„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №23
2012 წლის 27ივნისი
ქ. სენაკი
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის,საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №56დადგენილებაში( www.matsne.gov.ge, 04/01/2012წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016076)შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებ ები:
ა) გაიზარდოს სენაკის მუნიციპალიტეტის2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 3470,000 (სამი მილიონ ოთხას სამოცდაათი) ათ. ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 6810,538 (ექვსი მილიონ რვაასათიათას ხუთას ოცდათვრამეტი) ათ.ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 10280,538 (ათი მილიონ ორასოთხმოცი ათას ხუთასოცდათვრამეტი) ათ.ლარით, მათ შორის:
ა.ა) გრანტები,კერძოდ,სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერი (კოდი 13) 3440,0 (სამი მილიონ ოთხას ორმოცი ათასი) ათ.ლარით,აქედან, ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი(კოდი 1312), მათ შორის: რეგიონების ფონდის პირველადი გადანაწილება 3270,000 (სამი მილიონ ორასსამოცდაათი ათასი) ათ.ლარით; სხვა პროექტები (მოსახლეობისათვის საომარი მოქმედების შედეგად მიყენებული ზიანის საკომპესაციო თანხა) 170,0 (ას სამოცდაათი ათასი) ათ.ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 4922,578 (ოთხი მილიონ ცხრაას ოცდაორი ათას ხუთას სამოცდათვრამეტი) ათ.ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 8362,578 (რვა მილიონ სამას სამოცდაორი ათას ხუთას სამოცდათვრამეტი) ათ.ლარით;
ა.ბ) შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (კოდი 145) 30,000 (ოცდაათი ათასი) ათ.ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 40,000 (ორმოცი ათასი) ათ.ლარის ნაცვლად განისაზრვროს 70,000 (სამოცდაათი ათასი) ათ.ლარით.
ბ)შესაბამისად გაიზარდოს ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი 3470,000 (სამი მილიონ ოთხას სამოცდაათი) ათ.ლარით, მათ შორის:
ბ.ა) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის (კოდი 05 00) ასიგნება 3270,000 (სამი მილიონ ორას სამოცდაათი ათასი) ათ.ლარით, კერძოდ,არაფინანსური აქტივები, მათ შორის: გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ასიგნება (კოდი 05 06) 3200,000 (სამი მილიონ ორასი ათასი) ათ.ლარით; ბინათმშენებლობის ასიგნება (კოდი 05 09) 70,0 (სამოცდაათი ათასი) ლარით;
ბ.ბ) სოციალური დაცვის და ჯანდაცვის პროგრამა (კოდი 08 00) 200,000 (ორასი ათასი) ათ.ლარით, კერძოდ, სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები, მათ შორის: მოსახლეობისათვის საომარი მოქმედების შედეგად მიყენებული ზიანის საკომპესაციო თანხა (კოდი 08 10)170,0 (ას სამოცდაათი ათასი) ათ.ლარით; სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ და სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა (კოდი 08 06) 15,000 (თხუთმეტი ათასი) ათ.ლარით; სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამ ა (კოდი 08 11) 15,0 (თხუთმეტი ათასი) ათ.ლარით.
2. შემცირდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სოციალური დახმარების პროგრამა (კოდი 08 06), კერძოდ, სოციალურიუზრუნველყოფის ხარჯები 25,0 (ოცდახუთი ათასი) ათ.ლარით და საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი (კოდი01 06), კერძოდ, წარმომადგენლობითი ხარჯები 20,0 (ოცი ათასი) ათ.ლარით. შესაბამისად, გაიზარდოს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამ ა (კოდი 08 11), კერძოდ, სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები 45,0 (ორმოცდახუთი ათასი) ათ.ლარით.
3. შემცირდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის (01 02) ასიგნება, კერძოდ, ოფისის ხარჯები 1,400 (ერთი ათას ოთხასი) ათ.ლარით; ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის (კოდი 05 00) ასიგნება 9,200 (ცხრა ათას ორასი) ათ.ლარით, კერძოდ, არაფინანსური აქტივები, მათ შორის: გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (კოდი 05 06) 0,900 (ცხრაასი) ათ.ლარით; ბინათმშენებლობა (კოდი 05 09) 0,7 (შვიდასი) ათ.ლარით; ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე ტროტუარებისა და ბორდიურების მოწყობის სამუშაოები, კეთილმოწყობის სამუშაოები (კოდი 05 11) 1,700 (ერთი ათას შვიდასი) ათ.ლარით; გარე განათება (კოდი 05 22) 5,900 (ხუთი ათას ცხრაასი) ათ. ლარით; სპორტული და კულტურული ღონისძიებების (კოდი 07 00) ასიგნება, კერძოდ, ბიბლიოთეკები (კოდი 07 05), არაფინანსური აქტივები 4,7 (ოთხი ათას შვიდასი) ათ.ლარით. შესაბამისად, გაიზარდოს ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კოდი 05 20), კერძოდ, სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანახარჯი 15,300 (თხუთმეტი ათას სამასი) ათ.ლარით.
4. შემცირდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის (კოდი 02 00) ასიგნება, კერძოდ, ოფისის ხარჯები 2,650 (ორი ათას ექვსას ორმოცდაათი) ათ.ლარით და შესაბამისად გაიზარდოს არაფინანსური აქტივები 2,650 (ორი ათას ექვსასორმოცდაათი) ათ.ლარით.
5. შემცირდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (კოდი 01 01) ასიგნება, კერძოდ, ოფისის ხარჯები 8,690 (რვა ათას ექვსას ოთხმოცდაათი) ათ.ლარით; სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები 2,850 (ორი ათას რვაას ორმოცდაათი) ათ.ლარით, სულ 11,540 (თერთმეტი ათას ხუთას ორმოცი) ათ.ლარით და შესაბამისად გაიზარდოს არაფინანსური აქტივები 11,540 (თერთმეტი ათას ხუთას ორმოცი) ათ.ლარით.
6. შემცირდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი (კოდი 01 03), კერძოდ, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯები 15,0 (თხუთმეტი ათასი) ათ.ლარით და შესაბამისად გაიზარდოს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ასიგნება (კოდი 05 00) 15,0 (თხუთმეტი ათასი) ათ.ლარით, კერძოდ, გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ასიგნება (კოდი 05 06) 15,0 (თხუთმეტი ათასი) ათ.ლარით.
