ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 14.12.2012
ძალაში შესვლა 01.01.2013
ძალის დაკარგვა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №36
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 24/12/2012
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7045 | ტრანსპორტი |
| 7092 | ზოგადი განათლება |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
| შემოსავლები | 4 538,6 |
| გადასახადები | 11 |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №36
2012 წლის 14 დეკემბერი
დ. ხარაგაული
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და 'საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის' შესაბამისად
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
თავი I
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4 538,6
1 315,7
3 222,9
6 350,8
2 246,3
4 104,5
4 089,7
0,0
4 089,7
გადასახადები
257,0
0,0
257,0
110,0
0,0
110,0
110,0
0,0
110,0
გრანტები
3 881,3
1 315,7
2 565,6
5 933,5
2 246,3
3 687,2
3 689,7
0,0
3 689,7
სხვა შემოსავლები
400,3
0,0
400,3
307,3
0,0
307,3
290,0
0,0
290,0
ხარჯები
3 379,6
751,8
2 627,8
4 631,2
932,3
3 698,9
3 863,5
0,0
3 863,5
შრომის ანაზღაურება
787,2
0,0
787,2
953,7
0,0
953,7
1 179,5
0,0
1 179,5
საქონელი და მომსახურება
1 072,1
642,6
429,5
1 216,3
602,3
614,0
792,5
0,0
792,5
სუბსიდიები
1 030,8
0,0
1 030,8
1 164,1
0,0
1 164,1
1 493,5
0,0
1 493,5
გრანტები
130,0
0,0
130,0
610,0
0,0
610,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
250,3
0,0
250,3
457,1
100,0
357,1
398,0
0,0
398,0
სხვა ხარჯები
109,2
109,2
0,0
230,0
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საოპერაციო სალდო
1 159,0
563,9
595,1
1 719,6
1 314,0
405,6
226,2
0,0
226,2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1 218,2
476,9
741,3
2 146,4
1 403,9
742,5
226,2
0,0
226,2
ზრდა
1 248,5
476,9
771,6
2 153,3
1 403,9
749,4
226,2
0,0
226,2
კლება
30,3
0,0
30,3
6,9
0,0
6,9
0,0
0,0
0,0
ზრდა
87,0
87,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
87,0
87,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
150,2
0,0
150,2
426,8
89,9
336,9
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
150,2
150,2
426,8
89,9
336,9
0,0
0,0
0,0
კლება
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
4 568,9
1 315,7
3 253,2
6 357,7
2 246,3
4 111,4
4 089,7
0,0
4 089,7
შემოსავლები
4 538,6
1 315,7
3 222,9
6 350,8
2 246,3
4 104,5
4 089,7
0,0
4 089,7
არაფინანსური აქტივების კლება
30,3
0,0
30,3
6,9
0,0
6,9
0,0
0,0
0,0
გადასახადები
4 632,1
1 228,7
3 403,4
6 784,5
2 336,2
4 448,3
4 089,7
0,0
4 089,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 248,5
476,9
771,6
2 153,3
1 403,9
749,4
226,2
0,0
226,2
ვალდებულებების კლება
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-63,2
87,0
-150,2
-426,8
-89,9
-336,9
0,0
0,0
0,0
მუხლი 3🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 4089.7 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4 538,6
1 315,7
3 222,9
6 350,8
2 246,3
4 104,5
4 089,7
0,0
4 089,7
გადასახადები
257,0
0,0
257,0
110,0
0,0
110,0
110,0
0,0
110,0
გრანტები
3 881,3
1 315,7
2 565,6
5 933,5
2 246,3
3 687,2
3 689,7
0,0
3 689,7
სხვა შემოსავლები
400,3
0,0
400,3
307,3
0,0
307,3
290,0
0,0
290,0
მუხლი 4🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 110.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
11
257,0
0,0
257,0
110,0
0,0
110,0
110,0
0,0
110,0
ქონების გადასახადი
113
257,0
0,0
257,0
110,0
0,0
110,0
110,0
0,0
110,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
93,8
93,8
85,0
85,0
85,0
85,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
163,2
0,0
163,2
25,0
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0
.
