„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 21
2011 წლის 1 ივლისი
ქ. თბილისი
„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ბორჯომის მუნიციპალტიეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1.
შეტანილ იქნეს ცვლილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილების პირველ მუხლში:
გაიზარდოს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები – 531950 (ხუთას ოცდათერთმეტი ათას ცხრაას ორმოცდაათი) ლარით და 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 6368719 (ექვსი მილიონ სამას სამოცდარვა ათას შვიდას ცხრამეტი) ლარით.
აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯების წლიური გეგმა განისაზღვროს 8557894 (რვა მილიონ ხუთას ორმოცდაჩვიდმეტი ათას რვაას ოთხმოცდათოთხმეტი) ლარით.
მუხლი 2.
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი შემოსავლების ნაწილში 6368719 (ექვსი მილიონ სამას სამოცდარვა ათას შვიდას ცხრამეტი) ლარით, ხოლო ხარჯვით ნაწილში 8557894 (რვა მილიონ ხუთას ორმოცდაჩვიდმეტი ათას რვაას ოთხმოცდათოთხმეტი) ლარით (დანართი №№1,2,3,4).
მუხლი 3.
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ნ. გოგოლაძე
დანართი №1
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 7,082.0 | 6,218.7 | 1,693.8 | 4,525.0 |
| გადასახადები | 2,489.3 | 1,855.8 | 0.0 | 1,855.8 |
| გრანტები | 1,351.7 | 1,848.8 | 1,693.8 | 155.0 |
| სხვა შემოსავლები | 3,241.0 | 2,514.2 | 0.0 | 2,514.2 |
|
| ||||
| ხარჯები | 4,539.2 | 4,852.7 | 88.7 | 4,764.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 699.2 | 821.6 | 0.0 | 821.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,123.8 | 2,017.8 | 50.0 | 1,967.8 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,762.5 | 1,043.8 | 0.0 | 1,043.8 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.2 | 342.8 | 0.0 | 342.8 |
| სხვა ხარჯები | 474.5 | 626.8 | 38.7 | 588.1 |
|
| ||||
| საოპერაციო სალდო | 2,542.8 | 1,366.0 | 1,605.1 | -239.1 |
|
| ||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,254.0 | 3,399.4 | 1,605.1 | 1,794.3 |
| ზრდა | 3,321.2 | 3,549.4 | 1,605.1 | 1,944.3 |
| კლება | 67.2 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -711.2 | -2,033.4 | 0.0 | -2,033.4 |
|
| ||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -918.8 | -2,189.2 | 0.0 | -2,189.2 |
| ზრდა | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 3.2 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
|
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 922.0 | 2,189.2 | 0.0 | 2,189.2 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 922.0 | 2,189.2 |
| 2,189.2 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
|
| 0.0 | 0.0 |
|
| ||||
| ვალდებულებების ცვლილება | -207.6 | -155.8 | 0.0 | -155.8 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 207.6 | 155.8 | 0.0 | 155.8 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 207.6 | 155.8 | 0.0 | 155.8 |
|
| ||||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
დანართი №2
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 ბიუჯეტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | |
| შემოსულობები | 7,149.2 | 6,368.7 | 1,693.8 | 4,675.0 | |
| შემოსავლები | 7,082.0 | 6,218.7 | 1,693.8 | 4,525.0 | |
| გადასახადები | 2,489.3 | 1,855.8 | 0.0 | 1,855.8 | |
| ქონების გადასახადი | 2,489.3 | 1,370.8 | 0.0 | 1,370.8 | |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 791.2 | 637.0 | 0.0 | 637.0 | |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 69.5 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 111.0 | 15.8 | 0.0 | 15.8 | |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 20.2 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1,497.4 | 653.0 | 0.0 | 653.0 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 485.0 | 0.0 | 485.0 | |
| გრანტები | 1,351.7 | 1,848.8 | 1,693.8 | 155.0 | |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 1,351.7 | 1,848.8 | 1,693.8 | 155.0 | |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 137.0 | 155.0 | 0.0 | 155.0 | |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 137.0 | 155.0 | 0.0 | 155.0 | |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1,214.7 | 1,693.8 | 1,693.8 | 0.0 | |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 840.0 | 1,350.0 | 1,350.0 | 0.0 | |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 354.7 | 343.8 | 343.8 | 0.0 | |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა პროექტები | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვანკუვერში დაღუპული სპორტსმენის ოჯახისათვის | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შემოსავლები | 3,241.0 | 2,514.2 | 0.0 | 2,514.2 | |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 2,086.0 | 1,900.0 | 0.0 | 1,900.0 | |