7. დადგენილების №1, №2, №3, №4 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
8. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
9. დადგენილება გამოქვეყნდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. ნარმანია
დანართი №1
სენაკის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 6837.3 | 1900.3 | 4937.0 | 6890.5 | 1692.1 | 5198.5 | 9761.7 | 5118.2 | 4643.5 |
| გადასახადები | 1145.1 | 0.0 | 1145.1 | 1210.8 | 0.0 | 1210.8 | 749.1 | 0.0 | 749.1 |
| გრანტები | 4880.8 | 1900.3 | 2980.5 | 4904.5 | 1692.1 | 3212.4 | 8362.6 | 5118.2 | 3244.4 |
| სხვა შემოსავლები | 811.4 | 0.0 | 811.4 | 775.3 | 0.0 | 775.3 | 650.0 | 0.0 | 650.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ხარჯები | 3748.4 | 40.2 | 3708.2 | 4177.1 | 214.1 | 3963.0 | 4831.7 | 170.0 | 4661.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 803.9 | 0.0 | 803.9 | 859.1 | 0.0 | 859.1 | 1130.8 | 0.0 | 1130.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 1201.6 | 10.2 | 1191.4 | 969.5 | 214.1 | 755.4 | 894.9 | 0.0 | 894.9 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1412.8 | 0.0 | 1412.8 | 1889.4 | 0.0 | 1889.4 | 2249.0 | 0.0 | 2249.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 330.1 | 30.0 | 300.1 | 259.0 | 0.0 | 259.0 | 557.0 | 170.0 | 387.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 3088.9 | 1860.1 | 1228.8 | 2713.5 | 1478.0 | 1235.5 | 4930.0 | 4948.2 | -18.2 |
|
|
|
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3053.1 | 1860.1 | 1193.0 | 2906.5 | 1478.0 | 1428.5 | 5338.8 | 4948.2 | 390.7 |
| ზრდა | 3125.3 | 1860.1 | 1265.3 | 3039.9 | 1478.0 | 1561.9 | 5448.8 | 4948.2 | 500.7 |
| კლება | 72.2 | 0.0 | 72.2 | 133.4 | 0.0 | 133.4 | 110.0 | 0.0 | 110.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 35.8 | 0.0 | 35.8 | -193.0 | 0.0 | -193.0 | -408.9 | 0.0 | -408.9 |
|
|
|
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 35.8 | 0.0 | 35.8 | -193.0 | 0.0 | -193.0 | -408.9 | 0.0 | -408.9 |
| ზრდა | 35.8 | 0.0 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 35.8 |
| 35.8 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.0 | 0.0 | 193.0 | 408.9 | 0.0 | 408.9 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 193.0 |
| 193.0 | 408.9 |
| 408.9 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
სენაკის მუნიციპალიტეტი
| /ათასი ლარებში/ | ||||||||||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
| 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 6909.5 | 1900.3 | 5009.2 | 7216.9 | 1692.1 | 5524.9 | 10280.5 | 5118.2 | 5162.4 |
| შემოსავლები | 1 | 6837.3 | 1900.3 | 4937.0 | 6890.5 | 1692.1 | 5198.5 | 9761.7 | 5118.2 | 4643.5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 72.2 | 0.0 | 72.2 | 133.4 | 0.0 | 133.4 | 110.0 | 0.0 | 110.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 |
| 193.0 | 0.0 | 193.0 | 408.9 | 0.0 | 408.9 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 1 | 6837.3 | 1900.3 | 4937.0 | 6890.5 | 1692.1 | 5198.5 | 9761.7 | 5118.2 | 4643.5 |
| გადასახადები | 11 | 1145.1 | 0.0 | 1145.1 | 1210.8 | 0.0 | 1210.8 | 749.1 | 0.0 | 749.1 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 1145.1 | 0.0 | 1145.1 | 1210.6 | 0.0 | 1210.6 | 749.1 | 0.0 | 749.1 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 657.5 |
| 657.5 | 652.8 |
| 652.8 | 354.1 |
| 354.1 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 13.8 | 0.0 | 13.8 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 12.0 |
| 12.0 | 20.0 |
| 20.0 | 20.0 |
| 20.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 1.8 |
| 1.8 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 298.0 | 0.0 | 298.0 | 304.4 | 0.0 | 304.4 | 225.0 | 0.0 | 225.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 269.3 |
| 269.3 | 180.3 |
| 180.3 | 220.0 |
| 220.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 28.7 |
| 28.7 | 124.0 |
| 124.0 | 5.0 |
| 5.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 175.8 | 0.0 | 175.8 | 233.5 | 0.0 | 233.5 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 1.4 |
| 1.4 | 28.2 |
| 28.2 | 0.0 |
|
|
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 174.4 |
| 174.4 | 205.2 |
| 205.2 | 150.0 |
| 150.0 |
| გრანტები | 13 | 4880.8 | 1900.3 | 2980.5 | 4904.5 | 1692.1 | 3212.4 | 8362.6 | 5118.2 | 3244.4 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 4880.8 | 1900.3 | 2980.5 | 4904.5 | 1692.1 | 3212.4 | 8362.6 | 5118.2 | 3244.4 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2980.5 | 0.0 | 2980.5 | 3212.4 | 0.0 | 3212.4 | 3244.4 | 0.0 | 3244.4 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2825.5 |
| 2825.5 | 3057.4 |
| 3057.4 | 3059.4 |
| 3059.4 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 155.0 |
| 155.0 | 155.0 |
| 155.0 | 185.0 |
| 185.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1900.3 | 1900.3 | 0.0 | 1692.1 | 1692.1 | 0.0 | 5118.2 | 5118.2 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 1248.7 | 1248.7 |
| 914.9 | 914.9 |
| 4270.0 | 4270.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 563.0 | 563.0 |
| 563.0 | 563.0 |
| 678.2 | 678.2 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 0.0 |
|
| 214.1 | 214.1 |
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა პროექტები |
| 88.6 | 88.6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | 170.0 | 0.0 |
| საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების შედეგად გარდაცვლილ სამოქალაქო პირთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გასაცემად |
| 30.0 | 30.0 |
| 0.0 |
| 0.0 | 170.0 | 170.0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 58.6 | 58.6 |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 811.4 | 0.0 | 811.4 | 775.3 | 0.0 | 775.3 | 650.0 | 0.0 | 650.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 114.7 | 0.0 | 114.7 | 77.8 | 0.0 | 77.8 | 66.0 | 0.0 | 66.0 |
| რენტა | 1415 | 114.7 | 0.0 | 114.7 | 77.8 | 0.0 | 77.8 | 66.0 | 0.0 | 66.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 103.1 |
| 103.1 | 70.7 |
| 70.7 | 60.0 |
| 60.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 11.6 |
| 11.6 | 7.2 |
| 7.2 | 6.0 |
| 6.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 227.5 |
| 227.5 | 284.9 |
| 284.9 | 214.0 |
| 214.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 217.3 | 0.0 | 217.3 | 277.5 | 0.0 | 277.5 | 209.0 | 0.0 | 209.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 18.9 |
| 18.9 | 4.0 |
| 4.0 | 5.0 |
| 5.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142212 | 184.2 |
| 184.2 | 249.7 |
| 249.7 | 180.0 |
| 180.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142216 | 12.9 |
| 12.9 | 23.8 |
| 23.8 | 24.0 |
