სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 25.12.2012
ძალაში შესვლა 01.01.2013
ძალის დაკარგვა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №22
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 03/01/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| საკრებულოს თავმჯდომარე არჩილ მჭედლიშვილი | საკრებულოს თავმჯდომარე |
| ორგ.კოდი | დასახელება |
| დასახელება | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 5 636,0 |
| შემოსავლები | 5 437,5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 190,7 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 7,8 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი |
| 01 04 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები |
| 01 05 | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება |
| 01 06 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
| 01 08 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №22
2012 წლის 25 დეკემბერი
ქ. სიღნაღი
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილება ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.საკრებულოს თავმჯდომარეარჩილ მჭედლიშვილი
დანართი №1
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი
თავი I
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
ორგ.კოდი
დასახელება
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსავლები
5 437,5
118,2
1 624,2
1 614,2
გადასახადები
546,1
0
1 300,0
1 300,0
გრანტები
4 614,6
100
0,0
0,0
სხვა შემოსავლები
276,8
220
324,2
314,2
ხარჯები
5 432,1
0
4 178,2
4 319,2
შრომის ანაზღაურება
807,1
18,2
1 043,0
1 070,0
საქონელი და მომსახურება
1 170,3
0
1 494,2
1 584,2
სუბსიდიები
801,0
0
1 095,0
1 101,0
გრანტები
930,0
0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
415,3
0
381,0
399,0
სხვა ხარჯები
1 308,4
0
165,0
165,0
საოპერაციო სალდო
5,4
118,2
-2 554,0
-2 705,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1 259,7
100
-50,0
-50,0
ზრდა
1 450,4
220
0,0
0,0
კლება
190,7
120
50,0
50,0
მთლიანი სალდო
-1 254,3
18,2
-2 504,0
-2 655,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 266,7
0
-2 522,2
-2 673,2
ზრდა
173,5
0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
173,5
0
კლება
1 440,2
0
2 522,2
2 673,2
ვალუტა და დეპოზიტები
1 432,4
0
2 522,2
2 673,2
სესხები
7,8
0
0,0
0,0
კლება
12,4
18,2
18,2
18,2
საშინაო
12,4
18,2
18,2
18,2
მუხლი 2🔗.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4928,5 ათასი ლარით
ბიუჯეტის შემოსავლები
დასახელება
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსულობები
5 636,0
4928,5
1 674,2
1 664,2
შემოსავლები
5 437,5
4808,5
1 624,2
1 614,2
არაფინანსური აქტივების კლება
190,7
120
50,0
50,0
ფინანსური აქტივების კლება
7,8
0
0,0
0,0
შემოსავლები
5 437,5
4808,5
1 624,2
1 614,2
მუხლი 3🔗.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1620,0 ათასი ლარით
გადასახადები
ორგ.კოდი
დასახელება
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
გადასახადები
546,1
1620
1 300,0
1 300,0
ქონების გადასახადი
546,1
1620
1 300,0
1 300,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
153,1
180
180,0
180,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3,8
10
20,0
20,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
2,5
10
20,0
20,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
1,3
0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
384,2
1400
985,0
985,0
ფიზიკური პირებიდან
331,9
1300
860,0
860,0
იურიდიული პირებიდან
52,3
100
125,0
125,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
5,0
30
115,0
115,0
ფიზიკური პირებიდან
1,3
10
20,0
20,0
იურიდიული პირებიდან
3,7
20
95,0
95,0
მუხლი 4🔗.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2767,5 ათასი ლარით
გრანტები
ორგ.კოდი
დასახელება
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
გრანტები
4 614,6
2767,5
0,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 614,6
2767,5
0,0
0,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2 753,0
2767,5
0,0
0,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 630,0
2627,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
123,0
140
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 861,6
0
0,0
0,0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
830,0
0
0,0
0,0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება
713,8
713,8
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები
200,0
0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
713,8
0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
317,8
0
მუხლი 5🔗.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 421,0 ათასი ლარით
სხვა შემოსავლები
ორგ.კოდი
დასახელება
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები
276,8
421
324,2
314,2
შემოსავლები საკუთრებიდან
49,7
93
58,0
58,0
პროცენტები
41,3
80
50,0
50,0
რენტა
8,4
13
8,0
8,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
7,7
10
7,0
7,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0,0
2
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0,7
1
1,0
1,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
164,1
246
175,2
175,2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
164,1
246
175,2
175,2
სანებართვო მოსაკრებელი
2,4
15
15,0
15,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1,0
1
0,2
0,2
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
144,0
200
120,0
120,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
16,7
30
40,0
40,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,0
0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
59,8
80
90,0
80,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
3,2
2
1,0
1,0
მუხლი 6🔗.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 4928,5 ათასი ლარის ოდენობით,
მუხლი 7🔗.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1.