| სხვა | 1,155.0 | 614.2 | 0.0 | 614.2 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 67.2 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გადასახდელები | 8,068.0 | 8,557.9 | 1,693.8 | 6,864.1 | |
| ხარჯები | 4,539.2 | 4,852.7 | 88.7 | 4,764.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 699.2 | 821.6 | 0.0 | 821.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,123.8 | 2,017.8 | 50.0 | 1,967.8 | |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 1,762.5 | 1,043.8 | 0.0 | 1,043.8 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.2 | 342.8 | 0.0 | 342.8 | |
| სხვა ხარჯები | 474.5 | 626.8 | 38.7 | 588.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,321.2 | 3,549.4 | 1,605.1 | 1,944.3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 207.6 | 155.8 | 0.0 | 155.8 | |
| ნაშთის ცვლილება | -918.8 | -2,189.2 | 0.0 | -2,189.2 | |
|
|
| ||||
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,157.2 | 1,300.8 | 0.0 | 1,300.8 |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 244.8 | 265.2 | 0.0 | 265.2 |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 70.1 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 68.9 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,426.7 | 4,176.2 | 665.2 | 3,511.1 |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 410.2 | 302.4 | 7.6 | 294.8 |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 907.2 | 1,788.2 | 1,015.7 | 772.5 |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 782.8 | 560.1 | 5.3 | 554.9 |
| სულ ჯამი | 8,068.0 | 8,557.9 | 1,693.8 | 6,864.1 | |
დანართი №3
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
| 2010 | 2011 ბიუჯეტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 7,149.2 | 6,368.7 | 1,693.8 | 4,675.0 |
| შემოსავლები | 1 | 7,082.0 | 6,218.7 | 1,693.8 | 4,525.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 67.2 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 1 | 7,082.0 | 6,218.7 | 1,693.8 | 4,525.0 |
| გადასახადები | 11 | 2,489.3 | 1,855.8 | 0.0 | 1,855.8 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 2,489.3 | 1,370.8 | 0.0 | 1,370.8 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 791.2 | 637.0 |
| 637.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 69.5 | 60.0 |
| 60.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 111.0 | 15.8 | 0.0 | 15.8 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 32.3 | 10.0 |
| 10.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 78.7 | 5.8 |
| 5.8 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 1131134 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 20.2 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 16.9 | 3.0 |
| 3.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 3.3 | 2.0 |
| 2.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 1,497.4 | 653.0 | 0.0 | 653.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 254.1 | 163.0 |
| 163.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 1,243.3 | 490.0 |
| 490.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 | 485.0 |
| 485.0 |
| გრანტები | 13 | 1,351.7 | 1,848.8 | 1,693.8 | 155.0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 1,351.7 | 1,848.8 | 1,693.8 | 155.0 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 137.0 | 155.0 | 0.0 | 155.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 137.0 | 155.0 |
| 155.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,214.7 | 1,693.8 | 1,693.8 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 840.0 | 1,350.0 | 1,350.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 354.7 | 343.8 | 343.8 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვანკუვერში დაღუპული სპორტსმენის ოჯახისათვის |
| 20.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
|
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
|
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 3,241.0 | 2,514.2 | 0.0 | 2,514.2 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 2,382.2 | 2,034.0 | 0.0 | 2,034.0 |
| პროცენტები | 1411 | 283.7 | 130.0 |
| 130.0 |
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რენტა | 1415 | 2,098.5 | 1,904.0 | 0.0 | 1,904.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 2,086.0 | 1,900.0 |
