⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2014)
გაუქმებულია:

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 14.12.2012
ძალაში შესვლა 01.01.2013
ძალის დაკარგვა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №36
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 24/12/2012
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 6,323 სიტყვა · ~32 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
14.12.2012 მიღება
01.01.2013 ძალაში შესვლა
01.01.2014 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7045 ტრანსპორტი
7092 ზოგადი განათლება
7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
შემოსავლები 4 538,6
გადასახადები 11
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით

დოკუმენტის ტექსტი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №36 2012 წლის 14 დეკემბერი დ. ხარაგაული        ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და  'საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის' შესაბამისად  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: თავი I  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის  ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2013  წლის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი  ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით. დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 4 538,6 1 315,7 3 222,9 6 350,8 2 246,3 4 104,5 4 089,7 0,0 4 089,7 გადასახადები 257,0 0,0 257,0 110,0 0,0 110,0 110,0 0,0 110,0 გრანტები 3 881,3 1 315,7 2 565,6 5 933,5 2 246,3 3 687,2 3 689,7 0,0 3 689,7 სხვა შემოსავლები 400,3 0,0 400,3 307,3 0,0 307,3 290,0 0,0 290,0 ხარჯები 3 379,6 751,8 2 627,8 4 631,2 932,3 3 698,9 3 863,5 0,0 3 863,5 შრომის ანაზღაურება 787,2 0,0 787,2 953,7 0,0 953,7 1 179,5 0,0 1 179,5 საქონელი და მომსახურება 1 072,1 642,6 429,5 1 216,3 602,3 614,0 792,5 0,0 792,5 სუბსიდიები 1 030,8 0,0 1 030,8 1 164,1 0,0 1 164,1 1 493,5 0,0 1 493,5 გრანტები 130,0 0,0 130,0 610,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 250,3 0,0 250,3 457,1 100,0 357,1 398,0 0,0 398,0 სხვა ხარჯები 109,2 109,2 0,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საოპერაციო სალდო 1 159,0 563,9 595,1 1 719,6 1 314,0 405,6 226,2 0,0 226,2 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 218,2 476,9 741,3 2 146,4 1 403,9 742,5 226,2 0,0 226,2 ზრდა 1 248,5 476,9 771,6 2 153,3 1 403,9 749,4 226,2 0,0 226,2 კლება 30,3 0,0 30,3 6,9 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 ზრდა 87,0 87,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 87,0 87,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 150,2 0,0 150,2 426,8 89,9 336,9 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 150,2 150,2 426,8 89,9 336,9 0,0 0,0 0,0 კლება 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2013 წლის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით. დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 4 568,9 1 315,7 3 253,2 6 357,7 2 246,3 4 111,4 4 089,7 0,0 4 089,7 შემოსავლები 4 538,6 1 315,7 3 222,9 6 350,8 2 246,3 4 104,5 4 089,7 0,0 4 089,7 არაფინანსური აქტივების კლება 30,3 0,0 30,3 6,9 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 გადასახადები 4 632,1 1 228,7 3 403,4 6 784,5 2 336,2 4 448,3 4 089,7 0,0 4 089,7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 248,5 476,9 771,6 2 153,3 1 403,9 749,4 226,2 0,0 226,2 ვალდებულებების კლება 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ნაშთის ცვლილება -63,2 87,0 -150,2 -426,8 -89,9 -336,9 0,0 0,0 0,0 მუხლი 3🔗.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 4089.7 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები          შემოსავლები 4 538,6 1 315,7 3 222,9 6 350,8 2 246,3 4 104,5 4 089,7 0,0 4 089,7 გადასახადები 257,0 0,0 257,0 110,0 0,0 110,0 110,0 0,0 110,0 გრანტები 3 881,3 1 315,7 2 565,6 5 933,5 2 246,3 3 687,2 3 689,7 0,0 3 689,7 სხვა შემოსავლები 400,3 0,0 400,3 307,3 0,0 307,3 290,0 0,0 290,0 მუხლი 4🔗.   ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის  გადასახადები განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის  გადასახადები 110.0 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება კოდი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავლები სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავლები სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 11 257,0 0,0 257,0 110,0 0,0 110,0 110,0 0,0 110,0 ქონების გადასახადი 113 257,0 0,0 257,0 110,0 0,0 110,0 110,0 0,0 110,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        113111 93,8 93,8 85,0 85,0 85,0 85,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           113115 163,2 0,0 163,2 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 . მუხლი 5🔗.