ქ. თბილისის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 15.12.2012
ძალაში შესვლა 01.01.2013
გამომცემი ორგანო საქართველოს დედაქალაქი თბილისი (საკრებულო)
ნომერი №15-49
სარეგისტრაციო კოდი დ ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 18/12/2012
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 14,457 სიტყვა · ~72 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
15.12.2012 მიღება
01.01.2013 ძალაში შესვლა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
1 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- აღდგენა
2 ხარჯები
3 ეკოლოგიური  მდგომარეობის  შენარჩუნება  და გაუმჯობესება
4 ეკონომიკის განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობა
5 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
6 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
7 განათლება
8 კულტურა,  სპორტი  და  ახალგაზრდობა
9 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
10 ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
11 გადასახადები
13 გრანტები
14 სხვა  შემოსავლები
21 შრომის ანაზღაურება
22 საქონელი და მომსახურება
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

დოკუმენტის ტექსტი

ქ. თბილისის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილება №15-49 2012 წლის 15 დეკემბერი ქ. თბილისი ქ. თბილისის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის შესახებ“ კანონის მე-12 მუხლის „ვ“ პუნქტის საფუძველზე,  ქ. თბილისის საკრებულომ გადაწყვიტა:  დამტკიცდეს ქ. თბილისის 2013 წლის ბიუჯეტი და ცნობად იქნეს მიღებილი ბიუჯეტის პროექტზე თანდართული მასალები: დანართი 1. „პროგრამული ბიუჯეტის შესახებ“, დანართი 2. ,,კაპიტალური ბიუჯეტის შესახებ“, დანართი 3.  „სხვა ხარჯების შესახებ“ და დანართი 4. „ინფორმაცია პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების შესახებ“ თავი I ქ. თბილისის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ათას ლარებში № დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 1 შემოსულობები 712 714,7 679 260,0 640 000,0 შემოსავლები 671 211,0 646 865,0 629 050,0 არაფინანსური  აქტივების  კლება 39 515,1 31 000,0 10 000,0 ფინანსური  აქტივების  კლება  (ნაშთის გამოკლებით) 1 988,6 1 395,0 950,0 ვალდებულებების     ზრდა - - - 2 გადასახდელები 721 568,2 679 260,0 640 000,0 ხარჯები 581 408,6 435 204,9 471 373,4 არაფინანსური  აქტივების  ზრდა 125 185,2 151 770,9 155 500,0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 2 280,6 1 899,0 2 000,0 ვალდებულებების     კლება 12 693,7 90 385,1 11 126,6 3 ნაშთის  ცვლილება -         8 853,5 - - მუხლი 2🔗. ქ. თბილისის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს  ქ.  თბილისის  ბიუჯეტის  ბალანსი  თანდართული  რედაქციით ათას ლარებში № დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 1 შემოსავლები 671 211,0 646 865,0 629 050,0 გადასახადები 117 171,4 112 000,0 116 450,0 გრანტები 452 687,9 445 535,0 448 516,0 სხვა  შემოსავლები 101 351,7 89 330,0 64 084,0 2 ხარჯები 581 408,7 435 204,9 471 373,4 შრომის ანაზღაურება 23 883,5 27 489,7 36 062,5 საქონელი  და მომსახურება 106 827,4 110 020,8 101 821,2 პროცენტი 2 541,6 1 349,3 1 682,0 სუბსიდიები 62 093,4 51 784,1 65 265,0 გრანტები 4,9 1 750,0 - სოციალური  უზრუნველყოფა 85 559,7 88 077,8 156 064,2 სხვა ხარჯები 300 498,1 154 733,2 110 478,5 3 საოპერაციო  სალდო 89 802,3 211 660,1 157 676,6 4 არაფინანსური  აქტივების  ცვლილება 85 670,2 120 770,9 145 500,0 4.1 ზრდა 125 185,3 151 770,9 155 500,0 4.2 კლება 39 515,1 31 000,0 10 000,0 5 მთლიანი  სალდო 4 132,0 90 889,1 12 176,6 6 ფინანსური  აქტივების  ცვლილება -      8 561,5 504,0 1 050,0 6.1 ზრდა 6 327,1 1 899,0 2 000,0 6.2 კლება 14 888,6 1 395,0 950,0 6.21 ვალუტა და დეპოზიტები 13 543,3 595,0 450,0 აქციები და სხვა კაპიტალი 884,1 - - 6.22 სესხები 461,2 800,0 500,0 7 ვალდებულებების     ცვლილება -     12 693,7 -     90 385,1 -     11 126,6 7.1 ზრდა - - - საგარეო - - - 7.2 კლება 12 693,7 90 385,1 11 126,6 საგარეო 11 137,5 9 536,1 10 126,6 საშინაო 1 556,2 80 849,1 1 000,0 8 ბალანსი 0,0 0,0 0,0 თავი II ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3🔗. ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  ქ.  თბილისის  ბიუჯეტის  შემოსავლები  629,050.0 ათასი  ლარის ოდენობით ათას ლარებში შემოსულ ობების კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა შემოსავლები 671 211,0 646 865,0 629 050,0 11 გადასახადები 117 171,4 112 000,0 116 450,0 13 გრანტები 452 687,9 445 535,0 448 516,0 14 სხვა  შემოსავლები 101 351,7 89 330,0 64 084,0 მუხლი 4🔗. ქ. თბილისის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის გადასახადები 116,450.0 ათასი ლარის ოდენობით ათას ლარებში შემოსულ ობების კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 11 გადასახადები 117 171,4 112 000,0 116 450,0 11311 ქონების  გადასახადი მათ  შორის: 117 123,9 112 000,0 116 450,0 1131101 საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი 94 684,0 95 000,0 94 000,0 1131103 ფიზიკურ პირთა  ქონებაზე გადასახადი 7 922,0 7 000,0 10 000,0 1131104 მიწაზე ქონების  გადასახადი 14 365,5 10 000,0 12 450,0 1136 სხვა   გადასახადები  ქონებაზე 152,4 - - 116 სხვა   გადასახადები 47,5 - - მუხლი 5🔗. ქ. თბილისის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის გრანტები 448,516.0 ათასი ლარის ოდენობით ათას ლარებში შემოსულ ობების კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 13 გრანტები 452 687,9 445 535,0 448 516,0 131 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 374,1 475,0 500,0 133 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის 452 301,7 445 060,0 448 016,0 1331 გათანაბრებითი  ტრანსფერი 349 892,0 418 444,9 447 616,0 1332 მიზნობრივი  ტრანსფერი  დელეგირებული უფლებამოსილების  განსახორციელებლად 1 399,5 1 730,0 400,0 1333 სპეციალური ტრანსფერი 101 010,2 24 885,1 - 13331 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა  მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 100 708,0 24 825,1 - 13333 საქართველოს პრეზიდენტის   ფონდიდან გამოყოფილი  თანხები 302,2 60,0 - 1334 სხვა არაკლასიფიცირებული  გრანტები 12,1 0,0 - მუხლი 6🔗. ქ. თბილისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 64,084.0 ათასი ლარის ოდენობით ათას ლარებში შემოსულ ობების კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 14 სხვა  შემოსავლები 101 351,7 88 981,0 64 084,0 141 შემოსავლები  საკუთრებიდან 12 309,3 21 196,0 5 784,0 1411 პროცენტები 9 520,5 9 660,0 3 184,0 1412 დივიდენდები 382,0 1 386,0 1 000,0 1415 რენტა 2 406,8 10 150,0 1 600,0 14151 მოსაკრებელი  ბუნებრივი  რესურსებით სარგებლობისათვის 1 312,4 900,0 900,0 14154 შემოსავალი  მიწის  იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა  და სხვა) გადაცემიდან 1 094,4 9 250,0 700,0 142 საქონლისა  და  მომსახურების  რეალიზაცია 61 725,5 42 185,0 37 300,0 1422 ადმინისტრაციული  მოსაკრებლები  და გადასახდელები 60 845,4 40 835,0 36 450,0 14223 ადგილობრივი  სანებართვო  მოსაკრებელი, მათ  შორის 1 018,4 700,0 600,0 1422312 მოსაკრებელი  მშენებლობის  (გარდა განსაკუთრებული  მნიშვნელობის რადიაციული  ან ბირთვული  ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის 848,4 700,0 600,0 1422315 მოსაკრებელი ადგილობრივი  საქალაქო რეგულარული  სამგზავრო გადაყვანის ნებართვისათვის 39,7 - - 1422399 სხვა არაკლასიფიცირებული  სანებართვო მოსაკრებელი 130,3 190,0 - 14227 სახელმწიფო  ბაჟი 79,1 10,0 10,0 14229 საჯარო  ინფორმაციის  ასლის  გადაღების მოსაკრებელი 6,5 5,0 5,0 შემოსულ ობების კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 142210 ადგილობრივი  სატენდერო  მოსაკრებელი 35,0 - - 142212 სამხედრო  სავალდებულო  სამსახურის გადავადების  მოსაკრებელი 47,0 75,0 90,0 142213 სათამაშო ბიზნესის  მოსაკრებელი 37 813,0 37 700,0 34 000,0 142214 მოსაკრებელი  დასახლებული ტერიტორიის  დასუფთავებისათვის 19 855,7 600,0 - 142216 მოსაკრებელი  სპეციალური  (ზონალური) შეთანხმების  გაცემისათვის 1 990,7 1 745,0 1 745,0 142299 სხვა  არაკლასიფიცირებული  მოსაკრებელი - 159,0 - 1423 არასაბაზრო  წესით  გაყიდული  საქონელი  და მომსახურება 880,1 1 350,0 850,0 14232 შემოსავლები  მომსახურების  გაწევიდან 880,1 1 350,0 850,0 143 სანქციები  (ჯარიმები  და  საურავები) 22 459,2 19 700,0 17 000,0 145 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 4 857,7 5 900,0 4 000,0 1457 მათ შორის, შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე 1 239,2 1 900,0 2 000,0 1454 შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების  გადაცემიდან 851,9 1 000,0 800,0 1459 სხვა  არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 2 766,6 3 000,0 1 200,0 თავი III ქ. თბილისის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7🔗. ქ. თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 145,500.0 ათასი  ლარის ოდენობით ა) განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  155,500.0 ათასი ლარის ოდენობით ათას ლარებში პროგრამული კოდი პროგრამა 2013 წლის გეგმა 1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შეკეთება 47 385,0 1.2 ტრანსპორტის განვითარება 10 868,0 2.1 საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია 74 500,0 2.3 საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური  პირობები, კონსერვაცია  და სხვა  ღონისძიებები 500,0 2.4 ძველი თბილისის ახალი  სიცოცხლე 8 000,0 2.5 გარე განათების ქსელის  ექსპლოატაცია  და რეაბილიტაცია 900,0 2.8 მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები 2 000,0 2.9 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2 685,0 3.1 გამწვანების ღონისძიებები 1 661,7 4.7 მერიის სისტემის  საქმიანობის ხელშეწყობა 300,0 8.7 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 800,0 9.1 საგანგებო და გადაუდებელი   სიტუაციების  მართვა 2 080,0 10.1 ქ.  თბილისის საკრებულო 150,0 10.2 მერიის ადმინისტრაცია 3 400,0 10.14 გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგეობა 36,0 10.15 დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა 15,0 10.16 ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობა 20,0 10.17 ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობა 20,0 10.18 ძველი თბილისის რაიონის გამგეობა 49,3 10.19 დიდგორის რაიონის გამგეობა 10,0 10.20 ქ.  თბილისის მერიის სსიპ   თბილისის არქიტექტურის  სამსახური 120,0 სულ  არაფინანსური აქტივების ზრდა  155 500,0 ბ) განისაზღვროს ქ.თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10,000.0 ათასი  ლარის ოდენობით შემოსულობების კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა 31 არაფინანსური  აქტივების  კლება 10 000,0 311 შემოსულობა  ძირითადი  აქტივების  გაყიდვიდან 3 000,0 314 შემოსულობა  არაწარმოებლური  აქტივების  (მიწის) გაყიდვიდან 7 000,0 მუხლი 8🔗. ქ.  თბილისის ბიუჯეტის  ხარჯებისა  და  არაფინანსურ  აქტივებზე ოპერაციების  ფუნქციონალური  კლასიფიკაცია განისაზღვროს  ქ.თბილისის      ბიუჯეტის  ხარჯებისა  და  არაფინანსური  აქტივების  ზრდა ფუნქციონალურ  ჭრილში ათას ლარებში ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 701 საერთო  დანიშნულების  სახელმწიფო მომსახურება 51 720,9 70 579,2 61 674,2 7011 ქ.  თბილისის მერიის  აღმასრულებელი ორგანოების  მმართველობითი  ხარჯები 32 414,5 35 599,0 46 426,8 7011 წარმომადგენლობითი  ორგანოები 6 072,2 6 495,0 6 493,0 7016 ვალთან დაკავშირებული  ოპერაციები 2 637,7 1 351,2 1 682,0 7018 სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა  საერთო დანიშნულების  სახელმწიფო  მომსახურებაში 10 596,5 27 134,0 7 072,4 703 საზოგადოებრივი  წესრიგი  და  უშიშროება 14 728,9 19 005,0 17 955,3 7031 პოლიციის  სამსახურები 2 605,0 4 605,0 - 7032 საგანგებო  სიტუაციები  და ხანძარსაწინააღმდეგო  ღონისძიებები 12 123,9 14 400,0 17 955,3 704 ეკონომიკური  საქმიანობა 69 413,6 130 707,8 102 672,5 7045 ტრანსპორტი  (მათ  შორის გზები) 63 158,6 120 843,2 97 385,0 7049 სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა ეკონომიკურ  საქმიანობაში 6 255,0 9 864,6 5 287,5 705 გარემოს  დაცვა 40 233,7 16 584,0 25 010,0 7051 ნარჩენების  შეგროვება, გადამუშავება  და განადგურება  (დასუფთავების  ღონისძიებები) 28 282,2 - 10 000,0 7054 ბიომრავალფეროვნებისა  და  ლანდშაფტების დაცვა  (გამწვანება) 11 951,5 16 584,0 15 010,0 706 საბინაო-კომუნალური  მეურნეობა 365 153,7 187 572,1 196 154,0 7061 ბინათმშენებლობა  (საბინაო  ფონდის გაუმჯობესებისა  და  შენახვის  უზრუნველყოფა) 182 842,5 45 794,5 64 784,0 ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 7062 კომუნალური  მეურნეობის განვითარება 69 063,0 69 550,0 74 500,0 7064 გარეგანათება 14 330,9 15 000,0 16 700,0 7065 კვლევები და  განვითარება  საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 73 804,6 31 298,0 11 000,0 7066 სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ  მეურნეობაში 25 112,7 25 929,6 29 170,0 707 ჯანმრთელობის  დაცვა 24 689,5 26 390,7 23 800,0 7074 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება 399,5 400,0 400,0 7076 სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა ჯანდაცვის  სფეროში 24 290,0 25 990,7 23 400,0 708 დასვენება  და  კულტურა 29 275,5 34 159,2 19 607,7 7081 მომსახურება  სპორტის  სფეროში 3 235,3 2 150,0 3 200,0 7082 მომსახურება  კულტურის სფეროში 14 908,7 12 769,5 8 291,7 7086 სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა სპორტისა  და  კულტურის სფეროში 11 131,5 19 239,7 8 116,0 709 განათლება 31 063,6 34 055,3 48 670,0 7091 სკოლამდელი  აღზრდა 27 424,0 24 987,0 37 500,0 7096 განათლების  სფეროს  დამხმარე  მომსახურება 1 037,8 2 903,3 2 920,0 7098 სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა განათლების  სფეროში 2 601,8 6 165,0 8 250,0 710 სოციალური  დაცვა 80 314,5 68 222,5 131 329,7 7102 ხანდაზმულთა  სოციალური  დაცვა 17 918,6 24,4 35,0 7104 ოჯახებისა და  ბავშვების  სოციალური  დაცვა 16 492,2 17 625,4 61 408,4 7106 საცხოვრებლით  უზრუნველყოფა 1 959,3 2 329,2 2 637,8 7109 სხვა  არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა სოციალური  დაცვის  სფეროში 43 944,4 48 243,5 67 248,5 სულ 706 593,9 587 275,8 626 873,4 თავი IV ქ. თბილისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 9🔗. ქ.თბილისის  ბიუჯეტის  მთლიანი  სალდო   განისაზღვროს ქ.თბილისის  ბიუჯეტის  მთლიანი  სალდო  12,176.6  ათასი  ლარის ოდენობით მუხლი 10🔗. ქ.  თბილისის ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების  ცვლილება განისაზღვროს ქ.თბილისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1,050.0 ათასი ლარის ოდენობით ა) განისაზღვროს ქ.თბილისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 ათასი ლარის ოდენობით ათას ლარებში ფინანსური აქტივების ზრდა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 2 280,6 1 899,0 2 000,0 ბ) განისაზღვროს ქ.თბილისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 950.0 ათასი ლარის ოდენობით ათას ლარებში ფინანსური აქტივების კლება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 14 004,5 1 395,0 950,0 ვალუტა და დეპოზიტები 13 543,3 595,0 450,0 აქციები და სხვა კაპიტალი 884,1 - - სესხები 461,2 800,0 500,0 მუხლი 11🔗. ქ.  თბილისის  ბიუჯეტის ვალდებულებების  ცვლილება ა) განისაზღვროს ქ.თბილისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (11,126.6) ათასი ლარის ოდენობით ბ) განისაზღვროს ქ.თბილისის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 11,126.6 ათასი ლარის ოდენობით ათას ლარებში ვალდებულებების კლება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 12 693,7 90 085,2 11 126,6 საგარეო 11 137,5 9 536,1 10 126,6 საშინაო 1 556,2 80 549,1 1 000,0 თავი V ქ. თბილისის ბიუჯეტის 2013-2016 წლების ძირითადი პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები მუხლი 12🔗. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა 1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა აღდგენა კვლავ ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება დედაქალაქისათვის. ბოლო წლების განმავლობაში დედაქალაქის გზების მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიუხედავად გზების გარკვეული ნაწილი მოითხოვს სარეაბილიტაციო, კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოებს და გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეტროპოლიტენის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. 