”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№12
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.158.016020
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 110302019, 16/03/2011
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №12

2011 წლის 1 მარტი

ქ. ბოლნისი

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე №57.30.11.2010. მუხ.1721), კერძოდ:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები

1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 9782,837 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№2),

კერძოდ:

ა) გადასახადები 1542.10ათ. ლარი;

ბ) გრატები 1226,554 ათ. ლარი;

გ) სხვა შემოსავლები 7014,183ათ. ლარი, მათ შორის:

გ.ა) პროცენტები85,00ათ. ლარი;

გ.ა) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 6777,983ათ. ლარი;

გ.ბ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი,ქირავნობა და სხვა)

გადაცემიდან 20,00ათ. ლარი;

გ.გ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 14.20ათ. ლარი;

გ.დ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 114.00ათ. ლარი;

გ.ე) შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3.00ათ. ლარი;

2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 1017,163ათ. ლარი (ცხრილი№1,№2),

მათ შორის:

ა) არაფინანსური აქტივების კლება 140,00ათ. ლარი;

ბ) ფინანსური აქტივების კლება 877,163ათ. ლარი.“.

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა დონის სახელმწიფო

ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

1. სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 1226,554ათ.ლარი;

ა) მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების

განსახორციელებლად 280,00 ათ. ლარი, მათ შორის:

ა.ა) თავდაცვის სფეროში 130,110  ათ. ლარი;

ა.ბ) ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 144,890 ათ. ლარი;

ა.გ) სოციალური დაცვის სფეროში 5,00 ათ. ლარი;

ბ) საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 31 იანვრის №201განკარგულების თანახმად,

ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 946,554ათ. ლარი სოფლის მხარდაჭერის

პროგრამის ფარგლებში.“.

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები

1.ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება

განისაზღვროს 10800.00ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№3,№4), კერძოდ:

ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2183,392ათ. ლარი, მათ შორის:

ა.ა) ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები 1691,654ათ. ლარი;

ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 50.00ათ. ლარი;

ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 5.25თ. ლარი;

ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 424,488ათ. ლარი;

ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო

მომსახურებაში 12.00ათ. ლარი;

ბ) თავდაცვა 130,110 ათ. ლარი, მათ შორის:

ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 130,110 ათ. ლარი;

გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 439,979ათ. ლარი, მათ შორის:

გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 163,349ათ. ლარი;

გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 276,63 ათ. ლარი;

დ) ეკონომიკური საქმიანობა 2324,74ათ. ლარი, მათ შორის:

დ.ა) სოფლის მეურნეობა 18,251ათ. ლარი;

დ.ბ) ტრანსპორტი 2306,489ათ. ლარი;

ე) გარემოს დაცვა 601,004 ათ. ლარი,მათ შორის:

ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 505,92 ათ. ლარი;

ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 95,084 ათ. ლარი;

ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2024,422ათ. ლარი, მათ შორის:

ვ.ა) ბინათმშენებლობა 241,00ათ. ლარი;

ვ.ბ) წყალმომარაგება 383,387ათ. ლარი;

ვ.გ) გარე განათება 630,00 ათ. ლარი;

ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

770,035ათ. ლარი;

ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 244,89ათ. ლარი, მათ შორის:

ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 100,00 ათ. ლარი;

ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 144,89ათ. ლარი;

თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 1578,933ათ. ლარი, მათ შორის:

თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 537,013ათ. ლარი;

თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 811,92ათ. ლარი;

თ.გ) ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 130,00ათ. ლარი;

თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა100,00 ათ.ლარი;

ი) განათლება 393,71ათ. ლარი, მათ შორის:

ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 393,71 ათ. ლარი;

კ) სოციალური დაცვა 878,82 ათ. ლარი, მათ შორის:

კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

110,00ათ. ლარი;

კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 109,82ათ. ლარი;

კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 150,00ათ. ლარი;

კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება

კლასიფიცირებას 225,00ათ. ლარი;

კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

284,00ათ. ლარი;

2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1№3):

ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 3423,848 ათ. ლარი;

ბ) ვალდებულებების კლება 145,121ათ. ლარი.“.

დ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 4. ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს(-732,042)ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№1).“.

 ე) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 5. ნაშთი

1. 2011 წლის დასაწყისისათვის ნაშთი შეადგენს 888,37654ათ. ლარს, მათ შორის:

ა) საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №41 განკარგულებით გამოყოფილი

ტრანსფერიდან (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) აუთვისებელი და უკან

დასაბრუნებელი თანხა 11,21361ათ. ლარი;

ბ) საკუთარი შემოსულობების ნაშთი 877,16293ათ. ლარი;

2.წლის დასაწყისისათვის არსებული ფულადი სახსრების ნაშთიდან 877,16293 ათ. ლარი

მიმართულ იქნას ხარჯების დასაფარავად.“.

 ვ) დადგენილების მე-6 მუხლის 1-ლი და მე-10 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი

 რედაქციით:

 „1. ა.ა.ი.პ. „დავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და

 პრევენციული მედიცინის ცენტრი“ 135,40ათ. ლარი;

10. შპს „კომუნალური მეურნეობა“ 181,30ათ.ლარი:

 ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პედაგოგებისათვის და იძულებით

 გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და

 მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურება 144.00ათ. ლარი;

 ბ)კაპიტალური ტრანსფერი 37,30ათ. ლარი სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალების

 (ავტობუსი) შესაძენად და მატერიალური ბაზის გასაუმჯობესებლად.“.

