ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 28.12.2012
ძალაში შესვლა 01.01.2013
ძალის დაკარგვა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო ახმეტის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №73
სარეგისტრაციო კოდი 01 00
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 08/01/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება 01.01.2014
დოკუმენტის ტექსტი
ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №73
2012 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ახმეტა
ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის’’ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე ,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი (დანართის შესაბამისად).
მუხლი 2🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №55 დადგენილება (სსმ, ვებგვერდი, 111223006, 29/12/2011, 190020020.35.162.016079).
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
მუხლი 4🔗
ეს დადგენილება ძალაშია 2014 წლის 1 იანვრამდე.
საკრებულოს თავმჯდომარეზაქარია ქინქლაძე
დანართი
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
თავი I
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5,375.6
7,554.3
2,501.6
5,052.7
4,747.2
0.0
4,747.2
გადასახადები
862.2
985.5
0.0
985.5
830.0
0.0
830.0
გრანტები
4,021.1
5,873.8
2,501.6
3,372.2
3,511.2
0.0
3,511.2
სხვა
შემოსავლები
492.4
695.0
0.0
695.0
406.0
0.0
406.0
ხარჯები
3,647.5
4,784.1
77.3
4,706.8
4,627.2
0.0
4,627.2
შრომის
ანაზღაურება
932.7
1,066.5
0.0
1,066.5
1,126.6
0.0
1,126.6
საქონელი და
მომსახურება
1,000.1
1,189,0
16.0
1,173.0
1,230.0
0.0
1,230.0
სუბსიდიები
1,481.3
1,912.4
2.3
1,910.1
1,826.6
0.0
1,826.6
გრანტები
0.0
130.0
0.0
130.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური
უზრუნველყოფა
233.4
486.2
59.0
427.2
444.0
0.0
444.0
საოპერაციო სალდო
1,728.1
2,770.2
2,424.3
345.9
120.0
0.0
120.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
870.0
3,691.2
2,543.2
1,148.0
120.0
0.0
120.0
ზრდა
2,389.8
4,031.2
2,543.2
1,488.0
220.0
0.0
220.0
კლება
1,519.8
340.0
0.0
340.0
100.0
0.0
100.0
მთლიანი სალდო
858.1
-921.0
-118.9
-802.1
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
858.1
-921.0
-118.9
-802.1
0.0
0.0
0.0
ზრდა
858.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და
დეპოზიტები
858.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
921.0
118.9
802.1
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და
დეპოზიტები
0.0
921.0
118.9
802.1
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
6,895.4
7,894.3
2,501.6
5,392.7
4,847.2
0.0
4,847.2
შემოსავლები
5,375.6
7,554.3
2,501.6
5,052.7
4,747.2
0.0
4,747.2
არაფინანსური აქტივების კლება
1,519.8
340.0
0.0
340.0
100.0
0.0
100.0
გადასახდელები
6,037.3
8,815.3
2,620.5
6,194.8
4,847.2
0.0
4,847.2
ხარჯები
3,647.5
4,784.1
77.3
4,706.8
4,627.2
0.0
4,627.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,389.8
4,031.2
2,543.2
1,488.0
220.0
0.0
220.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
858.1
-921.0
-118.9
-802.6
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3🔗.
ახმეტისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4 747,2 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5,375.6
7,554,3
2,501.6
5,052.7
4,747.2
0.0
4,747.2
გადასახადები
862.1
985,5
0.0
985,5
830.0
0.0
830.0
გრანტები
4,021.1
5,873,8
2,501.6
3,372.2
3,511.2
0.0
3,511.2
სხვა შემოსავლები
492.3
695,0
0.0
695.0
406.0
0.0
406.0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 830.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
862.1
985.5
0.0
985.5
830.0
0.0
830.0
ქონების გადასახადი
862.1
985.5
0.0
985.5
830.0
0.0
830.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
504.3
450.0
0.0
450.0
400.0
0.0
400.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
322.4
485,5
0.0
485,5
400.0
0.0
400.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
31.2
50,0
0.0
50.0
30.0
0.0
30.0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 511,2 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
გრანტები
4,021.1
5,873.8
3,511.2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის
მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4,021.1
5,873.8
3,511.2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2,426.8
3,372.2
3,511.2
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2,341.8
3,262.2
3,391.2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად
85.0
110.0
120.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1,594.3
2,501.6
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
630.0
1030.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
574.3
735.6
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
390.0
220.0
0.0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 406.0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
492.4
695.0
406.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
393.6
645.0
350.0
პროცენტები
50.0
50.0
0.0
რენტა
343.6
595.0
350.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
292.8
300.0
250.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
40.3
295.0
100.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
10.5
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
49.0
20.0
26.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
49.0
20.0
26.0
სანებართვო მოსაკრებელი
29.5
0.0
5.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.6
0.0
1.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
18.9
20.0
20.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
49.8
30.0
30.0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 627,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
3,647.5
4,784.1
77.3
4,706.8
4,627.2
0,0
4,627.2
შრომის ანაზღაურება
932.7
1,066.5
0.0
1,066.5
1,126.6
0.0
1,126.6
საქონელი და მომსახურება
1,000.1
1,189.0
16.0
1,173.0
1,230.0
0.0
1,230.0
სუბსიდიები
1,481.3
1,912.4
2.3
1,910.1
1,826.6
0.0
1,826.6
გრანტები
0.0
130.0
0.0
130.0
0,0
0.0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
233.4
486.2
59.0
427.2
444,0
0,0
444,0
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 120.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 220.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
86.8
200.6
50.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
60.4
47.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1819.5
2,449,3.