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები    3689.7   ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 3 881,3 1 315,7 2 565,6 5 933,5 2 246,3 3 687,2 3 689,7 0,0 3 689,7 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3 881,3 1 315,7 2 565,6 5 933,5 2 246,3 3 687,2 3 689,7 0,0 3 689,7 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 2 565,6 0,0 2 565,6 3 687,2 0,0 3 687,2 3 689,7 0,0 3 689,7 გათანაბრებითი ტრანსფერი 2 460,9 2 460,9 3 557,2 3 557,2 3 559,7 3 559,7 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 104,7 104,7 130,0 130,0 130,0 130,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1 315,7 1 315,7 0,0 2 246,3 2 246,3 0,0 0,0 0,0 0,0 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება) 400,0 400,0 1 060,0 1 060,0 0,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 655,7 655,7 790,3 790,3 0,0 მგფ-ს თანადაფინანსება 260,0 260,0 0,0 0,0 სხვა პროექტები 0,0 0,0 0,0 396,0 396,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მ.შ. სხვა დანარჩენი 0,0 396,0 396,0 0,0 მუხლი 6🔗.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   290.0   ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება კოდი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავლები სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავლები სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 14 400,3 0,0 400,3 307,3 0,0 307,3 290,0 0,0 290,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 141 122,4 0,0 122,4 65,6 0,0 65,6 50,0 0,0 50,0 პროცენტები 1411 10,8 10,8 13,7 13,7 0,0 რენტა 1415 111,6 0,0 111,6 51,9 0,0 51,9 50,0 0,0 50,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     14151 111,6 111,6 51,9 51,9 50,0 50,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 5,4 0,0 5,4 16,8 0,0 16,8 6,5 0,0 6,5 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 5,4 0,0 5,4 16,8 0,0 16,8 6,5 0,0 6,5 სანებართვო მოსაკრებელი 14223 0,3 0,3 13,8 13,8 1,5 1,5 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 1E+05 5,1 5,1 3,0 3,0 5,0 5,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 143 255,5 255,5 224,9 224,9 233,5 233,5 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 145 17,0 17,0 0,0 0,0 მუხლი 7🔗. ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის  ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 3863.5     ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით. დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 3 379,6 751,8 2 627,8 4 631,2 932,3 3 698,9 3 863,5 0,0 3 863,5 შრომის ანაზღაურება 787,2 0,0 787,2 953,7 0,0 953,7 1 179,5 0,0 1 179,5 საქონელი და მომსახურება 1 072,1 642,6 429,5 1 216,3 602,3 614,0 792,5 0,0 792,5 სუბსიდიები 1 030,8 0,0 1 030,8 1 164,1 0,0 1 164,1 1 493,5 0,0 1 493,5 გრანტები 130,0 0,0 130,0 610,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 250,3 0,0 250,3 457,1 100,0 357,1 398,0 0,0 398,0 სხვა ხარჯები 109,2 109,2 0,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 8🔗. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  226.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: 1.  განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 226.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: 1. ორგ. კოდი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 74.9 0.0 74.9 134.0 0.0 134.0 74.0 0.0 74.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 5.3 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 642.1 476.9 165.2 1,177.2 867.8 309.4 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 120.0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 526.2 0.0 526.2 842.1 536.1 306.0 30.0 0.0 30.0 2.  განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება      თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება 30.3 0.0 30.3 6.9 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 30.3 30.3 6.9 6.9 0.0 არაწარმოებული აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 9🔗.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციო ნალური კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავლები სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსავ ლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,165.8    0.0    1,165.8    1,987.7    16.0    1,971.7    1,541.1    0.0    1,541.1    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,145.3    0.0    1,145.3    1,973.2    16.0    1,957.2     1,533.1    0.0    1,533.1    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,045.3    0.0    1,045.3    1,337.9    16.0    1,321.9    1,470.7    0.0    1,470.7    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 100.0     0.0    100.0    635.3    0.0    635.3    62.4    0.0    62.4    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 10.5    0.0    10.5    3.0    0.0    3.0    3.0    0.0    3.0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 10.0    0.0    10.0    11.5    0.0    11.5    5.0    0.0    5.0    702 თავდაცვა 50.0    0.0    50.0    55.6    0.0    55.6    69.0    0.0    69.0    