ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება№33
2011 წლის 7 ივნისი
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ,,ბ ოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში(სსმ V, №57, 30.11.2010, მუხ.1721) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 9950,837 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№2),
კერძოდ:
ა) გადასახადები 1552.10ათ. ლარი;
ბ) გრატები 1226,554 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები 7172,183ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პროცენტები138,50ათ. ლარი;
გ.ბ) დივიდენდები 5,00ათ. ლარი;
გ.გ) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 6783,083ათ. ლარი;
გ.დ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი,ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან 20,00ათ. ლარი;
გ.ე) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 27,20ათ. ლარი;
გ.ვ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 198,40ათ. ლარი;
2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 1039,063ათ. ლარი (ცხრილი№1,№2),
მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების კლება 222,00ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 877,163ათ. ლარი.“.
ბ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები
1.ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება
განისაზღვროს 11050.00ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№3,№4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2214,615ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვითმ მ ართველობის ორგანოები 1726,954ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 45.923ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 5.25თ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 424,488ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურებაში 12.00ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 118,110 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 118,110 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 439,479ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 163,349ათ. ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 276,13 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 2434,362ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 96,251ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 2338,111ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 629,504 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 505,92 ათ. ლარი;
ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 123,584 ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2051,499ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 259,00ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 356,639ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 660,00 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
775,86ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 259,39ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 100,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 159,39ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 1598,216ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 543,219ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 820,997ათ. ლარი;
თ.გ) ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 130,00ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა104,00 ათ.ლარი;
ი) განათლება 418,71ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 418,71 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 886,115 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
110,00ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 109,82ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 150,00ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება
კლასიფიცირებას 232,30ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
284,00ათ. ლარი.
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1, №3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 3569,471 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 145,121ათ. ლარი.“.
გ) დადგენილების მე-6 მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„8. შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი“ 53,50 ათ. ლარი.“;
დ) დადგენილებ ი ს მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს 11050.00ათ. ლარით (ცხრილი №1,№2,№3,№4)“.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი
|
|
|
|
|
| ცხრილი №1
|
| ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
| 2009 წლის ფაქტი
| 2010 წლის ფაქტი
| 2011 წლის გეგმა
| 2012 წლის პროგნოზი
| 2013 წლის პროგნოზი
| 2014 წლის პროგნოზი
|
| შემოსავლები
| 11,251.351
| 11,300.578
| 9,950.837
| 9,956.00
| 10,056.00
| 10,956.00
|
| გადასახადები
| 1,506.536
| 2,008.072
| 1,552.100
| 1,568.100
| 1,568.200
| 1,568.200
|
| გრანტები
| 2,396.129
| 1,692.967
| 1,226.554
| 280.000
| 280.000
| 280.000
|
| სხვა შემოსავლები
| 7,348.686
| 7,599.539
| 7,172.183
| 8,107.900
| 8,207.800
| 9,107.80
|
|
|
|
|
|
|
|
| ხარჯები
| 8,605.676
| 7,639.971
| 7,335.408
| 6,792.76
| 6,772.58
| 6,760.47
|
| შრომის ანაზღაურება
| 1,158.4
| 1,204.501
| 1,242.080
| 1,231.3
| 1,231.3
| 1,231.3
|
| საქონელი და მომსახურება
| 2,073.5
| 2,536.394
| 3,075.741
| 2,456.1
| 2,451.1
| 2,456.1
|
| პროცენტი
| 0.0
| 195.748
| 279.367
| 166.1
| 150.9
| 133.8
|
| სუბსიდიები
| 3,638.2
| 2,557.032
| 1,599.210
| 1,958.7
| 1,958.7
| 1,958.7
|
| გრანტები
| 16.8
| 0.000
| 0.000
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 1,700.3
| 813.363
| 862.430
| 774.0
| 774.0
| 774.0
|
| სხვა ხარჯები
| 18.4
| 332.933
| 276.580
| 206.5
| 206.5
| 206.5
|
|
|
|
|
|
|
|
| საოპერაციო სალდო
| 2,645.675
| 3,660.6
| 2,615.429
| 3,163.2
| 3,283.4
| 4,195.5
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება
| 2,994.9
| 2,951.2
| 3,347.471
| 3,043.5
| 3,148.5
| 4,043.5
|
| ზრდა
| 3,158.627
| 3,067.125