1.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება ქალაქის გზებისა და ქუჩების გარკვეული ტექნიკურად მოძველებული ნაწილი ნაკლებად გამტარუნარიანია და საჭიროებს მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას. გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, შემცირდება საცობების რაოდენობა, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე. პროგრამის მიზანია გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას. პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს: 1.1.1. გზების მშენებლობა და აღდგენა ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედაქალაქში გზის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების და მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებას. (1.1.2), (1.1.3),(1.1.4),(1.1.5),(1.1.6),(1.1.7) გზების მოვლა-შეკეთება ქ.თბილისის რაიონებში ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩების, შიდა კვარტალური გზებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე შეკეთება, რომელიც განაპირობებს რაიონში არსებული გზის საფარის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში შენარჩუნება-გაუმჯობესებას, რის შედეგადაც უსაფრთხო გახდება ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა გადაადგილება. 1.2. ტრანსპორტის განვითარება პროგრამის მიზანია სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელება, რაც მოიცავს, ქალაქის შუქნიშნების, საგზაო ნიშნების მოწესრიგებას და ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას. ასევე მეტროს სადისპტეჩერო სისტემის რეკონსტრუქცია-განახლებას და საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაციას. 1.2.1. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის, ქუჩებსა და მოედნებზე ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების მაქსიმალურად უზრუნველყოფა; მოსახლეობის ინფორმირება სამარშრუტო ხაზზე ავტობუსის მოძრაობის ინტერვალის შესახებ; საგზაო მოძრაობის ტექნიკური საშუალებების ექსპლუატაცია და მოვლა-შენახვა; ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშვნები ერთკომპონენტიანი საღებავით; ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნები თერმოპლასტით და ცივი პლასტით, ძველი საგზაო მონიშვნის წაშლა; სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორებების (ბორცვები) მონტაჟი, ძველის დემონტაჟი; საგზაო ნიშნების შეძენა, მონტაჟი; გადასასვლელების მოწყობა ფერადი ფილებით; ავტობუსის გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოების მონტაჟი; ელექტრონული ტაბლოებისათვის დგარების მონტაჟი; ავტობუსის გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოების ძაბვის გამანაწილებელ ქსელებზე მიერთების სამუშაოები; გზაჯვარედინების მოწყობის საპროექტო სამუშაოები; გზაჯვარედინების მოწყობა; შუქნიშნის ობიექტების რეკონსტრუქცია და მართვის ცენტრთან მიერთება; შუქნიშნის ობიექტების რეკონსტრუქციისა და მართვის ცენტრთან მიერთების ექსპერტიზა; მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების პროექტირება, მონტაჟი; საგზაო ზღუდარების დემონტაჟი და მონტაჟი; სფერული სარკეების მონტაჟი; შუქნიშნის მართვის ცენტრის ექსპლუატაცია და სხვა ღონისძიებები. 1.2.2. საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია მეტროს ვაგონებით მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მოძველებული მეტროს ვაგონების მოდერნიზაცია; მეტროს ინვენტარული პარკი 195 ვაგონისაგან შედგება. 2006-2011 წლებში მოდერნიზებულია 103 ვაგონი. 2012 წლის ბოლომდე განხორციელდება 14 ვაგონის მოდერნიზება, მათ შორის, 7 სათავო და 7 შუა ვაგონი. 2013 წელს მოდერნიზაციას ექვემდებარება 14 ვაგონი. 1.2.3. მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია და მშენებლობა მეტროს მოძველებული სადისპეტჩერო სისტემის თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა. ახალი სადისპეტჩერო სისტემის მოწყობა, ტექნიკური გადაიარაღება. 1.2.4. ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება პროგრამის მიზანია „ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების მიზნით, პარკირების სფეროს მართვის უფლების იჯარით გადაცემის შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე ქ. თბილისის მერიის მიერ ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა. მუხლი 13🔗. ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლების ძირითად პირობად დღეისათვის კვლავ რჩება საბინაო-საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რაც სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. გარდა ამისა, დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. ამ მიზნით გათვალისწინებულია ქ.თბილისში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება. გარდა ამისა პრიორიტეტი ითვალისწინებს ეკონომიკის ცალკეული სექტორების მხარდაჭერას ერთობლივი პროექტების განხორციელებით, გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაციას, სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას და სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ჩატარებას. 2.1. საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია პროგრამა ითვალისწინებს საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების (კომუნიკაციები, საყრდენი კედლები, ხიდები და გვირაბები) მოწესრიგებას. დედაქალაქში ამჟამად მრავლად არის მეწყერსაშიში ფერდობები და უბნები, დაზიანებული ნაგებობები, ამორტიზებული საინჟინრო კომუნიკაციები. დაგეგმილია თბილისში საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა-რეკონსტრუქცია და გაუმჯობესება, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარება. რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნას. 2.2. ავარიული შენობების გამაგრება პროგრამა ითვალისწინებს საბინაო - საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას. დედაქალაქში ამჟამად აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, სხვადასხვა ფაქტორები (მ.შ. სტიქიური მოვლენები) რეალურ საფრთხეს უქმნის მობინადრეთა სიცოცხლეს. ამისათვის დაგეგმილია თბილისში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული შენობების აღდგენა-რეაბილიტაცია, რაც მიზნად ისახავს ავარიული საცხოვრებელი სახლების შემცირებას, ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების დაცვას. 2.3. საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო-სამონტაჟო და აღდგენა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისში სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-საძიებო სამუშაოების ჩატარებას, პროექტების ექსპერტიზას და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას. პროექტის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. 2.4. ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე დღეისათვის უაღრესად აქტუალურია დედაქალაქის მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ეკონომიკის ცალკეული სექტორების მხარდაჭერა ერთობლივი პროექტების განხორციელებით. პარტნიორი სამშენებლო კომპანიების მიერ დაუმთავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის დასრულებისა და მოსახლეობისათვის ახალი საცხოვრებელი ფართის გამოყოფის კვალობაზე, ქ. თბილისის მერია შეისყიდის პროექტით გათვალისწინებულ არეალში გამოთავისუფლებულ მიწებს. 2.5. გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია პროგრამის მიზანია ქალაქში განათებული ქუჩების და მხატვრულად მინათებული შენობა-ნაგებობების რაოდენობისა და განათების ინტენსიობის გაზრდა. პროგრამა ითვალისწინებს ქ.თბილისის ქუჩების, მოედნების, მაგისტრალების, საცხოვრებელი მასივების, შიდა კვარტალების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გზატკეცილების გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და ქალაქის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლოატაციას. ქალაქის გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება. გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია-განვითარება. 2.6. სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა ქალაქის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების დაახლოებით 10% სარეკონსტრუქციოა, კვეთის სიმცირის გამო. პროგრამა ითვალისწინებს ქ. თბილისის ქუჩების სანიაღვრე ქსელების მოვლა-პატრონობას (ექსპლოატაცია), მიმდინარე შეკეთებას, სანიაღვრე კოლექტორების, წვიმმიმღებების, საკონტროლო ჭების, გვერდმიმღებების მოწყობას, კიუვეტების გაწმენდას. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების სათავე ნაგებობების წესრიგში მოყვანა. 2.7. ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები პროგრამის ფარგლებში ხდება დედაქალაქის გაფორმება დღესასწაულებისთვის, ეროვნული და სხვადასხვა ღონისძიებების თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფა. კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის შესაბამისად. პროგრამის მიზანია დედაქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა. 2.8. მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის სამუშაოები დედაქალაქში არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელები თავისი კომუნიკაციებით და მოწყობილობებით რთულ საინჟინრო კომპლექსურ ნაგებობებს წარმოადგენენ. მიწისქვეშა გადასასვლელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის აუცილებელია დროული მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთებების განხორციელება. პროგრამის მიზანია მიწისქვეშა გადასასვლელების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთება და მიწისქვეშა გადასასვლელების ნორმალური ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. 2.9. კეთილმოწყობის ღონისძიებები პროგრამის მიზანია დედაქალაქისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება. 2.9.1. კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძებები დედაქალაქის საჭიროებებისა და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია კეთილმოწყობითი ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია; ვაზიანის ქიმიური სამარხის მოვლა-პატრონობა; შადრევან-აუზების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (ექსპლოატაცია); დახურული ნაგავსაყრელი პოლიგონების დაცვა; დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა. (2.9.2) (2.9.3) (2.9.4) (2.9.5) (2.9.6) (2.9.7) ქ.თბილისის რაიონების კეთილმოწყობის ღონისძიებები ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია რაიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურა, შეიქმნას რაიონის მოსახლეობისათვის სათანადო სანიტარული, ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო პირობები. განხორციელდება არსებული სკვერების, სპორტული მოედნების და კორპუსებიდან სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა, სადრენაჟე და სანიაღვრე ქსელების აღდგენა-რეაბილიტაცია, ავარიული და ზეხმელი ხეების გადაბელვის სამუშაოები, დაზიანებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახლის მოწყობა, რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესია-მონასტრების დახმარება, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ელემენტების შეკეთება: აივნები, პარაპეტები, კოლონები, კიბის უჯრედები, სადარბაზოს წინფარები, სახურავები და სხვა ღონისძიებები. 2.9.8. მოძრავი ქონების აღრიცხვა და მოვლა-შენახვა დედაქალაქის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების აღრიცხვა და მოვლა-შენახვა; სასაწყობო მეურნეობის მოვლა-მოწესრიგება და სხვა ღონისძიებები. 2.9.9. უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი უკანონო და უსახური შენობა-ნაგებობების არსებობა ამახინჯებს დედაქალაქის იერსახეს და ზღუდავს საზოგადოებრივი სარგებლობის სივრცეებით სარგებლობას. ამავდროულად თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე განხორციელებული უნებართვო მშენებლობების შედეგად ხდება თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების უკანონო ხელყოფა. დაგეგმილია გამოთავისუფლდეს თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უკანონოდ მიტაცებული მიწის ნაკვეთები მასზე არსებული უნებართვო და უსახური შენობა-ნაგებობებისაგან, უკანონო და უსახური კონსტრუქციების დემონტაჟის გზით შენარჩუნდეს და მოწესრიგდეს დედაქალაქის იერსახე და გამოთავისუფლდეს საზოგადოებრივი სარგებლობის სივრცეები უკანონო შეზღუდვებისგან. მუხლი 14🔗. ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა და გარე-იერსახე, მცენარეთა ფიტო-სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიწმინდოს თბილისის საჰაერო აუზი. შეიქმნება ახალი დეკორატიული კუთხეები. ახალი სკვერების მოწყობა და არსებულის რეკონსტრუქცია-რესტავრაციით დედაქალაქს შეემატება თანამედროვე ტიპის საერთო სარგებლობის დასასვენებელი კერები. მსოფლიოს და ადგილობრივი ფლორისა და ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას და სხვა. 3.1. გამწვანების ღონისძიებები პროგრამის განხორციელებით გაუმჯობესდება დედაქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, გარე-იერსახე და ქალაქის მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემო. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიწმინდოს თბილისის საჰაერო აუზი. ფერდობების, ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; გარეგანათების ბოძებზე ქოთნის ყვავილების მოწყობა, მაგისტრალებზე სპეციალური საყვავილე კონსტრუქციების განთავსება და შემდგომი მოვლა-პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები, ბუჩქები, ხე-მცენარეები); ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი); ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება; ხეების მოჭრა-გადაბელვა და კუნძების ამოღება-გატანა; ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა და რეკულტივატორით გადარგული ხე-მცენარეების მორწყვა; სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია და ახლის მოწყობა; სხვადასხვა ტერიტორიაზე სკვერების; საპარკე ფურნიტურის მონტაჟი სარეკრეაციო ზონებში და სხვა ღონისძიებები. 3.2. დასუფთავების ღონისძიებები სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნების მიზნით დასუფთავების ტარიფის შემცირებასთან დაკავშირებული ხარჯების კომპენსირება. 3.3. თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიოს და ადგილობრივი ფლორისა და ფაუნის ცოცხალი კოლექციის შენახვა, როგორც საექსპოზიციო, ასევე საგანმანათლებლო მიზნით ხელს შეუწყობს ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის, როგორც შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბებას. პროგრამა მიზნად ისახავს: ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობას და ზოოლოგიური პარკის ბინადართა მოვლა-პატრონობას და განვითარებას; საერთაშორისო სტანდარტების ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნას; ვიზიტორების უსაფრთხოებას; იშვიათი, ენდემური და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველებისათვის თავშესაფრის უზრუნველყოფას მათი დაცვის, კონსერვაციისა და რეპროდუქციის მიზნით; განათლების სხვადასხვა ასაკობრივი პროგრამების შემუშავებას და საზოგადოებაში სწორი და ჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ველური ბუნებისა და გარესამყაროს მიმართ; საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანი კონტაქტების დამყარებას და გაწევრიანებას, რაც საშუალებას მისცემს ზოოლოგიურ პარკს და ბოტანიკურ ბაღს მიიღოს დროული ინფორმაცია და რჩევები უცხოელი კოლეგებისგან, გააგზავნოს თანამშრომლები სტაჟირებაზე ცოდნისა და გამოცდილების გასაღრმავებლად, გაამდიდროს და გააფართოვოს ცხოველებისა და მცენარეების კოლექცია. მუხლი 15🔗. ეკონომიკის განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობა მდგრადი ეკონომიკური განვითარების და ზრდის მისაღწევად, აუცილებელია ზრდის მაღალი ტემპების უზრუნველმყოფი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მიმზიდველი სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემოს შექმნას. შესაბამისად, წარმოადგენს ინვესტიციების მოზიდვის საფუძველს და ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს; აუცილებელია საერთაშორისო დონეზე და ქვეყნის შიგნით ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომლებიც ერთის მხრივ, უზრუნველყოფს თბილისში არსებული საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობების დემონსტრირებას, ხოლო მეორეს მხრივ, წარმოქმნის ახალ შესაძლებლობებს და ხელს შეუწყობს ინვესტიციების შემოდინებას ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში; თბილისის ცნობადობის ასამაღლებლად ბიზნეს ფორუმების ჩატარება, საერთაშორისო კონფერენციებში, ტურისტულ, უძრავი ქონების და სავაჭრო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება; მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიზნით სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება; თბილისის განვითარების ერთიანი სტრატეგიის შემუშავება; ევროპის ქალაქთა ქსელში აქტიური ჩართულობა; დასაქმების ხელშეწყობა; მნიშვნელოვან საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობა; თბილისის გადაქცევა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო შეხვედრების ადგილად და ა. შ. 4.1 ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა დედაქალაქში ბიზნესის ხელშეწყობა ეკონომიკის განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რაც განაპირობებს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და უმუშევრობის დონის შემცირებას. ზოგს სჭირდება დახმარება საკუთარი ბიზნეს იდეების განხორციელებაში, ზოგიც არსებული ბიზნესის განვითარებაში. ასევე ზოგს ესაჭიროება ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება. სწორედ ამ მიზნებს ემსახურება თბილისში ბიზნესის განვითარების მხარდამჭერი სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, კერძოდ: დახმარება იაფი კრედიტის მიღებაში, ბიზნეს-კონსულტაციები, ტრენინგები და ა.