ქურთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 24.12.2012
ძალაში შესვლა 01.01.2013
გამომცემი ორგანო ქურთას მუნიციპალიტეტი
ნომერი №18
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 31/12/2012
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 1,970 სიტყვა · ~10 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
24.12.2012 მიღება
01.01.2013 ძალაში შესვლა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
7052 ჩამდინარე წყლების მართვა
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
7091 სკოლამდელი აღზრდა
7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

დოკუმენტის ტექსტი

ქურთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18 2012 წლის 24 დეკემბერი ქ. თბილისი ქურთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ        „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს: თავი I ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის გეგმა შემოსავლები 1.639.5 1 784,0 1 851,1 გადასახადები 0,0 1,3 0,0 გრანტები 1 628,0 1 755,7 1 847,1 სხვა შემოსავლები 11.5 27,0 4,0 ხარჯები 1 373,5 2 217,0 1.851.1 შრომის ანაზღაურება 549,3 724,0 957.6 საქონელი და მომსახურება 165,7 238,3 196.0 სუბსიდიები 296,0 383,0 441.1 სოციალური უზრუნველყოფა 191,8 337,0 210.0 სხვა ხარჯები 170,7 534,7 46.4 საოპერაციო სალდო 266.0 -433,0 0.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10.5 2,6 0,0 ზრდა 10,5 2,6 0.0 კლება 0,0 0,0 0,0 მთლიანი სალდო 255,5 -435,6 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 255,5 -435,6 0,0 ზრდა 255,5 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 255,5 0,0 0,0 კლება 0,0 435,6 0,0 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შემოსულობები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,  თანდართული    რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა შემოსულობები 1 639,5 1,784,0 1 851,1 შემოსავლები 1 639,5 1,784,0 1 851,1 შემოსავლები 1 639,5 1,784,0 1 851,1 გადასახადები 0,0 1,3 0,0 ქონების გადასახადი 0,0 1,3 0,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0,0 1,3  0.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               1 628,0 1 755,7  0.0 ფიზიკურ პირებიდან 0,0 0,0  0.0 გრანტები 1 628,0 1 755,7 1 847,1 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1 628,0 1 755,7 1 847,1 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1 628,0 1 755,7 1 847,1 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1 547,0 1 674,7 1 767,1 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 81,0 81,0 80,0 სხვა შემოსავლები 11,5 27,0 4,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 11,5 25,0 4,0 პროცენტები 11,5 25,0 4,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,0 2,0 მუხლი 3🔗. ქურთის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 1,851,1 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012     წლის   გეგმა 2013    წლის    გეგმა შემოსავლები 1 639,5 1,784,0 1 851,1 გადასახადები 0,0 1,3 0,0 გრანტები 1 628,0 1 755,7 1 847,1 სხვა შემოსავლები 11,5 27,0 4,0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის  გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  1755,7 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012     წლის   გეგმა 2013    წლის    გეგმა გრანტები 1 628,0 1 755,7 1 847,1 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1 628,0 1 755,7 1 847,1 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1 628,0 1 755,7 1 847,1 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1 547,0 1 674,7 1 767,1 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 81,0 81,0 80,0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სხვა  შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 4,0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012     წლის   გეგმა 2013    წლის    გეგმა სხვა შემოსავლები 11,5 27,0 4,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 11,5 25,0 4,0 პროცენტები 11,5 25,0 4,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,0 2,0  0,0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 1,851,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012წლის  გეგმა 2013 წლის გეგმა ქურთის მუნიციპალიტეტი 1 384,0 2 219,6 1 851,1 ხარჯები 1 373,5 2 217,0 1 851,1 შრომის ანაზღაურება 549,3 724,0 957,6 ხელფასი 549,3 724,0 957,6 საქონელი და მომსახურება 165,7 238,3 196,0 სუბსიდიები 296,0 383,0 441,1 სოციალური უზრუნველყოფა 191,8 337,0 210,0 სხვა ხარჯები 170,7 534,7 46,4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,5 2,6 0,0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012წლის  გეგმა 2013 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 10,5 2,6 0,0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა  და  არაფინანსური  აქტივების  ზრდის  ფუნქციონალური  კლასიფიკაცია განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციო ნალური კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის    გეგმა 2013 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 713,2    926,3    1 129,6    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 713,2    926,3    1 129,6    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 