„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№31
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.108.016110
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 30/10/2012
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №31

2012 წლის 26 ოქტომბერი

ქ. სენაკი

 

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
     საქართველოს  მთავრობის  2012 წლის 13 ივლისის №1380 განკარგულებით  ,,საქართველოს პრეზიდენტის  სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ’’ ,,საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს  კანონით გათვალისწინებული მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან  სენაკის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილ იქნა  16,0 (თექვსმეტი ათასი) ათ.ლარი;   ,,საქართველოს  პრეზიდენტის  სარეზერვო ფონდიდან  თანხის  გამოყოფის შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 26 ივლისის №26 განკარგულებით ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის  28-ე მუხლის შესაბამისად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წლიური საბიუჯეტო კანონით გათვალისწინებული საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან  სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის ასევე გამოყოფილ იქნა  300,0 (სამასი ათასი) ათ.ლარი;  ,,საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის  9მუხლის  საფუძველზე  სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციოდ ზოგიერთი ღონისძიებების  განხორციელების შესახებ” საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2012 წლის 30 ივლისის  №1162  ბრძანების საფუძველზე სენაკის მუნიციპალიტეტს დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად გამოეყო  40,0 (ორმოცი ათასი) ათ.ლარი. ასევე, სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების  გარკვეულ სახეებში  მიღებულია ჭარბი შემოსავლები 119,588 (ას ცხრამეტი ათას  ხუთას ოთხმოცდარვა) ათ.ლარის ოდენობით.