120.0
04 00
განათლება
70.1
169.6
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
336.4
1,133.7
50.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
16.6
31.0
0.0
სულ ჯამი
2,389.8
4,031,2
220.0
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
ფაქტი
არაფინანსური აქტივების კლება
1519.8
340.0
100.0
ძირითადი აქტივები
45.1
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
1474.7
340.0
100.0
მიწა
1474.7
340.0
100.0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
funqc. kodi
დასახელება
2011 faqti
2012 გეგმა
2013 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,274.3
1,735.8
1,477.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,255.7
1,585.8
1,472.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,255.7
1,540.8
1,402.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
45.0
70.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
4.9
5.0
5.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
4.9
5.0
5.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
130.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
13.7
15.0
0.0
702
თავდაცვა
62.7
78.6
74.1
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
266.2
283.7
221.2
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
28.7
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
237.5
283.7
221.2
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,399.3
1,470.8
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
237.3
228.7
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
237.3
228.7
0.0
7045
ტრანსპორტი
1,162.0
1,242.1
0.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,145.3
1,242.1
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
16.8
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
269.2
350.0
280.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
246.6
304.2
240.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
22.6
46.4
40.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
517.6
1,112.9
325.0
7061
ბინათმშენებლობა
0.0
159.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
263.7
590.6
80.0
7064
გარე განათება
224.5
360.7
245.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
29.3
2.6
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
42.0
60.0
60.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
42.0
60.0
60.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,223.2
2,284.1
1,228.6
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
486.5
836.6
397.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
601.7
847.5
613.3
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
29.0
34.0
32.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
13.5
25.0
25.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
92.6
541.0
161.3
709
განათლება
777.3
984.6
800.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
777.3
984.6
800.0
710
სოციალური დაცვა
205.5
454.2
381.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
42.7
99.0
100.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
42.7
99.0
100.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
30.7
74.0
75.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
104.2
193.3
181.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
27.9
87.9
25.0
სულ
6,037.3
8,815.3
4,847.2
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 120.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის − 60.0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის − 50.0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის − 10.0 ათასი ლარი;
დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 0.0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
ახმეტის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახმეტის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა.
ნა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
· საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, რაც უზრუნველყოფს გამოძახების შემცირებას და გამოძახებაზე დროულად მისვლა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· სახანძრო-სამაშველო სამუშაოების დროული და ხარისხიანი წარმოება, მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების გაუმჯობესება.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
· არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის ქალაქის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და განახლება, ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება. რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას, დაზიანებული ქვაფენილების და ტროტუარების აღდგენა-რეაბილიტაცია, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება და ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
რეაბილიტირებული გზების ზრდა 15%-ით.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. დასრულდება ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება
2.2.1 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახმეტის მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების მოწყობა.
2.2.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაციადა ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლით უკეთ მომარაგების მიზნით საჭირო ხდება დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა, დაზიანებული და მოძველებული სასმელი წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია. აგრეთვე არსებული სისტემის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსდება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები
არსებული ქსელის შენარჩუნება 100%-ით.
2.2.4 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 04)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა - პატრონობა, ქალაქისა და სოფლების ქუჩების ახალი ქსელების მოწყობა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
განათებული ტერიტორია
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები
არსებული ქსელის შენარჩუნება 100%-ით.
2.2.5 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატნა.მოეწყობა ახალი ნაგავსაყრელი, რაც გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.ყოველდღიურად იგვება ქალაქის ქუჩები, სკვერები. განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, დაცულია მოსახლეობის ჯანმრთელობა.