მუხლი 5🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები 3689.7 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
3 881,3
1 315,7
2 565,6
5 933,5
2 246,3
3 687,2
3 689,7
0,0
3 689,7
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
3 881,3
1 315,7
2 565,6
5 933,5
2 246,3
3 687,2
3 689,7
0,0
3 689,7
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2 565,6
0,0
2 565,6
3 687,2
0,0
3 687,2
3 689,7
0,0
3 689,7
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 460,9
2 460,9
3 557,2
3 557,2
3 559,7
3 559,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
104,7
104,7
130,0
130,0
130,0
130,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 315,7
1 315,7
0,0
2 246,3
2 246,3
0,0
0,0
0,0
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)
400,0
400,0
1 060,0
1 060,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
655,7
655,7
790,3
790,3
0,0
მგფ-ს თანადაფინანსება
260,0
260,0
0,0
0,0
სხვა პროექტები
0,0
0,0
0,0
396,0
396,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
0,0
396,0
396,0
0,0
მუხლი 6🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 290.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
14
400,3
0,0
400,3
307,3
0,0
307,3
290,0
0,0
290,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
122,4
0,0
122,4
65,6
0,0
65,6
50,0
0,0
50,0
პროცენტები
1411
10,8
10,8
13,7
13,7
0,0
რენტა
1415
111,6
0,0
111,6
51,9
0,0
51,9
50,0
0,0
50,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
111,6
111,6
51,9
51,9
50,0
50,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
5,4
0,0
5,4
16,8
0,0
16,8
6,5
0,0
6,5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
5,4
0,0
5,4
16,8
0,0
16,8
6,5
0,0
6,5
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
0,3
0,3
13,8
13,8
1,5
1,5
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
1E+05
5,1
5,1
3,0
3,0
5,0
5,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
255,5
255,5
224,9
224,9
233,5
233,5
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
17,0
17,0
0,0
0,0
მუხლი 7🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 3863.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
3 379,6
751,8
2 627,8
4 631,2
932,3
3 698,9
3 863,5
0,0
3 863,5
შრომის ანაზღაურება
787,2
0,0
787,2
953,7
0,0
953,7
1 179,5
0,0
1 179,5
საქონელი და მომსახურება
1 072,1
642,6
429,5
1 216,3
602,3
614,0
792,5
0,0
792,5
სუბსიდიები
1 030,8
0,0
1 030,8
1 164,1
0,0
1 164,1
1 493,5
0,0
1 493,5
გრანტები
130,0
0,0
130,0
610,0
0,0
610,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
250,3
0,0
250,3
457,1
100,0
357,1
398,0
0,0
398,0
სხვა ხარჯები
109,2
109,2
0,0
230,0
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 8🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 226.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1. განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 226.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
1.
ორგ. კოდი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
74.9
0.0
74.9
134.0
0.0
134.0
74.0
0.0
74.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
5.3
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
2.2
0.0
2.2
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
642.1
476.9
165.2
1,177.2
867.8
309.4
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
120.0
0.0
120.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
526.2
0.0
526.2
842.1
536.1
306.0
30.0
0.0
30.0
2.
