„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №34
2012 წლის 22 ოქტომბერი
ქ. მარნეული
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 7 დეკემბრის №16/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე:მუხლი 1
დადგენილებაში ( სსმ № 111208006, 12 დეკემბერი 2011 წელი) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:1.
პირველი მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1.
დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი 20 597,27 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, №2)
2. გრანტები 12009,79 ათასი ლარი (დანართი №2), მათ შორის:
ვ. საქართველოს პრემიერ – მინისტრის 2012 წლის 30 ივლისის №1162 ბრძანებით „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდიდან“ მიღებული სპეციალური ტრანსფერი 100,00 ათასი ლარი (დანართი №5);
ზ. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 13 ივლისის №1380 განკარგულებით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მიღებული ტრანსფერი 16,00 ათასი ლარი (დანართი №5);2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2.
დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ნაწილი 20 597,27 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის (დანართი №1, № 3, №4), აქედან:
1. შრომის ანაზღაურების მუხლი 1689,68 ათასი ლარი (დანართი №4);
2. საქონელი და მომსახურების მუხლი 3094,39 ათასი ლარი (დანართი №4);
3. პროცენტის მუხლი 144,98 ათასი ლარი (დანართი №4);
4. სუბსიდიების მუხლი 1960,70 ათასი ლარი (დანართი №4);
5. გრანტების მუხლი 3310,00 ათასი ლარი (დანართი №4);
6. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 537,70 ათასი ლარი (დანართი №4);
7. სხვა ხარჯების მუხლი 235,00 ათასი ლარი (დანართი №4);
8. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 9526,30 ათასი ლარი (დანართი №4);
9. ვალდებულებების კლების მუხლი 98,53 ათასი ლარი (დანართი №4);"
3.
დადგენილებით დამტკიცებული დანართები № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით;მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეისპანდიარ ქერიმოვი
დანართი №1
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები
ათას ლარებში
№
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
I.
შემოსავლები
12131.84
16210.32
16566.79
10757.30
10786.30
10817.30
გადასახადები
1863.54
3478.91
3391.00
1925.00
1948.00
1974.00
გრანტები
8908.29
10909.89
12009.79
7627.30
7627.30
7627.30
სხვა შემოსავლები
1360.01
1821.52
1166.00
1205.00
1211.00
1216.00
II.
ხარჯები
5491.29
8408.53
10972.45
5878.76
5892.68
5891.82
შრომის ანაზღაურება
1154.10
1314.47
1689.68
1379.28
1379.28
1379.28
საქონელი და მომსახურება
2208.28
2412.16
3094.39
2403.00
2413.00
2423.00
პროცენტი
0.00
166.56
144.98
132.48
118.40
102.54
სუბსიდიები
1705.80
1129.09
1960.70
1280.00
1288.00
1288.00
გრანტები
0.00
2712.04
3310.00
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
346.04
423.80
537.70
444.00
454.00
454.00
სხვა ხარჯები
77.06
250.41
235.00
240.00
240.00
245.00
III.
საოპერაციო სალდო
6640.55
7801.79
5594.35
4878.54
4893.62
4925.49
IV.
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5814.26
6584.02
8122.30
4767.52
4768.52
4784.52
ზრდა
6181.98
7170.96
9526.30
4817.52
4803.52
4814.52
კლება
367.71
586.94
1404.00
50.00
35.00
30.00
V.
მთლიანი სალდო
826.28
1217.77
-2527.95
111.02
125.10
140.97
VI.
ფინანსური აქტივების ცვლილება
797.89
1133.52
-2626.48
0.00
0.00
0.00
ზრდა
797.89
2637.43
0.00
0.00
0.00
0.00
ვალუტა და დეპოზიტები
797.89
2637.43
6.1.2
სესხები
კლება
0.00
1503.91
2626.48
0.00
0.00
0.00
ვალუტა და დეპოზიტები
0.00
1503.91
2626.48
0.00
0.00
0.00
622
სესხები
623
აქციები და სხვა კაპიტალი
VII.
ვალდებულებების ცვლილება
-28.40
-84.25
-98.53
-111.02
-125.10
-140.97
7.1
ზრდა
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
საგარეო
საშინაო
კლება
28.40
84.25
98.53
111.02
125.10
140.97
საგარეო
საშინაო
28.40
84.25
98.53
111.02
125.10
140.97
VIII.