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა -220,0 ლარით.
2.
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება -120.0.
მუხლი 8🔗.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო-18,2-ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 9🔗.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1.
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 18,2 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:
2.
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 18,2 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 140.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 50.0 ათასი ლარი;
ბ)
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85.8 ათასი ლარი;
გ)
„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4.2 ათასი ლარი;
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
თავი II
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 12🔗.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით
ბიუჯეტის ასიგნებები
ორგ.კოდი
დასახელება
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
6 894,9
4928,5
4 196,4
4 337,4
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 116,3
1785
1 432,7
1 479,7
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
273,6
461,6
331,5
349,5
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
858,8
1245,2
988,0
1 007,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
10,0
50
60,0
70,0
01 04
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
6,0
10
5,0
5,0
01 05
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
930,0
0
0,0
0,0
01 06
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
12,4
18,2
18,2
18,2
01 08
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
14,2
0
15,0
15,0
01 09
რეგიონული განვითარების ფონდი
11,3
0
15,0
15,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
248,0
362,5
339,7
342,7
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
172,2
276,7
238,5
237,5
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
19,2
0
30,0
30,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
56,6
85,8
71,2
75,2
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3 137,2
1197
931,0
997,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 173,1
202
111,0
111,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 899,7
925
730,0
796,0
03 02 01
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები
289,0
0
50,0
50,0
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
880,9
300
130,0
136,0
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
395,2
260
220,0
230,0
03 02 04
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
273,0
365
330,0
380,0
03 02 05
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
61,6
0
0,0
0,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
64,4
70
90,0
90,0
04 00
განათლება
482,5
592
549,0
549,0
04 01
სკოლამდელი განათლება
444,3
550
500,0
500,0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
6,3
0
0,0
0,0
04 03
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
31,9
42
49,0
49,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
486,5
534
566,0
572,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
0,0
0
0,0
0,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
0,0
0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
461,0
522
546,0
552,0
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
461,0
522
546,0
552,0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
0,0
0
0,0
0,0
05 03
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
24,5
5
10,0
10,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
0,1
5
5,0
5,0
05 05
საინფორმაციო ცენტრი
0,9
2
5,0
5,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
424,4
458
378,0
397,0
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
51,1
50
50,0
60,0
06 02
სოციალური პროგრამები
373,3
408
328,0
337,0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
84,0
110
55,0
65,0
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
202,6
178
129,0
129,0
06 02 03
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
56,8
80
90,0
90,0
06 02 04
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
4,8
5
4,0
3,0
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
25,1
35
50,0
50,0
თავი III
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების
მოსალოდნელი შედეგი და ინდიკატორები
მუხლი 13🔗.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00}
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების ასიგნებები 362.5 ათასი ლარით
1. საგანგებო სიტუაციების მართვა-02 01;
ა) მიზანი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით მაშველთა ოპერატიული მოქმედებისთვის ხელშეწყობა;
ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის მზადყოფნა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება კომუნალური ხარჯების და ხელფასების ანაზღაურებაში.
გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
მუნიციპალიტეტის სამშველო საქმიანობის გაუმჯობესება, მაშველთა შეუფერხებელი, ოპერატიული გადაადგილება.
დ) შეფასების ინდიკატორი:
სახნძრო შემთხვევებით გამოწვეული ზარალის შემცირებული რაოდენობა.
2. ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება-02 03.
ა) მიზანი:
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელშეწყობა;
ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
დ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა.
