|
|
|
|
|
|
|
|
|
/ათას ლარებში/
|
|
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
მ.შ სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
|
მ.შ საკუთარი სახსრები
|
2011 წლის ფაქტი
|
მ.შ სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
|
მ.შ საკუთარი სახსრები
|
2012 წლის გეგმა
|
მ.შ სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
|
მ.შ საკუთარი სახსრები
|
|
|
სენაკის მუნიციპალიტეტი
|
6873,8
|
1900,3
|
4973,5
|
7216,9
|
1692,1
|
5524,9
|
11116,126
|
5774,178
|
5341,948
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
141,0
|
0,0
|
141,0
|
147,0
|
0,0
|
147,0
|
150,000
|
0,000
|
150,000
|
|
|
ხარჯები
|
3748,4
|
40,2
|
3708,2
|
4177,1
|
214,1
|
3963,0
|
4994,698
|
186,000
|
4808,698
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
803,9
|
0,0
|
803,9
|
859,1
|
0,0
|
859,1
|
1186,050
|
0,000
|
1186,050
|
|
|
ხელფასი
|
803,9
|
0,0
|
803,9
|
859,1
|
0,0
|
859,1
|
1186,050
|
0,000
|
1186,050
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1201,6
|
10,2
|
1191,4
|
969,5
|
214,1
|
755,4
|
889,860
|
16,000
|
873,860
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
36,5
|
0,0
|
36,5
|
45,2
|
0,0
|
45,2
|
52,660
|
0,000
|
52,660
|
|
|
მივლინებები
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
10,000
|
0,000
|
10,000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
292,9
|
0,0
|
292,9
|
376,3
|
0,0
|
376,3
|
301,380
|
0,000
|
301,380
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
29,9
|
0,0
|
29,9
|
36,6
|
0,0
|
36,6
|
67,300
|
16,000
|
51,300
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,200
|
0,000
|
0,200
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
13,640
|
0,000
|
13,640
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
133,7
|
0,0
|
133,7
|
159,2
|
0,0
|
159,2
|
224,930
|
0,000
|
224,930
|
|
|
სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
692,4
|
10,2
|
682,1
|
334,6
|
214,1
|
120,5
|
219,750
|
0,000
|
219,750
|
|
|
სუბსიდიები
|
1412,8
|
0,0
|
1412,8
|
1889,4
|
0,0
|
1889,4
|
2333,788
|
0,000
|
2333,788
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
330,1
|
30,0
|
300,1
|
259,0
|
0,0
|
259,0
|
585,000
|
170,000
|
415,000
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
237,9
|
30,0
|
207,9
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
492,000
|
170,000
|
322,000
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
92,2
|
0,0
|
92,2
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
93,000
|
0,000
|
93,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3125,3
|
1860,1
|
1265,3
|
3039,9
|
1478,0
|
1561,9
|
6121,428
|
5588,178
|
533,250
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3125,3
|
1860,1
|
1265,3
|
3039,9
|
1478,0
|
1561,9
|
6121,428
|
5588,178
|
533,250
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
2878,0
|
1702,5
|
1175,5
|
2709,4
|
1478,0
|
1231,4
|
6035,338
|
5588,178
|
447,160
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
247,3
|
157,5
|
89,760
|
330,5
|
0,0
|
330,515
|
86,090
|
0,000
|
86,090
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
991,8
|
8,0
|
983,8
|
1 179,5
|
0,0
|
1 179,5
|
1623,622
|
16,000
|
1607,622
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
110,000
|
0,000
|
110,000
|
|
|
ხარჯები
|
973,6
|
0,0
|
973,6
|
1 091,1
|
0,0
|
1 091,1
|
1559,932
|
16,000
|
1543,932
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
634,1
|
0,0
|
634,1
|
680,9
|
0,0
|
680,9
|
946,370
|
0,000
|
946,370
|
|
|
ხელფასი
|
634,1
|
0,0
|
634,1
|
680,9
|
0,0
|
680,9
|
946,370
|
0,000
|
946,370
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
325,2
|
0,0
|
325,2
|
397,1
|
0,0
|
397,1
|
597,962
|
16,000
|
581,962
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
36,5
|
0,0
|
36,5
|
45,2
|
0,0
|
45,2
|
52,660
|
0,000
|
52,660
|
|
|
მივლინებები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
7,500
|
0,000
|
7,500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
149,3
|
0,0
|
149,3
|
171,4
|
0,0
|
171,4
|
195,112
|
0,000
|
195,112
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
29,9
|
0,0
|
29,9
|
36,6
|
0,0
|
36,6
|
67,300
|
16,000
|
51,300
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
60,8
|
0,0
|
60,8
|
121,840
|
0,000
|
121,840
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
76,9
|
0,0
|
76,9
|
153,550
|
0,000
|
153,550
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
15,600
|
0,000
|
15,600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18,2
|
8,0
|
10,2
|
88,5
|
0,0
|
88,5
|
63,690
|
0,000
|
63,690
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