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ტერიტორიის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის ზრდა.
2.2.6 სანიაღვრე არხების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)
საჭიროებისამებრ სისტემატიურად გაიწმინდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული, როგორც რკინა-ბეტონის, ასევე გრუნტის სანიაღვრე არხები.
2.2.7 ხევების გაწმენდა ნატანისაგან (პროგრამული კოდი 03 02 07)
ნატანისაგან გაიწმინდება ახმეტის მუნიციპალიტეტში არსებული ხევები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:
· სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების და სოფლის გზების დატბორვის თავიდან აცილება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მოსახლეობის ხელშეწყობა.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტის ქალაქსა და სოფლების უმრავლესობაში შეიქმნება კეთილმოწყობილი გარემო;
გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტში დასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობები და შემცირდება მიგრაციის პროცესი.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობის მდგომარეობა.
2.3.1. მოსაცდელების მოწყობა - რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოეწყობა მგზავრთა ახალი მოსაცდელები.
2.3.2. სასაფლაოების შემოღობვა და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)
მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების ეკალბარდისაგან გაწმენდა და სოფ. ჩაბინაანის სასაფლაოს შემოღობვა.
2.4 ექსკავატორის,ელშემდურებელი აგრეგატის, ნაგვის მანქანის და სპეც.ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04)
შეძენილი იქნება ექსკავატორი და ელ. შემდუღებელი აგრეგატი.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 33 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1000-ზემეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 5 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:
· გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პირობები;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· მომავალი თაობის მზადყოფნა სკოლაში შესასვლელად.
· მოსწავლეთა და მშობელთა კმაყოფილების დონის ზრდა.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
(პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1.სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. მოეწყობა ზ. ზვიადაურის ს/სკოლის შენობის გათბობის სისტემა, სტადიონის ადმინისტრაციულ შენობას ჩაუტარდება სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მოეწყობა მინი სტადიონები.
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:
სპორტული ღონისძიებებისა და სრულყოფილი სასპორტო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხელშეწყობა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა;
· სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართული ახალგაზრდობის რაოდენობის ზრდა.
4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობის კულტურული აღზრდა და მათი ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
კულტურის სფეროში წარმატებების მიღწევა.
4.2.1. ა(ა)პ − ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ადმინისტრაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 01)
მოხდება ადმინისტრაციის შესანახი ხარჯებისა და სხვადასახვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
4.2.2.ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 05 02 02)
დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბიბლიოთეკები, სადაც დაცულია წიგნადი ფონდი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
არსებული წიგნის ფონდის შენარჩუნება და განახლება
მკითხველისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები
მკითხველთა რაოდენობის ზრდა.
4.2.3.კლუბები (პროგრამული კოდი 05 02 03)
დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურის სახლები, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ კულტურის სახლებს.
4.2.4.მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 04)
დაფინანსდება რაფიელ ერისთავის სახლ-მუზეუმის მოვლა-პატრონობისა და ქვემო ალვნის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შენახვის ხარჯები.
4.2.5.ძეგლები (პროგრამული კოდი 05 02 05)
დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული ძეგლების მოვლა-პატრონობის ხარჯები.
4.2.6.მუსიკალური კოლექტივები(პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,ბახტრიონი’’ და ანსამბლი ,,პანკისი’’, სამეჯლისო ანსამბლი ,,იმპრესია’’.
3.2.7.სახელოვნებო და მუსიკალური სკოლები.(პროგრამული კოდი 05 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელოვნებო-შემეცნებითი სკოლა და სამუსიკო სკოლების გაერთიენება, რომელსაც აქვს ფილიალები სოფლებში: მატანი, დუისი, ზ. ალვანი, ქვ. ალვანი. პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში შემოქმედებითი აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას, ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული, ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას. სათანადო მომზადებას, შემოქმედებითი კონცერტებისა და გამოფენების მოწყობას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. მოსწავლეთა მზადებას და მონაწილეობას ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური და ფოლკლორული მუსიკის რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და კონკურსებში; მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებას, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ნიჭიერი შემოქმედების აღმოჩენა-წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა;
საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ჩატარებული სახელოვნებო კონცერტების, გამოფენების, ადგილობრივი ღონისძიებების რაოდენობა;
ღონისძიებებზე დამსწრეთა მაჩვენებლები;
ხელოვანთა მიღწევები სხვადასხვა ასპარეზზე და დადებითი გამოხმაურება მედიაში.