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 182.8    0.0    182.8     220.0    0.0    220.0    215.8    0.0    215.8    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 42.3    0.0    42.3    60.0    0.0    60.0    0.0    0.0    0.0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 140.5    0.0    140.5    160.0    0.0    160.0    215.8    0.0    215.8    704 ეკონომიკური საქმიანობა 995.8    972.7    23.1    1,479.4    1,418.9    60.5    200.3    0.0    200.3    7045 ტრანსპორტი 995.8    972.7    23.1    1,479.4    1,418.9    60.5    200.3    0.0    200.3    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 995.8    972.7    23.1    1,479.4    1,418.9    60.5    200.3    0.0    200.3    705 გარემოს დაცვა 133.8    2.2    131.6    173.5    0.0    173.5    155.0    0.0    155.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 131.6    0.0    131.6    173.5    0.0    173.5    145.0    0.0    145.0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 2.2    2.2    0.0    0.0    0.0    0.0    10.0    0.0    10.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 502.8    242.9    259.9    668.2    265.2    403.0    200.0    0.0    200.0    7061 ბინათმშენებლობა 98.3    98.3    0.0    230.0    230.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7064 გარე განათება 240.8    144.6    96.2    108.9    30.9    78.0    124.0    0.0    124.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 163.7    0.0    163.7    329.3    4.3    325.0    76.0    0.0    76.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 52.0    0.0    52.0    60.0    0.0    60.0    58.0    0.0    58.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 52.0    0.0    52.0    60.0    0.0    60.0    58.0    0.0    58.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,006.2    0.0    1,006.2    1,369.6    536.1    833.5    716.5    0.0    716.5    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 681.6    0.0    681.6    892.1    416.1    476.0    197.0    0.0    197.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 273.3    0.0    273.3    426.5    120.0    306.5    423.5    0.0    423.5    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 36.4    0.0    36.4    36.0    0.0    36.0    15.0    0.0    15.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 14.9    0.0    14.9    15.0     0.0    15.0    81.0    0.0    81.0    709 განათლება 342.1    10.9    331.2    374.6    0.0    374.6    596.0    0.0    596.0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 231.2    0.0    231.2    260.0    0.0    260.0    460.0    0.0    460.0    7092 ზოგადი განათლება 70.9    10.9    60.0    65.0    0.0    65.0    68.0    0.0    68.0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 70.9    10.9    60.0    65.0    0.0    65.0    68.0    0.0    68.0    7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 40.0    0.0    40.0    49.6    0.0    49.6    49.6    0.0    68.0    710 სოციალური დაცვა 196.8    0.0    196.8    395.9    100.0    295.9    338.0    0.0    338.0    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 137.7    0.0    137.7    307.3    100.0    207.3    200.0    0.0    200.0    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 137.7    0.0    137.7    307.3    100.0    207.3    200.0    0.0    200.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 4.7    0.0    4.7    5.0    0.0    5.0    5.0    0.0    5.0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 51.7    0.0    51.7    80.6    0.0    80.6    130.0    0.0    130.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 2.7    0.0    2.7    3.0    0.0    3.0    3.0    0.0    3.0    სულ 4,628.1    1,228.7    3,399.4    6,784.5    2,336.2    4,448.3    4,089.7    0.0    4,089.7    მუხლი 10🔗.  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის   ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2.  განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის   ბიუჯეტის ფინანსური      აქტივების კლება – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი   62.4  ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად. მუხლი 13🔗.  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი  ტრანსფერი 130.0 ათასი ლარი მიიმართოს: 1. ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 58.0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 69.0 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი; დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.0 ათასი ლარი. 2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗.  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.საბიუჯეტო კოდექსი. თავი II ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის   ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის   ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის   ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი  პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება - 284.