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
30.3
0.0
30.3
6.9
0.0
6.9
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
30.3
30.3
6.9
6.9
0.0
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 9🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,165.8
0.0
1,165.8
1,987.7
16.0
1,971.7
1,541.1
0.0
1,541.1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,145.3
0.0
1,145.3
1,973.2
16.0
1,957.2
1,533.1
0.0
1,533.1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,045.3
0.0
1,045.3
1,337.9
16.0
1,321.9
1,470.7
0.0
1,470.7
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
100.0
0.0
100.0
635.3
0.0
635.3
62.4
0.0
62.4
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
10.5
0.0
10.5
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
10.0
0.0
10.0
11.5
0.0
11.5
5.0
0.0
5.0
702
თავდაცვა
50.0
0.0
50.0
55.6
0.0
55.6
69.0
0.0
69.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
182.8
0.0
182.8
220.0
0.0
220.0
215.8
0.0
215.8
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
42.3
0.0
42.3
60.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
140.5
0.0
140.5
160.0
0.0
160.0
215.8
0.0
215.8
704
ეკონომიკური საქმიანობა
995.8
972.7
23.1
1,479.4
1,418.9
60.5
200.3
0.0
200.3
7045
ტრანსპორტი
995.8
972.7
23.1
1,479.4
1,418.9
60.5
200.3
0.0
200.3
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
995.8
972.7
23.1
1,479.4
1,418.9
60.5
200.3
0.0
200.3
705
გარემოს დაცვა
133.8
2.2
131.6
173.5
0.0
173.5
155.0
0.0
155.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
131.6
0.0
131.6
173.5
0.0
173.5
145.0
0.0
145.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
2.2
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
502.8
242.9
259.9
668.2
265.2
403.0
200.0
0.0
200.0
7061
ბინათმშენებლობა
98.3
98.3
0.0
230.0
230.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7064
გარე განათება
240.8
144.6
96.2
108.9
30.9
78.0
124.0
0.0
124.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
163.7
0.0
163.7
329.3
4.3
325.0
76.0
0.0
76.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
52.0
0.0
52.0
60.0
0.0
60.0
58.0
0.0
58.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
52.0
0.0
52.0
60.0
0.0
60.0
58.0
0.0
58.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,006.2
0.0
1,006.2
1,369.6
536.1
833.5
716.5
0.0
716.5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
681.6
0.0
681.6
892.1
416.1
476.0
197.0
0.0
197.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
273.3
0.0
273.3
426.5
120.0
306.5
423.5
0.0
423.5
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
36.4
0.0
36.4
36.0
0.0
36.0
15.0
0.0
15.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
14.9
0.0
14.9
15.0
0.0
15.0
81.0
0.0
81.0
709
განათლება
342.1
10.9
331.2
374.6
0.0
374.6
596.0
0.0
596.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
231.2
0.0
231.2
260.0
0.0
260.0
460.0
0.0
460.0
7092
ზოგადი განათლება
70.9
10.9
60.0
65.0
0.0
65.0
68.0
0.0
68.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
70.9
10.9
60.0
65.0
0.0
65.0
68.0
0.0
68.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
40.0
0.0
40.0
49.6
0.0
49.6
49.6
0.0
68.0
710
სოციალური დაცვა
196.8
0.0
196.8
395.9
100.0
295.9
338.0
0.0
338.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
137.7
0.0
137.7
307.3
100.0
207.3
200.0
0.0
200.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
137.7
0.0
137.7
307.3
100.0
207.3
200.0
0.0
200.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
4.7
0.0
4.7
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
51.7
0.0
51.7
80.6
0.0
80.6
130.0
0.0
130.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2.7
0.0
2.7
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
სულ
4,628.1
1,228.7
3,399.4
6,784.5
2,336.2
4,448.3
4,089.7
0.0
4,089.7
მუხლი 10🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 62.4 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.
მუხლი 13🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 130.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
1.
ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 58.0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 69.0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი;
დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.0 ათასი ლარი.
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.საბიუჯეტო კოდექსი.
თავი II
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 284.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00;
ა)
ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა და შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.
ბ)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი
რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.
2.
საგანგებო სიტუაციების მართვა – 215.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01);
ა)
ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა. სახანძრო–სამაშველო სამსახურის შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.
3.
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა – 69.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03);
ა)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.
4.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 555.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00);
ა)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
5.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 200. 3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01);
ა)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა. მოეწყობა ნაპირსამაგრები დაბაში მდინარე ჯიხველის ორივე მხარეს.
6.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 279.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02);
ა)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მოხდება დაბაში სანიაღვრე არხების მოწესრიგება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.
7.
სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა – 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01);
ა)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაბაში ხარაგაულში რახიელას ღელეზე სანიაღვრე არხის გაწმენდითი სამუშაოები.