4.3.საინფორმაციო ცენტრი(პროგრამული კოდი 05.03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრის გაზეთი ,,ბახტრიონი’’
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:
· მოსახლეობის ინფორმირება მუნიციპალიტეტის საჭირბოროტო საკითხებზე.
· შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· აქტიური მოსახლეობა.
4.4.ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრების ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:
· ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· საზოგადოებრივად აქტიური ახალგაზრდობის ზრდა.
4.5.სკვერების,ბორდიურების,დასასვენებელი ბაღებისა და მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონობა და რეაბილიტაცია.(პროგრამული კოდი 05 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.ახმეტაში არსებული სკვერების მოვლა-გამწვანების სამუშაოები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:
· მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება;
· ჯანსაღი გარემოს, ეკოლოგიური მდგომარეობის ხელშეწყობა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· ტურიზმისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა.
· მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება.
4.6. აიპ ,,თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია’’
(პროგრამული კოდი 05 06)
განხორციელდება თუშეთის შიდა გზების რეაბილიტაცია, გაიწმინდება ნაშალისაგან.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:
· მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· ტურიზმისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა.
· მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება.
4.7. აიპ ახმეტის მუნიციპალური ტყე-პარკების მართვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 08)
ტყეპარკების ტერიტორიაზე მოეწყობა ხელოვნური ტბა და შიდა ინფრასტრუქტურის ობიექტები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:
· მოსახლეობის დასვენების უკეთესი შესაძლებლობა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· ტურიზმისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა.
· მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება.
4.8. აიპ სასაფლაოების მოვლა პატრონობისა და სარიტუალო მომსახურების ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 08)
შემოიღობება ქ.ახმეტის სასაფლაოები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:
· სასაფლაოების დაცვა
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება.
5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:
· მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯამსაღი წესის დამკვიდრება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· მოსახლეობის კმაყოფილება.
5.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
უკიდურესად გაჭირვებული ფენის შემცირებისთვის ხელშეწყობა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მძიმე სოციალური პირობების გავლენის შემცირება.
5.2.1 ავადმყოფთა მკურნალობის ხარჯები (06.02.01.)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურებისათვის დახმარებას.
5.2.2 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება(06.02.02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.
5.2.3 ხანძრით ,მიწისძვრით და სხვა სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა სოციალური დაცვა (06.02.03)
დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება.
5.2.4 მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურება (06.02.04)
ქვეპროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა ყოველ კვირა დღეს ტრანსპორტით უფასო მომსახურება გაეწევა ილტოსა და პანკისის ხეობის მოსახლეობას.
5.2.5 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.
5.2.6 უმწეოთათვის უფასო სასდილოს დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 06 02 06)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარის ყოველდღიური უფასო კვება.
5.2.7 სარიტუალო სახლების აღჭურვა(პროგრამული კოდი 06 02 07)
შეძენილი იქნება სარიტუალო ინვენტარი ახმეტის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებისათვის.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 17🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ო
რ
გ.
კ
ო
დ
ი
დასახელება
2011 წლ
ის ფაქ
ტი
2012 წლის
გეგმა
201
3
წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო
ბიუჯ
ეტის ფონდე
ბიდან გამოყ
ოფილი ტრანს
ფერ
ები
საკუ
თარი შემ
ო
ს
ავლ
ები
სახელ
მწიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდე
ბიდან გამოყ
ოფილი ტრანს
ფერ
ები
საკუ
თარი შემ
ოს
ავლ
ები
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
6,037.3
8,815.3
2,620.5
6,194.8
4,847.2
0.0
4,847.2
ხარჯები
3,647.5
4,748.1
77.3
4,706.8
4,6
27
.2
0.0
4,627.2
შრომის ანაზღაურება
932.7
1,066.5
0.0
1,066.5
1,126.6
0.0
1,126.6
საქონელი და
მომსახურება
1,000.1
1,189.0
16
.0
1,173.0
1,2
3
0.0
0.0
1,2
3
0.0
სუბსიდიები
1,481.3
1,912.4
2.3
1,910.1
1,826.6
0.0
1,826.6
გრანტები
0.0
13
