიტერიუმები:
- ქართული კულტურის შედევრების წარმოჩინება;
- უცხო ქვეყნის ინტერესის ზრდა საქართველოს მიმართ.
● თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
მიზანი:
- თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა;
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე თეატრების რეპერტუარის განახლება;
- თეატრალური კონკურსების ჩატარება თავისუფალი თეატრალური პროექტებისათვის;
- თავისუფალი და ინოვაციური თეატრალური პროექტების დაფინანსება;
- თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის ორგანიზება;
- ქართული ხელოვნების პროპაგანდა და პრომო საერთაშორისო კულტურულ სივრცეში, მის მიმართ დაინტერესების გაზრდა და ამ გზით მისი „მყიდველობითუნარიანობის” ამაღლება;
- ქართული „showcase” ჩვენება თეატრალური სივრცის უცხოელი წარმომადგენლებისათვის, რაც თავის თავში მოიაზრებს ქართული თეატრების პოპულარიზაციას და პროპაგანდას საერთაშორისო დონეზე;
- საერთაშორისო ფესტივალებთან, კულტურულ ინსტიტუტებთან და მედიასთან თანამშრომლობა ყურადღების მოზიდვისა და განვითარების მიზნით.
მოსალოდნელი შედეგი:
- შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა, ახალი სპექტაკლების გამოშვება და მაღალმხატვრული დონე;
- ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა;
- შემოქმედებითი კავშირების დამყარება საზღვარგარეთის თეატრალურ მოღვაწეებთან.
შეფასების კრიტერიუმები:
- ახალი სპექტაკლების რაოდენობის ზრდა და ხარისხობრივი მაჩვენებელი;
- თეატრალური ხელოვნებით დაინტერესებულ მაყურებელთა 20 %-ით ზრდა.
● სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
მიზანი:
- სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების ხელშეწყობა -ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები (სასულე და სიმფონიურ ორკესტრებს – ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, გიტარა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა);
- განსაკუთრებული წარმატებების მქონე მოსწავლეების და მათი პედაგოგების წახალისება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის №19 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით უფასო სწავლება;
- შოთა შანიძის სახელობის №20 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით უფასო სწავლება;
- ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის №28 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე – ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე უფასო სწავლება;
- ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის №29 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე – წყნეთის მიუსაფარ ბავშვთა სახლის აღსაზრდელთა უფასო სწავლება;
- წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ხელოვნების სკოლებში ფესტივალების, საქალაქო კონკურსების და საანგარიშო კონცერტების ჩატარება;
- ხელოვნების სკოლების წარმატებული მოსწავლეებისათვის სტიპენდიების გაცემა და მათი პედაგოგების წახალისება;
- ხელოვნების სკოლებისათვის საანგარიშო და საიუბილეო კონცერტების გასამართად დარბაზით მომსახურება;
- სკოლის კურსდამთავრებულთათვის მოწმობების, სერტიფიკატების, დიპლომების, სიგელების დაბეჭდვა და გადაცემა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- მოსწავლეთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
- სახელოვნებო სკოლების წარმატებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების სტიმულირება;
- ბავშვთა მოქმედი ორკესტრის, ხალხური მუსიკის ბიჭუნათა გუნდის ,,ბიჭების” ფუნქციონირება და მიუსაფარ ბავშვთა სახლის აღსაზრდელთა სახელოვნებო განათლება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწავლეთა რიცხოვნობის 10%-ით ზრდა.
● ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
მიზანი:
- საბიბლიოთეკო ქსელის ოპტიმიზაცია და თანამედროვე ევროპული ქვეყნისათვის მისაღებ ფორმატში ჩამოყალიბება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- ელექტრონული მედიათეკის შექმნის მოსამზადებელი სამუშაოები;
- არსებული წიგნადი ფონდების გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის;
- წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტება ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით;
- ბიბლიოთეკების აღჭურვა თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით;
- ქ.თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის და ფილიალების დაფინანსება (თბილისის მთავარი ბიბილიოთეკა აერთიანებს 42 ფილიალს თბილისის სხვადასხვა უბანში და შემოერთებული ტერიტორიების 12 ბიბლიოთეკას).
მოსალოდნელი შედეგი:
- თბილისის ბიბლიოთეკების მომსახურების სრულყოფა;
- სერვისით სარგებლობის მოსახერხებელი სისტემის შექმნა;
- თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვილი ბიბლიოთეკები.
შეფასების კრიტერიუმები:
- ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობის 10 %-ით ზრდა;
● ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარებისა და პოპულარიზაციის პროგრამა
მიზანი:
- ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება- პოპულარიზაცია;
- კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- სამუზეუმო ფონდების აღრიცხვისა და უკეთ დაცვის მიზნით ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე მუზეუმებში ფონდების ციფრული კამერით გადაღება და დისკებზე დაფიქსირება;
- მოსწავლე-ახალგაზრდობის აქტიურად ჩაბმა მუზეუმების კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობაში;
- მჭიდრო კავშირის დამყარება შემოქმედებით კავშირებთან;
- მუზეუმებში დაცული ექსპონატების სისტემატიზაცია;
- მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება ახალი ექსპოზიციების და რეექსპოზიციის მოსაწყობად;
- მუზეუმებში ახალი ექსპოზიციების მოწყობა და ძველის განახლება საექსპოზიციო გეგმების მიხედვით;
- დაინტერესებული პირებისათვის საჭირო მასალის მოსაძიებლად მუზეუმების მონაცემთა ბაზის ოპტიმალური ფორმის შემუშავება;
- მუზეუმებში მსოფლიო სამუზეუმო პოლიტიკის გატარება;
- სამუზეუმო საქმიანობის პოპულარიზაციის კუთხით გამოცდილების მიღებისთვის გაცვლით კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამებში და ტრენინგებში მონაწილეობის მიღება;
- მოძრავი ექსპოზიციებისა და გამოფენების მოწყობა ქვეყნის შიგნით და გატანა საზღვარგარეთ ქართული კულტურის პროპაგანდის მიზნით;
- ქართული კულტურის მიღწევების საზოგადოებამდე მიტანა;
- კულტურული მემკვიდრეობის შემოქმედთა უკვდავსაყოფად სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება;
- საფრთხეში მყოფ უნიკალურ მოძრავ და უძრავ ძეგლთა გადარჩენა, კონსერვაცია-რესტავრაცია და მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნება;
- სამუზეუმო და კერძო კოლექციებში დაცული კულტურული ფასეულობების შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის შედგენა, დაზიანებული ექსპონატების რესტავრაცია-კონსერვაცია.
მოსალოდნელი შედეგი:
- აღრიცხული და უკეთ დაცული სამუზეუმო ფონდები;
- მუზეუმის საქმიანობით დაინტერესებულ პირთათვის გაადვილებული სამუშაო პროცედურები;
- საზოგადოების ფართო წრეების, ახალგაზრდა თაობის ჩართვა კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში.
შეფასების კრიტერიუმები:
- დაცული და მოწესრიგებული სამუზეუმო ფონდები.
- მუზეუმებში დამთვალიერებელთა რაოდენობის 25%-ით ზრდა.
● ფესტივალები , კონკურსები და საიუბილეო ღონისძიებები
მიზანი:
- ფესტივალების, კონკურსების დაფინანსება, გამოჩენილი ადამიანებისა და საზოგადო მოღვაწეების შემოქმედებითი და საიუბილეო საღამოების მოწყობა (თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი ,,პრომეთე”, თბილისის მე-17 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი ,,შემოდგომის თბილისი”, ყვავილების ფესტივალი ,,ვარდობისთვე თბილისში”, ფესტივალი ,,მუსიკაში აჟღერებული ლექსი”, ფესტივალი ,,მუზეუმების გაზაფხული”, კლასიკური მუსიკის ფესტივალი და სხვა).
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- თბილისის საფესტივალო ქალაქად გადაქცევა;
- სემინარების და მასტერკლასების ორგანიზება როგორც ქართველი,ასევე უცხო ქვეყნის წარმომადგენელთა მონაწილეობით;
- საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალების და კონკურსების დაფინანსება;
- ფესტივალებისა და კონკურსების სტუმრების მასპინძლობა;
- საიუბილეო ღონისძიებების მოწყობა;
- გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოების დაფინანსება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ფესტივალებში და კონკურსებში;
- გამოჩენილი და ღვაწლმოსილი ადამიანების დაფასება;
შეფასების კრიტერიუმები:
- საზოგადოების ფართო მასების ჩართვა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში.
● თანამედროვე ხელოვნების განვითარების პროგრამა
მიზანი:
- საშემსრულებლო, ვიზუალური, სამუსიკო და თეატრალური ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა;
- ახალგაზრდა ნიჭიერი შემსრულებლების ხელშეწყობა და წახალისება, ორკესტრის განვითარება და რეპერტუარის განახლება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრის ,,ბიგ-ბენდი” ჩართვა სახელმწიფო მნიშვნელობის ღონისძიებებში, ორკესტრის განვითარება და რეპერტუარის განახლება;
- ახალგაზრდა ნიჭიერი შემსრულებლების ხელშეწყობა და წახალისება;
- ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლის ხელშეწყობა და მოზარდების დაინტერესება ფოლკლორული მუსიკით;
- ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლის სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები;
- მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა;
- კლასიკური და თანამედროვე მუსიკის კონცერტების მოწყობა;
- ხელოვნების სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაცია.
მოსალოდნელი შედეგი:
- საშემსრულებლო, ვიზუალური, სამუსიკო და თეატრალური ხელოვნების, აგრეთვე ქართული ფოლკლორის განვითარება და პოპულარიზაცია;
- მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება ხელოვნების სხვადასხვა დარგით და მათი მოზიდვა საგანმანათლებლო-სახელოვნებო სივრცეში;
- ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩინება-წახალისება;
- ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებებად ჩამოყალიბება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- დედაქალაქის კულტურული ცხოვრების განვითარება და ხელოვნებით დაინტერესებულ პირთა რაოდენობის 20%-ით ზრდა.
● პანთეონებისა და ხელოვნების ძეგლების მოვლა - პატრონობის ხელშეწყობის პროგრამა
მიზანი:
- პანთეონებისა და ხელოვნების ძეგლების მოვლა-პატრონობა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- მთაწმინდის, დიდუბის და ხოჯევანქის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონების მოვლა-პატრონობა;
- თბილისის პანთეონების – როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება;
- პანთეონების ჩართვა ქალაქის ტურისტულ ინფრასტრუქტურაში.