8.
დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლირება – 145.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02);
ა)
ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაბის მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა.
9.
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 124.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05);
ა)
მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, კერძოდ დაბაში ხარაგაულში სოლომონ მეფის, 9 აპრილის, გალაქტიონის, რ. დეკანოსიძის, რ. თაბუკაშვილის, ო. აბაშიძის, ა.წერეთლის , თ. ჭიპაშვილის, ე. ჭიპაშვილის, ი. ჭავჭავაძის, დ.გურამიშვილის, ი.გრიშაშვილის, რ.დევდარიანის, ნიორაძის, ა.კიკნაძის და ზ. გლუნჩაძის ქუჩებზე არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება. დამატებით განათდება მუნიციპალიტეტის სოფლები: დიდვაკე, ისლარი, ნებოძირი, ლეღვანი, უბისა, მოლითი.
10.
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 76.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03);
ა)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში დაბის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.
11.
განათლება – 596.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00);
ა)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ბ)
სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
12.
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება – 460.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01);
ა)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი, სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა არის 270 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვზე საშუალო თვიური გადასახადი შეადგენს 10 ლარს და აღნიშნული თანხით ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. აღსანიშნავია, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახის 75 აღსაზრდელი გათავისუფლებულია გადასახადისაგან. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. გაიხსნება ახალი ბაღი სოფელ ხევში და დაბის ხარაგაულის №1 საბავშვო ბაღს დაემატება ერთი ჯგუფი, გარემონტდება სოფელ ბორითში საბავშვო ბაღის შენობა.
13.
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა – 68.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02);
ა)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბორის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურების დაფინანსება. პანსიონში სწავლობს 124 მოსწავლე და 15 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი, ხოლო ღამეს ათევს უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და ლტოლვილი 18 მოსწავლე, დაფინანსება ძირითადად ხმარდება ხელფასებს, ნაწილი კი კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, კვებისა და მკურნალობის ხარჯები მთლიანად ფინანსდება არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ნატურალური სახით და ამასთან ანაზღაურებს სწავლის პერიოდში ელექტროენერგიის ხარჯებს.
14.
სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება – 68.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 03) ;
ა)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. სადაც ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, აქ მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.
15.
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 716.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00);
ა)
აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
16.
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა – 197.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01);
ა)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლისა და საფეხბურთო კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2013 წელს გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის პირველობა მოსწავლეთა შორის შაშში და ჭადრაკში, მკლავჭიდში, მინი ფეხბურთში უბნებსა და ორგანიზაციებს შორის, ნ.ახალკაცის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში, თ. გიორგაძის ხსოვნის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში, ბ. გოგნაძის ხსოვნის ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში,მუნიციპალიტეტის პირველობა მძლეოსნობაში მოსწავლეთა შორის.
17.
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა –423.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02);
ა)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გაგრძელდება კინოთეატის რეკონსტრუქციის სამუშაოები და მოხდება კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია.
18.
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება – 7.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03);
ა)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისთვის სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ხარჯები.
19.
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა – 74.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04);
ა)
პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია დაბა ხარაგაულში მშენებარე საკათედრო ტაძრის სუბსიდირება. ასევე დახმარებები გაეწევა როკოთის წმ. გიორგის სახელობის მამათა მონასტერს, ნუნისის ღვთისმშობლის შობის მამათა მონასტერსა და კიცხის წმ. გიორგის სახელობის ტაძარს.
20.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 396.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00);
ა)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
21.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 58.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01);
ა)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები;
ბ) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალ-ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;
ბ)
ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;
გ)
არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება–ანალიზი და ანგარიშგება, მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება.
დ)
მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება.
ე)
პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმავა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტიგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება.