შ. 4.2 თბილისი - შეხვედრებისა და შესაძლებლობების ქალაქი დედაქალაქის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფისათვის აუცილებელია ისეთი ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც განაპირობებენ ქალაქის შესაძლებლობათა რეალიზაციას, თბილისის საინვესტიციო, ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის შესაძლებლობების წარმოჩენას და მის გადაქცევას ბიზნესფორუმების, გამოფენების, კონფერენციებისა და შეხვედრების ადგილის ცენტრად. ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს თბილისის, როგორც რეგიონალური ცენტრის როლის განმტკიცებას. დაგეგმილია ეკონომიკური და ბიზნეს ფორუმების, აგრეთვე სხვადასხვა საქმიანი ღონისძიებების ორგანიზება; ვიზიტორებისა და პოტენციური ინვესტორების თბილისით დაინტერესება; თბილისის ეკონომიკის ცალკეული სექტორების კვლევა დაინტერესებული პირებისათვის გასაცნობად და ა.შ. 4.3 თბილისის განვითარების სტრატეგიის მონიტორინგი და კაპიტალური ინვესტიციების დაგეგმვა თბილისის განვითარების სტრატეგია, როგორც განვითარების ერთიანი სამოქმედო დოკუმენტი მნიშვნელოვანია ქალაქის გრძელვადიანი განვითარებისათვის. თბილისის განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტი მოითხოვს მუდმივ განახლებას, შესრულების მონიტორინგს და შესაბამისი ღონისძიებების შემუშავებას. ამ პროცესების ხელშესაწყობად, ქალაქის მერიაში 2012 წელს დაინერგა კაპიტალური ინვესტიციების და ბიუჯეტირების თანამონაწილეობითი პროცესი. კერძოდ, საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით შემუშავდა კაპიტალური დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების მეთოდოლოგია, განხორციელდა რიგი ღონისძიებები. 2013 წელს იგეგმება პროექტის მიმდინარე პროცესების მონიტორინგი და შეფასება, მიღებული შედეგების საფუძველზე რეკომენდაციების მომზადება კაპიტალური ინვესტიციების დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების პროცესის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის; კაპიტალური ინვესტირების დაგეგმვის პროცესში საზოგადოების ჩართულობისა და ინფორმირებულობის ხელშეწყობა სპეციალური ინტერაქტიული ვებ-გვერდის საშუალებით; ჩატარდება თბილისის ბრენდინგთან დაკავშირებული ღონისძიებები. 4.4 თბილისი - ქალაქთა ქსელებსა და ევროპულ პროექტებში თბილისის მდგრადი განვითარებისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალაქების საერთაშორისო ქსელში ჩართულობას, საერთაშორისო მასშტაბით დედაქალაქის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას საიმედო კონკურენტუნარიანი პარტნიორის იმიჯის ჩამოყალიბებით. აგრეთვე, საზღვარგარეთის ქალაქების წარმატებულ გამოცდილებათა გაზიარებას და მათ დანერგვას. პროგრამის მიზანია: ქალაქების საერთაშორისო ქსელში აქტიური ჩართულობა; ევროპის მთავარი ქალაქთა ქსელის სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა; ევროკავშირის პროგრამების თანადაფინანსება; ევროპის ღია დღეებისა და ენერგეტიკის დღეების მოწყობა; მერების შეთანხმების ყოველწლიურ კონფერენციებში მონაწილეობა; მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმის განხორციელების თაობაზე ანგარიშის მომზადება; თვითმმართველობებში ენერგიასთან დაკავშირებული სფეროების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; მერების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება; შემოქმედებითი ინდუსტრიების სექტორის გაძლიერება საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში, ინოვაციური საშუალებების გაზიარება და სხვა. 4.5 მოქალაქეთა გადამზადების კურსები სამუშაო ადგილების შენარჩუნება და დასაქმების ხელშეწყობა. განხორციელდება: მოქალაქეთა გადამზადება, რათა მათ შეიძინონ შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი დამატებითი უნარ-ჩვევები. მოქალაქეთათვის ინგლისურისა და კომპიტერის შემსწავლელი კურსების ორგანიზება; „ცოდნა თქვენი დასაქმებისთვის“ პროექტის ფარგლებში ჩართულ მოქალაქეთა ინგლისური ენისა (სწავლების სხვადასხვა დონის შესაბამისად) და კომპიუტერის სახელმძღვანელოებით, საკანცელარიო ნივთებით, სხვადასხვა ინვენტარით უზრუნველყოფა და სხვა. 4.6 თბილისელების ადვოკატი თბილისის მოსახლეობისათვის უფასო იურიდიული კონსულტაციის გაწევა და უფასო სამართლებრივი დახმარებით უზრუნველყოფა ხელს შეუწყობს თბილისის მოსახლეობას საკუთარი უფლებების სამართლებრივ დაცვასა და რეალიზაციას. გათვალისწინებულია თბილისის მოსახლეობის უფასო სამართლებრივი დახმარების უზრუნველყოფა; თბილისის მოსახლეობისათვის უფასო იურიდიული კონსულტაციის გაწევა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სფეროში; მცირე და საშუალო მეწარმეთათვის საგადასახადო და სამეწარმეო საკითხებზე უფასო იურიდიული დახმარება. 4.7 მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა პროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა, თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობა. პროგრამაში გათვალისწინებულია თბილისის ბიუჯეტის და მერიის ერთიანი სააღრიცხვო მოდელის შექმნა, შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა და სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება. ქალაქ თბილისის ბიუჯეტის და მერიის ერთიანი სააღრიცხვო მოდელის შექმნა (4.7.1) ქვეპროგრამის მიზანია თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა. პროგრამა ასევე მოიცავს ტრენინგებს, კონსულტაციებს, სისტემის ტექნიკური მხარდაჭერასა და პროგრამული ხარვეზების აღმოფხვრას. შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა (4.7.2) ქვეპროგრამის მიზანია სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტა, მერიის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა და შემდგომში თითოეული მათგანის კომპეტენციის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ეფექტურობის ამაღლება. სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება (4.7.3) ქვეპროგრამის მიზანია საქონლის, მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულების ექსპერტული ანალიზის შედეგად დადგენის მომსახურების შესყიდვა. მუხლი 16🔗. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება პრიორიტეტი ითვალისწინებს ამხანაგობების გააქტიურებას საკუთარი და მერიის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად. დახმარება გაუწიოს მოქალაქეებს საერთო საკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების საქმეში. დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, ძნელია მოქალაქეებმა საკუთარი სახსრებით მიხედონ საერთო სარგებლობის ქონებას. ფინანსური თანადგომით და თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებით და ღონისძიებებით მერია აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის. 5.1 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ქალაქში დაგროვილი პრობლემების გადასაჭრელად დღეისათვის მეტად აქტუალურია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბება, რომელთა მიზანია პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული პოზიციებიდან, თანადაფინასების პრინციპით სისტემატიურად განახორციელონ მათთვის საჭირო პროექტები, რაც თავის მხრივ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მრავალბინიანი კორპუსების ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ პირობებს. დედაქალაქში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, პროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: შენობის სახურავის შეკეთებას (ბრტყელი გადახურვა და ქანობიანი გადახურვა); ლიფტების მიმდინარე შეკეთებას; შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთებას; ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა და სეისმომედეგობის განსაზღვრას; სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთებას; ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირებას (წითელ ხაზებში მოქცევა); სადარბაზოების შიდა რემონტს; სადარბაზოს შესასვლელი კარების დამზადება-მონტაჟს; პანელოვან შენობებში სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაციას; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეების წახალისებას და სხვა ღონისძიებებს 5.2 მოქალაქეთა ინიციატივების მხარდაჭერა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა მცირემასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული ისეთი პროექტების დაფინანსება, რომლებიც გავლენას მოახდენს რაიონის ან უბნის ეკონომიურ, სოციალურ, დემოგრაფიულ, კულტურულ, ეკოლოგიურ თუ ვიზუალურ განვითარებაზე; დაფინანსდება ის პროექტები, რომლებიც მიიღებს მეტ ხმას და რომლებიც გათვალისწინებული არ არის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაში; პროექტების ინიცირება და ხმის მიცემა შესაძლებელი იქნება როგორც საუბნო სამსახურში, ასევე online მეთოდით. მუხლი 17🔗. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე მოსახლეობის დახმარება ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროში თბილისისთვის კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად. აღნიშნული მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროა სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში დარეგისტრირებულ ოჯახთა (70000-ზე დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ამ მიზნით განხორციელდება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სხვადასხვა პროგრამები, მათ შორის: სხვადასხვა ოპერაციების დაფინანსება, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება და სხვა. ამასთან, თბილისის რაიონული გამგეობებიდან ხორციელდება მოსახლეობის სოციალური დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებები. 6.1 ჯანმრთელობის დაცვა სამედიცინო და პროფილაქტიკური უზრუნველყოფის სფეროში სახელმწიფო დაზღვევის არმქონე მოსახლეობის ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური და სამედიცინო პირობების შექმნის მიზნით, განხორციელდება ჯანდაცვის სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება. როგორიცაა ონკოლოგიურ დაავადებათა შემცირების მიზნით პრევენციული ღონისძიებები, მოსახლეობის უფასო, სრულყოფილი და მაღალკვალიფიციური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და სხვა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარება (6.1.1) მოსახლეობისათვის კრიტიკულ მდგომარეობაში სასწრაფო სამედიცინო და გადაუდებელი დახმარების ხელმისაწვდომი, დროული და ეფექტური მომსახურების უზრუნველყოფა და კონკრეტულ შემთხვევებში სტაციონარში გადაყვანა. სარძევე ჯირკვლის, საშვილოსნოს ყელის, წინამდებარე ჯირკვლის და სწორი ნაწლავის ავთვისებიანი სიმსივნეების სკრინინგი (გაეროს ფონდის თანადაფინანსება) (6.1.2) ონკოლოგიური დაავადებები გლობალური პრობლემაა და მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში წამყვანი ადგილი უკავია სიკვდილის გამომწვევ მიზეზთა შორის. მაღალკვალიფიციური და ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურებით მოსახლეობის უზრუნველყოფის მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: სარძევე ჯირკვლის სკრინინგი (ქ. თბილისში მცხოვრები 40-70 წლამდე ასაკის ქალების გამოკვლევები; ამბულატორიულ-ქირურგიული ოპერაციები), საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი (ქ. თბილისში მცხოვრები 25-60 წლამდე ასაკის ქალების გამოკვლევები), წინამდებარე ჯირკვლის სკრინინგი (ქ. თბილისში მცხოვრები 45-70 წლამდე ასაკის მამაკაცების გამოკვლევები), სწორი ნაწლავის სკრინინგი (ქ. თბილისში მცხოვრები 40-70 წლამდე ასაკის მოქალაქეების გამოკვლევები). გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი (6.1.3) მოსახლეობისათვის ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით აუცილებლობას წარმოადგენს გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის გაუმჯობესება, დაავადებათა დროული გამოვლენა, პროფილაქტიკური გამოკვლევების დროული ჩატარება ინფექციის წყაროსა და დაავადების გამომწვევი მიზეზების დასადგენად, მათ საწინააღმდეგო სრულყოფილი ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება გადამდებ დაავადებათა რეგისტრაცია, იდენტიფიცირება, ადგილობრივი და შემოტანილი შემთხვევების შესწავლა, დაავადების გამომწვევი მიზეზების დადგენა, დროული ეპიდღონისძიებების გატარება, მ.შ. პროფილაქტიკური აცრებისა და კონტაქტირებულებში ლაბორატორიული კვლევისა და პროფილაქტიკური მკურნალობის ორგანიზება. ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების ქირურგიული მკურნალობა (6.1.4) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორცელდება 60 წლამდე ქალების და 65 წლამდე მამაკაცების კვანძოვანი ჩიყვისა და ფარისებრი ჯირკვლის ადენომის ქირურგიული ოპერაციები ზოგადი ანესთეზიით. ნუშურა ჯირკვლების და ადენოიდების ქირურგიული მკურნალობა (6.1.5) ნუშურა ჯირკვლების ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა (6 დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდებში) ზოგადი ანესთეზიის გარეშე.ადენოიდების ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა (6 დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდებში) ზოგადი ანესთეზიის გარეშე. გრიპის ეპიდემიასთან ბრძოლა (6.1.6) მოსახლეობისათვის დროული სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ნაღვლის ბუშტის დაავადებების ქირურგიული მკურნალობა (6.1.7) 60 წლამდე ქალების და 65 წლამდე მამაკაცების ნაღვლის ბუშტის დაავადებების ქირურგიული ოპერაციები ზოგადი ანესთეზიით ლაპარასკოპიული მეთოდით. საშვილოსნოს დაავადებების, კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი სიმსივნეების ქირურგიული მკურნალობა (6.1.8) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საშვილოსნოს ექსტირპაცია დანამატებთან ერთად, ჰისტერექტომია და დამატებით ომენტექტომია (საკვერცხის კიბოს დროს), გაფართოებული ჰისტერექტომია (საშვილოსნოს ტანის კიბოს დროს). ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპია (6.1.9) ნარკომანიით დაავადებულ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; ნარკომანიით დაავადებული ბენეფიციართა ჩანაცვლებითი თერაპიით მკურნალობის თანადაფინანსება; ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, ასევე მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა. 6.2 სოციალური დაცვა სამედიცინო და პროფილაქტიკური უზრუნველყოფის სფეროში მოსახლეობის ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნის მიზნით, განხორციელდება სოციალური დაცვის ღონისძიებების დაფინანსება. სხვადასხვა სოციალური დახმარებები გაეწევათ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში დარეგისტირებული ოჯახებს (70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები). ასევე სოციალური დახმარებები, მომსახურებები და შეღავათები გაეწევათ სხვა კატეგორიის მოქალაქეებს. კომუნალური ვაუჩერი (6.2.1) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში დარეგისტირებულ 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს გამოეყოფა 250 ლარი, რომლითაც ანაზღაურდება კომუნალური მომსახურების ელექტროენერგიის, წყლისა და დასუფთავების ღირებულება სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე ჩარიცხვის გზით, ასევე შესაძლებელია თანხის ჩარიცხვა მოქალაქეთა პირად ანგარიშებზე, ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. ყველა სხვა კატეგორიის ოჯახებზე გამოიყოფა 100 ლარი, რომელიც ჩაირიცხება კომუნალური მომსახურების (ელექტროენერგია, წყალი, დასუფთავება) სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე. სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება (6.2.2) სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვით), საბანკო პლასტიკურ ბარათზე ყოველთვიურად ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით. განცხადების საფუძველზე ანაზღაურებას ექვემდებარება სააგენტოს მიერ გადამოწმების საფუძველზე მონაცემთა ბაზაში ოჯახის არყოფნის პეიოდში მისაღები თანხა, თუ ოჯახის სარეიტინგო ქულა დარჩა 70000 და დაბალი. თანხა დაერიცხება მერიის მიერ შერჩეულ ბანკში უფლებამოსილი პირის სახელზე გახსნილ პირად ანგარიშზე ბანკის მიერ ბენეფიციარებზე გაცემული პლასტიკური ბარათების გათვალისწინებით მოწოდებული რეესტრების შესაბამისად, მათ შორის იმ ბენეფიციარებზე რომლებმაც ბანკიდან დაგვიანებით გაიტანეს პლასტიკური ბარათები. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (6.2.3) სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა მე-3 ახალშობილზე - 600 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით, ყოველ შემდეგ ახალშობილზე თანხა გაიზრდება 200 ლარის ოდენობით. განცხადების საფუძველზე თანხა დაერიცხება იმ შემთხვევაში თუ ოჯახი ბავშის დაბადების თვეს ფიქსირდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ შესაბამის თვეში მოწოდებულ მონაცემთა ერთიან ბაზაში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია (6.2.4) განცხადების საფუძველზე ქ. თბილისში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 20 წლამდე (1993 და შემდგომ წლებში დაბადებული მოზარდები) ასაკის მოზარდთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. ნოზოლოგიების მიხედვით კონტიგენტის შერჩევა, განაწილება, ნაკადების დაკომპლექტება და მთისა და ზღვის კურორტების საგზურებით უზრუნველყოფა; პროგრამის ბენეფიციარებს წარმოადგენენ აგრეთვე ის 20 წლამდე მოზარდები, რომლებიც არიან: ა) ქ.თბილისის საჯარო სკოლების არათბილისელი მოსწავლეები; ბ) თბილისის სპეციალიზირებული დღის ცენტრების არათბილისელი ბენეფიციარები; დამატებითი საგზურები აგრეთვე გაიცემა შშმ ბავშვის ტყუპისცალზე, გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება მოხდება წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად; გაწეული მომსახურების მონიტორინგი. 100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება (6.2.5) ქვეპროგრამის მიზანია ხანდაზმული მოქალაქეების პატივისცემა და ღვაწლის დაფასება, მათი თანადგომა და მხარდაჭერა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარებგაცემა 400 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ ხანდაზმულთათვის (70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით) - 600 ლარის ოდენობით. განცხადების საფუძველზე თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომლსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდება 100 და მეტი წელი (ბენეფიციარის გარდაცვალების შემთხვევაში ბენეფიციარის კუთვნილი თანხა გადაეცემა მის ოჯახს). სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება (6.2.6) პროგრამა მიზნად ისახავს სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული ოჯახებისათვის: 2012-2013, 2013-2014 სასწავლო წლებისათვის თბილისის ავტორიზირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკადემიური განათლების (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, სწავლების ერთი დამატებითი სემესტრი) საფეხურზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სწავლების ღირებულების 50%-ის (არაუმეტეს უმაღლესი სახელმწიფო გრანტის ოდენობის ¼–სა სემესტრში) დარიცხვა საგანმანათლებლო დაწესებულების საბანკო ანგარიშებზე სემესტრების მიხედვით. 70% გრანტის შემთხვევაში მოხდება დარჩენილი 30%-ის შევსება სახელმწიფო გრანტის სრულ ოდენობამდე თანხის ანაზღაურება მოხდება: 1. სტუდენტის მიერ საბიუჯეტო წელს შემოტანილი განცხადებით მომართვის საფუძველზე; 2. განცხადების შემოტანის თვეში ან მიმდინარე სემესტრის განმავლობაში სტუდენტის სტატუსის შესაბამისად სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებულ მონაცემთა ბაზაში დაფიქსირების შემთხვევაში. 3. გამონაკლისს წარმოადგენენ წინა სასწავლო წლის პირველი სემესტრის განცხადებები, რომელთა განცხადებების გახილვა არ მოხდა ტექნიკური მიზეზის გამო და რომელთა თანადაფინანსების საკითხი განიხილება და გადაწყდება ინდივიდუალურად. 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სწავლების ღირებულების ანაზღაურება მერიის მიერ დაფუძნებული სამუსიკო სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრების და სპორტული სკოლების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. 1. სწავლების დაფინანსება ერთი ბენეფიციარისათვის მოხდება ბენეფიციარის მიერ სამი სხვადასხვა სახეობიდან თითო–თითოს შერჩევის უფლებით. 2. ხელოვნებიდა და სამუსიკო სკოლებში მოსწავლეთა მიღება განხორციელდება წლის განმავლობაში ერთხელ – სექტემბრის თვეში (სასწავლო პროცესის სპეციფიკიდან გამომდინარე) სწავლება 10 თვე; 3. სპორტულ სკოლაში მოსწავლეთა მიღება განხორციელდება წლის განმავლობაში ორჯერ – იანვარსა და სექტემბერში, სწავლება 10 თვე. მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობით სარგებლობის უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბენეფიციართათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვის ცენტრისათვის საბეჭდი მოწყობილობების, კარტრიჯებისა და საწმენდი მასალის შესყიდვა. სხვა ღონისძიებები. სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსება (6.2.7) განხორციელდება სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება. პროზექტურებში განთავსებული უპატრონო მიცვალებულებისათვის სარიტუალო მომსახურების გაწევა, კერძოდ: სანიტრის მომსახურება, სუდარის დამზადება, მოზრდილი უზედამხედველო მიცვალებულისათვის ლითონის ფირფიტის დამზადება, კატაფალკის მომსახურება, სამარხზე მომსახურება (სამარის გათხრა ჩასვენება, სამარის ამოვსება, ბორცვის მოწყობა). სოციალურად დაუცველი (70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით) გარდაცვლილი მოქალაქეების დაკრძალვა თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ სასაფლაოზე. მომსახურება მოიცავს სამარის გათხრას, ჩასვენებას, სამარის ამოვსებას, ბორცვის მოწყობას. ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა (6.2.8) ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების სოციალური რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. განხორციელდება პროგრამის კოორდინატორის, თარჯიმნებისა და სოციალური მუშაკების ხელფასის, საკანცელარიო და საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება; პროგრამის მიმდინარეობაზე ყოველთვიური მონიტორინგის წარმოება. სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებები ( 6.2.9 ) ქვეპროგრამის მიზანია სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი მარტოხელა ბენეფიციარების ჯანმრთელობისა და ფსიქო-სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, საზოგადოებაში რეინტეგრაცია. უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული საწოლს ან სახლს მიჯაჭვული მარტოხელა ბენეფიციარების შინმოვლა, რომლებსაც ფიზიკური თუ ფსიქიკური პათოლოგიის გამო ესაჭიროებათ დახმარება. ასევე განხორციელდება მოსახლეობის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით სხვადასხვა სახის დახმარებების გაწევა, მათ შორის სამედიცინო დახმარება. ომის ვეტერანების დახმარება (6.2.10) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, თანადგომა და მხარდაჭერა; მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა; ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა თბილისის საქალაქო კავშირის ვეტერანების წახალისება. მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) M3 კატეგორიის ავტობუსით და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება (6.2.11) ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება. რეგულირებადი ეკონომიკური სფეროებისა და ტარიფების განსაზღვრის შესახებ ქ. თბილისის საკრებულოს შესაბამისი გადაწყველებით დადგენილი კატეგორიების მიხედვით უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით – 0,5 ლარი, ხოლო საბაგირო გადაყვანისას – 1,0 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება. მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო პლასტიკური ბარათით მოსარგებლე იმ მომხმარებელთათვის რომლებიც სარგებლობენ ქ. თბილისის მერიის მიერ დადგენილი ფასდაკლების სისტემით, ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება, გარდა იურიდიული პირებისათვის („კორპორატიული კლიენტი“) დაწესებული შეღავათებისა. სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში (6.2.12) სოციალურად დაუცველი ოჯახების საბინაო პრობლემების მოგვარება; არსებულ სოციალურ სახლებში პროგრამით დასაქმებულ მუშაკთა შრომის ანაზღაურება; კომუნალური გადასახადების თანაგადახდის ფონდის განკარგვა;თემის განვითარების ფონდის განკარგვა. მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა (6.2.13) ქ.თბილისში მცხოვრებ მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია. მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების გადახდა. უფასო სასადილოებით მომსახურება (6.2.14; 6.2.14.1; 6.2.14.2; 6.2.14.3; 6.2.14.4; 6.2.14.5.) რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა დახმარება. რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა. გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ( 6.2.15; 6.2.15.1; 6.2.15.2; 6.2.15.3; 6.2.15.4; 6.2.15.5; 6.2.15.6.) რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარება. განხორციელდება: რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით. დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია ( 6.2.16 ; 6.2.16.1 ; 6.2.16.2 ; 6.2.16.3 ; 6.2.16.4 ; 6.2.16.5 ; 6.2.16.6 .) დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით. რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია). ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა ( 6.2.17 ; 6.2.17.1 ; 6.2.17.2 ; 6.2.17.3 ; 6.2.17.4 ; 6.2.17.5 ; 6.2.17.6 .) ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა. ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი დახმარება. სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ( 6.2.18 ; 6.2.18.1 ; 6.2.18.2 ; 6.2.18.3 ; 6.2.18.4 ; 6.2.18.5 ; 6.2.18.6 ) მიზანია რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება. განხორციელდება რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და დახმარებები. შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება. მუხლი 18🔗. განათლება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეფორმირება, საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო -სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. ურბანული კულტურის განვითარებასა და საერთაშორისო შემოქმედებით-საგანმანათლებლო პროცესებში აქტიურ ჩართვას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. 7.1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა პროგრამის მიზანია დედაქალაქის საბავშვო ბაგა-ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი გარემოს ჩამოყალიბება. სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვების დაფინანსება და სხვა კატეგორიის ბაგა-ბაღის აღსაზრდელთა თანადაფინანსება; საბავშვო ბაგა-ბაღების რეფორმისა და მართვის სისტემის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 7.2 განათლების ხელშეწყობა პროგრამის მიზანია განახორციელდეს ისეთი პროგრამები, რომლებიც ხელს შეუწყობს თბილისელების საგანმანათლებლო და შემეცნებითი დონის ამაღლებას. უზრუნველყოფს დედაქალაქის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. ურბანული კულტურის განვითარებასა და საერთაშორისო შემოქმედებით-საგანმანათლებლო პროცესებში აქტიურ ჩართვას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. აღზრდისა და დამატებითი განათლების ღონისძიებები (7.2.1) პროგრამის მიზანია მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება. განხორციელდება მოზარდთათვის შემეცნებით-შემოქმედებითი აქციების, მათ შორის კონკურსების ვიქტორინების, ფესტივალების მოწყობა; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აღზრდის თანამედროვე სისტემის დანერგვის მხარდაჭერა; საგანმანათლებლო ღონისძიებები ეროვნული უმცირესობებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, სხვა ღონისძიებები. სკოლისგარეშე სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებისა და საჯარო სკოლების რეფორმის ხელშეწყობა (7.2.2) ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლისგარეშე სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში აღზრდის თანამედროვე სისტემის დანერგვისა და საქმიანობის ხელშეწყობა სასწავლო შემოქმედებითი პროექტების განხორციელების გზით; საჯარო სკოლების სამეურვეო საბჭოში დანიშნული თვითმმართველობის წარმომადგენელთა ხელფასებით უზრუნველყოფა, რაც თვითმმართველობის ორგანოს შესაძლებლობას მისცემს უკეთესად გაეცნოს სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებების პრობლემებს, ხელი შეუწყოს პრიორიტეტებისა და მის შესაბამისად დაგეგმილი საქმიანობების წარმატებულ განხორციელებას, საზოგადოების მაქსიმალურ ჩართვას მართვის საკითხებსა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა (7.2.3) ქ.თბილისის მერიის მიერ განხორციელებული პროგრამების, პროექტებისა და ღონისძიებების საზოგადოებისათვის მიწოდების უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ტელე-რადიო, პოლიგრაფიული, ინტერნეტ რესურსების მეშვეობით. ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (7.3) ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების აპრობირებულ მეთოდებზე დაყრდნობით, დღის წესრიგში დადგა საბიბლიოთეკო ქსელის ოპტიმიზაციისა და თანამედროვე ევროპული ქვეყნისათვის მისაღებ ფორმატში ჩამოყალიბების საკითხი და შესაბამისად, ქმედითი ღონისძიებების გატარება, რაც გულისხმობს ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდის გადახალისებას და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით, შესაბამისი თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვას, ასევე ქსელის კომპიუტერიზაციას, ელექტრონული მედიათეკის შექმნას, ბიბლიოთეკების მართვის თანამედროვე პრინციპების დანერგვას და მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზებას და ა.შ. რათა სერვისი მოსახერხებელი და მარტივი გახდეს მომხმარებლებისა და მომუშავე პერსონალისთვის. თბილისის მთავარი ბიბილიოთეკა აერთიანებს 38 ფილიალს თბილისის სხვადასხვა უბანში და შემოერთებული ტერიტორიების 6 ბიბლიოთეკას. მუხლი 19🔗. კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა დედაქალაქის კულტურული ცხოვრება ყოველთვის გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და ღონისძიებების სიმრავლით, რაც ხელს უწყობს, როგორც ქართველი ხელოვანების შემოქმედებითი იდეების რეალიზებას, ასევე ქალაქის, როგორც კავკასიის რეგიონში განსაკუთრებულად კულტურული სტატუსის დამკვიდრებას. პრიორიტეტი გულისხმობს ჩვენი ქვეყნისათვის შესაბამისი იმიჯის ჩამოყალიბების მიზნით ისეთი ღონისძიებების ჩატარებას, რომლებიც პოზიტიურად წარმოაჩენს ქვეყანას, გააღვივებს ინტერესს მის მიმართ, ხელს შეუწყობს ქართველი ხელოვანების წარდგენას საერთაშორისო სარბიელზე და მათთვის მსოფლიო კულტურულ სივრცეში ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას. შესაბამისად, გრძელდება მნიშვნელოვანი კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ქართული ლიტერატურისა და ხელოვნების ტრადიციების დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; საერთაშორისო თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, კინოხელოვნების და ფესტივალების მეშვეობით ხელოვნების პოპულარიზაცია, ადგილობრივი თეატრების ხელშეწყობა. პრიორიტეტის ფარგლებში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; სპორტის სხვადასხვა სახეობის, საქართველოს ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობას; სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობას; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესებას; სპორტული მოედნების მშენებლობას თბილისის ყველა უბანში; ახალგაზრდების სხვადასხვა ასპარეზზე მხარდაჭერას და მათი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურ წევრებად ჩამოყალიბების ხელშეწყობას. 