მოსალოდნელი შედეგი:
- მოწესრიგებული და კეთილმოწყობილი პანთეონები;
-დედაქალაქის სტუმრებისათვის გამოჩენილი მოღვაწეების საფლავების მონახულება, საქართველოს ისტორიის გაცნობა.
● შეფასების კრიტერიუმები:
- დამთვალიერებელთა და დედაქალაქის სტუმართა რაოდენობრივი მაჩვენებლის ზრდა.
● თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
მიზანი:
- თბილისის ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- თბილისის ზოოლოგიური პარკის მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა;
- ახალი ვოლიერების აშენება, სტანდარტების შესაბამისად ძველი ვოლიერების განახლება;
- იშვიათი ენდემური და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველებისათვის თავშესაფრის უზრუნველყოფა;
- ახალი სახეობების შემოყვანა და ცოცხალი კოლექციის გამდიდრება;
- ცოცხალი კოლექციის აღწერა, ცხოველების პასპორტიზაცია და შეგროვებული მონაცემების საერთაშორისო პროგრამა ,,A RKS”-ში შეტანა, რაც მოგვცემს უცხოეთის ზოოპარკებთან ცხოველების და გამოცდილების გაცვლის საშუალებას;
- ცხოველების კვება და ვეტერინალური მომსახურება;
- ცხოველთა გავრცელებისა და ცხოვრების ნირიდან გამომდინარე სათანადო პირობების შექმნა (შესაბამისი მიკროკლიმატის, ტემპერატურული გარემოს მოწყობა);
- ცხოველთა სწორი მოვლისა და შენახვისათვის თანამშრომელთა უცხოეთის ზოოპარკებში მივლინება და სემინარ-ტრენინგების მოსაწყობად უცხოელი გამოცდილი სპეციალისტების მოწვევა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ზოოლოგიური პარკის შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება;
- ცხოველების არსებობის პირობების გაუმჯობესება;
- ვიზიტორების უსაფრთხოება, კომფორტული და შინაარსიანი დასვენება;
- საერთაშორისო სტანდარტის ზოოპარკის შექმნა.
შეფასების კრიტერიუმები:
- ვიზიტორთა რაოდენობრივი მაჩვენებლის 15-20% -ით ზრდა.
● თბილისის კულტურისა და დასვენების პარკების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
მიზანი:
- თბილისის კულტურისა და დასვენების პარკების მოვლა-პატრონობა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- თბილისის პარკების მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა (ვაკის პარკი, ვარდების ბაღი, მუშთაიდის პარკი, კ. გამსახურდიას სკვერი, წითელი ბაღი, წერეთლის პარკი);
- პარკებში გამწვანებისა და დასვენებისათვის აუცილებელი პირობების შექმნა;
- მწვანე საფარის და ნარგავების მოვლა-შენარჩუნება და განახლება;
- არსებული გამწვანების შენარჩუნება და განახლება – პარკებში ხე-მცენარეების დეკორატიული და სანიტარიული დამუშავება;
- პარკებში სანიაღვრე და სარწყავი სისტემის გაწმენდა-რეაბილიტაცია;
- პარკებში ლანდშაფტური დიზაინის განხორციელება;
- ფეხით სავალი ბილიკების მოპირკეთება;
- ატრაქციონების რეაბილიტაცია;
- სხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ადგილობრივი მოსახლეობისა და დედაქალაქის სტუმრებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა დასასვენებელი გარემოს შექმნა;
- გასართობი გარემოს გაუმჯობესება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- პარკებში დამსვენებელთა რაოდენობის 15-20%-ით ზრდა.
● ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამები
მიზანი:
- ახალგაზრდებში არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, ახალგაზრდა შემოქმედთა წახალისება და ახალგაზრდულ ღონისძიებათა ორგანიზება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა (ტრენინგ-სემინარების, კონფერენციების, ფორუმების მოწყობა ახალგაზრდებისათვის აქტუალურ თემებზე);
- სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების დახმარება და ხელშეწყობა განათლების მიღებაში;
- ხელშეწყობა საერთაშორისო ურთიერთობების გასაღრმავებლად (საერთაშორისო ფორუმები, სესიები);
- ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება (ლაშქრობები, ექსკურსიები, შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში და სხვა);
- ახალგაზრდების ნიჭის თვითრეალიზების საშუალება;
- შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები, ფესტივალები, კონკურსები, სპექტაკლები);
- ახალგაზრდული პროექტების მხარდაჭერა;
- ახალგაზრდა თაობაში შრომის უნარ-ჩვევების გამომუშავება და მათი საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ხარისხობრივად და თვისობრივად მაღალ დონეზე განხორციელებული პროექტები;
- საერთაშორისო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებში გაწევრიანება, სხვა ქვეყნების ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად ხარისხობრივად მაღალ დონეზე განხორციელებული პროექტები.
შეფასების კრიტერიუმები:
- საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმირებული და მაღალი კვალიფიკაციის
მქონე ახალგაზრდობა.
● კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები
მიზანი:
- კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- კულტურის დაწესებულებებში კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა;
- შენობა-ნაგებობების მიმდინარე შეკეთება, თანამედროვე ტექნიკით, ინვენტარით და ინსტრუმენტებით აღჭურვა;
- კულტურის დაწესებულებებისათვის იურიდიული, აუდიტორული და სხვა მომსახურება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- კეთილმოწყობილი გარემო და თანამედროვე ტექნოლოგიები ხელს უწყობს დაწესებულებების საქმიანობის ხარისხობრივი მაჩვენებლის ზრდას;
- პერსონალის შრომისუნარიანობის და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებითი ზრდა.
შეფასების კრიტერიუმები:
- დაწესებულებების მომსახურებით მოსარგებლე პირთა რიცხოვნობის ზრდა.
სპორტული პროგრამები
განისაზღვროს სპორტული პროგრამები 8681.3 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 13 | სპორტული პროგრამები | 13 751,1 | 6 358,1 | 8 681,3 |
| 2 | ხარჯები | 13 751,1 | 5 415,0 | 8 681,3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 318,9 | 1 058,2 | 1 210,0 |
| 26 | გრანტები | - | 100,0 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 611,0 | 1 370,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 12 432,2 | 3 645,8 | 6 101,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 943,1 | - |
| 01 13 01 | სპორტული ღონისძიებები | 1 318,9 | 1 932,8 | 2 800,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 318,9 | 1 932,8 | 2 800,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 318,9 | 1 058,2 | 1 210,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 874,6 | 1 590,0 |
| 01 13 02 | მწრთვნელთა დახმარების პროგრამა | - | 611,0 | 1 370,0 |
| 2 | ხარჯები | - | 611,0 | 1 370,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 611,0 | 1 370,0 |
| 01 13 03 | სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია | 7 899,5 | 2 343,0 | 2 700,0 |
| 2 | ხარჯები | 7 899,5 | 2 343,0 | 2 700,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 7 899,5 | 2 343,0 | 2 700,0 |
| 01 13 04 | სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 4 532,7 | 1 471,2 | 200,0 |
| 2 | ხარჯები | 4 532,7 | 528,1 | 200,0 |
| 26 | გრანტები | - | 100,0 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 4 532,7 | 428,1 | 200,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 943,1 | - |
| 01 13 05 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა | - | - | 1 300,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 1 300,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | - | 1 300,0 |
| 01 13 06 | წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისების პროგრამა | - | - | 150,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 150,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | - | 150,0 |
| 01 13 07 | სპორტული მოედნების კოორდინატორების წახალისების პროგრამა | - | - | 161,3 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 161,3 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | - | 161,3 |
● სპორტული ღონისძიებები
მიზანი:
- სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სასწავლო საწვრთნო შეკრებების ჩატარება, მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე და ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა. სპორტული ღონისძიებები ტარდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში (ფეხბურთი, კალათბურთი, ხელბურთი, წყალბურთი, ცურვა, წყალში ხტომა, რაგბი, კრივი, ძიუდო, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, თავისუფალი ჭიდაობა, შტანგა, მშვილდოსნობა, მძლეოსნობა, მეკლდეურობა, ბეისბოლი, სოფდბოლი, ფარიკაობა, აღმოსავლური ორთაბრძოლები, ცხენოსნობა, თანამედროვე ხუთჭიდი, ტყვიით სროლა, სასტენდო სროლა, ქუჩის კალათბურთი, ნარდი, ჭადრაკი, ბაიდარა-კანოე, აკადემიური ნიჩბოსნობა, ციგურებით სრიალი, კარატე, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, სპორტული ტანვარჯიში, მხატვრული ტანვარჯიში, ბატუტი და სხვა).
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, პირველობების და ჩემპიონატების ჩატარება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში;
- თბილისის ნაკრები გუნდების საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა;
- რესპუბლიკის ტურნირებზე ქალაქის ნაკრები გუნდების მივლინება;
- ქალაქის ჩემპიონატების და თასის გათამაშებები;
- სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების ჩატარება;
- სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების ხელშეწყობა, მათ შორის,ქ.თბილისში საერთაშორისო ტურნირების ჩასატარებლად;
- წყალბურთის კლუბ ‘‘თბილისის’’ ხელშეწყობა;
- დედაქალაქის ნაკრები გუნდებისათვის სასწავლო საწვრთნო და ფიზიკური მომზადებისათვის სასწავლო-გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა;
- სხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- თბილისის ნაკრები გუნდების და მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩაბმა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში;
- საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდის წევრთა საპრიზო ადგილების დაკავება.
შეფასების კრიტერიუმები:
- საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში საპრიზო ადგილების დაკავება.
● მწვრთნელთა დახმარების პროგრამა
მიზანი:
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა დახმარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- სპორტის სხვადასხვა სახეობის 257 მწვრთვნელ-მასწავლებლის დახმარება;
- დედაქალაქში მწვრთნელ-მასწავლებლების მიერ სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიება და მათი ჩაბმა სპორტულ ჯგუფებში.
მოსალოდნელი შედეგი:
- დედაქალაქის მოსწავლე-ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.
შეფასების კრიტერიუმი:
- მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩაბმა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში.
● სპორტული ტიპის მოედნების მშენებლობა , რეკოსტრუქცია
მიზანი:
- ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნები ჩვენი შვილების ჯანსაღი მომავლისათვის.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- 58 მარტივი ტიპის კომბინირებული ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედანის მშენებლობა;
- თბილისში, თანამედროვე სპორტული ტრენაჟორების დამონტაჟება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- თბილისის მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.
