განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით
.
ორგ.კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
10,722,9
21,904,7
5,535,4
16,369,3
7,918,9
0,0
7,918,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
177
255
255
ხარჯები
7,978,4
12,920,2
778,9
12,141,3
7,722,4
0,0
7,722,4
შრომის ანაზღაურება
1,319,4
1,720,0
0,0
1,720,0
2,234.0
0,0
2,234.0
საქონელი და მომსახურება
2,253,4
3,256,3
16,0
3,240,3
2,806.9
0,0
2,806.9
პროცენტი
90,4
103,9
0,0
103,9
80,0
0,0
80,0
სუბსიდიები
1,558,4
2,164,6
0,0
2,164,6
2,088.6
0,0
2,088.6
გრანტები
1,200,0
2,510,0
0,0
2,510,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
457,6
1,005,0
0,0
1,005,0
298,0
0,0
298,0
სხვა ხარჯები
1,099,2
2,160,4
762,9
1,397,5
215,0
0,0
215,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,681,7
8,814,2
4,756,4
4,057,7
76,5
0,0
76,5
ძირითადი აქტივები
2,681,7
8,814,2
4,756,4
4,057,7
76,5
0,0
76,5
ვალდებულებების კლება
62,8
159,3
0,0
159,3
120,0
0,0
120,0
საშინაო
62,8
170,3
0,0
170,3
120,0
0,0
120,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3,660,5
6,687,1
16,0
6,671,1
3,494.8
0,0
3,494.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
141
255
255
ხარჯები
3,368,8
5,682,2
16,0
5,666,2
3,333.3
0,0
3,333.3
შრომის ანაზღაურება
1,112,6
1,442,8
0,0
1,442,8
1.865.1
0,0
1.865.1
საქონელი და მომსახურება
913,6
1,564.0
16.0
1,548.0
1,373.2
0,0
1.373.2
პროცენტი
90,4
103,9
0,0
103,9
80,0
0,0
80,0
გრანტები
1,200,0
2,510,0
0,0
2,510,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
48,9
6,5
0,0
9,5
15,0
0,0
15,0
სხვა ხარჯები
3,3
55,0
0,0
55,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
228,9
834.7
0,0
837.4
41,5
0,0
41,5
ძირითადი აქტივები
228,9
834.7
0,0
837.4
41,5
0,0
41,5
ვალდებულებების კლება
62,8
170,3
0,0
170,3
120,0
0,0
120,0
საშინაო
62,8
170,3
0,0
170,3
120,0
0,0
120,0
01 01
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
692,5
1,577.8
8.0
1,569.8
860.2
0,0
860.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14
26
26
ხარჯები
527,4
808.2
8.0
800.2
845.7
0,0
845.7
შრომის ანაზღაურება
197,5
266.9
0,0
266.9
400.8
0,0
400.8
საქონელი და მომსახურება
325,3
487.3
8.0
479.3
439.9
0,0
439.9
სოციალური უზრუნველყოფა
1,3
2,0
0,0
2,0
5,0
0,0
5,0
სხვა ხარჯები
3,3
52,0
0,0
52,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
165,1
769.6
0,0
769.6
14,5
0,0
14,5
ძირითადი აქტივები
165,1
769.6
0,0
769.6
14,5
0,0
14,5
01 02
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,595,3
2,026.4
8.0
2,2018.4
2,334.6
0,0
2,334.6
ხარჯები
1,531,5
1.986.3
8.0
1.978.3
2,307.6
0,0
2,307.6
შრომის ანაზღაურება
915,1
1,175.9
0,0
1,175.9
1,464.3
0,0
1,464.3
საქონელი და მომსახურება
568,9
807.4
8.0
799.4
833,4
0,0
833,4
სოციალური უზრუნველყოფა
47,6
3,0
0,0
3,0
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63,8
239,1
0,0
239,1
27,0
0,0
27,0
ძირითადი აქტივები
63,8
239,1
0,0
239,1
27,0
0,0
27,0
სარეზერვო ფონდი
0,0
193,0
0,0
193,0
100,0
0,0
100,0
01 03
ხარჯები
0,0
193,0
0,0
193,0
100,0
0,0
100,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
193,0
0,0
193,0
100,0
0,0
100,0
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
153,2
331,1
0,0
331,1
200,0
0,0
200,0
01 04
ხარჯები
90,4
137,8
0,0
137,8
80,0
0,0
80,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
29,4
0,0
29,4
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
90,4
103,9
0,0
103,9
80,0
0,0
80,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
1,5
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
62,8
170,3
0,0
170,3
120,0
0,0
120,0
საშინაო
62,8
170,3
0,0
170,3
120,0
0,0
120,0
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
19,5
15.5
0,0
15.5
0,0
0,0
0.0
01 05
ხარჯები
19,5
15.5
0,0
15.5
0,0
0,0
0.0
საქონელი და მომსახურება
19,5
15.5
0,0
15.5
0,0
0,0
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
1,200,0
2,510,0
0,0
2,510,0
0,0
0,0
0,0
01 06
ხარჯები
1,200,0
2,510,0
0,0