8.1 თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისათვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა გულისხმობს ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე თეატრების არსებული მდგომარეობის შეფასებას და დახმარებას რეპერტუარის განახლებაში, თითოეული თეატრის მოთხოვნების, სტრუქტურის, შინაარსისა და მოცულობის გათვალისწინებით; ადგილობრივი თეატრების ხელშეწყობას სპექტაკლების დადგმის ხარჯის გაწევით და ტექნიკური აღჭურვით. საშემსრულებლო ხელოვნებისა და კულტურული ინოვაციების ტენდენციების წარმოდგენა თეატრალური წარმოდგენების სახით და ამ გზით საქართველოში საერთაშორისო კულტურული ცენტრის შექმნა ყველა თაობისა და ასაკის ადამიანებისათვის, ხელს შეუწყობს თბილისისა და საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრებას, თანამედროვე თეატრალური ხელოვნებისა და კულტურის ყველაზე გამომწვევი, საინტერესო, საუკეთესო ნამუშევრებით და ამ სახით თბილისისა და საქართველოს მოსახლეობის კულტურული და ეკონომიკური კეთილდღეობის განვითარებას, თბილისისათვის საერთაშორისო კულტურული და ტურისტული სტატუსის მოპოვებას და მის მიმართ დაინტერესების ზრდას. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის, ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრისა და პანტომიმის სახელმწიფო თეატრის დაფინანსება. 8.2 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა სახელოვნებო განათლება ქვეყნის კულტურისა და განათლების პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილია როგორც ქართული კულტურის სულიერი და მატერიალური მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და ხელოვნების განვითარების, ისე ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის სრულყოფის საკითხებში. სახელოვნებო განათლების არაკომერციული მაგრამ მოთხოვნადი სპეციალობების (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების - ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით: ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის №19 ხელოვნების სკოლაში – საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით უფასო სწავლება; შოთა შანიძის სახელობის №20 ხელოვნების სკოლაში – საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით უფასო სწავლება; ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის №28 ხელოვნების სკოლაში – ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე უფასო სწავლება; ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის №29 ხელოვნების სკოლაში – თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობების განხრით უფასო სწავლება; სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში წარმატებული მოსწავლეების სტიპენდიებით, ხოლო მათი პედაგოგების ფულადი წახალისება; ხელოვნების სკოლების პედაგოგთა გადამზადება და სხვა. 8.3 ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია ქვეყნის მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად და მომავალი თაობების სრულყოფილი სულიერი აღზრდისათვის აუცილებელია მოსახლეობის ფართო მასებში მუზეუმების საქმიანობის პოპულარიზაცია. აღნიშნული დაწესებულებების მართვის არსებული მექანიზმების მსოფლიოში არსებულ სამუზეუმო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით აუცილებელია: ექსპონატთა რეაბილიტაცია, სამუზეუმო ფონდების განახლება, საგანმანათლებლო სამუზეუმო პროექტების განხორციელება, მათი საქმიანობის გააქტიურება, ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების პოპულარიზაციისკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელება, სამუზეუმო სფეროში საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და დანერგვა, მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა და შესაბამისი ფონდების სისტემატიზაცია–განახლება. მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროგრამების შემუშავება ხელს შეუწყობს მუზეუმების დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას და მუზეუმებში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუზეუმების პოპულარიზაცია და მათი განვითარების ხელშეწყობა და 10 ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმის სუბსიდირება. მათ შორის: ი. ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი, ზ. ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი, ნ. ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი, მ. ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი, გ. ტაბიძის სახლ-მუზეუმი, ვ. ჭაბუკიანის ბინა-მუზეუმი, მ. კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი, ს. წერეთლის სახლ-მუზეუმი, ქ. თბილისის თოჯინების მუზეუმი, ელენე ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეა. 8.4 ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება მუსიკის, ფოკლორის, სახვითი ხელოვნებისა და ლიტერატურის განვითარება-პოპულარიზაციის ხელშეწყობას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია როგორც ქართული კულტურის ტრადიციების შენარჩუნების, ისე მისი შემდგომი განვითარებისა და მსოფლიო კულტურულ სივრცეში ინტეგრირების თვალსაზრისით. პროგრამა გულისხმობს ქართული ფოლკლორისა და ხელოვნების ტრადიციების დაცვას, განვითარებასა და პოპულარიზაციას კონკრეტული პროექტების განხორციელების გზით; საშემსრულებლო, ვიზუალური, სამუსიკო და თეატრალური ხელოვნების, ქართული საესტრადო ტრადიციების აღდგენას, საესტრადო მუსიკის სწორი მიმართულებით განვითარებას, ქართული ფოლკლორის განვითარებასა და პოპულარიზაციას; პროგრამა მიზნად ისახავს: საკონცერტო ორკესტრის “ბიგ-ბენდი” განვითარებას, რეპერტუარის განახლებას; ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლის საქმიანობის უზრუნველყოფას, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესებას ხელოვნების სხვადასხვა დარგით და მათ მიზიდვას საგანმანათლებლო-სახელოვნებო სივრცეში; კლასიკური და თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა პროგრამების შემუშავებას და განხორციელებას; ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა–პატრონობას და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებებს. 8.5 კულტურის ღონისძიებები დედაქალაქის კულტურული ცხოვრება ყოველთვის გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და ღონისძიებების სიმრავლით, რაც ხელს უწყობს, როგორც ქართველი ხელოვანების შემოქმედებითი იდეების რეალიზებას, ასევე ქალაქის, როგორც კავკასიის რეგიონში განსაკუთრებულად კულტურული სტატუსის დამკვიდრებას. პროგრამა გულისხმობს ჩვენი ქვეყნის ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენას, მათ ხელშეწყობას და მათი პროექტების მეშვეობით ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, ღვაწლმოსილი ხელოვანების სათანადოდ დაფასებასა და მათი შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას, საზღვრებს გარეთ დედაქალაქის სათანადო იმიჯის ჩამოყალიბებას, დაძმობილებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნებას და გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, მსოფლიო კულტურულ რუკაზე თბილისის მიერ ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას, რაც სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალების მეშვეობითაა შესაძლებელი. სახელმწიფო სახალხო სადღესასწაულო ღონისძიებების აღნიშვნა, ტრადიციების შენარჩუნების გათვალისწინებით და მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემოს შექმნა ერთ-ერთი მიმართულებაა, რაც დღესასწაულების ფარგლებში სხვდასხვა ჟანრის ღონისძიებების განხორციელებითაა შესაძლებელი. პროგრამა ხელს უწყობს სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკოს სფერო თუ ლიტერატურა. ღვაწლმოსილი და ახალგაზრდა ნიჭიერი ავტორების ნამუშევრების გამოქვეყნებას. სხვადასხვა თეატრებსა თუ დამოუკიდებელ რეჟისორებს ეძლევათ შესაძლებლობა განახორციელონ თავისუფალი თეატრალური პროექტები სხვადასხვა სცენებზე. ყოველწლიურად იზრდება ხელოვანთა ინტერესი და მათი ჩართულობა განხორციელებული ღონისძიებების მიმართ, რაც განაპირობებს ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთა შემოქმედების რეალიზებას საქართველოს დედაქალაქში. 8.6 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა პროგრამის ძირითადი არსია: სპორტის განვითარება, ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები), საქართველოს ჩემპიონატების და პირველობების ჩატარება, სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის პოპულარიზაცია. სპორტსმენთათვის მაღალი დონის სასწავლო და საწვრთნელი პირობების, სპორტული ობიექტებით, სპორტული ეკიპირებით და ინვენტარით უზრუნველყოფა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების ხელშეწყობა, მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება, სპორტის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და სხვა. სპორტული ღონისძიებები (8.6.1 ) სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება–პოპულარიზაცია. მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, თასის გათამაშებების, ქალაქის პირველობების და ჩემპიონატების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, ჩატარება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში; თბილისის ნაკრები გუნდების საერთაშორისო და რესპუბლიკის ტურნირებში მონაწილეობა; დედაქალაქის ნაკრები გუნდებისათვის სასწავლო საწვრთნო და ფიზიკური მომზადებისათვის სასწავლო-გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის ფედერაციების ხელშეწყობა, მათ შორის ქ.თბილისში საერთაშორისო ტურნირების ჩასატარებლად და სხვა ღონისძიებები. მწვრთნელთა დახმარება (8.6.2 ) მწვრთნელ-მასწავლებელთა სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფა, მათი მატერიალური წახალისება და ფინანსური მზარდაჭერა საგრძნობლად შეამცირებს საქართველოდან მათი საზღვრებს გარეთ გადინების პროცესს, გაზრდის მათ დაინტერესებას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ და აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ საშეჯიბრო პროგრამებში, რაც ხელს შეუწყობს პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიებასა და გამოვლენას, მათ ჩაბმას სპორტულ ჯგუფებში და მაღალი შედეგების მიღწევას. სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია (8.6.3 ) პროგრამის მიზანია მოზარდ თაობას შევუქმნათ ყველა პირობა იმისათვის, რომ მოწყდეს ქუჩის მავნე ზეგავლენას, მიიღოს სპორტული აღზრდა და იცხოვროს ჯანსაღი ცხოვრების წესით. ქალაქში უკვე ფუნქციონირებს 600-მდე სპორტული მოედანი. 2013-2016 წლებში დამატებით უნდა მოეწყოს 60-მდე ხელოვნურსაფარინი კომბინირებული სპორტული მოედანი, რაც შესაძლებლობას მისცემს დედაქალაქის მოსახლეობას აქტიურად ჩაებას სპორტში და იცხოვროს ჯანსაღი ცხოვრების წესით. ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედანი თბილისის ყველა უბანსა და ეზოში ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ფართო მასებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სპორტის პოპულარიზაციას. სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები (8.6.4 ) სპორტული დაწესებულებების ბაზების თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სასწავლო-საწვრთნელი შეკრებების უკეთეს პირობებში ჩატარებას, მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას. სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება განაპირობებს სპორტსმენთა შედეგების მატებას, აამაღლებს სპორტული ობიექტების კონკურენტუნარიანობას, რაც შესაბამისად დადებითად წაადგება სპორტის პოპულარიზაციას და განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებშიგანხორციელდება ფიგურული სრიალის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრის რეკონსტრუქცია. წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება (8.6.5 ) სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პერსპექტიული სპორტსმენი ბავშვების მატერიალური წახალისება ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, გაზრდის მათ დაინტერესებას სასწავლო-საწვრთნო პროცესის ჩატარების მიმართ და აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ საშეჯიბრო პროგრამებში, შექნის მოტივაციას საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მაღალი შედეგების მიღებსათვის, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს საქართველოს სპორტის განვითარებას, გაზრდის პროფესიონალური სპორტის პოპულარობას, სწორად წარმართავს ბავშვთა და მოზარდთა შორის თავისუფალი დროის გამოყენებას. 8.7 ,,თბილისი – 2015” ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებები ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი უმაღლესი დონის, ტრადიციული, მრავალპროფილიანი სპორტული მოვლენაა ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის წევრი ქვეყნის ახალგაზრდა სპორტსმენთათვის. ფესტივალში, მთელი ევროპიდან, ახალგაზრდა, ნიჭიერი სპორტსმენები მონაწილეობენ. ფესტივალი ორ წელიწადში ერთხელ, როგორც ზაფხულში ისე ზამთარში ტარდება ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. 2015 წელს კი ფესტივალს თბილისი მასპინძლობს. შესაბამისად, ქალაქში სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება მიმდინარეობს, რაც არსებული სპორტული ცენტრების რეაბილიტაციასა და მათ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობას გულისხმობს. 2015 წლის თბილისის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში შეჯიბრებები სპორტის 9 სახეობაში - კალათბურთში, ხელბურთში, ფრენბურთში, ჩოგბურთში, ძიუდოში, მძლეოსნობაში, ცურვაში, ტანვარჯიშში, ველოსპორტში გაიმართება და მონაწილეობას მიიღებს 49 ქვეყანა. 8.8 ახალგაზრდული ღონისძიებები ღონისძიებები, რომლებიც მიმართულია ახალგაზრდული ორგანიზაციების განვითარებისაკენ ითვალისწინებს მათ მიერ ჩატარებული ღონისძიებების მხარდაჭერასა და წახალისებას, ტრენინგ–პროგრამების შექმნას, ახალგაზრდების მონაწილეობას სხვადასხვა კონფერენციებსა და სამუშაო ჯგუფებში, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობას, თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად გამოყენების ორგანიზებას; ახალგაზრდა შემოქმედთა წახალისების მიზნით: გამოფენების, კონცერტების, ლიტერატურული საღამოების, ფესტივალების, კონკურსების მოწყობა; ახალგაზრდებისთვის სხვადასხვა პროექტების განხორციელება კულტურის, სპორტის, მეცნიერება – განათლების, საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში, საერთაშორისო კონფერენციებში, ფორუმებში, სესიებში და კონკურსებში ახალგაზრდების მონაწილეობა; კულტურულ-შემოქმედებითი, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა, ქართველი ახალგაზრდების ჩართვა სხვადასხვა აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ახალგაზრდების ცოდნისა და უნარების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით. მუხლი 20🔗. საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 9.1 საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა. თავი VI ქ. თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 21🔗. ქ. თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრამების მიხედვით განისაზღვროს  ქ.