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00; ა) ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა და შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა. ბ) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით  მათი  რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე. 2. საგანგებო სიტუაციების მართვა – 215.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01); ა) ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა. სახანძრო–სამაშველო სამსახურის შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა. 3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა – 69.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03); ა) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით  მათი  რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე. 4. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 555.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00); ა) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო  და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება,  მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა ხელშეწყობა.  ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 5. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 200. 3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01); ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა. მოეწყობა ნაპირსამაგრები დაბაში მდინარე ჯიხველის ორივე მხარეს. 6. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 279.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02); ა)     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მოხდება დაბაში სანიაღვრე არხების მოწესრიგება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის სანიტარული მდგომარეობის  გაუმჯობესება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. 7. სანიაღვრე  არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა – 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01); ა) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია   დაბაში ხარაგაულში  რახიელას ღელეზე  სანიაღვრე არხის გაწმენდითი სამუშაოები. 8. დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლირება  – 145.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02); ა) ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაბის მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა. 9. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 124.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05); ა) მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება,  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, კერძოდ დაბაში ხარაგაულში სოლომონ მეფის,  9 აპრილის, გალაქტიონის, რ. დეკანოსიძის, რ. თაბუკაშვილის, ო. აბაშიძის,  ა.წერეთლის , თ. ჭიპაშვილის, ე. ჭიპაშვილის, ი. ჭავჭავაძის,  დ.გურამიშვილის,  ი.გრიშაშვილის, რ.დევდარიანის, ნიორაძის, ა.კიკნაძის და  ზ. გლუნჩაძის ქუჩებზე არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება.  დამატებით განათდება მუნიციპალიტეტის სოფლები: დიდვაკე, ისლარი, ნებოძირი, ლეღვანი, უბისა, მოლითი. 10.   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 76.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03); ა) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში დაბის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები. 11. განათლება – 596.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 00); ა) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.  განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ბ) სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 12. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება – 460.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01); ა) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 8 საბავშვო ბაღი,  სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა არის 270 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვზე საშუალო თვიური გადასახადი შეადგენს 10 ლარს და აღნიშნული თანხით  ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. აღსანიშნავია, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახის 75 აღსაზრდელი გათავისუფლებულია გადასახადისაგან. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. გაიხსნება ახალი ბაღი სოფელ ხევში და დაბის ხარაგაულის №1 საბავშვო ბაღს დაემატება ერთი ჯგუფი,  გარემონტდება სოფელ ბორითში საბავშვო ბაღის შენობა. 13. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა – 68.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02); ა) პროგრამის ფარგლებში მოხდება  მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბორის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურების დაფინანსება. პანსიონში სწავლობს 124 მოსწავლე და 15 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი, ხოლო ღამეს ათევს უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და ლტოლვილი 18 მოსწავლე, დაფინანსება ძირითადად ხმარდება ხელფასებს, ნაწილი კი კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, კვებისა და მკურნალობის ხარჯები მთლიანად ფინანსდება არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ნატურალური სახით და  ამასთან ანაზღაურებს სწავლის პერიოდში ელექტროენერგიის ხარჯებს. 14. სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება – 68.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 03) ; ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. სადაც ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, აქ მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  განათლებას. 15. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 716.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00); ა) აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 16. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა – 197.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01); ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სპორტული სკოლისა და საფეხბურთო კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2013 წელს  გაიმართება და დაფინანსდება  სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის პირველობა მოსწავლეთა შორის შაშში და ჭადრაკში, მკლავჭიდში, მინი ფეხბურთში უბნებსა და ორგანიზაციებს შორის, ნ.ახალკაცის სახელობის ტურნირი  ფეხბურთში, თ. გიორგაძის ხსოვნის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში, ბ. გოგნაძის ხსოვნის ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში,მუნიციპალიტეტის პირველობა მძლეოსნობაში მოსწავლეთა შორის. 17. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა –423.5 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 02); ა) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გაგრძელდება  კინოთეატის რეკონსტრუქციის სამუშაოები და მოხდება კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია. 18. ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება – 7.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03); ა) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისთვის  სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების  ხარჯები. 19.  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა – 74.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04); ა) პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია  დაბა ხარაგაულში მშენებარე საკათედრო ტაძრის  სუბსიდირება. ასევე დახმარებები გაეწევა როკოთის წმ. გიორგის სახელობის მამათა მონასტერს, ნუნისის ღვთისმშობლის შობის მამათა მონასტერსა და კიცხის წმ. გიორგის სახელობის ტაძარს. 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 396.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00); ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 21. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 58.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 01); ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები;        ბ) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალ-ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა; ბ)   ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების    ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება; გ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება–ანალიზი და ანგარიშგება,  მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება. დ) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების  საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება. ე) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმავა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტიგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება. ვ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება-გატარება და რეკომენდაციების მომზადება; ზ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ; თ) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა–პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება; ი) ანაფელოგენურ წყალსატევებში გამბუზიის მაქსიმალური გავრცელება; კ) გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამბუზიის გავრცელება; ლ) მცირე სანიტარულ ჰიდროტექნიკური სამუშაოების წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა; მ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები; ნ) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა; ო) სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ღონისძიებები. 22. სოციალური პროგრამები – 338.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02); ა) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას სასაჩუქრე პაკეტით. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 23. უფასო სასადილოს დაფინანსება – 60.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01); ა) ფარგლებში გათვალისწინებულია: ა(ა)იპ 'ხარაგაულის   მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის' სუბსიდირება, რომელიც უზრუნველყოფს 53.  ბენეფიციარის ყოველდღიურად  ერთჯერად  კვებას და სადღესასწაულო დღეებში  კვების პროდუქტებით დახმარებას. 24. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობისა და დახმარების ხარჯები – 200.