ბალანსი
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
დანართი №2
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულებები
(ათას ლარებში)
კლასიფი
კაციის კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსულობები
12499.55
16797.25
17970.79
10807.30
10821.30
10847.30
შემოსავლები
12131.84
16210.32
16566.79
10757.30
10786.30
10817.30
არაფინანსური აქტივების კლება
367.71
586.94
1404.00
50.00
35.00
30.00
1
შემოსავლები
12131.84
16210.32
16566.79
10757.30
10786.30
10817.30
11
გადასახადები, მათ შორის:
1863.54
3478.91
3391.00
1925.00
1948.00
1974.00
11311
ქონების გადასახადი
1863.54
3478.91
3,391.00
1,925.00
1,948.00
1,974.00
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე( გარდა მიწისა)
414.13
527.60
518.00
495.00
495.00
500.00
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
25.15
15.55
41.00
20.00
23.00
24.00
1131131
– ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე
24.70
11.47
39.00
17.00
19.00
20.00
1131132
– არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
0.45
4.08
2.00
3.00
4.00
4.00
113114
სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის:
1,049.29
1,954.48
1,962.00
1,030.00
1,040.00
1,050.00
113115
არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე მათ შორის:
374.87
980.38
870.00
380.00
390.00
400.00
1136
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.10
0.90
-
-
-
-
13
გრანტები
8908.29
10909.89
12009.79
7627.30
7627.30
7627.30
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
-
-
-
-
-
-
133
სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები მათ შორის:
8908.29
10909.89
12009.79
7627.30
7627.30
7627.30
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5291.30
6286.60
7402.30
7402.30
7402.30
7402.30
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
196.00
200.00
245.00
225.00
225.00
225.00
სპეციალური ტრანსფერი, მათ
შორის:
3420.99
4,423.29
4,362.49
-
-
-
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
0.28
-
16.00
-
-
-
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
-
-
350.00
-
-
-
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
1898.14
4,423.29
1,900.00
-
-
-
სხვა სპეციალური ტრანსფერი
1522.57
-
2,096.49
-
-
-
14
სხვა შემოსავლები, მათ შორის:
1360.01
1821.52
1,166.00
1,205.00
1,211.00
1,216.00
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
270.42
614.38
257.00
361.00
364.00
367.00
1411
პროცენტები მათ შორის:
-
190.65
47.00
150.00
150.00
150.00
14115
დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები
190.65
47.00
150.00
150.00
150.00
1415
რენტა მათ შორის:
270.42
423.73
210.00
211.00
214.00
217.00
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მათ შორის:
251.68
274.66
205.00
208.00
211.00
214.00
141511
–მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
81.61
110.02
122.00
123.00
124.00
125.00
141512
–მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
46.47
24.58
15.00
15.00
15.00
16.00
141514
–მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
0.61
0.35
2.00
2.00
2.00
2.00
141516
–მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
2.12
2.77
2.00
3.00
4.00
4.00
141519
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
120.87
136.93
64.00
65.00
66.00
67.00
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუხტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
18.75
149.07
5.00
3.00
3.00
3.00
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
512.39
505.48
413.00
412.00
414.00
415.00
1422312
ადგილობრივი მოსაკრებელი მშნებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)
14.04
28.50
20.00
20.00
21.00
21.00
14227
სახელმწიფო ბაჟი
0.50
142210
ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი
9.50
-
-
-
-
-
142212
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1.80
4.80
3.00
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი აქედან:
454.95
397.09
330.00
330.00
330.00
330.00
1422132
–სათამაშო აპარატებიდან
405.61
343.84
300.00
300.00
300.00
300.00
1422133
–ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან
32.84
41.25
30.00
30.00
30.00
30.00
1422134
–წამახალისებელი გათამაშებიდან
4.50
-
-
-
-
-
1422135
- სისტემურ–ელექტრონული ფორმის თამაშებიდან
12.00
12.00
142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
11.48
54.67
40.00
41.00
42.00
43.00
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.05
0.51
-
-
-
-
14232
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
20.07
19.91
20.00
21.00
21.00
21.00
142321
–შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუხტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
10.67
19.90
15.00
16.00
16.00
16.00
142323
–შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუხტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
9.40
0.01
5.00
5.00
5.00
5.00
143
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მათ შორის:
477.63
653.39
496.00
432.00
433.00
434.00
1431
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო აქედან:
474.48
651.05
489.00
425.00
426.00
427.00
14311
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში
2.00
14313
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში
0.23
14315
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენებისა და წყალმომარაგების დარგში
2.50
143171
–შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის
372.42
525.55
383.00
385.00
386.00
387.00
143174
–შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადამყვანის პირობების დარღვევის გამო
0.24
143179
–შემოსავალი სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
91.75
119.19
96.00
30.00
30.00
30.00
14318
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში
0.80
14319
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
0.20
143110
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
0.35
143199
–შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
10.31
10.00
10.00
10.00
10.00
1434
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო
0.40
1.30
5.00
5.00
5.00
5.00
1439
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
2.75
1.04
2.00
2.00
2.00
2.00
144
ნებაყობლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.27
-
-
-
1441
-მიმდინარე ნებაობლობითი ტრანსფერიდან
0.27
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
99.29
48.27
-
-
-
-
1459
–სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი
99.29
48.27
-
-
-
-
31
არაფინანსური აქტივების კლება
367.71
586.94
1,404.00
50.00
35.00
30.00
311
ძირითადი აქტივები
3.29