თბილისის  ბიუჯეტის  ასიგნებები  თანდართული რედაქციით ათას ლარებში პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა სულ ბიუჯეტის ასიგნებები 640 000,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 952,0 ხარჯები 471 373,4 შრომის ანაზღაურება 36 062,5 საქონელი და მომსახურება 101 821,2 პროცენტი 1 682,0 სუბსიდიები 65 265,0 სოციალური უზრუნველყოფა 156 064,2 სხვა  ხარჯები 110 478,5 არაფინანსური აქტივები 155 500,0 ფინანსური აქტივები 2 000,0 ვალდებულებები 11 126,6 1 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- აღდგენა 97 385,0 ხარჯები 39 132,0 საქონელი და მომსახურება 26 132,0 სხვა  ხარჯები 13 000,0 არაფინანსური აქტივები 58 253,0 1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა და მოვლა-შეკეთება 67 985,0 ხარჯები 20 600,0 საქონელი და მომსახურება 20 500,0 სხვა  ხარჯები 100,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივები 47 385,0 1.1.1 გზების  მშენებლობა  და  აღდგენა 58 285,0 ხარჯები 10 900,0 საქონელი და მომსახურება 10 800,0 სხვა  ხარჯები 100,0 არაფინანსური აქტივები 47 385,0 1.1.2 გზების  მოვლა-შეკეთება  გლდანი-ნაძალადევის  რაიონში 2 100,0 ხარჯები 2 100,0 საქონელი და მომსახურება 2 100,0 1.1.3 გზების  მოვლა-შეკეთება დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში 1 200,0 ხარჯები 1 200,0 საქონელი და მომსახურება 1 200,0 1.1.4 გზების  მოვლა-შეკეთება  ვაკე-საბურთალოს  რაიონში 1 500,0 ხარჯები 1 500,0 საქონელი და მომსახურება 1 500,0 1.1.5 გზების  მოვლა  შეკეთება  ისანი-სამგორის  რაიონში 1 900,0 ხარჯები 1 900,0 საქონელი და მომსახურება 1 900,0 1.1.6 გზების  მოვლა-შეკეთება  ძველი  თბილისის  რაიონში 2 500,0 ხარჯები 2 500,0 საქონელი და მომსახურება 2 500,0 1.1.7 გზების  მოვლა-შეკეთება დიდგორის  რაიონში 500,0 ხარჯები 500,0 საქონელი და მომსახურება 500,0 1.2 ტრანსპორტის განვითარება 29 400,0 ხარჯები 18 532,0 საქონელი და მომსახურება 5 632,0 სხვა  ხარჯები 12 900,0 არაფინანსური აქტივები 10 868,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა 1.2.1 სატრანსპორტო  ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები 14 100,0 ხარჯები 3 232,0 საქონელი და მომსახურება 3 232,0 არაფინანსური აქტივები 10 868,0 1.2.2 საქალაქო  სამგზავრო  ტრანსპორტის       მოძრავი შემადგენლობის     მოდერნიზაცია 8 900,0 ხარჯები 8 900,0 სხვა  ხარჯები 8 900,0 1.2.3 მეტროს  სადგურების  რეკონსტრუქცია,  მშენებლობა 4 000,0 ხარჯები 4 000,0 სხვა  ხარჯები 4 000,0 1.2.4 ავტოსატრანსპორტო  საშუალებათა  პარკირების რეგულირება 2 400,0 ხარჯები 2 400,0 საქონელი და მომსახურება 2 400,0 2 ინფრასტრუქტურის  ობიექტების  მშენებლობა, ექსპლუატაცია  და  ავარიული  შენობების  გამაგრება 151 370,0 ხარჯები 62 785,0 საქონელი და მომსახურება 34 176,0 სხვა  ხარჯები 28 609,0 არაფინანსური აქტივები 88 585,0 2.1 საინჟინრო  ნაგებობების  და  ინფრასტრუქტურის ობიექტების  მშენებლობა  და  აღდგენა- რეკონსტრუქცია 74 500,0 არაფინანსური აქტივები 74 500,0 2.2 ავარიული  შენობების  გამაგრება 20 000,0 ხარჯები 20 000,0 სხვა  ხარჯები 20 000,0 2.3 საპროექტო-საძიებო  და  კვლევითი  სამუშაოები, ექსპერტიზა,  ტექნიკური  პირობები,  კონსერვაცია  და სხვა  ღონისძიებები 2 500,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა ხარჯები 2 000,0 საქონელი და მომსახურება 1 500,0 სხვა  ხარჯები 500,0 არაფინანსური აქტივები 500,0 2.4 ძველი  თბილისის  ახალი  სიცოცხლე 8 000,0 არაფინანსური აქტივები 8 000,0 2.5 გარე  განათების  ქსელის  ექსპლოატაცია  და რეაბილიტაცია 16 700,0 ხარჯები 15 800,0 საქონელი და მომსახურება 15 800,0 არაფინანსური აქტივები 900,0 2.6 სანიაღვრე  ქსელის  მოვლა-პატრონობა 2 000,0 ხარჯები 2 000,0 საქონელი და მომსახურება 2 000,0 2.7 ქალაქგაფორმებითი  ღონისძიებები 6 925,0 ხარჯები 6 925,0 საქონელი და მომსახურება 6 925,0 2.8 მიწისქვეშა  გადასასვლელების  მოვლა-პატრონობა და  რეაბილიტაციის  ღონისძიებები 2 000,0 არაფინანსური აქტივები 2 000,0 2.9 კეთილმოწყობის  ღონისძიებები 18 745,0 ხარჯები 16 060,0 საქონელი და მომსახურება 7 951,0 სხვა  ხარჯები 8 109,0 არაფინანსური აქტივები 2 685,0 2.9.1 კეთილმოწყობის  საქალაქო  ღონისძებები 3 575,0 ხარჯები 3 525,0 საქონელი და მომსახურება 2 525,0 სხვა  ხარჯები 1 000,0 არაფინანსური აქტივები 50,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა 2.9.2 კეთილმოწყობის  ღონისძიებები  გლდანი-ნაძალადევის რაიონში 3 050,0 ხარჯები 2 850,0 საქონელი და მომსახურება 500,0 სხვა  ხარჯები 2 350,0 არაფინანსური აქტივები 200,0 2.9.3 კეთილმოწყობის  ღონისძიებები  დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში 2 200,0 ხარჯები 1 550,0 საქონელი და მომსახურება 463,8 სხვა  ხარჯები 1 086,2 არაფინანსური აქტივები 650,0 2.9.4 კეთილმოწყობის  ღონისძიებები  ვაკე-საბურთალოს რაიონში 3 400,0 ხარჯები 3 100,0 საქონელი და მომსახურება 2 047,5 სხვა  ხარჯები 1 052,5 არაფინანსური აქტივები 300,0 2.9.5 კეთილმოწყობის  ღონისძიებები  ისანი-სამგორის რაიონში 2 700,0 ხარჯები 1 760,0 საქონელი და მომსახურება 264,7 სხვა  ხარჯები 1 495,3 არაფინანსური აქტივები 940,0 2.9.6 კეთილმოწყობის  ღონისძიებები  ძველი  თბილისის რაიონში 1 500,0 ხარჯები 1 400,0 საქონელი და მომსახურება 745,0 სხვა  ხარჯები 655,0 არაფინანსური აქტივები 100,0 2.9.7 კეთილმოწყობის  ღონისძიებები  დიდგორის  რაიონში 1 250,0 ხარჯები 805,0 საქონელი და მომსახურება 335,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა სხვა  ხარჯები 470,0 არაფინანსური აქტივები 445,0 2.9.8 მოძრავი  ქონების  აღრიცხვა  და  მოვლა-შენახვა 570,0 ხარჯები 570,0 საქონელი და მომსახურება 570,0 2.9.9 უკანონო  ნაგებობების  დემონტაჟი 500,0 ხარჯები 500,0 საქონელი და მომსახურება 500,0 3 ეკოლოგიური  მდგომარეობის  შენარჩუნება  და გაუმჯობესება 28 575,2 ხარჯები 26 913,5 საქონელი და მომსახურება 13 310,0 სხვა  ხარჯები 13 603,5 არაფინანსური აქტივები 1 661,7 3.1 გამწვანების  ღონისძიებები 15 010,0 ხარჯები 13 348,3 საქონელი და მომსახურება 13 310,0 სხვა  ხარჯები 38,3 არაფინანსური აქტივები 1 661,7 3.2 დასუფთავების  ღონისძიებები 10 000,0 ხარჯები 10 000,0 სხვა  ხარჯები 10 000,0 3.3 თბილისის  ზოოლოგიური  პარკის  და  ბოტანიკური ბაღის  განვითარების  ხელშეწყობა 3 565,2 ხარჯები 3 565,2 სხვა  ხარჯები 3 565,2 4 ეკონომიკის განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობა 7 697,5 ხარჯები 5 397,5 საქონელი და მომსახურება 4 976,8 სხვა  ხარჯები 420,7 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივები 300,0 ფინანსური აქტივები 2 000,0 4.1 ადგილობრივი  ბიზნესის  განვითარების  ხელშეწყობა 2 000,0 ფინანსური აქტივები 2 000,0 4.2 თბილისი  –  შეხვედრების  და  შესაძლებლობების  ქალაქი 1 180,0 ხარჯები 1 180,0 საქონელი და მომსახურება 1 180,0 4.3 თბილისის  განვითარების  სტრატეგიის  მონიტორინგი და  კაპიტალური  ინვესტიციების  დაგეგმარება 531,0 ხარჯები 531,0 საქონელი და მომსახურება 531,0 4.4 თბილისი  -  ქალაქთა  ქსელებსა  და  ევროპულ პროექტებში 576,5 ხარჯები 576,5 საქონელი და მომსახურება 565,8 სხვა  ხარჯები 10,7 4.5 მოქალაქეთა  გადამზადების  კურსები 2 000,0 ხარჯები 2 000,0 საქონელი და მომსახურება 2 000,0 4.6 თბილისელების  ადვოკატი 410,0 ხარჯები 410,0 სხვა  ხარჯები 410,0 4.7 მერიის  სისტემის  საქმიანობის  ხელშეწყობა 1 000,0 ხარჯები 700,0 საქონელი და მომსახურება 700,0 არაფინანსური აქტივები 300,0 4.7.1 თბილისის  ბიუჯეტის  და  მერიის  ერთიანი სააღრიცხვო  მოდელის  შექმნა 300,0 არაფინანსური აქტივები 300,0 4.7.2 შიდა  აუდიტორული სისტემის  გამართვა 300,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა ხარჯები 300,0 საქონელი და მომსახურება 300,0 4.7.3 სახელმწიფო  შესყიდვების  სავარაუდო  ღირებულების განსაზღვრის  მომსახურება 400,0 ხარჯები 400,0 საქონელი და მომსახურება 400,0 5 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 44 784,0 ხარჯები 44 784,0 საქონელი და მომსახურება 500,0 სხვა  ხარჯები 44 284,0 5.1 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა 35 784,0 ხარჯები 35 784,0 საქონელი და მომსახურება 500,0 სხვა  ხარჯები 35 284,0 5.1.1 ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების  განვითარების ხელშეწყობის  ღონისძიებები 500,0 ხარჯები 500,0 საქონელი და მომსახურება 500,0 5.1.2 ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების  განვითარების ხელშეწყობა    გლდანი-ნაძალადევის  რაიონში 9 373,0 ხარჯები 9 373,0 სხვა  ხარჯები 9 373,0 5.1.3 ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების  განვითარების ხელშეწყობა დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში 2 600,0 ხარჯები 2 600,0 სხვა  ხარჯები 2 600,0 5.1.4 ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების  განვითარების ხელშეწყობა  ვაკე-საბურთალოს რაიონში 8 800,0 ხარჯები 8 800,0 სხვა  ხარჯები 8 800,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა 5.1.5 ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების  განვითარების ხელშეწყობა  ისანი-სამგორის  რაიონში 9 515,0 ხარჯები 9 515,0 სხვა  ხარჯები 9 515,0 5.1.6 ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების  განვითარების ხელშეწყობა  ძველი  თბილისის  რაიონში 4 566,0 ხარჯები 4 566,0 სხვა  ხარჯები 4 566,0 5.1.7 ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების  განვითარების ხელშეწყობა  დიდგორის  რაიონში 430,0 ხარჯები 430,0 სხვა  ხარჯები 430,0 5.2 მოქალაქეთა ინიციატივების მხარდაჭერა 9 000,0 ხარჯები 9 000,0 სხვა  ხარჯები 9 000,0 5.2.1 მოქალაქეთა  ინიციატივების  მხარდაჭერა  გლდანი-ნაძალადევის      რაიონში 2 400,0 ხარჯები 2 400,0 სხვა  ხარჯები 2 400,0 5.2.2 მოქალაქეთა  ინიციატივების  მხარდაჭერა  დიდუბე-ჩუღურეთის      რაიონში 900,0 ხარჯები 900,0 სხვა  ხარჯები 900,0 5.2.3 მოქალაქეთა  ინიციატივების  მხარდაჭერა  ვაკე-საბურთალოს  რაიონში 1 800,0 ხარჯები 1 800,0 სხვა  ხარჯები 1 800,0 5.2.4 მოქალაქეთა  ინიციატივების  მხარდაჭერა  ისანი-სამგორის  რაიონში 2 700,0 ხარჯები 2 700,0 სხვა  ხარჯები 2 700,0 5.2.5 მოქალაქეთა  ინიციატივების  მხარდაჭერა  ძველი თბილისის  რაიონში 900,0 ხარჯები 900,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა სხვა  ხარჯები 900,0 5.2.6 მოქალაქეთა  ინიციატივების  მხარდაჭერა  დიდგორის რაიონში 300,0 ხარჯები 300,0 სხვა  ხარჯები 300,0 6 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 154 719,7 ხარჯები 154 719,7 საქონელი და მომსახურება 371,0 სოციალური უზრუნველყოფა 153 994,7 სხვა  ხარჯები 354,0 6.1 ჯანმრთელობის დაცვა 23 800,0 ხარჯები 23 800,0 სოციალური უზრუნველყოფა 23 800,0 6.1.1 სასწრაფო  სამედიცინო  დახმარება 21 000,0 ხარჯები 21 000,0 სოციალური უზრუნველყოფა 21 000,0 6.1.2 სარძევე  ჯირკვლის,  საშვილოსნოს  ყელის  და წინამდებარე  ჯირკვლის  ავთვისებიანი  სიმსივნეების სკრინინგი  (გაეროს  ფონდის  თანადაფინანსება) 1 100,0 ხარჯები 1 100,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 100,0 6.1.3 გადამდებ  დაავადებათა  ეპიდემიოლოგიური  კონტროლი 400,0 ხარჯები 400,0 სოციალური უზრუნველყოფა 400,0 6.1.4 ფარისებრი  ჯირკვლის  დაავადებების  ქირურგიული მკურნალობა 100,0 ხარჯები 100,0 სოციალური უზრუნველყოფა 100,0 6.1.5 ნუშურა  ჯირკვლების  და  ადენოიდების  ქირურგიული მკურნალობა 200,0 ხარჯები 200,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა სოციალური უზრუნველყოფა 200,0 6.1.6 გრიპის  ეპიდემიასთან  ბრძოლა 500,0 ხარჯები 500,0 სოციალური უზრუნველყოფა 500,0 6.1.7 ნაღვლის  ბუშტის  დაავადებების  ქირურგიული მკურნალობა 150,0 ხარჯები 150,0 სოციალური უზრუნველყოფა 150,0 6.1.8 საშვილოსნოს  დაავადებების,  კეთილთვისებიანი  და ავთვისებიანი  სიმსივნეების  ქირურგიული  მკურნალობა 200,0 ხარჯები 200,0 სოციალური უზრუნველყოფა 200,0 6.1.9 ნარკომანიის  ჩანაცვლებითი  თერაპია 150,0 ხარჯები 150,0 სოციალური უზრუნველყოფა 150,0 6.2 სოციალური  დაცვა 130 919,7 ხარჯები 130 919,7 საქონელი და მომსახურება 371,0 სოციალური უზრუნველყოფა 130 194,7 სხვა  ხარჯები 354,0 6.2.1 კომუნალური  ვაუჩერი 47 000,0 ხარჯები 47 000,0 სოციალური უზრუნველყოფა 47 000,0 6.2.2 სოციალურად  დაუცველი  მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის  18  წლამდე  ასაკის  თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური  დახმარების  პროგრამა 3 000,0 ხარჯები 3 000,0 სოციალური უზრუნველყოფა 3 000,0 6.2.3 სოციალურად  დაუცველი  ოჯახებისათვის  მე-3, მე-4, მე-5 და  მეტი  შვილის  დაბადებისათვის  „ახალშობილთა“ ერთჯერადი  მატერიალური  დახმარება 190,0 ხარჯები 190,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა სოციალური უზრუნველყოფა 190,0 6.2.4 შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო  რეაბილიტაცია 500,0 ხარჯები 500,0 სოციალური უზრუნველყოფა 500,0 6.2.5 100  წელს  მიღწეულ  მოქალაქეთათვის  ერთჯერადი დახმარება 30,0 ხარჯები 30,0 სოციალური უზრუნველყოფა 30,0 6.2.6 სოციალურად  დაუცველი  მოსახლეობის  სერვისების მიწოდების  დაფინანსება 3 191,0 ხარჯები 3 191,0 საქონელი და მომსახურება 300,0 სოციალური უზრუნველყოფა 2 891,0 6.2.7 სოციალურად  დაუცველ  და  უპატრონო  მიცვალებულთა დაკრძალვის  დაფინანსება 336,0 ხარჯები 336,0 სხვა  ხარჯები 336,0 6.2.8 ყრუ  ინვალიდთათვის  თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით  უზრუნველყოფა 18,0 ხარჯები 18,0 სხვა  ხარჯები 18,0 6.2.9 სხვა  სოციალური  დახმარების  ღონისძიებები 5 100,0 ხარჯები 5 100,0 სოციალური უზრუნველყოფა 5 100,0 6.2.10 ომის  ვეტერანების  დახმარება 233,2 ხარჯები 233,2 სოციალური უზრუნველყოფა 233,2 6.2.11 მიწისქვეშა  ელექტროტრანსპორტით  (მეტრო)  M3 კატეგორიის  ავტობუსით  და  საბაგირო  გზით  საქალაქო რეგულარული  სამგზავრო  გადაყვანისას  უფასო  და შეღავათიანი  ტარიფით  მოსარგებლე  პირთა მომსახურება 53 500,0 ხარჯები 53 500,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა სოციალური უზრუნველყოფა 53 500,0 6.2.12 „სოციალური  საცხოვრისი  კეთილგანწყობილ  გარემოში“ 71,0 ხარჯები 71,0 საქონელი და მომსახურება 71,0 6.2.13 მარტოხელა  ხანდაზმულთა  დღის  ცენტრის  ხელშეწყობა 5,0 ხარჯები 5,0 სოციალური უზრუნველყოფა 5,0 6.2.14 უფასო  სასადილოებით  მომსახურება 7 527,4 ხარჯები 7 527,4 სოციალური უზრუნველყოფა 7 527,4 6.2.14.1 უფასო  სასადილოებით  მომსახურება  გლდანი- ნაძალადევის  რაიონში 2 508,0 ხარჯები 2 508,0 სოციალური უზრუნველყოფა 2 508,0 6.2.14.2 უფასო  სასადილოებით  მომსახურება  დიდუბე-ჩუღურეთის  რაიონში 860,5 ხარჯები 860,5 სოციალური უზრუნველყოფა 860,5 6.2.14.3 უფასო  სასადილოებით  მომსახურება  ვაკე-საბურთალოს რაიონში 1 000,0 ხარჯები 1 000,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 000,0 6.2.14.4 უფასო  სასადილოებით  მომსახურება  ისანი-სამგორის რაიონში 1 788,2 ხარჯები 1 788,2 სოციალური უზრუნველყოფა 1 788,2 6.2.14.5 უფასო  სასადილოებით  მომსახურება  ძველი  თბილისის რაიონში 1 370,7 ხარჯები 1 370,7 სოციალური უზრუნველყოფა 1 370,7 6.2.15 გარდაცვლილ  მეომართა  სარიტუალო  ღონისძიებები 212,0 ხარჯები 212,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა სოციალური უზრუნველყოფა 212,0 6.2.15.1 გარდაცვლილ  მეომართა  სარიტუალო  ღონისძიებები გლდანი-ნაძალადევის  რაიონში 50,0 ხარჯები 50,0 სოციალური უზრუნველყოფა 50,0 6.2.15.2 გარდაცვლილ  მეომართა  სარიტუალო  ღონისძიებები დიდუბე-ჩუღურეთის  რაიონში 24,5 ხარჯები 24,5 სოციალური უზრუნველყოფა 24,5 6.2.15.3 გარდაცვლილ  მეომართა  სარიტუალო  ღონისძიებები ვაკე-საბურთალოს  რაიონში 54,0 ხარჯები 54,0 სოციალური უზრუნველყოფა 54,0 6.2.15.4 გარდაცვლილ  მეომართა  სარიტუალო  ღონისძიებები ისანი-სამგორის  რაიონში 50,0 ხარჯები 50,0 სოციალური უზრუნველყოფა 50,0 6.2.15.5 გარდაცვლილ  მეომართა  სარიტუალო  ღონისძიებები ძველი  თბილისის  რაიონში 20,0 ხარჯები 20,0 სოციალური უზრუნველყოფა 20,0 6.2.15.6 გარდაცვლილ  მეომართა  სარიტუალო  ღონისძიებები დიდგორის  რაიონში 13,5 ხარჯები 13,5 სოციალური უზრუნველყოფა 13,5 6.2.16 დანგრეული  საცხოვრებელი  სახლების  მაცხოვრებელთა კომპენსაცია 2 566,8 ხარჯები 2 566,8 სოციალური უზრუნველყოფა 2 566,8 6.2.16.1 დანგრეული  საცხოვრებელი  სახლების  მაცხოვრებელთა კომპენსაცია  გლდანი-ნაძალადევის რაიონში 250,0 ხარჯები 250,0 სოციალური უზრუნველყოფა 250,0 6.2.16.2 დანგრეული  სახლების  მაცხოვრებელთა  კომპენსაცია დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში 380,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა ხარჯები 380,0 სოციალური უზრუნველყოფა 380,0 6.2.16.3 დანგრეული  სახლების  მაცხოვრებელთა  კომპენსაცია ვაკე-საბურთალოს  რაიონში 70,0 ხარჯები 70,0 სოციალური უზრუნველყოფა 70,0 6.2.16.4 დანგრეული  სახლების  მაცხოვრებელთა  კომპენსაცია ისანი-სამგორის  რაიონში 696,8 ხარჯები 696,8 სოციალური უზრუნველყოფა 696,8 6.2.16.5 დანგრეული  სახლების  მაცხოვრებელთა  საკომპენსაციო თანხები  ძველი  თბილისის  რაიონში 1 100,0 ხარჯები 1 100,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 100,0 6.2.16.6 დანგრეული  სახლების  მაცხოვრებელთა  საკომპენსაციო თანხები  დიდგორის  რაიონში 70,0 ხარჯები 70,0 სოციალური უზრუნველყოფა 70,0 6.2.17 ომის  ვეტერანების  დახმარება  რაიონებში 85,0 ხარჯები 85,0 სოციალური უზრუნველყოფა 85,0 6.2.17.1 ომის  ვეტერანების  დახმარება  გლდანი-ნაძალადევის რაიონში 15,0 ხარჯები 15,0 სოციალური უზრუნველყოფა 15,0 6.2.17.2 ომის  ვეტერანების  დახმარება  დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში 15,0 ხარჯები 15,0 სოციალური უზრუნველყოფა 15,0 6.2.17.3 ომის  ვეტერანების  დახმარება  ვაკე-საბურთალოს რაიონში 15,0 ხარჯები 15,0 სოციალური უზრუნველყოფა 15,0 6.2.17.4 ომის  ვეტერანების  დახმარება  ისანი-სამგორის რაიონში 15,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა ხარჯები 15,0 სოციალური უზრუნველყოფა 15,0 6.2.17.5 ომის  ვეტერანების  დახმარება  ძველი  თბილისის რაიონში 15,0 ხარჯები 15,0 სოციალური უზრუნველყოფა 15,0 6.2.17.6 ომის  ვეტერანების  დახმარება  დიდგორის  რაიონში 10,0 ხარჯები 10,0 სოციალური უზრუნველყოფა 10,0 6.2.18 სოციალური  (დახმარების)  ღონისძიებები  რაიონებში 7 354,3 ხარჯები 7 354,3 სოციალური უზრუნველყოფა 7 354,3 6.2.18.1 სოციალური  (დახმარების)  ღონისძიებები  გლდანი-ნაძალადევის  