| 3,569.471
| 3,087.490
| 3,192.490
| 4,087.490
|
| კლება
| 163.755
| 115.896
| 222.000
| 44.000
| 44.000
| 44.000
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო
| -349.197
| 709.378
| -732.042
| 119.746
| 134.933
| 152.045
|
|
|
|
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ცვლილება
| -349.197
| 366.511
| -877.163
| 0.000
| 0.000
| 0.000
|
| ზრდა
| 514.785
| 888.376
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| ვალუტა და დეპოზიტები
| 514.785
| 888.376
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| სესხები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| კლება
| 863.982
| 521.865
| 877.163
| 0.000
| 0.000
| 0.000
|
| ვალუტა და დეპოზიტები
| 863.982
| 514.785
| 877.163
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| სესხები
| 0.0
| 0.00
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები
| 0.0
| 7.080
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
| ვალდებულებების ცვლილება
| 0.0
| -342.867
| -145.121
| -119.746
| -134.933
| -152.045
|
| ზრდა
| 0.0
| 0.00
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| საგარეო
| 0.0
| 0.00
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| საშინაო
| 0.0
| 0.00
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| კლება
| 0.0
| 342.867
| 145.121
| 119.746
| 134.933
| 152.045
|
| საგარეო
| 0.0
| 0.00
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| საშინაო
| 0.0
| 342.867
| 145.121
| 119.746
| 134.933
| 152.045
|
|
|
|
|
|
|
|
| ბალანსი
| 0.000
| 0.000
| 0.000
| 0.000
| 0.000
| 0.000
|
|
|
|
|
|
| ცხრილი №3
|
| ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში
|
| ორგ. კოდი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
| 2009 წლის ფაქტი
| 2010 წლის ფაქტი
| 2011 წლის გეგმა
| 2012 წლის პროგნოზი
| 2013 წლის პროგნოზი
| 2014 წლის პროგნოზი
|
| სულ
| ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
| 11,764.303
| 11,049.963
| 11,050.000
| 10,000.0
| 10,100.0
| 11,000.0
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 173.000
| 183.0
| 161.0
| 180.0
| 180.0
| 180.0
|
|
| ხარჯები
| 8,605.676
| 7,640.0
| 7,335.4
| 6,792.8
| 6,772.6
| 6,760.5
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 1,158.400
| 1,204.501
| 1,242.1
| 1,231.3
| 1,231.3
| 1,231.3
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 2,073.541
| 2,536.394
| 3,075.7
| 2,456.1
| 2,451.1
| 2,456.1
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
| 42.543
| 46.51
| 50.2
| 47.0
| 47.0
| 47.0
|
|
| მივლინებები
| 5.343
| 4.837
| 8.3
| 8.3
| 8.3
| 8.3
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 1,221.350
| 1,437.428
| 1,808.113
| 1,463.6
| 1,463.6
| 1,463.6
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
| 18.900
| 3.8
| 17.0
| 12.0
| 12.0
| 12.0
|
|
| კვების ხარჯები
| 125.775
| 158.542
| 187.3
| 180.0
| 180.0
| 180.0
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
| 10.130
| 7.200
| 104.1
| 112.0
| 112.0
| 112.0
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
| 0.000
| 4.632
| 4.6
| 5.0
| 0.0
| 5.0
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 166.752
| 346.111
| 325.5
| 197.9
| 197.9
| 197.9
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 482.748
| 527.333
| 570.633
| 430.3
| 430.3
| 430.3
|
|
| პროცენტი
| 0.000
| 195.748
| 279.367
| 166.1
| 150.9
| 133.8
|
|
| სუბსიდიები
| 3,638.216
| 2,557.032
| 1,599.2
| 1,958.7
| 1,958.7
| 1,958.7
|
|
| გრანტები
| 16.800
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 1,700.279
| 813.363
| 862.430
| 774.0
| 774.0
| 774.0
|
|
| სხვა ხარჯები
| 18.440
| 332.933
| 276.6
| 206.5
| 206.5
| 206.5
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 3,158.627
| 3,067.125
| 3,569.471
| 3,087.5
| 3,192.5
| 4,087.5
|
|
| ვალდებულებების კლება
| 0.000
| 342.867
| 145.121
| 119.746
| 134.933
| 152.045
|
| 01 00
| მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
| 2,030.250
| 2,207.502
| 2,214.615
| 2,049.11
| 2,049.11
| 2,049.11
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 133.000
| 143.00
| 125.0
| 134.0
| 134.0
| 134.0
|
|
| ხარჯები
| 1,612.324
| 1,681.39
| 2,010.9
| 1,829.4
| 1,814.2
| 1,797.1
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 929.222
| 945.95
| 978.2
| 967.8
| 967.8
| 967.8
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 637.709
| 538.688
| 748.3
| 690.4
| 690.4
| 690.4
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
| 39.783
| 46.511
| 48.2
| 45.0
| 45.0
| 45.0
|
|
| მივლინებები
| 4.191
| 3.940
| 6.6
| 6.6
| 6.6
| 6.6
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 139.352
| 172.218
| 227.9
| 197.4
| 197.4
| 197.4
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
| 18.900
| 3.80
| 17.0
| 12.0
| 12.0
| 12.0
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 148.309
| 159.931
| 191.32
| 184.14
| 184.14
| 184.14
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 287.174
| 152.288
| 257.305
| 245.300
| 245.300
| 245.300
|
|
| პროცენტი
| 0.000
| 195.748
| 279.367
| 166.094
| 150.907
| 133.795
|
|
| სუბსიდიები
| 25.200
| 0.00
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| გრანტები
| 16.800
| 0.00
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 3.393
| 1.00
| 5.0
| 5.0
| 5.0
| 5.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 417.926
| 183.247
| 58.6
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| ვალდებულებების კლება
| 0.000
| 342.867
| 145.1
| 119.7
| 134.9
| 152.0
|
| 01 01
| მუნიციპალიტეტის საკრებულო
| 255.889
| 253.986
| 292.497
| 279.6
| 279.6
| 279.6
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 15.000
| 20.00
| 15.0
| 15.0
| 15.0
| 15.0
|
|
| ხარჯები
| 255.889
| 253.99
| 289.5
| 279.6
| 279.6
| 279.6
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 174.519
| 173.86
| 173.44
| 163.0
| 163.0