შეფასების კრიტერიუმი:
- დედაქალაქის მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.
● სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ - ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები
მიზანი:
- სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- სპორტული დაწესებულებების ბაზების სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები;
- ქ.თბილისში, კიევის ქუჩაზე ფრენბურთის დარბაზის რეაბილიტაცია;
- ბ.პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის ხელშეწყობა;
-სხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- კეთილმოწყობილი სპორტული დაწესებულებების ბაზები ქმნის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარების შესაძლებლობას;
- სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია;
- მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩაბმა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში.
შეფასების კრიტერიუმი:
- საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების ჩვენება.
● წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისების პროგრამა
მიზანი:
- წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში, პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში, სახელობით და საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებული შედეგების მქონე სპორტსმენი ბავშვების გამოვლენა;
- 130 წარმატებული სპორტსმენი ბავშვის წახალისება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- საპრიზო ადგილების დაკავება სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე;
- მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩაბმა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში.
შეფასების კრიტერიუმი:
- საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების ჩვენება;
- სპორტით დაინტერესებულ ბავშვთა რიცხოვნობის 40%-ით ზრდა.
საგანგებო სიტუაციებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროგრამა
განისაზღვროს საგანგებო სიტუაციებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროგრამა 9995.0 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 14 | საგანგებო სიტუაციებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროგრამა | 10,435.2 | 10,910.0 | 9,995.0 |
| 2 | ხარჯები | 6,842.1 | 8,164.8 | 8,995.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | 5,478.9 | 5,690.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6,842.1 | 2,580.1 | 2,704.5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 105.8 | 600.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 3,593.1 | 2,745.3 | 1,000.0 |
მიზანი:
- ქ. თბილისში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში სამოქალაქო უსაფრთხოების ზომების გატარება - სტიქიური უბედურებების, კატასტროფებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების დროს პირთა უსაფრთხოების, საზოგადოებრივი წესრიგისა და პირთა ქონების ხელყოფისაგან დაცვა, დაზარალებულ და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ პირთათვის გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა;
- სამოქალაქო თავდაცვაზე უსაფრთხოების მოთხოვნათა კონტროლი და დარღვევების აღკვეთა;
- ხანძრების პროფილაქტიკის ორგანიზება და განხორციელება, მათი ჩაქრობა და დაკისრებული საავარიო-სამაშველო სამუშოების ჩატარება;
- სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებების ორგანიზება ავარიებით, კატასტროფებითა და სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებისა და შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით;
- სამაშველო ღონისძიებების განხორციელება ადამიანების სიცოცხლის დაცვის მიზნით მდინარეებზე, ტბებზე, წყალსაცავებზე;
- სამსახურის ფუნქციონირებისათვის არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო ტექნიკის შეძენა;
- სხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- მოქალაქეთა უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის უზრუნველყოფა;
- სტიქიური უბედურებებისა და კატასტროფების ლოკალიზება და მათი შედეგების ლიკვიდაცია;
- მეხანძრეთა და მაშველთა გაუმჯობესებული სოციალური პირობები;
- განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.
შეფასების კრიტერიუმი:
- სტიქიური მოვლენებისაგან დაცული მოსახლეობა და ქონება;
- საავარიო სამაშველო სამუშაოების დროული და ხარისხიანი წარმოება;
- საგანგებო სიტუაციების დროს დაზარალებული მოსახლეობისა და დაზიანებული ქონების შემცირება 40%-ით.
სესხის მომსახურება და ვალების დაფარვისათვის 2010 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 13479.0 ათასი ლარი:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 15 | სესხის მომსახურება და ვალების დაფარვა | 11 166,2 | 11 709,2 | 13 479,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 605,9 | 2 415,0 | 2 052,3 |
| 24 | პროცენტი | 2 605,9 | 2 415,0 | 2 052,3 |
| 33 | ვალდებულებები | 8 560,3 | 9 294,2 | 11 426,7 |
| 01 15 01 | მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება | 4 330,4 | 4 331,0 | 4 323,9 |
| 2 | ხარჯები | 2 279,6 | 1 950,4 | 1 567,3 |
| 24 | პროცენტი | 2 279,6 | 1 950,4 | 1 567,3 |
| 33 | ვალდებულებები | 2 050,8 | 2 380,6 | 2 756,6 |
| 01 15 02 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან აღებული სესხის მომსახურება | 1 665,0 | 1 598,0 | 1 526,0 |
| 2 | ხარჯები | 326,3 | 231,2 | 130,5 |
| 24 | პროცენტი | 326,3 | 231,2 | 130,5 |
| 33 | ვალდებულებები | 1 338,7 | 1 366,8 | 1 395,5 |
| 01 15 03 | იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება | 2 335,5 | 3 245,0 | 5 629,1 |
| 2 | ხარჯები | - | 233,4 | 354,5 |
| 24 | პროცენტი | - | 233,4 | 354,5 |
| 33 | ვალდებულებები | 2 335,5 | 3 011,6 | 5 274,6 |
| 01 15 04 | მთაწმინდის რაიონის დაზარალებულ თბილისელთა მატერიალური ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების ხარჯები | 801,8 | 885,2 | - |
| 33 | ვალდებულებები | 801,8 | 885,2 |
|
| 01 15 05 | ხელშეკრულება დამთავრებულ მძღოლთა ბინის საკომპენსაციო თანხა | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 33 | ვალდებულებები | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 01 15 06 | წინა წლების დავალიანების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი | 1 033,5 | 650,0 | 1 000,0 |
| 33 | ვალდებულებები | 1 033,5 | 650,0 | 1 000,0 |
განისაზღვროს მერის სარეზერვო ფონდი 6500.0 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 16 | მერის სარეზერვო ფონდი | 3,741.9 | 4,151.2 | 6,500.0 |
| 2 | ხარჯები | 3,741.9 | 4,151.2 | 6,500.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3,741.9 | 4,151.2 | 6,500.0 |
განისაზღვროს ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების პროგრამა 500.0 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 18 | ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების პროგრამა | - | 265.0 | 500.0 |
| 2 | ხარჯები | - | 265.0 | 500.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 265.0 | 500.0 |
განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის და მერიის სისტემის ერთიანი სააღრიცხვო მოდელის შექმნის პროგრამა 186.0 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 19 | ქ. თბილისის ბიუჯეტის და მერიის სისტემის ერთიანი სააღრიცხვო მოდელის შექმნის პროგრამა | - | - | 186,0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 186,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 186,0 |
მიზანი:
● ქ. თბილისის ბიუჯეტის საერთაშორისო სტანდარტებში მოყვანა და დარიცხვის მეთოდზე გადასვლისათვის მზადყოფნა.
● ქ. თბილისის საბუღალტრო-სააღრიცხვო სისტემის ერთიანი მოდელის შექმნა და დანერგვა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
● საფინანსო საქალაქო სამსახურის პროფესიონალი და კვალიფიციური კადრების მოსამზადებლად ტრენინგების ჩატარება;
● საფინანსო საქალაქო სამსახურის სტრუქტურის დახვეწა და ოპტიმიზაცია საშტატო ერთეულების ფუნქციების დუბლირების აღმოფხვრა;
● P EFA -ს ინდიკატორების მიხედვით,ქ. თბილისის ბიუჯეტის შეფასება და შემდგომში გათვალისწინება;
● ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვა (MTEF) საბიუჯეტო პროცესში;
● GF SM-2001 კლასიფიკაციის შესაბამისად ქ. თბილისის ბიუჯეტის აღსრულების წარმოება;
● საბიუჯეტო განაცხადის ფორმების მომზადება;
● ქალაქის საკუთრებაში არსებული ქონების აღრიცხვა-აუდიტი და შესაბამისი საწყისი საბალანსო ნაშთების გამოყვანა (ქონების მართვის სააგენტოსთან ერთად);
● ახალი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისი საინფორმაციო-ელექტრონული ქსელისა და მერიის სისტემის ნაერთი ბალანსის შედგენის ერთიანი პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტის შექმნა და დანერგვა. ქ. თბილისის ბიუჯეტისა და საბუღალტრო ანგარიშგების თანხვედრა.
მოსალოდნელი შედეგი:
● ახალ ფორმატში საერთაშორისო სტანდარტებით შედგენილი ეფექტიანი და გამჭვირვალე ბიუჯეტი;
● სრულყოფილი სააღრიცხვო სისტემა;
● გაზრდილი შესაძლებლობები ფინანსური ანალიზისათვის და ქალაქის ფინანსური რესურსების ეფექტური დაგეგმვა.
შეფასების კრიტერიუმები:
● ქ. თბილისის ბიუჯეტისა და სააღრიცხვო სისტემის შეფასებაP EFA-ს სტანდარტებით.