| 1,900.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 12.4 | 4.0 |
| 4.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 400.9 | 250.2 |
| 250.2 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 328.9 | 210.2 | 0.0 | 210.2 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 109.2 | 60.0 |
| 60.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.3 | 0.2 |
| 0.2 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142212 | 8.7 | 0.0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142215 | 53.1 | 25.0 |
| 25.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142216 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142214 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142299 | 157.7 | 125.0 |
| 125.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 1423 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 14231 | 72.1 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14232 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 143 | 72.1 | 40.0 |
| 40.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 144 | 212.1 | 100.0 |
| 100.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 145 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
| 245.8 | 130.0 |
| 130.0 |
|
| 31 |
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 311 | 67.2 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| ძირითადი აქტივები | 312 | 0.0 | 80.0 |
| 80.0 |
| მატერიალური მარაგები | 313 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფასეულობები | 314 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 3141 | 67.2 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| მიწა | 3143 | 67.2 | 70.0 |
| 70.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| 32 |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 3213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3214 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სესხები | 3215 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3216 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3217 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3218 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 322 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საგარეო | 3223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3224 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სესხები | 3225 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3226 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3227 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3228 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 33 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| 331 |
|
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| საშინაო |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
დანართი 4
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 ბიუჯეტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 8,068.0 | 8,557.894 | 1,693.769 | 6,864.125 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 127.0 | 136.000 | 0.000 | 136.000 | |
| ხარჯები | 4,539.2 | 4,852.693 | 88.658 | 4,764.035 | |
| შრომის ანაზღაურება | 699.2 | 821.560 | 0.000 | 821.560 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,123.8 | 2,017.810 | 50.000 | 1,967.810 | |
| სუბსიდიები | 1,762.5 | 1,043.765 | 0.000 | 1,043.765 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.2 | 342.760 | 0.000 | 342.760 | |
| სხვა ხარჯები | 474.5 | 626.798 | 38.658 | 588.140 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,321.2 | 3,549.411 | 1,605.111 | 1,944.300 | |
| ძირითადი აქტივები | 3,321.2 | 3,549.411 | 1,605.111 | 1,944.300 | |
| ვალდებულებების კლება | 207.6 | 155.790 | 0.000 | 155.790 | |
| საშინაო | 207.6 | 155.790 | 0.000 | 155.790 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,157.2 | 1,300.755 | 0.000 | 1,300.755 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 77.0 | 86.000 | 0.000 | 86.000 | |
| ხარჯები | 860.4 | 1,137.965 | 0.000 | 1,137.965 | |
| შრომის ანაზღაურება | 513.3 | 599.900 | 0.000 | 599.900 | |
| საქონელი და მომსახურება | 342.3 | 533.600 | 0.000 | 533.600 | |
| სუბსიდიები | 4.8 | 4.465 | 0.000 | 4.465 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 89.2 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 89.2 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | |
| ვალდებულებების კლება | 207.6 | 155.790 | 0.000 | 155.790 | |
| საშინაო | 207.6 | 155.790 | 0.000 | 155.790 | |