22.78
661.00
-
-
-
3111
შენობა–ნაგებობები
3.29
22.78
661.00
-
-
-
31112
არასაცხოვრებელი შენობები
3.29
16.25
661.00
-
-
31113
სხვა ნაგებობები
6.53
-
-
314
არაწარმოებული აქტივები
364.42
564.16
743.00
50.00
35.00
30.00
3141
მიწა
364.42
564.16
743.00
50.00
35.00
30.00
დანართი №3
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ათას ლარებში
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
701
I.საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2044.33
5415.06
6701.91
2446.46
2436.46
2436.46
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა აქედან
1732.76
2249.65
2736.29
2034.96
2024.96
2024.96
70111
წარმომადგენლობითი ორგანო
374.53
368.56
433.25
369.25
369.25
369.25
70111
აღმასრულებელი ორგანო
1358.24
1881.09
2303.04
1665.71
1655.71
1655.71
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა აქედან
195.66
255.41
465.65
234.02
248.10
263.97
70112
პროცენტი ბანკის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის
0.05
0.01
3.00
3.00
3.00
3.00
70112
სარეზერვო ფონდი
130.14
160.35
344.12
100.00
100.00
100.00
70112
ვალდებულებების ოპერაციების მართვის, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯები
65.47
95.04
118.53
131.02
145.10
160.97
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომნსახურება აქედან
10.13
16.40
30.00
30.00
30.00
30.00
70133
–არქივი
5.30
12.35
15.00
15.00
15.00
15.00
70133
–შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები
4.83
4.05
15.00
15.00
15.00
15.00
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
93.78
166.56
144.98
132.48
118.40
102.54
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
-
2712.04
3,310.00
-
-
-
7017
–გრანტები
0.00
2712.04
3310.00
0.00
0.00
0.00
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
12.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
7018
–საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
12.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
702
II. თავდაცვა
112.64
104.64
141.52
116.00
116.00
116.00
7021
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
112.64
104.64
141.52
116.00
116.00
116.00
703
III. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
713.57
1300.12
716.57
385.32
385.32
385.32
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
513.57
1151.31
241.00
200.00
200.00
200.00
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
199.99
148.81
193.57
185.32
185.32
185.32
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
282.00
704
IV. ეკონომიკური საქმიანობა
3614.40
2975.07
6126.57
1765.52
1511.52
1522.52
70421
სოფლის მეურნეობა
137.85
173.29
668.64
140.00
40.00
40.00
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.00
0.00
71.00
0.00
0.00
0.00
7045
ტრანსპორტი
3476.55
2801.78
5386.93
1625.52
1471.52
1482.52
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3476.55
2801.78
5386.93
1625.52
1471.52
1482.52
705
V. გარემოს დაცვა
585.34
1309.98
1845.29
760.00
760.00
760.00
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
505.79
1230.63
1635.29
700.00
700.00
700.00
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
69.55
69.35
200.00
50.00
50.00
50.00
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
706
VI. საბინაო კომუნალური მეურნეობა
2414.59
2414.17
2737.43
2360.00
2720.00
2730.00
7061
ბინათმშენებლობა
427.34
149.00
268.90
0.00
0.00
0.00
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
42.95
510.13
493.98
430.00
430.00
430.00
7063
წყალმომარაგება
1459.91
942.20
1225.60
1610.00
2010.00
2010.00
7064
გარე განათება
325.64
333.74
460.40
320.00
280.00
290.00
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
158.76
479.09
288.56
0.00
0.00
0.00
707
VII. ჯანმრთელობის დაცვა
113.74
98.47
107.70
104.00
104.00
104.00
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
113.74
98.47
107.70
104.00
104.00
104.00
708
VIII. დასვენება, კულტურა და რელიგია
1285.44
1340.47
1370.72
1779.00
1687.00
1687.00
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
569.48
437.17
591.59
779.00
687.00
687.00
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
466.75
692.33
530.66
810.00
810.00
810.00
7083
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
209.22
170.96
208.48
150.00
150.00
150.00
709
IX. განათლება
566.25
402.95
457.50
791.00
791.00
796.00
7091
სკოლამდელი აღზრდა
508.66
345.40
355.70
721.00
721.00
726.00
7092
ზოგადი განათლება
57.59
57.55
101.80
70.00
70.00
70.00
710
X. სოციალური დაცვა
251.38
302.81
392.06
300.00
310.00
310.00
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
146.28
195.66
275.00
190.00
200.00
200.00
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
44.95
41.09
47.06
45.00
45.00
45.00
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
55.64
63.56
65.00
60.00
60.00
60.00
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
4.50
2.50
5.00
5.00
5.00
5.00
სულ
11701.66
15663.74
20597.27
10807.30
10821.30
10847.30
დანართი №4
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ორგანიზაციული კლასიფიკაცია
ათას ლარებში
ორგანიზაციული კოდი კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
სულ
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
11701.66
15663.74
20597.27
10807.30
10821.30
10847.30
ხარჯები
5491.29
8408.53
10972.45
5878.76
5892.68
5891.82
შრომის ანაზღაურება
1154.10
1314.47
1689.68
1379.28
1379.28
1379.28
საქონელი და მომსახურება
2208.28
2412.16
3094.39
2403.00
2413.00
2423.00
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
74.36
79.92
97.12
97.12
97.12
97.12
მივლინებები
10.64
33.61
42.00
42.00
42.00
42.00
ოფისის ხარჯები
823.68
1070.25
1353.00
1342.00
1352.00
1362.00
წარმომადგენლობითი ხარჯები
30.47
56.89
68.00
42.00
42.00
42.00
სამედიცინო ხარჯები
15.00
0.00
-
-
-
-
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4.19
10.84
16.00
16.00
16.00
16.00
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
154.83
248.99
349.85
276.88
276.88
276.88
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1095.12
911.65
1,168.42
587.00
587.00
587.00
პროცენტი
0.00
166.56
144.98
132.48
118.40
102.54
საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
0.00
166.56
144.98
132.48
118.40
102.54
სუბსიდიები
1705.80
1129.09
1,960.70
1,280.00
1,288.00
1,288.00
გრანტები
0.00
2712.04
3,310.00
-
-
-
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.00
2712.04
3,310.00
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
346.04
423.80
537.70
444.00
454.00
454.00