ზ) დადგენილების მე-7 მუხლის 1-ლი და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი

რედაქციით:

„1. მღრნელების, ქვეწარმავლების და სხვა ცხოველებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოების

უზრუნველყოფის ღონისძიებისათვის 35,00ათ. ლარი;

3. ეპიდზედამხედველობისა და ეპიდსიტუაციის მართვის პროგრამის და ცხოვრების

ჯანსაღი წესის დამკვიდერების პროგრამის დაფინანსება 135.40ათ. ლარი.“.

თ) დადგენილებ ი ს მე-71 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 7¹. სესხები და პროექტების თანადაფინანსება.

1. სესხები და პროცენტები:

ა) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან დადებული საინვესტიციო

დაფინანსების ხელშეკრულების თანახმად(ქალაქ ბოლნისში წყალსადენისა და

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროექტის განხორციელების შესახებ)

2011 წელს გადასახდელი თანხა 285,840ათ. ლარი. აქედან 179,571ათ. ლარი სესხის

პროცენტი და 106,269ათ. ლარი სესხის ძირი;

ბ) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან 2010 წლის 9 სექტემბერს

დადებული საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების თანახმად (ქალაქ ბოლნისის

ქუჩების სარეაბილიტაციო სამსენებლო სამუშაოების შესახებ)2011 წელს გადასახდელი

თანხა 138,648ათ. ლარი. აქედან 38,852ათ. ლარი სესხის ძირი და 99,796ათ. ლარი სესხის

პროცენტი;

 2. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან 2010 წლის 9 სექტემბერს

 დადებული საინვესტიციო დაფინანსების (ქალაქ ბოლნისის ქუჩების სარეაბილიტაციო

 სამშენებლო სამუშაოების შესახებ) ხელშეკრულების დამატებითი სამუშაოების

ღირებულების 20%-ს თანადაფინანსება 34.03068ათ. ლარის ოდენობით.“.

ი) დადგენილების მე-8 მუხლს დაემატოს მე-7 პუნქტი:

„7. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი:

 ა) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან 2010 წლის 9 სექტემბერს

დადებული საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების თანახმად (ქალაქ ბოლნისის

ქუჩების სარეაბილიტაციო სამსენებლო სამუშაოების შესახებ) თანა დაფინანსების თანხა

34.03068ათ. ლარი;

 ბ) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან დადებული საინვესტიციო

დაფინანსების ხელშეკრულებების თანახმად 2011 წელს გადასახდელი სესხის ძირი

145.121ათ. ლარი.“.

კ) დადგენილებ ი ს მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 10.

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები

განისაზღვროს 10800.00ათ. ლარით (ცხრილი №1,№2,№3,№4).“.

    მუხლი 2.

ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი

ცხრილი№1

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარებში

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

შემოსავლები

11,251.351

11,300.578

9,782.837

9,951.00

10,053.00

10,953.00

გადასახადები

1,506.536

2,008.072

1,542.100

1,568.100

1,568.200

1,568.200

გრანტები

2,396.129

1,692.967

1,226.554

280.000

280.000

280.000

სხვა შემოსავლები

7,348.686

7,599.539

7,014.183

8,102.900

8,204.800

9,104.80

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

8,605.676

7,639.971

7,231.031

6,792.76

6,772.58

6,760.47

შრომის ანაზღაურება

1,158.4

1,204.501

1,242.080

1,231.3

1,231.3

1,231.3

საქონელი და მომსახურება

2,073.5

2,536.394

3,033.644

2,456.1

2,451.1

2,456.1

პროცენტი

0.0

195.748

279.367

166.1

150.9

133.8

სუბსიდიები

3,638.2

2,557.032

1,582.430

1,958.7

1,958.7

1,958.7

გრანტები

16.8

0.000

0.000

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,700.3

813.363

848.710

774.0

774.0

774.0

სხვა ხარჯები

18.4

332.933

244.800

206.5

206.5

206.5

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

2,645.675

3,660.6

2,551.806

3,158.2

3,280.4

4,192.5

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,994.9

2,951.2

3,283.848

3,038.5

3,145.5

4,040.5

ზრდა

3,158.627

3,067.125

3,423.848

3,087.490

3,192.490

4,087.490

კლება

163.755

115.896

140.000

49.000

47.000

47.000

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

-349.197

709.378

-732.042

119.746

134.933

152.045

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-349.197

366.511

-877.163

0.000

0.000

0.000

ზრდა

514.785

888.376

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

514.785

888.376

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

863.982

521.865

877.163

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

863.982

514.785

877.163

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

7.080

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-342.867

-145.121

-119.746

-134.933

-152.045

ზრდა

0.0

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

342.867

145.121

119.746

134.933

152.045

საგარეო

0.0

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

342.867

145.121

119.746

134.933

152.045

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 


ცხრილი №2

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდები

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

შემოსულობები

 

11,415.106

11,423.554

9,922.837

10,000.00

10,100.00

11,000.00

შემოსავლები

1

11,251.351

11,300.578

9,782.837

9,951.00

10,053.00

10,953.00

არაფინანსური აქტივების კლება

31

163.755

115.896

140.00

49.00

47.00

47.00

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

7.080

0.000

0.000

0.00

0.000

ვალდებულებების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

შემოსავლები

1

11,251.351

11,300.578

9,782.837

9,951.00

10,053.00

10,953.00

გადასახადები

11

1,506.536

2,008.072

1,542.100

1,568.100

1,568.200

1,568.200

გადასახადები ქონებაზე

113

1,506.4

2,008.030

1,542.10

1,568.10

1,568.20

1,568.20

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

895.067

1,086.452

900.0

900.0

900.0

900.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0.014

 

 

 