713,2    926,3    1 129,6    70112 ფინასური და ფისკალური საქმიანობა 0,0    7,9    6,0    7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 11,3    12,0    0,0    70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 11,3    12,0    0,0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 170,7    240,0    40,4    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 170,7    240,0    40,4    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 189,1    279,8    180,6    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 85,1    130,9    92,0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 87,8    98,9    58,6    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 16,2    50,0    30,0    709 განათლება 119,2    436,5    290,5    7091 სკოლამდელი აღზრდა 119,2    436,5    290,5    710 სოციალური დაცვა 191,8    337,0    210,0    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 55,1    36,7    41,0    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 34,9    10,9    11,0    71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოცილაური დაცვა 20,0    25,0    30,0    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 31,5    18,7    19,0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 42,6    34,0    40,0    7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 27,1    207,6    60,0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 35,5    40,0    50,0    სულ 1 384,0    2 219,6    1 851,1    მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალიწინებელი გადასახდელების დაფინასების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 6,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების შესაბამისად. მუხლი 10🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 80,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 50,0 ათასი ლარი; ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის და დევნილთა სარიტუალო მომსახურებისათვის  30,0 ათასი ლარი. მუხლი 11🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამირებისათვის გამოიყოს 210,0 ათასი ლარი. თანხის განკარგვა განხორციელდეს მინუციპლაიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები 1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)   მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მათავარ პრიორიტეტს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და კეთილმოწყობა წარმოადგენს. 1.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. (პროგრამული კოდი 03 01)   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დევნილთა დასახლებებში საცხოვრებელი კორპუსების, სახურავების რეაბილიტაცია და სხვა კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. 2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია სკოლამდელი აღზრდის   მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საბავშვო ბაღების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებმა შეძლონ  უკეთესი განვითარება. 2.1 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება (პროგრამული კოდი 04 01) ქვეპროგრამის  ფარგლებში დაგეგმილია: საბავშო ბაღების დაფინასება სუბსიდირების სახით. სკოლამდელი აღზრდის მრავალმხრივი განვითრების ხელშეწყობა, რაც წინაპირობაა ადამიანის  სწორი აღზრდისა და განვითარების. ამ მიმართულებით საბავშვო ბაღები აღიჭურებიან ყველა საჭირო ინვენტარითა და ავეჯით, ასევე მუნიციპალიტეტი  დააფინასებს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო ხარჯებს. 3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, ქურთის მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.  3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება ორი  სპორტული  სკოლის და 60-მდე სპორტსმენის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა სპორტსმენებს ჰქონდეთ ვარჯიშისათვის  შესაბამისი  პირობები და სტიმული თავიანთი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენისათვის. აღნიშნული პროგრამის დაფინანსება განსაზღულია ქურთის მუნიციპალიტეტის შესაბამისი არასამეწარმეო (არაკომერციული) პირების სუბსიდირების სახით. 3.1.1 არასამეწარმეო (არაკომერციული) პირი კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა (05 01 01) - არასამეწარმეო (არაკომერციული) პირი ,,ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლაში“ დასაქმებულთა რაოდენობა  შადგენს შვიდ კაცს,  ემსახურება 25 მოსწავლეს და სკოლა მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა მაღალი დონის შეჯიბრებებში. 3.1.2  არასამეწარმეო (არაკომერციული) პირი ,,ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა აჩაბეთი“ (05 01 02) - არასამეწარმეო (არაკომერციული) პირ ,,ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა აჩაბეთში“ ფუნქციონირებს ორი ჯგუფი, დასაქმებულთა რაოდენობაა 8 (რვა) კაცი, ემსახურება 35 მოსწავლეს,  სკოლა გაწევრიანებულია ელიტ ჯგუფში, აქვს წარმატებები.     3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის  ფარგლებში  დაფინანსდება:  3.2.1  არასამეწარმეო (არაკომერციული) პირი ,,ქურთის მუნიციპალიტეტის საგამომცემლო დაწესებულება ხეობის მაცნე“ (05 02 04)  - არასამეწარმეო (არაკომერციული) პირი ,,ქურთის მუნიციპალიტეტის საგამომცემლო დაწესებულება ხეობის მაცნე“ აგროვებს სხვადასხვა ინფორამციებს,  გამოდის ყოველთვიურად  1800 ტირაჟირით და  უფასოდ ვრცელდება დევნილთა დასახლებებში.    