მუხლი 14🔗.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03-00)
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ასიგნებები -1129,0 ათასი-ლარის ოდენობით
1. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. ამავდროულად აღნიშნული მიმართულება წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტების ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კომუნალურ მეურნეობაში არსებული პრობლემების გადაჭრის ღონისძიებები, მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მისი იერსახის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესების ღონისძიებები. განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
ორგ.კოდი
დასახელება
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3 137,2
1197
931,0
997,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 173,1
202
111,0
111,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 899,7
925
730,0
796,0
03 02 01
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები
289,0
0
50,0
50,0
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
880,9
300
130,0
136,0
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
395,2
260
220,0
230,0
03 02 04
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
273,0
365
330,0
380,0
03 02 05
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
61,6
0
0,0
0,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
64,4
70
90,0
90,0
3. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია_03 01;
ა) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 03 01 01;
ა.ა) მიზანი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
ა.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული უკვე რეაბილიტირებული გზების მოვლა შენახვა, კვლავ გაგრძელდება სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა, მოასფალტება. დაზიანებული ქვაფენილების და ტროტუარების აღდგენა-რეაბილიტაცია.
ა.გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
ა.დ) შეფასების ინდიკატორი:
საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;
რეაბილიტირებული გზების ზრდა;
გადაადგილების დროისა და სატრანსპორტო ხარჯების შემცირება.
ბ) მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები-03 01 02.
ბ.ა) მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მგზავრთა გადაყვანისას მომხმარებელთა ეკონომიკური ინტერესების დაცვა;
ბ.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია სოფ. ქვ. ბოდბიდან ქალაქ წნორის მიმართულებით მარშრუტის მომსახურების თანადაფინანსება. აღნიშნული მომსახურებით უშუალოდ ისარგებლებენ სოფლების: ქვ. ბოდბის, ზემო ბოდბის, ბოდბისხევის და ქალაქ წნორის მოსახლეობა.
ბ.გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
ადგილობრივი მარშრუტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობა;
ბ.დ) შეფასების ინდიკატორი:
მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაყვანილი კმაყოფილ მგზავრთა რაოდენობა გადაადგილების დროისა და სატრანსპორტო ხარჯების შემცირება.
4. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია-03 02
პროგრამის ფარგლებში განხორცილედება სანიაღვრე არხების, გარე-განათების, წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემების არსებულის მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია და ახალი სისტემების მშენებლობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია-03 02 02;
ა.ა) მიზანი:
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის და ორგანიზაციების ეკოლოგიურად სუფთა, გაფილტრული, ზედაპირული გრუნტის წყლების მოხვედრისგან დაცული სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა;
ქალაქებსა და სოფლებში წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია;
მუნიციპალიტეტში წყალსადენის სათავე ნაგებობების მოწყობა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. აგრეთვე არსებული სისტემის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
ა.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. მიმდინარე წელს თითქმის მთლიანად დასრულდება ახალი წყლის მილებით წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, ახალი ჭაბურღილების მოწყობა, არსებულ ჭაბურღილებზე ტუმბოს მოწყობის სამუშაოები, კერძოდ სოფელ ანაგაში სათავე ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
ა.გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესება;
მოწესრიგებული საკანალიზაციო სისტემები;
ა.დ) შეფასების ინდიკატორი:
რეაბილიტირებული წყლის სისტემების რაოდენობა
სასმელი წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა.
ბ) გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია-03 02 03;
ბ.ა) მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
ბ.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების არსებული ქსელების ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი წერტილების მოწყობა.
ბ.გ)
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
განათებული ქუჩების რაოდენობა, განათების ინტენსივობა, განათებულ ქუჩებში უსაფრთხო გადაადგილება, კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.
ბ.დ) შეფასების ინდიკატორი:
მუნიციპალიტეტის ქალაქებისა და სოფლების განათებული ქუჩების ზრდა.
გ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები--------03 02 04.
გ.ა) საკანალიზაციო და წყალსადინარების სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები---03 02 04 01;
გ.ა.ა) მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული და ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესება;
გ.ა.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აღნიშნული ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-მოწესრიგების სამუშაოები.
