თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 22.12.2012
გამომცემი ორგანო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №21/1
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 31/12/2012
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 4,473 სიტყვა · ~22 წთ
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
7045 ტრანსპორტი
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

დოკუმენტის ტექსტი

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №21/1 2012 წლის 22 დეკემბერი ქ. თეთრიწყარო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის,  ,,საქართველოს  საბიუჯეტო კოდექსის“ XIII თავის  თანახმად, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს: მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 4,935.1 6,812.5 1,982.5 4,830.0 4,355.0 0.0 4,355.0 გადასახადები 847.2 1,045.5 0.0 1,045.5 858.2 0.0 858.2 გრანტები 3,805.3 5,551.5 1,982.5 3,569.0 3,322.8 0.0 3,322.8 სხვა შემოსავლები 282.6 215.5 0.0 215.5 174.0 0.0 174.0 ხარჯები 2,907.1 4,860.7 16.9 4,843.8 4,113.3 0.0 4,113.3 შრომის ანაზღაურება 805.8 1,264.2 0.0 1,264.2 1,529.7 0.0 1,529.7 საქონელი და მომსახურება 852.3 1,242.6 16.9 1,225.7 1,414.8 0.0 1,414.8 სუბსიდიები 605.3 678.3 0.0 678.3 857.0 0.0 857.0 გრანტები 400.0 1,100.0 0.0 1,100.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 240.8 569.2 0.0 569.2 290.0 0.0 290.0 სხვა ხარჯები 2.9 6.4 0.0 6.4 21.8 0.0 21.8 საოპერაციო სალდო 2,028.0 1,951.8 1,965.6 -13.8 241.7 0.0 241.7 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,790.9 2,604.0 2,063.2 540.8 241.7 0.0 241.7 ზრდა 2,120.7 3,268.0 2,063.2 1,204.8 341.7 0.0 341.7 კლება 329.8 664.0 0.0 664.0 100.0 0.0 100.0 მთლიანი სალდო 237.1 -652.2 -97.6 -554.6 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 237.1 -652.2 -97.6 -554.6 0.0 0.0 0.0 ზრდა 237.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 0.0 652.2 97.6 554.6 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 5,264.9 7,476.5 1,982.5 5,494.0 4,455.0 0.0 4,455.0 შემოსავლები 4,935.1 6,812.5 1,982.5 4,830.0 4,355.0 0.0 4,355.0 არაფინანსური აქტივების კლება 329.8 664.0 0.0 664.0 100.0 0.0 100.0 ფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 5,027.8 8,128.7 2,080.1 6,048.6 4,455.0 0.0 4,455.0 ხარჯები 2,907.1 4,860.7 16.9 4,843.8 4,113.3 0.0 4,113.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,120.7 2,063.2 1,204.8 341.7 0.0 341.7 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 237.1 -652.2 -97.6 -554.6 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  4355.0  ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 4,935.1 6,812.5 1,982.5 4,830.0 4,355.0 0.0 4,355.0 გადასახადები 847.2 1,045.5 0.0 1,045.5 858.2 0.0 858.2 გრანტები 3,805.3 5,551.5 1,982.5 3,569.0 3,322.8 0.0 3,322.8 სხვა შემოსავლები 282.6 215.5 0.0 215.5 174.0 0.0 174.0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 847.2 1,045.5 0.0 1,045.5 858.2 0.0 858.2 ქონების გადასახადი 847.2 1,045.5 0.0 1,045.5 858.2 0.0 858.2 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        160.3 238.0 0.0 238.0 200.0 0.0 200.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 12.0 12.0 0.0 12.0 8.2 0.0 8.2 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               273.4 319.8 0.0 319.8 250.0 0.0 250.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           401.5 475.7 0.0 475.7 400.0 0.0 400.0 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0.0 0.0 0.0 სხვა გადასახადები 0.0 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3322.8 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 3,805.3 5,551.5 1,982.5 3,569.0 3,322.8 0.0 3,322.8 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3,805.3 5,551.5 1,982.5 3,569.0 3,322.8 0.0 3,322.8 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 2,230.1 3,569.0 0.0 3,569.0 3,322.8 0.0 3,322.8 გათანაბრებითი ტრანსფერი 2,045.1 3,359.0 0.0 3,359.0 3,112.8 0.0 3,112.8 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 185.0 210.0 0.0 210.0 210.0 0.0 210.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1,575.2 1,982.5 1,982.5 0.0 0.0 0.0 0.0 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 947.0 800.0 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 555.2 664.5 664.5 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა პროექტები 73.0 518.0 518.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.0 60.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი  თანხები 0.0 142.0 142.