0.0
0.0
130.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
233.4
486.2
59.0
427.2
444.0
0.0
444.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2,389.8
4,031.2
2,543.2
1,488.0
2
2
0.0
0.0
2
2
0.0
ძირითადი აქტივები
2,389.8
4,031.2
2,543.2
1,488.0
2
2
0.0
0.0
2
2
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი
და აღმასრულებელი ორგანოების
დაფინანსება
1,274.3
1,735.8
16.4
1,719.4
1,477.3
0.0
1,477.3
ხარჯები
1,187.5
1,535.2
16.0
1,519.2
1,447.3
0.0
1,447.3
შრომის ანაზღაურება
739.4
828.4
0.0
828.4
901.7
0.0
901.7
საქონელი და
მომსახურება
445.7
573.8
16.0
557.8
5
2
2.6
0.0
5
2
2.6
გრანტები
0.0
130.0
0.0
130.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.5
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86.8
200.6
0.4
200.2
5
0.0
0.0
5
0.0
ძირითადი აქტივები
86.8
200.6
0.4
200.2
5
0.0
0.0
5
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
226.5
244.9
8
.0
236.9
225.8
0.0
225.8
ხარჯები
226.5
230.4
8
.0
222.4
225.8
0.0
225.8
შრომის ანაზღაურება
147.8
140.2
0.0
140.2
142.5
0.0
142.5
საქონელი და
მომსახურება
78.7
90.2
8.0
82.2
83.3
0.0
83.3
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0.0
14.5
0.0
14.5
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
14.5
0.0
14.5
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
1,029.2
1,295.9
8.4
1,287.5
1,1
76
.5
0.0
1,1
76
.5
ხარჯები
942.4
1,109.8
8.0
1,101.8
1,1
26
.5
0.0
1,1
26
.5
შრომის ანაზღაურება
591.5
688.2
0.0
688.2
759.2
0.0
759.2
საქონელი და
მომსახურება
348.4
418.6
8.0
410.6
364
.3
0.0
36
4
.3
სოციალური უზრუნველყოფა
2.5
3.0
0.0
3.0
3.0
0.0
3.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
86.8
186.1
0.4
185.7
5
0.0
0.0
5
0.0
ძირითადი აქტივები
86.8
186.1
0.4
185.7
5
0.0
0.0
5
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
45
.0
0.0
45
.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
0.0
45
.0
0.0
45
.0
70.0
0.0
70.0
საქონელი და
მომსახურება
0.0
45
.0
0.0
45
.0
70.0
0.0
70.0
01 04
შესყიდვებთან
(ტენდერი,
აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული
ხარჯები
4.9
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
4.9
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
საქონელი და
მომსახურება
4.9
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
01 05
მაჟორიტარი
დეპუტატის
მომსახურების ხარჯი
13.7
15.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
13.7
15.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და
მომსახურება
13.7
15.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
01 06
რეგიონების ფონდის შევსება
0.0
130
.0
0.0
13
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
130
.0
0.0
130
.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
0.0
130
.0
0.0
130
.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი
წესრიგი და
უსაფრთხოება
328.9
362.3
0.0
362.3
295.3
0.0
295.3
ხარჯები
268.5
315.3
0.0
315.3
295.3
0.0
295.3
შრომის ანაზღაურება
193.4
238.1
0.0
238.1
224.9
0.0
224.9
საქონელი და
მომსახურება
75.1
77.2
0.0
77.2
70.4
0.0
70.4
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
60.4
47.0
0.0
47.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
60.4
47.0
0.0
47.0
0.0
0.0
0.0
02 01
საგანგებო
სიტუაციების მართვა
237.5
283.7
0.0
283.7
2
21
.
2
0.0
221.2
ხარჯები
177.1
236.7
0.0
236,7
221.2
0.0
221.2
შრომის ანაზღაურება
148.3
183.2
0.0
183.2
173.7
0.0
173.7
საქონელი და
მომსახურება
28.8
53.5
0.0
53.5
47.5
0.0
47,5
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
60.4
47.0
0.0
47.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
60.4
47.0
0.0
47.0
0.0
0.0
0.0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
28.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
28.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თვდაცვის
უნარიანობის
ამაღლების
ხელშეწყობა
62.7
78.6
0.0
78.6
74.1
0.0
74.1
ხარჯები
62.7
78.6
0.0
78.6
74.1
0.0
7
4.1
შრომის ანაზღაურება
45.1
54.9
0.0
54.9
5
1
.
2
0.0
5
1.2
საქონელი და
მომსახურება
17.6
23.7
0.0
23.7
2
2.9
0.0
2
2.9
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2,186.0
2,934.3
2,104.4
829.9
605.0
0.0
605.0
ხარჯები
366.5
485.0
0.0
485.0
485.0
0.0
485.0
საქონელი და
მომსახურება
366.5
485.0
0.0
485.0
485.0
0.0
485.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
1,819.5
2,449.3
2,104.4
344.9
120.0
0.0
120.0
ძირითადი აქტივები
1,819.5
2,449.3
2,104.4
344.9
120.0
0.0
120.0
03 01
საგზაო
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და
მოვლა-შენახვა
1,145.3
1,242.1
1,073.5
168.6
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,145.3
1,242.1
1,073.5
168.6
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
1,145.3
1,242.1
1,073.5
168.6
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
9
94.7
1,689.6
1,029.3
660.3
605.0
0.0
6
05
.