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02); ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ისეთი მოსახლეობისსამედიცინო დახმარების დაფინანსება, რომლებიც არ იმყოფებიან სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების ერთიან ბაზაში  ქვეპროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს მედიკამენტოზური  მკურნალობისა  და ოპერაციების დაფინანსებას. მედიკამენტებით დახმარება თითოეულზე 100 ლარი და ოპერაციის დროს დახმარება  700 ლარამდე. ამასთან ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სადღესასწაულო დღეებში ომის ვეტერანებისა და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დასაჩუქრება. 25. ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ხარჯები – 5.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03); ა) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  შპს ,,ადითი“–ში დაბადებულ ჩვილთათვის ერთჯერადი დახმარება 110 ლარიანი სასაჩუქრე პაკეტით. 26. ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი – 3.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04); ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში) და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); 27.    სტიქიით  დაზარალებული  ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა  – 70.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07). ა) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება, რომლებიც სტიქიისა და ხანძრის  შედეგად დაზარალდნენ. თავი III           ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავლები სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსავ ლები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 4,632.1 1,228.7 3,403.4 6,784.5 2,336.2 4,448.3 4,089.7 0.0 4,089.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 145.0 0.0 145.0 156.0 0.0 156.0 157.0 0.0 157.0 ხარჯები 3,379.6 751.8 2,627.8 4,631.2 932.3 3,698.9 3,863.5 0.0 3,863.5 შრომის ანაზღაურება 787.2 0.0 787.2 953.7 0.0 953.7 1,179.5 0.0 1,179.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,248.5 476.9 771.6 2,153.3 1,403.9 749.4 226.2 0.0 226.2 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,169.8 0.0 1,169.8 1,987.7 16.0 1,971.7 1,541.1 0.0 1,541.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 118.0 0.0 118.0 121.0 0.0 121.0 121.0 0.0 121.0 ხარჯები 1,090.9 0.0 1,090.9 1,853.7 16.0 1,837.7 1,467.1 0.0 1,467.1 შრომის ანაზღაურება 658.9 0.0 658.9 799.3 0.0 799.3 980.9 0.0 980.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.9 0.0 74.9 134.0 0.0 134.0 74.0 0.0 74.0 01 01 ხარაგაულის საკრებულო 287.3 0.0 287.3 318.9 8.0 310.9 377.3 0.0 377.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 70111 ხარჯები 264.9 0.0 264.9 315.4 8.0 307.4 354.3 0.0 354.3 შრომის ანაზღაურება 142.5 0.0 142.5 148.9 0.0 148.9 182.0 0.0 182.0 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22.4 0.0 22.4 3.5 0.0 3.5 23.0 0.0 23.0 01 02 ხარაგაულის გამგეობა 762.0 0.0 762.0 1,019.0 8.0 1,011.0 1,093.4 0.0 1,093.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 99.0 99.0 102.0 102.0 102.0 102.0 70111 ხარჯები 705.5 0.0 705.5 888.5 8.0 880.5 1,042.4 0.0 1,042.4 შრომის ანაზღაურება 506.4 0.0 506.4 650.4 0.0 650.4 798.9 0.0 798.9 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52.5 0.0 52.5 130.5 0.0 130.5 51.0 0.0 51.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 0.0 25.3 0.0 25.3 62.4 0.0 62.4 70112 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 25.3 0.0 25.3 62.4 0.0 62.4 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 7018 ხარჯები 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 01 05 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 10.5 0.0 10.5 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 7016 ხარჯები 10.5 0.0 10.5 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 შრომის ანაზღაურება 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 06 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება 100.0 0.0 100.0 610.0 0.0 610.0 0.0 0.0 0.0 70112 ხარჯები 100.0 0.0 100.0 610.0 0.0 610.0 0.0 0.0 0.0 01 07 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ. დაკავშირებული ხარჯები) 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 5.0 0.0 5.0 7018 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 5.0 0.0 5.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 232.8 0.0 232.8 275.6 0.0 275.6 284.8 0.0 284.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27.0 0.0 27.0 35.0 0.0 35.0 36.0 0.0 36.0 ხარჯები 227.5 0.0 227.5 275.6 0.0 275.6 282.6 0.0 282.6 შრომის ანაზღაურება 128.3 0.0 128.3 154.4 0.0 154.4 198.6 0.0 198.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური 140.5 0.0 140.5 160.0 0.0 160.0 215.8 0.0 215.