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი თანხები 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 174.0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 282.6 215.5 0.0 215.5 174.0 0.0 174.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 180.3 86.7 0.0 86.7 70.0 0.0 70.0 პროცენტები 58.8 12.2 0.0 12.2 0.0 0.0 0.0 რენტა 121.5 74.5 0.0 74.5 70.0 0.0 70.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     112.8 74.5 0.0 74.5 70.0 0.0 70.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 13.5 48.1 0.0 48.1 24.0 0.0 24.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 13.5 48.1 0.0 48.1 24.0 0.0 24.0 სანებართვო მოსაკრებელი 4.9 17.3 0.0 17.3 18.0 0.0 18.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 5.1 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 6.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 3.5 24.4 0.0 24.4 0.0 0.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 88.8 80.3 0.0 80.3 80.0 0.0 80.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4455.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 5,027.8 8,128.7 2,080.1 6,048.6 4,455.0 0.0 4,455.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 143.0 147.0 0.0 147.0 147.0 0.0 147.0 ხარჯები 2,907.1 4,860.7 16.9 4,843.8 4,113.3 0.0 4,113.3 შრომის ანაზღაურება 805.8 1,264.2 0.0 1,264.2 1,529.7 0.0 1,529.7 საქონელი და მომსახურება 852.3 1,242.6 16.9 1,225.7 1,414.8 0.0 1,414.8 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 605.3 678.3 0.0 678.3 857.0 0.0 857.0 გრანტები 400.0 1,100.0 0.0 1,100.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 240.8 569.2 0.0 569.2 290.0 0.0 290.0 სხვა ხარჯები 2.9 6.4 0.0 6.4 21.8 0.0 21.8 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 241.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 341.7 ლარის ოდენობით ორგ.კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 63.1 66.1 4.9 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 403.6 78.9 30.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 1,652.7 3,113.8 306.8 04 00 განათლება 0.0 0.0 0.0 05 00 კულტურა და სპორტი 0.0 9.2 0.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 სულ 2,119.4 3,268.0 341.7 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 100.0  ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 329.8 666.2 100.0 ძირითადი აქტივები 0.0 46.2 0.0 მატერიალური მარაგები 0.0 0.0 ფასეულობები 0.0 0.0 არაწარმოებული აქტივები 329.8 620.0 100.0 მიწა 329.8 620.0 100.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,409.1    2,656.5    1,797.6    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,009.1    1,556.5    1,797.6    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,009.1    1,536.5    1,747.6    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0    20.0    50.0    7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 400.0    1,100.0    0.0    70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 400.0    1,100.0    0.0    702 თავდაცვა 68.9    97.3    92.5    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 663.4    422.1    443.2    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 72.2    81.8    0.0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 591.2    340.3    443.2    704 ეკონომიკური საქმიანობა 631.6    1,413.3    241.7    7045 ტრანსპორტი 627.4    1,393.4    236.8    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 627.4    1,335.5    236.8    70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.0    57.9    0.0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 4.2    19.9    4.9    705 გარემოს დაცვა 298.3    384.7    395.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 277.3    350.0    385.0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 11.5    27.2    2.0    7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 9.5    7.5    8.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 453.8    1,359.2    298.0    7061 ბინათმშენებლობა 170.9    299.3    18.0    7063 წყალმომარაგება 98.3    800.0    150.0    7064 გარე განათება 184.6    259.9    130.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 71.0    71.0    71.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 71.0    71.0    71.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,052.3    937.7    445.0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 74.1    100.7    107.