18,2
|
8,0
|
10,2
|
88,5
|
0,0
|
88,5
|
63,690
|
0,000
|
63,690
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
8,0
|
8,0
|
0,000
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
17,900
|
0,000
|
17,900
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
86,5
|
0,0
|
86,5
|
45,790
|
0,000
|
45,790
|
|
01 01
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
211,3
|
0,0
|
211,3
|
274,0
|
0,0
|
274,0
|
394,675
|
8,000
|
386,675
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14,0
|
|
14,0
|
15,0
|
|
15,0
|
15,000
|
|
15,000
|
|
|
ხარჯები
|
210,1
|
0,0
|
210,1
|
258,2
|
0,0
|
258,2
|
351,935
|
8,000
|
343,935
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
135,7
|
0,0
|
135,7
|
148,5
|
0,0
|
148,5
|
187,130
|
0,000
|
187,130
|
|
|
ხელფასი
|
135,7
|
0,0
|
135,7
|
148,5
|
0,0
|
148,5
|
187,130
|
0,000
|
187,130
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
74,4
|
0,0
|
74,4
|
109,7
|
0,0
|
109,7
|
164,805
|
8,000
|
156,805
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
16,8
|
|
16,8
|
21,4
|
|
21,4
|
24,270
|
|
24,270
|
|
|
მივლინებები
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
2,500
|
0,000
|
2,500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
30,4
|
0,0
|
30,4
|
47,8
|
0,0
|
47,8
|
44,985
|
0,000
|
44,985
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
8,000
|
8,000
|
0,000
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
11,4
|
0,0
|
11,4
|
17,7
|
0,0
|
17,7
|
38,800
|
0,000
|
38,800
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14,2
|
0,0
|
14,2
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
46,250
|
0,000
|
46,250
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
42,740
|
0,000
|
42,740
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
42,740
|
0,000
|
42,740
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
17,900
|
0,000
|
17,900
|
|
01 02
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
729,3
|
8,0
|
721,3
|
864,8
|
0,0
|
864,8
|
1156,647
|
8,000
|
1148,647
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
92,0
|
|
92,0
|
95,0
|
|
95,0
|
95,000
|
|
95,000
|
|
|
ხარჯები
|
712,3
|
0,0
|
712,3
|
792,1
|
0,0
|
792,1
|
1135,697
|
8,000
|
1127,697
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
498,5
|
0,0
|
498,5
|
532,4
|
0,0
|
532,4
|
759,240
|
0,000
|
759,240
|
|
|
ხელფასი
|
498,5
|
0,0
|
498,5
|
532,4
|
0,0
|
532,4
|
759,240
|
0,000
|
759,240
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
213,9
|
0,0
|
213,9
|
259,7
|
0,0
|
259,7
|
376,457
|
8,000
|
368,457
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
19,7
|
|
19,7
|
23,8
|
|
23,8
|
28,390
|
|
28,390
|
|
|
მივლინებები
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
4,7
|
0,0
|
4,7
|
5,000
|
0,000
|
5,000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
119,0
|
0,0
|
119,0
|
123,5
|
0,0
|
123,5
|
150,127
|
0,000
|
150,127
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
10,0
|
|
10,0
|
20,8
|
|
20,8
|
59,300
|
8,000
|
51,300
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
23,6
|
0,0
|
23,6
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
83,040
|
0,000
|
83,040
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
38,3
|
0,0
|
38,3
|
43,8
|
0,0
|
43,8
|
50,600
|
0,000
|
50,600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17,0
|
8,0
|
9,0
|
72,6
|
0,0
|
72,6
|
20,950
|
0,000
|
20,950
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
17,0
|
8,0
|
9,0
|
72,6
|
0,0
|
72,6
|
20,950
|
0,000
|
20,950
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
70,6
|
0,0
|
70,6
|
20,950
|
0,000
|
20,950
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35,000
|
0,000
|
35,000
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35,000
|
0,000
|
35,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35,000
|
0,000
|
35,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35,000
|
0,000
|
35,000
|
|
01 04
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
4,500
|
0,000
|
4,500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
4,500
|
0,000
|
4,500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
4,500
|
0,000
|
4,500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
4,500
|
0,000
|
4,500
|
|
01 05
|
საინფორმაციო უზრუნველყოფა
|
21,3
|
0,0
|
21,3
|
22,5
|
0,0
|
22,5
|
32,800
|
0,000
|
32,800
|
|
|
ხარჯები
|
21,3
|
0,0
|
21,3
|
22,5
|
0,0
|
22,5
|
32,800
|
0,000
|
32,800
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
17,200
|
0,000
|
17,200
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
17,200