| 24.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142214 | 1.3 |
| 1.3 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 142299 | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14231 | 10.1 |
| 10.1 | 7.4 |
| 7.4 | 5.0 |
| 5.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 422.9 |
| 422.9 | 385.6 |
| 385.6 | 300.0 |
| 300.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 46.4 |
| 46.4 | 27.0 |
| 27.0 | 70.0 |
| 70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 72.2 | 0.0 | 72.2 | 133.4 | 0.0 | 133.4 | 110.0 | 0.0 | 110.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 72.2 |
| 72.2 | 133.4 |
| 133.4 | 110.0 |
| 110.0 |
დანართი №3
| /ათას ლარებში/ | ||||||||||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | |
| სენაკის მუნიციპალიტეტი | 6873.8 | 1900.3 | 4973.5 | 7216.9 | 1692.1 | 5524.9 | 10280.5 | 5118.2 | 5162.4 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 141.0 | 0.0 | 141.0 | 147.0 | 0.0 | 147.0 | 150.0 | 0.0 | 150 | |
| ხარჯები | 3748.4 | 40.2 | 3708.2 | 4177.1 | 214.1 | 3963.0 | 4831.7 | 170.0 | 4661.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 803.9 | 0.0 | 803.9 | 859.1 | 0.0 | 859.1 | 1130.8 | 0.0 | 1130.800 | |
| ხელფასი | 803.9 | 0.0 | 803.9 | 859.1 | 0.0 | 859.1 | 1130.8 | 0.0 | 1130.800 | |
| სოციალური შენატანები | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1201.6 | 10.2 | 1191.4 | 969.5 | 214.1 | 755.4 | 894.9 | 0.0 | 894.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 36.5 | 0.0 | 36.5 | 45.2 | 0.0 | 45.2 | 45.1 | 0.0 | 45.110 | |
| მივლინებები | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 7.8 | 0.0 | 7.8 | 14.0 | 0.0 | 14.000 | |
| ოფისის ხარჯები | 292.9 | 0.0 | 292.9 | 376.3 | 0.0 | 376.3 | 322.7 | 0.0 | 322.680 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 29.9 | 0.0 | 29.9 | 36.6 | 0.0 | 36.6 | 51.3 | 0.0 | 51.300 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.200 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 9.8 | 0.0 | 9.8 | 13.6 | 0.0 | 13.640 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 159.2 | 0.0 | 159.2 | 224.9 | 0.0 | 224.930 | |
| სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 692.4 | 10.2 | 682.1 | 334.6 | 214.1 | 120.5 | 223.1 | 0.0 | 223.050 | |
| სუბსიდიები | 1412.8 | 0.0 | 1412.8 | 1889.4 | 0.0 | 1889.4 | 2249.0 | 0.0 | 2249.000 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 330.1 | 30.0 | 300.1 | 259.0 | 0.0 | 259.0 | 557.0 | 170.0 | 387.000 | |
| სოციალური დაზღვევა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სოციალური დახმარება | 237.9 | 30.0 | 207.9 | 166.0 | 0.0 | 166.0 | 464.0 | 170.0 | 294.000 | |
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 92.2 | 0.0 | 92.2 | 93.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 | 0.0 | 93.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3125.3 | 1860.1 | 1265.3 | 3039.9 | 1478.0 | 1561.9 | 5448.8 | 4948.2 | 500.650 | |
| ძირითადი აქტივები | 3125.3 | 1860.1 | 1265.3 | 3039.9 | 1478.0 | 1561.9 | 5448.8 | 4948.2 | 500.650 | |
| შენობა-ნაგებობები | 2878.0 | 1702.5 | 1175.5 | 2709.4 | 1478.0 | 1231.4 | 5358.8 | 4948.2 | 410.660 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 247.3 | 157.5 | 89.760 | 330.5 | 0.0 | 330.515 | 89.990 | 0.000 | 89.990 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 991.8 | 8.0 | 983.8 | 1,179.5 | 0.0 | 1,179.5 | 1577.5 | 0.0 | 1577.522 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 106.0 | 0.0 | 106.0 | 110.0 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 0.0 | 110 | |
| ხარჯები | 973.6 | 0.0 | 973.6 | 1,091.1 | 0.0 | 1,091.1 | 1513.8 | 0.0 | 1513.832 | |
| შრომის ანაზღაურება | 634.1 | 0.0 | 634.1 | 680.9 | 0.0 | 680.9 | 891.1 | 0.0 | 891.120 | |
| ხელფასი | 634.1 | 0.0 | 634.1 | 680.9 | 0.0 | 680.9 | 891.1 | 0.0 | 891.120 | |
| საქონელი და მომსახურება | 325.2 | 0.0 | 325.2 | 397.1 | 0.0 | 397.1 | 607.1 | 0.0 | 607.112 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 36.5 | 0.0 | 36.5 | 45.2 | 0.0 | 45.2 | 45.1 | 0.0 | 45.110 | |
| მივლინებები | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 11.5 | 0.0 | 11.500 | |
| ოფისის ხარჯები | 149.3 | 0.0 | 149.3 | 171.4 | 0.0 | 171.4 | 220.3 | 0.0 | 220.312 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 29.9 | 0.0 | 29.9 | 36.6 | 0.0 | 36.6 | 51.3 | 0.0 | 51.300 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 60.8 | 0.0 | 60.8 | 121.8 | 0.0 | 121.840 | |
| სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 69.5 | 0.0 | 69.5 | 76.9 | 0.0 | 76.9 | 157.1 | 0.0 | 157.050 | |
| სუბსიდიები | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 15.6 | 0.0 | 15.600 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18.2 | 8.0 | 10.2 | 88.5 | 0.0 | 88.5 | 63.7 | 0.0 | 63.690 | |
| ძირითადი აქტივები | 18.2 | 8.0 | 10.2 | 88.5 | 0.0 | 88.5 | 63.7 | 0.0 | 63.690 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 10.2 | 0.0 | 10.2 | 86.5 | 0.0 | 86.5 | 45.8 | 0.0 | 45.790 | |
| 01 01 | სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 211.3 | 0.0 | 211.3 | 274.0 | 0.0 | 274.0 | 386.7 | 0.0 | 386.675 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.0 |
| 14.0 | 15.0 |
| 15.0 | 15.0 |
| 15 | |
| ხარჯები | 210.1 | 0.0 | 210.1 | 258.2 | 0.0 | 258.2 | 343.9 | 0.0 | 343.935 | |
| შრომის ანაზღაურება | 135.7 | 0.0 | 135.7 | 148.5 | 0.0 | 148.5 | 188.1 | 0.0 | 188.130 | |
| ხელფასი | 135.7 | 0.0 | 135.7 | 148.5 | 0.0 | 148.5 | 188.1 | 0.0 | 188.130 | |
| სოციალური შენატანები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 74.4 | 0.0 | 74.4 | 109.7 | 0.0 | 109.7 | 155.8 | 0.0 | 155.805 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16.8 |
| 16.8 | 21.4 |
| 21.4 | 23.3 |
| 23.270 | |
| მივლინებები | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 0.0 | 2.500 | |
| ოფისის ხარჯები | 30.4 | 0.0 | 30.4 | 47.8 | 0.0 | 47.8 | 45.0 | 0.0 | 44.985 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11.4 | 0.0 | 11.4 | 17.7 | 0.0 | 17.7 | 38.8 | 0.0 | 38.800 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.2 | 0.0 | 14.2 | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 46.3 | 0.0 | 46.250 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 15.8 | 0.0 | 15.8 | 42.7 | 0.0 | 42.740 | |
| ძირითადი აქტივები | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 15.8 | 0.0 | 15.8 | 42.7 | 0.0 | 42.740 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 0.0 | 17.900 | |
| 01 02 | სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 729.3 | 8.0 | 721.3 | 864.8 | 0.0 | 864.8 | 1120.2 | 0.0 | 1120.247 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 92.0 |
| 92.0 | 95.0 |