 

 

ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი

113113

13.845

13.36

11.10

11.10

11.20

11.20

 ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი

1131131

13.586

10.2

10.1

10.1

10.2

10.2

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი

1131132

0.259

3.1

1.0

1.0

1.0

1.0

- საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

 

 

 

 

 

 

- საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

1131136

 

 

 

 

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

113114

422.800

516.127

430.0

450.0

450.0

450.0

 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიფიზიკური პირებიდან

1131141

345.847

451.084

350.0

360.0

360.0

360.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიიურიდიული პირებიდან

1131142

76.953

65.043

80.0

90.0

90.0

90.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

113115

174.677

392.092

201.0

207.0

207.0

207.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

1131151

5.17

4.472

6.0

7.0

7.0

7.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადიიურიდიული პირებიდან

1131152

169.507

387.620

195.0

200.0

200.0

200.0

სხვა გადასახადები

116

0.133

0.042

 

 

 

 

გრანტები

13

2,396.129

1,692.967

1,226.554

280.00

280.00

280.00

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

50.0

5.116

 

 

 

 

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

 

 

 

 

 

 

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

133

2,346.129

1,687.851

1,226.55

280.00

280.00

280.00

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

0.0

 

 

 

 

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

310.0

236.0

280.0

280.0

280.0

280.0

სპეციალური ტრანსფერი

 

2,036.129

1,451.851

946.554

0.000

0.000

0.000

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

180.0

 

 

 

 

 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

15.0

 

 

 

 

 

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

 

 

 

 

 

 

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

1,748.983

1,451.851

946.554

 

 

 

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

 

92.146

 

 

 

 

 

სხვა შემოსავლები

14

7,348.686

7,599.539

7,014.183

8,102.90

8,204.80

9,104.80

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

7,172.978

7,263.004

6,882.983

7,974.7

8,076.6

8,976.5

პროცენტები

1411

66.507

 

85.00

 

 

 

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

14115

 

 

85.00

 

 

 

რენტა

1415

7,106.47

7,263.004

6,797.983

7,974.70

8,076.60

8,976.50

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

7,106.471

7,249.974

6777.983

7954.7

8056.6

8956.5

- მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

141511

6,970.984

7,112.278

6667.183

7833.9

7945.6

8855.5

- მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

141512

93.383

72.716

60.0

60.0

50.0

40.0

- მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

141514

1.309

 

 

 

 

 

- მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

141516

0.690

0.88

0.8

0.8

1.0

1.0

- სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

141519

40.105

64.10

50.0

60.0

60.0

60.0

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14153

 

 

 

 

 

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

 

13.03

20.00

20

20

20

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

 

 

 

 

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

35.478

33.795

14.200

14.20

14.20

14.30

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

35.085

32.568

11.20

11.20

11.20

11.30

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

2.856

7.657

3

3

3

3.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0.403

0.20

0.2

0.2

0.2

0.2

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

14229

0.016

 

 

 

 

 

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

8.4

7.2

 

 

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.6

1.8

1.0

1.0

1.0

1.1

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

14.820

9.412

 

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

7.990

6.299

7.0

7.0

7.0

7.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0.0

 

 

 

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0.393

1.227

3.0

3.0

3.0

3.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

 

 

 

 

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

0.393

1.227

3

3

3

3

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

135.344

291.888

114.000

111.000

111.000

111.000

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში

14311

5.077

49.257

12.00

10.00

10.00

10.00

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო.

14312

0.240

0.065

 

 

 

 

 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში

14313

20.554

64.78

12.00

10.00

10.00

10.00

 შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში

14314

0.500

0.00

0.50

0.50

0.50

0.50

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიისგამოყენების დარგში

14315

8.896

9.095

4.00

4.00

4.00

4.00

- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

143171

84.786

103.258

74.20

75.00

75.00

75.00

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

143179

5.075

4.86

3.00

3.00

3.00

3.00

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში

14318

2.614

17.02

2.00

2.00

2.00

2.00

- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო

14319

1.864

9.30

1.00

1.10

1.10

1.10

- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო

143110

3.720

21.78

3.00

3.00

3.00

3.00

დასუფთავების წესების დარღვევის გამო

1431111

 

3.80

1.00

1.00

1.00

1.00

- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

143199

0.872

1.906

0.10

0.20

0.20

0.20

- შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

1434

0.400

0.40

0.20

0.20

0.20

0.20

- შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

1439

0.746

6.367

1.00

1.00

1.00

1.00

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

 

 

 

 

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

4.886

10.852

3.00

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

163.755

115.896

140.0

49.0

47.0

47.0

ძირითადი აქტივები

311

35.183

14.439

5.0

4.0

4.0

4.0

არაწარმოებული აქტივები

314

128.6

101.457

135.0

45.0

43.0

43.0

მიწა

3141

128.572

101.457

135.0

45.0

43.0

43.0

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან (სახაზინო კოდი 3390)

 

2.604

2.583

5.0

5.0

3.0

3.0

შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3391)

 

 

 

 

 

 

 

შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე (სახაზინო კოდი 3392)

 

125.968

98.874

130.0

40.0

40.0

40.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლება)

32

0.000

7.080

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

3212

 

 

 

 

 

 

სესხები

3214

 

 

 

 

 

 

სხვადებიტორული დავალიანებები

3218

 

7.080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

 

 

 

 

 

 

 

საშინაო

 

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 


 

ცხრილი №3

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ათას ლარებში

 

 