გ.ა.გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
გაუმჯობესებული სანიტარული და ეკოლოგიური პირობები.
გ.ა.დ) შეფასების ინდიკატორი:
საცხოვრებელი კორპუსების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების ჩამდინარე წყლების მართვა.
გ.ბ) დასუფთავების ღონისძიებები-03 02 04 02.
გ.ბ.ა) მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
გ.ბ.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ნაგავსაყრელების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ქალაქების და სოფლების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ადმინისტრაციული შენობის დაცვა-დასუფთავების ღონისძიებები.
გ.ბ.გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
გ.ბ.დ) შეფასების ინდიკატორი:
ტერიტორიის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის ზრდა.
5. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები-03 03
პროგრამის ფარგლებში განხორცილებული ღონისძიებები ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნას, შადრევანის და დასასვენებელი პარკების, სკვერების და გამწვანებული ზონების მოვლა-პატრონობას.
ა) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
კეთილმოწყობილი გარემო.
ბ) საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები
მოწესრიგებული შადრევნები, მოვლილი გამწვანება სკვერებსა თუ სხვადასხვა რეკრეაციულ ზონებში;
6. განათლება---პროგრამული კოდი 04 00
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის განათლების ასიგნებები 520,0 ათასი ლარის ოდენობით
განათლება
ორგ.კოდი
დასახელება
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
04 00
განათლება
482,5
592
549,0
549,0
04 01
სკოლამდელი განათლება
444,3
550
500,0
500,0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
6,3
0
0,0
0,0
04 03
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
31,9
42
49,0
49,0
ა) სკოლამდელი განათლება---04 01;
ა.ა) მიზანი:
სკოლამდელი განათლების ღიაობა და ხელმისაწვდომობა ყველასათვის.
მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი გარემოს ჩამოყალიბება.
ა.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
ბაგა-ბაღის აღსაზრდელთა ოჯახების თანადაფინანსება,
მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებისა და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება.
საბავშვო ბაგა-ბაღების საქმიანობის ხელშეწყობა.
ა.გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი; სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა;
საბავშვო ბაგა-ბაღებში დასაქმებულთა მოტივაციის გაზრდა;
ა.დ) შეფასების ინდიკატორი:
საბავშვო ბაგა-ბაღებში მიმდინარე სააღმზრდელო პროცესების მიმართ პოზიტიურად განწყობილ მშობელთა რაოდენობა.
ბ) მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი----04 03.
ბ.ა) მიზანი:
თითოეული ბავშვისა და ახალგაზრდისათვის განათლებისა და განვითარების თანაბარი შესაძლებლობების, კეთილსაიმედო სასწავლო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა;
თითოეული ბავშვისა და ახალგაზრდის მიერ საკუთარი საგანმანათლებლო, შემოქმედებითი, საზოგადოებრივი ინიციატივების გამოვლენა;
მოსწავლეთა ინტელექტუალური განვითარების, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სწავლების და თანაბარ კონკურენტულ გარემოში ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზების ხელშეწყობა,
ბ.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებად სხვადასხვა წრეებში გაერთიანებული 200 მოსწავლისათვის საჭირო პირობებით უზრუნველყოფას.
დაწესებულებაში დასაქმებული პედაგოგების ხელფასების დაფინანსებას და ხელშეწყობას;
ბ.გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
გამოვლინდებიან ეროვნულ საგნობრივ ოლიმპიადებში გამარჯვებული მოსწავლეები და სკოლები;
მოსწავლეების მოტივაციის დონის ამაღლება;
ბ.დ) შეფასების ინდიკატორი:
სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებულ კონკურსებში წარმატებულ მოსწავლეთა რაოდენობა.
7. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდების ხელშეწყობა და სპორტი----პროგრამული კოდი -05 00
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების კვლდაკვალ აუცილებელია როგორც სპორტული, ასევე კულტურული ტრადიციების დაცვის და ღირსეული გაგრძელების ღონისძიებების ხელშეწყობა. რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია სპორტული და კულტურული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია, სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება.
აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, ადგილობრივი ფოლკლორის დაცვას, აღორძინებას და ღირსეულ გაგრძელებას.
კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
ორგ.კოდი
დასახელება
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
486,5
534
566,0
572,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
0,0
0
0,0
0,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
0,0
0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
461,0
522
546,0
552,0
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
461,0
522
546,0
552,0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
0,0
0
0,0
0,0
05 03
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
24,5
5
10,0
10,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
0,1
5
5,0
5,0
05 05
საინფორმაციო ცენტრი
0,9
2
5,0
5,0
ა) ა(ა)იპ ,,თ. მათურელის სახ. ხელოვნების კოლეჯი“ (პროგრამული კოდი -05 02 01 01;
ა.ა) მიზანი:
პროგრამა მოიცავს სახელოვნებო განათლების ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია როგორც სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობაზე, ისე სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერაზე, მათ შორის, სასწავლო-შემოქმედებითი კუთხით პერსპექტიულ მოსწავლეთა სწავლის ხელშეწყობაზე, საერთაშორისო კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მხარდაჭერაზე, პედაგოგთა ხელშეწყობაზე და ა. შ..
ა.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
მოსწავლე ახალგაზრდებისთვის საჭირო პირობებით უზრუნველყოფა, რაც გულისხმობს აღნიშნულ დაწესებულებაში დასაქმებული პედაგოგების დაფინანსებას და ხელშეწყობას.
ა.გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
შესაბამისი ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეთა წარმოჩენა და მათი აქტიური ჩართვა შესაბამისი განათლების მისაღებად.
ა.დ) შეფასების ინდიკატორი:
წარმატებულ მოსწავლეთა რაოდენობა.
ბ) ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და საგანმანათლებლო მომსახურების ცენტრი“ (პროგრამული კოდი-05 02 01 02;
ბ.ა) მიზანი:
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების განვითარება და საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება
ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება - პოპულარიზაცია;
ბ.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკებ ის ხელშეწყობა;
წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტება ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით;
ბიბლიოთეკების მართვის თანამედროვე პრინციპების დანერგვა და მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზება ;
საბიბლიოთეკო კვირეულის ჩატარება;
ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმის ხელშეწყობა;
არსებული ექსპონატების დაცვა;
მოსწავლე-ახალგაზრდობის აქტიურად ჩაბმა მუზეუმების კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობაში.
ბ.გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
მკითხველის დაინტერესების გზით მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა;
მუზეუმების პოპულარიზაცია.
ბ.დ) შეფასების ინდიკატორი:
ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობის ზრდა;
საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.
მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა;
მუზეუმებში მოწყობილი გამოფენების და წარმოდგენილი ექსპოზიციების რაოდენობა.
გ) ა(ა)ი პ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და სასპორტო სკოლების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი-05 02 01 03;
გ.ა) მიზანი:
განსაკუთრებული წარმატებების მქონე მოსწავლეების გამოვლენა და წახალისება;
გ.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო და სასპორტო სკოლების გაერთიანებაში შემავალი 5 სამუსიკო სკოლის 400 მოსწავლის და ერთი კომპლექსური სასპორტო სკოლის 160 მოსწავლის შესაბამისი განათლების მისაღებად საჭირო პირობებით უზრუნველყოფას, რაც გულისხმობს აღნიშნულ დაწესებულებაში დასაქმებული პედაგოგების დაფინანსებას, სხვადასხვა სპორტული სექციების და კლუბების ფინანსურ მხარდაჭერას, სპორტსმენებისთვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფას. მუსიკალური სკოლების მოსწავლეთა ფესტივალში მონაწილეობის ხელშეწყობას და დაფინანსებას.
გ.გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება
კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.
სპორტსმენთა წარმატებული შედეგები რეგიონალურ და რესპუბლიკურ ტურნირებში.
გ.დ) შეფასების ინდიკატორი:
სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსებში წარმატებულ მოსწავლეთა რაოდენობა.
წარმატებულ სპორტსმენთა რაოდენობა.
დ) ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი 05 02 01 04;
დ.ა) მიზანი:
თეატრისა და კულტურის პოპულარიზაცია.