განისაზღვროს სსიპ – ქ. თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს ასიგნებები 183.6 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 01 20 | სსიპ ქ. თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო | - | - | 183.6 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 178.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | - | 148.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 29.9 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 5.1 |
მუხლი 15. ქ. თბილისის საკრებულო
განისაზღვროს ქ. თბილისის საკრებულოს ასიგნებები 5775.2 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 02 00 | ქ. თბილისის საკრებულო | 3 711,1 | 4 873,0 | 5 775,2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 91,0 | 91,0 | 200,0 |
| 2 | ხარჯები | 3 549,7 | 4 695,0 | 5 543,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 541,6 | 1 571,4 | 3 058,9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 987,1 | 3 058,6 | 2 449,1 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,4 | 10,0 | 10,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 18,6 | 55,0 | 25,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 161,4 | 178,0 | 232,2 |
მუხლი 16. ქ. თბილისის მერიის სსიპ–თბილისის არქიტექტურის სამსახური
განისაზღვროს ქ. თბილისის მერიის სსიპ – თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ასიგნებები 2626.2 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 03 00 | ქ. თბილისის მერიის სსიპ –თბილისის არქიტექტურის სამსახური | - | 3,050.0 | 2,626.2 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 90.0 | 112.0 |
| 2 | ხარჯები | - | 2,908.8 | 2,546.2 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | 2,316.1 | 2,173.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 575.7 | 360.7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 15.0 | 12.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 2.0 | - |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 141.2 | 80.0 |
მუხლი 17. ქ. თბილისის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველო
განისაზღვროს ქ. თბილისის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველოს ასიგნებები 2105.0 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 04 00 | ქ. თბილისის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველო | 2,072.1 | 2,105.0 | 2,105.0 |
| 2 | ხარჯები | 2,072.1 | 2,105.0 | 2,105.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,742.1 | 1,790.0 | 1,999.7 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 330.0 | 315.0 | 105.3 |
მუხლი 18. სსიპ–ქ. თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო
განისაზღვროს სსიპ – ქ. თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს ასიგნებები 868.7 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 05 00 | სსიპ –ქ. თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტო | - | - | 868.7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 55.0 |
| 2 | ხარჯები | - | - | 794.7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | - | - | 612.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | - | 176.3 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | - | 1.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | - | 5.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 74.0 |
მუხლი 19. გლდანი-ნაძალადევის რაიონი
განისაზღვროს გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ასიგნებები 20422.7 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 06 00 | გლდანი-ნაძალადევის რაიონი | 14 929,9 | 15 902,8 | 20 422,7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43,0 | 84,0 | 85,0 |
| 2 | ხარჯები | 14 886,2 | 13 872,1 | 12 752,3 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 670,8 | 748,7 | 1 446,9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 711,5 | 3 431,2 | 6 649,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 7 806,4 | 5 984,0 | 400,0 |
| 26 | გრანტები | - | 9,6 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 229,9 | 2 485,4 | 2 564,9 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 467,6 | 1 213,1 | 1 691,2 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 43,7 | 2 030,8 | 7 670,4 |
| 06 01 | გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგეობა | 1 384,5 | 2 246,9 | 3 012,4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43,0 | 84,0 | 85,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 340,8 | 1 609,4 | 1 902,4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 670,8 | 748,7 | 1 446,9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 670,0 | 519,9 | 453,7 |
| 26 | გრანტები | - | 3,5 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 337,3 | 1,8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 43,7 | 637,5 | 1 110,0 |
| 06 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 7 806,4 | 5 984,0 | 400,0 |
| 2 | ხარჯები | 7 806,4 | 5 984,0 | 400,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 7 806,4 | 5 984,0 | 400,0 |
| 06 03 | სოციალური დაცვის ხარჯები | 1 229,9 | 2 493,0 | 2 564,9 |
| 2 | ხარჯები | 1 229,9 | 2 493,0 | 2 564,9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 18,5 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 229,9 | 2 474,5 | 2 564,9 |
| 06 03 01 | მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება | 1 093,7 | 1 648,0 | 1 754,9 |
| 2 | ხარჯები | 1 093,7 | 1 648,0 | 1 754,9 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 093,7 | 1 648,0 | 1 754,9 |
| 06 03 02 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები | 42,0 | 68,0 | 70,0 |
| 2 | ხარჯები | 42,0 | 68,0 | 70,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 42,0 | 68,0 | 70,0 |
| 06 03 03 | დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია | 86,2 | 102,0 | 140,0 |
| 2 | ხარჯები | 86,2 | 102,0 | 140,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 86,2 | 102,0 | 140,0 |
| 06 03 04 | ომის ვეტერანები დახმარების პროგრამა | 8,0 | 15,0 | - |
| 2 | ხარჯები | 8,0 | 15,0 | - |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 15,0 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 8,0 | - | - |
| 06 03 05 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები | - | 660,0 | 600,0 |
| 2 | ხარჯები | - | 660,0 | 600,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 3,5 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 656,5 | 600,0 |
| 06 04 | გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები | 422,2 | 312,3 | 645,0 |
| 2 | ხარჯები | 422,2 | 312,3 | 645,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 10,8 | 13,0 | 15,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 411,4 | 299,3 | 630,0 |
| 06 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 4 086,9 | 4 866,6 | 13 800,4 |
| 2 | ხარჯები | 4 086,9 | 3 473,3 | 7 240,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 030,7 | 2 879,8 | 6 180,6 |
| 26 | გრანტები | - | 6,1 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 10,9 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 056,2 | 576,5 | 1 059,4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 1 393,3 | 6 560,4 |
| 06 05 01 | გზების მოვლა-შეკეთება | 1 013,2 | 2 891,3 | 11 807,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 013,2 | 1 750,9 | 5 407,3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 013,2 | 1 750,9 | 5 407,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 1 140,5 | 6 399,7 |
| 06 05 02 | მწვანე ნარგაობათა მოვლა | 598,8 | 295,2 | 243,4 |
| 2 | ხარჯები | 598,8 | 295,2 | 243,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 598,8 | 295,2 | 243,4 |
| 06 05 03 | სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 2 474,9 | 1 680,1 | 1 750,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 474,9 | 1 427,2 | 1 589,3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 418,7 | 833,7 | 529,9 |
| 26 | გრანტები | - | 6,1 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 10,9 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 056,2 | 576,5 | 1 059,4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 252,9 | 160,7 |
გლდანი-ნაძალადევის რაიონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ასიგნებაში გათვალისწინებულია №1 ლოგოპედიური საბავშვო ბაგა-ბაღის შენახვის ხარჯები 400.0 ათასი ლარის ოდენობით.
სოციალური ღონისძიებები
● მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება
მიზანი:
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა მომსახურება უფასო კვებით.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების კრიტერიუმი
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაზუსტებული რაოდენობა.
● გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები
მიზანი:
- რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა;
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი:
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.
შეფასების კრიტერიუმი:
- ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.
● დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია
მიზანი:
- დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება).
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება).
მოსალოდნელი შედეგი:
- დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.
შეფასების კრიტერიუმი:
- დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.
● სხვა სოციალური ( დახმარების ) ღონისძიებები
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და ფინანსური დახმარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.
– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა გაუმჯობესებული პირობები.
შეფასების კრიტერიუმი:
- დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
მიზანი:
- საცხოვრებელი საბინაო ფონდის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათში მცხოვრები მოქალაქეების უსაფრთხოება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- სადარბაზოების ავარიული წინფარების დაშლა-მოწყობა, სახურავების შეკეთება;
- საცხოვრებელი სახლების ავარიული ელემენტების შეკეთება;
- სახურავების პარაპეტების აღდგენა-შეკეთება;
- თავშესაფრის შენობების ექსპლუატაცია;
- სახურავების შეკეთება;
- სხვა ავარიული სამუშაოები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ავარიულ შენობებში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები.
შეფასების კრიტერიუმი:
- ავარიული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებლის შემცირება;
- მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა.
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
● გზების მოვლა - შეკეთება
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ასფალტის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდა კვარტალური გზები და ეზოები, რომელიც განაპირობებს ტრანსპორტისა და მგზავრის უსაფრთხო მოძრაობას.
შეფასების კრიტერიუმი:
- აღდგენილი გზების რაოდენობის ზრდა.
● მწვანე ნარგაობათა მოვლა
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა და განახლება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- ბაღების და სკვერების, გაზონების ფერდობების და შიდაკვარტალური ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა;
- ტერიტორიის დასუფთავება ნაგვისაგან და გატანა, ბალახის გათიბვა და გატანა, ხე-მცენარეების ირგვლივ სარწყავი ჯამების მოწყობა და გაფხვიერება, ბორდიურის ბუჩქების ირგვლივ თხრილის გაფხვიერება, ბორდიურის ბუჩქების ფორმირება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ჯანსაღი, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა;
- რაიონის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი მწვანე საფარი.
შეფასების კრიტერიუმი:
- რაიონის გაუმჯობესებული ესთეტიკური სახე, გამწვანებული რაიონი.
● სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება;
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- ხეების მოჭრა-გადაბელვა;
- საყრდენი კედლების აღდგენა -შეკეთება;
- სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია;
- სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია;
- კიბეების მოწყობა-შეკეთება;
- სადრენაჟე-სანიაღვრე ქსელების შეკეთება;
- გარე და შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელების შეკეთება;
- რაიონის იერსახის მოწესრიგება და ტერიტორიების კეთილმოწყობა;
- საახალწლო ღონისძიებები (ნაძვის ხეების განათებების და ილუმინაციების მოწყობა);
- სხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
- მოსახლეობისათვის შექმნილი ამაღლებული განწყობა.
შეფასების კრიტერიუმი
- სპორტული და სათამაშო მოედნების, დასასვენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა.
მუხლი 20. დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი
განისაზღვროს დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ასიგნებები 10760.7 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 07 00 | დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი | 7 836,8 | 9 297,2 | 10 760,7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 37,0 | 53,0 | 56,0 |
| 2 | ხარჯები | 7 723,4 | 8 247,9 | 7 513,7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 721,7 | 593,7 | 883,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 293,3 | 1 624,0 | 2 458,3 |
| 25 | სუბსიდიები | 2 885,0 | 2 766,7 | 270,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 425,1 | 922,9 | 1 240,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 398,3 | 2 340,6 | 2 662,4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 113,4 | 1 049,3 | 3 247,0 |
| 07 01 | დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა | 1 002,0 | 1 688,6 | 1 980,7 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 37,0 | 53,0 | 56,0 |
| 2 | ხარჯები | 888,6 | 1 099,4 | 1 262,7 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 721,7 | 593,7 | 883,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 140,2 | 361,9 | 372,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 3,5 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 26,7 | 140,4 | 7,7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 113,4 | 589,2 | 718,0 |
| 07 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 2 885,0 | 2 766,7 | 270,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 885,0 | 2 766,7 | 270,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 2 885,0 | 2 766,7 | 270,0 |
| 07 03 | სოციალური დაცვის ხარჯები | 425,1 | 919,4 | 1 240,0 |
| 2 | ხარჯები | 425,1 | 919,4 | 1 240,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 425,1 | 919,4 | 1 240,0 |
| 07 03 01 | მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება | 385,0 | 532,0 | 624,5 |
| 2 | ხარჯები | 385,0 | 532,0 | 624,5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 385,0 | 532,0 | 624,5 |
| 07 03 02 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები | 18,5 | 17,5 | 25,5 |
| 2 | ხარჯები | 18,5 | 17,5 | 25,5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 18,5 | 17,5 | 25,5 |
| 07 03 03 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია | 21,6 | 30,4 | 50,0 |
| 2 | ხარჯები | 21,6 | 30,4 | 50,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 21,6 | 30,4 | 50,0 |
| 07 03 04 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები | - | 339,5 | 540,0 |
| 2 | ხარჯები | - | 339,5 | 540,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 339,5 | 540,0 |
| 07 04 | გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები | 760,7 | 775,9 | 1 843,9 |
| 2 | ხარჯები | 760,7 | 775,9 | 1 843,9 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 760,7 | 775,9 | 1 843,9 |
| 07 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 2 764,0 | 3 146,6 | 5 426,1 |
| 2 | ხარჯები | 2 764,0 | 2 686,5 | 2 897,1 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 153,1 | 1 262,1 | 2 086,3 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 610,9 | 1 424,3 | 810,8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 460,2 | 2 529,0 |
| 07 05 01 | გზების მოვლა -შეკეთება | 953,3 | 1 207,8 | 3 049,1 |
| 2 | ხარჯები | 953,3 | 792,1 | 1 431,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 953,3 | 792,1 | 1 431,5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 415,7 | 1 617,6 |
| 07 05 02 | მწვანე ნარგაობათა მოვლა | 199,8 | 160,0 | 200,0 |
| 2 | ხარჯები | 199,8 | 160,0 | 200,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 199,8 | 160,0 | 200,0 |
| 07 05 03 | სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1 610,9 | 1 778,8 | 2 177,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 610,9 | 1 734,4 | 1 265,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 310,0 | 454,8 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 610,9 | 1 424,3 | 810,8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 44,5 | 911,4 |
დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ასიგნებაში გათვალისწინებულია სმენადაქვეითებულ ბავშვთა საბავშვო ბაგა-ბაღის შენახვის ხარჯები 270.0 ათასი ლარის ოდენობით.