    „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“- შესაბამისად,

        სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


1. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 04/01/2012 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016076) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) გაიზარდოს სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 475,588 (ოთხას სამოცდათხუთმეტი ათას ხუთას ოთხმოცდარვა) ათ. ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 10640,538 (ათი მილიონ ექვსასორმოცი ათას ხუთას ოცდათვრამეტი)  ათ. ლარის  ნაცვლად უნდა განისაზღვროს  11116,126  (თერთმეტი მილიონ ას თექვსმეტი  ათას ასოცდაექვსი) ათ.ლარით, აქედან:
ა.ა) გრანტები, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი ტრანსფერი  356,0 (სამას ორმოცდათექვსმეტი ათასი)  ათ. ლარით,  კერძოდ,  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი  (კოდი 1312), აქედან,  სხვა პროექტები   356,0 (სამას ორმოცდათექვსმეტი ათასი) ათ. ლარით, მათ შორის: საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან  გამოყოფილი 300,0 (სამასი ათასი) ათ.ლარით;   სტიქიური მოვლენების შედეგების  სალიკვიდაციოდ   40,0 (ორმოცი ათასი) ათ.ლარით; საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი   16,0 (თექვსმეტი ათასი) ათ.ლარით.
ა.ბ) საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი (კოდი 1113111) 99,598 (ოთხმოცდაცხრამეტი ათას ხუთას ოთხმოცდათვრამეტი) ათ. ლარით.
ა.გ) სახელმწიფოს წილობრივი  მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები  (კოდი 14121)  19,990  (ცხრამეტიათას ცხრასოთხმოცდაათი)  ათ.ლარით.
ბ) გაიზარდოს ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი 475,588 (ოთხასსამოცდათხუთმეტი ათას ხუთასოთხმოცდარვა) ათ. ლარით, მათ შორის:
ბ.ა) სენაკის მუნიციპალიტეტის  საკრებულო (კოდი 01 01) წარმომადგენლობითი ხარჯები 8,0  (რვა ათასი) ათ ლარით.
ბ.ბ) სენაკის მუნიციპალიტეტის  გამგეობა (კოდი 01 02) წარმომადგენლობითი ხარჯები  8,0  (რვა ათასი) ათ ლარით,  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯები 0,8 (რვაასი) ათ.ლარით, სულ 8,8 (რვაათას რვაასი) ათ.ლარით.
ბ.გ) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის   (კოდი 05 00)  ასიგნება -350,5 (სამას ორმოცდაათი ათას ხუთასი)  ათ.ლარით, კერძოდ, არაფინანსური  აქტივები,   მათ შორის:  გზების   მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა - შენახვის ასიგნება (კოდი 05 06) – 198,9 (ასოთხმოცდათვრამეტი ათას ცხრაასი) ათ.ლარით;  ბინათმშენებლობის  ასიგნება  (კოდი 05 09) – 55,0 (ორმოცდათხუთმეტი ათასი) ლარით; მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კოდი 05 16) - 41,5 (ორმოცდაერთი ათას ხუთასი) ათ.ლარი; წყალსადენის  შიდა  ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კოდი 05 20) -15,6 (თხუთმეტიათას ექვსასი) ათ.ლარით. მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები (კოდი 05 02) სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯიბი 6,0 (ექვსი ათასი) ათ.ლარით. ა.(ა)ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის ცენტრი” (კოდი 05 07) სუბსიდია 31,0 (ოცდათერთმეთი ათასი) ათ.ლარით. ა.(ა)ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი” (კოდი 05 12) სუბსიდია 2,5 (ორი ათას ხუთასი) ათ.ლარით.
ბ.დ) საგანმანათლებლო ღონისძიებები (კოდი 06 00)  სუბსიდია 39,788 (ოცდაცხრამეტი ათას შვიდას ოთხმოცდარვა) ათ.ლარით, მათ შორის: ა.(ა)ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანების”(კოდი 06 01)   სუბსიდია 30,908 (ოცდაათი ათას ცხრაას რვა) ათ.ლარით; ა.(ა)ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის”(კოდი 06 04) სუბსიდია  1,4 (ერთი ათას ოთხასი) ათ.ლარით; საჯარო სკოლების დაფინანსების (კოდი 06 03) სუბსიდია 7,480 (შვიდი ათას ოთხას ოთხმოცი) ათ.ლარით.
ბ.ე) სპორტული და კულტურული ღონისძიებებები (კოდი 07 00) სუბსიდია 40,5 (ორმოცი ათას ხუთასი) ათ.ლარით, კერძოდ, ა.(ა)ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის   სასპორტო გაერთიანება”(კოდი 07 01)  სუბსიდია 1,5 (ერთი ათას  ხუთასი) ათ.ლარით; ა.(ა)ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის   ფეხბურთის განვითარების ცენტრის”(კოდი 07 02)  სუბსიდია 10,0 (ათი ათასი) ათ.ლარით; ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაციის სამუშაოები (კოდი 07 03)  არაფინანსური აქტივები  29,0 (ოცდაცხრა ათასი) ათ.ლარით.
ბ.ვ) სოციალური დაცვის და ჯანდაცვის  პროგრამა (კოდი 08 00) – 28,0 (ოცდარვა  ათასი) ათ.ლარით, მათ შორის: სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ და სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა (კოდი 08 06) 20,0(ოცი  ათასი) ათ.ლარით; სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (კოდი 08 08)  8,0 (რვა ათასი) ათ.ლარით,  აქედან:   მრავალშვილიანი 5  და 5-ზე მეტი შვილიანი ოჯახების 5,4  (ხუთი ათას ოთხასი) ათ. ლარით; მხედველობის პრობლემის მქონე I  და II  ჯგუფის ინვალიდების  0,8 (რვაასი) ათ.ლარით,  სმენადაქვეითებულ პირების  1,8(ერთი ათას რვაასი) ათ.ლარით.
2. შემცირდეს: მუნიციპალიტეტის გამგეობის (კოდი 01 02) ოფისის ხარჯები 4,0 (ოთხი ათასი) ათ.ლარით, სხვა დანარჩენი საქონელი და  მომსახურების ხარჯი 6,0 (ექვსი ათასი) ათ.ლარით, სულ 10,0 (ათი  ათასი) ათ. ლარით და შესაბამისად გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის (კოდი 01 02) წარმომადგენლობითი ხარჯები 5,0 (ხუთი ათასი) ათ.ლარით და  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (01 01) წარმომადგენლობითი ხარჯები 5,0 (ხუთი ათასი) ათ.ლარით.
3. შემცირდეს: ხელოვნურსაფარიანი სპორტული  მოედნის მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაციის სამუშაოები  (07 03)  არაფინანსური აქტივები  5,0 (ხუთი ათასი) ათ.ლარით და შესაბამისად  გაიზარდოს  ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაციის  ასიგნება (კოდი 05 00) - 5,0 (ხუთი ათასი) ათ.ლარით, კერძოდ, არაფინანსური აქტივები:  წყალსანიაღვრე სისტემების-რეაბილიტაციის ღონისძიებების (კოდი 05 08) - 1,7 (ერთი ათას შვიდასი) ათ.ლარით   და  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის (კოდი 05 22)  -  3,3 (სამი ათას სამასი)  ათ.ლარით.
4. შემცირდეს: სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (კოდი 01 01) შრომის ანაზღაურება 1,0 (ერთი ათასი) ათ.ლარით და  გაიზარდოს შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების ხარჯებში  1,0 (ერთი ათასი) ათ.ლარით.
5. შემცირდეს:   სენაკის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის (კოდი 01 02)  წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,0 (ორი ათასი) ათ.ლარით და შესაბამისად გაიზარდოს არაფინანსური აქტივები   2,0 (ორი ათასი) ათ.ლარით.                          
6. შემცირდეს: შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსებაში (კოდი 03 00)  არაფინანსური აქტივები 3,9 (სამი ათას ცხრაასი) ათ.ლარით და შესაბამისად გაიზარდოს ოფისის ხარჯები  3,9 (სამი ათას ცხრაასი) ათ.ლარით.
7. შემცირდეს:  სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (კოდი 01 01) წარმომადგენლობითი ხარჯები  5,0 (ხუთი ათასი) ათ.ლარით; სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის (კოდი 01 02) წარმომადგენლობითი ხარჯები   5,0 (ხუთი ათასი) ათ.ლარით, მივლინების ხარჯები 4,0 (ოთხი) ათ.ლარით, ოფისის ხარჯები 14, 0 (თოთხმეტი ათასი) ათ.ლარით, სულ 23,0 (ოცდასამი ათასი) ლარით; აუდიტორული მომსახურების ხარჯი (კოდი 01 04) სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯი  5,5 (ხუთი ათას ხუთასი) ათ.ლარით; ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის  (კოდი 05 05)  ასიგება  20,6 (ოციათას ექვსასი) ათ.ლარით,  უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (კოდი 05 03) სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯი 0,8 (რვაასი) ათ.ლარით;  ა.(ა)ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი” (კოდი 05 12)  არაფინანსური აქტივები 0,450 (ოთხას ორმოცდაათი) ათ.ლარით; ბინათმშენებლობა (კოდი 05 09)  არაფინანსური აქტივები 0,450 (ოთხასორმოცდაათი) ათ.ლარით; ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე ტროტუარებისა და ბორდიურების მოწყობის სამუშაოები, კეთილმოწყობის სამუშაოები (კოდი 05 11)  არაფინანსური აქტივები 9,2 (ცხრაათას ორასი)  ათ.ლარით; ქალაქის  ქუჩების დასახელების, შენობათა ნუმერაციის აღმნიშვნელი ფირნიშების დამზადება, საგზაო ნიშნების მოწყობა (კოდი 05 13)  არაფინანსური აქტივები 0,7 (შვიდასი)   ათ.ლარით; წყალსადენის  შიდა  ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კოდი 05 20)  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯი 5,0 (ხუთი ათასი)  ათ.ლარით; სპორტული და კულტურული ღონისძიებები (კოდი 07  00)  არაფიანსური აქტივები 12,7 (თორმეტი ათას შვიდასი)  ათ.ლარით, მათ შორის: ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაციის სამუშაოები (კოდი 07 03) არაფიანსური აქტივები 10,9 (ათი ათას ცხრაასი)  ათ.ლარით, ბიბლიოთეკები (კოდი 07 05) არაფიანსური აქტივები 1,8 (ერთი ათას რვაასი)  ათ.ლარით. სულ 62,8 (სამოცდაორი ათას რვაასი) ათ.ლარით და შესაბამისად გაიზარდოს სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის (კოდი 01 02)  შრომის ანაზღაურება 56,250 (ორმოცდათექვსმეტი ათას ორასორმოცდაათი) ათ.ლარით და შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება  6,550 (ექვსი ათას ხუთასორმოცდაათი) ათ.ლარით.
8. შემცირდეს: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის   (კოდი 05 00)  ასიგნება, კერძოდ, გზების   მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა- შენახვის  (კოდი 05 06)  არაფინანსური აქტივები 2,0 (ორი ათასი) ათ.ლარით  და შესაბამისად გაიზარდოს სპორტული და კულტურული ღონისძიებები (კოდი 07 00), კერძოდ, ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნის მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია (კოდი 07 03) არაფინანსური აქტივები 2,0 (ორი ათასი) ათ.ლარით.
9. შემცირდეს: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის (კოდი 01 02) ასიგნება, კერძოდ, ოფისის ხარჯები    7,2 (შვიდი ათას  ორასი) ათ.ლარით   და  შესაბამისად  გაიზარდოს  საინფორმაციო  უზრუნველყოფის  ხარჯები (კოდი 01 05), კერძოდ, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯი  7,2 (შვიდი ათას  ორასი) ათ.ლარით.
10. დადგენილების  №1, №2, №3, №4 დანართები  ჩამოყალიბდეს  თანდართული  სახით.
11. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
12. დადგენილება გამოქვეყნდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი   წესით.