| 163.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 81.370
| 80.12
| 116.057
| 116.6
| 116.6
| 116.6
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
| 7.105
| 24.53
| 26.080
| 26.1
| 26.1
| 26.1
|
|
| მივლინებები
| 1.194
| 1.02
| 1.50
| 1.5
| 1.5
| 1.5
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 20.648
| 24.07
| 32.120
| 33.0
| 33.0
| 33.0
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 22.276
| 28.98
| 36.92
| 36.0
| 36.0
| 36.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 30.147
| 1.53
| 19.437
| 20.0
| 20.0
| 20.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
| 3.0
|
|
|
|
| 01 02
| მუნიციპალიტეტის გამგეობა
| 1,619.827
| 1,405.541
| 1,434.457
| 1,416.350
| 1,416.350
| 1,416.350
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 118.000
| 123.0
| 110.0
| 119.0
| 119.0
| 119.0
|
|
| ხარჯები
| 1,201.901
| 1,222.294
| 1,378.879
| 1,316.350
| 1,316.350
| 1,316.350
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 754.703
| 772.088
| 804.80
| 804.8
| 804.8
| 804.8
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 443.805
| 449.205
| 569.1
| 506.6
| 506.6
| 506.6
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
| 32.678
| 21.985
| 22.08
| 18.9
| 18.9
| 18.9
|
|
| მივლინებები
| 2.997
| 2.924
| 5.1
| 5.1
| 5.1
| 5.1
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 118.704
| 148.151
| 195.804
| 164.4
| 164.4
| 164.4
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
| 3.900
| 0.0
| 5.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 126.033
| 130.951
| 154.400
| 148.14
| 148.14
| 148.14
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 159.493
| 145.194
| 186.695
| 170.00
| 170.00
| 170.00
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 3.393
| 1.001
| 5.0
| 5.0
| 5.0
| 5.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 417.926
| 183.247
| 55.58
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
| 01 03
| სარეზერვო ფონდი
| 0.000
| 0.0
| 45.923
| 50.0
| 50.0
| 50.0
|
|
| ხარჯები
| 0.000
| 0.0
| 45.923
| 50.0
| 50.0
| 50.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.000
| 0.0
| 45.923
| 50.0
| 50.0
| 50.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
| 45.923
| 50.0
| 50.0
| 50.0
|
| 01 04
| სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
| 30.588
| 5.560
| 5.250
| 5.300
| 5.300
| 5.300
|
|
| ხარჯები
| 30.588
| 5.560
| 5.250
| 5.300
| 5.300
| 5.300
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 5.388
| 5.560
| 5.250
| 5.300
| 5.300
| 5.300
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 5.388
| 5.560
| 5.250
| 5.300
| 5.300
| 5.300
|
|
| სუბსიდიები
| 25.200
|
|
|
|
|
|
| 01 05
| წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება
| 92.146
| 538.615
| 424.488
| 285.840
| 285.840
| 285.840
|
|
| ხარჯები
| 92.146
| 195.748
| 279.367
| 166.094
| 150.907
| 133.795
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 92.146
| 0.000
| 0.000
| 0.000
| 0.000
| 0.000
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 92.146
|
|
|
|
|
|
|
| პროცენტი
|
| 195.748
| 279.367
| 166.094
| 150.907
| 133.795
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
| 342.867
| 145.121
| 119.746
| 134.933
| 152.045
|
| 01 06
| საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
| 16.800
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ხარჯები
| 16.800
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| გრანტები
| 16.800
|
|
|
|
|
|
| 01 07
| მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
| 15.000
| 3.8
| 12.0
| 12.0
| 12.0
| 12.0
|
|
| ხარჯები
| 15.000
| 3.8
| 12.0
| 12.0
| 12.0
| 12.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 15.000
| 3.8
| 12.0
| 12.0
| 12.0
| 12.0
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
| 15.000
| 3.8
| 12.0
| 12.0
| 12.0
| 12.0
|
| 02 00
| მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური
| 178.188
| 259.667
| 276.13
| 201.44
| 196.44
| 201.44
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 27.000
| 27.0
| 23.0
| 33.0
| 33.0
| 33.0
|
|
| ხარჯები
| 178.188
| 214.797
| 232.7
| 201.4
| 196.4
| 201.4
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 148.684
| 173.158
| 173.44
| 173.4
| 173.4
| 173.4
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 29.504
| 35.446
| 46.7
| 21.5
| 16.5
| 21.5
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
| 2.760
| 0.00
| 2.0
| 2.0
| 2.0
| 2.0
|
|
| მივლინებები
| 0.120
| 0.042
| 0.5
| 0.5
| 0.5
| 0.5
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 8.096
| 7.285
| 20.77
| 14.0
| 14.0
| 14.0
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
| 4.632
| 4.6
| 5.0
|
| 5.0
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 10.748
| 21.24
| 18.820
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 7.780
| 2.250
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები
|
| 6.2
| 12.6
| 6.5
| 6.5
| 6.5
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 44.870
| 43.4
|
|
|
|
| 03 00
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
| 342.348
| 306.740
| 163.349
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ხარჯები
| 342.348
| 306.740
| 163.349
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.000
| 204.553
| 163.3
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
| 47.055
| 62.149
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
| 155.453
| 99.0
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
| 2.05
| 2.2
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები
| 337.848
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები
| 4.500
| 102.187
| 0.0
|
|
|
|
| 04 00
| თავდაცვის ღონისძიებები
| 107.115
| 111.155
| 118.110
| 129.240
| 129.240
| 129.240
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 13.000