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
346.04
423.80
537.70
444.00
454.00
454.00
სხვა ხარჯები
77.06
250.41
235.00
240.00
240.00
245.00
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.00
247.08
235.00
240.00
240.00
245.00
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
77.06
3.33
0.00
0.00
0.00
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6181.98
7170.96
9526.30
4817.52
4803.52
4814.52
ვალდებულებების კლება
28.40
84.25
98.53
111.02
125.10
140.97
0100
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2044.33
5415.06
6701.91
2446.46
2436.46
2436.46
ხარჯები
1861.65
4920.81
6288.09
2300.44
2286.36
2270.50
შრომის ანაზღაურება
970.51
1137.80
1477.24
1181.84
1181.84
1181.84
საქონელი და მომსახურება
886.36
898.33
1,340.87
971.12
971.12
971.12
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
74.36
79.92
97.12
97.12
97.12
97.12
მივლინებები
10.64
33.61
41.00
41.00
41.00
41.00
ოფისის ხარჯები
156.86
164.24
211.00
195.00
195.00
195.00
წარმომადგენლობითი ხარჯები
30.47
56.89
68.00
42.00
42.00
42.00
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.00
4.90
7.00
7.00
7.00
7.00
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
112.89
201.47
240.20
226.00
226.00
226.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
501.14
357.31
676.55
363.00
363.00
363.00
პროცენტი
166.56
144.98
132.48
118.40
102.54
საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
166.56
144.98
132.48
118.40
102.54
სუბსიდიები
0.00
0.00
-
-
-
-
გრანტები
0.00
2712.04
3,310.00
-
-
-
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.00
2712.04
3,310.00
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
4.78
6.07
15.00
15.00
15.00
15.00
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
4.78
6.07
15.00
15.00
15.00
15.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
154.29
410.00
315.30
35.00
25.00
25.00
ვალდებულებების კლება
28.40
84.25
98.53
111.02
125.10
140.97
01 01
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
374.53
368.56
433.25
369.25
369.25
369.25
ხარჯები
350.30
364.33
423.25
364.25
364.25
364.25
შრომის ანაზღაურება
224.25
240.98
255.97
210.97
210.97
210.97
საქონელი და მომსახურება
126.06
123.35
162.28
148.28
148.28
148.28
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
10.53
12.34
17.28
17.28
17.28
17.28
მივლინებები
0.31
4.89
6.00
6.00
6.00
6.00
ოფისის ხარჯები
21.91
13.13
16.00
20.00
20.00
20.00
წარმომადგენლობითი ხარჯები
8.68
12.21
30.00
12.00
12.00
12.00
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
2.00
2.00
2.00
2.00
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
51.95
69.11
76.00
76.00
76.00
76.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32.67
11.68
15.00
15.00
15.00
15.00
სოციალური უზრუნველყოფა
0.00
0.00
5.00
5.00
5.00
5.00
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
5.00
5.00
5.00
5.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.23
4.23
10.00
5.00
5.00
5.00
01 02
მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1358.24
1881.09
2303.04
1665.71
1655.71
1655.71
ხარჯები
1228.17
1475.32
1997.74
1635.71
1635.71
1635.71
შრომის ანაზღაურება
746.26
896.83
1,221.27
970.87
970.87
970.87
საქონელი და მომსახურება
477.13
572.42
766.47
654.84
654.84
654.84
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
63.83
67.58
79.84
79.84
79.84
79.84
მივლინებები
10.33
28.72
35.00
35.00
35.00
35.00
ოფისის ხარჯები
134.95
151.10
195.00
175.00
175.00
175.00
წარმომადგენლობითი ხარჯები
9.79
29.68
23.00
15.00
15.00
15.00
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4.90
5.00
5.00
5.00
5.00
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
60.93
132.36
164.20
150.00
150.00
150.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
197.30
158.07
264.43
195.00
195.00
195.00
სოციალური უზრუნველყოფა
4.78
6.07
10.00
10.00
10.00
10.00
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
4.78
6.07
10.00
10.00
10.00
10.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130.06
405.77
305.30
30.00
20.00
20.00
010201
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
-
2712.04
3,310.00
-
-
-
ხარჯები
-
2712.04
3,310.00
-
-
-
გრანტები
-
2712.04
3,310.00
-
-
-
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
-
2712.04
3,310.00
-
-
-
მიმდინარე დანიშნულების გრანტი
-
2712.04
3,310.00
-
-
-
0103
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ) დაკავშირებული ხარჯები
4.83
4.05
15.00
15.00
15.00
15.00
ხარჯები
4.83
4.05
15.00
15.00
15.00
15.00
საქონელი და მომსახურება
4.83
4.05
15.00
15.00
15.00
15.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.83
4.05
15.00
15.00
15.00
15.00
0104
სარეზერვო ფონდი
130.14
160.35
344.12
100.00
100.00
100.00
ხარჯები
130.14
160.35
344.12
100.00
100.00
100.00
საქონელი და მომსახურება
130.14
160.35
344.12
100.00
100.00
100.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
130.14
160.35
344.12
100.00
100.00
100.00
01 05
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
5.30
12.35
15.00
15.00
15.00
15.00
ხარჯები
5.30
12.35
15.00
15.00
15.00
15.00
საქონელი და მომსახურება
5.30
12.35
15.00
15.00
15.00
15.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.30
12.35
15.00
15.00
15.00
15.00
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
12.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
ხარჯები
12.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
საქონელი და მომსახურება
12.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
წარმომადგენლობითი ხარჯები
12.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
01 07
საბანკო მომსახურების ხარჯები
0.05
0.01
3.00
3.00
3.00
3.00
ხარჯები
0.05
0.01
3.00
3.00
3.00
3.00
საქონელი და მომსახურება
0.05
0.01
3.00
3.00
3.00
3.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.05
0.01
3.00
3.00
3.00
3.00
01 08
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
54.27
84.25
98.53
111.02
125.10
140.97
ხარჯები
25.88
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
25.88
-
-
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25.88
ვალდებულებების კლება
28.40
84.25
98.53
111.02
125.10
140.97
01 09
ბიუჯეტის აუდიტორული მომსახურება
11.20
10.79
20.00
20.00
20.00
20.00
ხარჯები
11.20
10.79
20.00
20.00
20.00
20.00
საქონელი და მომსახურება
11.20
10.79
20.00
20.00
20.00
20.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
11.20
10.79
20.00
20.00
20.00
20.00
01 10
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
