⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2014)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 10.12.2012
ძალაში შესვლა 01.01.2013
ძალის დაკარგვა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №34
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 14/12/2012
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 5,334 სიტყვა · ~27 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
10.12.2012 მიღება
01.01.2013 ძალაში შესვლა
01.01.2014 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7022 სამოქალაქო თავდაცვა
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032 ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი

დოკუმენტის ტექსტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №34 2012 წლის 10 დეკემბერი ქ. ლანჩხუთი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი შემდეგი რედაქციით: 1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ: ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად; ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად. გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად; დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად; ე) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად; ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად; ზ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად; თ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად; ი) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად; კ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე–10 მუხლის თანახმად; ლ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე–11 მუხლის თანახმად; მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად; 2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ: ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად; ბ)  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.საკრებულოს თავმჯდომარერევაზ ჩიტიძე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი თავი I ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის  მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011  წლის  ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელ მწიფო ბიუჯ ეტის ფონდ ებიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსა ვლები შემოსავლები 6178611 10008411 3984296 6024115 5705500 0 5705500 გადასახადები 773231 1073615 1073615 840000 840000 გრანტები 4968766 8545896 3984296 4561600 4584500 0 4584500 სხვა  შემოსავლები 436614 388900 388900 281000 281000 ხარჯები 4791494 6273215 76000 6197215 5800700 0 5800700 შრომის ანაზღაურება 1042921 1225630 1225630 1272460 1272460 საქონელი და მომსახურება 887026 1172015 76000 1096015 1382160 1382160 პროცენტი სუბსიდიები 2425101 3239563 3239563 2758080 2758080 გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 434368 629862 629862 381500 381500 სხვა ხარჯები 2078 6145 6145 6500 6500 საოპერაციო სალდო 1387117 3735196 3908296 -173100 -95200 0 -95200 არაფინანსური აქტივების  ცვლილება 1450850 3981741 3908296 73445 -95200 0 -95200 ზრდა 1568965 4098741 3908296 190445 30000 0 30000 კლება 118115 117000 117000 125200 125200 მთლიანი სალდო -63733 -246545 0 -246545 0 0 0 ფინანსური აქტივების  ცვლილება -63733 -246545 0 -246545 0 0 0 ზრდა 22868 0 კლება 86601 246545 246545 ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელ მწიფო ბიუ ჯეტის ფონდ ებიდან გამოყ ოფილი ტრან სფერები საკუთარი შემოსავლები სახელ მწიფო ბიუ ჯეტის ფონდ ებიდან გამოყ ოფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსა ვლები შემოსულობები 6296726 10125411 3984296 6141115 5830700 0 5830700 შემოსავლები 6178611 10008411 3984296 6024115 5705500 0 5705500 არაფინანსური აქტივების კლება 118115 117000 117000 125200 125200 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 გადასახდელები 6360459 10371956 3984296 6387660 5830700 0 5830700 ხარჯები 4791494 6273215 76000 6197215 5800700 0 5800700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1568965 4098741 3908296 190445 30000 0 30000 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება -63733 -246545 0 -246545 0 0 0 მუხლი 3🔗. ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5705500 ლარის ოდენობით: დასახელება 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 6178611 10008411 3984296 6024115 5705500 0 5705500 გადასახადები 773231 1073615 1073615 840000 0 840000 გრანტები 4968766 8545896 3984296 4561600 4584500 0 4584500 სხვა შემოსავლები 436614 388900 388900 281000 281000 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით დასახელება 2011  წლის  ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 773231 1073615 1073615 840000 0 840000 ქონების გადასახადი 773231 1073615 1073615 840000 0 840000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 203586 287800 287800 190000 190000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0 0 0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 12368 4700 4700 10000 10000 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 92514 52475 52475 60000 60000 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების  მიწაზე 464763 728640 728640 580000 580000 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0 0 0 სხვა გადასახადები  0 0 0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4584500 ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის გეგმა გრანტები 4968766 8545896 4584500 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4968766 8545896 4584500 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3783300 4561600 4584500 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3583300 4341600 4364500 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 200000 220000 220000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1185466 3984296 0  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 500000 2830000  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 685466 838296 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 300000 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 16000,0 მუხლი 6🔗.