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 357.4    414.0    338.0    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 620.8    423.0    0.0    709 განათლება 111.7    172.0    271.0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 111.7    172.0    271.0    710 სოციალური დაცვა 267.7    614.9    400.0    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 35.3    175.7    90.0    71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 35.3    175.7    90.0    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 43.0    54.8    70.0    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 120.3    304.4    130.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 43.5    36.0    70.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 25.6    44.0    40.0    სულ 5,027.8    8,128.7    4,455.0    მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო   241.7  ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება (გარდამავალი ნაშთი)    0  ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს  მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70.0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 92.5  ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 47.5  ათასი ლარი; 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება  მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით  ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები. ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) პროგრამით გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა სახანძრო სამაშველო სამსახურის  სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა     (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში გზების მოასფალტება, რეაბილიტაცია და ორმოული შეკეთება აგრეთვე არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების მოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მოსახლეობის მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ბ.ა) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)        ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალსადენების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია   და მათი   მოვლა-შენახვა. ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების   გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)       ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე  სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები. ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია,  მოვლა შენახვა. ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება,  ბუნკერების შეძენა. გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)             პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. გ.ა) მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების  ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე  სასოფლო და არასასოფლო  დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)            მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს  422-მდე  ბავშვი. აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ბ) მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი (პროგრამული კოდი 04 02)                    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოფელ მაწევნიდან  ჩხიკვთის საბაზო     სკოლაში,  სოფელ ტბისიდან, ფარცხისიდან,  არდისუბნიდან ჯორჯიაშვილიდან - ბოგვის საჯარო სკოლაში;  სოფელ ალგეთიდან  ე.წ. „ნოვი სვეტი“-დან დ.მანგლისის ეკლესიის  მიმდებარე დასახლებიდან - მანგლისის საჯარო სკოლაში; ქ.თეთრიწყაროს ნამტვრიანის დასახლებიდან, გარისის ქუჩიდან და ვარხუნოს დასახლებიდან - თეთრიწყაროს #1 და #2 საჯარო სკოლებში; სოფელ ივანოვკიდან -ირაგის საჯარო სკოლაში და სოფელ დაღეთიდან  - სამშვილდის საჯარო სკოლაში  სულ  370 მოსწავლის ყოველდღიური  ტრანსპორტირების ხარჯები.  4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტულ სკოლა  აერთიანებს  8  სპორტულ  სექციას  და 300-მდე სპორტსმენს. ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ბ.ა) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01) 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  მხარეთმცოდნეობის     მუზეუმი, სადაც დაცულია  11000 -მდე  ექსპონატი. ბ.ბ) კულტურის  სახლი  (პროგრამული კოდი 05 02 02)                                                      პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის  ცენტრში გაერთიანებულია 16   წრე  სადაც სწავლობს 320-მდე მოსწავლე. ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები. ბ.გ) საბიბლიოთეკო გაერთიანება  (პროგრამული კოდი 05 02 03) 2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება, სადაც გაერთიანებულია  6 ბიბლიოთეკა  და მკითხველთა რაოდენობა შეადგენს   ყოველთვიურად 600-მდე  მკითხველს. ბ.