სოციალური ღონისძიებები
● მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო კვება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების კრიტერიუმი
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაზუსტებული რაოდენობა.
● გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები
მიზანი
- რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა;
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი:
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.
შეფასების კრიტერიუმი
- ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.
● დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია
მიზანი:
- დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება).
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება).
მოსალოდნელი შედეგი:
- დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.
შეფასების კრიტერიუმი
- დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.
● სხვა სოციალური ( დახმარების ) ღონისძიებები
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და ფინანსური დახმარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.
– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა გაუმჯობესებული პირობები.
შეფასების კრიტერიუმი
- დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
მიზანი:
- საცხოვრებელი საბინაო ფონდის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათში მცხოვრები მოქალაქეების უსაფრთხოება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- საცხოვრებელი სახლების გამაგრებითი სამუშაოები;
- სახურავების შეკეთება;
- დატბორილი სარდაფების სალიკვიდაციოდ სადრენაჟე სისტემების მოწყობა და წყალსადენ–კანალიზაციის ქსელების რეაბილიტაცია;
- საპროექტო სამუშაოები;
- სტიქიური მოვლენების და ავარიების შედეგად დაზიანებული შენობების აღდგენა-შეკეთება;
- საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის აივნების და კიბის უჯრედების აღდგენა-შეკეთებითი სამუშაოები;
- სხვა ავარიული სამუშაოები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ავარიულ შენობებში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები.
შეფასების კრიტერიუმი
- ავარიული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებლის შემცირება;
- მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა.
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
● გზების მოვლა - შეკეთება
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების აღდგენა და კაპიტალური შეკეთება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- დაზიანებული გზის საფარის მოხრეშვა, მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- რაიონის ტერიტორიაზე ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;
- რაიონში არსებული გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება.
შეფასების კრიტერიუმი
- აღდგენილი გზების რაოდენობის ზრდა.
● მწვანე ნარგაობათა მოვლა
მიზანი:
- ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ჯანსაღი და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა და რაიონში კეთილმოწყობილი მწვანე საფარის შენარჩუნება და განახლება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- ბაღების და სკვერების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა;
- ნიადაგის გადაბარვა, გადაბარული ნიადაგის გასწორება ფოცხით, სეზონური ყვავილების დარგვა, მცენარეების ირგვლივ სარწყავი ჯამების მოწყობა და გაფხვიერება, ყვავილების გამარგვლა, ყვავილნარის გაფხვიერება და მორწყვა, ხე-მცენარეების და ცალკე მდგომი ბუჩქების მორწყვა, მათი გასუფთავება ხმელი და ზედმეტი ტოტებისაგან, გაზონების გათიბვა შერეული ნარგაობის ქვეშ, გათიბული ბალახის შეგროვება-გატანა, ტერიტორიის დასუფთავება შემთხვევითი ნაგვისაგან, ნაგვის დატვირთვა-გატანა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ჯანსაღი, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა;
- რაიონის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი მწვანე საფარი.
შეფასების კრიტერიუმი
- ბაღების და სკვერების რაოდენობის ზრდა, გაზონების მოწყობა;
- რაიონის გაუმჯობესებული ესთეტიკური სახე, გამწვანებული რაიონი.
● სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- მეწყერსაშიშ ზონაში საყრდენი კედლების მოწყობა;
- უსაფრთხოების მოაჯირის მოწყობა;
- საჩრდილობლებისა და დეკორატიული წყაროების მოწყობა;
- ბავშვთა ატრაქციონების მოწყობა;
- რაიონში არსებული შადრევნებისა და სასმელი წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია;
- სპორტული მოედნების მიმდინარე შეკეთება;
- ბაღ-სკვერების მიმდინარე შეკეთება;
- ახალი ბაღ-სკვერების და ბავშვთა მოსასვენებელი ადგილების მოწყობა;
- საცხოვრებელ სახლებსა და იტალიურ ეზოებში წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია;
- ქუჩების დამაკავშირებელ ავარიულ საცალფეხო კიბეების შეკეთება;
- მოსალოდნელი სტიქიური მოვლენების შედეგად გამოწვეული სალიკვიდაციო სამუშაოები;
- ხეების მოჭრა და გადაბელვა;
- სხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
- მოსახლეობისათვის შექმნილი ამაღლებული განწყობა.
შეფასების კრიტერიუმი
- სპორტული და სათამაშო მოედნების, დასასვენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა.
მუხლი 21. ვაკე-საბურთალოს რაიონი
განისაზღვროს ვაკე-საბურთალოს რაიონის ასიგნებები 14726.5 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 08 00 | ვაკე-საბურთალოს რაიონი | 12 746,4 | 12 116,0 | 14 726,5 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 47,0 | 76,0 | 75,0 |
| 2 | ხარჯები | 12 306,9 | 10 895,9 | 10 519,5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 087,6 | 719,3 | 1 257,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 103,4 | 3 418,4 | 7 127,6 |
| 25 | სუბსიდიები | 5 050,1 | 3 952,0 | - |
| 26 | გრანტები | - | 53,6 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 656,7 | 1 055,0 | 1 109,2 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3 409,1 | 1 697,6 | 1 025,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 439,5 | 1 220,1 | 4 207,0 |
| 08 01 | ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობა | 1 783,7 | 2 039,6 | 2 658,1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 47,0 | 76,0 | 75,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 344,2 | 1 469,0 | 1 648,1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 087,6 | 719,3 | 1 257,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 256,6 | 415,2 | 385,4 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 7,0 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 327,5 | 5,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 439,5 | 570,6 | 1 010,0 |
| 08 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 5 050,1 | 3 952,0 | - |
| 2 | ხარჯები | 5 050,1 | 3 952,0 | - |
| 25 | სუბსიდიები | 5 050,1 | 3 952,0 |
|
| 08 03 | სოციალური დაცვის ხარჯები | 656,7 | 1 048,0 | 1 109,2 |
| 2 | ხარჯები | 656,7 | 1 048,0 | 1 109,2 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 656,7 | 1 048,0 | 1 109,2 |
| 08 03 01 | მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება | 605,9 | 671,0 | 732,2 |
| 2 | ხარჯები | 605,9 | 671,0 | 732,2 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 605,9 | 671,0 | 732,2 |
| 08 03 02 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები | 50,8 | 77,0 | 77,0 |
| 2 | ხარჯები | 50,8 | 77,0 | 77,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 50,8 | 77,0 | 77,0 |
| 08 03 03 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები | - | 300,0 | 300,0 |
| 2 | ხარჯები | - | 300,0 | 300,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 300,0 | 300,0 |
| 08 04 | გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები | 588,8 | 513,0 | 480,0 |
| 2 | ხარჯები | 588,8 | 513,0 | 480,0 |
| 26 | გრანტები | - | 48,9 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 588,8 | 464,1 | 480,0 |
| 08 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 4 667,1 | 4 563,4 | 10 479,2 |
| 2 | ხარჯები | 4 667,1 | 3 913,9 | 7 282,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 846,8 | 3 003,2 | 6 742,2 |
| 26 | გრანტები | - | 4,7 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 820,3 | 906,0 | 540,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 649,5 | 3 197,0 |
| 08 05 01 | გზების მოვლა-შეკეთება | 1 049,1 | 2 232,0 | 8 300,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 049,1 | 1 582,5 | 5 300,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 049,1 | 1 582,5 | 5 300,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 649,5 | 3 000,0 |
| 08 05 02 | მწვანე ნარგაობათა მოვლა | 797,7 | 351,0 | 379,2 |
| 2 | ხარჯები | 797,7 | 351,0 | 379,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 797,7 | 351,0 | 379,2 |
| 08 05 03 | სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 2 820,3 | 1 980,4 | 1 800,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 820,3 | 1 980,4 | 1 603,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 1 069,7 | 1 063,0 |
| 26 | გრანტები | - | 4,7 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 2 820,3 | 906,0 | 540,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 197,0 |
სოციალური ღონისძიებები
● მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო კვება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების კრიტერიუმი
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაზუსტებული რაოდენობა.
● გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები
მიზანი
- რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა;
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი:
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.
შეფასების კრიტერიუმი:
- ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.
● სხვა სოციალური ( დახმარების ) ღონისძიებები
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და ფინანსური დახმარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.
– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა გაუმჯობესებული პირობები.
შეფასების კრიტერიუმი:
- დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.
● გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
მიზანი:
- საცხოვრებელი საბინაო ფონდის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათში მცხოვრები მოქალაქეების უსაფრთხოება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- საცხოვრებელი სახლების გამაგრებითი სამუშაოები;
- სახურავების შეკეთება;
- დატბორილი სარდაფების სალიკვიდაციოდ სადრენაჟე სისტემების მოწყობა და წყალსადენ–კანალიზაციის ქსელების რეაბილიტაცია;
- საპროექტო სამუშაოები;
- სტიქიური მოვლენების და ავარიების შედეგად დაზიანებული შენობების აღდგენა-შეკეთება;
- საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის აივნების და კიბის უჯრედების აღდგენა-შეკეთებითი სამუშაოები.
- სხვა ავარიული სამუშაოები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ავარიულ შენობებში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები.
შეფასების კრიტერიუმი:
- ავარიული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებლის შემცირება;
- მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა.
