შუახევის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება მოქმედი ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 28.12.2012
ძალაში შესვლა 01.01.2013
გამომცემი ორგანო შუახევის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №19
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 09/01/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 1 | შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი |
| საკრებულოს თავმჯდომარე იური ქათამაძე | საკრებულოს თავმჯდომარე |
| დასახელება | 2011 წლის ფაქტი |
| სულ | მათ შორის |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსავლები | 4 751 448 |
| გადასახადები | 96 292 |
| გრანტები | 4 487 862 |
| სხვა შემოსავლები | 167 294 |
| ხარჯები | 3 248 032 |
| შრომის ანაზღაურება | 1 095 916 |
| საქონელი და მომსახურება | 730 986 |
| პროცენტი | 0 |
| სუბსიდიები | 1 062 067 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 282 570 |
დოკუმენტის ტექსტი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №19
2012 წლის 28 დეკემბერი
დაბა შუახევი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ' საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ' ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის პირველი იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარეიური ქათამაძე
დანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
მუხლი 1🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4 751 448
5 968 654
692 210
5 276 444
4 424 100
0
4 424 100
გადასახადები
96 292
92 200
0
92 200
90 300
0
90 300
გრანტები
4 487 862
5 568 554
692 210
4 876 344
4 212 100
0
4 212 100
სხვა შემოსავლები
167 294
307 900
0
307 900
121 700
0
121 700
ხარჯები
3 248 032
3 768 335
16 000
3 752 335
4 143 000
0
4 143 000
შრომის ანაზღაურება
1 095 916
1 513 490
0
1 513 490
1 793 600
0
1 793 600
საქონელი და მომსახურება
730 986
927 210
16 000
911 210
921 850
0
921 850
პროცენტი
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
1 062 067
1 114 169
0
1 114 169
1 200 500
0
1 200 500
გრანტები
0
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
282 570
145 066
0
145 066
187 050
0
187 050
სხვა ხარჯები
76 493
68 400
0
68 400
40 000
0
40 000
საოპრაციო სალდო
1 503 416
2 200 319
676 210
1 524 109
281 100
0
281 100
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
952 118
2 894 579
676 210
2 218 369
913 646
0
913 646
ზრდა
1 083 507
2 894 579
676 210
2 218 369
913 646
0
913 646
კლება
131 389
0
0
0
მთლიანი სალდო
551 298
-694 260
0
-694 260
-632 546
0
-632 546
ფინანსური აქტივების ცვლილება
526 587
-697 890
0
-697 890
-632 546
0
-632 546
ზრდა
697 890
0
0
0
0
0
0
ვალუტა და დეპოზიტი
697 890
0
0
სესხები
0
0
კლება
171 303
697 890
0
697 890
632 546
0
632 546
ვალუტა და დეპოზიტი
171 303
697 890
697 890
632 546
632 546
სესხები
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
-24 711
-3 630
0
-3 630
0
0
0
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
საგარეო
0
0
0
0
0
კლება
24 711
3 630
0
3 630
0
0
0
საშინაო
24 711
3 630
0
3 630
0
0
საგარეო
0
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2🔗.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
თანდართული რედაქციით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
4 882 837
5 968 654
692 210
5 276 444
4 424 100
0
4 424 100
შემოსავლები
4 751 448
5 968 654
692 210
5 276 444
4 424 100
0
4 424 100
არაფინანსური აქტივების კლება
131 389
0
0
0
0
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
0
გადასახდელები
4 356 250
6 666 544
692 210
5 974 334
5 056 646
0
5 056 646
ხარჯები
3 248 032
3 768 335
16 000
3 752 335
4 143 000
0
4 143 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 083 507
2 894 579
676 210
2 218 369
913 646
0
913 646
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
24 711
3 630
0
3 630
0
0
0
ნაშთის ცვლელება
526 587
-697 890
0
-697 890
-632 546
0
-632 546
მუხლი 3🔗.
შუახევისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4424100 ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4 751 448
6 125 654
692 210
5 433 444
4 424 100
0
4 424 100
გადასახადები
96 292
92 200
0
92 200
90 300
0
90 300
გრანტები
4 487 862
5 725 554
692 210
5 033 344
4 212 100
0
4 212 100
სხვა შემოსავლები
167 294
307 900
0
307 900
121 700
0
121 700
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 90 300 ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
96 292
92 200
0
92 200
90 300
0
90 300
ქონების გადასახადი
96 292
92 200
0
92 200
90 300
0
90 300
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
89 469
87 000
87 000
85 000
85 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
135
200
200
800
800
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
152
0
0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
6 536
5 000
5 000
4 500
4 500
სხვა გადასახადი ქონებაზე
0
0
სხვა გადასახადი
0
0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 212 100 ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
4 487 862
5 568 554
692 210
4 876 344
4 212 100
0
4 212 100
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1 036 000
1 414 744
1 414 744
794 900
794 900
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
3 451 862
4 103 810
642 210
3 461 600
3 417 200
0
3 417 200
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2 830 900
3 461 600
0
3 461 600
3 417 200
0
3 417 200
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 830 900
3 461 600
3 461 600
3 417 200
3 417 200
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
620 962
642 210
642 210
0
0
0
0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
626 210
626 210
0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
520 962
0
0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
100 000
16 000
16 000
0
სხვა ტრანსფერები
50 000
50 000
0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 121700 ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები
167 294
307 900
121 700
შემოსავლები საკუთრებიდან
131 479
267 700
90 000
პროცენტnები
33 475
180 000
30 000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
33 475
180 000
30 000
რენტა
98 004
87 700
60 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
97 355
87 700
60 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
649
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
13 892
20 000
11 500
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
7 030
7 000
6 500
სანებართვო მოსაკრებელი
47
1 000
1 500
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
47
1 000
1 500
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
6 833
6 000
5 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
6 862
13 000
5 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
6 862
13 000
5 000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
6 862
13 000
5 000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
6 862
13 000
5 000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
21 765
20 200
20 200
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
158
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 143000 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
3 248 032
3 768 335
16 000
3 752 335
4 143 000
0
4 143 000
შრომის ანაზღაურება
1 095 916
1 513 490
0
1 513 490
1 793 600
0
1 793 600
საქონელი და მომსახურება
730 986
927 210
16 000
911 210
921 850
0
921 850
პროცენტი
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
1 062 067
1 114 169
0
1 114 169
1 200 500
0
1 200 500
სოციალური უზრუნველყოფა
282 570
145 066
0
145 066
187 050
0
187 050
სხვა ხარჯი
76 493
68 400
0
68 400
40 000
0
40 000
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 913646 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 913646 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
96 150
137 580
0
137 580
27 600
0
27 600
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
22 304
2 300
0
2 300
46 500
0
46 500
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
874 840
1 386 357
670 883
715 474
282 575
0
282 575
განათლება
65 806
26 391
0
26 391
0
0
0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
11 660
1 341 951
5 327
1 336 624
556 971
0
556 971
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
12 747
0
0
0
0
0
0
ჯამი
1083507
2894579
676210
2218369
913646
0
913646
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები
131 389
0
0
0
0
0
0
ძირითადი აქტივები
128 936
არაწარმოებული აქტივები
2 453
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 334 344
1 760 231
1 833 630
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 322 349
1 746 911
1 833 630
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა
1 228 879
1 604 281
1 678 300
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
93 470
142 630
155 330
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
11 995
13 320
0
თავდაცვა
101 345
98 922
103 470
სამოქალაქო თავდაცვა
101 345
98 922
103 470
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
121 980
245 837
294 230
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
10 000
10 000
0
სახანძრო სამსახური
111 980
235 837
294 230
ეკონომიკური საქმიანობა
102 207
210 776
143 110
ტრანსპორტი
4 949
97 506
15 000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
97 258
113 270
128 110
გარემოს დაცვა
143 787
268 308
185 175
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
71 623
107 480
122 600
ჩამდინარე წყლების მართვა
72 164
160 828
62 575
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1 052 493
1 378 573
489 630
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
195 063
359 347
15 000
წყალმომარაგება
195 250
235 686
269 100
გარე განათება
49 525
53 100
45 000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
612 655
730 440
160 530
ჯამრთელობის დაცვა
75 158
68 830
94 090
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
75 158
68 830
94 090
დასვენება, კულტურა და რელიგია
602 316
1 975 141
1 219 451
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
39 615
1 422 051
643 071
მომსახურება კულტურის სფეროში
346 156
463 700
483 000
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო
185 993
23 000
15 000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
30 552
66 390
78 380
განათლება
520 658
524 980
526 560
სკოლამდელი აღზრდა
309 152
313 780
313 810
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
211 506
211 200
212 750
სოციალური დაცვა
277 251
131 316
167 300
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
38 351
36 700
37 700
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
238 900
94 616
129 600
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
4 331 539
6 662 914
5 056 646
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –
0 ლარის ოდენობით
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –
632546 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება –
632546 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება –
0,0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.