| 13.0
| 13.0
| 13.0
| 13.0
| 13.0
|
|
| ხარჯები
| 107.115
| 111.2
| 118.11
| 129.2
| 129.2
| 129.2
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 80.494
| 85.4
| 90.40
| 90.0
| 90.0
| 90.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 26.621
| 25.8
| 27.7
| 39.2
| 39.2
| 39.2
|
|
| მივლინებები
| 1.032
| 0.9
| 1.2
| 1.2
| 1.2
| 1.2
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 8.164
| 8.2
| 12.110
| 12.2
| 12.2
| 12.2
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
| 10.130
| 7.2
| 0.1
| 12.0
| 12.0
| 12.0
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 7.295
| 9.5
| 14.260
| 13.8
| 13.8
| 13.8
|
| 04 01
| სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
| 107.115
| 111.155
| 118.110
| 129.24
| 129.24
| 129.24
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 13.000
| 13.0
| 13.0
| 13.0
| 13.0
| 13.0
|
|
| ხარჯები
| 107.115
| 111.16
| 118.11
| 129.2
| 129.2
| 129.2
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 80.494
| 85.392
| 90.40
| 90.04
| 90.04
| 90.04
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 26.621
| 25.76
| 27.71
| 39.20
| 39.20
| 39.20
|
|
| მივლინებები
| 1.032
| 0.855
| 1.2
| 1.2
| 1.2
| 1.2
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 8.164
| 8.218
| 12.11
| 12.2
| 12.2
| 12.2
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
| 10.130
| 7.20
| 0.1
| 12.0
| 12.0
| 12.0
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 7.295
| 9.49
| 14.26
| 13.8
| 13.8
| 13.8
|
| 05 00
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
| 3,701.477
| 4,511.590
| 5,451.784
| 4,447.49
| 4,552.49
| 5,447.49
|
|
| ხარჯები
| 1,274.459
| 1,674.332
| 2,009.3
| 1,460.0
| 1,460.00
| 1,460.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 1,212.550
| 1,405.472
| 1,690.5
| 1,220.0
| 1,220.00
| 1,220.0
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 1,065.738
| 1,103.816
| 1,485.2
| 1,140.0
| 1,140.00
| 1,140.0
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 2.1
| 0.0
| 0.00
| 0.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 146.812
| 301.656
| 203.3
| 80.0
| 80.00
| 80.0
|
|
| სუბსიდიები
| 47.969
| 44.3
| 56.8
| 40.0
| 40.00
| 40.0
|
|
| სხვა ხარჯები
| 13.940
| 224.6
| 262.0
| 200.0
| 200.00
| 200.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 2,427.018
| 2,837.258
| 3,442.5
| 2,987.5
| 3,092.49
| 3,987.5
|
| 05 01
| სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და არხის მჭრელი სპეციალური დანადგარის შეძენა
| 21.310
| 21.120
| 84.251
| 0.0
| 0.00
| 0.0
|
|
| ხარჯები
| 0.000
| 14.232
| 0.000
| 0.0
| 0.00
| 0.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.000
| 14.232
| 0.000
| 0.0
| 0.00
| 0.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
| 14.232
| 0.000
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 21.310
| 6.888
| 84.251
|
|
|
|
| 05 02
| საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
| 20.719
| 14.391
| 12.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ხარჯები
| 20.719
| 14.391
| 12.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 20.719
| 14.391
| 12.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 20.7
| 14.391
| 12.0
|
|
|
|
| 05 03
| მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი
| 24.012
| 0.000
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ხარჯები
| 24.012
| 0.000
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 24.012
| 0.000
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 24.012
|
|
|
|
|
|
| 05 04
| გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
| 477.079
| 946.571
| 2,261.579
| 1,550.0
| 1,550.0
| 1,550.0
|
|
| ხარჯები
| 0.000
| 175.607
| 226.960
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.000
| 175.607
| 226.960
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
| 174.670
| 226.960
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
| 0.937
| 0.000
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 477.079
| 770.964
| 2,034.619
| 1,550.0
| 1,550.0
| 1,550.0
|
| 05 05
| ტრანსპორტის შეძენის ხარჯები
| 0.000
| 0.000
| 76.532
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| ხარჯები
| 0.000
| 0.000
| 34.02
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
| 34.02
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
| 42.512
|
|
|
|
| 05 06
| გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია
| 2.992
| 4.990
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 2.992
| 4.99
|
|
|
|
|
| 05 07
| დასუფთავების ღონისძიებები
| 647.668
| 451.150
| 505.92
| 500.0
| 500.0
| 500.0
|
|
| ხარჯები
| 604.268
| 451.15
| 480.0
| 500.0
| 500.0
| 500.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 604.268
| 451.15
| 480.0
| 500.0
| 500.0
| 500.0
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 604.268
| 451.150
| 480.0
| 500.0
| 500.0
| 500.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 43.400
|
| 25.920
|
|
|
|
| 05 08
| საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება
| 902.736
| 790.556
| 123.584
| 565.0
| 565.0
| 1,502.5
|
|
| ხარჯები
| 37.214
| 39.839
| 48.5
| 65.0
| 65.0
| 65.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 37.214
| 39.839
| 48.5
| 65.0
| 65.0
| 65.0
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 18.958
| 19.844
| 32.0
| 30.0
| 30.0
| 30.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 18.256
| 19.995
| 16.5
| 35.0
| 35.0
| 35.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 865.522
| 750.717
| 75.084
| 500.0
| 500.0
| 1,437.5
|
| 05 09
| ბინათმშენებლობა
| 45.709
| 228.42
| 259.00
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| ხარჯები
| 0.000
| 228.42
| 228.000
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 3.865
| 0.000
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