ვ)
ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება-გატარება და რეკომენდაციების მომზადება;
ზ)
ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;
თ)
ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა–პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;
ი)
ანაფელოგენურ წყალსატევებში გამბუზიის მაქსიმალური გავრცელება;
კ)
გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამბუზიის გავრცელება;
ლ)
მცირე სანიტარულ ჰიდროტექნიკური სამუშაოების წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა;
მ)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;
ნ)
შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა;
ო)
სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ღონისძიებები.
22.
სოციალური პროგრამები – 338.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02);
ა)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას სასაჩუქრე პაკეტით. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
23.
უფასო სასადილოს დაფინანსება – 60.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01);
ა)
ფარგლებში გათვალისწინებულია: ა(ა)იპ 'ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის' სუბსიდირება, რომელიც უზრუნველყოფს 53. ბენეფიციარის ყოველდღიურად ერთჯერად კვებას და სადღესასწაულო დღეებში კვების პროდუქტებით დახმარებას.
24.
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობისა და დახმარების ხარჯები – 200.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02);
ა)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ისეთი მოსახლეობისსამედიცინო დახმარების დაფინანსება, რომლებიც არ იმყოფებიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების ერთიან ბაზაში ქვეპროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს მედიკამენტოზური მკურნალობისა და ოპერაციების დაფინანსებას. მედიკამენტებით დახმარება თითოეულზე 100 ლარი და ოპერაციის დროს დახმარება 700 ლარამდე. ამასთან ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სადღესასწაულო დღეებში ომის ვეტერანებისა და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დასაჩუქრება.
25.
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ხარჯები – 5.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03);
ა)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შპს ,,ადითი“–ში დაბადებულ ჩვილთათვის ერთჯერადი დახმარება 110 ლარიანი სასაჩუქრე პაკეტით.
26.
ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი – 3.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04);
ა)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში) და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
27.
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა – 70.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07).
ა)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება, რომლებიც სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალდნენ.
თავი III
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
4,632.1
1,228.7
3,403.4
6,784.5
2,336.2
4,448.3
4,089.7
0.0
4,089.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
145.0
0.0
145.0
156.0
0.0
156.0
157.0
0.0
157.0
ხარჯები
3,379.6
751.8
2,627.8
4,631.2
932.3
3,698.9
3,863.5
0.0
3,863.5
შრომის ანაზღაურება
787.2
0.0
787.2
953.7
0.0
953.7
1,179.5
0.0
1,179.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,248.5
476.9
771.6
2,153.3
1,403.9
749.4
226.2
0.0
226.2
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,169.8
0.0
1,169.8
1,987.7
16.0
1,971.7
1,541.1
0.0
1,541.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
118.0
0.0
118.0
121.0
0.0
121.0
121.0
0.0
121.0
ხარჯები
1,090.9
0.0
1,090.9
1,853.7
16.0
1,837.7
1,467.1
0.0
1,467.1
შრომის ანაზღაურება
658.9
0.0
658.9
799.3
0.0
799.3
980.9
0.0
980.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74.9
0.0
74.9
134.0
0.0
134.0
74.0
0.0
74.0
01 01
ხარაგაულის საკრებულო
287.3
0.0
287.3
318.9
8.0
310.9
377.3
0.0
377.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
70111
ხარჯები
264.9
0.0
264.9
315.4
8.0
307.4
354.3
0.0
354.3