2,510,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
1,200,0
2,510,0
0,0
2,510,0
0,0
0,0
0,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
741,9
1,555.2
0,0
1,555.2
587,5
0,0
587,5
02 00
ხარჯები
640,8
1,505.1
0,0
1,505.1
587,5
0,0
587,5
შრომის ანაზღაურება
206,8
277.2
0,0
277.2
368,9
0,0
368,9
საქონელი და მომსახურება
434,0
636.9
0,0
636.9
203,6
0,0
203,6
სხვა ხარჯები
0,0
644,3
0,0
644,3
15,0
0,0
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101,1
50,1
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
101,1
50,1
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
საგანგებო სიტუაციების მართვა
229,7
342.2
0,0
342.2
363,4
0,0
363,4
02 01
ხარჯები
229,7
312.9
0,0
312.9
363,4
0,0
363,4
შრომის ანაზღაურება
142,4
194.5
0,0
194.5
232,1
0,0
232,1
საქონელი და მომსახურება
87,3
109.1
0,0
109.1
116,3
0,0
116,3
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
29,3
0,0
29,3
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
29,3
0,0
29,3
0,0
0,0
0,0
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
395,5
1,030.7
0,0
1,030.7
0,0
0,0
0,0
02 02
ხარჯები
295,3
1,023.6
0,0
1,023.6
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
295,3
441,9
0,0
441,9
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
581.7
0,0
581.7
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100,2
7,1
0,0
7,1
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
100,2
7,1
0,0
7,1
0,0
0,0
0,0
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
116,7
182.3
0,0
182.3
224,2
0,0
224,2
02 03
ხარჯები
115,8
168.6
0,0
168.6
224,2
0,0
224,2
შრომის ანაზღაურება
64,4
82.7
0,0
82.7
136,8
0,0
136,8
საქონელი და მომსახურება
51,4
85.9
0,0
85.9
87,3
0,0
87,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,9
13,7
0,0
13,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,9
13,7
0,0
13,7
0,0
0,0
0,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4,175,1
10,516.8
5,512,3
5,004.4
1,275,0
0,0
1,275,0
03 00
ხარჯები
1,823,4
2,587.3
755,8
1,831.5
1,240,0
0,0
1,240,0
საქონელი და მომსახურება
754,8
880.0
0,0
880.0
1,040,0
0,0
1,040,0
სუბსიდიები
13,4
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
1,055,2
1,507.3
755,8
751.5
200,0
0,0
200,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,351,7
7,929.5
4,756,5
3,173.0
35,0
0,0
35,0
ძირითადი აქტივები
2,351,7
7,929.5
4,756,5
3,173.0
35,0
0,0
35,0
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
812,6
3,485.7
1,465,2
2,020.5
100,0
0,0
100,0
03 01
ხარჯები
812,6
279,5
234,5
45,0
100,0
0,0
100,0
სხვა ხარჯები
812,6
279,5
234,5
45,0
100,0
0,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
3,206.2
1,230,7
1975.5
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
3,206.2
1,230,7
1975.5
0,0
0,0
0,0
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,532,2
3,427,8
1,295,1
2,132,7
1,160,0
0,0
1,160,0
03 02
ხარჯები
1,010,8
2,017,4
409,4
1,608,0
1,125,0
0,0
1,125,0
საქონელი და მომსახურება
754,8
850,5
0,0
850,5
1,025,0
0,0
1,025,0
სუბსიდიები
13,4
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
242,6
966,9
409,4
557,5
100,0
0,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,521,4
1,410,4
885,7
524,7
35,0
0,0
35,0
ძირითადი აქტივები
1,521,4
1,410,4
885,7
524,7
35,0
0,0
35,0
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,156,4
1,935,5
935,7
999,8
350,0
0,0
350,0
03 02 01
ხარჯები
226,4
537,1
50,0
487,1
350,0
0,0
350,0
საქონელი და მომსახურება
223,4
221,0
0,0
221,0
250,0
0,0
250,0
სხვა ხარჯები
3,0
316,1
50,0
266,1
100,0
0,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
930,0
1,398,4
885,7
512,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
930,0
1,398,4
885,7
512,7
0,0
0,0
0,0
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
352,3
262,5
0,0
262,5
300,0
0,0
300,0
03 02 02
ხარჯები
239,6
262,5
0,0
262,5
300,0
0,0
300,0
საქონელი და მომსახურება
239,6
262,5
0,0
262,5
300,0
0,0
300,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