დ.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურისა და ხელოვნების ცენტრთან არსებული ქართული ხალხური სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლის ,,მრავალჟამიერის“ ბავშვთა ხალხური სიმღერების ანსამბლების, ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლებისა და წრეების, ასევე კულტურისა და ხელოვნების ცენტრთან არსებული თეატრისთვის სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად საჭირო პირობებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით მოეწყობა სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები, ქართული ფოლკლორის საღამოები.
დ.გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
ითვალისწინებს კულტურისა და ხელოვნების ცენტრთან არსებული ქართული ხალხური სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლის ,,მრავალჟამიერის“ ბავშვთა ხალხური სიმღერების ანსამბლების, ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლებისა და წრეების სხვადასხვა ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებას როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისე ქვეყნის გარეთ.
დ.დ) შეფასების ინდიკატორი:
ახალი სპექტაკლების რაოდენობის ზრდა და ხარისხობრივი მაჩვენებელი;
მუნიციპალიტეტის ხელოვანთა მიღწევები.
ე) საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა-05 03.
ე.ა) მიზანი:
ახალგაზრდა თაობაში შრომის, მართვის უნარ - ჩვევების გამომუშავება და მათი საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა .
ე.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა (ტრინინგ-სემინარები, ფორუმები, სესიები, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, გასართობი თამაშები, შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა);
შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები, ფესტივალები, სპექტაკლები და სხვა);
ახალგაზრდული საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა;
ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება (ლაშქრობები, ექსკურსიები, შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, სპორტის ექსტრემალური სახეობების კვირეული, სეზონურად სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ცენტრებში შეღავათების დაწესება და სხვა);
სხვა ღონისძიებები.
ე.გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
ხარისხობრივად და თვისობრივად მაღალ დონეზე განხორციელებული პროექტები;
ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური ხარჯვა;
ახალგაზრდული ორგანიზაციების აქტივობების ზრდა;
კულტურულ-შემოქმედებით ღონისძიებებში ჩართული ახალგაზრდები.
ე.დ) შეფასების ინდიკატორი:
ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;
წარმატებული და ინიციატივიანი ახალგაზრდების რაოდენობის ზრდა ;
საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმირებული და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ახალგაზრდობა .
8. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები
(პროგრამული კოდი---------06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ორგ.კოდი
დასახელება
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
424,4
458
378,0
397,0
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
51,1
50
50,0
60,0
06 02
სოციალური პროგრამები
373,3
408
328,0
337,0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
84,0
110
55,0
65,0
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
202,6
178
129,0
129,0
06 02 03
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
56,8
80
90,0
90,0
06 02 04
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
4,8
5
4,0
3,0
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
25,1
35
50,0
50,0
ა) ჯანდაცვის პროგრამები-06 01
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ერთერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტის, მოსახლეობისათვის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობისა და სოციალური სფეროს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება----06 01 02.
ა.ა.ა) მიზანი:
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების გაუმჯობესება;
ა.ა.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
ჯანმრთელობისათვის ხელშეწყობა წარმოადგენს პროცესს, რომელიც მიმართულია ადამიანის მიერ საკუთარი ჯანმრთელობის კონტროლისა და გაუმჯობესებისაკენ. პროგრამა უზრუნველყოფს მოსახლეობის ყველა ფენისათვის იმ შეგნების ჩანერგვას, რომ აუცილებელია საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის გზით. ამ პროგრამის მთავარი მიზანი მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდის მიღწევა და მოსახლეობაში ჯანმრთელი კონტიგენტის ხვედრითი წონის მატებაა. აგრეთვე მისი მიზანია ადამიანთა ფიზიკური და ფსიქიური ჯანმრთელობის დაცვა, შენარჩუნება და აღდგენა დაავადებათა პრევენციის, მათი გავრცელების შესწავლისა და შესაბამისად კონტროლის, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობის გზით.
ა.ა.გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობის სამედიცინო პროფილაქტიკური განათლების დონის გაზრდა;
გადამდები და არაგადამდები დაავადებების პრევენცია;
ა.ა.დ) საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები
გადამდები და არაგადამდები დაავადებების შემცირებული მაჩვენებელი.