| 95.0 | 95.0 |
| 95.0 | |
| ხარჯები | 712.3 | 0.0 | 712.3 | 792.1 | 0.0 | 792.1 | 1099.3 | 0.0 | 1099.297 | |
| შრომის ანაზღაურება | 498.5 | 0.0 | 498.5 | 532.4 | 0.0 | 532.4 | 703.0 | 0.0 | 702.990 | |
| ხელფასი | 498.5 | 0.0 | 498.5 | 532.4 | 0.0 | 532.4 | 703.0 | 0.0 | 702.990 | |
| საქონელი და მომსახურება | 213.9 | 0.0 | 213.9 | 259.7 | 0.0 | 259.7 | 396.3 | 0.0 | 396.307 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19.7 |
| 19.7 | 23.8 |
| 23.8 | 21.8 |
| 21.840 | |
| მივლინებები | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 9.0 | 0.0 | 9.000 | |
| ოფისის ხარჯები | 119.0 | 0.0 | 119.0 | 123.5 | 0.0 | 123.5 | 175.3 | 0.0 | 175.327 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 10.0 |
| 10.0 | 20.8 |
| 20.8 | 51.3 |
| 51.300 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 23.6 | 0.0 | 23.6 | 43.1 | 0.0 | 43.1 | 83.0 | 0.0 | 83.040 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38.3 | 0.0 | 38.3 | 43.8 | 0.0 | 43.8 | 55.8 | 0.0 | 55.800 | |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.0 | 8.0 | 9.0 | 72.6 | 0.0 | 72.6 | 21.0 | 0.0 | 20.950 | |
| ძირითადი აქტივები | 17.0 | 8.0 | 9.0 | 72.6 | 0.0 | 72.6 | 21.0 | 0.0 | 20.950 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 70.6 | 0.0 | 70.6 | 21.0 | 0.0 | 20.950 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 35.000 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 35.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 35.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 35.000 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 10.0 | 0.0 | 10.000 |
| ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 10.0 | 0.0 | 10.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 10.0 | 0.0 | 10.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 10.0 | 0.0 | 10.000 | |
| 01 05 | საინფორმაციო უზრუნველყოფა | 21.3 | 0.0 | 21.3 | 22.5 | 0.0 | 22.5 | 25.6 | 0.0 | 25.600 |
| ხარჯები | 21.3 | 0.0 | 21.3 | 22.5 | 0.0 | 22.5 | 25.6 | 0.0 | 25.600 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 10.0 | 0.0 | 10.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 10.0 | 0.0 | 10.000 | |
| სუბსიდიები | 14.3 |
| 14.3 | 13.0 |
| 13.0 | 15.6 |
| 15.600 | |
| 01 06 | საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 19.9 | 0.0 | 19.9 | 15.8 | 0.0 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| ხარჯები | 19.9 | 0.0 | 19.9 | 15.8 | 0.0 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19.9 | 0.0 | 19.9 | 15.8 | 0.0 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 19.9 |
| 19.9 | 15.8 |
| 15.8 | 0.0 |
| 0.000 | |
| 02 00 | სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური | 175.3 | 0.7 | 174.6 | 189.3 | 0.0 | 189.3 | 262.8 | 0.0 | 262.786 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28 |
| 28 | 30.0 |
| 30.0 | 30 |
| 30 | |
| ხარჯები | 171.7 | 0.0 | 171.7 | 181.5 | 0.0 | 181.5 | 232.6 | 0.0 | 232.636 | |
| შრომის ანაზღაურება | 130.9 | 0.0 | 130.9 | 138.4 | 0.0 | 138.4 | 170.7 | 0.0 | 170.720 | |
| ხელფასი | 130.9 | 0.0 | 130.9 | 138.4 | 0.0 | 138.4 | 170.7 | 0.0 | 170.720 | |
| საქონელი და მომსახურება | 40.8 | 0.0 | 40.8 | 43.1 | 0.0 | 43.1 | 61.9 | 0.0 | 61.916 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| მივლინებები | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.500 | |
| ოფისის ხარჯები | 7.2 | 0.0 | 7.2 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 13.5 | 0.0 | 13.486 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.2 |
| 0.200 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 10.0 |
| 10.0 | 9.8 |
| 9.8 | 13.1 |
| 13.140 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16.4 | 0.0 | 16.4 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 22.9 | 0.0 | 22.890 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 11.7 | 0.0 | 11.700 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.6 | 0.7 | 2.9 | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 30.2 | 0.0 | 30.150 | |
| ძირითადი აქტივები | 3.6 | 0.7 | 2.9 | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 30.2 | 0.0 | 30.150 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 30.150 | 0.000 | 30.150 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 201.2 | 0.0 | 201.2 | 151.4 | 0.0 | 151.4 | 158.0 | 0.0 | 157.960 |
| ხარჯები | 108.2 | 0.0 | 108.2 | 110.9 | 0.0 | 110.9 | 119.8 | 0.0 | 119.800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 108.2 | 0.0 | 108.2 | 110.9 | 0.0 | 110.9 | 119.8 | 0.0 | 119.800 | |
| ოფისის ხარჯები | 37.9 | 0.0 | 37.9 | 45.2 | 0.0 | 45.2 | 58.1 | 0.0 | 58.100 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.5 |
| 0.500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 70.3 | 0.0 | 70.3 | 65.1 | 0.0 | 65.1 | 60.2 | 0.0 | 60.200 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 93.1 | 0.0 | 93.1 | 40.5 | 0.0 | 40.5 | 38.2 | 0.0 | 38.160 | |
| ძირითადი აქტივები | 93.1 | 0.0 | 93.1 | 40.5 | 0.0 | 40.5 | 38.2 | 0.0 | 38.160 | |
| შენობა-ნაგებობები | 49.1 | 0.0 | 49.1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 27.0 | 0.0 | 26.960 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 44.0 | 0.0 | 44.0 | 39.5 | 0.0 | 39.5 | 11.2 | 0.0 | 11.200 | |
| 04 00 | სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 58.2 | 0.0 | 58.2 | 63.2 | 0.0 | 63.2 | 86.6 | 0.0 | 86.592 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 |
| 7.0 | 7.0 |
| 7.0 | 7.0 |
| 7.0 | |
| ხარჯები | 57.2 | 0.0 | 57.2 | 61.5 | 0.0 | 61.5 | 83.7 | 0.0 | 83.742 | |
| შრომის ანაზღაურება | 38.9 | 0.0 | 38.9 | 39.8 | 0.0 | 39.8 | 49.0 | 0.0 | 48.960 | |
| ხელფასი | 38.9 | 0.0 | 38.9 | 39.8 | 0.0 | 39.8 | 49.0 | 0.0 | 48.960 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18.4 | 0.0 | 18.4 | 21.7 | 0.0 | 21.7 | 34.8 | 0.0 | 34.782 | |
| მივლინებები | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 2.000 | |
| ოფისის ხარჯები | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 10.8 | 0.0 | 10.782 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11.7 | 0.0 | 11.7 | 15.3 | 0.0 | 15.3 | 20.0 | 0.0 | 20.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 2.9 | 0.0 | 2.850 | |
| ძირითადი აქტივები | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 2.9 | 0.0 | 2.850 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 2.9 | 0.0 | 2.850 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3338.7 | 1577.3 | 1761.4 | 3619.5 | 1692.1 | 1927.5 | 5800.0 | 4848.2 | 951.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 699.2 | 10.2 | 689.0 | 833.7 | 214.1 | 619.6 | 686.3 | 0.0 | 686.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| ხელფასი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 699.2 | 10.2 | 689.0 | 378.3 | 214.1 | 164.2 | 61.3 | 0.0 | 61.300 | |