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
● გზების მოვლა - შეკეთება
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე შიდა კვარტალური გზებისა და ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- დაზიანებული გზის საფარის მიმდინარე შეკეთება, კაპიტალური რემონტი.
მოსალოდნელი შედეგი:
- მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდა კვარტალური გზები და ეზოები, რომელიც განაპირობებს ტრანსპორტისა და მგზავრის უსაფრთხო მოძრაობას.
შეფასების კრიტერიუმი
- აღდგენილი გზების რაოდენობის ზრდა.
● მწვანე ნარგაობათა მოვლა
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიის მწვანე ზოლების აგროტექნიკური ღონისძიებები და მოვლა-დასუფთავების სამუშაოები.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- რაიონის ტერიტორიის მწვანე ზოლების აგროტექნიკური ღონისძიებები და მოვლა-დასუფთავების სამუშაოების შესრულება: ნიადაგის გადაბარვა, მცენარეთა ირგვლივ სარწყავი ჯამების გაფხვიერება, მცენარეების მორწყვა, ბუჩქების ფორმირება სამი მხრიდან, გაზონების გათიბვა ცელით, ხე-მცენარეების და ყვავილების დარგვა, ბალახის თესლის დათესვა, ბუჩქების გასუფთავება ხმელი და ზედმეტი ტოტებისგან, ნიადაგის გაფხვიერება და სხვა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ჯანსაღი, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა;
- რაიონის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი მწვანე საფარი.
შეფასების კრიტერიუმი:
- ბაღების და სკვერების რაოდენობის ზრდა, გაზონების მოწყობა;
- რაიონის გაუმჯობესებული ესთეტიკური სახე, გამწვანებული რაიონი.
● სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება;
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- გამხმარი და ნახევრად გამხმარი ხეების მოჭრა და გადაბელვა; სკვერ-ბაღებში გარე განათების აღდგენა-ექსპლოატაცია, სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-მოწყობა, მწვანე ზოლის და ბაღ-სკვერების სარწყავი ქსელების მოწყობა, ავარიული ხეების მოჭრა, სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებულის რეკონსტრუქცია, კიბეების აღდგენა-რეკონსტრუქცია, მცირე მონაკვეთებზე წყალგაყვანილობის ქსელის აღდგენა-რეკონსტრუქცია, საბავშვო მოედნების ექსპლოატაცია, შადრევნების და დეკორატიული აუზების წყალი და ელ. ენერგია, ბაღ-სკვერებში გარე განათების ექსპლოატაცია, საპროექტო სამუშაოები და სხვა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
- მოსახლეობისათვის შექმნილი ამაღლებული განწყობა.
შეფასების კრიტერიუმი
- სპორტული და სათამაშო მოედნების, დასასვენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა.
მუხლი 22. ისანი-სამგორის რაიონი
განისაზღვროს ისანი-სამგორის რაიონის ასიგნებები 21285.9 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 09 00 | ისანი-სამგორის რაიონი | 18 068,6 | 17 279,1 | 21 285,9 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 46,0 | 90,0 | 88,0 |
| 2 | ხარჯები | 17 965,7 | 16 276,9 | 16 845,8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 295,2 | 728,7 | 1 474,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 3 174,7 | 4 246,3 | 10 747,6 |
| 25 | სუბსიდიები | 8 710,2 | 6 501,2 | - |
| 26 | გრანტები | - | 43,0 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 746,0 | 2 591,1 | 2 587,6 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 3 039,6 | 2 166,6 | 2 036,4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 102,9 | 1 002,2 | 4 440,1 |
| 09 01 | ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობა | 1 679,0 | 2 292,1 | 3 132,8 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 46,0 | 90,0 | 88,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 576,1 | 1 802,1 | 2 092,8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1 295,2 | 728,7 | 1 474,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 280,9 | 449,1 | 612,8 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 7,1 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 617,2 | 5,8 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 102,9 | 490,0 | 1 040,0 |
| 09 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 8 710,2 | 6 501,2 | - |
| 2 | ხარჯები | 8 710,2 | 6 501,2 | - |
| 25 | სუბსიდიები | 8 710,2 | 6 501,2 |
|
| 09 03 | სოციალური დაცვის ხარჯები | 1 746,0 | 2 584,0 | 2 587,6 |
| 2 | ხარჯები | 1 746,0 | 2 584,0 | 2 587,6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 746,0 | 2 584,0 | 2 587,6 |
| 09 03 01 | მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება | 1 224,7 | 1 476,2 | 1 480,3 |
| 2 | ხარჯები | 1 224,7 | 1 476,2 | 1 480,3 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 224,7 | 1 476,2 | 1 480,3 |
| 09 03 02 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები | 44,1 | 60,0 | 50,0 |
| 2 | ხარჯები | 44,1 | 60,0 | 50,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 44,1 | 60,0 | 50,0 |
| 09 03 03 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია | 477,2 | 549,6 | 549,6 |
| 2 | ხარჯები | 477,2 | 549,6 | 549,6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 477,2 | 549,6 | 549,6 |
| 09 03 04 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები | - | 498,2 | 507,7 |
| 2 | ხარჯები | - | 498,2 | 507,7 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 498,2 | 507,7 |
| 09 04 | გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები | 1 131,8 | 627,7 | 958,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 131,8 | 627,7 | 958,0 |
| 26 | გრანტები | - | 37,7 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 131,8 | 590,0 | 958,0 |
| 09 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 4 801,6 | 5 274,1 | 14 607,5 |
| 2 | ხარჯები | 4 801,6 | 4 761,9 | 11 207,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 893,8 | 3 797,2 | 10 134,8 |
| 26 | გრანტები | - | 5,3 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 907,8 | 959,4 | 1 072,6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 512,2 | 3 400,1 |
| 09 05 01 | გზების მოვლა-შეკეთება | 2 119,0 | 3 200,0 | 12 425,5 |
| 2 | ხარჯები | 2 119,0 | 2 687,8 | 9 200,2 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 119,0 | 2 687,8 | 9 200,2 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 512,2 | 3 225,3 |
| 09 05 02 | მწვანე ნარგაობათა მოვლა | 774,8 | 500,0 | 164,6 |
| 2 | ხარჯები | 774,8 | 500,0 | 164,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 774,8 | 500,0 | 164,6 |
| 09 05 03 | სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1 907,8 | 1 574,1 | 2 017,4 |
| 2 | ხარჯები | 1 907,8 | 1 574,1 | 1 842,6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 609,4 | 770,0 |
| 26 | გრანტები | - | 5,3 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 907,8 | 959,4 | 1 072,6 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 174,8 |
სოციალური ღონისძიებები
● მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო კვება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების კრიტერიუმი
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაზუსტებული რაოდენობა.
● გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები
მიზანი
- რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსურ დახმარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა;
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი:
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.
შეფასების კრიტერიუმი:
- ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.
● დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია
მიზანი:
- დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება).
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება).
მოსალოდნელი შედეგი:
- დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.
შეფასების კრიტერიუმი
- დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.
● სხვა სოციალური ( დახმარების ) ღონისძიებები
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და ფინანსური დახმარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.
– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა გაუმჯობესებული პირობები.
შეფასების კრიტერიუმი:
- დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საბინაო ფონდის გამაგრება-გაძლიერება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- აეროპორტის ქ №36, III მასივი, VII კვ, 10 კორპ, აეროპორტის ქ №30, III მას, VIII კვ., I კორპუსის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაობის ჩატარება;
- სახურავების შეკეთება;
- სხვა ავარიული სამუშაოები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- რაიონის მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.
შეფასების კრიტერიუმი:
- ავარიული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებლის შემცირება;
- მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა.
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
● გზების მოვლა - შეკეთება
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე შიდა კვარტალური გზებისა და ეზოების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- დაზიანებული გზის საფარის მიმდინარე შეკეთება, კაპიტალური რემონტი.
მოსალოდნელი შედეგი:
- მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდა კვარტალური გზები და ეზოები, რომელიც განაპირობებს ტრანსპორტისა და მგზავრის უსაფრთხო მოძრაობას.
შეფასების კრიტერიუმი:
- აღდგენილი გზების რაოდენობის ზრდა.
● მწვანე ნარგაობათა მოვლა
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა და განახლება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- ბაღების და სკვერების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა;
- ნიადაგის გადაბარვა, გადაბარული ნიადაგის გასწორება ფოცხით, სეზონური ყვავილების დარგვა, მცენარეების ირგვლივ სარწყავი ჯამების მოწყობა და გაფხვიერება, ყვავილების გამარგვლა, ყვავილნარის გაფხვიერება და მორწყვა, ხე-მცენარეების და ცალკე მდგომი ბუჩქების მორწყვა, მათი გასუფთავება ხმელი და ზედმეტი ტოტებისაგან, გაზონების გათიბვა შერეული ნარგაობის ქვეშ, გათიბული ბალახის შეგროვება-გატანა, ტერიტორიის დასუფთავება შემთხვევითი ნაგვისაგან, ნაგვის დატვირთვა-გატანა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ჯანსაღი, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა;
- რაიონის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი მწვანე საფარი.
შეფასების კრიტერიუმი:
- ბაღების და სკვერების რაოდენობის ზრდა, გაზონების მოწყობა;
- რაიონის გაუმჯობესებული ესთეტიკური სახე, გამწვანებული რაიონი.
● სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება;
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- სკვერების კაპიტალური მშენებლობა;
- დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების მოწყობა;
- ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მოწყობა;
- სკვერების შეკეთება;
- დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების შეკეთება;
- სპორტული მოედნების აღდგენა;
- საკანალიზაციო ქსელების შეკეთება-მოწყობა;
- სადრენაჟე ქსელების შეკეთება-მოწყობა;
- სანიაღვრე ქსელების შეკეთება-მოწყობა;
- წყალსადენის ქსელების შეკეთება-მოწყობა;
- ხეების გადაბელვა და ავარიული ხეების მოჭრა;
- სადღესასწაულო ღონისძიებები;
- სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ავარიული სამუშაოები;
- კორპუსებიდან სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების მოწყობა და შეკეთება;
- მოსაცდელების მოწყობა და აღდგენა;
- საყრდენი კედლების მოწყობა;
- ქუჩების და სახლების ნუმერაცია;
- შადრევან-აუზების და წყლის სოკოების შეკეთება- ექსპლუატაცია
- ალექსეევკის დასახლების გაზიფიცირება;
- სხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
- მოსახლეობისათვის შექმნილი ამაღლებული განწყობა.