112,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
დასუფთავების ღონისძიებები
603,2
554,0
0,0
554,0
500,0
0,0
500,0
03 02 03
ხარჯები
287,9
547,0
0,0
547,0
465,0
0,0
465,0
საქონელი და მომსახურება
274,5
347,0
0,0
347,0
465,0
0,0
465,0
სუბსიდიები
13,4
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
315,4
7,0
0,0
7,0
35,0
0,0
35,0
ძირითადი აქტივები
315,4
7,0
0,0
7,0
35,0
0,0
35,0
მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა
3,2
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
03 02 04
ხარჯები
3,2
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
3,2
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
ბინათმშენებლობა
402,8
655,8
359,4
296,4
0,0
0,0
0,0
03 02 05
ხარჯები
239,6
650,8
359,4
291,4
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
239,6
650,8
359,4
291,4
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
163,2
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
163,2
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
ქლორის შეძენის ხარჯები
14,2
15,0
0,0
15,0
10,0
0,0
10,0
03 02 06
ხარჯები
14,2
15,0
0,0
15,0
10,0
0,0
10,0
საქონელი და მომსახურება
14,2
15,0
0,0
15,0
10,0
0,0
10,0
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
830,3
1,335,3
512,0
823,3
15,0
0,0
15,0
03 03
ხარჯები
0,0
303,1
112,0
191,1
15,0
0,0
15,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
4,5
0,0
4,5
15,0
0,0
15,0
სხვა ხარჯები
0,0
298,6
112,0
186,6
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
830,3
1,032,2
4100,0
632,2
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
830,3
1,032,2
4100,0
632,2
0,0
0,0
0,0
კეთილმოწყობის ხარჯები
830,3
1,330,8
512,0
818,8
0,0
0,0
0,0
03 03 01
ხარჯები
0,0
298,6
112,0
186,6
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
298,6
112,0
186,6
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
830,3
1,032,2
400,0
632,2
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
830,3
1,032,2
400,0
632,2
0,0
0,0
0,0
გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები
0,0
4,5
0,0
4,5
15,0
0,0
15,0
03 03 02
ხარჯები
0,0
4,5
0,0
4,5
15,0
0,0
15,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
4,5
0,0
4,5
15,0
0,0
15,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0,0
2,240,0
2,240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 04
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,240,0
2,240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
2,240,0
2,240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
განათლება
564,1
865,6
7,0
858,6
1,038,6
0,0
1,038,6
04 00
ხარჯები
564,1
865,6
7,0
858,6
1,038,6
0,0
1,038,6
სუბსიდიები
523,4
858,6
0,0
8528,6
1,038,6
0,0
1,038,6
სხვა ხარჯები
40,7
7,0
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბაგა-ბაღების გაერთიანება
442,4
777,6
0,0
777,6
957,6
0,0
957,6
04 01
ხარჯები
442,4
777,6
0,0
777,6
957,6
0,0
957,6
სუბსიდიები
442,4
777,6
0,0
777,6
957,6
0,0
957,6
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
81,0
81,0
0,0
81,0
81,0
0,0
81,0
04 02
ხარჯები
81,0
81,0
0,0
81,0
81,0
0,0
81,0
სუბსიდიები
81,0
81,0
0,0
81,0
81,0
0,0
81,0
საჯარო სკოლების დაფინანსება (რემონტი)
40,7
7,0
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03
ხარჯები
40,7
7,0
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
40,7
7,0
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა
815,4
844,4
0,0
844,4
870,0
0,0
870,0
05 00
ხარჯები
815,4
844,4
0,0
844,4
870,0
0,0
870,0
საქონელი და მომსახურება
150,9
175,4
0,0
175,4
190,0
0,0
190,0
სუბსიდიები
664,5
669,0
0,0
669,0
680,0
0,0
680,0
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
345,0
374,0
0,0
374,0
360,0
0,0
360,0
05 01
ხარჯები
345,0
374,0
0,0
374,0
360,0
0,0
360,0
საქონელი და მომსახურება
57,0
82,0
0,0
82,0
60,0
0,0
60,0
სუბსიდიები
288,0
292,0
0,0
292,0
300,0
0,0
300,0
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
50,0
82,0
0,0
82,0
60,0