| ოფისის ხარჯები | 93.0 | 0.0 | 93.0 | 147.7 | 0.0 | 147.7 | 20.0 | 0.0 | 20.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 606.2 | 10.2 | 596.0 | 230.6 | 214.1 | 16.5 | 41.3 | 0.0 | 41.300 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 255.4 | 0.0 | 255.4 | 605.0 | 0.0 | 605.000 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2639.5 | 1567.1 | 1072.5 | 2785.9 | 1478.0 | 1307.9 | 5113.7 | 4848.2 | 265.500 | |
| ძირითადი აქტივები | 2639.5 | 1567.1 | 1072.5 | 2785.9 | 1478.0 | 1307.9 | 5113.7 | 4848.2 | 265.500 | |
| შენობა-ნაგებობები | 2447.4 | 1409.5 | 1037.9 | 2601.9 | 1478.0 | 1123.9 | 5113.7 | 4848.2 | 265.500 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 192.1 | 157.5 | 34.6 | 184.0 | 0.0 | 184.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| 05 01 | სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.000 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 |
|
| 0.0 |
|
| 3 |
| 3 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.000 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| ხელფასი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 05 02 | მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 10.0 | 0.0 | 10.000 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 10.0 | 0.0 | 10.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 10.0 | 0.0 | 10.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 10.0 | 0.0 | 10.000 | |
| 05 03 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 7.0 | 0.0 | 7.000 |
| ხარჯები | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 7.0 | 0.0 | 7.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 7.0 | 0.0 | 7.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 7.0 | 0.0 | 7.000 | |
| 05 04 | ვეტერინარიის ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.000 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
|
| 4.0 | 0.0 | 4.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
|
| 4.0 | 0.0 | 4.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
|
| 4.0 | 0.0 | 4.000 | |
| 05 05 | შადრევნის მოწყობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220.2 | 0.0 | 220.2 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220.2 | 0.0 | 220.2 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220.2 | 0.0 | 220.2 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| 05 06 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 749.1 | 476.1 | 273.1 | 926.0 | 461.9 | 464.0 | 3871.1 | 3820.0 | 51.100 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 749.1 | 476.1 | 273.1 | 726.0 | 461.9 | 264.0 | 3871.1 | 3820.0 | 51.100 | |
| ძირითადი აქტივები | 749.1 | 476.1 | 273.1 | 726.0 | 461.9 | 264.0 | 3871.1 | 3820.0 | 51.100 | |
| შენობა-ნაგებობები | 749.1 | 476.1 | 273.1 | 726.0 | 461.9 | 264.0 | 3871.1 | 3820.0 | 51.100 | |
| 05 07 | ა.ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის ცენტრი" | 337.2 | 157.5 | 179.6 | 345.8 | 0.0 | 345.8 | 555.0 | 0.0 | 555.000 |
| ხარჯები | 179.6 | 0.0 | 179.6 | 255.4 | 0.0 | 255.4 | 555.0 | 0.0 | 555.000 | |
| სუბსიდიები | 0.0 |
|
| 255.4 |
| 255.4 | 555.0 |
| 555.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 157.5 | 157.5 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 157.5 | 157.5 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 157.5 | 157.5 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 90.5 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| 05 08 | წყალსანიაღვრე სისტემების-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 186.1 | 185.1 | 1.0 | 161.6 | 152.3 | 9.3 | 200.0 | 200.0 | 0.000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 186.1 | 185.1 | 1.0 | 161.6 | 152.3 | 9.3 | 200.0 | 200.0 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 186.1 | 185.1 | 1.0 | 161.6 | 152.3 | 9.3 | 200.0 | 200.0 | 0.000 | |
| შენობა-ნაგებობები | 186.1 | 185.1 | 1.0 | 161.6 | 152.3 | 9.3 | 200.0 | 200.0 | 0.000 | |
| 05 09 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.4 | 0.0 | 67.4 | 74.3 | 70.0 | 4.300 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 60.4 | 74.3 | 70.0 | 4.300 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 60.4 | 74.3 | 70.0 | 4.300 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 0.0 | 60.4 | 74.3 | 70.0 | 4.300 | |
| 05 10 | გამწვანება და სხვა სახის სამუშაოები | 16.9 | 0.0 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| ხარჯები | 16.9 | 0.0 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 16.9 | 0.0 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16.9 | 0.0 | 16.862 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 05 11 | ქალაქის ცენტრალური ქუჩაზე ტროტუარებისა და ბორდიურების მოწყობის სამუშაოები, კეთილმოწყობის სამუშაოები | 228.9 | 0.0 | 228.9 | 126.6 | 13.7 | 112.9 | 176.3 | 0.0 | 176.300 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 228.9 | 0.0 | 228.9 | 126.6 | 13.7 | 112.9 | 176.3 | 0.0 | 176.300 | |
| ძირითადი აქტივები | 228.9 | 0.0 | 228.9 | 126.6 | 13.7 | 112.9 | 176.3 | 0.0 | 176.300 | |
| შენობა-ნაგებობები | 228.9 | 0.0 | 228.9 | 126.6 | 13.7 | 112.9 | 176.3 | 0.0 | 176.300 | |
| 05 12 | ა.ი.პ სენაკის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.6 | 0.0 | 149.6 | 55.0 | 0.0 | 55.000 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 50.0 |
| 50.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.6 | 0.0 | 149.6 | 5.0 | 0.0 | 5.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.6 | 0.0 | 149.6 | 5.0 | 0.0 | 5.000 | |
| 05 13 | ქალაქის ქუჩების დასახელებების, შენობათა ნუმერაციის აღმნიშვნელი ფირნიშების დამზადება; საგზაო ნიშნების მოწყობა | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 4.700 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 4.700 | |