დ)  სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)                                                     პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება   ორი  სახელოვნებო სკოლა  - თეთრიწყაროს და მანგლისის სახელოვნებო სკოლები. სადაც  სწავლობს  180-მდე მოსწავლე. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს  უზრუნველყოფის ცენტრი   ძირითადად 7 პროგრამას  აფინანსებს. ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)         პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირების დახმარება,  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)                                       ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება, აგრეთვე იმ მოქალაქეთა დახმარება, რომელიც იმშობიარებს   შპს „თეთრიწყაროს  ჯეოჰოსპიტალს'-ში ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02) )            ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 76 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა. ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და  ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა    (პროგრამული კოდი 06 02 03)                                                             ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხუთი და მეტშვილიან   ოჯახებს  თითოეულ არასრულწლოვან (16 წლამდე)  ბავშვზე  ყოველთვიური დახმარება 20 ლარი  ( 210   ბენეფიციარი),  უდედმამო ბავშვებზე (18 წლამდე) 100  ლარი ( 3  ბენეფიციარი ). ბ.დ) დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 04)          ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში  დაკრძალვის ხარჯებისთვის   ერთჯერადი დახმარება  250 ლარი; ბ.ე) გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა      ფორსმაჟორული    შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება (პროგრამული   კოდი 06 02 05)                                                                                            გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა  ფორსმაჟორული   შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება. ბ.ვ) მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული  მთლიანობისატვის მებრძოლი     ან მათთან  გათანაბრებულ  პირების  დახმარება (პროგრამული  კოდი 06 02 06)                                                                                                                                         ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მეორე მსოფლიო  ომის მონაწილეების,  ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის   მებრძოლთა  ან  მათთან გათანაბრებული პირების  გარდაცვალების შემთხვევაში  დაკრძალვის ხარჯები: ომის მონაწილეზე   250 ლარი,  მათთან გათანაბრებულ   პირებზე  100 ლარი; ბ.ზ) სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის  და იძულებით გადაადგილებული  პირის  გარდაცვალების  შემთხვევაში დახმარება   (პროგრამული   კოდი 06 02 07) იძულებით  გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში   დაკრძალვის  ხარჯი   250 ლარი,  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 70000-ზე ნაკლები  სარეიტინგო  ქულის  მქონე სოციალურად  დაუცველი ოჯახების  წევრის გარდაცვალების  შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯი  -  100 ლარი. მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ორგანიზ კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 5,027.8 8,128.7 4,455.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 143.0 147.0 147.0 ხარჯები 2,907.1 4,860.7 4,113.3 შრომის ანაზღაურება 805.8 1,264.2 1,529.7 საქონელი და მომსახურება 852.3 1,242.6 1,414.8 სუბსიდიები 605.3 678.3 857.0 გრანტები 400.0 1,100.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 240.8 569.2 290.0 სხვა ხარჯები 2.9 6.4 21.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,120.7 3,268.0 341.7 ძირითადი აქტივები 2,120.7 3,268.0 341.7 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,409.1 2,656.5 1,797.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 106.0 106.0 106.0 ხარჯები 1,346.0 2,590.4 1,792.7 შრომის ანაზღაურება 617.3 987.8 1,218.0 საქონელი და მომსახურება 327.3 501.1 573.3 გრანტები 400.0 1,100.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.4 1.5 1.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63.1 66.1 4.9 ძირითადი აქტივები 63.1 66.1 4.9 01 01 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 314.8 348.5 419.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 17.0 17.0 ხარჯები 282.0 346.1 419.6 შრომის ანაზღაურება 163.8 214.5 272.0 საქონელი და მომსახურება 116.8 130.1 146.2 სხვა ხარჯები 1.4 1.5 1.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.8 2.4 0.0 ძირითადი აქტივები 32.8 2.4 0.0 01 02 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 694.3 1,188.0 1,328.