ორგ. კოდი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

სულ

  ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

11,764.303

11,049.963

10,800.000

10,000.0

10,100.0

11,000.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

173.000

183.0

182.0

181.0

181.0

181.0

ხარჯები

8,605.676

7,640.0

7,231.0

6,792.8

6,772.6

6,760.5

შრომის ანაზღაურება

1,158.400

1,204.501

1,242.1

1,231.3

1,231.3

1,231.3

საქონელი და მომსახურება

2,073.541

2,536.394

3,033.6

2,456.1

2,451.1

2,456.1

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

42.543

46.51

50.2

47.0

47.0

47.0

 მივლინებები

5.343

4.837

8.3

8.3

8.3

8.3

 ოფისის ხარჯები

1,221.350

1,437.428

1,790.460

1,463.6

1,463.6

1,463.6

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

18.900

3.8

12.0

12.0

12.0

12.0

 კვების ხარჯები

125.775

158.542

180.0

180.0

180.0

180.0

 სამედიცინო ხარჯები

10.130

7.200

112.1

112.0

112.0

112.0

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.000

4.632

4.6

5.0

0.0

5.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

166.752

346.111

323.4

197.9

197.9

197.9

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

482.748

527.333

552.584

430.3

430.3

430.3

პროცენტი

0.000

195.748

279.367

166.1

150.9

133.8

სუბსიდიები

3,638.216

2,557.032

1,582.4

1,958.7

1,958.7

1,958.7

გრანტები

16.800

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,700.279

813.363

848.710

774.0

774.0

774.0

სხვა ხარჯები

18.440

332.933

244.8

206.5

206.5

206.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,158.627

3,067.125

3,423.848

3,087.5

3,192.5

4,087.5

ვალდებულებების კლება

0.000

342.867

145.121

119.746

134.933

152.045

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

2,030.250

2,207.502

2,183.39

2,049.11

2,049.11

2,049.11

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133.000

143.00

142.0

141.0

141.0

141.0

ხარჯები

1,612.324

1,681.39

1,995.0

1,829.4

1,814.2

1,797.1

შრომის ანაზღაურება

929.222

945.95

978.2

967.8

967.8

967.8

საქონელი და მომსახურება

637.709

538.688

732.4

690.4

690.4

690.4

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

39.783

46.511

48.2

45.0

45.0

45.0

 მივლინებები

4.191

3.940

6.6

6.6

6.6

6.6

 ოფისის ხარჯები

139.352

172.218

232.5

197.4

197.4

197.4

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

18.900

3.80

12.0

12.0

12.0

12.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

148.309

159.931

191.32

184.14

184.14

184.14

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

287.174

152.288

241.757

245.300

245.300

245.300

პროცენტი

0.000

195.748

279.367

166.094

150.907

133.795

სუბსიდიები

25.200

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები

16.800

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.393

1.00

5.0

5.0

5.0

5.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

417.926

183.247

43.3

100.0

100.0

100.0

ვალდებულებების კლება

0.000

342.867

145.1

119.7

134.9

152.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

255.889

253.986

292.497

279.6

279.6

279.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.000

20.00

20.0

19.0

19.0

19.0

ხარჯები

255.889

253.99

289.5

279.6

279.6

279.6

შრომის ანაზღაურება

174.519

173.86

173.44

163.0

163.0

163.0

საქონელი და მომსახურება

81.370

80.12

116.057

116.6

116.6

116.6

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7.105

24.53

26.080

26.1

26.1

26.1

 მივლინებები

1.194

1.02

1.50

1.5

1.5

1.5

 ოფისის ხარჯები

20.648

24.07

32.120

33.0

33.0

33.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22.276

28.98

36.92

36.0

36.0

36.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30.147

1.53

19.4

20.0

20.0

20.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

3.0

 

 

 

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,619.827

1,405.541

1,399.157

1,416.350

1,416.350

1,416.350

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118.000

123.0

122.0

122.0

122.0

122.0

ხარჯები

1,201.901

1,222.294

1,358.857

1,316.350

1,316.350

1,316.350

შრომის ანაზღაურება

754.703

772.088

804.80

804.8

804.8

804.8

საქონელი და მომსახურება

443.805

449.205

549.1

506.6

506.6

506.6

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

32.678

21.985

22.08

18.9

18.9

18.9

 მივლინებები

2.997

2.924

5.1

5.1

5.1

5.1

 ოფისის ხარჯები

118.704

148.151

200.407

164.4

164.4

164.4

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

3.900

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

126.033

130.951

154.400

148.14

148.14

148.14

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

159.493

145.194

167.07

170.00

170.00

170.00

სოციალური უზრუნველყოფა

3.393

1.001

5.0

5.0

5.0

5.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

417.926

183.247

40.30

100.0

100.0

100.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.0

50.0

50.0

50.0

50.0

ხარჯები

0.000

0.0

50.0

50.0

50.0

50.0

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.0

50.0

50.0

50.0

50.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

50.0

50.0

50.0

50.0

01 04

სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

30.588

5.560

5.250

5.300

5.300

5.300

ხარჯები

30.588

5.560

5.250

5.300

5.300

5.300

საქონელი და მომსახურება

5.388

5.560

5.250

5.300

5.300

5.300

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.388

5.560

5.250

5.300

5.300

5.300

სუბსიდიები

25.200

 

 

 

 

 

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება

92.146

538.615

424.488

285.840

285.840

285.840

ხარჯები

92.146

195.748

279.367

166.094

150.907

133.795

საქონელი და მომსახურება

92.146

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

92.146

 

 

 

 

 

პროცენტი

 

195.748

279.367

166.094

150.907

133.795

ვალდებულებების კლება

 