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 281 000 ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 436614 388900 281000 შემოსავლები საკუთრებიდან 105773 164400 71000 პროცენტები 36076 105000 20000 რენტა 69697 59400 51000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 55998 48500 45000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 4105 4700 3000 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის 9594 6200 3000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 92316 49500 40000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 92316 49500 40000 სატენდერო მოსაკრებელი სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 69016 40500 30000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 23300 9000 10000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 237061 175000 170000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1464 მუხლი 7🔗.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5800700 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011  წლის  ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 4791494 6273215 76000 6197215 5800700 0 5800700 შრომის ანაზღაურება 1042921 1225630 1225630 1272460 0 1272460 საქონელი და მომსახურება 887026 1172015 76000 1096015 1382160 0 1382160 სუბსიდიები 2425101 3239563 3239563 2758080 0 2758080 სოციალური უზრუნველყოფა 434368 629862 629862 381500 0 381500 სხვა ხარჯები 2078 6145 6145 6500 0 6500 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება                                         მათ შორის:  ა)  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 30000 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 73041 177606 0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 91974 88800 0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 1403950 2741181 30000 04 00 განათლება 0 172559 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 0 918595 0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 სულ ჯამი 1568965 4098741 30000 ბ)  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 125200 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 118115 117000 125200 ძირითადი აქტივები 12000 არაწარმოებული აქტივები 118115 105000 125200 მიწა 118115 105000 125200 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რეადაქციით ფუნქციო ნალური  კოდი დასახელება 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1524619 1932096 1663365 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1518936 1926096 1663365 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1411536 1877096 1613365 70112  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 107400 49000 50000 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 5683 6000 0 702 თავდაცვა 123581 126920 129765 7022 სამოქალაქო თავდაცვა 123581 126920 129765 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 267795 360410 251210 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 111622 110000 0 7032 ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა 156173 250410 251210 704 ეკონომიკური საქმიანობა 631354 1650803 94200 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 78020 104674 94200 70421 სოფლის მეურნეობა 78020 104674 94200 7045 ტრანსპორტი 553334 1546129 0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 553334 1546129 0 705 გარემოს დაცვა 365535 536010 393800 7051 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 365535 536010 393800 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 1077210 1483389 343000 7061 ბინათმშენებლობა 15916 79436 0 7063 წყალმომარაგება 54489 45957 3000 7064 გარე განათება 163536 116855 225000 7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 685440 838296 0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 157829 402845 115000 707 ჯანმრთელობის დაცვა 133100 119734 115000 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 115900 119734 115000 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 17200 0 0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1320761 2716992 1735880 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 520535 1672431 836500 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 776226 999061 859380 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 24000 45500 40000 709 განათლება 561472 893824 800000 7091 სკოლამდელი აღზრდა 555372 874724 800000 7092 ზოგადი განათლება 6100 19100 0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 6100 19100 0 710 სოციალური დაცვა 355032 551778 304480 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 57550 75000 45000 7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 27050 113578 50000 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 2000 10000 10000 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 268432 353200 199480 სულ 6360459 10371956 5830700 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი   მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე. მუხლი 11🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს:   ა)  ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100000  ლარი.  ბ)  ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  112000  ლარი.  გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  8000 ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 12🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება        სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.      საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1.  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. 1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება. 2.1.1 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02) მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. 2.1.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა.           2.1.3. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 05) დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.          2.2  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03)    პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.   2.2.1  კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03 02)    პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.  აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)   ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.       3.    განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა .      3.1     სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 885–ზე მეტი   ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს  15 ლარს, აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 4 .  კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები. პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო  სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება. შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას საფეხბურთო კლუბი გურია  (პროგრამული კოდი 05 01 03)     მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს  25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის I ლიგაში. სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება.  სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის  სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი. ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.      4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული  ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.        4.2.1  კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი,რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას. მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას. ბიბლიოთეკა  (პროგრამული კოდი 05 02 02) მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით. 4.2.3  მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას,  სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს. 4.2.4.  სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04) მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას  მათ შორის: ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.  ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი,  სუფსიდიით ხდება ხელფასის  და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები. 4.2.5. ტურიზმის განვითარების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 05) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას. აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას 4.2.6. სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული  მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის  პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება;გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები. 4.3  რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 5.   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა (06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.       5.1 .   ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები        5.1.1 .  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.        5.2.1   სასწრაფო და გადაუდებელი კონსერვატული მკურნალობისა და ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :           შეჭირვებულ ოჯახთა  6 წლიდან 18  წლამდე  ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსება 70000  სარეიტინგო ქულის ზემოთ 18–დან 60 წლამდე  ასაკის მქონე მოსახლეობის, რომელსაც არ აქვს გააქტიურებული სამედიცინო პოლისი ოპერაციების თანადაფინანსება (50%) ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 15 ბენეფიციარი. 5.2.2. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 02)            ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე)  60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში .3. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის (35 ოჯახი) ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობით. 5.2.4. სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა 9 მაისის ღონისძიებასთან დაკავშირებით        5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მშობიარობის 50 % –ით თანადაფინანსება  5.2.6  ჰუმანიტარული პროგრამების ხელშეწყობის პროგრამა (06  02 06)  ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია : მუნიციპალიტეტში მოვლინებული ექიმების ბინის ქირით უზრუნველყოფა და მათ მიერ გამოკვლევების დროს გახარჯული ელექტროენერგიის თანხის დაფინანსება, ასევე ბენეფიციარების ტრანსპორტირება საჭირო გამოკვლევებისათვის.            5.2.7  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)         5 .2.8.  დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე  მერქნით დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი    06 02  08) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა           5.2.9  ვეტერანთა წარმომადგენლობის დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 06 02 09 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:    მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ  სამამულო ომის ვეტერანთა  წარმომადგენლობის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და მათი ყოველდღიური ცხოვრების  კორდინირება 5.2.10     ბავშვთა დღის  ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )           ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30  სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა         5.2.11 მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით: ორგანიზაციული  კოდი დასახელება 2011  წლის  ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთ არი შემოს ავლები სულ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 6360459 10371956 3984296 6387660 5830700 0 5830700 მომუშავეთა რიცხოვნება 186 210 0 210 210 0 210 ხარჯები 4791494 6273215 76000 6197215 5800700 0 5800700 შრომის ანაზღაურება 1042921 1225630 0 1225630 1272460 0 1272460 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1568965 4098741 3908296 190445 30000 0 30000 01 00 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და  აღმასრულებელი ორგანოები 1524619 1932096 112326 1819770 1663365 0 1663365 მომუშავეთა რიცხოვნება 141 150 0 150 150 0 150 ხარჯები 1451578 1754490 16000 1738490 1663365 0 1663365 შრომის ანაზღაურება 824461 965980 0 965980 984480 0 984480 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73041 177606 96326 81280 0 0 0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 331698 414495 8000 406495 427770 0 427770 მომუშავეთა რიცხოვნება 18 20 20 20 20 ხარჯები 311908 400995 8000 392995 427770 0 427770 შრომის ანაზღაურება 173073 192870 192870 179340 179340 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19790 13500 13500 0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1079838 1462601 104326 1358275 1185595 0 1185595 მომუშავეთა რიცხოვნება 123 130 0 130 130 0 130 ხარჯები 1027107 1298495 8000 1290495 1185595 0 1185595 შრომის ანაზღაურება 651388 773110 0 773110 805140 0 805140 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52731 164106 96326 67780 0 0 0 01 03 სარეზერვო ფონდი 107400 49000 0 49000 50000 0 50000 ხარჯები 107400 49000 0 49000 50000 0 50000 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის  წარმომადგენლობის ხარჯი 5683 6000 0 6000 0 0 0 ხარჯები 5163 6000 0 6000 0 0 0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 391376 487330 0 487330 380975 0 380975 მომუშავეთა რიცხოვნება 45 60 0 60 60 0 60 ხარჯები 299402 398530 0 398530 380975 0 380975 შრომის ანაზღაურება 218460 259650 0 259650 287980 0 287980 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91974 88800 0 88800 0 0 0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის  საქალაქო სამსახური 156173 250410 0 250410 251210 0 251210 მომუშავეთა რიცხოვნება 31 46 46 46 46 ხარჯები 153439 218610 0 218610 251210 0 251210 შრომის ანაზღაურება 131177 177510 177510 199500 199500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2734 31800 31800 0 02 02 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების  დაფინანსება 111622 110000 0 110000 0 0 0 ხარჯები 22622 54000 0 54000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89000 56000 56000 0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 123581 126920 0 126920 129765 0 129765 მომუშავეთა რიცხოვნება 14 14 14 14 14 ხარჯები 123341 125920 0 125920 129765 0 129765 შრომის ანაზღაურება 87283 82140 82140 88480 88480 არაფინანსური აქტივების ზრდა 240 1000 1000 0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია 2074099 3670202 2780816 889386 831000 0 831000 ხარჯები 670149 929021 60000 869021 801000 0 801000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1403950 2741181 2720816 20365 30000 0 30000 03 01 საგზაო  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 553334 1546129 1525764 20365 0 0 0 ხარჯები 36444 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 516890 1546129 1525764 20365 0 0 0 03 01 01 გზების რეაბილიტაცია 481669 1251075 1230710 20365 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 481669 1251075 1230710 20365 0 03 01 02 ხიდების რეაბილიტაცია 35221 295054 295054 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35221 295054 295054 0 03 01 03 შპს ლანჩხუთი გზა 36444 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 36444 0 0 0 0 0 0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა– რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 612386 809494 217084 592410 621800 0 621800 ხარჯები 469555 652410 60000 592410 591800 0 591800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 142831 157084 157084 0 30000 0 30000 03 02 01 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0 22836 22836 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 22836 22836 0 0 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 365535 536010 60000 476010 393800 0 393800 ხარჯები 290935 536010 60000 476010 363800 0 363800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74600 0 0 0 30000 0 30000 03 02 03 მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა  და სახურავის რემონტი 15916 79436 79436 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15916 79436 79436 0 03 02 04 წყლის სისტემის  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 54489 45957 42957 3000 3000 0 3000 ხარჯები 2174 3000 0 3000 3000 0 3000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52315 42957 42957 0 03 02 05 გარე განათება 163536 116855 11855 105000 225000 0 225000 ხარჯები 163536 105000 0 105000 225000 0 225000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 11855 11855 0 03 02 06 მუნიციპალიტეტის და ამხანაგობებისა და  საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა 12910 8400 0 8400 0 0 0 ხარჯები 12910 8400 0 8400 0 0 0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონიძიებები 144919 371609 199672 171937 115000 0 115000 ხარჯები 86130 171937 0 171937 