|
0,000
|
17,200
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,3
|
|
14,3
|
13,0
|
|
13,0
|
15,600
|
|
15,600
|
|
01 06
|
საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
19,9
|
0,0
|
19,9
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
19,9
|
0,0
|
19,9
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,9
|
0,0
|
19,9
|
15,8
|
0,0
|
15,8
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
19,9
|
|
19,9
|
15,8
|
|
15,8
|
0,000
|
|
0,000
|
|
02 00
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
|
175,3
|
0,7
|
174,6
|
189,3
|
0,0
|
189,3
|
262,786
|
0,000
|
262,786
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28
|
|
28
|
30,0
|
|
30,0
|
30,000
|
|
30,000
|
|
|
ხარჯები
|
171,7
|
0,0
|
171,7
|
181,5
|
0,0
|
181,5
|
232,636
|
0,000
|
232,636
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
130,9
|
0,0
|
130,9
|
138,4
|
0,0
|
138,4
|
170,720
|
0,000
|
170,720
|
|
|
ხელფასი
|
130,9
|
0,0
|
130,9
|
138,4
|
0,0
|
138,4
|
170,720
|
0,000
|
170,720
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,8
|
0,0
|
40,8
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
61,916
|
0,000
|
61,916
|
|
|
მივლინებები
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,500
|
0,000
|
0,500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7,2
|
0,0
|
7,2
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
13,486
|
0,000
|
13,486
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,200
|
|
0,200
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
10,0
|
|
10,0
|
9,8
|
|
9,8
|
13,140
|
|
13,140
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
16,4
|
0,0
|
16,4
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
22,890
|
0,000
|
22,890
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
8,3
|
0,0
|
8,3
|
11,700
|
0,000
|
11,700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,6
|
0,7
|
2,9
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
30,150
|
0,000
|
30,150
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,6
|
0,7
|
2,9
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
30,150
|
0,000
|
30,150
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
30,150
|
0,000
|
30,150
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
201,2
|
0,0
|
201,2
|
151,4
|
0,0
|
151,4
|
157,960
|
0,000
|
157,960
|
|
|
ხარჯები
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
110,9
|
0,0
|
110,9
|
123,700
|
0,000
|
123,700
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
110,9
|
0,0
|
110,9
|
123,700
|
0,000
|
123,700
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
37,9
|
0,0
|
37,9
|
45,2
|
0,0
|
45,2
|
62,000
|
0,000
|
62,000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,500
|
|
0,500
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
70,3
|
0,0
|
70,3
|
65,1
|
0,0
|
65,1
|
60,200
|
0,000
|
60,200
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
1,000
|
0,000
|
1,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
93,1
|
0,0
|
93,1
|
40,5
|
0,0
|
40,5
|
34,260
|
0,000
|
34,260
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
93,1
|
0,0
|
93,1
|
40,5
|
0,0
|
40,5
|
34,260
|
0,000
|
34,260
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
49,1
|
0,0
|
49,1
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
26,960
|
0,000
|
26,960
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
39,5
|
0,0
|
39,5
|
7,300
|
0,000
|
7,300
|
|
04 00
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სენაკის სამხედრო აღრიცხვის, გაწევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
58,2
|
0,0
|
58,2
|
63,2
|
0,0
|
63,2
|
86,592
|
0,000
|
86,592
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
|
7,0
|
7,0
|
|
7,0
|
7,000
|
|
7,000
|
|
|
ხარჯები
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
61,5
|
0,0
|
61,5
|
83,742
|
0,000
|
83,742
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
38,9
|
0,0
|
38,9
|
39,8
|
0,0
|
39,8
|
48,960
|
0,000
|
48,960
|
|
|
ხელფასი
|
38,9
|
0,0
|
38,9
|
39,8
|
0,0
|
39,8
|
48,960
|
0,000
|
48,960
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18,4
|
0,0
|
18,4
|
21,7
|
0,0
|
21,7
|
34,782
|
0,000
|
34,782
|
|
|
მივლინებები
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
2,000
|
0,000
|
2,000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
10,782
|
0,000
|
10,782
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
11,7
|
0,0
|
11,7
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,000
|
0,000
|
2,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
2,850
|
0,000
|
2,850