რაიონში 1 500,0 ხარჯები 1 500,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 500,0 6.2.18.2 სოციალური  (დახმარების)  ღონისძიებები  დიდუბე-ჩუღურეთის  რაიონში 1 300,0 ხარჯები 1 300,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 300,0 6.2.18.3 სოციალური  (დახმარების)  ღონისძიებები  ვაკე-საბურთალოს  რაიონში 1 300,0 ხარჯები 1 300,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 300,0 6.2.18.4 სოციალური  (დახმარების)  ღონისძიებები  ისანი-სამგორის  რაიონში 1 500,0 ხარჯები 1 500,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 500,0 6.2.18.5 სოციალური  (დახმარების) ღონისძიებები  ძველი თბილისის  რაიონში 1 254,3 ხარჯები 1 254,3 სოციალური უზრუნველყოფა 1 254,3 6.2.18.6 სოციალური  (დახმარების) ღონისძიებები  დიდგორის რაიონში 500,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა ხარჯები 500,0 სოციალური უზრუნველყოფა 500,0 7 განათლება 48 670,0 ხარჯები 48 670,0 საქონელი და მომსახურება 9 240,0 სუბსიდიები 38 884,0 სხვა  ხარჯები 546,0 7.1 სკოლამდელი  აღზრდის  დაწესებულებების ხელშეწყობა 37 500,0 ხარჯები 37 500,0 სუბსიდიები 36 984,0 სხვა  ხარჯები 516,0 7.2 განათლების ხელშეწყობა 9 270,0 ხარჯები 9 270,0 საქონელი და მომსახურება 9 240,0 სხვა  ხარჯები 30,0 7.2.1 აღზრდისა  და  დამატებითი  განათლების  ღონისძიებები 130,0 ხარჯები 130,0 საქონელი და მომსახურება 100,0 სხვა  ხარჯები 30,0 7.2.2 სკოლისგარეშე  სასწავლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებისა  და  საჯარო  სკოლების  რეფორმის ხელშეწყობა 890,0 ხარჯები 890,0 საქონელი და მომსახურება 890,0 7.2.3 საზოგადოების  განათლებისა  და  ინფორმირების ხელშეწყობა 8 250,0 ხარჯები 8 250,0 საქონელი და მომსახურება 8 250,0 7.3 ადგილობრივი  მნიშვნელობის  ბიბლიოთეკების განვითარების  ხელშეწყობა 1 900,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა ხარჯები 1 900,0 სუბსიდიები 1 900,0 8 კულტურა,  სპორტი  და  ახალგაზრდობა 16 042,5 ხარჯები 15 242,5 საქონელი და მომსახურება 292,7 სუბსიდიები 6 553,3 სოციალური უზრუნველყოფა 1 926,0 სხვა  ხარჯები 6 470,5 არაფინანსური აქტივები 800,0 8.1 თეატრალური  ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობა 1 560,5 ხარჯები 1 560,5 სუბსიდიები 1 530,5 სხვა  ხარჯები 30,0 8.2 სახელოვნებო  განათლების  ხელშეწყობა 991,0 ხარჯები 991,0 საქონელი და მომსახურება 102,7 სუბსიდიები 208,3 სხვა  ხარჯები 680,0 8.3 ადგილობრივი  მნიშვნელობის  მუზეუმების განვითარება  და  პოპულარიზაცია 917,0 ხარჯები 917,0 სუბსიდიები 887,5 სხვა  ხარჯები 29,5 8.4 ხელოვნებისა  და  კულტურის  ობიექტების განვითარება 1 058,0 ხარჯები 1 058,0 სუბსიდიები 727,0 სხვა  ხარჯები 331,0 8.5 კულტურის  ღონისძიებები 2 600,0 ხარჯები 2 600,0 სხვა  ხარჯები 2 600,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა 8.6 სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა 7 416,0 ხარჯები 6 616,0 სუბსიდიები 3 200,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 926,0 სხვა  ხარჯები 1 490,0 არაფინანსური აქტივები 800,0 8.6.1 სპორტული  ღონისძიებები 3 200,0 ხარჯები 3 200,0 სუბსიდიები 3 200,0 8.6.2 მწრთვნელთა  დახმარება 1 926,0 ხარჯები 1 926,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 926,0 8.6.3 სპორტული  მოედნების  მშენებლობა, რეკონსტრუქცია 1 100,0 ხარჯები 1 100,0 სხვა  ხარჯები 1 100,0 8.6.4 სპორტული  დაწესებულებების  მატერიალურ-ტექნიკური  ბაზის  გაუმჯობესება 800,0 არაფინანსური აქტივები 800,0 8.6.5 წარმატებული  სპორტსმენი  ბავშვების  წახალისება 390,0 ხარჯები 390,0 სხვა  ხარჯები 390,0 8.7 ,,თბილისი  -  2015" ახალგაზრდული  ოლიმპიური ფესტივალის  მოსამზადებელი  ღონისძიებები 1 000,0 ხარჯები 1 000,0 სხვა  ხარჯები 1 000,0 8.8 ახალგაზრდული  ღონისძიებები 500,0 ხარჯები 500,0 საქონელი და მომსახურება 190,0 სხვა  ხარჯები 310,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა 9 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 17 955,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 955,0 ხარჯები 15 875,3 სუბსიდიები 15 875,3 არაფინანსური აქტივები 2 080,0 9.1 საგანგებო და გადაუდებელი  სიტუაციების მართვა 17 955,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 955,0 ხარჯები 15 875,3 სუბსიდიები 15 875,3 არაფინანსური აქტივები 2 080,0 10 ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 72 800,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 997,0 ხარჯები 57 853,9 შრომის ანაზღაურება 36 062,5 საქონელი და მომსახურება 12 822,7 პროცენტი 1 682,0 სუბსიდიები 3 952,4 სოციალური უზრუნველყოფა 143,5 სხვა  ხარჯები 3 190,8 არაფინანსური აქტივები 3 820,3 ვალდებულებები 11 126,6 10.1 ქ.  თბილისის  საკრებულო 6 493,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 205,0 ხარჯები 6 343,0 შრომის ანაზღაურება 3 922,9 საქონელი და მომსახურება 2 355,1 სოციალური უზრუნველყოფა 30,0 სხვა  ხარჯები 35,0 არაფინანსური აქტივები 150,0 10.2 მერიის ადმინისტრაცია 24 416,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 216,0 ხარჯები 21 016,8 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა შრომის ანაზღაურება 12 266,9 საქონელი და მომსახურება 8 481,4 სოციალური უზრუნველყოფა 113,5 სხვა  ხარჯები 155,0 არაფინანსური აქტივები 3 400,0 10.3 საფინანსო  საქალაქო  სამსახური 668,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 41,0 ხარჯები 668,2 შრომის ანაზღაურება 668,2 10.4 ეკონომიკური  პოლიტიკის  საქალაქო  სამსახური 389,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24,0 ხარჯები 389,3 შრომის ანაზღაურება 389,3 10.5 სოციალური  მომსახურებისა  და  კულტურის  საქალაქო სამსახური 1 129,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 74,0 ხარჯები 1 129,9 შრომის ანაზღაურება 1 129,9 10.6 მუნიციპალური  შესყიდვების  საქალაქო  სამსახური 447,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28,0 ხარჯები 447,7 შრომის ანაზღაურება 447,7 10.7 ზედამხედველობის  საქალაქო  სამსახური 1 859,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 118,0 ხარჯები 1 859,7 შრომის ანაზღაურება 1 859,7 10.8 ტრანსპორტის  საქალაქო  სამსახური 641,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 41,0 ხარჯები 641,9 შრომის ანაზღაურება 641,9 10.9 შიდა  აუდიტისა და  მონიტორინგის  საქალაქო სამსახური 407,4 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა მომუშავეთა რიცხოვნობა 25,0 ხარჯები 407,4 შრომის ანაზღაურება 407,4 10.10 კეთილმოწყობის  საქალაქო  სამსახური 1 090,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 69,0 ხარჯები 1 090,7 შრომის ანაზღაურება 1 090,7 10.11 ეკოლოგიისა  და  გამწვანების  საქალაქო  სამსახური 506,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32,0 ხარჯები 506,5 შრომის ანაზღაურება 506,5 10.12 იურიდიული  საქალაქო  სამსახური 628,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 40,0 ხარჯები 628,5 შრომის ანაზღაურება 628,5 10.13 უსაფრთხოების  საქალაქო  სამსახური 4 525,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 446,0 ხარჯები 4 525,9 შრომის ანაზღაურება 4 525,9 10.14 გლდანი-ნაძალადევის  რაიონის  გამგეობა 2 124,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 101,0 ხარჯები 2 088,5 შრომის ანაზღაურება 1 633,7 საქონელი და მომსახურება 454,8 არაფინანსური აქტივები 36,0 10.15 დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის  გამგეობა 1 360,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 66,0 ხარჯები 1 345,5 შრომის ანაზღაურება 1 050,2 საქონელი და მომსახურება 295,3 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივები 15,0 10.16 ვაკე-საბურთალოს  რაიონის  გამგეობა 1 747,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 86,0 ხარჯები 1 727,5 შრომის ანაზღაურება 1 387,3 საქონელი და მომსახურება 340,2 არაფინანსური აქტივები 20,0 10.17 ისანი-სამგორის  რაიონის  გამგეობა 2 192,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 106,0 ხარჯები 2 172,5 შრომის ანაზღაურება 1 722,8 საქონელი და მომსახურება 449,7 არაფინანსური აქტივები 20,0 10.18 ძველი  თბილისის  რაიონის  გამგეობა 1 550,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 74,0 ხარჯები 1 501,2 შრომის ანაზღაურება 1 183,0 საქონელი და მომსახურება 318,2 არაფინანსური აქტივები 49,3 10.19 დიდგორის  რაიონის  გამგეობა 738,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 39,0 ხარჯები 728,9 შრომის ანაზღაურება 600,1 საქონელი და მომსახურება 128,0 სხვა  ხარჯები 0,8 არაფინანსური აქტივები 10,0 10.20 ქ.  თბილისის  მერიის  სსიპ   თბილისის  არქიტექტურის სამსახური 2 690,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 112,0 ხარჯები 2 570,0 სუბსიდიები 2 570,0 არაფინანსური აქტივები 120,0 პროგრამული კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა 10.21 ქ.თბილისის  მერიის  სსიპ  ქონების  მართვის  სააგენტო 1 382,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 54,0 ხარჯები 1 382,4 სუბსიდიები 1 382,4 10.22 მერის  სარეზერვო  ფონდი 3 000,0 ხარჯები 3 000,0 სხვა  ხარჯები 3 000,0 10.23 მსოფლიო  ბანკის  მუნიციპალური  განვითარებისა  და დეცენტრალიზაციის  პროექტის  სესხის  მომსახურება 2 279,3 ხარჯები 545,8 პროცენტი 545,8 ვალდებულებები 1 733,5 10.24 იაპონური  არასაპროექტო  გრანტის  მომსახურება 3 629,3 ხარჯები 236,2 პროცენტი 236,2 ვალდებულებები 3 393,1 10.25 კუვეიტის  ფონდიდან  აღებული  სესხის  მომსახურება 5 900,0 ხარჯები 900,0 პროცენტი 900,0 ვალდებულებები 5 000,0 10.26 წინა  წლების  დავალიანების  დაფარვა,  (მათ  შორის სასამართლო  გადაწყვეტილების  აღსრულება) 1 000,0 ვალდებულებები 1 000,0 მუხლი 22🔗. ქ. თბილისის 2011–2012 წლების ბიუჯეტის ასიგნებები ათას  ლარებში ორგანიზა ციული კოდი დ ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 01 00 ქ. თბილისის მერიის სისტემა 608 699,3 535 873,4 2 ხარჯები 477 890,1 311 775,8 21 შრომის ანაზღაურება 13 787,9 16 364,6 22 საქონელი და მომსახურება 88 949,3 74 255,9 24 პროცენტი 2 541,6 1 349,3 25 სუბსიდიები 33 605,9 28 718,4 26 გრანტები - 1 043,3 27 სოციალური უზრუნველყოფა 74 491,4 67 268,0 28 სხვა   ხარჯები 264 514,0 122 776,3 31 არაფინანსური აქტივები 116 535,1 132 892,2 32 ფინანსური აქტივები 1 580,4 1 120,2 33 ვალდებულებები 12 693,7 90 085,2 01 01 მერიის სისტემის ადმინისტრაციისა და საქალაქო სამსახურების აპარატები 22 454,9 25 829,0 2 ხარჯები 22 454,9 25 829,0 21 შრომის ანაზღაურება 13 780,2 16 359,9 22 საქონელი და მომსახურება 6 590,0 8 943,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 174,5 113,4 28 სხვა   ხარჯები 1 910,2 412,7 01 02 სატრანსპორტო  ინფრასტრუქტურის განვითარების  პროგრამა 59 362,5 101 634,6 2 ხარჯები 25 113,1 28 581,2 22 საქონელი და მომსახურება 11 370,0 9 651,2 28 სხვა   ხარჯები 13 743,1 18 930,0 31 არაფინანსური აქტივები 34 249,4 73 053,4 01 03 ეკონომიკის  განვითარებისა  და  დასაქმების პროგრამა 4 320,6 4 198,5 2 ხარჯები 2 535,6 2 878,3 21 შრომის ანაზღაურება 7,7 4,7 ორგანიზა ციული კოდი დ ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 22 საქონელი და მომსახურება 2 334,6 2 716,4 28 სხვა   ხარჯები 193,3 157,2 31 არაფინანსური აქტივები 204,6 200,0 32 ფინანსური აქტივები 1 580,4 1 120,2 01 04 კეთილმოწყობის  ღონისძიებები 42 307,0 45 385,0 2 ხარჯები 34 110,8 37 515,0 22 საქონელი და მომსახურება 29 463,7 36 076,0 28 სხვა   ხარჯები 4 647,1 1 439,0 31 არაფინანსური აქტივები 8 196,2 7 870,0 01 05 ავარიული  შენობების  და  სხვა  ნაგებობების გამაგრების,  მშენებლობის,  რეკონსტრუქციის  და სარემონტო  სამუშაოები 221 298,3 175 551,3 2 ხარჯები 209 847,9 74 220,5 22 საქონელი და მომსახურება 501,6 2 465,0 28 სხვა   ხარჯები 209 346,3 71 755,5 31 არაფინანსური აქტივები 11 450,4 22 372,8 33 ვალდებულებები - 78 958,0 01 06 ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა 1 209,4 50,4 2 ხარჯები 1 209,4 50,4 22 საქონელი და მომსახურება 1 209,4 50,4 01 07 ძველი  თბილისის  ახალი  სიცოცხლე 73 201,3 28 821,0 2 ხარჯები 11 773,7 94,0 22 საქონელი და მომსახურება 773,7 94,0 28 სხვა   ხარჯები 11 000,0 - 31 არაფინანსური აქტივები 61 427,6 28 727,0 01 08 ქ.  თბილისის  დასუფთავების  ღონისძიებები 28 282,2 - 2 ხარჯები 28 282,2 - 22 საქონელი და მომსახურება 25 282,2 - 28 სხვა   ხარჯები 3 000,0 - 01 09 ჯანმრთელობის  დაცვის  პროგრამები 13 339,4 26 390,7 2 ხარჯები 13 339,4 26 390,7 22 საქონელი და მომსახურება 35,0 - ორგანიზა ციული კოდი დ ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 27 სოციალური უზრუნველყოფა 13 304,4 26 390,7 01 10 სოციალური  დაცვის  პროგრამები 64 285,4 39 920,0 2 ხარჯები 63 835,4 39 755,0 22 საქონელი და მომსახურება 154,4 335,1 27 სოციალური უზრუნველყოფა 59 474,0 38 721,9 28 სხვა   ხარჯები 4 207,0 698,0 31 არაფინანსური აქტივები 450,0 165,0 01 12 კულტურის  პროგრამები 18 262,7 17 494,5 2 ხარჯები 18 262,7 17 494,5 22 საქონელი და მომსახურება 5 902,9 4 354,8 25 სუბსიდიები 7 359,3 4 561,4 28 სხვა   ხარჯები 5 000,5 8 578,3 01 13 სპორტული  პროგრამები 11 012,8 16 664,7 2 ხარჯები 10 455,9 16 160,7 22 საქონელი და მომსახურება 46,7 - 25 სუბსიდიები 2 021,4 2 150,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 538,5 2 042,0 28 სხვა   ხარჯები 6 849,3 11 968,7 31 არაფინანსური აქტივები 556,9 504,0 01 15 სესხის  მომსახურება  და  ვალების  დაფარვა 15 331,4 12 478,4 2 ხარჯები 2 637,7 1 351,2 24 პროცენტი 2 541,6 1 349,3 28 სხვა   ხარჯები 96,1 1,9 33 ვალდებულებები 12 693,7 11 127,2 01 16 მერის  სარეზერვო  ფონდი 1 770,7 5 000,0 2 ხარჯები 1 770,7 5 000,0 28 სხვა   ხარჯები 1 770,7 5 000,0 01 18 ქ.  თბილისის  გზებზე  ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა  პარკირების  რეგულირების პროგრამა 1 749,9 2 400,0 2 ხარჯები 1 749,9 2 400,0 22 საქონელი და მომსახურება 1 749,9 2 400,0 02 00 ქ.  თბილისის  საკრებულო 6 072,2 6 495,0 ორგანიზა ციული კოდი დ ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2 ხარჯები 5 936,6 6 034,7 21 შრომის ანაზღაურება 3 644,7 3 435,8 22 საქონელი და მომსახურება 2 225,1 2 517,9 27 სოციალური უზრუნველყოფა 18,9 30,0 28 სხვა   ხარჯები 47,9 51,0 31 არაფინანსური აქტივები 135,6 460,3 03 00 ქ.  თბილისის  მერიის  სსიპ   თბილისის არქიტექტურის  სამსახური 2 724,3 2 402,0 2 ხარჯები 2 593,8 2 241,0 25 სუბსიდიები 2 593,8 2 241,0 31 არაფინანსური აქტივები 130,5 161,0 04 00 შინაგან  საქმეთა  სამინისტროს  ქ.თბილისის მთავარი  სამმართველო 2 605,0 2 105,0 2 ხარჯები 2 605,0 2 105,0 22 საქონელი და მომსახურება 1 999,8 2 105,0 28 სხვა   ხარჯები 605,2 - 05 00 ქ.