| 01 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 242.4 | 284.300 | 0.000 | 284.300 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 17.000 |
| 17 | |
| ხარჯები | 208.9 | 284.300 | 0.000 | 284.300 | |
| შრომის ანაზღაურება | 145.8 | 168.000 | 0.000 | 168.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 63.1 | 116.300 | 0.000 | 116.300 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 33.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 685.1 | 770.000 | 0.000 | 770.000 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 61.0 | 69.000 |
| 69.000 | |
| ხარჯები | 630.7 | 763.000 | 0.000 | 763.000 | |
| შრომის ანაზღაურება | 367.5 | 431.900 | 0.000 | 431.900 | |
| საქონელი და მომსახურება | 263.2 | 331.100 | 0.000 | 331.100 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.3 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 54.3 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 60.000 | 0.000 | 60.000 |
| ხარჯები | 0.0 | 60.000 | 0.000 | 60.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 60.000 | 0.000 | 60.000 | |
| 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 4.0 | 4.200 | 0.000 | 4.200 |
| ხარჯები | 4.0 | 4.200 | 0.000 | 4.200 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 4.200 | 0.000 | 4.200 | |
| 01 05 | შესყიდვებთან(აუქციონი ტენდერი) დაკავშირებული ხარჯი | 3.2 | 7.000 | 0.000 | 7.000 |
| ხარჯები | 3.2 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.2 | 7.000 | 0.000 | 7.000 | |
| 01 06 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 4.8 | 4.465 | 0.000 | 4.465 |
| ხარჯები | 4.8 | 4.465 | 0.000 | 4.465 | |
| სუბსიდიები | 4.8 | 4.465 |
| 4.465 | |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების საინვესტიციო პროექტების ძირისა და პროცენტის დაფარვა | 144.8 | 155.790 | 0.000 | 155.790 |
| ვალდებულებების კლება | 144.8 | 155.790 | 0.000 | 155.790 | |
| საშინაო | 144.8 | 155.790 | 0.000 | 155.790 | |
| 01 08 | დაბრუნებული თანხა | 62.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალდებულებების კლება | 62.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| საშინაო | 62.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 01 09 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 10.1 | 15.000 | 0.000 | 15.000 |
| ხარჯები | 8.8 | 15.000 | 0.000 | 15.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.8 | 15.000 | 0.000 | 15.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 1.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 02 00 | სახანძრო დაცვისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური | 244.8 | 265.210 | 0.000 | 265.210 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43.0 | 43.000 |
| 43.000 | |
| ხარჯები | 239.0 | 263.910 | 0.000 | 263.910 | |
| შრომის ანაზღაურება | 150.0 | 179.800 | 0.000 | 179.800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 80.7 | 81.020 | 0.000 | 81.020 | |
| სხვა ხარჯები | 8.4 | 3.090 | 0.000 | 3.090 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.8 | 1.300 | 0.000 | 1.300 | |
| ძირითადი აქტივები | 5.8 | 1.300 | 0.000 | 1.300 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 70.1 | 80.000 | 0.000 | 80.000 |
| ხარჯები | 70.1 | 80.000 | 0.000 | 80.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 70.1 | 80.000 | 0.000 | 80.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 68.9 | 85.000 | 0.000 | 85.000 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.000 |
| 7.000 | |
| ხარჯები | 68.9 | 85.000 | 0.000 | 85.000 | |
| შრომის ანაზღაურება | 35.9 | 41.860 | 0.000 | 41.860 | |
| საქონელი და მომსახურება | 27.1 | 38.140 | 0.000 | 38.140 | |
| სუბსიდიები | 5.9 | 5.000 |
| 5.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4,426.7 | 4,176.225 | 665.175 | 3,511.050 |
| ხარჯები | 1,388.3 | 1,690.849 | 75.799 | 1,615.050 | |
| საქონელი და მომსახურება | 458.1 | 1,140.850 | 50.000 | 1,090.850 | |
| სუბსიდიები | 532.6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სხვა ხარჯები | 397.5 | 549.999 | 25.799 | 524.200 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,038.4 | 2,485.376 | 589.376 | 1,896.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 3,038.4 | 2,485.376 | 589.376 | 1,896.000 | |
| 05 01 | ვეტერინალურ მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 8.750 | 0.000 | 8.750 |
| ხარჯები | 0.0 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 8.750 | 0.000 | 8.750 | |
| 05 01 | სოფლის მეურნეობის ტრაქტორების შეკეთება და შეძენა | 5.0 | 63.529 | 38.529 | 25.000 |