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
2,850
|
0,000
|
2,850
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
2,850
|
0,000
|
2,850
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3338,7
|
1577,3
|
1761,4
|
3619,5
|
1692,1
|
1927,5
|
6424,878
|
5445,178
|
979,700
|
|
|
ხარჯები
|
699,2
|
10,2
|
689,0
|
833,7
|
214,1
|
619,6
|
720,000
|
0,000
|
720,000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
|
ხელფასი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
699,2
|
10,2
|
689,0
|
378,3
|
214,1
|
164,2
|
61,500
|
0,000
|
61,500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
147,7
|
0,0
|
147,7
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
606,2
|
10,2
|
596,0
|
230,6
|
214,1
|
16,5
|
41,500
|
0,000
|
41,500
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
255,4
|
0,0
|
255,4
|
638,500
|
0,000
|
638,500
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2639,5
|
1567,1
|
1072,5
|
2785,9
|
1478,0
|
1307,9
|
5704,878
|
5445,178
|
259,700
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2639,5
|
1567,1
|
1072,5
|
2785,9
|
1478,0
|
1307,9
|
5704,878
|
5445,178
|
259,700
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
2447,4
|
1409,5
|
1037,9
|
2601,9
|
1478,0
|
1123,9
|
5704,878
|
5445,178
|
259,700
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
192,1
|
157,5
|
34,6
|
184,0
|
0,0
|
184,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
05 01
|
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
0,0
|
|
|
3,000
|
|
3,000
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
05 02
|
მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,7
|
0,0
|
4,7
|
16,000
|
0,000
|
16,000
|
|
|
ხარჯები
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,7
|
0,0
|
4,7
|
16,000
|
0,000
|
16,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,7
|
0,0
|
4,7
|
16,000
|
0,000
|
16,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,7
|
0,0
|
4,7
|
16,000
|
0,000
|
16,000
|
|
05 03
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
6,200
|
0,000
|
6,200
|
|
|
ხარჯები
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
6,200
|
0,000
|
6,200
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
6,200
|
0,000
|
6,200
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
6,200
|
0,000
|
6,200
|
|
05 04
|
ვეტერინარიის ხარჯები
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,000
|
0,000
|
4,000
|
|
|
ხარჯები
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
4,000
|
0,000
|
4,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
4,000
|
0,000
|
4,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
|
|
4,000
|
0,000
|
4,000
|
|
05 05
|
შადრევნის მოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
220,2
|
0,0
|
220,2
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
220,2
|
0,0
|
220,2
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
220,2
|
0,0
|
220,2
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
05 06
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
749,1
|
476,1
|
273,1
|
926,0
|
461,9
|
464,0
|
4348,000
|
4296,900
|
51,100
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
749,1
|
476,1
|
273,1
|
726,0
|
461,9
|
264,0
|
4348,000
|
4296,900
|
51,100
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
749,1
|
476,1
|
273,1
|
726,0
|
461,9
|
264,0
|
4348,000
|
4296,900
|
51,100
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
749,1
|
476,1
|
273,1
|
726,0
|
461,9
|
264,0
|
4348,000
|
4296,900
|
51,100
|
|
05 07
|
ა.ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის ცენტრი”
|
337,2
|
157,5
|
179,6
|
345,8
|
0,0
|
345,8
|
586,000
|
0,000
|
586,000
|
|
|
ხარჯები
|
179,6
|
0,0
|
179,6
|
255,4
|
0,0
|
255,4
|
586,000
|
0,000
|
586,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
|
255,4
|
|
255,4
|
586,000
|
|
586,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
157,5
|
157,5
|
0,0
|
90,5
|
0,0
|
90,5
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
157,5
|
157,5
|
0,0
|
90,5
|
0,0
|
90,5
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
157,5
|
157,5
|
0,0
|
90,5
|
0,0
|
90,5
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
05 08
|
წყალსანიაღვრს სისტემების- რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
186,1
|
185,1
|
1,0
|
161,6
|
152,3
|
9,3
|
209,700
|
208,000
|
1,700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
186,1
|
185,1
|
1,0
|
161,6
|
152,3
|
9,3
|
209,700
|
208,000
|
1,700
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
186,1
|
185,1
|
1,0
|
161,6
|
152,3
|
9,3
|
209,700
|
208,000
|
1,700