115000 0 115000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58789 199672 199672 0 0 0 0 03 03 01 სკვერების რეაბილიტაცია 0 73708 73708 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 73708 73708 0 03 03 02 კეთილმოწყობის ღონიძიებები 144919 297901 125964 171937 115000 0 115000 ხარჯები 86130 171937 0 171937 115000 0 115000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58789 125964 125964 0 03 04 სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში  განსახორციელებელი პროექტები 685440 838296 838296 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 685440 838296 838296 0 03 05 აგრობიზნესცენტრი 78020 104674 0 104674 94200 0 94200 ხარჯები 78020 104674 0 104674 94200 0 94200 04 00 განათლება 561472 893824 172559 721265 800000 0 800000 ხარჯები 561472 721265 0 721265 800000 0 800000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 172559 172559 0 0 0 0 04 01 სკოლამდელი განათლება 555372 874724 172559 702165 800000 0 800000 ხარჯები 555372 702165 0 702165 800000 0 800000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 172559 172559 0 04 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 6100 19100 0 19100 0 0 0 ხარჯები 6100 19100 0 19100 0 0 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1320761 2716992 918595 1798397 1735880 0 1735880 ხარჯები 1320761 1798397 0 1798397 1735880 0 1735880 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 918595 918595 0 0 0 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 520535 1672431 817751 854680 836500 0 836500 ხარჯები 520535 854680 0 854680 836500 0 836500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 817751 817751 0 0 0 0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 0 822751 817751 5000 0 0 0 ხარჯები 0 5000 0 5000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 817751 817751 0 05 01 02 შ.პ.ს. ლანჩხუთის გურია 0 0 0 0 70000 0 70000 ხარჯები 0 0 0 0 70000 0 70000 05 01 03 ააიპ საფეხბურთო  კლუბი გურია 260000 478200 0 478200 400000 0 400000 ხარჯები 260000 478200 0 478200 400000 0 400000 05 01 04 სპორტული ცენტრი 185400 261541 0 261541 256500 0 256500 ხარჯები 185400 261541 0 261541 256500 0 256500 05 01 05 ფეხბურთის სკოლა 75135 109939 0 109939 110000 0 110000 ხარჯები 75135 109939 0 109939 110000 0 110000 05 02 კულტურის განვითარების  ხელშეწყობა 776226 999061 100844 898217 859380 0 859380 ხარჯები 776226 898217 0 898217 859380 0 859380 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 100844 100844 0 0 0 0 05 02 01 კულტურის ცენტრი 242200 292804 1500 291304 276000 0 276000 ხარჯები 242200 291304 0 291304 276000 0 276000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1500 1500 0 05 02 02 ბიბლიოთეკა 124505 118938 0 118938 120660 0 120660 ხარჯები 124505 118938 0 118938 120660 0 120660 05 02 03 მუზეუმები 125614 170209 0 170209 153720 0 153720 ხარჯები 125614 170209 0 170209 153720 0 153720 05 02 04 სახელოვნებო სკოლები 189650 303056 99344 203712 207000 0 207000 ხარჯები 189650 203712 0 203712 207000 0 207000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 99344 99344 0 0 0 0 05 02 05 ტურიზმის განვითარების ცენტრი 31751 53154 0 53154 52000 0 52000 ხარჯები 31751 53154 0 53154 52000 0 52000 05 02 06 სოც.კულტურული ღონისძიებები 62506 60900 0 60900 50000 0 50000 ხარჯები 62506 60900 0 60900 50000 0 50000 05 03 რელიგიის დაფინანსება 24000 45500 0 45500 40000 0 40000 ხარჯები 24000 45500 0 45500 40000 0 40000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 488132 671512 0 671512 419480 0 419480 ხარჯები 488132 671512 0 671512 419480 0 419480 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 133100 119734 0 119734 115000 0 115000 ხარჯები 133100 119734 0 119734 115000 0 115000 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 115900 119734 0 119734 115000 0 115000 ხარჯები 115900 119734 0 119734 115000 0 115000 06 01 02 მ. ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი 17200 0 0 0 0 ხარჯები 17200 0 0 0 0 06 02 სოციალური პროგრამები 355032 551778 0 551778 304480 0 304480 ხარჯები 355032 551778 0 551778 304480 0 304480 06 02 01 სასწრაფო და გადაუდებელი კონსერვატული მკურნალობისა და ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა 128698 135032 0 135032 49600 0 49600 ხარჯები 128698 135032 0 135032 49600 0 49600 06 02 02 უფასო სასადილო 57903 62528 0 62528 65000 0 65000 ხარჯები 57903 62528 0 62528 65000 0 65000 06 02 03 ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა 0 28200 0 28200 20400 0 20400 ხარჯები 0 28200 0 28200 20400 0 20400 06 02 04 სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა 0 28000 0 28000 8000 0 8000 ხარჯები 0 28000 0 28000 8000 0 8000 06 02 05 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა 57550 75000 0 75000 45000 0 45000 ხარჯები 57550 75000 0 75000 45000 0 45000 06 02 06 ჰუმანიტარული დახმარების  ხელშეწყობის პროგრამა 2100 14370 0 14370 7500 0 7500 ხარჯები 2100 14370 0 14370 7500 0 7500 06 02 07  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა 27050 113578 0 113578 50000 0 50000 ხარჯები 27050 113578 0 113578 50000 0 50000 06 02 08 დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა 14910 34220 0 34220 11000 0 11000 ხარჯები 14910 34220 0 34220 11000 0 11000 06 02 09 ვეტერანთა წარმომადგენლობის  დაფინანსება 35409 20850 0 20850 8980 0 8980 ხარჯები 35409 20850 0 20850 8980 0 8980 06 02 10 ბავშვთა დღის ცენტრის თანადაფინანსება 2000 10000 0 10000 10000 0 10000 ხარჯები 2000 10000 0 10000 10000 0 10000 06 02 11 მაღალმთიან  სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა  29412 30000 0 30000 29000 0 29000 ხარჯები 29412 30000 0 30000 29000 0 29000