0
ხარჯები
363.4
484.0
0.0
484.0
485.0
0.0
485.0
საქონელი და
მომსახურება
363,4
484,0
0.0
363.4
485.0
0.0
485.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
631.3
1,205.6
1,029.3
176.3
120.0
0.0
120.0
ძირითადი აქტივები
631.3
1,205.6
464.7
130.3
685.7
557.9
12
0
.0
03 02 01
ბინათმშენებლობა
0.0
159.0
159
.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0.0
159
.0
159
.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
159
.0
159
.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ქსპლოატაცია
229.4
494.0
494.0
0.0
80.0
0.0
80.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
229.4
494.0
494.0
0.0
80.0
0.0
80.0
ძირითადი აქტივები
229.4
494.0
494.0
0.0
80.0
0.0
80.0
03 02 05
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
ნაგებობების
მოწყობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
157.4
211.7
211.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
157.4
211.7
211.7
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
157.4
211.7
211.7
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლ
უ
ატაცია
224.5
360.7
73.7
287.0
245.0
0.0
245.0
ხარჯები
198.7
245.0
0.0
245.0
245.0
0.0
245.0
საქონელი და
მომსახურება
198.7
245.0
0.0
245.0
245.0
0.0
245.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
25.8
115.7
73.7
42.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
25.8
115.7
73.7
42.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
დასუფთავების ღონისძიებები
246.6
304.2
45.2
259
.0
240
.
0
0
.
0
24
0.0
ხარჯები
164.7
239.0
0.0
239.0
240.0
0.0
240.0
საქონელი და
მომსახურება
164.7
239.0
0.0
239.0
240.0
0.0
240.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
81.9
65.2
45.2
20.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
81.9
65.2
45.2
20.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
სანიაღვრე არხების მოწყობა
22.6
46.4
15.6
30.8
40.0
0.0
40.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
22.6
46.4
15.6
30.8
40.0
0.0
40.0
ძირითადი აქტივები
22.6
46.4
15.6
30.8
40.0
0.0
40.0
03 02 07
ხევების გაწმენდა ნატანისაგან
77.9
17.0
17.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
77.9
17.0
17.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
77.9
17.0
17.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
46.1
2.6
1.6
1.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
43.0
1.6
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
43.0
1.6
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 01
მოსაცდელების
მოწყობა
-
რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 02
სასაფლაოების
შემოღობვა
და მოვლა -პატრონობა
29.3
2.6
1.6
1.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
26.2
1.6
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
26.2
1.6
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
ექსკავატორის, ელ შემდუღებელი აგრეგატის,ნაგვის
მანქანის და სპეც
ტექნიკის შეძენა
34.3
96.6
13.1
83.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
34.3
96.6
13.1
83.5
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
34.3
96.6
13.1
83.5
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
777.3
984.6
67.3
917.3
800.0
0.0
800.0
ხარჯები
707.2
815.0
0.0
815.0
800.0
0.0
800.0
სუბსიდიები
707.2
815.0
0.0
815.0
800.0
0.0
800.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
70.1
169.6
67.3
102.3
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
70.1
169.6
67.3
102.3
0.0
0.0
0.0
04 01
სკოლამდელი
განათლება
752.4
977.3
60.0
917.3
800.0
0.0
800.0
ხარჯები
707.2
815.0
0.0
815.0
800.0
0.0
800.0
სუბსიდიები
707.2
815.0
0.0
815.0
800.0
0.0
800.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
45.2
162.3
60.0
102.3
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
45.2
162.3
60.0
102.3
0.0
0.0
0.0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
24.9
7.3