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
186,1
|
185,1
|
1,0
|
161,6
|
152,3
|
9,3
|
209,700
|
208,000
|
1,700
|
|
05 09
|
ბინათმშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
67,4
|
0,0
|
67,4
|
128,850
|
125,000
|
3,850
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,4
|
0,0
|
60,4
|
128,850
|
125,000
|
3,850
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,4
|
0,0
|
60,4
|
128,850
|
125,000
|
3,850
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,4
|
0,0
|
60,4
|
128,850
|
125,000
|
3,850
|
|
05 10
|
გამწვანება და სხვა სახის სამუშაოები
|
16,9
|
0,0
|
16,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
16,9
|
0,0
|
16,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,9
|
0,0
|
16,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
16,9
|
0,0
|
16,862
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
05 11
|
ქალაქის ცენტრალური ქუჩეაზე ტროტუარებისა და ბორდიურების მოწყობის სამუშაოები
|
228,9
|
0,0
|
228,9
|
126,6
|
13,7
|
112,9
|
167,100
|
0,000
|
167,100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
228,9
|
0,0
|
228,9
|
126,6
|
13,7
|
112,9
|
167,100
|
0,000
|
167,100
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
228,9
|
0,0
|
228,9
|
126,6
|
13,7
|
112,9
|
167,100
|
0,000
|
167,100
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
228,9
|
0,0
|
228,9
|
126,6
|
13,7
|
112,9
|
167,100
|
0,000
|
167,100
|
|
05 12
|
ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
149,6
|
0,0
|
149,6
|
57,050
|
0,000
|
57,050
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
149,6
|
0,0
|
149,6
|
4,550
|
0,000
|
4,550
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
149,6
|
0,0
|
149,6
|
4,550
|
0,000
|
4,550
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
149,6
|
0,0
|
149,6
|
4,550
|
0,000
|
4,550
|
|
05 13
|
ქალაქის ქუჩების დასახელებების, შენობათა ნუმერაციის აღმნიშვნელი ფირნიშების დამზადება; საგზაო ნიშნების მოწყობა
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,000
|
0,000
|
4,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,000
|
0,000
|
4,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,000
|
0,000
|
4,000
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
05 14
|
ქალაქის გარე დეკორაციული განათების სამონტაჟო სამუშაოები და აქსესუარების შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58,5
|
0,0
|
58,5
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58,5
|
0,0
|
58,5
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58,5
|
0,0
|
58,5
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58,5
|
0,0
|
58,5
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
05 15
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებისა და წყალსადინარი მილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
71,8
|
10,2
|
61,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
10,2
|
10,2
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,2
|
10,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
10,2
|
10,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
05 16
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
79,6
|
0,0
|
79,6
|
6,8
|
0,0
|
6,8
|
41,500
|
41,500
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
79,6
|
0,0
|
79,6
|
6,8
|
0,0
|
6,8
|
41,500
|
41,500
|
0,000
|
|
05 18
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
563,0
|
563,0
|
0,0
|
563,0
|
563,0
|
0,0
|
678,178
|
678,178
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
563,0
|
563,0
|
0,0
|
563,0
|
563,0
|
0,0
|
678,178
|
678,178
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
563,0
|
563,0
|
0,0
|
563,0
|
563,0
|
0,0
|
678,178
|
678,178
|
0,000
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
563,0
|
563,0
|
0,0
|
563,0
|
563,0
|
0,0
|
678,178
|
678,178
|
0,000
|
|
05 19
|
მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსება
|
388,5
|
0,0
|
388,5
|
308,7
|
214,1
|
94,6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
388,5
|
0,0
|
388,5
|
214,1
|
214,1
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
388,5
|
0,0
|
388,5
|
214,1
|
214,1
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
388,5
|
0,0
|
388,5
|
214,1
|
214,1
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
94,6
|
0,0
|
94,6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
94,6
|
0,0
|
94,6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
94,6
|
0,0
|
94,6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
05 20
|
ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
185,3
|
185,3
|
0,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
30,900
|
15,600