| ხარჯები | 5.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სხვა ხარჯები | 5.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 63.529 | 38.529 | 25.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.000 | 63.529 | 38.529 | 25.000 | |
| 05 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 1,298.1 | 1,010.636 | 10.636 | 1,000.000 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,298.1 | 1,010.636 | 10.636 | 1,000.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,298.1 | 1,010.636 | 10.636 | 1,000.000 | |
| 05 03 | ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 15.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 15.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 05 04 | ხიდების რეაბილიტაცია | 101.6 | 2.779 | 2.779 | 0.000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 101.6 | 2.779 | 2.779 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 101.6 | 2.779 | 2.779 | 0.000 | |
| 05 07 | სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და მოსაცდელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 20.9 | 90.000 | 50.000 | 40.000 |
| ხარჯები | 16.8 | 90.000 | 50.000 | 40.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 16.8 | 90.000 | 50.000 | 40.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 4.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 05 08 | სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა და ჭურჭლის შეძენა | 72.2 | 99.481 | 83.681 | 15.800 |
| ხარჯები | 4.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68.2 | 99.481 | 83.681 | 15.800 | |
| ძირითადი აქტივები | 68.2 | 99.481 | 83.681 | 15.800 | |
| 05 09 | სასაფლაოებისა და ეკლესიების შემოღობვა | 17.9 | 6.761 | 6.761 | 0.000 |
| ხარჯები | 17.9 | 6.761 | 6.761 | 0.000 | |
| სხვა ხარჯები | 17.9 | 6.761 | 6.761 | 0.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 05 10 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები | 0.0 | 40.000 | 0.000 | 40.000 |
| ხარჯები | 0.0 | 40.000 | 0.000 | 40.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 40.000 | 0.000 | 40.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივებ | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 05 11 | სარწყავი არხების მოწყობა | 11.9 | 40.000 | 0.000 | 40.000 |
| ხარჯები | 11.9 | 40.000 | 0.000 | 40.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 40.000 | 0.000 | 40.0 | |
| სხვა ხარჯები | 11.9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 05 12 | დაბის სახლი | 0.0 | 70.541 | 15.541 | 55.000 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 70.541 | 15.541 | 55.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 70.541 | 15.541 | 55.000 | |
| 05 11 | ბორჯომის შემოსასვლელის აღმნიშვნელი სტელის აღდგენა -რეაბილიტაცია | 24.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.000 | 0.000 |
|
| |
| ხარჯები | 24.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სხვა ხარჯები | 24.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 05 12 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვება გატანა.კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება | 419.1 | 472.100 | 0.000 | 472.100 |
| ხარჯები | 419.1 | 472.100 | 0.000 | 472.100 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 472.100 | 0.000 | 472.100 | |
| სუბსიდიები | 419.1 | 0.000 |
|
| |
| 05 13 | ნაგავმზიდი სპეც.მანქანის, სანაგვე კონტეინერებისა და ურნების შესყიდვა | 80.0 | 210.000 | 0.000 | 210.000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 | 210.000 | 0.000 | 210.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 80.0 | 210.000 | 0.000 | 210.000 | |
| 05 14 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 71.8 | 100.000 | 0.000 | 100.000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71.8 | 100.000 | 0.000 | 100.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 71.8 | 100.000 | 0.000 | 100.000 | |
| 05 15 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა,შეწამვლა.ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 44.5 | 20.000 | 0.000 | 20.000 |
| ხარჯები | 14.9 | 20.000 | 0.000 | 20.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 14.9 | 20.000 | 0.000 | 20.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29.6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 29.6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 05 16 | გარე განათების სისტემის მოვლა-პატრონობა. ელ.ენერგიის ხარჯი და გარე განათების ბოძების მონტაჟი | 559.6 | 467.113 | 44.313 | 422.800 |