0,0
60,0
05 01 01
ხარჯები
50,0
82,0
0,0
82,0
60,0
0,0
60,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
82,0
0,0
82,0
60,0
0,0
60,0
სპორტული სკოლების დაფინანსება
295,0
292,0
0,0
292,0
300,0
0,0
300,0
05 01 02
ხარჯები
295,0
292,0
0,0
292,0
300,0
0,0
300,0
საქონელი და მომსახურება
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
288,0
292,0
0,0
292,0
300,0
0,0
300,0
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
460,6
462,4
0,0
462,4
490,0
0,0
490,0
05 02
ხარჯები
460,6
462,4
0,0
462,4
490,0
0,0
490,0
საქონელი და მომსახურება
84,1
85,4
0,0
85,4
110,0
0,0
110,0
სუბსიდიები
376,5
377,0
0,0
377,0
380,0
0,0
380,0
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
54,1
45,4
0,0
45,4
70,0
0,0
70,0
05 02 01
ხარჯები
54,1
45,4
0,0
45,4
70,0
0,0
70,0
საქონელი და მომსახურება
54,1
45,4
0,0
45,4
70,0
0,0
70,0
ტელევიზიის დაფინანსება
30,0
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
05 02 02
ხარჯები
30,0
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
საქონელი და მომსახურება
30,0
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0
სახელოვნებო სკოლები
104,6
105,0
0,0
105,0
105,0
0,0
105,0
05 02 03
ხარჯები
104,6
105,0
0,0
105,0
105,0
0,0
105,0
სუბსიდიები
104,6
105,0
0,0
105,0
105,0
0,0
105,0
ბიბლიოთეკები და კულტურის ცენტრები
271,9
272,0
0,0
272,0
275,0
0,0
275,0
05 02 04
ხარჯები
271,9
272,0
0,0
272,0
275,0
0,0
275,0
სუბსიდიები
271,9
272,0
0,0
272,0
275,0
0,0
275,0
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
9,8
8,0
0,0
8,0
20,0
0,0
20,0
05 03
ხარჯები
9,8
8,0
0,0
8,0
20,0
0,0
20,0
საქონელი და მომსახურება
9,8
8,0
0,0
8,0
20,0
0,0
20,0
მოსახლეობბის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
765,8
1,369,0
0,0
1,369,0
653,0
0,0
653,0
06 00
ხარჯები
765,8
1,369,0
0,0
1,369,0
653,0
0,0
653,0
სუბსიდიები
357,1
380,5
0,0
380,5
370,0
0,0
370,0
სოციალური უზრუნველყოფა
408,7
988,5
0,0
988,5
283,0
0,0
283,0
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
210,0
195,0
0,0
195,0
210,0
0,0
210,0
06 01
ხარჯები
210,0
195,0
0,0
195,0
210,0
0,0
210,0
სუბსიდიები
210,0
195,0
0,0
195,0
210,0
0,0
210,0
სოციალური პროგრამები
555,8
1,174,0
0,0
1,174,0
443,0
0,0
443,0
06 02
ხარჯები
555,8
1,174,0
0,0
1,174,0
443,0
0,0
443,0
სუბსიდიები
147,1
185,5
0,0
185,5
160,0
0,0
160,0
სოციალური უზრუნველყოფა
408,7
988,5
0,0
988,5
283,0
0,0
283,0
სოციალურად დაუცველი ფენის საოპერაციო ხარჯები
266,7
741,3
0,0
741,3
208,0
0,0
208,0
06 02 01
ხარჯები
266,7
741,3
0,0
741,3
208,0
0,0
208,0
სოციალური უზრუნველყოფა
266,7
741,3
0,0
741,3
208,0
0,0
208,0
იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო გამოკვლევის ხარჯები
16,3
22,2
0,0
22,2
20,0
0,0
20,0
06 02 02
ხარჯები
16,3
22,2
0,0
22,2
20,0
0,0
20,0
სოციალური უზრუნველყოფა
16,3
22,2
0,0
22,2
20,0
0,0
20,0
მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები
60,6
86,0
0,0
86,0
70,0
0,0
70,0
06 02 03
ხარჯები
60,6
86,0
0,0
86,0
70,0
0,0
70,0
სუბსიდიები
60,6
86,0
0,0
86,0
70,0
0,0
70,0
„განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრი“-ს დაფინანსება
35,0
99,5
0,0
99,5
90,0
0,0
90,0
06 02 04
ხარჯები
35,0
99,5
0,0
99,5
90,0
0,0
90,0
სუბსიდიები
35,0
99,5
0,0
99,5
90,0
0,0
90,0
გარდაბნის დღის ზრუნვის სამსახური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის (გაეროს პროექტი)
51,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 05
ხარჯები
51,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
51,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ვეტერანთა მატერიალური დახმარება
122,1
220,0
0,0
220,0
50,0
0,0
50,0
06 02 06
ხარჯები
122,1
220,0
0,0
220,0
50,0
0,0
50,0
სოციალური უზრუნველყოფა
122,1
220,0
0,0
220,0
50,0
0,0
50,0
უპატრონო მოცვალებულთა, დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
3,6
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
06 02 07
ხარჯები
3,6
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,6
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5