93.78
166.56
144.98
132.48
118.40
102.54
ხარჯები
93.78
166.56
144.98
132.48
118.40
102.54
საქონელი და მომსახურება
93.78
-
-
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
93.78
პროცენტი
166.56
144.98
132.48
118.40
102.54
საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
166.56
144.98
132.48
118.40
102.54
02 00
ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური
199.99
148.81
193.57
185.32
185.32
185.32
ხარჯები
147.97
148.26
193.57
180.32
180.32
180.32
შრომის ანაზღაურება
107.39
104.20
129.32
120.32
120.32
120.32
საქონელი და მომსახურება
40.58
41.56
59.25
55.00
55.00
55.00
ოფისის ხარჯები
13.76
12.10
16.00
15.00
15.00
15.00
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4.19
5.94
8.00
8.00
8.00
8.00
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
22.63
23.52
33.25
30.00
30.00
30.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
-
2.00
2.00
2.00
2.00
სხვა ხარჯები
-
2.50
5.00
5.00
5.00
5.00
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.50
5.00
5.00
5.00
5.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52.02
0.55
-
5.00
5.00
5.00
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
513.57
1151.31
241.00
200.00
200.00
200.00
ხარჯები
203.91
83.58
241.00
200.00
200.00
200.00
საქონელი და მომსახურება
4.00
0.00
-
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.00
სუბსიდიები
199.91
70.00
241.00
200.00
200.00
200.00
სხვა ხარჯები
0.00
13.58
-
-
-
-
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
13.58
არაფინანსური აქტივების ზრდა
309.67
1067.73
-
-
-
-
0400
თავდაცვის ღონისძიებები
112.64
104.64
141.52
116.00
116.00
116.00
0401
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
112.64
104.64
141.52
116.00
116.00
116.00
ხარჯები
102.65
103.39
139.52
114.00
114.00
114.00
შრომის ანაზღაურება
76.20
72.46
83.12
77.12
77.12
77.12
საქონელი და მომსახურება
26.45
30.93
56.40
36.88
36.88
36.88
მივლინებები
1.00
1.00
1.00
1.00
ოფისის ხარჯები
7.14
6.93
11.00
12.00
12.00
12.00
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
1.00
1.00
1.00
1.00
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
19.31
24.00
41.40
20.88
20.88
20.88
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.00
2.00
2.00
2.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.99
1.25
2.00
2.00
2.00
2.00
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6614.32
6699.22
10991.29
4885.52
4991.52
5012.52
ხარჯები
1248.67
1496.20
2024.66
1310.00
1320.00
1330.00
საქონელი და მომსახურება
1003.67
1269.20
1408.96
1160.00
1170.00
1180.00
ოფისის ხარჯები
645.44
886.99
1115.00
1120.00
1130.00
1140.00
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
0.00
0.00
35.00
0.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
358.22
382.22
258.96
40.00
40.00
40.00
სუბსიდიები
197.00
227.00
615.70
150.00
150.00
150.00
სხვა ხარჯები
48.00
0.00
0.00
0.00
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5365.66
5203.01
8966.64
3575.52
3671.52
3682.52
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები
3279.55
2656.78
5051.13
1475.52
1321.52
1332.52
ხარჯები
90.45
95.57
150.00
150.00
150.00
150.00
საქონელი და მომსახურება
90.45
95.57
150.00
150.00
150.00
150.00
ოფისის ხარჯები
90.07
150.00
150.00
150.00
150.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
90.45
5.50
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3189.10
2561.22
4,901.13
1325.52
1171.52
1182.52
05 02
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
137.85
173.29
668.64
140.00
40.00
40.00
ხარჯები
21.02
36.13
70.00
40.00
40.00
40.00
საქონელი და მომსახურება
21.02
36.13
70.00
40.00
40.00
40.00
ოფისის ხარჯები
19.80
14.51
35.00
40.00
40.00
40.00
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაცისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
35.00
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.22
21.62
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116.83
137.16
598.64
100.00
-
-
05 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1459.91
942.20
1225.60
1610.00
2,010.00
2,010.00
ხარჯები
63.24
96.64
365.70
10.00
10.00
10.00
საქონელი და მომსახურება
63.24
14.64
10.00
10.00
10.00
10.00
ოფისის ხარჯები
8.13
1.14
10.00
10.00
10.00
10.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
55.12
13.50
სუბსიდიები
82.00
355.70
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1396.66
845.56
859.90
1600.00
2,000.00
2,000.00
05 04
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
69.55
69.35
200.00
50.00
50.00
50.00
ხარჯები
1.75
2.46
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
1.75
2.46
-
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.75
2.46
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.79
66.89
200.00
50.00
50.00
50.00
05 05
ბინათმშენებლობა
427.34
149.00
268.90
-
-
-
ხარჯები
13.24
0.00
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
13.24
0.00
-
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13.24
0.00
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
414.10
149.00
268.90
-
-
-
05 06
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
325.64
333.74
460.40
320.00
280.00
290.00
ხარჯები
164.08
191.40
220.00
220.00
230.00
240.00
საქონელი და მომსახურება
164.08
191.40
220.00
220.00
230.00
240.00
ოფისის ხარჯები
159.73
186.48
220.00
220.00
230.00
240.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.35
4.92
არაფინანსური აქტივების ზრდა
161.55
142.34
240.40
100.00
50.00
50.00
05 07
დასუფთავების ღონისძიებები
505.79
1230.63
1,635.29
700.00
700.00
700.00
ხარჯები
505.79
594.79
760.00
700.00
700.00
700.00
საქონელი და მომსახურება
457.79
594.79
700.00
700.00
700.00
700.00
ოფისის ხარჯები
457.79
594.79
700.00
700.00
700.00
700.00
სუბსიდიები
60.00
სხვა ხარჯები
48.00
-
-
-
-
-
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
48.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
635.84
875.29
-
-
-
05 08
ქალაქის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადების ხარჯი
26.77
186.54
58.00
230.00
230.00
230.00
ხარჯები
26.77
20.76
10.00
30.00
30.00
30.00
საქონელი და მომსახურება
26.77
20.76
10.00
30.00
30.00
30.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
26.77
20.76
10.00
30.00
30.00
30.00
არაფინანსური აქტივები
-
165.77
48.00
200.00
200.00
200.00
05 09
მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაცია
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
ხარჯები
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