| ხარჯები | 268.2 | 310.500 | 0.000 | 310.500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 192.7 | 310.500 | 0.000 | 310.500 | |
| სუბსიდიები | 75.5 | 0.000 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 291.4 | 156.613 | 44.313 | 112.300 | |
| ძირითადი აქტივები | 291.4 | 156.613 | 44.313 | 112.300 | |
| 05 17 | დეკორატიული განათებებისა და მინათებების მოწყობა | 29.9 | 4.000 | 0.000 | 4.000 |
| ხარჯები | 29.9 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | |
| სხვა ხარჯები | 29.9 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | |
| 05 17 | ქუჩების გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან | 24.4 | 30.000 | 0.000 | 30.000 |
| ხარჯები | 24.4 | 30.000 | 0.000 | 30.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24.4 | 30.000 | 0.000 | 30.000 | |
| 05 18 | სანიაღვრე არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა | 87.5 | 94.238 | 19.038 | 75.200 |
| ხარჯები | 87.5 | 94.238 | 19.038 | 75.200 | |
| საქონელი და მომსახურება | 87.5 | 30.000 | 0.000 | 30.000 | |
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 64.238 | 19.038 | 45.2 | |
| 05 19 | საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია | 597.2 | 344.867 | 4.867 | 340.000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 597.2 | 344.867 | 4.867 | 340.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 597.2 | 344.867 | 4.867 | 340.000 | |
| 05 20 | სათამაშო მოედნები სა და გასართობი ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 174.4 | 37.246 | 27.246 | 10.000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 174.4 | 37.246 | 27.246 | 10.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 174.4 | 37.246 | 27.246 | 10.000 | |
| 05 21 | მრავალსართულიანი ბინების სახურავების, ლიფტების ა და ფასადების რეაბილიტაცია | 379.7 | 295.500 | 0.000 | 295.500 |
| ხარჯები | 379.7 | 295.500 | 0.000 | 295.500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 117.8 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |
| სხვა ხარჯები | 261.9 | 295.000 | 0.000 | 295.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 05 21 | მრავალსართულიანი ბინებსა და სარდაფებში არსებული კომუნიკაციის რეაბილიტაცია | 46.8 | 180.000 | 0.000 | 180.000 |
| ხარჯები | 46.8 | 180.000 | 0.000 | 180.000 | |
| სხვა ხარჯები | 46.8 | 180.000 | 0.000 | 180.000 | |
| 05 22 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადე ნე ბის სისტემის რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 344.3 | 528.684 | 361.784 | 166.900 |
| ხარჯები | 38.0 | 139.000 | 0.000 | 139.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 139.000 | 0.000 | 139.000 | |
| სუბსიდიები | 38.0 | 0.000 |
|
| |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 306.3 | 389.684 | 361.784 | 27.900 | |
| ძირითადი აქტივები Bis | 306.3 | 389.684 | 361.784 | 27.900 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 410.2 | 302.373 | 7.573 | 294.800 |
| ხარჯები | 356.6 | 292.373 | 7.573 | 284.800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20.3 | 31.400 | 0.000 | 31.400 | |
| სუბსიდიები | 314.9 | 246.200 | 0.000 | 246.200 | |
| სხვა ხარჯები | 21.4 | 14.773 | 7.573 | 7.200 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53.7 | 10.000 | 0.000 | 10.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 53.7 | 10.000 | 0.000 | 10.000 | |
| 06 01 | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება" | 358.4 | 257.200 | 0.000 | 257.200 |
| ხარჯები | 330.3 | 247.200 | 0.000 | 247.200 | |
| სუბსიდიები | 308.9 | 240.000 |
| 240.000 | |
| სხვა ხარჯები | 21.4 | 7.200 | 0.000 | 7.200 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28.1 | 10.000 | 0.000 | 10.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 28.1 | 10.000 | 0.000 | 10.000 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია | 45.8 | 45.173 | 7.573 | 37.600 |
| ხარჯები | 20.3 | 45.173 | 7.573 | 37.600 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20.3 | 31.400 | 0.000 | 31.400 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 6.200 |
| 6.200 | |
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 7.573 | 7.573 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 25.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 06 03 | არაქართული მოსახლეობის სახელმწიფო ენის სრულყოფილი შესწავლის ხელშეწყობის პროგრამა | 6.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ხარჯები | 6.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სუბსიდიები | 6.0 | 0.000 |