 


სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებესიკ ნარმანია



დანართი №1

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

 დასახელება

2010 წლის ფაქტი

მ.შ სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი სახსრები

მ.შ საკუთარი სახსრები

2011 წლის ფაქტი

მ.შ სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი სახსრები

მ.შ საკუთარი სახსრები

2012 წლის გეგმა

მ.შ სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი სახსრები

მ.შ საკუთარი სახსრები

შემოსავლები

6837,3

1900,3

4937,0

6890,5

1692,1

5198,5

10597,3

5774,2

4823,1

გადასახადები

1145,1

0,0

1145,1

1210,8

0,0

1210,8

905,6

0,0

905,6

გრანტები

4880,8

1900,3

2980,5

4904,5

1692,1

3212,4

9018,6

5774,2

3244,4

სხვა შემოსავლები

811,4

0,0

811,4

775,3

0,0

775,3

673,1

0,0

673,1

 

 

 

 

ხარჯები

3748,4

40,2

3708,2

4177,1

214,1

3963,0

4994,7

186,0

4808,7

შრომის ანაზღაურება

803,9

0,0

803,9

859,1

0,0

859,1

1186,1

0,0

1186,1

საქონელი და მომსახურება

1201,6

10,2

1191,4

969,5

214,1

755,4

889,9

16,0

873,9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

1412,8

0,0

1412,8

1889,4

0,0

1889,4

2333,8

0,0

2333,8

გრანტები

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

330,1

30,0

300,1

259,0

0,0

259,0

585,0

170,0

415,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

3088,9

1860,1

1228,8

2713,5

1478,0

1235,5

5602,6

5588,2

14,4

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3053,1

1860,1

1193,0

2906,5

1478,0

1428,5

6011,4

5588,2

423,3

ზრდა

3125,3

1860,1

1265,3

3039,9

1478,0

1561,9

6121,4

5588,2

533,3

კლება

72,2

0,0

72,2

133,4

0,0

133,4

110,0

0,0

110,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

35,8

0,0

35,8

-193,0

0,0

-193,0

-408,9

0,0

-408,9

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

35,8

0,0

35,8

-193,0

0,0

-193,0

-408,9

0,0

-408,9

ზრდა

35,8

0,0

35,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

35,8

 

35,8

0,0

 

 

0,0

 

 

კლება

0,0

0,0

0,0

193,0

0,0

193,0

408,9

0,0

408,9

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

193,0

 

193,0

408,9

 

408,9

 

 

 

 

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


დანართი №2
სენაკის მუნიციპალიტეტი

 

 

 

 

 

 

/ათას ლარებში/

 დასახელება

 

2010 წლის ფაქტი

მ.შ სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი სახსრები

მ.შ საკუთარი სახსრები

2011 წლის ფაქტი

მ.შ სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი სახსრები

მ.შ საკუთარი სახსრები

2012 წლის ფაქტი

მ.შ სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი სახსრები

მ.შ საკუთარი სახსრები

შემოსულობები

 

6909,5

1900,3

5009,2

7216,9

1692,1

5524,9

11116,1

5774,2

5341,9

შემოსავლები

1

6837,3

1900,3

4937,0

6890,5

1692,1

5198,5

10597,3

5774,2

4823,1

არაფინანსური აქტივების კლება

31

72,2

0,0

72,2

133,4

0,0

133,4

110,0

0,0

110,0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0,0

0,0

 

193,0

0,0

193,0

408,9

0,0

408,9

ვალდებულებების ზრდა

33

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემოსავლები

1

6837,3

1900,3

4937,0

6890,5

1692,1

5198,5

10597,3

5774,2

4823,1

გადასახადები

11

1145,1

0,0

1145,1

1210,8

0,0

1210,8

905,6

0,0

905,6

ქონების გადასახადი

113

1145,1

0,0

1145,1

1210,6

0,0

1210,6

905,6

0,0

905,6

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

657,5

 

657,5

652,8

 

652,8

488,7

 

488,7

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

13,8

0,0

13,8

20,0

0,0

20,0

41,9

0,0

41,9

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

12,0

 

12,0

20,0

 

20,0

41,9

 

41,9

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

1,8

 

1,8

0,0

 

 

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

298,0

0,0

298,0

304,4

0,0

304,4

225,0

0,0

225,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

269,3

 

269,3

180,3

 

180,3

220,0

 

220,0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

28,7

 

28,7

124,0

 

124,0

5,0

 

5,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

175,8

0,0

175,8

233,5

0,0

233,5

150,0

0,0

150,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

1,4

 

1,4

28,2

 

28,2

0,0

 

 

იურიდიულ პირებიდან

1131152

174,4

 

174,4

205,2

 

205,2

150,0

 

150,0

გრანტები

13

4880,8

1900,3

2980,5

4904,5

1692,1

3212,4

9018,6

5774,2

3244,4

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

4880,8

1900,3

2980,5

4904,5

1692,1

3212,4

9018,6

5774,2

3244,4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

2980,5

0,0

2980,5

3212,4

0,0

3212,4

3244,4

0,0

3244,4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

2825,5

 

2825,5

3057,4

 

3057,4

3059,4

 

3059,4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

155,0

 

155,0

155,0

 

155,0

185,0

 

185,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

1900,3

1900,3

0,0

1692,1

1692,1

0,0

5774,2

5774,2

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

 

1248,7

1248,7

 

914,9

914,9

 

4270,0

4270,0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

563,0

563,0

 

563,0

563,0

 

678,2

678,2

 

მგფ-ს თანადაფინანსება

 

0,0

 

 

214,1

214,1

 

0,0

 

 

სკოლების რეაბილიტაცია

 

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

 

 

სხვა პროექტები

 

88,6

88,6

 

0,0

0,0

0,0

826,0

826,0

0,0

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების შედეგად გარდაცვლილ სამოქალაქო პირთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გასაცემად.

 

30,0

30,0

 

0,0

 

0,0

170,0

170,0

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

58,6

58,6

 

0,0

 

0,0

600,0

600,0

 

სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციოდ

 

0,0

0,0

 

0,0

 

0,0

40,0

40,0

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

0,0

 

 

0,0

 

 

16,0

16,0

 

სხვა შემოსავლები

14

811,4

0,0

811,4

775,3

0,0

775,3

673,1

0,0

673,1

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

114,7

0,0

114,7

77,8

0,0

77,8

89,1

0,0

89,1

დივიდენდები

1412

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული  დივიდენდები

14121

0,0

 

 

0,0

 

 

20,0

 

20,0

რენტა

1415

114,7

0,0

114,7

77,8

0,0

77,8

69,1

0,0

69,1

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

103,1

 

103,1

70,7

 

70,7

63,1

 

63,1

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

11,6

 

11,6

7,2

 

7,2

6,0

 

6,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

227,5

 

227,5

284,9

 

284,9

214,0

 

214,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

217,3

0,0

217,3

277,5

0,0

277,5

209,0

0,0

209,0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

18,9

 

18,9

4,0

 

4,0

5,0

 

5,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142212

184,2

 

184,2

249,7

 

249,7

180,0

 

180,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142216

12,9

 

12,9

23,8

 

23,8

24,0

 

24,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142214

1,3

 

1,3

0,0

 

 

0,0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

142299

10,1

0,0

10,1

7,4

0,0

7,4

5,0

0,0

5,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14231

10,1

 

10,1

7,4

 

7,4

5,0

 

5,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

422,9

 

422,9

385,6

 

385,6

300,0

 

300,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

46,4

 

46,4

27,0

 

27,0

70,0

 

70,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

72,2

0,0

72,2

133,4

0,0

133,4

110,0

0,0

110,0

   ძირითადი აქტივები

311

72,2

 

72,2

133,4

 

133,4

110,0

 

110,0

 


დანართი  №3

 


 

 

 

 

 

 

 

 

/ათას ლარებში/

 

 დასახელება

2010 წლის ფაქტი

მ.შ სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი სახსრები

მ.შ საკუთარი სახსრები

2011 წლის ფაქტი

მ.შ სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი სახსრები

მ.შ საკუთარი სახსრები

2012 წლის გეგმა

მ.შ სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი სახსრები

მ.შ საკუთარი სახსრები

 