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21.0 21.0 29.0 29.0 30.0 30.0 7032 ხარჯები 135.2 0.0 135.2 160.0 0.0 160.0 215.8 0.0 215.8 შრომის ანაზღაურება 92.2 0.0 92.2 115.1 0.0 115.1 152.2 0.0 152.2 7032 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.3 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 02 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 42.3 0.0 42.3 60.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 7031 ხარჯები 42.3 0.0 42.3 60.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 7031 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 50.0 0.0 50.0 55.6 0.0 55.6 69.0 0.0 69.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 702 ხარჯები 50.0 0.0 50.0 55.6 0.0 55.6 66.8 0.0 66.8 შრომის ანაზღაურება 36.1 0.0 36.1 39.3 0.0 39.3 46.4 0.0 46.4 702 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,632.4 1,217.8 414.6 2,321.1 1,684.1 637.0 555.3 0.0 555.3 ხარჯები 990.3 740.9 249.4 1,143.9 816.3 327.6 555.3 0.0 555.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 642.1 476.9 165.2 1,177.2 867.8 309.4 0.0 0.0 0.0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 358.1 353.2 4.9 599.6 589.6 10.0 200.3 0.0 200.3 ხარჯები 41.7 36.8 4.9 112.6 112.6 0.0 200.3 0.0 200.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 316.4 316.4 0.0 487.0 477.0 10.0 0.0 0.0 0.0 03 01 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 41.7 36.8 4.9 112.6 112.6 0.0 200.3 0.0 200.3 70451 ხარჯები 41.7 36.8 4.9 112.6 112.6 0.0 200.3 0.0 200.3 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 01 02 ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება 316.4 316.4 0.0 259.0 259.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 316.4 316.4 0.0 259.0 259.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 01 03 დაბის შიდა გზების რეაბილიტაციის დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 01 04 ქუჩებისა და ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა 0.0 0.0 0.0 228.0 218.0 10.0 0.0 0.0 0.0 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 228.0 218.0 10.0 0.0 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 472.9 245.1 227.8 512.4 260.9 251.5 279.0 0.0 279.0 ხარჯები 260.9 100.5 160.4 441.5 230.0 211.5 279.0 0.0 279.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 212.0 144.6 67.4 70.9 30.9 40.0 0.0 0.0 0.0 03 02 01 სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 7052 ხარჯები 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლაცია 131.6 0.0 131.6 173.5 0.0 173.5 145.0 0.0 145.0 7051 ხარჯები 96.7 0.0 96.7 133.5 0.0 133.5 145.0 0.0 145.0 7051 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.9 0.0 34.9 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 03 02 03 მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია 98.3 98.3 0.0 230.0 230.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7061 ხარჯები 98.3 98.3 0.0 230.0 230.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 04 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7063 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 05 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 240.8 144.6 96.2 108.9 30.9 78.0 124.0 0.0 124.0 7064 ხარჯები 63.7 0.0 63.7 78.0 0.0 78.0 124.0 0.0 124.0 7064 არაფინანსური აქტივების ზრდა 177.1 144.6 32.5 30.9 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 163.7 0.0 163.7 329.3 4.3 325.0 76.0 0.0 76.0 ხარჯები 68.2 0.0 68.2 71.3 4.3 67.0 76.0 0.0 76.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95.5 0.0 95.5 258.0 0.0 258.0 0.0 0.0 0.0 03 03 01 პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები 163.7 0.0 163.7 269.0 0.0 269.0 76.0 0.0 76.0 7066 ხარჯები 68.2 0.0 68.2 61.0 0.0 61.0 76.0 0.0 76.0 7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95.5 0.0 95.5 208.0 0.0 208.0 0.0 0.0 0.0 03 03 02 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 0.0 0.0 0.0 4.3 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7066 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 4.3 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 03 პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და კეთილმოწყობა 0.0 0.0 0.0 56.0 0.0 56.0 0.0 0.0 0.0 7066 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 637.7 619.5 18.2 879.8 829.3 50.5 0.0 0.0 0.0 70451 ხარჯები 619.5 603.6 15.9 518.5 469.4 49.1 0.0 0.0 0.0 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.2 15.9 2.3 361.3 359.9 1.4 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 342.1 10.9 331.2 374.6 0.0 374.6 596.0 0.0 596.0 ხარჯები 342.1 10.9 331.2 374.6 0.0 374.6 476.0 0.0 476.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 120.0 04 01 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა 231.2 0.0 231.2 260.0 0.0 260.0 460.0 0.0 460.0 7091 ხარჯები 231.2 0.0 231.2 260.0 0.0 260.0 340.0 0.0 340.0 7091 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 120.0 04 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 70.9 10.9 60.0 65.0 0.0 65.0 68.0 0.0 68.0 70923 ხარჯები 70.9 10.9 60.0 65.0 0.0 65.0 68.0 0.0 68.0 04 03 ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი 40.0 0.0 40.0 49.6 0.0 49.6 68.0 0.0 68.0 7098 ხარჯები 40.0 0.0 40.0 49.6 0.0 49.6 68.0 0.0 68.0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1,006.2 0.0 1,006.2 1,369.6 536.1 833.5 716.5 0.0 716.5 ხარჯები 480.0 0.0 480.0 527.5 0.0 527.5 686.5 0.0 686.