|
15,300
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,000
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,300
|
0,000
|
15,300
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,300
|
0,000
|
15,300
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
185,3
|
185,3
|
0,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
15,600
|
15,600
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
185,3
|
185,3
|
0,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
15,600
|
15,600
|
0,000
|
|
05 22
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
486,7
|
0,0
|
486,7
|
638,3
|
287,0
|
351,3
|
127,400
|
80,000
|
47,400
|
|
|
ხარჯები
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
148,1
|
0,0
|
148,1
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
148,1
|
0,0
|
148,1
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
147,7
|
0,0
|
147,7
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
393,8
|
0,0
|
393,8
|
490,2
|
287,0
|
203,2
|
107,400
|
80,000
|
27,400
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
393,8
|
0,0
|
393,8
|
490,2
|
287,0
|
203,2
|
107,400
|
80,000
|
27,400
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
393,8
|
0,0
|
393,8
|
455,2
|
287,0
|
168,2
|
107,400
|
80,000
|
27,400
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
857,4
|
182,8
|
674,6
|
690,7
|
0,0
|
690,7
|
733,288
|
0,000
|
733,288
|
|
|
ხარჯები
|
637,6
|
0,0
|
637,6
|
653,3
|
0,0
|
653,3
|
673,288
|
0,000
|
673,288
|
|
|
სუბსიდიები
|
637,6
|
0,0
|
637,6
|
647,3
|
0,0
|
647,3
|
673,288
|
0,000
|
673,288
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
219,7
|
182,8
|
37,0
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
60,000
|
0,000
|
60,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
219,7
|
182,8
|
37,0
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
60,000
|
0,000
|
60,000
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
219,7
|
182,8
|
37,0
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
60,000
|
0,000
|
60,000
|
|
06 01
|
ა.ი.პ. სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება”
|
569,6
|
0,0
|
569,6
|
575,2
|
0,0
|
575,2
|
650,908
|
0,000
|
650,908
|
|
|
ხარჯები
|
569,6
|
0,0
|
569,6
|
575,2
|
0,0
|
575,2
|
590,908
|
0,000
|
590,908
|
|
|
სუბსიდიები
|
569,6
|
|
569,6
|
575,2
|
|
575,2
|
590,908
|
|
590,908
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,000
|
0,000
|
60,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,000
|
0,000
|
60,000
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,000
|
0,000
|
60,000
|
|
06 02
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები
|
174,9
|
174,9
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
174,9
|
174,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
06 03
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
9,4
|
7,9
|
1,5
|
41,4
|
0,0
|
41,4
|
10,980
|
0,000
|
10,980
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
10,980
|
0,000
|
10,980
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
|
0,5
|
|
0,5
|
10,980
|
|
10,980
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,4
|
7,9
|
1,5
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,4
|
7,9
|
1,5
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
06 04
|
ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი”
|
103,5
|
0,0
|
103,5
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
71,400
|
0,000
|
71,400
|
|
|
ხარჯები
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
71,400
|
0,000
|
71,400
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
68,0
|
|
68,0
|
71,6
|
|
71,6
|
71,400
|
|
71,400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35,5
|
0,0
|
35,466
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
35,5
|
0,0
|
35,466
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
35,5
|
0,0
|
35,466
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
921,1
|
101,6
|
819,5
|
943,9
|
0,0
|
943,9
|
1094,000
|
143,000
|
951,000
|
|
|
ხარჯები
|
770,9
|
0,0
|
770,9
|
865,8
|
0,0
|
865,8
|
868,400
|
0,000
|
868,400
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
12,3
|
0,0
|
12,3
|
10,000
|
0,000
|
10,000
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9,7
|
0,0
|
9,7
|
12,3
|
0,0
|
12,3
|
10,000
|
0,000
|
10,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
760,9
|
0,0
|
760,9
|
853,5
|
0,0
|
853,5
|
858,400
|
0,000
|
858,400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
150,2
|
101,6
|
48,7
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
225,600
|
143,000
|
82,600