შრომის ანაზღაურება
142.5
0.0
142.5
148.9
0.0
148.9
182.0
0.0
182.0
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.4
0.0
22.4
3.5
0.0
3.5
23.0
0.0
23.0
01 02
ხარაგაულის გამგეობა
762.0
0.0
762.0
1,019.0
8.0
1,011.0
1,093.4
0.0
1,093.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
99.0
99.0
102.0
102.0
102.0
102.0
70111
ხარჯები
705.5
0.0
705.5
888.5
8.0
880.5
1,042.4
0.0
1,042.4
შრომის ანაზღაურება
506.4
0.0
506.4
650.4
0.0
650.4
798.9
0.0
798.9
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52.5
0.0
52.5
130.5
0.0
130.5
51.0
0.0
51.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
25.3
0.0
25.3
62.4
0.0
62.4
70112
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
25.3
0.0
25.3
62.4
0.0
62.4
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
7018
ხარჯები
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
01 05
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
10.5
0.0
10.5
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
7016
ხარჯები
10.5
0.0
10.5
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
შრომის ანაზღაურება
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 06
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
100.0
0.0
100.0
610.0
0.0
610.0
0.0
0.0
0.0
70112
ხარჯები
100.0
0.0
100.0
610.0
0.0
610.0
0.0
0.0
0.0
01 07
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ. დაკავშირებული ხარჯები)
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
1.5
5.0
0.0
5.0
7018
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.5
0.0
1.5
5.0
0.0
5.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
232.8
0.0
232.8
275.6
0.0
275.6
284.8
0.0
284.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.0
0.0
27.0
35.0
0.0
35.0
36.0
0.0
36.0
ხარჯები
227.5
0.0
227.5
275.6
0.0
275.6
282.6
0.0
282.6
შრომის ანაზღაურება
128.3
0.0
128.3
154.4
0.0
154.4
198.6
0.0
198.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
2.2
0.0
2.2
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
140.5
0.0
140.5
160.0
0.0
160.0
215.8
0.0
215.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21.0
21.0
29.0
29.0
30.0
30.0
7032
ხარჯები
135.2
0.0
135.2
160.0
0.0
160.0
215.8
0.0
215.8
შრომის ანაზღაურება
92.2
0.0
92.2
115.1
0.0
115.1
152.2
0.0
152.2
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
42.3
0.0
42.3
60.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
7031
ხარჯები
42.3
0.0
42.3
60.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
7031
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
50.0
0.0
50.0
55.6
0.0
55.6
69.0
0.0
69.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
702
ხარჯები
50.0
0.0
50.0
55.6
0.0
55.6
66.8
0.0
66.8
შრომის ანაზღაურება
36.1
0.0
36.1
39.3
0.0
39.3
46.4
0.0
46.4
702
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2
0.0
2.2
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,632.4
1,217.8
414.6
2,321.1
1,684.1
637.0
555.3
0.0
555.3
ხარჯები
990.3
740.9
249.4
1,143.9
816.3
327.6
555.3
0.0
555.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
642.1
476.9
165.2
1,177.2
867.8
309.4
0.0
0.0
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
358.1
353.2
4.9
599.6
589.6
10.0
200.3
0.0
200.3
ხარჯები
41.7
36.8
4.9
112.6
112.6
0.0
200.3
0.0
200.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
316.4
316.4
0.0
487.0
477.0
10.0
0.0
0.0
0.0
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
41.7
36.8
4.9
112.6
112.6
0.0
200.3
0.0
200.3
70451
ხარჯები
41.7
36.8
4.9
112.6
112.6
0.0
200.3
0.0
200.3
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01 02
ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება
316.4
316.4
0.0
259.0
259.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
316.4
316.4
0.0
259.0
259.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01 03
დაბის შიდა გზების რეაბილიტაციის დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01 04
ქუჩებისა და ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა
0.0
0.0
0.0
228.0
218.0
10.0
0.0
0.0
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
228.0
218.0
10.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
472.9
245.1
227.8
512.4
260.9
251.5
279.0
0.0
279.0
ხარჯები
260.9
100.5
160.4
441.5
230.0
211.5
279.0
0.0
279.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
212.0
144.6
67.4
70.9
30.9
40.0
0.0
0.0
0.0
03 02 01
სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა
2.2
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
7052
ხარჯები
2.2
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლაცია
131.6
0.0
131.6
173.5
0.0
173.5
145.0
0.0
145.0
7051
ხარჯები
96.7
0.0
96.7
133.5
0.0
133.5
145.0
0.0
145.0
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.9
0.0
34.9
40.0
0.0
40.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია
98.3
98.3
0.0
230.0
230.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7061
ხარჯები
98.3
98.3
0.0
230.0
230.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 05
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
240.8
144.6
96.2
108.9
30.9
78.0
124.0
0.0
124.0
7064
ხარჯები
63.7
0.0
63.7
78.0
0.0
78.0
124.0
0.0
124.0
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
177.1
144.6
32.5
30.9
30.9
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
163.7
0.0
163.7
329.3
4.3
325.0
76.0
0.0
76.0
ხარჯები
68.2
0.0
68.2
71.3
4.3
67.0
76.0
0.0
76.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95.5
0.0
95.5
258.0
0.0
258.0
0.0
0.0
0.0
03 03 01
პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
163.7
0.0
163.7
269.0
0.0
269.0
76.0
0.0
76.0
7066
ხარჯები
68.2
0.0
68.2
61.0
0.0
61.0
76.0
0.0
76.0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95.5
0.0
95.5
208.0
0.0
208.0
0.0
0.0
0.0
03 03 02
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
0.0
0.0
0.0
4.3
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
7066
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
4.3
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 03
პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და კეთილმოწყობა
0.0
0.0
0.0
56.0
0.0
56.0
0.0
0.0
0.0
7066
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
6.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
637.7
619.5
18.2
879.8
829.3
50.5
0.0
0.0
0.0
70451
ხარჯები
619.5
603.6
15.9
518.5
469.4
49.1
0.0
0.0
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.2
15.9
2.3
361.3
359.9
1.4
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
342.1
10.9
331.2
374.6
0.0
374.6
596.0
0.0
596.0
ხარჯები
342.1
10.9
331.2
374.6
0.0
374.6
476.0
0.0
476.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
120.0
0.0
120.0
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
231.2
0.0
231.2
260.0
0.0
260.0
460.0
0.0
460.0
7091
ხარჯები
231.2
0.0
231.2
260.0
0.0
260.0
340.0
0.0
340.0
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
120.0
0.0
120.0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
70.9
10.9
60.0
65.0
0.0
65.0
68.0
0.0
68.0
70923
ხარჯები
70.9
10.9
60.0
65.0
0.0
65.0
68.0
0.0
68.0
04 03
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
40.0
0.0
40.0
49.6
0.0
49.6
68.0
0.0
68.0
7098
ხარჯები
40.0
0.0
40.0
49.6
0.0
49.6
68.0
0.0
68.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,006.2
0.0
1,006.2
1,369.6
536.1
833.5
716.5
0.0
716.5
ხარჯები
480.0
0.0
480.0
527.5
0.0
527.5
686.5
0.0
686.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
526.2
0.0
526.2
842.1
536.1
306.0
30.0
0.0
30.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
681.6
0.0
681.6
892.1
416.1
476.0
197.0
0.0
197.0
ხარჯები
161.8
0.0
161.8
170.0
0.0
170.0
197.0
0.0
197.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
519.8
0.0
519.8
722.1
416.1
306.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
3.8
0.0
3.8
5.0
0.0
5.0
7.0
0.0
7.0
7081
ხარჯები
3.8
0.0
3.8
5.0
0.0
5.0
7.0
0.0
7.0
05 01 02
სპორტული სკოლა