საქონელი და მომსახურება
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
05 10
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
197.00
145.00
335.80
150.00
150.00
150.00
ხარჯები
197.00
145.00
200.00
150.00
150.00
150.00
სუბსიდიები
197.00
145.00
200.00
150.00
150.00
150.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
135.80
-
-
-
05 11
სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები
16.18
510.13
435.98
200.00
200.00
200.00
ხარჯები
9.80
38.70
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
9.80
38.70
-
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9.80
38.70
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.38
471.43
435.98
200.00
200.00
200.00
05 12
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
145.52
292.55
288.56
-
-
-
ხარჯები
145.52
264.75
238.96
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
145.52
264.75
238.96
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
145.52
264.75
238.96
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.00
27.80
49.60
-
05 13
საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მშენებლობა, მოწყობა და მოვლა–პატრონობა
13.24
0.00
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.24
0.00
-
-
-
-
05 14
ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა
0.00
0.00
71.00
-
-
-
ხარჯები
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.00
-
-
-
05 15
იუსტიციის სახლის მშენებლობის თანადაფინანსება
0.00
0.00
282.00
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
282.00
-
-
-
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
566.25
402.95
457.50
791.00
791.00
796.00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.00
0.00
-
-
ხარჯები
491.31
374.29
395.70
391.00
391.00
396.00
საქონელი და მომსახურება
18.36
-
-
-
-
-
ოფისის ხარჯები
0.47
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
17.89
-
-
-
-
-
სუბსიდიები
436.85
85.74
95.70
86.00
86.00
86.00
სოციალური უზრუნველყოფა
36.10
57.55
70.00
70.00
70.00
70.00
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
36.10
57.55
70.00
70.00
70.00
70.00
სხვა ხარჯები
0.00
231.00
230.00
235.00
235.00
240.00
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.00
231.00
230.00
235.00
235.00
240.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74.93
28.66
61.80
400.00
400.00
400.00
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
508.66
345.40
355.70
721.00
721.00
726.00
ხარჯები
439.45
316.74
325.70
321.00
321.00
326.00
საქონელი და მომსახურება
2.60
0.00
-
-
-
-
ოფისის ხარჯები
0.47
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.13
სუბსიდიები
436.85
85.74
95.70
86.00
86.00
86.00
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
სხვა ხარჯები
0.00
231.00
230.00
235.00
235.00
240.00
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
231.00
230.00
235.00
235.00
240.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
69.21
28.66
30.00
400.00
400.00
400.00
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
57.59
57.55
101.80
70.00
70.00
70.00
ხარჯები
51.86
57.55
70.00
70.00
70.00
70.00
საქონელი და მომსახურება
15.76
-
-
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15.76
სოციალური უზრუნველყოფა
36.10
57.55
70.00
70.00
70.00
70.00
სოციალური დახმარება
36.10
57.55
70.00
70.00
70.00
70.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.73
-
31.80
-
-
-
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1285.44
1340.47
1370.72
1779.00
1687.00
1687.00
ხარჯები
1070.02
880.71
1190.16
979.00
987.00
987.00
საქონელი და მომსახურება
168.91
131.03
181.86
135.00
135.00
135.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
168.91
131.03
181.86
135.00
135.00
135.00
სუბსიდიები
872.05
746.35
1008.30
844.00
852.00
852.00
სხვა ხარჯები
29.06
3.33
0.00
0.00
0.00
0.00
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
29.06
3.33
0.00
0.00
0.00
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
215.42
459.76
180.57
800.00
700.00
700.00
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
128.55
136.53
101.59
415.00
315.00
315.00
ხარჯები
10.17
28.71
30.00
15.00
15.00
15.00
საქონელი და მომსახურება
10.17
28.71
30.00
15.00
15.00
15.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10.17
28.71
30.00
15.00
15.00
15.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118.38
107.82
71.59
400.00
300.00
300.00
07 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
244.85
417.58
171.86
480.00
480.00
480.00
ხარჯები
147.81
65.65
111.86
80.00
80.00
80.00
საქონელი და მომსახურება
118.75
62.32
111.86
80.00
80.00
80.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
118.75
62.32
111.86
80.00
80.00
80.00
სხვა ხარჯები
29.06
3.33
0.00
0.00
0.00
0.00
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
29.06
3.33
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97.04
351.94
60.00
400.00
400.00
400.00
0703
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
209.22
170.96
208.48
150.00
150.00
150.00
ხარჯები
209.22
170.96
159.50
150.00
150.00
150.00
სუბსიდიები
209.22
170.96
159.50
150.00
150.00
150.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.00
0.00
48.98
-
-
-
07 04
სპორტული სკოლები
231.82
292.64
370.00
340.00
340.00
340.00
ხარჯები
231.82
292.64
370.00
340.00
340.00
340.00
საქონელი და მომსახურება
0.00
0.00
-
-
სუბსიდიები
231.82
292.64
370.00
340.00
340.00
340.00
07 05
საფეხბურთო კლუბი ,,ალგეთის" დაფინანსება
8.10
8.00
20.00
24.00
32.00
32.00
ხარჯები
8.10
8.00
20.00
24.00
32.00
32.00
სუბსიდიები
8.10
8.00
20.00
24.00
32.00
32.00
07 06
საფეხბურთო კლუბი ,,ოლიმპი"-ს დაფინანსება
200.00
-
-
-
-
-
ხარჯები
200.00
-
-
-
-
-
სუბსიდიები
200.00
0707
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
221.90
274.75
358.80
330.00
330.00
330.00
ხარჯები
221.90
274.75
358.80
330.00
330.00
330.00
სუბსიდიები
221.90
274.75
358.80
330.00
330.00
330.00
07 08
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
ხარჯები
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
საქონელი და მომსახურება
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
07 09
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სპორტსკოლაში შემავალი კალათბურთის ჯგუფის დაფინანსება
1.00
-
-
-
-
-
ხარჯები
1.00
-
-
-
-
-
სუბსიდიები
1.00
-
-
-
-
-
07 10
საკალათბურთო კლუბი "ენერჯი ინვესტის" დაფინანსება
-
-
100.00
-
-
-
ხარჯები
-
-
100.00
-
-
-
სუბსიდიები
100.00
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