| 3.865
| 0.000
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები
|
| 224.55
| 228.00
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 45.7
|
| 31.0
|
|
|
|
| 05 10
| წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია
| 571.021
| 516.631
| 356.639
| 937.5
| 1,042.5
| 1,000.0
|
|
| ხარჯები
| 0.600
| 12.144
| 34.125
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.600
| 12.144
| 34.125
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 0.600
| 12.144
| 34.125
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 570.4
| 504.487
| 322.514
| 937.5
| 1,042.5
| 1,000.0
|
| 05 11
| გარე განათების რეაბილიტაცია ესპლუატაცია
| 513.559
| 561.468
| 660.0
| 500.0
| 500.0
| 500.0
|
|
| ხარჯები
| 442.512
| 393.614
| 530.0
| 500.0
| 500.0
| 500.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 442.512
| 393.614
| 530.0
| 500.0
| 500.0
| 500.0
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 442.512
| 393.614
| 529.0
| 500.0
| 500.0
| 500.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
| 1.0
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 71.047
| 167.854
| 130.0
|
|
|
|
| 05 12
| სარიტუალო სახლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობის სამუშაოები
| 156.799
| 224.394
| 294.205
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ხარჯები
| 0.000
| 0.880
| 34.455
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.000
| 0.88
| 34.455
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
| 30.000
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
| 0.88
| 4.455
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 156.799
| 223.514
| 259.750
|
|
|
|
| 05 13
| ქვეწარმავლებისაგან და სხვა ცხოველებისგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
| 23.091
| 25.00
| 35.0
| 35.0
| 35.0
| 35.0
|
|
| ხარჯები
| 23.091
| 25.00
| 35.0
| 35.0
| 35.0
| 35.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 23.091
| 25.00
| 35.0
| 35.0
| 35.0
| 35.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 23.091
| 25.000
| 35.0
| 35.0
| 35.0
| 35.0
|
| 05 14
| შადრევნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
| 9.766
| 0.798
| 76.0
| 10.0
| 10.0
| 10.0
|
|
| ხარჯები
| 0.000
| 0.8
| 10.0
| 10.0
| 10.0
| 10.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.8
| 10.0
| 10.0
| 10.0
| 10.0
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
| 0.798
| 10.0
| 10.0
| 10.0
| 10.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 9.8
| 0.0
| 66.0
|
|
|
|
| 05 15
| გაჩერებების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
| 10.271
| 26.559
| 8.000
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ხარჯები
| 0.000
| 19.566
| 0.000
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 19.566
| 0.000
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
| 19.566
| 0.000
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 10.271
| 6.99
| 8.0
|
|
|
|
| 05 16
| მემორიალის მოწყობა
| 2.354
| 0.009
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ხარჯები
| 0.000
| 0.009
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.000
| 0.009
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
| 0.009
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 2.354
|
|
|
|
|
|
| 05 17
| ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია
| 0.000
| 135.468
| 174.884
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 135.468
| 174.884
|
|
|
|
| 05 18
| სასაფლაოების შემოღობვის ხარჯი
| 53.932
| 25.819
| 96.791
| 10.0
| 10.0
| 10.0
|
|
| ხარჯები
| 0.000
| 25.819
| 96.791
| 10.0
| 10.0
| 10.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.000
| 25.819
| 96.791
| 10.0
| 10.0
| 10.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
| 25.819
| 96.791
| 10.0
| 10.0
| 10.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 53.932
|
|
|
|
|
|
| 05 19
| სასაწყობო ოთახის მშენებლობა
| 24.891
| 0.000
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 24.891
|
|
|
|
|
|
| 05 20
| ბუნებრივი აირის საუბნო მრიცხველები
| 6.445
| 0.015
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ხარჯები
| 4.145
| 0.015
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 4.145
| 0.015
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 4.145
| 0.015
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 2.300
|
|
|
|
|
|
| 05 21
| ქალაქის რუკების , ქალაქის და სოფლების ქუჩების ნუმერაცია, ვებგვედის შექმნა, სემინარები
| 50.518
| 0.072
| 5.5
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ხარჯები
| 45.018
| 0.072
| 5.5
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 45.018
| 0.072
| 5.5
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
| 2.1
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 45.018
| 0.072
| 3.4
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 5.5
|
|
|
|
|
|
| 05 22
| მასალები და ჭურჭელი
| 10.971
| 144.290
| 82.200
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ხარჯები
| 10.971
| 144.290
| 82.200
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 10.971
| 144.290
| 82.200
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
| 82.2
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 10.971
| 144.290
|
|
|
|
|
| 05 23
| სპორტული მოედნების მოწყობა
| 52.825
| 75.403
| 0.000
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
|
| ხარჯები
| 0.000
| 49.181
| 0.000
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.000
| 49.181
| 0.000
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
| 28.740
|
|
|
|
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
| 20.441
| 0.000
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 52.8
| 26.222
|
|
|
|
|
| 05 24
| სპორტული დარბაზების და საცურაო აუზის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
| 9.500
| 0.000