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
150,2
|
101,6
|
48,7
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
225,600
|
143,000
|
82,600
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
150,2
|
101,6
|
48,7
|
63,0
|
0,0
|
63,0
|
225,600
|
143,000
|
82,600
|
|
07 01
|
ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება”
|
240,6
|
0,0
|
240,6
|
311,4
|
0,0
|
311,4
|
253,500
|
0,000
|
253,500
|
|
|
ხარჯები
|
240,6
|
0,0
|
240,6
|
285,3
|
0,0
|
285,3
|
253,500
|
0,000
|
253,500
|
|
|
სუბსიდიები
|
240,6
|
|
240,6
|
284,5
|
|
284,5
|
253,500
|
|
253,500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
26,1
|
0,0
|
26,1
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
26,1
|
0,0
|
26,1
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
07 02
|
ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი”
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51,9
|
0,0
|
51,9
|
90,000
|
0,000
|
90,000
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
90,000
|
0,000
|
90,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
90,000
|
|
90,000
|
|
07 03
|
ხელოვნურსაფარი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია; სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა
|
146,6
|
98,6
|
48,0
|
32,9
|
0,0
|
32,9
|
207,100
|
143,000
|
64,100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
146,6
|
98,6
|
48,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
207,100
|
143,000
|
64,100
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
146,6
|
98,6
|
48,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
207,100
|
143,000
|
64,100
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
146,6
|
98,6
|
48,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
207,100
|
143,000
|
64,100
|
|
07 04
|
ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა”
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
32,900
|
0,000
|
32,900
|
|
|
ხარჯები
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
32,900
|
0,000
|
32,900
|
|
|
სუბსიდიები
|
31,0
|
|
31,0
|
0,0
|
|
|
32,900
|
|
32,900
|
|
07 05
|
ბიბლიოთეკები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
18,500
|
0,000
|
18,500
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
18,500
|
0,000
|
18,500
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
18,500
|
0,000
|
18,500
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
18,500
|
0,000
|
18,500
|
|
07 07
|
ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა”
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
103,5
|
0,0
|
103,5
|
80,000
|
0,000
|
80,000
|
|
|
ხარჯები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
103,5
|
0,0
|
103,5
|
80,000
|
0,000
|
80,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
70,0
|
|
70,0
|
103,5
|
|
103,5
|
80,000
|
|
80,000
|
|
07 08
|
ს.ს.ი.პ ,,აკ.ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი”
|
102,9
|
2,3
|
100,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
110,000
|
0,000
|
110,000
|
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
110,000
|
0,000
|
110,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
83,3
|
|
100,0
|
0,0
|
|
|
110,000
|
|
110,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,9
|
2,3
|
0,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,9
|
2,3
|
0,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
07 09
|
ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტი კულტურის ცენტრი ”
|
279,3
|
0,0
|
279,3
|
71,0
|
0,0
|
71,0
|
292,000
|
0,000
|
292,000
|
|
|
ხარჯები
|
279,3
|
0,0
|
279,3
|
71,0
|
0,0
|
71,0
|
292,000
|
0,000
|
292,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
279,3
|
|
279,3
|
60,0
|
|
60,0
|
292,000
|
|
292,000
|
|
07 10
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციის ღონისძიებები”
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,000
|
0,000
|
10,000
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,000
|
0,000
|
10,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,000
|
0,000
|
10,000
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,3
|
0,0
|
0,300
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9,7
|
0,0
|
9,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,000
|
0,000
|
10,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
40,0
|
|
40,0
|
0,0
|
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
|
327,3
|
30,0
|
297,3
|
379,3
|
0,0
|
379,3
|
733,000
|
170,000
|
563,000
|
|
|
xarjebi
|
327,3
|
30,0
|
297,3
|
379,3
|
0,0
|
379,3
|
733,000
|
170,000
|
563,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
120,3