342.867

145.121

119.746

134.933

152.045

01 06

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

16.800

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

16.800

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები

16.800

 

 

 

 

 

01 07

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

15.000

3.8

12.0

12.0

12.0

12.0

ხარჯები

15.000

3.8

12.0

12.0

12.0

12.0

საქონელი და მომსახურება

15.000

3.8

12.0

12.0

12.0

12.0

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

15.000

3.8

12.0

12.0

12.0

12.0

02 00

მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური

178.188

259.667

276.63

201.44

196.44

201.44

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.000

27.0

27.0

27.0

27.0

27.0

ხარჯები

178.188

214.797

226.6

201.4

196.4

201.4

შრომის ანაზღაურება

148.684

173.158

173.44

173.4

173.4

173.4

საქონელი და მომსახურება

29.504

35.446

46.7

21.5

16.5

21.5

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2.760

0.00

2.0

2.0

2.0

2.0

 მივლინებები

0.120

0.042

0.5

0.5

0.5

0.5

 ოფისის ხარჯები

8.096

7.285

20.77

14.0

14.0

14.0

 

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

4.632

4.6

5.0

 

5.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.748

21.24

18.820

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.780

2.250

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

6.2

6.5

6.5

6.5

6.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

44.870

50.0

 

 

 

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

342.348

306.740

163.349

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

342.348

306.740

163.349

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.000

204.553

163.3

0.0

0.0

0.0

 ოფისის ხარჯები

 

47.055

62.149

 

 

 

 

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

155.453

99.0

 

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.05

2.2

 

 

 

სუბსიდიები

337.848

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

4.500

102.187

0.0

 

 

 

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

107.115

111.155

130.110

129.240

129.240

129.240

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.000

13.0

13.0

13.0

13.0

13.0

ხარჯები

107.115

111.2

130.11

129.2

129.2

129.2

შრომის ანაზღაურება

80.494

85.4

90.40

90.0

90.0

90.0

საქონელი და მომსახურება

26.621

25.8

39.7

39.2

39.2

39.2

 მივლინებები

1.032

0.9

1.2

1.2

1.2

1.2

 ოფისის ხარჯები

8.164

8.2

12.110

12.2

12.2

12.2

 სამედიცინო ხარჯები

10.130

7.2

12.1

12.0

12.0

12.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.295

9.5

14.260

13.8

13.8

13.8

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

107.115

111.155

130.11

129.24

129.24

129.24

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.000

13.0

13.0

13.0

13.0

13.0

ხარჯები

107.115

111.16

130.11

129.2

129.2

129.2

შრომის ანაზღაურება

80.494

85.392

90.40

90.04

90.04

90.04

საქონელი და მომსახურება

26.621

25.76

39.71

39.20

39.20

39.20

 მივლინებები

1.032

0.855

1.2

1.2

1.2

1.2

 ოფისის ხარჯები

8.164

8.218

12.11

12.2

12.2

12.2

 სამედიცინო ხარჯები

10.130

7.20

12.1

12.0

12.0

12.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.295

9.49

14.26

13.8

13.8

13.8

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,701.477

4,511.590

5,275.38

4,447.49

4,552.49

5,447.49

ხარჯები

1,274.459

1,674.332

1,944.8

1,460.0

1,460.00

1,460.0

საქონელი და მომსახურება

1,212.550

1,405.472

1,666.5

1,220.0

1,220.00

1,220.0

 ოფისის ხარჯები

1,065.738

1,103.816

1,462.9

1,140.0

1,140.00

1,140.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

146.812

301.656

203.6

80.0

80.00

80.0

სუბსიდიები

47.969

44.3

40.0

40.0

40.00

40.0

სხვა ხარჯები

13.940

224.6

238.3

200.0

200.00

200.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,427.018

2,837.258

3,330.5

2,987.5

3,092.49

3,987.5

05 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

21.310

21.120

6.251

0.0

0.00

0.0

ხარჯები

0.000

14.232

0.000

0.0

0.00

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.000

14.232

0.000

0.0

0.00

0.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14.232

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.310

6.888

6.251

 

 

 

05 02

საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

20.719

14.391

12.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

20.719

14.391

12.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

20.719

14.391

12.0

0.0

0.0

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20.7

14.391

12.0

 

 

 

05 03

მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი

24.012

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

24.012

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

24.012

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24.012

 

 

 

 

 

05 04

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

477.079

946.571

2,226.677

1,550.0

1,550.0

1,550.0

ხარჯები

0.000

175.607

233.528

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.000

175.607

233.528

0.0

0.0

0.0

 ოფისის ხარჯები

 

174.670

233.528

 

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.937

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

477.079

770.964

1,993.149

1,550.0

1,550.0

1,550.0

05 05

 ტრანსპორტის შეძენის და რემონტის ხარჯები

0.000

0.000

79.812

100.0

100.0

100.0

ხარჯები

0.000

0.000

37.3

100.0

100.0

100.0

სხვა ხარჯები

 

 

37.3

100.0

100.0

100.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

42.512

 

 

 

05 06

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

2.992

4.990

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.992

4.99

 

 

 

 

05 07

დასუფთავების ღონისძიებები

647.668

451.150

505.92

500.0

500.0

500.0

ხარჯები

604.268

451.15

480.0

500.0

500.0

500.0

საქონელი და მომსახურება

604.268

451.15

480.0

500.0

500.0

500.0

 ოფისის ხარჯები

604.268

451.150

480.0

500.0

500.0

500.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.400

 

25.920

 

 

 