| 70.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 9.5
|
| 70.0
|
|
|
|
| 05 25
| დასვენების სკვერების და პარკის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, მოვლა პატრონობა
| 47.969
| 133.468
| 153.219
| 40.0
| 40.0
| 40.0
|
|
| ხარჯები
| 47.969
| 44.307
| 53.50
| 40.0
| 40.0
| 40.0
|
|
| სუბსიდიები
| 48.0
| 44.307
| 53.5
| 40.0
| 40.0
| 40.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 89.161
| 99.719
|
|
|
|
| 05 26
| კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
| 1.40
| 185.00
| 113.20
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| ხარჯები
| 0.00
| 35.00
| 95.0
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.00
| 35.00
| 95.0
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
| 35.0
| 95.0
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 1.40
| 150.0
| 18.2
|
|
|
|
| 05 27
| სამონასტრო კომპლექსი
| 13.940
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
|
| ხარჯები
| 13.940
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
|
| სხვა ხარჯები
| 13.9
|
|
|
|
|
|
| 05 28
| კომუნალური მეურნეობის ბაზის გაუმჯობესება
| 0.000
| 0.00
| 3.28
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
|
| ხარჯები
| 0.000
| 0.00
| 3.28
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
|
| სუბსიდიები
|
|
| 3.28
|
|
|
|
| 06 00
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები
| 1,106.043
| 825.924
| 418.7
| 840.0
| 840.0
| 840.0
|
|
| ხარჯები
| 792.360
| 825.924
| 393.7
| 840.0
| 840.0
| 840.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 10.782
| 100.169
| 0.0
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 0.000
| 98.836
| 0.0
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 10.782
| 1.3
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| სუბსიდიები
| 781.578
| 725.8
| 393.71
| 740.0
| 740.0
| 740.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 313.683
| 0.0
| 25.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 06 01
| სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
| 752.835
| 824.591
| 418.71
| 840.0
| 840.0
| 840.0
|
|
| ხარჯები
| 738.578
| 824.591
| 393.71
| 840.0
| 840.0
| 840.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.000
| 98.836
| 0.0
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
| 98.836
|
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| სუბსიდიები
| 738.578
| 725.755
| 393.71
| 740.0
| 740.0
| 740.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 14.257
|
| 25.0
|
|
|
|
| 06 02
| საჯარო სკოლების დაფინანსება
| 353.208
| 1.333
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ხარჯები
| 53.782
| 1.333
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 10.782
| 1.333
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 10.782
| 1.333
|
|
|
|
|
|
| სუბსიდიები
| 43.000
| 0.000
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 299.426
|
|
|
|
|
|
| 07 00
| სპორტული და კულტულური ღონისძიებები
| 2,476.221
| 1,820.720
| 1,261.797
| 1,283.7
| 1,283.7
| 1,283.7
|
|
| ხარჯები
| 2,476.221
| 1,819.0
| 1,261.797
| 1,283.7
| 1,283.7
| 1,283.7
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 30.600
| 32.0
| 111.08
| 105.0
| 105.0
| 105.0
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 4.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 0.400
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 30.200
| 32.0
| 107.1
| 105.0
| 105.0
| 105.0
|
|
| სუბსიდიები
| 2,445.621
| 1,787.0
| 1,148.72
| 1,178.7
| 1,178.7
| 1,178.7
|
|
| სხვა ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 2.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 0.000
| 1.8
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 07 01
| კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
| 15.320
| 3.75
| 14.1
| 10.0
| 10.0
| 10.0
|
|
| ხარჯები
| 15.320
| 2.0
| 14.1
| 10.0
| 10.0
| 10.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.200
| 2.0
| 12.1
| 10.0
| 10.0
| 10.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 0.200
| 2.0
| 12.077
| 10.0
| 10.0
| 10.0
|
|
| სუბსიდიები
| 15.120
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
| 2.0
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 1.75
|
|
|
|
|
| 07 02
| ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
| 0.400
| 0.0
| 4.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ხარჯები
| 0.400
| 0.0
| 4.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.400
| 0.0
| 4.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
| 4.0
|
|
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 0.400
|
|
|
|
|
|
| 07 03
| სპორტული სკოლები
| 397.429
| 351.096
| 320.0
| 350.0
| 350.0
| 350.0
|
|
| ხარჯები
| 397.429
| 351.096
| 320.0
| 350.0
| 350.0
| 350.0
|
|
| სუბსიდიები
| 397.429
| 351.096
| 320.0
| 350.0
| 350.0
| 350.0
|
| 07 04
| საფეხბურთო კლუბის ,,სიონის" ხარჯები
| 900.000
| 345.000
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ხარჯები
| 900.000
| 345.000
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| სუბსიდიები
| 900.000
| 345.000
|
|
|
|
|
| 07 05
| საკლუბო, საბიბლიოტეკო, სამუზეუმო გაერთიანება
| 623.142
| 569.5
| 495.0
| 495.0
| 495.0
| 495.0
|
|
| ხარჯები
| 623.142
| 569.5
| 495.0
| 495.0
| 495.0
| 495.0
|
|
| სუბსიდიები
| 623.142
| 569.5
| 495.0
| 495.0
| 495.0
| 495.0
|
| 07 06
| მუსიკალური კოლექტივები
| 110.000
| 110.0
| 102.7
| 102.7
| 102.7
| 102.7
|
|
| ხარჯები
| 110.000
| 110.0
| 102.7
| 102.7
| 102.7
| 102.7
|
|
| სუბსიდიები
| 110.000
| 110.0
| 102.72
| 102.72
| 102.72
| 102.72
|
| 07 07
| ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
| 244.344
| 221.8
| 130.0
| 130.0
| 130.0
| 130.0
|
|
| ხარჯები
| 244.344
| 221.755
| 130.0
| 130.0
| 130.0
| 130.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 30.000
| 30.0
| 95.0
| 95.0
| 95.0
| 95.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 30.000