სენაკის მუნიციპალიტეტი

6873,8

1900,3

4973,5

7216,9

1692,1

5524,9

11116,126

5774,178

5341,948

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141,0

0,0

141,0

147,0

0,0

147,0

150,000

0,000

150,000

 

ხარჯები

3748,4

40,2

3708,2

4177,1

214,1

3963,0

4994,698

186,000

4808,698

 

შრომის ანაზღაურება

803,9

0,0

803,9

859,1

0,0

859,1

1186,050

0,000

1186,050

 

ხელფასი

803,9

0,0

803,9

859,1

0,0

859,1

1186,050

0,000

1186,050

 

საქონელი და მომსახურება

1201,6

10,2

1191,4

969,5

214,1

755,4

889,860

16,000

873,860

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

36,5

0,0

36,5

45,2

0,0

45,2

52,660

0,000

52,660

 

მივლინებები

6,3

0,0

6,3

7,8

0,0

7,8

10,000

0,000

10,000

 

ოფისის ხარჯები

292,9

0,0

292,9

376,3

0,0

376,3

301,380

0,000

301,380

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

29,9

0,0

29,9

36,6

0,0

36,6

67,300

16,000

51,300

 

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,200

0,000

0,200

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

10,0

0,0

10,0

9,8

0,0

9,8

13,640

0,000

13,640

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

133,7

0,0

133,7

159,2

0,0

159,2

224,930

0,000

224,930

 

სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

692,4

10,2

682,1

334,6

214,1

120,5

219,750

0,000

219,750

 

სუბსიდიები

1412,8

0,0

1412,8

1889,4

0,0

1889,4

2333,788

0,000

2333,788

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,000

0,000

0,000

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

330,1

30,0

300,1

259,0

0,0

259,0

585,000

170,000

415,000

 

სოციალური დახმარება

237,9

30,0

207,9

166,0

0,0

166,0

492,000

170,000

322,000

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

92,2

0,0

92,2

93,0

0,0

93,0

93,000

0,000

93,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3125,3

1860,1

1265,3

3039,9

1478,0

1561,9

6121,428

5588,178

533,250

 

ძირითადი აქტივები

3125,3

1860,1

1265,3

3039,9

1478,0

1561,9

6121,428

5588,178

533,250

 

შენობა-ნაგებობები

2878,0

1702,5

1175,5

2709,4

1478,0

1231,4

6035,338

5588,178

447,160

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

247,3

157,5

89,760

330,5

0,0

330,515

86,090

0,000

86,090

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

991,8

8,0

983,8

1 179,5

0,0

1 179,5

1623,622

16,000

1607,622

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106,0

0,0

106,0

110,0

0,0

110,0

110,000

0,000

110,000

 

ხარჯები

973,6

0,0

973,6

1 091,1

0,0

1 091,1

1559,932

16,000

1543,932

 

შრომის ანაზღაურება

634,1

0,0

634,1

680,9

0,0

680,9

946,370

0,000

946,370

 

ხელფასი

634,1

0,0

634,1

680,9

0,0

680,9

946,370

0,000

946,370

 

საქონელი და მომსახურება

325,2

0,0

325,2

397,1

0,0

397,1

597,962

16,000

581,962

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

36,5

0,0

36,5

45,2

0,0

45,2

52,660

0,000

52,660

 

მივლინებები

5,0

0,0

5,0

6,4

0,0

6,4

7,500

0,000

7,500

 

ოფისის ხარჯები

149,3

0,0

149,3

171,4

0,0

171,4

195,112

0,000

195,112

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

29,9

0,0

29,9

36,6

0,0

36,6

67,300

16,000

51,300

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

35,0

0,0

35,0

60,8

0,0

60,8

121,840

0,000

121,840

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69,5

0,0

69,5

76,9

0,0

76,9

153,550

0,000

153,550

 

სუბსიდიები

14,3

0,0

14,3

13,0

0,0

13,0

15,600

0,000

15,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,2

8,0

10,2

88,5

0,0

88,5

63,690

0,000

63,690

 

ძირითადი აქტივები

18,2

8,0

10,2

88,5

0,0

88,5

63,690

0,000

63,690

 

შენობა-ნაგებობები

8,0

8,0

0,000

2,0

0,0

2,0

17,900

0,000

17,900

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

10,2

0,0

10,2

86,5

0,0

86,5

45,790

0,000

45,790

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

211,3

0,0

211,3

274,0

0,0

274,0

394,675

8,000

386,675

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

 

14,0

15,0

 

15,0

15,000

 

15,000

 

ხარჯები

210,1

0,0

210,1

258,2

0,0

258,2

351,935

8,000

343,935

 

შრომის ანაზღაურება

135,7

0,0

135,7

148,5

0,0

148,5

187,130

0,000

187,130

 

ხელფასი

135,7

0,0

135,7

148,5

0,0

148,5

187,130

0,000

187,130

 

საქონელი და მომსახურება

74,4

0,0

74,4

109,7

0,0

109,7

164,805

8,000

156,805

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16,8

 

16,8

21,4

 

21,4

24,270

 

24,270

 

მივლინებები

1,6

0,0

1,6

1,7

0,0

1,7

2,500

0,000

2,500

 

ოფისის ხარჯები

30,4

0,0

30,4

47,8

0,0

47,8

44,985

0,000

44,985

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

 

 

0,0

 

 

8,000

8,000

0,000

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11,4

0,0

11,4

17,7

0,0

17,7

38,800

0,000

38,800

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,2

0,0

14,2

21,0

0,0

21,0

46,250

0,000

46,250

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

1,2

15,8

0,0

15,8

42,740

0,000

42,740

 

ძირითადი აქტივები

1,2

0,0

1,2

15,8

0,0

15,8

42,740

0,000

42,740

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,900

0,000

17,900

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

729,3

8,0

721,3

864,8

0,0

864,8

1156,647

8,000

1148,647

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92,0

 

92,0

95,0

 

95,0

95,000

 

95,000

 

ხარჯები

712,3

0,0

712,3

792,1

0,0

792,1

1135,697

8,000

1127,697

 

შრომის ანაზღაურება

498,5

0,0

498,5

532,4

0,0

532,4

759,240

0,000

759,240

 

ხელფასი

498,5

0,0

498,5

532,4

0,0

532,4

759,240

0,000

759,240

 

საქონელი და მომსახურება

213,9

0,0

213,9

259,7

0,0

259,7

376,457

8,000

368,457

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

19,7

 

19,7

23,8

 

23,8

28,390

 

28,390

 

მივლინებები

3,4

0,0

3,4

4,7

0,0

4,7

5,000

0,000

5,000

 

ოფისის ხარჯები

119,0

0,0

119,0

123,5

0,0

123,5

150,127

0,000

150,127

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10,0

 

10,0

20,8

 

20,8

59,300

8,000

51,300

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23,6

0,0

23,6

43,1

0,0

43,1

83,040

0,000

83,040

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38,3

0,0

38,3

43,8

0,0

43,8

50,600

0,000

50,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,0

8,0

9,0

72,6

0,0

72,6

20,950

0,000

20,950

 