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 907.2 | 1,788.185 | 1,015.735 | 772.450 |
| ხარჯები | 773.1 | 742.450 | 0.000 | 742.450 | |
| საქონელი და მომსახურება | 125.2 | 91.300 | 0.000 | 91.300 | |
| სუბსიდიები | 600.6 | 597.500 | 0.000 | 597.500 | |
| სხვა ხარჯები | 47.3 | 53.650 | 0.000 | 53.650 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 134.1 | 1,045.735 | 1,015.735 | 30.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 134.1 | 1,045.735 | 1,015.735 | 30.000 | |
| 07 01 | არასამეწარმეო (არაკომერციული)იურიდიული პირი – ბორჯომის კომპლექსური სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 252.8 | 171.725 | 0.000 | 171.725 |
| ხარჯები | 172.8 | 171.725 | 0.000 | 171.725 | |
| სუბსიდიები | 168.0 | 170.000 |
| 170.000 | |
| სხვა ხარჯები | 4.8 | 1.725 | 0.000 | 1.725 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 80.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებები (სპორტსმენების ფინანსური დახმარება) | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 2.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 2.0 | |
| სუბსიდიები | 0.000 | 2.000 |
| 2.0 | |
| 07 03 | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ბორჯომის ზაქარია ფალიაშვილის სკოლისგარეშე სახელოვნო სამუსიკო სკოლის | 72.8 | 54.025 | 0.000 | 54.025 |
| ხარჯები | 72.8 | 54.025 | 0.000 | 54.025 | |
| სუბსიდიები | 63.4 | 51.000 |
| 51.000 | |
| სხვა ხარჯები | 9.5 | 3.025 | 0.000 | 3.025 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 07 04 | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი "საბიბლიოთეკო გაერთიანება" | 116.6 | 102.735 | 0.000 | 102.735 |
| ხარჯები | 116.6 | 102.735 | 0.000 | 102.735 | |
| სუბსიდიები | 108.3 | 100.000 |
| 100.000 | |
| სხვა ხარჯები | 8.3 | 2.735 | 0.000 | 2.735 | |
| 07 05 | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 175.0 | 171.265 | 0.000 | 171.265 |
| ხარჯები | 175.0 | 171.265 | 0.000 | 171.265 | |
| სუბსიდიები | 160.0 | 166.300 |
| 166.300 | |
| სხვა ხარჯები | 15.0 | 4.965 | 0.000 | 4.965 | |
| 07 06 | თოჯინების სახელმწიფო თეატრი | 80.0 | 51.200 | 0.000 | 51.200 |
| ხარჯები | 50.0 | 51.200 | 0.000 | 51.200 | |
| სუბსიდიები | 50.0 | 51.200 |
| 51.200 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 30.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 07 07 | ეროვნული, ადგილობრივი და სხვა კულტურული ღონისძიებები | 106.8 | 69.800 | 0.000 | 69.800 |
| ხარჯები | 106.8 | 69.800 | 0.000 | 69.800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 106.8 | 69.800 | 0.000 | 69.800 | |
| 07 08 | საპრეზიდენტო პროგრამა "პატრიოტები" | 0.0 | 1.500 | 0.000 | 1.500 |
| ხარჯები | 0.0 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | |
| 07 09 | საინფორმაციო მომსახურება | 18.4 | 20.000 | 0.000 | 20.000 |
| ხარჯები | 18.4 | 20.000 | 0.000 | 20.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18.4 | 20.000 | 0.000 | 20.000 | |
| 07 10 | ბორჯომ ბაკურიანის ეპარქია | 51.0 | 57.000 | 0.000 | 57.000 |
| ხარჯები | 51.0 | 57.000 | 0.000 | 57.000 | |
| სუბსიდიები | 51.0 | 57.000 |
| 57.000 | |
| 07 11 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 6.9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 6.9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 07 12 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკის სარებილიტაციო სამუშაოები | 27.1 | 1,086.935 | 1,015.735 | 71.200 |
| ხარჯები | 9.8 | 41.200 | 0.000 | 41.200 | |
| სხვა ხარჯები | 9.8 | 41.200 | 0.000 | 41.200 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.2 | 1,045.735 | 1,015.735 | 30.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 17.2 | 1,045.735 | 1,015.735 | 30.000 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 782.8 | 560.146 | 5.286 | 554.860 |
| ხარჯები | 782.8 | 560.146 | 5.286 | 554.860 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 21.500 | 0.000 | 21.500 | |
| სუბსიდიები | 303.6 | 190.600 | 0.000 | 190.600 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 479.2 | 342.760 | 0.000 | 342.760 | |
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 5.286 | 5.286 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 08 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 60.0 | 60.000 | 0.000 | 60.000 |
| ხარჯები | 60.0 | 60.000 | 0.000 | 60.000 | |
| სუბსიდიები | 60.0 | 60.000 |
| 60.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 08 01 | ამბულატორიების რეაბილიტაცია | 0.0 | 5.286 | 5.286 | 0.000 |
| ხარჯები | 0.0 | 5.286 | 5.286 | 0.000 | |