| ძირითადი აქტივები | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 4.700 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| 05 14 | ქალაქის გარე დეკორაციული განათების სამონტაჟო და აქსესუარების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 58.5 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 58.5 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 58.5 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 58.5 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 05 15 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებისა და წყალსადინარი მილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 71.8 | 10.2 | 61.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 10.2 | 10.2 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| 05 16 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 79.6 | 0.0 | 79.6 | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 79.6 | 0.0 | 79.6 | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 79.6 | 0.0 | 79.6 | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| 05 17 | ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ატრაქციონების მოწყობა | 28.3 | 0.0 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28.3 | 0.0 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 28.3 | 0.0 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| 05 18 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 563.0 | 563.0 | 0.0 | 563.0 | 563.0 | 0.0 | 678.2 | 678.2 | 0.000 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 563.0 | 563.0 | 0.0 | 563.0 | 563.0 | 0.0 | 678.2 | 678.2 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 563.0 | 563.0 | 0.0 | 563.0 | 563.0 | 0.0 | 678.2 | 678.2 | 0.000 | |
| შენობა-ნაგებობები | 563.0 | 563.0 | 0.0 | 563.0 | 563.0 | 0.0 | 678.2 | 678.2 | 0.000 | |
| 05 19 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება | 388.5 | 0.0 | 388.5 | 308.7 | 214.1 | 94.6 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| ხარჯები | 388.5 | 0.0 | 388.5 | 214.1 | 214.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 388.5 | 0.0 | 388.5 | 214.1 | 214.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 388.5 | 0.0 | 388.5 | 214.1 | 214.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 94.6 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| 05 20 | ქ.სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 185.3 | 185.3 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 20.3 | 0.0 | 20.300 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 0.0 | 20.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 0.0 | 20.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 185.3 | 185.3 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 185.3 | 185.3 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| 05 22 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 486.7 | 0.0 | 486.7 | 638.3 | 287.0 | 351.3 | 124.1 | 80.0 | 44.100 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| ხარჯები | 93.0 | 0.0 | 93.0 | 148.1 | 0.0 | 148.1 | 20.0 | 0.0 | 20.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 93.0 | 0.0 | 93.0 | 148.1 | 0.0 | 148.1 | 20.0 | 0.0 | 20.000 | |
| ოფისის ხარჯები | 93.0 | 0.0 | 93.0 | 147.7 | 0.0 | 147.7 | 20.0 | 0.0 | 20.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 393.8 | 0.0 | 393.8 | 490.2 | 287.0 | 203.2 | 104.1 | 80.0 | 24.100 | |
| ძირითადი აქტივები | 393.8 | 0.0 | 393.8 | 490.2 | 287.0 | 203.2 | 104.1 | 80.0 | 24.100 | |
| შენობა-ნაგებობები | 393.8 | 0.0 | 393.8 | 455.2 | 287.0 | 168.2 | 104.1 | 80.0 | 24.100 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 857.4 | 182.8 | 674.6 | 690.7 | 0.0 | 690.7 | 633.5 | 0.0 | 633.500 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| ხარჯები | 637.6 | 0.0 | 637.6 | 653.3 | 0.0 | 653.3 | 633.5 | 0.0 | 633.500 | |
| სუბსიდიები | 637.6 | 0.0 | 637.6 | 647.3 | 0.0 | 647.3 | 633.5 | 0.0 | 633.500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 219.7 | 182.8 | 37.0 | 37.4 | 0.0 | 37.4 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 219.7 | 182.8 | 37.0 | 37.4 | 0.0 | 37.4 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| შენობა-ნაგებობები | 219.7 | 182.8 | 37.0 | 37.4 | 0.0 | 37.4 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| 06 01 | ა.ი.პ " სენაკის მუნიციპალიტეტის 'სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება" | 569.6 | 0.0 | 569.6 | 575.2 | 0.0 | 575.2 | 560.0 | 0.0 | 560.000 |
| ხარჯები | 569.6 | 0.0 | 569.6 | 575.2 | 0.0 | 575.2 | 560.0 | 0.0 | 560.000 | |
| სუბსიდიები | 569.6 |
| 569.6 | 575.2 |
| 575.2 | 560.0 |
| 560.000 | |
| 06 02 | სენაკის მუნიციპალიტეტის 'სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 174.9 | 174.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 174.9 | 174.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| 06 03 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 9.4 | 7.9 | 1.5 | 41.4 | 0.0 | 41.4 | 3.5 | 0.0 | 3.500 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 3.500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სუბსიდიები | 0.0 |
|
| 0.5 |
| 0.5 | 3.500 |
| 3.500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.4 | 7.9 | 1.5 | 37.4 | 0.0 | 37.4 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 9.4 | 7.9 | 1.5 | 37.4 | 0.0 | 37.4 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| 06 04 | ა.ი.პ. "'სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი" | 103.5 | 0.0 | 103.5 | 72.2 | 0.0 | 72.2 | 70.0 | 0.0 | 70.000 |
| ხარჯები | 68.0 | 0.0 | 68.0 | 72.2 | 0.0 | 72.2 | 70.0 | 0.0 | 70.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სუბსიდიები | 68.0 |
| 68.0 | 71.6 |
| 71.6 | 70.0 |
| 70.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.5 | 0.0 | 35.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 35.5 | 0.0 | 35.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| შენობა-ნაგებობები | 35.5 | 0.0 | 35.466 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 921.1 | 101.6 | 819.5 | 943.9 | 0.0 | 943.9 | 1057.2 | 100.0 | 957.200 |
| ხარჯები | 770.9 | 0.0 | 770.9 | 865.8 | 0.0 | 865.8 | 856.9 | 0.0 | 856.900 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 12.3 | 0.0 | 12.3 | 10.0 | 0.0 | 10.000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9.7 | 0.0 | 9.7 | 12.3 | 0.0 | 12.3 | 10.0 | 0.0 | 10.000 | |
| სუბსიდიები | 760.9 | 0.0 | 760.9 | 853.5 | 0.0 | 853.5 | 846.9 | 0.0 | 846.900 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150.2 | 101.6 | 48.7 | 78.0 | 0.0 | 78.0 | 200.3 | 100.0 | 100.300 | |
| ძირითადი აქტივები | 150.2 | 101.6 | 48.7 | 78.0 | 0.0 | 78.0 | 200.3 | 100.0 | 100.300 | |
| შენობა-ნაგებობები | 150.2 | 101.6 | 48.7 | 63.0 | 0.0 | 63.0 | 200.3 | 100.0 | 100.300 | |
| 07 01 | ა.ი.პ. "სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება" | 240.6 | 0.0 | 240.6 | 311.4 | 0.0 | 311.4 | 252.0 | 0.0 | 252.000 |
| ხარჯები | 240.6 | 0.0 | 240.6 | 285.3 | 0.0 | 285.3 | 252.0 | 0.0 | 252.000 | |
| სუბსიდიები | 240.6 |
| 240.6 | 284.5 |
| 284.5 | 252.0 |
| 252.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| 07 02 | ა.ი.პ. "სენაკის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი" | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.9 | 0.0 | 51.9 | 80.0 | 0.0 | 80.000 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 80.000 | |
| სუბსიდიები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 80.0 |
| 80.000 | |