თბილისის  მერიის  სსიპ  ქონების  მართვის სააგენტო 1 532,0 1 332,0 2 ხარჯები 1 382,6 1 332,0 25 სუბსიდიები 1 382,6 1 332,0 31 არაფინანსური აქტივები 149,4 - 06 00 გლდანი-ნაძალადევის რაიონი 11 869,3 19 861,0 2 ხარჯები 11 632,8 18 861,0 21 შრომის ანაზღაურება 1 389,6 1 654,7 22 საქონელი და მომსახურება 2 735,8 6 230,8 25 სუბსიდიები 286,1 - 26 გრანტები 4,9 - 27 სოციალური უზრუნველყოფა 2 886,5 5 068,5 28 სხვა   ხარჯები 4 329,9 5 907,0 31 არაფინანსური აქტივები 64,2 550,0 32 ფინანსური აქტივები 172,3 450,0 06 01 გლდანი-ნაძალადევის რაიონის  გამგეობა 1 841,3 2 057,0 2 ხარჯები 1 777,1 2 027,0 21 შრომის ანაზღაურება 1 389,6 1 654,7 22 საქონელი და მომსახურება 381,1 363,8 27 სოციალური უზრუნველყოფა 4,2 8,5 ორგანიზა ციული კოდი დ ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 28 სხვა   ხარჯები 2,2 - 31 არაფინანსური აქტივები 64,2 30,0 06 02 სკოლამდელი  აღზრდის  დაწესებულებები 286,1 - 2 ხარჯები 286,1 - 25 სუბსიდიები 286,1 06 03 სოციალური  დაცვის  ხარჯები 2 882,3 5 060,0 2 ხარჯები 2 882,3 5 060,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 2 882,3 5 060,0 06 04 გადაუდებელი  ავარიული  საბინაო  ფონდის შეკეთების  სამუშაოები 204,4 - 2 ხარჯები 204,4 - 28 სხვა   ხარჯები 204,4 - 06 05 კეთილმოწყობის  ღონისძიებები 3 595,0 8 340,0 2 ხარჯები 3 595,0 7 820,0 22 საქონელი და მომსახურება 2 354,7 5 867,0 26 გრანტები 4,9 - 28 სხვა   ხარჯები 1 235,4 1 953,0 31 არაფინანსური აქტივები - 520,0 06 06 ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების განვითარების  ხელშეწყობა 3 060,2 4 404,0 2 ხარჯები 2 887,9 3 954,0 28 სხვა   ხარჯები 2 887,9 3 954,0 32 ფინანსური აქტივები 172,3 450,0 07 00 დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი 6 507,8 9 993,6 2 ხარჯები 5 848,9 9 380,4 21 შრომის ანაზღაურება 899,3 1 071,2 22 საქონელი და მომსახურება 1 650,0 2 443,0 25 სუბსიდიები 211,4 - 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 284,9 3 245,0 28 სხვა   ხარჯები 1 803,3 2 621,2 31 არაფინანსური აქტივები 636,2 606,9 32 ფინანსური აქტივები 22,7 6,3 ორგანიზა ციული კოდი დ ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 07 01 დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის  გამგეობა 1 191,6 1 339,0 2 ხარჯები 1 161,8 1 322,0 21 შრომის ანაზღაურება 899,3 1 071,2 22 საქონელი და მომსახურება 252,2 248,8 27 სოციალური უზრუნველყოფა 6,2 - 28 სხვა   ხარჯები 4,1 2,0 31 არაფინანსური აქტივები 29,8 17,0 07 02 სკოლამდელი  აღზრდის  დაწესებულებები 266,7 - 2 ხარჯები 266,7 - 25 სუბსიდიები 211,4 28 სხვა   ხარჯები 55,3 - 07 03 სოციალური  დაცვის  ხარჯები 1 278,7 3 245,0 2 ხარჯები 1 278,7 3 245,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 278,7 3 245,0 07 04 გადაუდებელი  ავარიული  საბინაო  ფონდის შეკეთების  სამუშაოები 11,4 - 2 ხარჯები 11,4 - 28 სხვა   ხარჯები 11,4 - 07 05 კეთილმოწყობის  ღონისძიებები 2 487,7 3 941,6 2 ხარჯები 1 881,3 3 351,7 22 საქონელი და მომსახურება 1 397,8 2 194,2 28 სხვა   ხარჯები 483,5 1 157,5 31 არაფინანსური აქტივები 606,4 589,9 07 06 ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების განვითარების  ხელშეწყობა 1 271,7 1 468,0 2 ხარჯები 1 249,0 1 461,7 28 სხვა   ხარჯები 1 249,0 1 461,7 32 ფინანსური აქტივები 22,7 6,3 08 00 ვაკე-საბურთალოს რაიონი 8 349,8 18 379,0 2 ხარჯები 7 999,7 17 803,5 21 შრომის ანაზღაურება 1 189,3 1 404,7 22 საქონელი და მომსახურება 1 843,0 7 805,8 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 355,7 3 577,6 ორგანიზა ციული კოდი დ ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 28 სხვა   ხარჯები 3 611,7 5 015,4 31 არაფინანსური აქტივები 221,3 478,0 32 ფინანსური აქტივები 128,8 97,5 08 01 ვაკე-საბურთალოს რაიონის  გამგეობა 1 624,4 1 826,0 2 ხარჯები 1 569,4 1 738,0 21 შრომის ანაზღაურება 1 189,3 1 404,7 22 საქონელი და მომსახურება 374,2 328,3 27 სოციალური უზრუნველყოფა 3,1 3,6 28 სხვა   ხარჯები 2,8 1,4 31 არაფინანსური აქტივები 55,0 88,0 08 03 სოციალური  დაცვის  ხარჯები 1 352,6 3 574,0 2 ხარჯები 1 352,6 3 574,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 1 352,6 3 574,0 08 04 გადაუდებელი  ავარიული  საბინაო  ფონდის შეკეთების  სამუშაოები 55,9 - 2 ხარჯები 55,9 - 28 სხვა   ხარჯები 55,9 - 08 05 კეთილმოწყობის  ღონისძიებები 2 097,3 8 745,0 2 ხარჯები 1 931,0 8 355,0 22 საქონელი და მომსახურება 1 468,8 7 477,5 28 სხვა   ხარჯები 462,2 877,5 31 არაფინანსური აქტივები 166,3 390,0 08 06 ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების განვითარების  ხელშეწყობა 3 219,6 4 234,0 2 ხარჯები 3 090,8 4 136,5 28 სხვა   ხარჯები 3 090,8 4 136,5 32 ფინანსური აქტივები 128,8 97,5 09 00 ისანი-სამგორის რაიონი 12 409,9 22 975,0 2 ხარჯები 11 799,0 21 411,5 21 შრომის ანაზღაურება 1 469,4 1 745,3 22 საქონელი და მომსახურება 2 642,8 9 221,5 27 სოციალური უზრუნველყოფა 3 034,5 5 022,5 28 სხვა   ხარჯები 4 652,3 5 422,2 ორგანიზა ციული კოდი დ ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 31 არაფინანსური აქტივები 234,5 1 338,5 32 ფინანსური აქტივები 376,4 225,0 09 01 ისანი-სამგორის რაიონის  გამგეობა 2 162,0 2 204,0 2 ხარჯები 2 012,8 2 159,0 21 შრომის ანაზღაურება 1 469,4 1 745,3 22 საქონელი და მომსახურება 536,8 413,5 27 სოციალური უზრუნველყოფა 3,2 - 28 სხვა   ხარჯები 3,4 0,2 31 არაფინანსური აქტივები 149,2 45,0 09 03 სოციალური  დაცვის  ხარჯები 3 031,3 5 022,5 2 ხარჯები 3 031,3 5 022,5 27 სოციალური უზრუნველყოფა 3 031,3 5 022,5 09 04 გადაუდებელი  ავარიული  საბინაო  ფონდის შეკეთების  სამუშაოები 85,4 - 2 ხარჯები 85,4 - 28 სხვა   ხარჯები 85,4 - 09 05 კეთილმოწყობის  ღონისძიებები 3 116,9 11 633,5 2 ხარჯები 3 031,6 10 340,0 22 საქონელი და მომსახურება 2 106,0 8 808,0 28 სხვა   ხარჯები 925,6 1 532,0 31 არაფინანსური აქტივები 85,3 1 293,5 09 06 ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების განვითარების  ხელშეწყობა 4 014,3 4 115,0 2 ხარჯები 3 637,9 3 890,0 28 სხვა   ხარჯები 3 637,9 3 890,0 32 ფინანსური აქტივები 376,4 225,0 10 00 ძველი  თბილისის  რაიონი 29 128,6 19 445,0 2 ხარჯები 27 818,2 19 315,0 21 შრომის ანაზღაურება 986,1 1 196,1 22 საქონელი და მომსახურება 3 993,8 4 630,6 27 სოციალური უზრუნველყოფა 2 351,6 4 919,7 28 სხვა   ხარჯები 20 486,7 8 568,5 31 არაფინანსური აქტივები 1 310,4 130,0 10 01 ძველი  თბილისის  რაიონის  გამგეობა 2 415,9 1 559,0 ორგანიზა ციული კოდი დ ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2 ხარჯები 1 198,7 1 489,0 21 შრომის ანაზღაურება 986,1 1 196,1 22 საქონელი და მომსახურება 205,3 286,6 27 სოციალური უზრუნველყოფა 3,6 3,7 28 სხვა   ხარჯები 3,7 2,5 31 არაფინანსური აქტივები 1 217,2 70,0 10 03 სოციალური  დაცვის  ხარჯები 2 348,0 4 916,0 2 ხარჯები 2 348,0 4 916,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 2 348,0 4 916,0 10 04 გადაუდებელი  ავარიული  საბინაო  ფონდის შეკეთების  სამუშაოები 68,4 - 2 ხარჯები 68,4 - 28 სხვა   ხარჯები 68,4 - 10 05 კეთილმოწყობის  ღონისძიებები 4 501,6 5 571,0 2 ხარჯები 4 408,4 5 511,0 22 საქონელი და მომსახურება 3 788,5 4 344,0 28 სხვა   ხარჯები 619,9 1 167,0 31 არაფინანსური აქტივები 93,2 60,0 10 07 ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების განვითარების  ხელშეწყობა 19 794,7 7 399,0 2 ხარჯები 19 794,7 7 399,0 28 სხვა   ხარჯები 19 794,7 7 399,0 11 00 დიდგორის  რაიონი 3 626,5 5 099,0 2 ხარჯები 1 888,3 3 455,3 21 შრომის ანაზღაურება 517,2 617,2 22 საქონელი და მომსახურება 787,8 796,6 27 სოციალური უზრუნველყოფა 136,2 685,0 28 სხვა   ხარჯები 447,1 1 356,5 31 არაფინანსური აქტივები 1 738,2 1 643,7 11 01 დიდგორის  რაიონის  გამგეობა 724,4 785,0 2 ხარჯები 692,8 755,0 21 შრომის ანაზღაურება 517,2 617,2 22 საქონელი და მომსახურება 160,8 137,0 ორგანიზა ციული კოდი დ ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 28 სხვა   ხარჯები 14,8 0,8 31 არაფინანსური აქტივები 31,6 30,0 11 03 სოციალური  დაცვის  ხარჯები 136,2 685,0 2 ხარჯები 136,2 685,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 136,2 685,0 11 04 კეთილმოწყობის  ღონისძიებები 2 641,2 2 997,0 2 ხარჯები 934,6 1 383,3 22 საქონელი და მომსახურება 627,0 659,6 28 სხვა   ხარჯები 307,6 723,7 31 არაფინანსური აქტივები 1 706,6 1 613,7 11 05 ბინათმესაკუთრეთა  ამხანაგობების განვითარების  ხელშეწყობა 124,7 632,0 2 ხარჯები 124,7 632,0 28 სხვა   ხარჯები 124,7 632,0 12 00 სსიპ  საგანგებო  და  გადაუდებელი სიტუაციების  მართვის  სააგენტო 18 426,7 14 400,0 2 ხარჯები 18 114,0 12 441,0 25 სუბსიდიები 18 114,0 12 441,0 31 არაფინანსური აქტივები 312,7 1 959,0 13 00 ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ ,,გუდაურის განვითარების ფონდი’’ 4 569,5 18 400,0 2 ხარჯები 1 497,1 7 327,5 25 სუბსიდიები 1 497,1 7 327,5 31 არაფინანსური აქტივები 3 072,4 11 072,5 14 00 ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ თბილისის მართვის ცენტრი 254,7 - 2 ხარჯები 197,4 - 25 სუბსიდიები 197,4 31 არაფინანსური აქტივები 57,3 - 15 00 ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ სასწრაფო- სამედიცინო დახმარების ცენტრი 4 792,6 - 2 ხარჯები 4 205,1 - 25 სუბსიდიები 4 205,1 31 არაფინანსური აქტივები 587,5 - 16 00 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ  - 112 - 2 500,0 2 ხარჯები - 2 500,0 28 სხვა   ხარჯები - 2 500,0 ორგანიზა ციული კოდი დ ა  ს  ა  ხ  ე  ლ  ე  ბ  ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა სულ  ქ.თბილისის  ბიუჯეტის  ასიგნებები 721 568,2 679 260,0 2 ხარჯები 581 408,6 435 983,7 21 შრომის ანაზღაურება 23 883,5 27 489,7 22 საქონელი და მომსახურება 106 827,4 110 007,1 24 პროცენტი 2 541,6 1 349,3 25 სუბსიდიები 62 093,4 52 059,9 26 გრანტები 4,9 1 043,3 27 სოციალური უზრუნველყოფა 85 559,7 89 816,3 28 სხვა   ხარჯები 300 498,1 154 218,1 31 არაფინანსური აქტივები 125 185,3 151 292,1 32 ფინანსური აქტივები 2 280,6 1 899,0 33 ვალდებულებები 12 693,7 90 085,2 თავი VII მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 23🔗 ქ. თბილისის 2013 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს ქ. თბილისის ბიუჯეტის ერთიანი ანგარიშიდან ქ. თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის მიერ. მუხლი 24🔗 ქ.თბილისის მერიის 2013 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ და ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად მუხლი 25🔗 ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტის - „ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა“ ფარგლებში დაფინანსდეს: ა) კომუნალური ვაუჩერი, რომლითაც სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში დარეგისტირებულ 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს გამოეყოფა 250 ლარი, რითაც ანაზღაურდება კომუნალური მომსახურების ელექტროენერგიის, წყლისა და დასუფთავების ღირებულება სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე ჩარიცხვის გზით, ასევე შესაძლებელია თანხის ჩარიცხვა მოქალაქეთა პირად ანგარიშებზე, ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად. ყველა სხვა კატეგორიის ოჯახებზე გამოიყოფა 100 ლარი, რომელიც ჩაირიცხება კომუნალური მომსახურების (ელექტროენერგია, წყალი, დასუფთავება) სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე; ბ) სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვით), ყოველთვიურად ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით; გ) „სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება მე-3 ახალშობილზე - 600 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე - 800 ლარის ოდენობით, ყოველ შემდეგ ახალშობილზე თანხა გაიზრდება 200 ლარის ოდენობით; დ) 100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 400 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ ხანდაზმულთათვის (70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით) - 600 ლარის ოდენობით; ე) „სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული ოჯახებისათვის: 2012-2013, 2013-2014 სასწავლო წლებისათვის თბილისის ავტორიზირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკადემიური განათლების (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, სწავლების ერთი დამატებითი სემესტრი) საფეხურზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სწავლების ღირებულების 50%-ის (არა უმეტეს უმაღლესი სახელმწიფო გრანტის ოდენობის ¼-ისა სემესტრში) დარიცხვა საგანმანათლებლო დაწესებულების საბანკო ანგარიშებზე სემესტრების მიხედვით. 70% გრანტის შემთხვევაში მოხდეს დარჩენილი 30%-ის შევსება სახელმწიფო გრანტის სრულ ოდენობამდე; 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სწავლების ღირებულების ანაზღაურება მერიის მიერ დაფუძნებული სამუსიკო სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრებსა და სპორტული სკოლებში; ზ) სარძევე ჯირკვლის, საშვილოსნოს ყელის, წინამდებარე ჯირკვლის და სწორი ნაწლავის ავთვისებიანი სიმსივნეების სკრინინგი (გაეროს ფონდის თანადაფინანსება): სარძევე ჯირკვლის სკრინინგი (ქ. თბილისში მცხოვრები 40-70 წლამდე ასაკის ქალების გამოკვლევები; ამბულატორიულ-ქირურგიული ოპერაციები), საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი (ქ. თბილისში მცხოვრები 25-60 წლამდე ასაკის ქალების გამოკვლევები), წინამდებარე ჯირკვლის სკრინინგი (ქ. თბილისში მცხოვრები 45-70 წლამდე ასაკის მამაკაცების გამოკვლევები), სწორი ნაწლავის სკრინინგი (ქ. თბილისში მცხოვრები 40-70 წლამდე ასაკის მოქალაქეების გამოკვლევები); თ) ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების ქირურგიული მკურნალობა 60 წლამდე ქალების და 65 წლამდე მამაკაცების კვანძოვანი ჩიყვისა და ფარისებრი ჯირკვლის ადენომის ქირურგიული ოპერაციები ზოგადი ანესთეზიით; ი) ნუშურა ჯირკვლების ქირურგიული მკურნალობა (6 დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდებში) ზოგადი ანესთეზიის გარეშე.ადენოიდების ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა (6-დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდებში) ზოგადი ანესთეზიის გარეშე; კ) ნაღვლის ბუშტის დაავადებების ქირურგიული მკურნალობა 60 წლამდე ქალების და 65 წლამდე მამაკაცების ნაღვლის ბუშტის დაავადებების ქირურგიული ოპერაციები ზოგადი ანესთეზიით ლაპარასკოპიული მეთოდით; ლ) რეგულირებადი ეკონომიკური სფეროებისა და ტარიფების განსაზღვრის შესახებ ქ. თბილისის საკრებულოს შესაბამისი გადაწყვეტილებით დადგენილი კატეგორიების მიხედვით უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით – 0,5 ლარი, ხოლო საბაგირო გადაყვანისას – 1,0 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება; მ) განხორციელდეს მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას სამგზავრო პლასტიკური ბარათით მოსარგებლე იმ მომხმარებელთათვის რომლებიც სარგებლობენ ქ. თბილისის მერიის მიერ დადგენილი ფასდაკლების სისტემით, ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება, გარდა იურიდიული პირებისათვის („კორპორატიული კლიენტი“) დაწესებული შეღავათებისა. მუხლი 26🔗 1. საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საშტატო რიცხოვნობის 2%-ს. იმ ორგანიზაციებში, სადაც საშტატო რიცხოვნობის 2% შეადგენს 5 ერთეულზე ნაკლებს, ხელშეკრულებით დასაქმებულთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 ერთეულს. 2. შტატგარეშე მომუშავეთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების საშუალო შრომის ანაზღაურებას. 3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საპრემიო ფონდის წლიური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოების წლიური ოდენობის 20%-ს. 4. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტები არ ვრცელდება ქ. თბილისის საკრებულოზე. 5. ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს ქ. თბილისის მთავრობასთან შეთანხმებით. მუხლი 27🔗 ქ. თბილისის ბიუჯეტით საქალაქო სამსახურების პროგრამებისა და ღონისძიებების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ღონისძიებების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ საქალაქო სამსახურებს, ქ. თბილისის მერის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. მუხლი 28🔗 დადგინდეს, რომ საჭიროების შემთხვევაში ქ. თბილისის 2013 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობების ფარგლებში ასიგნებები განაწილდეს ცალკეული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით, ქ.თბილისის მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით. მუხლი 29🔗 2013 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ასიგნებების ხარჯვა განხორციელდეს დანართი №4-ით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების მიერ. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს ქ. თბილისის მთავრობის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 30🔗 წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2013 წელს საბიუჯეტო დაწესებულებისა და ორგანიზაციების ასიგნებები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციას. მუხლი 31🔗 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად ქ. თბილისის მერიის საფინანსო ორგანომ მოამზადოს ქ. თბილისის 2013 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად. მუხლი 32🔗 დადგინდეს, რომ ქ. თბილისის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საბიუჯეტო ასიგნებებით და საკუთარი სახსრებით განსახორციელებელი გადასახდელები ქ. თბილისის მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით განაწილდეს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად. მუხლი 33🔗 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 400,0 ათასი ლარი მიიმართოს გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის განსახორციელებლად. მუხლი 34🔗 2013 წლის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 3,000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი ხარჯვა განხორციელდეს ქ. თბილისის მერის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. მუხლი 35🔗 ეს გადაწყვეტილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.  ქ. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეზაალ სამადაშვილი