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 526.2 0.0 526.2 842.1 536.1 306.0 30.0 0.0 30.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 681.6 0.0 681.6 892.1 416.1 476.0 197.0 0.0 197.0 ხარჯები 161.8 0.0 161.8 170.0 0.0 170.0 197.0 0.0 197.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 519.8 0.0 519.8 722.1 416.1 306.0 0.0 0.0 0.0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 3.8 0.0 3.8 5.0 0.0 5.0 7.0 0.0 7.0 7081 ხარჯები 3.8 0.0 3.8 5.0 0.0 5.0 7.0 0.0 7.0 05 01 02  სპორტული სკოლა 70.0 0.0 70.0 80.0 0.0 80.0 140.0 0.0 140.0 7081 ხარჯები 70.0 0.0 70.0 80.0 0.0 80.0 140.0 0.0 140.0 05 01 03  სპორტული კომპლექსის მშენებლობა 519.8 0.0 519.8 616.1 416.1 200.0 0.0 0.0 0.0 7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა 519.8 0.0 519.8 616.1 416.1 200.0 0.0 0.0 0.0 05 01 04 საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-ის დაფინანსება 88.0 0.0 88.0 85.0 0.0 85.0 50.0 0.0 50.0 7081 ხარჯები 88.0 0.0 88.0 85.0 0.0 85.0 50.0 0.0 50.0 05 01 05  სპორტული მოედნების (სტადიონების) მოწყობა 0.0 0.0 0.0 106.0 0.0 106.0 0.0 0.0 0.0 7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 106.0 0.0 106.0 0.0 0.0 0.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 273.3 0.0 273.3 426.5 120.0 306.5 423.5 0.0 423.5 ხარჯები 273.3 0.0 273.3 306.5 0.0 306.5 393.5 0.0 393.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 30.0 0.0 30.0 05 02 01  სამუსიკო სკოლა 68.0 0.0 68.0 65.0 0.0 65.0 66.0 0.0 66.0 7082 ხარჯები 68.0 0.0 68.0 65.0 0.0 65.0 66.0 0.0 66.0 7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 02 ხალხური შემოქმედების სახლი 16.0 0.0 16.0 21.2 0.0 21.2 27.0 0.0 27.0 7082 ხარჯები 16.0 0.0 16.0 21.2 0.0 21.2 27.0 0.0 27.0 05 02 03 კულტურის ცენტრი 103.9 0.0 103.9 224.3 120.0 104.3 170.0 0.0 170.0 7082 ხარჯები 103.9 0.0 103.9 104.3 0.0 104.3 140.0 0.0 140.0 7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 30.0 0.0 30.0 05 02 04 ცენტრალური ბიბლიოთეკა 50.4 0.0 50.4 67.0 0.0 67.0 100.0 0.0 100.0 7082 ხარჯები 50.4 0.0 50.4 67.0 0.0 67.0 100.0 0.0 100.0 05 02 05 ისტორიული მუზეუმი 35.0 0.0 35.0 49.0 0.0 49.0 60.5 0.0 60.5 7082 ხარჯები 35.0 0.0 35.0 49.0 0.0 49.0 60.5 0.0 60.5 7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 03 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 36.4 0.0 36.4 36.0 0.0 36.0 15.0 0.0 15.0 7083 ხარჯები 30.0 0.0 30.0 36.0 0.0 36.0 15.0 0.0 15.0 7083 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.4 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 04 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 4.9 0.0 4.9 5.0 0.0 5.0 7.0 0.0 7.0 7084 ხარჯები 4.9 0.0 4.9 5.0 0.0 5.0 7.0 0.0 7.0 05 05 რელიგიის დაფინანსება 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 74.0 0.0 74.0 7084 ხარჯები 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 74.0 0.0 74.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 248.8 0.0 248.8 455.9 100.0 355.9 396.0 0.0 396.0 ხარჯები 248.8 0.0 248.8 455.9 100.0 355.9 396.0 0.0 396.0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 52.0 0.0 52.0 60.0 0.0 60.0 58.0 0.0 58.0 7074 ხარჯები 52.0 0.0 52.0 60.0 0.0 60.0 58.0 0.0 58.0 06 02 სოციალური პროგრამები 196.8 0.0 196.8 395.9 100.0 295.9 338.0 0.0 338.0 ხარჯები 196.8 0.0 196.8 395.9 100.0 295.9 338.0 0.0 338.0 06 02 01 უფასო სასადილოს დაფინანსება 48.0 0.0 48.0 50.6 0.0 50.6 60.0 0.0 60.0 7107 ხარჯები 48.0 0.0 48.0 50.6 0.0 50.6 60.0 0.0 60.0 06 02 02 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები 137.7 0.0 137.7 307.3 100.0 207.3 200.0 0.0 200.0 71011 ხარჯები 137.7 0.0 137.7 307.3 100.0 207.3 200.0 0.0 200.0 06 02 03 ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები 4.7 0.0 4.7 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 7104 ხარჯები 4.7 0.0 4.7 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 06 02 04 ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი 2.7 0.0 2.7 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 7109 ხარჯები 2.7 0.0 2.7 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 06 02 05 სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 3.7 0.0 3.7 30.0 0.0 30.0 70.0 0.0 70.0 7107 ხარჯები 3.7 0.0 3.7 30.0 0.0 30.0 70.0 0.0 70.0 მუხლი 17🔗 ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 05 დეკემბრის №41 დადგენილება ,, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ". მუხლი 18🔗 აღნიშნული დადგენილება ძალაში შევიდეს 2013 წლის  პირველი იანვრიდან.საკრებულოს თავმჯდომარეაკაკი მაჭავარიანი