| 07 03 | ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნის მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია; სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა | 146.6 | 98.6 | 48.0 | 32.9 | 0.0 | 32.9 | 180.0 | 100.0 | 80.000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 146.6 | 98.6 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 100.0 | 80.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 146.6 | 98.6 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 100.0 | 80.000 | |
| შენობა-ნაგებობები | 146.6 | 98.6 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 100.0 | 80.000 | |
| 07 04 | ა.ი.პ "სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა" | 31.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 0.0 | 32.900 |
| ხარჯები | 31.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 0.0 | 32.900 | |
| სუბსიდიები | 31.0 |
| 31.0 | 0.0 |
|
| 32.9 |
| 32.900 | |
| 07 05 | ბიბლიოთეკები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 20.300 | 0.000 | 20.300 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.300 | 0.000 | 20.300 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.300 | 0.000 | 20.300 | |
| 07 07 | ა.ი.პ "სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა" | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 103.5 | 0.0 | 103.5 | 80.0 | 0.0 | 80.000 |
| ხარჯები | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 103.5 | 0.0 | 103.5 | 80.0 | 0.0 | 80.000 | |
| სუბსიდიები | 70.0 |
| 70.0 | 103.5 |
| 103.5 | 80.0 |
| 80.000 | |
| 07 08 | ს.ს.ი.პ. "აკ.ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატიული თეატრი" | 102.9 | 2.3 | 100.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 110.000 |
| ხარჯები | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 0.0 | 110.000 | |
| სუბსიდიები | 83.3 |
| 100.0 | 0.0 |
|
| 110.0 |
| 110.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.9 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| ძირითადი აქტივები | 2.9 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| 07 09 | ა.ი.პ. "სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი | 279.3 | 0.0 | 279.3 | 71.0 | 0.0 | 71.0 | 292.0 | 0.0 | 292.000 |
| ხარჯები | 279.3 | 0.0 | 279.3 | 71.0 | 0.0 | 71.0 | 292.0 | 0.0 | 292.000 | |
| სუბსიდიები | 279.3 |
| 279.3 | 60.0 |
| 60.0 | 292.0 |
| 292.000 | |
| 07 10 | ახალგაზრდული ორგანიზაციის ღონისძიებები | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.000 |
| ხარჯები | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 0.300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9.7 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.000 | |
| სუბსიდიები | 40.0 |
| 40.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
| 0.000 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 327.3 | 30.0 | 297.3 | 379.3 | 0.0 | 379.3 | 705.0 | 170.0 | 535.000 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| ხარჯები | 327.3 | 30.0 | 297.3 | 379.3 | 0.0 | 379.3 | 705.0 | 170.0 | 535.000 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.3 | 0.0 | 120.3 | 148.0 | 0.0 | 148.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 327.3 | 30.0 | 297.3 | 259.0 | 0.0 | 259.0 | 557.0 | 170.0 | 387.0 | |
| სოციალური დახმარება | 235.1 | 30.0 | 205.1 | 166.0 | 0.0 | 166.0 | 464.0 | 170.0 | 294.0 | |
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 92.2 | 0.0 | 92.2 | 93.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 | 0.0 | 93.000 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 87.2 | 0.0 | 87.2 | 93.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 | 0.0 | 93.000 |
| ხარჯები | 87.2 | 0.0 | 87.2 | 93.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 | 0.0 | 93.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 87.2 | 0.0 | 87.2 | 93.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 | 0.0 | 93.000 | |
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 87.2 | 0.0 | 87.2 | 93.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 | 0.0 | 93.000 | |
| 08 03 | ა.ი.პ სენაკის მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი" | 57.5 | 0.0 | 57.5 | 120.3 | 0.0 | 120.3 | 148.0 | 0.0 | 148.000 |
| ხარჯები | 57.5 | 0.0 | 57.5 | 120.3 | 0.0 | 120.3 | 148.0 | 0.0 | 148.000 | |
| სუბსიდიები | 0.0 |
|
| 120.3 |
| 120.3 | 148.0 |
| 148.000 | |
| 08 04 | შობადობის წახალისების პროგრამა | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 5.0 | 0.0 | 5.000 |
| ხარჯები | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 5.0 | 0.0 | 5.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 5.0 | 0.0 | 5.000 | |
| სოციალური დაზღვევა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სოციალური დახმარება | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 5.0 | 0.0 | 5.000 | |
| 08 05 | საომარი მოქმედებების შედეგად გარდაცვლილ სამოქალაქო პირთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 |
| ხარჯები | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სოციალური დახმარება | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| 08 06 | სენაკის მუნიციპალიტეტის 'ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარებულ მოქალაქეთა სოციალური დახმარების პროგრამა | 127.3 | 0.0 | 127.3 | 125.4 | 0.0 | 125.4 | 161.4 | 0.0 | 161.400 |
| ხარჯები | 127.3 | 0.0 | 127.3 | 125.4 | 0.0 | 125.4 | 161.4 | 0.0 | 161.400 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 127.3 | 0.0 | 127.3 | 125.4 | 0.0 | 125.4 | 161.4 | 0.0 | 161.400 | |
| სოციალური დახმარება | 127.3 | 0.0 | 127.3 | 125.4 | 0.0 | 125.4 | 161.4 | 0.0 | 161.400 | |
| 08 07 | კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 10.8 | 0.0 | 10.8 | 20.0 | 0.0 | 20.000 |
| ხარჯები | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 10.8 | 0.0 | 10.8 | 20.0 | 0.0 | 20.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 10.8 | 0.0 | 10.8 | 20.0 | 0.0 | 20.000 | |
| სოციალური დახმარება | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 10.8 | 0.0 | 10.8 | 20.0 | 0.0 | 20.000 | |
| 08 08 | სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 20.3 | 0.0 | 20.3 | 34.6 | 0.0 | 34.600 |
| ხარჯები | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 20.3 | 0.0 | 20.3 | 34.6 | 0.0 | 34.600 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 20.3 | 0.0 | 20.3 | 34.6 | 0.0 | 34.600 | |
| სოციალური დაზღვევა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სოციალური დახმარება | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 20.3 | 0.0 | 20.3 | 34.6 | 0.0 | 34.600 | |
| 08 09 | ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 13.0 | 0.0 | 13.000 |
| ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 13.0 | 0.0 | 13.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 13.0 | 0.0 | 13.000 | |