05 08

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება

902.736

790.556

95.084

565.0

565.0

1,502.5

ხარჯები

37.214

39.839

20.0

65.0

65.0

65.0

საქონელი და მომსახურება

37.214

39.839

20.0

65.0

65.0

65.0

 ოფისის ხარჯები

18.958

19.844

20.0

30.0

30.0

30.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18.256

19.995

 

35.0

35.0

35.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

865.522

750.717

75.084

500.0

500.0

1,437.5

05 09

ბინათმშენებლობა

45.709

228.42

241.00

100.0

100.0

100.0

ხარჯები

0.000

228.42

201.000

100.0

100.0

100.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.865

0.000

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.865

0.000

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

224.55

201.0

100.0

100.0

100.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45.7

 

40.0

 

 

 

05 10

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია

571.021

516.631

383.387

937.5

1,042.5

1,000.0

ხარჯები

0.600

12.144

34.125

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.600

12.144

34.125

0.0

0.0

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.600

12.144

34.125

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

570.4

504.487

349.262

937.5

1,042.5

1,000.0

05 11

გარე განათების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია

513.559

561.468

630.0

500.0

500.0

500.0

ხარჯები

442.512

393.614

500.0

500.0

500.0

500.0

საქონელი და მომსახურება

442.512

393.614

500.0

500.0

500.0

500.0

 ოფისის ხარჯები

442.512

393.614

500.0

500.0

500.0

500.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71.047

167.854

130.0

 

 

 

05 12

სარიტუალო სახლების მოწყობა

156.799

224.394

313.986

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.000

0.880

88.831

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.88

88.831

0.0

0.0

0.0

 ოფისის ხარჯები

 

 

84.376

 

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.88

4.455

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156.799

223.514

225.2

 

 

 

05 13

 ქვეწარმავლებისაგან და სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

23.091

25.00

35.0

35.0

35.0

35.0

ხარჯები

23.091

25.00

35.0

35.0

35.0

35.0

საქონელი და მომსახურება

23.091

25.00

35.0

35.0

35.0

35.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

23.091

25.000

35.0

35.0

35.0

35.0

05 14

შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია

9.766

0.798

80.0

10.0

10.0

10.0

ხარჯები

0.000

0.8

10.0

10.0

10.0

10.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.8

10.0

10.0

10.0

10.0

 ოფისის ხარჯები

 

0.798

10.0

10.0

10.0

10.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.8

0.0

70.0

 

 

 

05 15

გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია

10.271

26.559

8.000

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.000

19.566

0.000

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

19.566

0.000

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.566

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.271

6.99

8.0

 

 

 

05 16

მემორიალის მოწყობა

2.354

0.009

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.000

0.009

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.009

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.009

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.354

 

 

 

 

 

05 17

ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია

0.000

135.468

175.002

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

135.468

175.002

 

 

 

05 18

სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი

53.932

25.819

96.791

10.0

10.0

10.0

ხარჯები

0.000

25.819

56.791

10.0

10.0

10.0

საქონელი და მომსახურება

0.000

25.819

56.791

10.0

10.0

10.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25.819

56.791

10.0

10.0

10.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.932

 

40.0

 

 

 

05 19

სასაწყობო ოთახის მშენებლობა

24.891

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.891

 

 

 

 

 

05 20

ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები

6.445

0.015

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

4.145

0.015

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

4.145

0.015

0.0

0.0

0.0

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.145

0.015

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.300

 

 

 

 

 

05 21

ქალაქის რუკების , ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები

50.518

0.072

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

45.018

0.072

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

45.018

0.072

0.0

0.0

0.0

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

45.018

0.072

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

 

 

 

 

 

05 22

მასალები და ჭურჭელი

10.971

144.290

61.256

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

10.971

144.290

61.256

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

10.971

144.290

61.256

0.0

0.0

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.971

144.290

61.256

 

 

 

05 23

სპორტული მოედნების მოწყობა

52.825

75.403

0.000

0.00

0.00

0.00

ხარჯები

0.000

49.181

0.000

0.00

0.00

0.00

საქონელი და მომსახურება

0.000

49.181

0.000

0.00

0.00

0.00

 ოფისის ხარჯები

 

28.740

 

 

 

 

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20.441

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.8

26.222

 

 

 

 

05 24

სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

9.500

0.000

70.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.5

 

70.0

 

 

 

05 25

დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა პატრონობა

47.969

133.468

147.013

40.0

40.0

40.0

ხარჯები

47.969

44.307

80.00

40.0

40.0

40.0

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

40.0

0.0

0.0

0.0

 ოფისის ხარჯები

 

 

40.0

 

 

 

სუბსიდიები

48.0

44.307

40.0

40.0

40.0

40.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

89.161

67.013

 

 

 

05 26

კულტურის სახლები და მუზეუმების რეკონსტრუქცია

1.40

185.00

108.2

100.0

100.0

100.0

ხარჯები

0.00

35.00

95.0

100.0

100.0

100.0

საქონელი და მომსახურება

0.00

35.00

95.0

100.0

100.0

100.0

 ოფისის ხარჯები

 

35.0

95.0

100.0

100.0

100.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.40

150.0

13.2

 

 

 

05 27

სამონასტრო კომპლექსი

13.940

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ხარჯები

13.940

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

სხვა ხარჯები

13.9

 

 

 

 

 

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1,106.043

825.924

393.7

840.0

840.0

840.0

ხარჯები

792.360

825.924

393.7

840.0

840.0

840.0

საქონელი და მომსახურება

10.782

100.169

0.0

100.0

100.0

100.0

 ოფისის ხარჯები

0.000

98.836

0.0

100.0

100.0

100.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.782

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

781.578

725.8

393.71

740.0

740.0

740.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

313.683

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

752.835

824.591

393.71

840.0

840.0

840.0

ხარჯები

738.578

824.591

393.71

840.0

840.0

840.0

საქონელი და მომსახურება

0.000

98.836

0.0

100.0

100.0

100.0

 ოფისის ხარჯები

 