|
0,0
|
120,3
|
148,000
|
0,000
|
148,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
327,3
|
30,0
|
297,3
|
259,0
|
0,0
|
259,0
|
585,000
|
170,000
|
415,000
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
235,1
|
30,0
|
205,1
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
492,000
|
170,000
|
322,000
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
92,2
|
0,0
|
92,2
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
93,000
|
0,000
|
93,000
|
|
08 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
87,2
|
0,0
|
87,2
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
93,000
|
0,000
|
93,000
|
|
|
ხარჯები
|
87,2
|
0,0
|
87,2
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
93,000
|
0,000
|
93,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
87,2
|
0,0
|
87,2
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
93,000
|
0,000
|
93,000
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
87,2
|
0,0
|
87,2
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
93,000
|
0,000
|
93,000
|
|
08 02
|
წვევამდელთა სავალდებულო სამხედრო სამსახურისათვის მომზადების, საქართველოს სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,0
|
0,0
|
5,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
5,0
|
0,0
|
5,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
08 03
|
ა.ი.პ სენაკის მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი”
|
57,5
|
0,0
|
57,5
|
120,3
|
0,0
|
120,3
|
148,000
|
0,000
|
148,000
|
|
|
ხარჯები
|
57,5
|
0,0
|
57,5
|
120,3
|
0,0
|
120,3
|
148,000
|
0,000
|
148,000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
|
120,3
|
|
120,3
|
148,000
|
|
148,000
|
|
08 04
|
შობადობის წახალისების პროგრამა
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
5,000
|
0,000
|
5,000
|
|
|
ხარჯები
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
5,000
|
0,000
|
5,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
5,000
|
0,000
|
5,000
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
5,000
|
0,000
|
5,000
|
|
08 05
|
საომარი მოქმედებების შედეგად გარდაცვლილ სამოქალაქო პირთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარებაs
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
08 06
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ და ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სოციალური დახმარების პროგრამა
|
127,3
|
0,0
|
127,3
|
125,4
|
0,0
|
125,4
|
181,400
|
0,000
|
181,400
|
|
|
ხარჯები
|
127,3
|
0,0
|
127,3
|
125,4
|
0,0
|
125,4
|
181,400
|
0,000
|
181,400
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
127,3
|
0,0
|
127,3
|
125,4
|
0,0
|
125,4
|
181,400
|
0,000
|
181,400
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
127,3
|
0,0
|
127,3
|
125,4
|
0,0
|
125,4
|
181,400
|
0,000
|
181,400
|
|
08 07
|
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
|
ხარჯები
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
20,000
|
0,000
|
20,000
|
|
08 08
|
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
|
10,3
|
0,0
|
10,3
|
20,3
|
0,0
|
20,3
|
42,600
|
0,000
|
42,600
|
|
|
ხარჯები
|
10,3
|
0,0
|
10,3
|
20,3
|
0,0
|
20,3
|
42,600
|
0,000
|
42,600
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,3
|
0,0
|
10,3
|
20,3
|
0,0
|
20,3
|
42,600
|
0,000
|
42,600
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
10,3
|
0,0
|
10,3
|
20,3
|
0,0
|
20,3
|
42,600
|
0,000
|
42,600
|
|
08 09
|
ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
13,000
|
0,000
|
13,000
|
|
|
ხარჯები
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
13,000
|
0,000
|
13,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
13,000
|
0,000
|
13,000
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
13,000
|
0,000
|
13,000
|
|
08 10
|
მოსახლეობისათვის საომარი მოქმედების შედეგად მიყენებული ზიანის კომპენსაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
170,000
|
170,000
|
0,000
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
170,000
|
170,000
|
0,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
170,000
|
170,000
|
0,000
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
170,000
|
170,000
|
0,000
|
|
08 11
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო დაზღვევის არმქონე პირთა გადაუდებელი და გეგმიური ქირურგიული ოპერაციების დაფინანსების პროგრამა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,000
|
0,000
|
60,000
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,000
|
0,000
|
60,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,000
|
0,000
|
60,000
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60,000
|
0,000
|
60,000
|
|