ძირითადი აქტივები

17,0

8,0

9,0

72,6

0,0

72,6

20,950

0,000

20,950

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

9,0

0,0

9,0

70,6

0,0

70,6

20,950

0,000

20,950

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,000

0,000

35,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,000

0,000

35,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,000

0,000

35,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,000

0,000

35,000

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

10,0

0,0

10,0

2,5

0,0

2,5

4,500

0,000

4,500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

2,5

0,0

2,5

4,500

0,000

4,500

 

საქონელი და მომსახურება

10,0

0,0

10,0

2,5

0,0

2,5

4,500

0,000

4,500

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,0

0,0

10,0

2,5

0,0

2,5

4,500

0,000

4,500

01 05

საინფორმაციო  უზრუნველყოფა

21,3

0,0

21,3

22,5

0,0

22,5

32,800

0,000

32,800

 

ხარჯები

21,3

0,0

21,3

22,5

0,0

22,5

32,800

0,000

32,800

 

საქონელი და მომსახურება

7,0

0,0

7,0

9,5

0,0

9,5

17,200

0,000

17,200

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,0

0,0

7,0

9,5

0,0

9,5

17,200

0,000

17,200

 

სუბსიდიები

14,3

 

14,3

13,0

 

13,0

15,600

 

15,600

01 06

საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

19,9

0,0

19,9

15,8

0,0

15,8

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

19,9

0,0

19,9

15,8

0,0

15,8

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

19,9

0,0

19,9

15,8

0,0

15,8

0,000

0,000

0,000

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

19,9

 

19,9

15,8

 

15,8

0,000

 

0,000

02 00

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

175,3

0,7

174,6

189,3

0,0

189,3

262,786

0,000

262,786

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

 

28

30,0

 

30,0

30,000

 

30,000

 

ხარჯები

171,7

0,0

171,7

181,5

0,0

181,5

232,636

0,000

232,636

 

შრომის ანაზღაურება

130,9

0,0

130,9

138,4

0,0

138,4

170,720

0,000

170,720

 

ხელფასი

130,9

0,0

130,9

138,4

0,0

138,4

170,720

0,000

170,720

 

საქონელი და მომსახურება

40,8

0,0

40,8

43,1

0,0

43,1

61,916

0,000

61,916

 

მივლინებები

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,500

0,000

0,500

 

ოფისის ხარჯები

7,2

0,0

7,2

7,0

0,0

7,0

13,486

0,000

13,486

 

სამედიცინო ხარჯები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,200

 

0,200

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

10,0

 

10,0

9,8

 

9,8

13,140

 

13,140

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16,4

0,0

16,4

18,0

0,0

18,0

22,890

0,000

22,890

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7,0

0,0

7,0

8,3

0,0

8,3

11,700

0,000

11,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

0,7

2,9

7,9

0,0

7,9

30,150

0,000

30,150

 

ძირითადი აქტივები

3,6

0,7

2,9

7,9

0,0

7,9

30,150

0,000

30,150

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,000

3,9

0,0

3,9

30,150

0,000

30,150

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

201,2

0,0

201,2

151,4

0,0

151,4

157,960

0,000

157,960

 

ხარჯები

108,2

0,0

108,2

110,9

0,0

110,9

123,700

0,000

123,700

 

საქონელი და მომსახურება

108,2

0,0

108,2

110,9

0,0

110,9

123,700

0,000

123,700

 

ოფისის ხარჯები

37,9

0,0

37,9

45,2

0,0

45,2

62,000

0,000

62,000

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0,0

 

 

0,0

 

 

0,500

 

0,500

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

70,3

0,0

70,3

65,1

0,0

65,1

60,200

0,000

60,200

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

1,000

0,000

1,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,1

0,0

93,1

40,5

0,0

40,5

34,260

0,000

34,260

 

ძირითადი აქტივები

93,1

0,0

93,1

40,5

0,0

40,5

34,260

0,000

34,260

 

შენობა ნაგებობები

49,1

0,0

49,1

1,0

0,0

1,0

26,960

0,000

26,960

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

44,0

0,0

44,0

39,5

0,0

39,5

7,300

0,000

7,300

04 00

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სენაკის სამხედრო აღრიცხვის, გაწევისა და მობილიზაციის სამსახური

58,2

0,0

58,2

63,2

0,0

63,2

86,592

0,000

86,592

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

 

7,0

7,0

 

7,0

7,000

 

7,000

 

ხარჯები

57,2

0,0

57,2

61,5

0,0

61,5

83,742

0,000

83,742

 

შრომის ანაზღაურება

38,9

0,0

38,9

39,8

0,0

39,8

48,960

0,000

48,960

 

ხელფასი

38,9

0,0

38,9

39,8

0,0

39,8

48,960

0,000

48,960

 

საქონელი და მომსახურება

18,4

0,0

18,4

21,7

0,0

21,7

34,782

0,000

34,782

 

მივლინებები

1,2

0,0

1,2

1,4

0,0

1,4

2,000

0,000

2,000

 

ოფისის ხარჯები

5,5

0,0

5,5

5,0

0,0

5,0

10,782

0,000

10,782

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11,7

0,0

11,7

15,3

0,0

15,3

20,000

0,000

20,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,000

0,000

2,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

1,0

1,7

0,0

1,7

2,850

0,000

2,850

 

ძირითადი აქტივები

1,0

0,0

1,0

1,7

0,0

1,7

2,850

0,000

2,850

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

1,0

0,0

1,0

1,7

0,0

1,7

2,850

0,000

2,850

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3338,7

1577,3

1761,4

3619,5

1692,1

1927,5

6424,878

5445,178

979,700

 

ხარჯები

699,2

10,2

689,0

833,7

214,1

619,6

720,000

0,000

720,000

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,000

0,000

20,000

 

ხელფასი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,000

0,000

20,000

 

საქონელი და მომსახურება

699,2

10,2

689,0

378,3

214,1

164,2

61,500

0,000

61,500

 

ოფისის ხარჯები

93,0

0,0

93,0

147,7

0,0

147,7

20,000

0,000

20,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

606,2

10,2

596,0

230,6

214,1

16,5

41,500

0,000

41,500

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

255,4

0,0

255,4

638,500

0,000

638,500

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,000

0,000

0,000

 

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2639,5

1567,1

1072,5

2785,9

1478,0

1307,9

5704,878

5445,178

259,700

 

ძირითადი აქტივები

2639,5

1567,1

1072,5

2785,9

1478,0

1307,9

5704,878

5445,178

259,700

 

შენობა ნაგებობები

2447,4

1409,5

1037,9

2601,9

1478,0

1123,9

5704,878

5445,178

259,700

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

192,1

157,5

34,6

184,0

0,0

184,0

0,000

0,000

0,000

05 01

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,000

0,000

20,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

 

 

0,0

 

 

3,000

 

3,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,000

0,000

20,000

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,000

0,000

20,000

05 02

მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები                      

4,0

0,0

4,0

4,7

0,0

4,7

16,000

0,000

16,000

 

ხარჯები

4,0

0,0

4,0

4,7

0,0

4,7

16,000

0,000

16,000

 

საქონელი და მომსახურება

4,0

0,0

4,0

4,7

0,0

4,7

16,000

0,000

16,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,0

0,0

4,0

4,7

0,0

4,7

16,000

0,000

16,000

05 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

3,0

0,0

3,0

4,4

0,0

4,4

6,200

0,000

6,200

 