98.836

 

100.0

100.0

100.0

სუბსიდიები

738.578

725.755

393.71

740.0

740.0

740.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.257

 

 

 

 

 

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

353.208

1.333

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

53.782

1.333

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

10.782

1.333

0.0

0.0

0.0

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.782

1.333

 

 

 

 

სუბსიდიები

43.000

0.000

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

299.426

 

 

 

 

 

07 00

სპორტული და კულტულური ღონისძიებები

2,476.221

1,820.720

1,253.720

1,283.7

1,283.7

1,283.7

ხარჯები

2,476.221

1,819.0

1,253.720

1,283.7

1,283.7

1,283.7

საქონელი და მომსახურება

30.600

32.0

105.00

105.0

105.0

105.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.400

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30.200

32.0

105.0

105.0

105.0

105.0

სუბსიდიები

2,445.621

1,787.0

1,148.72

1,178.7

1,178.7

1,178.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

07 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

15.320

3.75

10.0

10.0

10.0

10.0

ხარჯები

15.320

2.0

10.0

10.0

10.0

10.0

საქონელი და მომსახურება

0.200

2.0

10.0

10.0

10.0

10.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.200

2.0

10.0

10.0

10.0

10.0

სუბსიდიები

15.120

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.75

 

 

 

 

07 02

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

0.400

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.400

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.400

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.400

 

 

 

 

 

07 03

სპორტული სკოლები

397.429

351.096

320.0

350.0

350.0

350.0

ხარჯები

397.429

351.096

320.0

350.0

350.0

350.0

სუბსიდიები

397.429

351.096

320.0

350.0

350.0

350.0

07 04

საფეხბურთო კლუბის „სიონის" ხარჯები

900.000

345.000

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

900.000

345.000

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

900.000

345.000

 

 

 

 

07 05

საკლუბო, საბიბლიოტეკო, სამუზეუმო გაერთიანება

623.142

569.5

495.0

495.0

495.0

495.0

ხარჯები

623.142

569.5

495.0

495.0

495.0

495.0

სუბსიდიები

623.142

569.5

495.0

495.0

495.0

495.0

07 06

მუსიკალური კოლექტივები

110.000

110.0

102.7

102.7

102.7

102.7

ხარჯები

110.000

110.0

102.7

102.7

102.7

102.7

სუბსიდიები

110.000

110.0

102.72

102.72

102.72

102.72

07 07

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

244.344

221.8

130.0

130.0

130.0

130.0

ხარჯები

244.344

221.755

130.0

130.0

130.0

130.0

საქონელი და მომსახურება

30.000

30.0

95.0

95.0

95.0

95.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30.000

30.0

95.0

95.0

95.0

95.0

სუბსიდიები

214.344

191.755

35.0

35.0

35.0

35.0

07 08

ეპარქიის ხარჯები

100.000

124.5

100.0

100.0

100.0

100.0

ხარჯები

100.000

124.5

100.0

100.0

100.0

100.0

სუბსიდიები

100.000

124.5

100.0

100.0

100.0

100.0

07 09

თეატრების სუბსიდირება

85.586

95.075

96.0

96.0

96.0

96.0

ხარჯები

85.586

95.075

96.0

96.0

96.0

96.0

სუბსიდიები

85.586

95.075

96.0

96.0

96.0

96.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

1,822.661

1,006.665

1,123.71

1,049.00

1,049.00

1,049.00

ხარჯები

1,822.661

1,006.665

1,123.7

1,049.0

1,049.0

1,049.0

საქონელი და მომსახურება

125.775

194.303

280.0

280.0

280.0

280.0

 კვების ხარჯები

125.775

158.5

180.0

180.0

180.0

180.0

 სამედიცინო ხარჯები

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.000

35.8

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,696.886

812.362

843.7

769.0

769.0

769.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

154.712

144.5

144.890

152.0

152.0

152.0

ხარჯები

154.712

144.5

144.890

152.0

152.0

152.0

სოციალური უზრუნველყოფა

154.712

144.5

144.890

152.0

152.0

152.0

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

125.775

158.5

180.0

180.0

180.0

180.0

ხარჯები

125.775

158.5

180.0

180.0

180.0

180.0

საქონელი და მომსახურება

125.775

158.5

180.0

180.0

180.0

180.0

 კვების ხარჯები

125.775

158.542

180.0

180.0

180.0

180.0

08 03

ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება

97.041

96.419

109.82

110.0

110.0

110.0

ხარჯები

97.041

96.419

109.82

110.0

110.0

110.0

სოციალური უზრუნველყოფა

97.041

96.419

109.82

110.0

110.0

110.0

08 04

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

51.007

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

51.007

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

51.007

 

 

 

 

 

08 05

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

25.360

84.79

110.0

110.0

110.0

110.0

ხარჯები

25.360

84.79

110.0

110.0

110.0

110.0

სოციალური უზრუნველყოფა

25.360

84.788

110.0

110.0

110.0

110.0

08 06

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

199.744

128.1

150.0

150.0

150.0

150.0

ხარჯები

199.744

128.1

150.0

150.0

150.0

150.0

სოციალური უზრუნველყოფა

199.744

128.1

150.0

150.0

150.0

150.0

08 07

მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა

720.985

35.646

82.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

720.985

35.646

82.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

720.985

35.646

82.0

 

 

 