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 89.0 89.0 89.0 ხარჯები 664.0 1,124.3 1,323.1 შრომის ანაზღაურება 453.5 773.3 946.0 საქონელი და მომსახურება 210.5 351.0 377.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.3 63.7 4.9 ძირითადი აქტივები 30.3 63.7 4.9 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 20.0 50.0 ხარჯები 0.0 20.0 50.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 20.0 50.0 01 05 საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები 400.0 1,100.0 0.0 ხარჯები 400.0 1,100.0 0.0 გრანტები 400.0 1,100.0 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 732.3 519.4 535.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37.0 41.0 41.0 ხარჯები 328.7 440.5 505.7 შრომის ანაზღაურება 188.5 276.4 311.7 საქონელი და მომსახურება 82.4 159.2 173.6 სხვა ხარჯები 1.5 4.9 20.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 403.6 78.9 30.0 ძირითადი აქტივები 403.6 78.9 30.0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო) 591.2 340.3 443.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 34.0 34.0 ხარჯები 213.6 307.3 413.2 შრომის ანაზღაურება 148.8 224.0 252.7 საქონელი და მომსახურება 63.3 78.4 140.1 სხვა ხარჯები 1.5 4.9 20.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 377.6 33.0 30.0 ძირითადი აქტივები 377.6 33.0 30.0 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ 72.2 81.8 0.0 ხარჯები 56.3 47.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 47.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15.9 34.4 0.0 ძირითადი აქტივები 15.9 34.4 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 68.9 97.3 92.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7.0 7.0 7.0 ხარჯები 58.8 85.8 92.5 შრომის ანაზღაურება 39.7 52.4 59.0 საქონელი და მომსახურება 19.1 33.4 33.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.1 11.5 0.0 ძირითადი აქტივები 10.1 11.5 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2,004.5 3,580.2 934.7 ხარჯები 351.8 466.4 627.9 საქონელი და მომსახურება 340.3 462.9 627.9 სუბსიდიები 11.5 3.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,652.7 3,113.8 306.8 ძირითადი აქტივები 1,652.7 3,113.8 306.8 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 627.4 1,335.5 236.8 ხარჯები 11.5 15.5 15.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 12.0 15.0 სუბსიდიები 11.5 3.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 615.9 1,320.0 221.8 ძირითადი აქტივები 615.9 1,320.0 221.8 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 581.2 1,637.5 675.0 ხარჯები 336.1 431.0 590.0 საქონელი და მომსახურება 336.1 431.0 590.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 245.1 1,206.5 85.0 ძირითადი აქტივები 245.1 1,206.5 85.0 03 02 01 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 98.3 800.0 150.0 ხარჯები 5.0 11.8 100.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 11.8 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 93.3 788.2 50.0 ძირითადი აქტივები 93.3 788.2 50.0 03 02 02 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა 11.5 27.2 2.0 ხარჯები 0.0 5.0 2.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 5.0 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.5 22.2 0.0 ძირითადი აქტივები 11.5 22.2 0.0 03 02 03 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 184.6 259.9 130.0 ხარჯები 64.3 71.8 130.0 საქონელი და მომსახურება 64.3 71.8 130.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.3 188.1 0.0 ძირითადი აქტივები 120.3 188.1 0.0 03 02 04 დასუფთავების ღონისძიებები 277.3 350.0 385.0 ხარჯები 257.3 318.0 350.0 საქონელი და მომსახურება 257.3 318.0 350.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 32.0 35.0 ძირითადი აქტივები 20.0 32.0 35.0 03 02 05 ცხოველებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოებისა  და დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფა 9.5 7.5 8.0 ხარჯები 9.5 7.5 8.0 საქონელი და მომსახურება 9.5 7.5 8.0 03 02 06 სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა 0.0 57.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 57.9 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 57.9 0.0 03 02 07 სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია 0.0 135.0 0.0 ხარჯები 0.0 16.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 16.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 118.1 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 118.1 0.0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 795.9 607.2 22.9 ხარჯები 4.2 19.9 22.9 საქონელი და მომსახურება 4.2 19.9 22.