ხარჯები

3,0

0,0

3,0

4,4

0,0

4,4

6,200

0,000

6,200

 

საქონელი და მომსახურება

3,0

0,0

3,0

4,4

0,0

4,4

6,200

0,000

6,200

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,0

0,0

3,0

4,4

0,0

4,4

6,200

0,000

6,200

05 04

ვეტერინარიის ხარჯები

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

4,000

0,000

4,000

 

ხარჯები

4,0

0,0

4,0

0,0

 

 

4,000

0,000

4,000

 

საქონელი და მომსახურება

4,0

0,0

4,0

0,0

 

 

4,000

0,000

4,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,0

0,0

4,0

0,0

 

 

4,000

0,000

4,000

05 05

შადრევნის მოწყობა

0,0

0,0

0,0

220,2

0,0

220,2

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

220,2

0,0

220,2

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

220,2

0,0

220,2

0,000

0,000

0,000

05 06

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა-შენახვის ხარჯები

749,1

476,1

273,1

926,0

461,9

464,0

4348,000

4296,900

51,100

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

749,1

476,1

273,1

726,0

461,9

264,0

4348,000

4296,900

51,100

 

ძირითადი აქტივები

749,1

476,1

273,1

726,0

461,9

264,0

4348,000

4296,900

51,100

 

შენობა-ნაგებობები

749,1

476,1

273,1

726,0

461,9

264,0

4348,000

4296,900

51,100

05 07

ა.ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის ცენტრი”

337,2

157,5

179,6

345,8

0,0

345,8

586,000

0,000

586,000

 

ხარჯები

179,6

0,0

179,6

255,4

0,0

255,4

586,000

0,000

586,000

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

255,4

 

255,4

586,000

 

586,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157,5

157,5

0,0

90,5

0,0

90,5

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

157,5

157,5

0,0

90,5

0,0

90,5

0,000

0,000

0,000

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

157,5

157,5

0,0

90,5

0,0

90,5

0,000

0,000

0,000

05 08

წყალსანიაღვრს სისტემების- რეაბილიტაციის ღონისძიებები

186,1

185,1

1,0

161,6

152,3

9,3

209,700

208,000

1,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186,1

185,1

1,0

161,6

152,3

9,3

209,700

208,000

1,700

 

ძირითადი აქტივები

186,1

185,1

1,0

161,6

152,3

9,3

209,700

208,000

1,700

 

შენობა-ნაგებობები

186,1

185,1

1,0

161,6

152,3

9,3

209,700

208,000

1,700

05 09

ბინათმშენებლობა

0,0

0,0

0,0

67,4

0,0

67,4

128,850

125,000

3,850

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

60,4

0,0

60,4

128,850

125,000

3,850

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

60,4

0,0

60,4

128,850

125,000

3,850

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

60,4

0,0

60,4

128,850

125,000

3,850

05 10

გამწვანება და სხვა სახის სამუშაოები

16,9

0,0

16,9

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

16,9

0,0

16,9

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

16,9

0,0

16,9

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16,9

0,0

16,862

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

05 11

ქალაქის ცენტრალური ქუჩეაზე ტროტუარებისა და ბორდიურების მოწყობის სამუშაოები

228,9

0,0

228,9

126,6

13,7

112,9

167,100

0,000

167,100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

228,9

0,0

228,9

126,6

13,7

112,9

167,100

0,000

167,100

 

ძირითადი აქტივები

228,9

0,0

228,9

126,6

13,7

112,9

167,100

0,000

167,100

 

შენობა-ნაგებობები

228,9

0,0

228,9

126,6

13,7

112,9

167,100

0,000

167,100

05 12

ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი

0,0

0,0

0,0

149,6

0,0

149,6

57,050

0,000

57,050

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

149,6

0,0

149,6

4,550

0,000

4,550

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

149,6

0,0

149,6

4,550

0,000

4,550

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

149,6

0,0

149,6

4,550

0,000

4,550

05 13

ქალაქის ქუჩების დასახელებების, შენობათა ნუმერაციის აღმნიშვნელი ფირნიშების დამზადება; საგზაო ნიშნების მოწყობა

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

4,000

0,000

4,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

4,000

0,000

4,000

 

ძირითადი აქტივები

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

4,000

0,000

4,000

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

05 14

ქალაქის გარე დეკორაციული განათების სამონტაჟო სამუშაოები და აქსესუარების შეძენა

0,0

0,0

0,0

58,5

0,0

58,5

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

58,5

0,0

58,5

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

58,5

0,0

58,5

0,000

0,000

0,000

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

58,5

0,0

58,5

0,000

0,000

0,000

05 15

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავებისა და წყალსადინარი მილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

71,8

10,2

61,6

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

10,2

10,2

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

10,2

10,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,2

10,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

05 16

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

79,6

0,0

79,6

6,8

0,0

6,8

41,500

41,500

0,000

 

ძირითადი აქტივები

79,6

0,0

79,6

6,8

0,0

6,8

41,500

41,500

0,000

05 18

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

563,0

563,0

0,0

563,0

563,0

0,0

678,178

678,178

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

563,0

563,0

0,0

563,0

563,0

0,0

678,178

678,178

0,000

 

ძირითადი აქტივები

563,0

563,0

0,0

563,0

563,0

0,0

678,178

678,178

0,000

 

შენობა-ნაგებობები

563,0

563,0

0,0

563,0

563,0

0,0

678,178

678,178

0,000

05 19

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსება

388,5

0,0

388,5

308,7

214,1

94,6

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

388,5

0,0

388,5

214,1

214,1

0,0

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

388,5

0,0

388,5

214,1

214,1

0,0

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

388,5

0,0

388,5

214,1

214,1

0,0

0,000

0,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

94,6

0,0

94,6

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

94,6

0,0

94,6

0,000

0,000

0,000

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

94,6

0,0

94,6

0,000

0,000

0,000

05 20

ქალაქ სენაკში  წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

185,3

185,3

0,0

38,0

0,0

38,0

30,900

15,600

15,300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

0,000

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,300

0,000

15,300

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,300

0,000

15,300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

185,3

185,3

0,0

38,0

0,0

38,0

15,600

15,600

0,000

 

ძირითადი აქტივები

185,3

185,3

0,0

38,0

0,0

38,0

15,600

15,600

0,000

05 22

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

486,7

0,0

486,7

638,3

287,0

351,3

127,400

80,000

47,400

 

ხარჯები

93,0

0,0

93,0

148,1

0,0

148,1

20,000

0,000

20,000

 

საქონელი და მომსახურება

93,0

0,0

93,0

148,1

0,0

148,1

20,000

0,000

20,000

 

ოფისის ხარჯები

93,0

0,0

93,0

147,7

0,0

147,7

20,000

0,000

20,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

393,8

0,0

393,8

490,2

287,0

203,2

107,400

80,000

27,400

 

ძირითადი აქტივები

393,8

0,0

393,8

490,2

287,0

203,2

107,400

80,000

27,400

 

შენობა-ნაგებობები

393,8

0,0

393,8

455,2

287,0

168,2

107,400

80,000

27,400

 

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0

35,0

0,000

0,000

0,000

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

857,4

182,8

674,6

690,7

0,0

690,7

733,288

0,000

733,288

 

ხარჯები

637,6

0,0

637,6

653,3

0,0

653,3

673,288

0,000

673,288

 