შეფასების კრიტერიუმი
- სპორტული და სათამაშო მოედნების, დასავენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა.
მუხლი 23. ძველი თბილისის რაიონი
განისაზღვროს ძველი თბილისის რაიონის ასიგნებები 23365.6 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 10 00 | ძველი თბილისის რაიონი | 81 017,4 | 127 915,7 | 23 365,6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 48,0 | 48,0 | 67,0 |
| 2 | ხარჯები | 81 009,3 | 123 309,1 | 20 309,0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 820,6 | 749,5 | 1 026,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4 571,9 | 4 322,4 | 4 764,0 |
| 25 | სუბსიდიები | 3 771,3 | 3 717,1 | - |
| 26 | გრანტები | - | 14,0 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 712,6 | 1 356,2 | 1 842,5 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 71 132,9 | 113 149,8 | 12 676,5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 8,1 | 4 606,6 | 3 056,6 |
| 10 01 | ძველი თბილისის რაიონის გამგეობა | 948,4 | 1 319,5 | 1 303,1 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 48,0 | 65,0 | 67,0 |
| 2 | ხარჯები | 940,3 | 1 232,9 | 1 293,1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 820,6 | 749,5 | 1 026,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 101,0 | 302,1 | 260,6 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 3,2 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 18,7 | 178,1 | 6,5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 8,1 | 86,6 | 10,0 |
| 10 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 3 771,3 | 3 717,1 | - |
| 2 | ხარჯები | 3 771,3 | 3 717,1 | - |
| 25 | სუბსიდიები | 3 771,3 | 3 717,1 |
|
| 10 03 | სოციალური დაცვის ხარჯები | 712,6 | 1 573,0 | 1 842,5 |
| 2 | ხარჯები | 712,6 | 1 353,0 | 1 842,5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 712,6 | 1 353,0 | 1 842,5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 220,0 | - |
| 10 03 01 | მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება | 461,1 | 763,0 | 792,5 |
| 2 | ხარჯები | 461,1 | 543,0 | 792,5 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 461,1 | 543,0 | 792,5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 220,0 | - |
| 10 03 02 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები | 26,3 | 45,0 | 45,0 |
| 2 | ხარჯები | 26,3 | 45,0 | 45,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 26,3 | 45,0 | 45,0 |
| 10 03 03 | დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები | 225,2 | 396,0 | 500,0 |
| 2 | ხარჯები | 225,2 | 396,0 | 500,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 225,2 | 396,0 | 500,0 |
| 10 03 04 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები | - | 369,0 | 505,0 |
| 2 | ხარჯები | - | 369,0 | 505,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 369,0 | 505,0 |
| 10 04 | გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები | 5 316,3 | 6 149,2 | 5 400,0 |
| 2 | ხარჯები | 5 316,3 | 6 149,2 | 5 400,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 73,9 | - | - |
| 26 | გრანტები | - | 14,0 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | 5 242,4 | 6 135,2 | 5 400,0 |
| 10 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 5 561,5 | 5 508,7 | 7 350,0 |
| 2 | ხარჯები | 5 561,5 | 5 178,3 | 5 303,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 4 397,0 | 4 007,1 | 4 003,4 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 164,5 | 1 171,2 | 1 300,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 330,4 | 2 046,6 |
| 10 05 01 | გზების მოვლა-შეკეთება | 2 893,0 | 3 308,0 | 5 050,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 893,0 | 3 058,0 | 3 103,4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2 893,0 | 3 058,0 | 3 103,4 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 250,0 | 1 946,6 |
| 10 05 02 | მწვანე ნარგაობათა მოვლა | 1 504,0 | 240,4 | 200,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 504,0 | 240,4 | 200,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 504,0 | 240,4 | 200,0 |
| 10 05 03 | სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1 164,5 | 1 960,3 | 2 100,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 164,5 | 1 879,9 | 2 000,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 708,7 | 700,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 1 164,5 | 1 171,2 | 1 300,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 80,4 | 100,0 |
| 10 06 | ძველი თბილისის რაიონის ტერიტორიის განაშენიანება, აღდგენა-რესტავრაცია და რეკონსტრუქცია | 64 707,3 | 109 648,1 | 7 470,0 |
| 2 | ხარჯები | 64 707,3 | 105 678,5 | 6 470,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | - | 13,2 | 500,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 64 707,3 | 105 665,3 | 5 970,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | 3 969,6 | 1 000,0 |
სოციალური ღონისძიებები
● მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება
მიზანი:
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა მომსახურება უფასო კვებით. განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შეფასების კრიტერიუმი
- უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის დაზუსტებული რაოდენობა.
● გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები
მიზანი
- რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსურ დახმარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა;
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი:
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.
შეფასების კრიტერიუმი
- ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.
● დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია
მიზანი:
- დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება).
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ანაზღაურება).
მოსალოდნელი შედეგი:
- დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.
შეფასების კრიტერიუმი
- დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.
● სხვა სოციალური ( დახმარების ) ღონისძიებები
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და ფინანსური დახმარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.
– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა გაუმჯობესებული პირობები.
შეფასების კრიტერიუმი:
- დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.
გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები
მიზანი:
- საცხოვრებელი საბინაო ფონდის მდგომარეობის გაუმჯობესება და მათში მცხოვრები მოქალაქეების უსაფრთხოება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- საცხოვრებელი სახლების აღდგენა-გამაგრება;
- სახცოვრებელი სახლების ავარიული ელემენტების შეკეთება;
- დატბორილი სარდაფების სალიკვიდაციოდ სადრენაჟე სისტემების მოწყობა და სხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება;
- შენობების მდგრადობის შეფასება;
- საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა;
- სხვა ავარიული სამუშაოები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ავარიულ შენობებში მცხოვრები მოსახლეობის გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო პირობები.
შეფასების კრიტერიუმი:
- ავარიული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებლის შემცირება;
- მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა.
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
● გზების მოვლა - შეკეთება
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ასფალტის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდა კვარტალური გზები და ეზოები, რომელიც განაპირობებს ტრანსპორტისა და მგზავრის უსაფრთხო მოძრაობას.
შეფასების კრიტერიუმი:
- აღდგენილი გზების რაოდენობის ზრდა.
● მწვანე ნარგაობათა მოვლა
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე მწვანე საფარის მოვლა პატრონობა და განახლება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- რაიონის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ზოლის მოვლა-პატრონობა, ბაღებისა და სკვერების მოვლა, ტყე,პარკის მოვლა, დეკორატიული კუთხის მოვლა, გაზონების მოვლა, ქუჩის ნარგაობათა მოვლა, შიდა კვარტალური მწვანე ნარგავების მოვლა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ჯანსაღი, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა;
- რაიონის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი მწვანე საფარი.
შეფასების კრიტერიუმი:
- რაიონის გაუმჯობესებული ესთეტიკური სახე, გამწვანებული რაიონი.
● სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- წყლის ნიჟარებისა და სოკოების ექსპლუატაცია;
- ხეების გადაბელვა და მოჭრა;
- გაზონებში, სკვერებსა და ბაღებში სარწყავი სისტემის აღდგენა და ახლის მოწყობა;
- საყრდენი კედლების გამაგრება;
- რაიონის ტერიტორიაზე საფეხმავლო სივრცის, ბაღებისა და სკვერების მოწესრიგება;
- საერთო სარგებლობის ავარიული კიბეების შეკეთება;
- სადარბაზოებისა და საერთო ეზოების კარებებისა და ჭიშკრების შეკეთება-რესტავრაცია;
- ავარიული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი, სამშენებლო ნაგვის გატანა და ტერიტორიის დასუფთავება;
- შენობა-ნაგებობების დაზიანებული მზიდი კედლების გამაგრება;
- რაიონის ტერიტორიაზე ფეხით მოსიარულეთა და ტრანსპორტის სავალი ნაწილის აღდგენის, შემოღობვის, იზოლირებისა და გადაკეტვის სამუშაოები
- ხის მოაჯირების, საყრდენი კოჭების, იატაკის, სხვენისა და სხვა სახის ხის ნაკეთობათა შეკეთების სამუშაოები;
- სპორტული მოედნების მოვლა-შეკეთება;
- სხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
- მოსახლეობისათვის შექმნილი ამაღლებული განწყობა.
შეფასების კრიტერიუმი:
- სპორტული და სათამაშო მოედნების, დასასვენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა.
● ძველი თბილისის რაიონის ტერიტორიის განაშენიანება , აღდგენა - რესტავრაცია და რეკონსტრუქცია
მიზანი:
- ძველი თბილისის რეაბილიტაცია, ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნა, ძველი ინფრასტრუქტურის აღდგენა, ტურისტული მიმართულების განვითარება, კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე შენობების რეაბილიტაცია.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- იაშვილის ქ. №18 და წინამძღვრიშვილის ქ. №26-ში მდებარე გამაგრებული შენობების ფასადების აღდგენა-რესტავრაციის სამუშაოები;
- პ. იაშვილის ქ. №16, ლ. ასათიანის ქ. №№56, 30, 66, 34, 33, 31, 25, 35, 25/20, 37/25, 38, 42, 48, 39, 41, 40, 46, 44ბ, 50, 42ა, 43, 54, 52, 58 და რუსთაველის გამზ. №14-ში მდებარე შენობების ფუძე-საძირკვლების, მიწისზედა მზიდი კონსტრუქციების აღდგენა-გამაგრების, ასევე წყალსადენის, საკანალიზაციო და სანიაღვრე გარე ქსელების აღდგენის სამუშაოების ჩატარება;
- ს. ჭიაურელის სახელობის, აგრეთვე, ჩიტაიასა და ჩიქობავას ქუჩებზე არსებული სკვერების რეაბილიტაციის სამუშაოები;
- ურბანული ავეჯის შეძენა;
- ციფრული საინფორმაციო დაფების შეძენა-განთავსება.
- სხვა სამუშაოები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- ავარიული საბინაო ფონდის აღდგენა, ქ. თბილისის ცენტრალური უბნების ისტორიული იერსახის შენარჩუნება, მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია და საზოგადოებრივი სივრცის კეთილმოწყობა.
შეფასების კრიტერიუმი:
- ძველი თბილისისათვის ავთენტიკური იერსახის აღდგენა და შენარჩუნება, მომხიბვლელი საინვესტიციო გარემოს შექმნა და ძველი თბილისის აღდგენა-რესტავრაცია.