70.0
0.0
70.0
80.0
0.0
80.0
140.0
0.0
140.0
7081
ხარჯები
70.0
0.0
70.0
80.0
0.0
80.0
140.0
0.0
140.0
05 01 03
სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
519.8
0.0
519.8
616.1
416.1
200.0
0.0
0.0
0.0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
519.8
0.0
519.8
616.1
416.1
200.0
0.0
0.0
0.0
05 01 04
საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-ის დაფინანსება
88.0
0.0
88.0
85.0
0.0
85.0
50.0
0.0
50.0
7081
ხარჯები
88.0
0.0
88.0
85.0
0.0
85.0
50.0
0.0
50.0
05 01 05
სპორტული მოედნების (სტადიონების) მოწყობა
0.0
0.0
0.0
106.0
0.0
106.0
0.0
0.0
0.0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
106.0
0.0
106.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
273.3
0.0
273.3
426.5
120.0
306.5
423.5
0.0
423.5
ხარჯები
273.3
0.0
273.3
306.5
0.0
306.5
393.5
0.0
393.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
120.0
120.0
0.0
30.0
0.0
30.0
05 02 01
სამუსიკო სკოლა
68.0
0.0
68.0
65.0
0.0
65.0
66.0
0.0
66.0
7082
ხარჯები
68.0
0.0
68.0
65.0
0.0
65.0
66.0
0.0
66.0
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
ხალხური შემოქმედების სახლი
16.0
0.0
16.0
21.2
0.0
21.2
27.0
0.0
27.0
7082
ხარჯები
16.0
0.0
16.0
21.2
0.0
21.2
27.0
0.0
27.0
05 02 03
კულტურის ცენტრი
103.9
0.0
103.9
224.3
120.0
104.3
170.0
0.0
170.0
7082
ხარჯები
103.9
0.0
103.9
104.3
0.0
104.3
140.0
0.0
140.0
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
120.0
120.0
0.0
30.0
0.0
30.0
05 02 04
ცენტრალური ბიბლიოთეკა
50.4
0.0
50.4
67.0
0.0
67.0
100.0
0.0
100.0
7082
ხარჯები
50.4
0.0
50.4
67.0
0.0
67.0
100.0
0.0
100.0
05 02 05
ისტორიული მუზეუმი
35.0
0.0
35.0
49.0
0.0
49.0
60.5
0.0
60.5
7082
ხარჯები
35.0
0.0
35.0
49.0
0.0
49.0
60.5
0.0
60.5
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
36.4
0.0
36.4
36.0
0.0
36.0
15.0
0.0
15.0
7083
ხარჯები
30.0
0.0
30.0
36.0
0.0
36.0
15.0
0.0
15.0
7083
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.4
0.0
6.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 04
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
4.9
0.0
4.9
5.0
0.0
5.0
7.0
0.0
7.0
7084
ხარჯები
4.9
0.0
4.9
5.0
0.0
5.0
7.0
0.0
7.0
05 05
რელიგიის დაფინანსება
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
74.0
0.0
74.0
7084
ხარჯები
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
74.0
0.0
74.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
248.8
0.0
248.8
455.9
100.0
355.9
396.0
0.0
396.0
ხარჯები
248.8
0.0
248.8
455.9
100.0
355.9
396.0
0.0
396.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
52.0
0.0
52.0
60.0
0.0
60.0
58.0
0.0
58.0
7074
ხარჯები
52.0
0.0
52.0
60.0
0.0
60.0
58.0
0.0
58.0
06 02
სოციალური პროგრამები
196.8
0.0
196.8
395.9
100.0
295.9
338.0
0.0
338.0
ხარჯები
196.8
0.0
196.8
395.9
100.0
295.9
338.0
0.0
338.0
06 02 01
უფასო სასადილოს დაფინანსება
48.0
0.0
48.0
50.6
0.0
50.6
60.0
0.0
60.0
7107
ხარჯები
48.0
0.0
48.0
50.6
0.0
50.6
60.0
0.0
60.0
06 02 02
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები
137.7
0.0
137.7
307.3
100.0
207.3
200.0
0.0
200.0
71011
ხარჯები
137.7
0.0
137.7
307.3
100.0
207.3
200.0
0.0
200.0
06 02 03
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები
4.7
0.0
4.7
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
7104
ხარჯები
4.7
0.0
4.7
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
06 02 04
ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი
2.7
0.0
2.7
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
7109
ხარჯები
2.7
0.0
2.7
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
06 02 05
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
3.7
0.0
3.7
30.0
0.0
30.0
70.0
0.0
70.0
7107
ხარჯები
3.7
0.0
3.7
30.0
0.0
30.0
70.0
0.0
70.0
მუხლი 17🔗
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 05 დეკემბრის №41 დადგენილება ,, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ".
მუხლი 18🔗
აღნიშნული დადგენილება ძალაში შევიდეს 2013 წლის პირველი იანვრიდან.საკრებულოს თავმჯდომარეაკაკი მაჭავარიანი