სუბსიდიები

637,6

0,0

637,6

647,3

0,0

647,3

673,288

0,000

673,288

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219,7

182,8

37,0

37,4

0,0

37,4

60,000

0,000

60,000

 

ძირითადი აქტივები

219,7

182,8

37,0

37,4

0,0

37,4

60,000

0,000

60,000

 

შენობა-ნაგებობები

219,7

182,8

37,0

37,4

0,0

37,4

60,000

0,000

60,000

06 01

ა.ი.პ. სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება”

569,6

0,0

569,6

575,2

0,0

575,2

650,908

0,000

650,908

 

ხარჯები

569,6

0,0

569,6

575,2

0,0

575,2

590,908

0,000

590,908

 

სუბსიდიები

569,6

 

569,6

575,2

 

575,2

590,908

 

590,908

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,000

0,000

60,000

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,000

0,000

60,000

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,000

0,000

60,000

06 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

174,9

174,9

0,0

1,9

0,0

1,9

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

174,9

174,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

06 03

საჯარო სკოლების დაფინანსება

9,4

7,9

1,5

41,4

0,0

41,4

10,980

0,000

10,980

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

10,980

0,000

10,980

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

3,5

0,0

3,5

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,5

 

0,5

10,980

 

10,980

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,4

7,9

1,5

37,4

0,0

37,4

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

9,4

7,9

1,5

37,4

0,0

37,4

0,000

0,000

0,000

06 04

ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი”

103,5

0,0

103,5

72,2

0,0

72,2

71,400

0,000

71,400

 

ხარჯები

68,0

0,0

68,0

72,2

0,0

72,2

71,400

0,000

71,400

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

68,0

 

68,0

71,6

 

71,6

71,400

 

71,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,5

0,0

35,466

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

35,5

0,0

35,466

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

შენობა-ნაგებობები

35,5

0,0

35,466

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

921,1

101,6

819,5

943,9

0,0

943,9

1094,000

143,000

951,000

 

ხარჯები

770,9

0,0

770,9

865,8

0,0

865,8

868,400

0,000

868,400

 

საქონელი და მომსახურება

10,0

0,0

10,0

12,3

0,0

12,3

10,000

0,000

10,000

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,7

0,0

9,7

12,3

0,0

12,3

10,000

0,000

10,000

 

სუბსიდიები

760,9

0,0

760,9

853,5

0,0

853,5

858,400

0,000

858,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150,2

101,6

48,7

78,0

0,0

78,0

225,600

143,000

82,600

 

ძირითადი აქტივები

150,2

101,6

48,7

78,0

0,0

78,0

225,600

143,000

82,600

 

შენობა-ნაგებობები

150,2

101,6

48,7

63,0

0,0

63,0

225,600

143,000

82,600

07 01

ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანება”

240,6

0,0

240,6

311,4

0,0

311,4

253,500

0,000

253,500

 

ხარჯები

240,6

0,0

240,6

285,3

0,0

285,3

253,500

0,000

253,500

 

სუბსიდიები

240,6

 

240,6

284,5

 

284,5

253,500

 

253,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

26,1

0,0

26,1

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

26,1

0,0

26,1

0,000

0,000

0,000

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

11,1

0,0

11,1

0,000

0,000

0,000

07 02

ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი”

0,0

0,0

0,0

51,9

0,0

51,9

90,000

0,000

90,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90,000

0,000

90,000

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

0,0

 

 

90,000

 

90,000

07 03

ხელოვნურსაფარი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია;  სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა

146,6

98,6

48,0

32,9

0,0

32,9

207,100

143,000

64,100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146,6

98,6

48,0

0,0

0,0

0,0

207,100

143,000

64,100

 

ძირითადი აქტივები

146,6

98,6

48,0

0,0

0,0

0,0

207,100

143,000

64,100

 

შენობა-ნაგებობები

146,6

98,6

48,0

0,0

0,0

0,0

207,100

143,000

64,100

07 04

ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა”

31,0

0,0

31,0

0,0

0,0

0,0

32,900

0,000

32,900

 

ხარჯები

31,0

0,0

31,0

0,0

0,0

0,0

32,900

0,000

32,900

 

სუბსიდიები

31,0

 

31,0

0,0

 

 

32,900

 

32,900

07 05

ბიბლიოთეკები

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

18,500

0,000

18,500

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,6

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,500

0,000

18,500

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,500

0,000

18,500

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,500

0,000

18,500

07 07

ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა”

70,0

0,0

70,0

103,5

0,0

103,5

80,000

0,000

80,000

 

ხარჯები

70,0

0,0

70,0

103,5

0,0

103,5

80,000

0,000

80,000

 

სუბსიდიები

70,0

 

70,0

103,5

 

103,5

80,000

 

80,000

07 08

ს.ს.ი.პ ,,აკ.ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი”

102,9

2,3

100,7

0,0

0,0

0,0

110,000

0,000

110,000

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

110,000

0,000

110,000

 

სუბსიდიები

83,3

 

100,0

0,0

 

 

110,000

 

110,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

2,3

0,7

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

2,9

2,3

0,7

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

07 09

ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტი კულტურის ცენტრი ”

279,3

0,0

279,3

71,0

0,0

71,0

292,000

0,000

292,000

 

ხარჯები

279,3

0,0

279,3

71,0

0,0

71,0

292,000

0,000

292,000

 

სუბსიდიები

279,3

 

279,3

60,0

 

60,0

292,000

 

292,000

07 10

ახალგაზრდული ორგანიზაციის ღონისძიებები”

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

10,000

0,000

10,000

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

10,000

0,000

10,000

 

საქონელი და მომსახურება

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

10,000

0,000

10,000

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,3

0,0

0,300

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,7

0,0

9,7

0,0

0,0

0,0

10,000

0,000

10,000

 

სუბსიდიები

40,0

 

40,0

0,0

 

 

0,000

 

0,000

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

327,3

30,0

297,3

379,3

0,0

379,3

733,000

170,000

563,000

 

xarjebi

327,3

30,0

297,3

379,3

0,0

379,3

733,000

170,000

563,000

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

120,3

0,0

120,3

148,000

0,000

148,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

327,3

30,0

297,3

259,0

0,0

259,0

585,000

170,000

415,000

 

სოციალური დახმარება

235,1

30,0

205,1

166,0

0,0

166,0

492,000

170,000

322,000

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

92,2

0,0

92,2

93,0

0,0

93,0

93,000

0,000

93,000

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

87,2

0,0

87,2

93,0

0,0

93,0

93,000

0,000

93,000

 

ხარჯები

87,2

0,0

87,2

93,0

0,0

93,0

93,000

0,000

93,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

87,2

0,0

87,2

93,0

0,0

93,0

93,000

0,000

93,000

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

87,2

0,0

87,2

93,0

0,0

93,0

93,000

0,000

93,000

08 02

წვევამდელთა სავალდებულო სამხედრო სამსახურისათვის მომზადების, საქართველოს სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა  სამედიცინო შემოწმება

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,0

0,0

5,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

5,0

0,0

5,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

08 03

ა.ი.პ სენაკის მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი”

57,5

0,0

57,5

120,3

0,0

120,3

148,000

0,000

148,000

 

ხარჯები

57,5

0,0

57,5

120,3

0,0

120,3

148,000

0,000

148,000

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

120,3

 