ბ) სოციალური პროგრამების დაფინანსება----06 02
პროგრამა ითვალისწინებს ხანდაზმულთათვის, მარჩენალდაკარგულთათვის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და სოციალურად დაუცველ პირთათვის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გატარებას, როგორიცაა ახალშობლითა და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ერთჯერად ასევე ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას, რაც ნაწილობრივ აისახება მათ სოციალურ მდგომარეობაზე. სოციალურად დაუცველ პირთა ზრუნვა, კვება, პირველადი სამედიცინო მომსახურება, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები. მოსახლეობაში იოდის და სხვა მიკროელემენტების დეფიციტით გამოწვეულ დაავადებათა პროფილაქტიკის და შაქრიანი დიაბეტის ადრეული გამოვლენის ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს აღნიშნული დავადებების რისკის ქვეშ მყოფ ადამიანებში დაავადების დროულ გამოვლენას.
ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა--------06 02 01;
ბ.ა.ა) მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ავადმყოფი მოქალაქეების და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.
ბ.ა.ბ) ანსახორციელებელი ღონისძიებები:
ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ავადმყოფი მოქალაქეების და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ასევე თითოეულ ავადმყოფზე ოპერაციების ხარჯების დაფინანსება 1000 ლარამდე.
ბ.ა.გ)
ბ.დ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მედიკამენტებით უზრუნველყოფილი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა.
ბ.ა.დ) შეფასების ინდიკატორი:
კმაყოფილი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის რაოდენობა.
ბ.ბ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება 06 02 02;
ბ.ბ.ა) მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
ბ.ბ.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მარტოხელა დედების სოციალური დაცვა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური დახმარება, ტერიტორიულ მთლიანობისთვის მებრძოლ მეომართა ერთჯერადი დახმარება, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები;
ბ.ბ.გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
ბენეფიციართა არსებითი საჭიროებითა და საარსებოდ აუცილებელი სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფა.
ბ.ბ.დ) შეფასების ინდიკატორი:
არსებითი საჭიროებითა და საარსებოდ აუცილებელი სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფილთა რაოდენობა.
ბ.გ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება-06 02 03;
ბ.გ.ა) მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი და სხვა უწეო მდგომარეობაში მყოფი მოსახლეობის რაოდენობის დაზუსტება და მათი გამოკვება.
ბ.გ.ბ) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფას.
ბ.გ.გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
კვებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარები;
ბ.გ.დ)შეფასების ინდიკატორი:
ბენეფიციართა სოციალური მდგომარეობის შემსუბუქება.
ბ.დ) ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები-06 02 04;
ბ.დ.ა) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარდაცვლილი სამამულო ომის მონაწილეების და სამაჩაბლო-აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დაკრძალვის ხარჯების გაღებას. თითოეული გარდაცვლილის ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით, ხოლო უპატრონო მიცვალებულის დასაკრძალად 200 ლარის ოდენობით. პროგრამის მიზანია აღნიშნული ოჯახებისათვის თანაგრძნობის გამოხატვა და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვისათვის შესაბამისი პატივის მიგება.
ბ.დ.ბ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
მოქალაქეთა დახმარება, ყურადღებისა და თანადგომის გამოხატვა.
ბ.ე) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა-06 02 05.
ბ.ე.ა) განსახორციელებელი ღონისძიებები:
გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.
ბ.ე.ბ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
ბ.ე.გ) შეფასების ინდიკატორი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობაში შობადობის ამაღლება.
თავი IV
მარეგულირებელი დოკუმენტები
მუხლი 15🔗
დაევალოს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფინანსების მართვის სამსახურს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების გადასახდელების დაფინანსება განახორციელოს ვალდებულების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესაბამისად.
მუხლი 16🔗
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 82-ე მუხლის თანახმად სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფინანსების მართვის სამსახურმა მოამზადოს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 17🔗
დაევალოს დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და სამსახურების ხელმძღვანელებს ბიუჯეტის დამტკიცებიდან არა უგვიანეს 15 დღის ვადაში უზრუნველყონ საფინანსო გეგმებისა და ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვების წარდგენა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფინანსების მართვის სამსახურში