მუხლი 24. დიდგორის რაიონი
განისაზღვროს დიდგორის რაიონის ასიგნებები 5431.6 ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის დაზუსტ . გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 11 00 | დიდგორის რაიონი | 3 139,5 | 4 070,0 | 5 431,6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27,0 | 27,0 | 35,0 |
| 2 | ხარჯები | 2 390,0 | 3 605,9 | 2 829,9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 419,6 | 433,0 | 533,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 292,0 | 2 091,4 | 1 500,7 |
| 25 | სუბსიდიები | 676,3 | 720,5 | - |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,1 | 87,7 | 202,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 273,3 | 593,7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 749,5 | 464,1 | 2 601,7 |
| 11 01 | დიდგორის რაიონის გამგეობა | 762,7 | 775,0 | 734,6 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27,0 | 27,0 | 35,0 |
| 2 | ხარჯები | 630,2 | 743,1 | 724,6 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 419,6 | 433,0 | 533,5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 210,6 | 240,2 | 187,4 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 2,7 | - |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 67,2 | 3,7 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 132,5 | 31,9 | 10,0 |
| 11 02 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 676,3 | 720,5 | - |
| 2 | ხარჯები | 676,3 | 720,5 | - |
| 25 | სუბსიდიები | 676,3 | 720,5 |
|
| 11 03 | სოციალური დაცვის ხარჯები | 2,1 | 85,0 | 202,0 |
| 2 | ხარჯები | 2,1 | 85,0 | 202,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,1 | 85,0 | 202,0 |
| 11 03 01 | გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები | 2,1 | 2,0 | 7,0 |
| 2 | ხარჯები | 2,1 | 2,0 | 7,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,1 | 2,0 | 7,0 |
| 11 03 02 | სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები | - | 83,0 | 195,0 |
| 2 | ხარჯები | - | 83,0 | 195,0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | - | 83,0 | 195,0 |
| 11 04 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1 698,4 | 2 489,5 | 4 495,0 |
| 2 | ხარჯები | 1 081,4 | 2 057,3 | 1 903,3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1 081,4 | 1 851,2 | 1 313,3 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 206,1 | 590,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 617,0 | 432,2 | 2 591,7 |
| 11 04 01 | გზების მოვლა-შეკეთება | 749,7 | 1 147,5 | 3 000,0 |
| 2 | ხარჯები | 749,7 | 1 147,5 | 548,3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 749,7 | 1 147,5 | 548,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | - | - | 2 451,7 |
| 11 04 02 | მწვანე ნარგაობათა მოვლა | 49,7 | 75,0 | 95,0 |
| 2 | ხარჯები | 49,7 | 75,0 | 95,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 49,7 | 75,0 | 95,0 |
| 11 04 03 | სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 899,0 | 1 267,0 | 1 400,0 |
| 2 | ხარჯები | 282,0 | 834,8 | 1 260,0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 282,0 | 628,7 | 670,0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | - | 206,1 | 590,0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 617,0 | 432,2 | 140,0 |
სოციალური ღონისძიებები
● გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები
მიზანი
- აღნიშნული ღონისძიება მიზნად ისახავს რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსურ დახმარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა;
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.
მოსალოდნელი შედეგი:
- გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.
შეფასების კრიტერიუმი:
- ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.
● სხვა სოციალური ( დახმარების ) ღონისძიებები
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და ფინანსური დახმარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.
– რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა გაუმჯობესებული პირობები.
შეფასების კრიტერიუმი:
- დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
● გზების მოვლა - შეკეთება
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების აღდგენა და კაპიტალური შეკეთება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- დაზიანებული გზის საფარის მოხრეშვა, მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება.
მოსალოდნელი შედეგი:
- რაიონის ტერიტორიაზე ტრანსპორტის და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილება;
- რაიონში არსებული გზების საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესება.
შეფასების კრიტერიუმი:
- აღდგენილი გზების რაოდენობის ზრდა.
● მწვანე ნარგაობათა მოვლა
მიზანი:
- დამსვენებლებისათვისათვის და ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ჯანსაღი და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა და რაიონში კეთილმოწყობილი მწვანე საფარის შენარჩუნება და განახლება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- ბაღების და სკვერების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა;
- ნიადაგის გადაბარვა, გადაბარული ნიადაგის გასწორება ფოცხით, სეზონური ყვავილების დარგვა, მცენარეების ირგვლივ სარწყავი ჯამების მოწყობა და გაფხვიერება, ყვავილების გამარგვლა, ყვავილნარის გაფხვიერება და მორწყვა, ხე-მცენარეების და ცალკე მდგომი ბუჩქების მორწყვა, მათი გასუფთავება ხმელი და ზედმეტი ტოტებისაგან, გაზონების გათიბვა შერეული ნარგაობის ქვეშ, გათიბული ბალახის შეგროვება-გატანა, ტერიტორიის დასუფთავება შემთხვევითი ნაგვისაგან, ნაგვის დატვირთვა-გატანა.
მოსალოდნელი შედეგი:
- დამსვენებლებისათვის და ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ჯანსაღი, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა;
- რაიონის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი მწვანე საფარი.
შეფასების კრიტერიუმი:
- ბაღების და სკვერების რაოდენობის ზრდა, გაზონების მოწყობა;
- რაიონის გაუმჯობესებული ესთეტიკური სახე, გამწვანებული რაიონი.
● სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები
მიზანი:
- რაიონის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარება.
განსახორციელებელი ღონისძიებები:
- წყნეთში, ტაბახმელაში და კოჯორში სასმელი წყლის სოკოების მოწყობა-ექსპლუატაცია; შინდისში, კოჯორში და წავკისში ხიდების და ბოგირების აღდგენა-შეკეთება და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა; წყნეთში, კიკეთში და ოქროყანაში ახალი მოსაცდელი პავილიონების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია; ახალდაბაში გზის გაწმენდა ჩამონაშალისაგან; სტადიონების აღდგენა და მოვლა-პატრონობა; ხეების გადაბელვა და მოჭრა; კოჯორში არსებული შადრევანის ექსპლუატაცია; წყნეთში, რუსთაველის ქუჩის მარცხენა მხარის ტროტუარისა და სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია; ტაბეხმალაში საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა; კოჯრის შესასვლელში ობელისკის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა; ტაბახმელაში, კოჯორში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე საყრდენი კედლების მოწყობა; კოჯორში, იუნკერების ქუჩაზე ტროტუარებისა და სანიაღვრე ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია; ტაბახმელაში სტადიონის მომიჯნავე საბავშვო-სათამაშო მოედნის კეთილმოწყობა; რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ბაღ-სკვერების და გამწვანებული ადგილების (წყნეთში, კოჯორში, ტაბახმალაში და წავკისში) მიმდინარე-შეკეთება; სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ავარიული სამუშაოები.
მოსალოდნელი შედეგი:
- რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
- მოსახლეობისათვის შექმნილი ამაღლებული განწყობა.
შეფასების კრიტერიუმი:
- სპორტული და სათამაშო მოედნების, დასავენებელი სკვერების და პარკების რაოდენობრივი ზრდა.
მუხლი 25. სსიპ –საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო
განისაზღვროს სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს ასიგნებები169,4ათასი ლარის ოდენობით:
ათას ლარებში
| ორგანიზაციული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის გეგმა |
| 12 00 | სსიპ –საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო | 169,4 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 54,0 |
| 2 | ხარჯები | 169,4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 164,3 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 5,1 |
მუხლი 26.
ქ. თბილისის ბიუჯეტის ხარჯების გაწევა გაგრძელდეს ქ. თბილისის ბიუჯეტის ერთიანი ანგარიშიდან ქ. თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის მიერ.
მუხლი 27.
ქ. თბილისის ბიუჯეტის საბრუნავი სახსრების გარდამავალი ნაშთის მოცულობა 2011 წლის 1 იანვრისათვის განისაზღვროს 1000.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 28.
2010 წლის განმავლობაში ქ. თბილისის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატებისა და დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 29.
მერიის სისტემის, რაიონული გამგეობებისა და სხვა მხარჯავი დაწესებულებებისათვის ბიუჯეტით დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში მათდამი დაქვემდებარებულ საბიუჯეტო დაწესებულებებს, ცალკეულ პროგრამებსა და ღონისძიებებს შორის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს ,,საბიუჯეტო კოდექსის’’ და თბილისის მთავრობის მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.
მუხლი 30.
1. საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საშტატო რიცხოვნობის 2%-ს. იმ ორგანიზაციებში, სადაც საშტატო რიცხოვნობის 2% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 ერთეულს. ეს პუნქტი არ ვრცელდება ქ. თბილისის საკრებულოზე.
2. შტატგარეშე მომუშავეთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების საშუალო შრომის ანაზღაურებას.
3. ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული შეზღუდული პასუხმგებლობის საზოგადოების საპრემიო ფონდის წლიური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს დასაქმებულთა თანამდებობრივი სარგოების წლიური ოდენობის 20%-ს.
მუხლი 31.
ქ. თბილისის ბიუჯეტით საქალაქო სამსახურების პროგრამებისა და ღონისძიებების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ღონისძიებების ფარგლებში გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოთ საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელებს, ქ. თბილისის მერის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.
მუხლი 32.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2010 წელს საბიუჯეტო დაწესებულებისა და ორგანიზაციების ასიგნებები, იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ შესაბამის დაწესებულებას და ორგანიზაციას.
მუხლი 33.
2010 წლიდან ქ. თბილისის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს ,,ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ვალდებულებების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესახებ’’ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის მიხედვით.
მუხლი 34.
დადგინდეს, რომ მერიის სისტემის ავარიული შენობების და სხვა ნაგებობების გამაგრების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და სარემონტო სამუშაოები, სხვა სოციალური ღონისძიებების (დახმარების) და თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამით გამოყოფილი ასიგნებების ხარჯვა განხორციელდეს ქ. თბილისის მთავრობის დადგენილების შესაბამისად.
მუხლი 35.
დადგინდეს, რომ რაიონულმა გამგეობებმა ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების პროგრამით გამოყოფილი ასიგნებების ხარჯვა განახორციელონ ქ. თბილისის მთავრობის დადგენილების შესაბამისად.
მუხლი 36.
მერიის სისტემაში გათვალისწინებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საქმიანობის ხელშეწყობის (ვაუჩერის) პროგრამით გამოყოფილი ასიგნებების ხარჯვა განხორციელდეს ქ. თბილისის მთავრობის დადგენილების შესაბამისად.
თავი VI
მუხლი 37.
ეს გადაწყვეტილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. სამადაშვილი