08 08

პედაგოგების და მოქალაქეების მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი

157.000

144.0

144.0

144.0

144.0

144.0

ხარჯები

157.000

144.0

144.0

144.0

144.0

144.0

სოციალური უზრუნველყოფა

157.000

144.0

144.0

144.0

144.0

144.0

08 09

სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები

17.512

22.95

20.0

20.0

20.0

20.0

ხარჯები

17.512

22.95

20.0

20.0

20.0

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

17.512

22.95

20.0

20.0

20.0

20.0

08 10

მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები

139.295

68.09

50.0

50.0

50.0

50.0

ხარჯები

139.295

68.09

50.0

50.0

50.0

50.0

სოციალური უზრუნველყოფა

139.295

68.09

50.0

50.0

50.0

50.0

08 11

ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურეობა

0.000

1.8

0.00

0.00

0.00

0.00

ხარჯები

0.000

1.8

0.00

0.00

0.00

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.80

 

 

 

 

08 12

სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები

8.300

6.50

8.0

8.0

8.0

8.0

ხარჯები

8.300

6.50

8.0

8.0

8.0

8.0

სოციალური უზრუნველყოფა

8.300

6.50

8.0

8.0

8.0

8.0

08 13

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

101.330

99.761

100.0

100.0

100.0

100.0

ხარჯები

101.330

99.761

100.0

100.0

100.0

100.0

საქონელი და მომსახურება

0.000

35.761

100.0

100.0

100.0

100.0

 სამედიცინო ხარჯები

 

 

100.0

100.0

100.0

100.0

 

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35.761

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

101.330

64.0

 

 

 

 

08 14

დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები

24.600

15.596

25.0

25.0

25.0

25.0

ხარჯები

24.600

15.596

25.0

25.0

25.0

25.0

სოციალური უზრუნველყოფა

24.600

15.596

25.0

25.0

25.0

25.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ფუნქციონალური კოდი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის პროგნოზი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,030.250

2,207.502

2,183.392

2,049.11

2,049.11

2,049.110

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,875.716

1,659.53

1,741.654

1,745.970

1,745.970

1,745.970

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,875.716

1,659.527

1,691.654

1,695.97

1,695.97

1,695.97

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.00

0.000

50.000

50.000

50.000

50.000

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

30.588

5.560

5.25

5.30

5.30

5.30

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

30.588

5.560

5.250

5.30

5.30

5.30

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

92.1

538.615

424.488

285.840

285.840

285.840

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

16.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

15.0

3.8

12.0

12.0

12.0

12.0

702

თავდაცვა

107.115

111.155

130.110

129.24

129.24

129.24

7021

შეიარაღებული ძალები

107.115

111.155

130.11

129.24

129.24

129.24

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

520.536

566.407

439.979

201.44

196.44

201.44

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

342.35

306.740

163.349

0.00

0.00

0.00

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

178.19

259.667

276.630

201.44

196.44

201.44

704

ეკონომიკური საქმიანობა

546.112

987.072

2,324.740

1,650.00

1,650.00

1,650.00

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

66.041

35.511

18.251

0.00

0.00

0.00

70421

სოფლის მეურნეობა

66.041

35.511

18.251

0.0

0.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

480.071

951.561

2,306.489

1,650.00

1,650.00

1,650.00

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

477.1

946.571

2,306.489

1,650.0

1,650.0

1,650.0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

2.992

4.990

0.000

0.000

0.000

0.000

705

გარემოს დაცვა

1,550.404

1,241.706

601.004

1,065.0

1,065.0

2,002.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

647.7

451.150

505.920

500.0

500.0

500.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

902.7

790.556

95.084

565.0

565.0

1,502.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,479.327

1,888.941

2,024.422

1,592.49

1,697.49

1,655.00

7061

ბინათმშენებლობა

45.7

228.418

241.000

100.0

100.0

100.0

7063

წყალმომარაგება

571.0

516.631

383.387

937.5

1,042.5

1,000.0

7064

გარე განათება

513.6

561.468

630.00

500.0

500.0

500.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

349.0

582.424

770.035

55.0

55.0

55.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

256.042

246.08

244.890

252.0

252.0

252.0

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

101.3

99.8

100.0

100.0

100.0

100.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

101.3

99.8

100.0

100.0

100.0

100.0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

154.7

144.52

144.890

152.0

152.0

152.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,601.855

2,214.591

1,578.933

1,423.72

1,423.72

1,423.72

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,407.72

904.967

537.013

390.00

390.00

390.00

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

835.448

963.369

811.920

803.720

803.720

803.720

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

244.34

221.755

130.00

130.00

130.00

130.00

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

114.3

124.500

100.0

100.0

100.0

100.0

709

განათლება

1,106.043

825.924

393.710

840.00

840.00

840.00

7091

სკოლამდელი აღზრდა

752.84

824.591

393.71

840.00

840.00

840.00

7092

ზოგადი განათლება

353.208

1.333

0.00

0.00

0.00

0.00

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

353.208

1.333

0.00

0.00

0.00

0.00

710

სოციალური დაცვა

1,566.619

760.587

878.820

797.00

797.00

797.00

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

76.37

84.788

110.00

110.00

110.00

110.00

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

51.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

25.4

84.8

110.00

110.0

110.0

110.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

97.0

96.4

109.82

110.0

110.0

110.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

199.7

128.1

150.00

150.0

150.0

150.0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

167.89

197.088

225.00

225.0

225.0

225.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,025.6

254.235

284.00

202.0

202.0

202.0

 

სულ

11,764.303

11,049.963

10,800.000

10,000.0

10,100.0

11,000.00