| სოციალური დაზღვევა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სოციალური დახმარება | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 13.0 | 0.0 | 13.000 | |
| 08 10 | მოსახლეობისათვის საომარი მოქმედების შედეგად მიყენებული ზიანის კომპენსაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | 170.0 | 0.000 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | 170.0 | 0.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | 170.0 | 0.000 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | 170.0 | 0.000 | |
| 08 11 | სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო დაზღვევის არმქონე პირთა გადაუდებელი და გეგმიური ქირურგიული ოპერაციების დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.000 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.000 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 60.000 | |
დან ა რთი №4
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
/ათასი ლარებში/
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 991.777 | 7.979 | 983.798 | 1179.542 | 0.000 | 1179.542 | 1577.522 | 0.000 | 1577.522 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 950.570 | 7.979 | 942.591 | 1141.292 | 0.000 | 1141.292 | 1551.922 | 0.000 | 1551.922 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 940.570 | 7.979 | 932.591 | 1138.793 | 0.000 | 1138.793 | 1506.922 | 0.000 | 1506.922 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 10.000 | 0.000 | 10.000 | 2.499 | 0.000 | 2.499 | 45.000 | 0.000 | 45.000 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 41.207 | 0.000 | 41.207 | 38.250 | 0.000 | 38.250 | 25.600 | 0.000 | 25.600 |
| 702 | თავდაცვა | 58.245 | 0.000 | 58.245 | 63.231 | 0.000 | 63.231 | 86.592 | 0.000 | 86.592 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 376.507 | 0.700 | 375.807 | 340.730 | 0.000 | 340.730 | 420.746 | 0.000 | 420.746 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 201.243 | 0.000 | 201.243 | 151.383 | 0.000 | 151.383 | 157.960 | 0.000 | 157.960 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 175.264 | 0.700 | 174.564 | 189.347 | 0.000 | 189.347 | 262.786 | 0.000 | 262.786 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1982.726 | 1039.104 | 943.622 | 2298.656 | 1252.723 | 1045.933 | 4814.578 | 4498.178 | 316.400 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 0.000 | 24.000 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 0.000 | 24.000 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70443 | მშენებლობა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 749.138 | 476.057 | 273.081 | 925.959 | 461.927 | 464.032 | 3871.100 | 3820.000 | 51.100 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 749.138 | 476.057 | 273.081 | 925.959 | 461.927 | 464.032 | 3871.100 | 3820.000 | 51.100 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70473 | ტურიზმი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1229.588 | 563.047 | 666.541 | 1372.697 | 790.796 | 581.901 | 919.478 | 678.178 | 241.300 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 677.679 | 352.864 | 324.815 | 518.655 | 152.332 | 366.323 | 762.000 | 200.000 | 562.000 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 337.173 | 157.540 | 179.633 | 345.849 | 0.000 | 345.849 | 555.000 | 0.000 | 555.000 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 337.506 | 195.324 | 142.182 | 168.406 | 152.332 | 16.074 | 200.000 | 200.000 | 0.000 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 4.400 | 0.000 | 4.400 | 7.000 | 0.000 | 7.000 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 678.336 | 185.342 | 492.994 | 802.231 | 287.002 | 515.229 | 223.400 | 150.000 | 73.400 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 67.385 | 0.000 | 67.385 | 74.300 | 70.000 | 4.300 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 185.342 | 185.342 | 0.000 | 38.013 | 0.000 | 38.013 | 20.300 | 0.000 | 20.300 |
| 7064 | გარე განათება | 486.709 | 0.000 | 486.709 | 696.833 | 287.002 | 409.831 | 124.100 | 80.000 | 44.100 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 6.285 | 0.000 | 6.285 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.700 | 0.000 | 4.700 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 92.200 | 0.000 | 92.200 | 93.000 | 0.000 | 93.000 | 93.000 | 0.000 | 93.000 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 87.200 | 0.000 | 87.200 | 93.000 | 0.000 | 93.000 | 93.000 | 0.000 | 93.000 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 921.073 | 101.553 | 819.520 | 891.932 | 0.000 | 891.932 | 1057.200 | 100.000 | 957.200 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 387.202 | 98.611 | 288.591 | 344.312 | 0.000 | 344.312 | 512.000 | 100.000 | 412.000 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 483.913 | 2.942 | 480.971 | 547.620 | 0.000 | 547.620 | 535.200 | 0.000 | 535.200 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 49.958 | 0.000 | 49.958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 709 | განათლება | 857.376 | 182.775 | 674.601 | 690.725 | 0.000 | 690.725 | 633.500 | 0.000 | 633.500 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 744.494 | 174.859 | 569.635 | 577.106 | 0.000 | 577.106 | 560.000 | 0.000 | 560.000 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 9.416 | 7.916 | 1.500 | 41.422 | 0.000 | 41.422 | 3.500 | 0.000 | 3.500 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 9.416 | 7.916 | 1.500 | 41.422 | 0.000 | 41.422 | 3.500 | 0.000 | 3.500 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 103.466 | 0.000 | 103.466 | 72.197 | 0.000 | 72.197 | 70.000 | 0.000 | 70.000 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 235.051 | 30.000 | 205.051 | 279.880 | 0.000 | 279.880 | 429.000 | 0.000 | 429.000 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 127.340 | 0.000 | 127.340 | 125.350 | 0.000 | 125.350 | 161.400 | 0.000 | 161.400 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 127.340 | 0.000 | 127.340 | 125.350 | 0.000 | 125.350 | 161.400 | 0.000 | 161.400 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 30.000 | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1.300 | 0.000 | 1.300 | 3.200 | 0.000 | 3.200 | 5.000 | 0.000 | 5.000 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 57.461 | 0.000 | 57.461 | 120.260 | 0.000 | 120.260 | 148.000 | 0.000 | 148.000 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 18.950 | 0.000 | 18.950 | 31.070 | 0.000 | 31.070 | 114.600 | 0.000 | 114.600 |
|
| სულ | 6870.970 | 1900.317 | 4970.653 | 7158.582 | 1692.057 | 5466.525 | 10097.538 | 4948.178 | 5149.360 |