7.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
24.9
7.3
7.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
24.9
7.3
7.3
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და
სპორტი
1,223.2
2,284.1
355.4
1,928.7
1,228.6
0.0
1,228.6
ხარჯები
886.9
1,150.4
2.3
1,148.1
1,178.6
0.0
1,178.6
საქონელი და
მომსახურება
112.8
53.0
0.0
53.0
152.0
0.0
152.0
სუბსიდიები
774.1
1,097.4
2.3
1,095.1
1,026.6
0.0
1,026.6
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
336.4
1,133.7
353.1
780.6
50.0
0.0
50.0
ძირითადი აქტივები
336.4
1,133.7
353.1
780.6
50.0
0.0
50.0
05 01
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
252.6
614.4
102.9
511.5
285.0
0.0
285.0
ხარჯები
193.2
278.0
0.0
278.0
265.0
0.0
265.0
საქონელი და
მომსახურება
3.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
189.3
278.0
0.0
278.0
265.0
0.0
265.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
59.4
336.4
102.9
233.5
20.0
0.0
20.0
ძირითადი აქტივები
59.4
336.4
102.9
233.5
20.0
0.0
20.0
05 02
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
928.2
1,552.8
252.5
1,300.3
856.3
0.0
856.3
ხარჯები
651.2
775.1
2.3
772.8
826.3
0.0
826.3
სუბსიდიები
651.2
775.1
2.3
772.8
826.3
0.0
826.3
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
276.9
777.7
250.2
527.5
30.0
0.0
30.0
ძირითადი აქტივები
276.9
777.7
250.2
527.5
30.0
0.0
30.0
05 02 01
ა(ა)იპ ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის
კულტურის ცენტრის"
ადმინისტრაციული
ხარჯები
101.0
172.3
0.0
172.3
150.0
0.0
150.0
ხარჯები
101.0
147.3
0.0
147.3
120.0
0.0
120.0
სუბსიდიები
101.0
147.3
0.0
147.3
120.0
0.0
120.0
05 02 02
ბიბლიოთეკები
45.8
50.3
0.0
50.3
51.0
0.0
51.0
ხარჯები
45.8
50.3
0.0
50.3
51.0
0.0
51.0
სუბსიდიები
45.8
50.3
0.0
50.3
51.0
0.0
51.0
05 02 03
კლუბები
131.1
196.5
50.0
146.5
83.0
0.0
83.0
ხარჯები
79.0
82.5
0.0
82.5
83.0
0.0
83.0
სუბსიდიები
79.0
82.5
0.0
82.5
83.0
0.0
83.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
52.1
114.0
50.0
64.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
52.1
114.0
50.0
64.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
მუზეუმები
29.3
33.6
0.0
33.6
34.0
0.0
34.0
ხარჯები
29.3
33.6
0.0
33.6
34.0
0.0
34.0
სუბსიდიები
29.3
29.3
0.0
33.6
34.0
0.0
34.0
05 02 05
ძეგლები
23.7
30.3
2.3
28.0
28.0
0.0
28.0
ხარჯები
23.7
30.3
2.3
28.0
28.0
0.0
28.0
სუბსიდიები
23.7
30.3
2.3
28.0
28.0
0.0
28.0
05 02 06
მუსიკალური
კოლექტივები
25.7
34.3
0.0
34.3
34.3
0.0
34.3
ხარჯები
25.7
34.3
0.0
34.3
34.3
0.0
34.3
სუბსიდიები
25.7
34.3
0.0
34.3
34.3
0.0
34.3
05 02 07
სახელოვნებო
სკოლები
245.2
330.2
0.0
330.2
233.0
0.0
233.0
ხარჯები
220.2
244.0
0.0
244.0
233.0
0.0
233.0
სუბსიდიები
220.2
244.0
0.0
244.0
233.0
0.0
233.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
25.0
86.2
0.0
86.2
0.0
0.0
0.0
ძირითადი
აქტივები
25.0
86.2
0.0
86.2
0.0
0.0
0.0
05 03
საინფორმაციო
ცენტრი
29.0
34.0
0.0
34.0
32.0
0.0
32.0
ხარჯები
29.0
34.0
0.0
34.0
32.0
0.0
32.0
სუბსიდიები
29.0
34.0
0.0
34.0
32.0
0.0
32.0
05 04
ახალგაზრდული
პროგრამების
დაფინანსება
13.5
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
13.5
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
საქონელი და მომსახურება
13.5
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
05 05
სკვერების,
ბორდიურების,
დასასვენებელი
ბაღებისა
და მწვანე
ნარგავების
მოვლა-პატრონობა
და რეაბილიტაცია
233.9
222.2
63.5
158.7
112.0
0.0
112.0
ხარჯები
95.4
13.0
0.0
13.0
112.0
0.0
112.0
საქონელი და მომსახურება
95.4
13.0
0.0
13.0
112.0
0.0
112.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
138.5
209.2
63.5
145.7
0.0
0.0
0.0
ძირითადი
აქტივები
138.5
209.2
63.5
145.7
0.0
0.0
0.0
05 06
აიპ ,,თუშეთის
დაცული
ლანდშაფტის ადმინისტრაცია’’
53.2
140.0
26.0
114.0
39.0
0.0
39.0
ხარჯები
31.2
39.0
0.0
39.0
39.0
0.0
39.0
სუბსიდიები
31.2
39.0
0.0
39.0
39.0
0.0