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 791.7 587.3 0.0 ძირითადი აქტივები 791.7 587.3 0.0 03 03 01 სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია 620.8 288.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 620.8 288.0 0.0 ძირითადი აქტივები 620.8 288.0 0.0 03 03 02 ურბანული ტერიტორიის მოწყობა, სოფელ კოდაში „სოფლის სახლის“ მშენებლობა 170.9 299.3 18.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 170.9 299.3 0.0 ძირითადი აქტივები 170.9 299.3 0.0 03 03 03 მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები 4.2 19.9 4.9 ხარჯები 4.2 19.9 4.9 საქონელი და მომსახურება 4.2 19.9 4.9 04 00 განათლება 137.3 216.0 311.0 ხარჯები 137.3 216.0 311.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 44.0 40.0 სუბსიდიები 137.3 172.0 271.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 04 01 ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“ 111.7 172.0 271.0 ხარჯები 111.7 172.0 271.0 სუბსიდიები 111.7 172.0 271.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 04 02 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი 25.6 44.0 40.0 ხარჯები 25.6 44.0 40.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 44.0 40.0 05 00 კულტურა და სპორტი 431.5 514.7 445.0 ხარჯები 431.5 505.5 445.0 საქონელი და მომსახურება 102.3 73.7 0.0 სუბსიდიები 329.2 431.8 445.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 9.2 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 9.2 0.0 05 01 ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“ 74.1 100.7 107.0 ხარჯები 74.1 100.7 107.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.7 0.0 სუბსიდიები 74.1 100.0 107.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 357.4 414.0 338.0 ხარჯები 357.4 404.8 338.0 საქონელი და მომსახურება 102.3 73.0 0.0 სუბსიდიები 255.1 331.8 338.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 9.2 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 9.2 0.0 05 02 01 ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“ 29.7 37.8 45.0 ხარჯები 29.7 37.8 45.0 სუბსიდიები 29.7 37.8 45.0 05 02 02 ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურის სახლი“ 216.1 231.3 132.0 ხარჯები 216.1 231.3 132.0 საქონელი და მომსახურება 102.3 73.0 0.0 სუბსიდიები 113.8 158.3 132.0 05 02 03 ააიპ „თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება“ 40.3 61.2 66.0 ხარჯები 40.3 52.0 66.0 სუბსიდიები 40.3 52.0 66.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 9.2 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 9.2 0.0 05 02 04 სახელოვნებო სკოლები 71.3 83.7 95.0 ხარჯები 71.3 83.7 95.0 სუბსიდიები 71.3 83.7 95.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 313.1 641.9 431.0 ხარჯები 311.8 641.9 431.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 1.7 0.0 სუბსიდიები 71.0 71.0 141.0 სოციალური უზრუნველყოფა 240.8 569.2 290.0 06 01 ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“ 71.0 71.0 71.0 ხარჯები 71.0 71.0 71.0 სუბსიდიები 71.0 71.0 71.0 06 02 სოციალური პროგრამები 242.1 570.9 360.0 ხარჯები 240.8 570.9 360.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 1.7 0.0 სუბსიდიები 0.0 0.0 70.0 სოციალური უზრუნველყოფა 240.8 569.2 290.0 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება 35.3 175.7 90.0 ხარჯები 35.3 175.7 90.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.3 175.7 90.0 06 02 02 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 43.0 54.8 70.0 ხარჯები 43.0 54.8 70.0 სუბსიდიები 0.0 0.0 70.0 სოციალური უზრუნველყოფა 43.0 54.8 0.0 06 02 03 მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 43.5 36.0 70.0 ხარჯები 43.5 36.0 70.0 სოციალური უზრუნველყოფა 43.5 36.0 70.0 06 02 04 დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება 60.2 66.7 40.0 ხარჯები 60.2 66.7 40.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 1.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 60.2 65.0 40.0 06 02 05 გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება 32.5 209.3 60.0 ხარჯები 32.5 209.3 60.0 სოციალური უზრუნველყოფა 32.5 209.3 60.0 06 02 06 მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება 14.6 12.0 15.0 ხარჯები 14.6 12.0 15.0 სოციალური უზრუნველყოფა 14.6 12.0 15.0 06 02 07 სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება 13.0 16.4 15.0 ხარჯები 11.7 16.4 15.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.7 16.4 15.0 მუხლი 18🔗 დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი მესტვირიშვილი