| 30.0
| 95.0
| 95.0
| 95.0
| 95.0
|
|
| სუბსიდიები
| 214.344
| 191.755
| 35.0
| 35.0
| 35.0
| 35.0
|
| 07 08
| ეპარქიის ხარჯები
| 100.000
| 124.5
| 100.0
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| ხარჯები
| 100.000
| 124.5
| 100.0
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| სუბსიდიები
| 100.000
| 124.5
| 100.0
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
| 07 09
| თეატრების სუბსიდირება
| 85.586
| 95.075
| 96.0
| 96.0
| 96.0
| 96.0
|
|
| ხარჯები
| 85.586
| 95.075
| 96.0
| 96.0
| 96.0
| 96.0
|
|
| სუბსიდიები
| 85.586
| 95.075
| 96.0
| 96.0
| 96.0
| 96.0
|
| 08 00
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
| 1,822.661
| 1,006.665
| 1,145.51
| 1,049.00
| 1,049.00
| 1,049.00
|
|
| ხარჯები
| 1,822.661
| 1,006.665
| 1,145.5
| 1,049.0
| 1,049.0
| 1,049.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 125.775
| 194.303
| 288.1
| 280.0
| 280.0
| 280.0
|
|
| კვების ხარჯები
| 125.775
| 158.5
| 187.3
| 180.0
| 180.0
| 180.0
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 100.0
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 0.000
| 35.8
| 0.8
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 1,696.886
| 812.362
| 857.4
| 769.0
| 769.0
| 769.0
|
| 08 01
| საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
| 154.712
| 144.5
| 159.390
| 152.0
| 152.0
| 152.0
|
|
| ხარჯები
| 154.712
| 144.5
| 159.390
| 152.0
| 152.0
| 152.0
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 154.712
| 144.5
| 159.390
| 152.0
| 152.0
| 152.0
|
| 08 02
| უფასო სასადილოს დაფინანსება
| 125.775
| 158.5
| 187.295
| 180.0
| 180.0
| 180.0
|
|
| ხარჯები
| 125.775
| 158.5
| 187.295
| 180.0
| 180.0
| 180.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 125.775
| 158.5
| 187.295
| 180.0
| 180.0
| 180.0
|
|
| კვების ხარჯები
| 125.775
| 158.542
| 187.295
| 180.0
| 180.0
| 180.0
|
| 08 03
| ხანდაზმულთა სახლის სუბსიდირება
| 97.041
| 96.419
| 109.82
| 110.0
| 110.0
| 110.0
|
|
| ხარჯები
| 97.041
| 96.419
| 109.82
| 110.0
| 110.0
| 110.0
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 97.041
| 96.419
| 109.82
| 110.0
| 110.0
| 110.0
|
| 08 04
| ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
| 51.007
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ხარჯები
| 51.007
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 51.007
|
|
|
|
|
|
| 08 05
| შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
| 25.360
| 84.79
| 110.0
| 110.0
| 110.0
| 110.0
|
|
| ხარჯები
| 25.360
| 84.79
| 110.0
| 110.0
| 110.0
| 110.0
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 25.360
| 84.788
| 110.0
| 110.0
| 110.0
| 110.0
|
| 08 06
| ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
| 199.744
| 128.1
| 150.0
| 150.0
| 150.0
| 150.0
|
|
| ხარჯები
| 199.744
| 128.1
| 150.0
| 150.0
| 150.0
| 150.0
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 199.744
| 128.1
| 150.0
| 150.0
| 150.0
| 150.0
|
| 08 07
| მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა
| 720.985
| 35.646
| 82.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| ხარჯები
| 720.985
| 35.646
| 82.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 720.985
| 35.646
| 82.0
|
|
|
|
| 08 08
| პედაგოგების და მოქალაქეების მუნიციპალური ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი
| 157.000
| 144.0
| 144.0
| 144.0
| 144.0
| 144.0
|
|
| ხარჯები
| 157.000
| 144.0
| 144.0
| 144.0
| 144.0
| 144.0
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 157.000
| 144.0
| 144.0
| 144.0
| 144.0
| 144.0
|
| 08 09
| სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარებები
| 17.512
| 22.95
| 20.0
| 20.0
| 20.0
| 20.0
|
|
| ხარჯები
| 17.512
| 22.95
| 20.0
| 20.0
| 20.0
| 20.0
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 17.512
| 22.95
| 20.0
| 20.0
| 20.0
| 20.0
|
| 08 10
| მოქალაქეებზე გაცემული ერთჯერადი დახმარებები
| 139.295
| 68.09
| 50.0
| 50.0
| 50.0
| 50.0
|
|
| ხარჯები
| 139.295
| 68.09
| 50.0
| 50.0
| 50.0
| 50.0
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 139.295
| 68.09
| 50.0
| 50.0
| 50.0
| 50.0
|
| 08 11
| ავადმყოფთა ამბულატორიული მომსახურეობა
| 0.000
| 1.8
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
|
| ხარჯები
| 0.000
| 1.8
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
| 1.80
|
|
|
|
|
| 08 12
| სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები
| 8.300
| 6.50
| 8.0
| 8.0
| 8.0
| 8.0
|
|
| ხარჯები
| 8.300
| 6.50
| 8.0
| 8.0
| 8.0
| 8.0
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 8.300
| 6.50
| 8.0
| 8.0
| 8.0
| 8.0
|
| 08 13
| ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
| 101.330
| 99.761
| 100.0
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| ხარჯები
| 101.330
| 99.761
| 100.0
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.000
| 35.761
| 100.0
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
| 100.0
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
| 35.761
|
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 101.330
| 64.0
|
|
|
|
|
| 08 14
| დევნილთა დახმარებაზე გაწეული ხარჯები
| 24.600
| 15.596
| 25.00
| 25.0
| 25.0
| 25.0
|
|
| ხარჯები
| 24.600
| 15.596
| 25.00
| 25.0
| 25.0
| 25.0
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.000
| 0.0
| 0.78
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
| 0.78
|
|
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 24.600
| 15.596
| 24.22
| 25.0
| 25.0
| 25.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
| ცხრილი №4
|
|
| ათასი ლარი
|
| ფუნქციონალური კოდი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
| 2009 წლის ფაქტი
| 2010 წლის ფაქტი
| 2011 წლის გეგმა
| 2012 წლის პროგნოზი
| 2013 წლის პროგნოზი
| 2014 წლის პროგნოზი
|
| 701
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