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 5.286 | 5.286 | 0.0 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 0.000 | 5.286 | 5.286 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 08 02 | სასმელი წყლის ლაბორატორიული მონიტორინგისა და დერატიზაციის ღონისძიებები | 32.2 | 13.500 | 0.000 | 13.500 |
| ხარჯები | 32.2 | 13.500 | 0.000 | 13.500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 13.500 | 0.000 | 13.500 | |
| სუბსიდიები | 32.2 | 0.000 |
|
| |
| 08 03 | ამბოლატორიული სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამული ხარჯი | 4.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ხარჯები | 4.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სუბსიდიები | 4.7 | 0.000 |
|
| |
| 08 04 | სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონალური მომსახურება | 88.0 | 90.000 | 0.000 | 90.000 |
| ხარჯები | 88.0 | 90.000 | 0.000 | 90.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 88.0 | 90.000 | 0.000 | 90.000 | |
| 08 05 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურება | 20.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ხარჯები | 20.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 08 06 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 117.6 | 130.000 | 0.000 | 130.000 |
| ხარჯები | 117.6 | 130.000 | 0.000 | 130.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 117.6 | 130.000 | 0.000 | 130.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 08 07 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 6.8 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |
| ხარჯები | 6.8 | 10.000 | 0.000 | 10.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.8 | 10.000 | 0.000 | 10.000 | |
| 08 07 | საქ ა რთველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 22.8 | 22.800 | 0.000 | 22.800 |
| ხარჯები | 22.8 | 22.800 | 0.000 | 22.800 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22.8 | 22.800 | 0.000 | 22.800 | |
| 08 07 | მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება | 3.3 | 5.000 | 0.000 | 5.000 |
| ხარჯები | 3.3 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.3 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | |
| 08 07 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 29.6 | 30.000 | 0.000 | 30.000 |
| ხარჯები | 29.6 | 30.000 | 0.000 | 30.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29.6 | 30.000 | 0.000 | 30.000 | |
| 08 07 | 16 წლამდე ასაკის დედმამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 1.1 | 1.800 | 0.000 | 1.800 |
| ხარჯები | 1.1 | 1.800 | 0.000 | 1.800 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.1 | 1.800 | 0.000 | 1.800 | |
| 08 08 | წყლის საფასურის ასანაზღაურებელი ფინანსური პროგრამა | 103.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ხარჯები | 103.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სუბსიდიები | 103.5 | 0.000 |
|
| |
| 08 08 | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პროგრამული ხარჯი საქალაქო ტრანსპორტზე ტარიფის შესანარჩუნებლად | 74.5 | 120.000 | 0.000 | 120.000 |
| ხარჯები | 74.5 | 120.000 | 0.000 | 120.000 | |
| სუბსიდიები | 74.5 | 120.000 |
| 120.000 | |
| 08 08 | მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსახლეობის ტრანსპორტირების ხარჯი | 3.2 | 4.000 | 0.000 | 4.000 |
| ხარჯები | 3.2 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | |
| სუბსიდიები | 3.2 | 4.000 |
| 4.000 | |
| 08 09 | განსაკუთრებით გამოჩენილი ადამიანების დახმარება | 12.2 | 12.000 | 0.000 | 12.000 |
| ხარჯები | 12.2 | 12.000 | 0.000 | 12.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 12.2 | 12.000 | 0.000 | 12.000 | |
| 08 09 | 16 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახებისა და მარტოხელა დედების დახმარება | 148.7 | 28.560 | 0.000 | 28.560 |
| ხარჯები | 148.7 | 28.560 | 0.000 | 28.560 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 148.7 | 28.560 | 0.000 | 28.560 | |
| 08 09 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ბინით უზრუნველყოფა | 0.0 | 5.000 | 0.000 | 5.000 |
| ხარჯები | 0.0 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | |
| 08 10 | ზამთრის ოლიმპიდაზე დაღუპული სპორტსმენის, სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება ხე-ტყით და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი | 54.6 | 22.200 | 0.000 | 22.200 |
| ხარჯები | 54.6 | 22.200 | 0.000 | 22.200 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | |
| სუბსიდიები | 25.5 | 6.600 |
| 6.600 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29.1 | 7.600 | 0.000 | 7.600 |