365.11
401.28
499.76
404.00
414.00
414.00
ხარჯები
365.11
401.28
499.76
404.00
414.00
414.00
საქონელი და მომსახურება
59.95
41.09
47.06
45.00
45.00
45.00
სამედიცინო ხარჯები
15.00
0.00
-
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
44.95
41.09
47.06
45.00
45.00
45.00
სოციალური უზრუნველყოფა
305.16
360.18
452.70
359.00
369.00
369.00
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
305.16
360.18
452.70
359.00
369.00
369.00
0801
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
113.74
98.47
107.70
104.00
104.00
104.00
ხარჯები
113.74
98.47
107.70
104.00
104.00
104.00
საქონელი და მომსახურება
15.00
-
-
-
-
-
სამედიცინო ხარჯები
15.00
სოციალური უზრუნველყოფა
98.74
98.47
107.70
104.00
104.00
104.00
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
98.74
98.47
107.70
104.00
104.00
104.00
0802
უფასო სასადილოს დაფინანსება
44.95
41.09
47.06
45.00
45.00
45.00
ხარჯები
44.95
41.09
47.06
45.00
45.00
45.00
საქონელი და მომსახურება
44.95
41.09
47.06
45.00
45.00
45.00
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
44.95
41.09
47.06
45.00
45.00
45.00
0803
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
4.50
2.50
5.00
5.00
5.00
5.00
ხარჯები
4.50
2.50
5.00
5.00
5.00
5.00
სოციალური უზრუნველყოფა
4.50
2.50
5.00
5.00
5.00
5.00
სოციალური დახმარება
4.50
2.50
5.00
5.00
5.00
5.00
0804
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
146.28
195.66
275.00
190.00
200.00
200.00
ხარჯები
146.28
195.66
275.00
190.00
200.00
200.00
სოციალური უზრუნველყოფა
146.28
195.66
275.00
190.00
200.00
200.00
სოციალური დახმარება
146.28
195.66
275.00
190.00
200.00
200.00
0805
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
55.64
63.56
65.00
60.00
60.00
60.00
ხარჯები
55.64
63.56
65.00
60.00
60.00
60.00
სოციალური უზრუნველყოფა
55.64
63.56
65.00
60.00
60.00
60.00
სოციალური დახმარება
55.64
63.56
65.00
60.00
60.00
60.00
დანართი №5
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტისათვის საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერების შესახებ
№
ტრანსფერის სახეები
გათვალისწინებული გეგმა
ხარჯების დასახელება
დასახელება
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
სარეაბილიტაციო ობიექტების დასახელება
თანხა (ათ.ლარებში)
1
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 აპრილის №735 განკარგულების საფუძველზე 2011 წელში მიღებული ტრანსფერის ნაშთი
392.62
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ქ.მარნეულის გზების რეაბილიტაცია
24.33
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფელ შულავერში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
4.13
დასუფთავების ღონისძიებები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნაგავსაყრელის მოწყობა
364.16
სულ
392.62
392.62
2
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის №55 განკარგულების საფუძველზე 2012 წელში მისაღები ტრანსფერი
1800.00
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ქ. მარნეულის გზებისა და ეზოების მოასფალტება, რეაბილიტაცია
1800.00
3
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 ივლისის №1303 განკარგულების საფუძველზე 2012 წელში მისაღები ტრანსფერი
100.00
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი წყლის სისტემების გაწმენდა– რეაბილიტაციისათვის საჭირო ტექნიკის შესაძენად
100.00
4
საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 12 ივლისის #12/07/02 განკარგულების საფუძველზე 2012 წელში მისაღები ტრანსფერი
150.00
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასუმლოს გზის რეაბილიტაცია
150.00
4
საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 26 ივლისის №26/07/09 განკარგულების საფუძველზე 2012 წელში მისაღები ტრანსფერი
200.00
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულდარის გზის რეაბილიტაცია
200.00
5
საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2012 წლის 30 ივლისის №1162 ბრძანების საფუძველზე მისაღები ტრანსფერი
100.00
სარეზერვო ფონდი
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ
100.00
2
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 13 ივლისის №1380 განკარგულების საფუძველზე 2012 წელში მისაღები ტრანსფერი
8.00
წარმომადგენლობითი ორგანო
წარმომადგენლობითი ხარჯი
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხელმძღვანელი პირების მიერ საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა შეხვედრების ორგანიზების, სტუმრების მიღებისა და სხვა წარმომადგენლობითი ხარჯების დაფინანსების მიზნით
8.00
8.00
აღმასრულებელი ორგანო
8.00
ჯამი:
2758.62
2750.62
დანართი №6
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება.
№
ტრანსფერის სახეები
წლის განმავლობაში გათვალისწინებული გეგმა (ათ.ლარებში)
ხარჯების დასახელება
დასახელება
ეკონიმიკური კლასიფიკაციის მუხლი
სარეაბილიტაციო ობიექტების დასახელება
თანხა (ათ.ლარებში)
1
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულების საფუძველზე მისაღები თანხა
1996.49
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლების ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია
631.39
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლების ადგილობრივი მნიშვნელობის სარწყავი არხების გაწმენდა და მოწყობა
313.64
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლებში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
30.00
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლების წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და მოწყობა
521.77
სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლებში სკვერების მოწყობა
18.36
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლებში გარე განათების რეაბილიტაცია და მოწყობა
140.40
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
სოფლების სასაფლაოების შემოღობვა და სარიტუალო ღონისძიებებისათვის შესაბამისი ინვენტარის შეძენა
238.96
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლებში სარიტუალო სახლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
16.60
სულ: სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
255.56
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლების სპორტული ობიექტების მოწყობა
26.59
დასუფთავების ღონისძიებები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაგვის ურნების შეძენა
10.00
საჯარო სკოლების დაფინანსება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სკოლის შენობაზე დამხმარე შენობა–ნაგებობის მიშენება
16.80
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფ.საიმერლოს მშენებარე ეკლესიის შემოღობვა
31.98
ჯ ა მ ი:
1996.49
1996.49
დანართი №7
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილება სოფლებში განსახორციელებელი პროექტების შესაბამისად.