| 2,030.250
| 2,207.502
| 2,214.615
| 2,049.11
| 2,049.11
| 2,049.110
|
| 7011
| აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
| 1,875.716
| 1,659.53
| 1,772.877
| 1,745.970
| 1,745.970
| 1,745.970
|
| 70111
| აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
| 1,875.716
| 1,659.527
| 1,726.954
| 1,695.97
| 1,695.97
| 1,695.97
|
| 70112
| ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
| 0.00
| 0.000
| 45.923
| 50.000
| 50.000
| 50.000
|
| 7013
| საერთო დანიშნულების მომსახურება
| 30.588
| 5.560
| 5.25
| 5.30
| 5.30
| 5.30
|
| 70133
| საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
| 30.588
| 5.560
| 5.250
| 5.30
| 5.30
| 5.30
|
| 7016
| ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
| 92.1
| 538.615
| 424.488
| 285.840
| 285.840
| 285.840
|
| 7017
| საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
| 16.8
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 7018
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
| 15.0
| 3.8
| 12.0
| 12.0
| 12.0
| 12.0
|
| 702
| თავდაცვა
| 107.115
| 111.155
| 118.110
| 129.24
| 129.24
| 129.24
|
| 7021
| შეიარაღებული ძალები
| 107.115
| 111.155
| 118.11
| 129.24
| 129.24
| 129.24
|
| 703
| საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
| 520.536
| 566.407
| 439.479
| 201.44
| 196.44
| 201.44
|
| 7031
| პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
| 342.35
| 306.740
| 163.349
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 7032
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
| 178.19
| 259.667
| 276.130
| 201.44
| 196.44
| 201.44
|
| 704
| ეკონომიკური საქმიანობა
| 546.112
| 987.072
| 2,434.362
| 1,650.00
| 1,650.00
| 1,650.00
|
| 7042
| სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
| 66.041
| 35.511
| 96.251
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 70421
| სოფლის მეურნეობა
| 66.041
| 35.511
| 96.251
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 7045
| ტრანსპორტი
| 480.071
| 951.561
| 2,338.111
| 1,650.00
| 1,650.00
| 1,650.00
|
| 70451
| საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
| 477.1
| 946.571
| 2,338.111
| 1,650.0
| 1,650.0
| 1,650.0
|
| 70455
| მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
| 2.992
| 4.990
| 0.000
| 0.000
| 0.000
| 0.000
|
| 705
| გარემოს დაცვა
| 1,550.404
| 1,241.706
| 629.504
| 1,065.0
| 1,065.0
| 2,002.5
|
| 7051
| ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
| 647.7
| 451.150
| 505.920
| 500.0
| 500.0
| 500.0
|
| 7052
| ჩამდინარე წყლების მართვა
| 902.7
| 790.556
| 123.584
| 565.0
| 565.0
| 1,502.5
|
| 706
| საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
| 1,479.327
| 1,888.941
| 2,051.499
| 1,592.49
| 1,697.49
| 1,655.00
|
| 7061
| ბინათმშენებლობა
| 45.7
| 228.418
| 259.000
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
| 7063
| წყალმომარაგება
| 571.0
| 516.631
| 356.639
| 937.5
| 1,042.5
| 1,000.0
|
| 7064
| გარე განათება
| 513.6
| 561.468
| 660.00
| 500.0
| 500.0
| 500.0
|
| 7066
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
| 349.0
| 582.424
| 775.860
| 55.0
| 55.0
| 55.0
|
| 707
| ჯანმრთელობის დაცვა
| 256.042
| 246.08
| 259.390
| 252.0
| 252.0
| 252.0
|
| 7071
| სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
| 101.3
| 99.8
| 100.0
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
| 70711
| ფარმაცევტული პროდუქცია
| 101.3
| 99.8
| 100.0
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
| 7072
| ამბულატორიული მომსახურება
| 0.0
| 1.8
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 70721
| ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
| 0.0
| 1.8
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 7074
| საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
| 154.7
| 144.52
| 159.390
| 152.0
| 152.0
| 152.0
|
| 708
| დასვენება, კულტურა და რელიგია
| 2,601.855
| 2,214.591
| 1,598.216
| 1,423.72
| 1,423.72
| 1,423.72
|
| 7081
| მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
| 1,407.72
| 904.967
| 543.219
| 390.00
| 390.00
| 390.00
|
| 7082
| მომსახურება კულტურის სფეროში
| 835.448
| 963.369
| 820.997
| 803.720
| 803.720
| 803.720
|
| 7083
| ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
| 244.34
| 221.755
| 130.00
| 130.00
| 130.00
| 130.00
|
| 7084
| რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
| 114.3
| 124.500
| 104.0
| 100.0
| 100.0
| 100.0
|
| 709
| განათლება
| 1,106.043
| 825.924
| 418.710
| 840.00
| 840.00
| 840.00
|
| 7091
| სკოლამდელი აღზრდა
| 752.84
| 824.591
| 418.71
| 840.00
| 840.00
| 840.00
|
| 7092
| ზოგადი განათლება
| 353.208
| 1.333
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 70923
| საშუალო ზოგადი განათლება
| 353.208
| 1.333
| 0.00
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
| 710
| სოციალური დაცვა
| 1,566.619
| 760.587
| 886.115
| 797.00
| 797.00
| 797.00
|
| 7101
| ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
| 76.37
| 84.788
| 110.00
| 110.00
| 110.00
| 110.00
|
| 71011
| ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
| 51.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 71012
| შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
| 25.4
| 84.8
| 110.00
| 110.0
| 110.0
| 110.0
|
| 7102
| ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
| 97.0
| 96.4
| 109.82
| 110.0
| 110.0
| 110.0
|
| 7104
| ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
| 199.7
| 128.1
| 150.00
| 150.0
| 150.0
| 150.0
|
| 7107
| სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
| 167.89
| 197.088
| 232.30
| 225.0
| 225.0
| 225.0
|
| 7109
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
| 1,025.6
| 254.235
| 284.00
| 202.0
| 202.0
| 202.0
|
|
| სულ
| 11,764.303
| 11,049.963
| 11,050.000
| 10,000.0
| 10,100.0
| 11,000.00
|