3.2.2  არასამეწარმეო (არაკომერციული) პირი ,,ქურთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლა - ჰარმონია“ (05 02 01).  არასამეწარმეო (არაკომერციული) პირი ,,ქურთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლა - ჰარმონიაში“ დასაქმებულია  რვა კაცი, ემსახურება 25 (ოცდა ხუთი) მოსწავლის მუსიკალური  განთლების აღზრდას, სწავლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეებზე გაიცემა სწავლის დამადასტურებელი ატესტატი.      3.3 ახალგაზრდული  პროგრამების  დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)        ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:               მოეწყობა სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებები დევნილთა დასახლებებში: მოეწყობა ექსკურსიები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში; ჩატარდება კონკურსი  ”მის ხეობა 2013 წ ”  გამოსავლენად; მოეწყობა დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში მხიარული       სტარტები; საახალწლო   ღონისძიებისადმი   მიძღვნილი   კონცერტი; 4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს დევნილი მოსახლეობისათვის სოციალური  პროგრამების დაფინანსებას.  ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012წლის  გეგმა 2013 წლის გეგმა ქურთის მუნიციპალიტეტი 1 384,0 2 219,6 1 851,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 78,0 79,0 79,0 ხარჯები 1 373,5 2 217,0 1 851,1 შრომის ანაზღაურება 549,3 724,0 957,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,5 2,6 0,0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 713,2 926,3 1 129,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 78,0 79,0 79,0 ხარჯები 702,7 926,3 1 129,6 შრომის ანაზღაურება 549,3 724,0 957,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,5 2,6 0,0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 220,8 235,0 319,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17,0 17,0 17,0 ხარჯები 215,0 235,0 319,7 შრომის ანაზღაურება 157,6 191,8 278,9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,8 0,0 0,0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 481,1 671,4 803,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 61,0 62,0 62,0 ხარჯები 477,6 668,8 803,9 შრომის ანაზღაურება 391,7 532,2 678,7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,5 2,6 0,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 7,9 6,0 ხარჯები 0,0 7,9 6,0 0105 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 11,3 12,0 0,0 ხარჯები 10,1 12,0 0,0 არაფინასური აქტივების ზრდა 1,2 0,0 0,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 170,7 240,0 40,4 ხარჯები 170,7 240,0 40,4 03 01 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 03 01 01 საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 03 02 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 170,7 240,0 40,4 ხარჯები 170,7 240,0 40,4 04 00 განათლება 119,2 436,5 290,5 ხარჯები 119,2 436,5 290,5 04 01 ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საარმზრდელო დაწესებულება 119,2 436,5 290,5 ხარჯები 119,2 436,5 290,5 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 189,1 279,8 180,6 ხარჯები 189,1 279,8 180,6 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 85,1 130,9 92,0 ხარჯები 85,1 130,9 92,0 05 01 01 ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო  სკოლა 24,8 31,0 32,0 ხარჯები 24,8 31,0 32,0 05 01 02 ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“ 51,5 89,9 60,0 ხარჯები 51,5 89,9 60,0 05 01 03 ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურთის სკოლა 8,8 10,0 0,0 ხარჯები 8,8 10,0 0,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 87,8 98,9 58,6 ხარჯები 87,8 98,9 58,6 05 02 01 ქურთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლა - ჰარმონია 20,3 19,1 18,6 ხარჯები 20,3 19,1 18,6 05 02 02 სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება 15,8 18,4 0,0 ხარჯები 15,8 18,4 0,0 05 02 03 საბავშვო-გასართობი ცენტრი შ.პ.ს. „მერიგოურანგი“ 11,4 13,5 0,0 ხარჯები 11,4 13,5 0,0 05 02 04 ქურთის მუნიციპალიტეტის საგამომცემლო დაწესებულება ხეობის მაცნე 40,3 47,9 40,0 ხარჯები 40,3 47,9 40,0 05 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება 16,2 50,0 30,0 ხარჯები 16,2 50,0 30,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 191,8 337,0 210,0 ხარჯები 191,8 337,0 210,0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 191,8 337,0 210,0 ხარჯები 191,8 337,0 210,0 06 03 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 34,9 10,9 11,0 ხარჯები 34,9 10,9 11,0 06 03 02 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 20,2 25,8 30,0 ხარჯები 20,2 25,8 30,0 06 03 03 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 31,5 18,7 19,0 ხარჯები 31,5 18,7 19,0 06 03 04 სარიტუალო ღონისძიებები 35,5 40,0 50,0 ხარჯები 35,5 40,0 50,0 06 03 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 42,6 34,0 40,0 ხარჯები 42,6 34,0 40,0 06 03 06 უმუშევართა სოციალური დაცვა 27,1 207,6 60,0 ხარჯები 27,1 207,6 60,0 თავი III გარდამავალი დებულებანი მუხლი 13🔗 ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ნებიერიძე