120,3

148,000

 

148,000

08 04

შობადობის წახალისების პროგრამა

1,3

0,0

1,3

3,2

0,0

3,2

5,000

0,000

5,000

 

ხარჯები

1,3

0,0

1,3

3,2

0,0

3,2

5,000

0,000

5,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,3

0,0

1,3

3,2

0,0

3,2

5,000

0,000

5,000

 

სოციალური დახმარება

1,3

0,0

1,3

3,2

0,0

3,2

5,000

0,000

5,000

08 05

საომარი მოქმედებების შედეგად გარდაცვლილ სამოქალაქო პირთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარებაs

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური დახმარება

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

08 06

სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ და ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სოციალური დახმარების პროგრამა

127,3

0,0

127,3

125,4

0,0

125,4

181,400

0,000

181,400

 

ხარჯები

127,3

0,0

127,3

125,4

0,0

125,4

181,400

0,000

181,400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

127,3

0,0

127,3

125,4

0,0

125,4

181,400

0,000

181,400

 

სოციალური დახმარება

127,3

0,0

127,3

125,4

0,0

125,4

181,400

0,000

181,400

08 07

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

8,7

0,0

8,7

10,8

0,0

10,8

20,000

0,000

20,000

 

ხარჯები

8,7

0,0

8,7

10,8

0,0

10,8

20,000

0,000

20,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,7

0,0

8,7

10,8

0,0

10,8

20,000

0,000

20,000

 

სოციალური დახმარება

8,7

0,0

8,7

10,8

0,0

10,8

20,000

0,000

20,000

08 08

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

10,3

0,0

10,3

20,3

0,0

20,3

42,600

0,000

42,600

 

ხარჯები

10,3

0,0

10,3

20,3

0,0

20,3

42,600

0,000

42,600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,3

0,0

10,3

20,3

0,0

20,3

42,600

0,000

42,600

 

სოციალური დახმარება

10,3

0,0

10,3

20,3

0,0

20,3

42,600

0,000

42,600

08 09

ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

2,8

0,0

2,8

6,4

0,0

6,4

13,000

0,000

13,000

 

ხარჯები

2,8

0,0

2,8

6,4

0,0

6,4

13,000

0,000

13,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,8

0,0

2,8

6,4

0,0

6,4

13,000

0,000

13,000

 

სოციალური დახმარება

2,8

0,0

2,8

6,4

0,0

6,4

13,000

0,000

13,000

08 10

მოსახლეობისათვის  საომარი მოქმედების შედეგად მიყენებული ზიანის კომპენსაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170,000

170,000

0,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170,000

170,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170,000

170,000

0,000

 

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170,000

170,000

0,000

08 11

სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო დაზღვევის არმქონე პირთა გადაუდებელი და გეგმიური ქირურგიული ოპერაციების დაფინანსების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,000

0,000

60,000

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,000

0,000

60,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,000

0,000

60,000

 

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,000

0,000

60,000

 


დანართი №4
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
/ათას ლარებში/

ფუნქციონა

ლური კოდი

 დასახელება

2010 წლის ფაქტი

მ.შ სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი სახსრები

მ.შ საკუთარი სახსრები

2011 წლის ფაქტი

მ.შ სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი სახსრები

მ.შ საკუთარი სახსრები

2012 წლის გეგმა

მ.შ სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან  გამოყოფილი სახსრები

მ.შ საკუთარი სახსრები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

991,8

8,0

983,8

1179,5

0,0

1179,5

1623,6

16,0

1607,6

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

950,6

8,0

942,6

1141,3

0,0

1141,3

1590,8

16,0

1574,8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

940,6

8,0

932,6

1138,8

0,0

1138,8

1561,3

16,0

1532,3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

10,0

0,0

10,0

2,5

0,0

2,5

39,5

0,0

39,5

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

41,2

0,0

41,2

38,3

0,0

38,3

32,8

0,0

32,8

702

თავდაცვა

58,2

0,0

58,2

63,2

0,0

63,2

86,6

0,0

86,6

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

376,5

0,7

375,8

340,7

0,0

340,7

420,7

0,0

420,7

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

201,2

0,0

201,2

151,4

0,0

151,4

158,0

0,0

158,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

175,3

0,7

174,6

189,3

0,0

189,3

262,8

0,0

262,8

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1982,7

1039,1

943,6

2298,7

1252,7

1045,9

5290,3

4975,1

315,3

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

24,0

0,0

24,0

70421

სოფლის მეურნეობა

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

7045

ტრანსპორტი

749,1

476,1

273,1

926,0

461,9

464,0

4348,0

4296,9

51,1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

749,1

476,1

273,1

926,0

461,9

464,0

4348,0

4296,9

51,1

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1229,6

563,0

666,5

1372,7

790,8

581,9

918,3

678,2

240,2

705

გარემოს დაცვა

677,7

352,9

324,8

518,7

152,3

366,3

843,4

249,5

593,9

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

337,2

157,5

179,6

345,8

0,0

345,8

586,0

0,0

586,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

337,5

195,3

142,2

168,4

152,3

16,1

251,2

249,5

1,7

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

3,0

0,0

3,0

4,4

0,0

4,4

6,2

0,0

6,2

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

678,3

185,3

493,0

802,2

287,0

515,2

291,2

220,6

70,6

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0,0

0,0

67,4

0,0

67,4

128,9

125,0

3,9

7063

წყალმომარაგება

185,3

185,3

0,0

38,0

0,0

38,0

30,9

15,6

15,3

7064

გარე განათება

486,7

0,0

486,7

696,8

287,0

409,8

127,4

80,0

47,4

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

6,3

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

92,2

0,0

92,2

93,0

0,0

93,0

93,0

0,0

93,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

87,2

0,0

87,2

93,0

0,0

93,0

93,0

0,0

93,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

921,1

101,6

819,5

891,9

0,0

891,9

1092,5

143,0

949,5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

387,2

98,6

288,6

344,3

0,0

344,3

549,1

143,0

406,1

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

483,9

2,9

481,0

547,6

0,0

547,6

533,4

0,0

533,4

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

709

განათლება

857,4

182,8

674,6

690,7

0,0

690,7

733,3

0,0

733,3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

744,5

174,9

569,6

577,1

0,0

577,1

650,9

0,0

650,9

7092

ზოგადი განათლება

9,4

7,9

1,5

41,4

0,0

41,4

9,9

0,0

9,9

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

9,4

7,9

1,5

41,4

0,0

41,4

4,6

0,0

4,6

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

103,5

0,0

103,5

72,2

0,0

72,2

71,4

0,0

71,4

710

სოციალური დაცვა

237,9

30,0

207,9

279,9

0,0

279,9

640,0

170,0

470,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

127,3

0,0

127,3

125,4

0,0

125,4

181,4

0,0

181,4

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

127,3

0,0

127,3

125,4

0,0

125,4

181,4

0,0

181,4

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1,3

0,0

1,3

3,2

0,0

3,2

5,0

0,0

5,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

57,5

0,0

57,5

120,3

0,0

120,3

148,0

0,0

148,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

21,8

0,0

21,8

31,1

0,0

31,1

305,6

170,0

135,6

 

სულ

6873,8

1900,3

4973,5

7158,6

1692,1

5466,5

11116,1

5774,2

5341,9