№
ადმინისტრაციული ერთეულის დასახელება
რიგითობა
სოფლის დასახელება
გამოყოფილი თანხა (ათ.ლარებში)
პროექტის დასახელება
1
კაჩაგანი
კაჩაგანი
157.30
1
კაჩაგანი
67.54
სასმელი წყლის წყალსადენების რეაბილიტაცია
4.99
ხიდის რეაბილიტაცია
2
თაქალო
36.96
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
3
ხანჯიგაზლო
14.41
გარე განათების მოწყობა
4
კირაჩ–მუღანლო
33.41
შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
2
კასუმლო
კასუმლო
171.97
1
კასუმლო
18.36
II მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალისა და სკვერის რეაბილიტაცია
0.48
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
24.25
ხიდის რეაბილიტაცია
9.11
შიდა გზების რეაბილიტაცია
2
აღმამედლო
37.08
შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
15.00
ხიდის რეაბილიტაცია
3
ულაშლო
25.82
შიდა გზების რეაბილიტაცია
4
ბეითარაბჩი
16.17
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
5
კუშჩუ
18.05
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
6
ბაითალო
7.64
შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
3
ყიზილ–აჯლო
ყიზილ–აჯლო
118.81
1
ყიზილ–აჯლო
0.20
ფეხბურთის მოედანზე გასახდელი ოთახების, სველი წერტილების და განათების მოწყობა–მონტაჟი
19.80
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
30.00
არსებული ხიდის რეაბილიტაცია
30.00
საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
38.81
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
4
ალგეთი
ალგეთი
218.86
1
ალგეთი
66.03
შიდა გზების რეაბილიტაცია
2
საბირკენტი
25.00
გარე განათების მოწყობა
34.75
შიდა გზების რეაბილიტაცია
3
თაზაკენტი
38.39
გარე განათების მოწყობა
4
აზიზკენტი
44.67
ხიდის რეაბილიტაცია
5
გაჯისაკენტი
10.03
შიდა გზების რეაბილიტაცია
5
ყულარი
ყულარი
150.97
1
ზემო ყულარი
8.29
შიდა გზების რეაბილიტაცია
2
ქვემო ყულარი
7.04
შიდა გზების რეაბილიტაცია
8.50
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
3
კირიხლო
20.00
შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
8.34
სპორტული მოედნის შემოღობვა (კეთილმოწყობა)
4
ყულარი
16.61
შიდა გზების რეაბილიტაცია
16.00
შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
5
დაშტაფა
10.00
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
22.11
შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
6
ბუდიონოვკა
5.38
შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
7
წითელი სოფელი
19.31
შიდა გზების რეაბილიტაცია
8
მარადისი
9.40
გარე განათების მოწყობა
6
შულავერი
შულავერი
209.06
1
არაფლო
28.71
შიდა გზების რეაბილიტაცია
2
ახლომაჰმუდლო
16.29
შიდა გზების რეაბილიტაცია
3
ენიკენტი
14.17
შიდა გზების რეაბილიტაცია
4
სეიდიგოჯალო
14.27
შიდა გზების რეაბილიტაცია
5
იმირი
7.00
შიდა გზების რეაბილიტაცია
24.67
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
6
ქვემო სარალი
30.94
შიდა გზების რეაბილიტაცია
6.00
გარე განათების მოწყობა
7
ზემო სარალი
27.20
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
8
მარეთი
8.04
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
9
შულავერი
21.77
გარე განათების მოწყობა
10.00
ნაგვის ურნების შეძენა
7
სადახლო
სადახლო
194.79
1
სადახლო
24.43
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
35.88
ხიდის რეაბილიტაცია
44.78
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
20.00
შიდა გზების რეაბილიტაცია
2
სადახლოს სადგური
6.51
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
3
თაზაკენტი
6.51
შიდა გზების რეაბილიტაცია
4
ბურმა
5.26
შიდა გზების რეაბილიტაცია
5
მოლაოღლი
15.40
შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
15.45
ხიდის რეაბილიტაცია
6
ხულდარა
5.57
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
15.00
შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
8
შაუმიანი
შაუმიანი
78.93
1
აღკულა
5.89
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
2
ყუდრო
2.63
შიდა გზების რეაბილიტაცია
3
შაუმიანი
22.00
შიდა გზების რეაბილიტაცია
15.24
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
20.00
შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
4
ხიხანი
13.18
გარე განათების მოწყობა
9
ქუთლიარი
ქუთლიარი
148.22
1
ქუთლიარი
43.67
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
2
დიდი–მუღანლო
20.00
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
25.93
შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
3
ხუტორლეჟბადინი
0.09
ხიდის რეაბილიტაცია
5.92
შიდა გზების რეაბილიტაცია
4
ლეჟბადინი
25.16
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
5
დოლისყანა
2.26
სოფელში ელექტრო ენერგიის ხაზების მიყვანა
6
ბაიდარი
25.19
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
10
თამარისი
თამარისი
51.57
1
თამარისი
16.67
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
16.60
სარიტაულო სახლის მშენებლობა
2
ალავარი
8.37
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
3
ახალი დიოკნისი
9.93
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
11
ახკერპი
ახკერპი
25.62
1
ახკერპი
10.00
გარე განათების მოწყობა
8.05
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
2
ჩანახჩი
7.56
შიდა გზების რეაბილიტაცია
12
ხოჯორნი
ხოჯორნი
46.88
1
ხოჯორნი
19.44
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
2
გიულბახი
9.78
შიდა გზების რეაბილიტაცია
3
ცოფი
15.16
შიდა გზების რეაბილიტაცია
4
ბრდაზორი
2.50
შიდა გზების რეაბილიტაცია
13
დამია–გეურარხი
დამია-გეურარხი
82.01
1
კიროვკა
14.05
შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
3.00
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
2
ახლოლალო
18.81
შიდა გზების რეაბილიტაცია
3
დამია
10.03
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
4
დამია–გეურარხი
20.00
შიდა გზების რეაბილიტაცია
16.13
შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
14
კაპანახჩი
კაპანახჩი
206.45
1
კაპანახჩი
30.85
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
2
ალგეთის ღვინის ქარხანა
18.05
სპორტული დარბაზის რემონტი
3
ილმაზლო
0.21
შიდა გზების რეაბილიტაცია
20.36
შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
4
პირველი ქესალო
32.11
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
5
ამბაროვკა
16.80
სკოლის შენობაზე დამხმარე შენობა–ნაგებობის მიშენება
6
მეორე ქესალო
32.73
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
7
ქეშალო
55.35
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
15
ოფრეთი
ოფრეთი
10.21
1
ოფრეთი
5.45
შიდა გზების რეაბილიტაცია
2
ხოხმელი
4.77
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
16
წერეთელი
წერეთელი
106.08
1
წერეთელი
42.16
შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
2
საიმერლო
0.15
სასაფლაოს შემოღობვა
31.98
ეკლესიის შემოღობვა
3
დიდი ბეგლიარი
8.77
შიდა გზების რეაბილიტაცია
4
პატარა ბეგლიარი
8.33
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
5
ნორგიული
11.69
სასაფლაოს შემოღობვა
3.00
შიდა სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
17
წერაქვი
წერაქვი
18.79
1
წერაქვი
7.70
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
2
სიონი
4.76
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
4.17
სასაფლაოს შემოღობვა
3
ჯანხოში
2.15
ხიდის რეაბილიტაცია
ს უ ლ
1996.49