39.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
22.0
101.0
26.0
75.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი
აქტივები
22.0
101.0
26.0
75.0
0.0
0.0
0.0
05 07
ალავერდის
ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურა
39.3
110.7
110.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
39.3
110.7
110.7
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
39.3
110.7
110.7
0.0
0.0
0.0
0.0
05 08
ა(ა)იპ
,,
ახმეტის მუნიციპალური ტყე
-
პარკ
ების
მართვის ცენტრი“
0.0
232.4
0.0
232.4
92.0
0.0
92.0
ხარჯები
0.0
100.8
0.0
100.8
92.0
0.0
92.0
სუბსიდიები
0.0
100.8
0.0
100.8
92.0
0.0
92.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0.0
131.6
0.0
131.6
0.0
0.0
0.0
ძირითადი
აქტივები
0.0
131.6
0.0
131.6
0.0
0.0
0.0
05 09
აიპ სასაფლაოების
მოვლა
პატრონობისა
და სარიტუალო მომსახურების
ცენტრი
0.0
57.9
0.0
57.9
30.3
0.0
30.3
ხარჯები
0.0
38.3
0.0
38.3
30.3
0.0
30.3
სუბსიდიები
0.0
38.3
0.0
38.3
30.3
0.0
30.3
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0.0
19.6
0.0
19.6
0.0
0.0
0.0
ძირითადი
აქტივები
0.0
19.6
0.0
19.6
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის
დაცვა და
სოციალური
უზრუნველყოფა
247.5
514.2
77.0
437.2
441.0
0.0
441.0
ხარჯები
230.9
483.2
59.0
424.2
441.0
0.0
441.0
სოციალური უზრუნველყოფა
230.9
483.2
59.0
424.2
441.0
0.0
441.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
16.6
31.0
18.0
13.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
06 01
ჯანდაცვის
პროგრამები
42.0
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
42.0
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
42.0
60.0
0.0
60.0
60.0
0.0
60.0
06 02
სოციალური
პროგრამები
205.5
454.2
77.0
377.2
381.0
0.0
381.0
ხარჯები
188.9
423.2
59.0
364.2
381.0
0.0
381.0
სოციალური უზრუნველყოფა
188.9
423.2
59.0
364.2
381.0
0.0
381.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
16.6
31.0
18.0
13.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
16.6
31.0
18.0
13.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა მკურნალობის
ხარჯები
42.7
99.0
0.0
99.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
42.7
99.0
0.0
99.0
100.0
0.0
100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
42.7
99.0
0.0
99.0
100.0
0.0
100.0
06 02 02
სოციალურად
დაუცველი
მოსახლეობის
დახმარება
30.7
74.0
4.0
70.0
75.0
0.0
75.0
ხარჯები
27.3
70.0
0.0
70.0
75.0
0.0
75.0
სოციალური უზრუნველყოფა
27.3
70.0
0.0
70.0
75.0
0.0
75.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
3.4
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
3.4
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
ხანძრით ,
მიწისძვრით და სხვა
სტიქიური
უბედურების
შედეგად
დაზარალებულ პირთა
სოციალური დაცვა
3.0
30.0
30.0
0.0
10.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.0
30.0
30.0
0.0
10.1
0.0
10.1
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
30.0
30.0
0.0
10.1
0.0
10.1
06 02 04
მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურება
18.3
33.9
29.0
4.9
4.9
0.0
4.9
ხარჯები
18.3
33.9
29.0
4.9
4.9
0.0
4.9
სოციალური უზრუნველყოფა
18.3
33.9
29.0
4.9
4.9
0.0
4.9
06 02 05
ვეტერანთა
დაკარძალვის ხარჯი
1.7
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
1.7
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.7
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
06 02 06
უმწეოთათვის
უფასო სასადილოს დაფინანსება
104.2
193.3
0.0
193.3
181.0
0.0
181.0
ხარჯები
95.9
180.3
0.0
180.3
181.0
0.0
181.0
სოციალური უზრუნველყოფა
95.9
180.3
0.0
180.3
181.0
0.0
181.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
8.3
13.0
0.0
13.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
8.3
13.0
0.0
13.0
0.0
0.0
0.0
06 02 07
სარიტუალო
სახლების აღჭურვა
4.9
14.0
14.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
4.9
14.0
14.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
4.9
14.0
14.0
0.0
0.0
0.0
0.0