1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. დაგეგმილია საზანძრო ავტომობილის შეძენა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
1.3 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
შუახევის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფდა მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატებოდა კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.
2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარული დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2013 წელს დაეგება ასფალტის საფარი.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ 384 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების და საჭირო მოწყობილობების შეძენა (20 ცალი) და 33 ახალი წერტილის მოწყობა (დაბა შუახევში 27 ერთეული, სოფელ ხიჭაურში 3, სოფელ ჭალაში 1 ერთეული, სოფელ ბრილში 1 ერთეული და სოფელ ვერხვანაში ერთი ერთეული).
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 02 02 )
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:
1. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება–91376 ლარი,
2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა–31224 ლარი.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა–დასუფთავება – 75392 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–4700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 850 მ3 კონტეინერების მოვლა–პატრონობა 35 ცალი.
აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.
2.2.3 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
(პროგრამული კოდი 03 02 02 02)
პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.
2.2.4 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები
(პირობითი კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2012 წელს ასევე რემონტი ჩაუტარდება სასმელი წყლის ცენტრალურ გამანაწილებელ აუზს, სისტემატურად მიმდინარეობს ცენტრალური წყალსადენის ქლორირება და ფილტრაცია.
2012 წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში (ნენია, ნიგაზეული და წყაროთა) მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილების მოწობა .წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 23 თანამშრომელი,
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი.
2,2,5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები
(პროგრამული კოდი 03 02 04 )
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, სოფელ კობალთაში არსებულ სახანძრო აუზს ჩაუტარდება რემონტი, მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული 75 ელექტრო და წყლის წისქვილების გამრიცხველიანობა.
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
2.2,6 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 02 06)
საკანალიზაციო სისტემის გამართული ფუნქციონირება სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემების შეუფერხებელი მუშაობა მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელთა გადაჭრაზეც მნიშვნელოვანწილადაა დამოკიდებული მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის დონე. 2012 წელს იგეგმება დაბაში არსებულ სანიაღვრე არხებზე ალმირებული ბადის მოწყობა. მოსახლეობის სანიტარული პირობების გაუმჯობესების მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სოფელ ჭვანის ცენტრში მოეწყობა საკანალიზაციო სისტემა და ასევე გაგრძელდება დაბაში მიმდინარე საკანალიზაციო სისტემი რეაბილიტაცია.
2.3. გამწვანების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 03 02)
მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 168 ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.
3. საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)
სკოლამდელი განათლების 2013 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 313810 ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 160 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2013 წლისათვის შეადგენს 62, რომელთა წლიური სახელფასო ბიუჯეტი შეადგენს 225290 ლარს. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 5 ლარს და აღნიშნული თანხით ფინანსდება ბავშვების დამატებითი კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2012 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „ოთოლთა“და აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.
4.1.1 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაბა შუახევში 2012-2013 წლებში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე დაბის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია.
4.2.1 ა.ი.პ შუახევის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები რომელებშიც 50 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.
4.2.2 ა.ა.ი.პ შუახევის ხელოვნების სკოლა
(პროგრამული კოდი 05 02 02)
აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში" ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს 40 ლარს, არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2,3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5,1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
(პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.
5.1,1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)
ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.2 შუბნისა და წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანია შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუბნისა და სოფელ წყალსაყრის, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ყველაზე დაშორებული სოფლებია დაბის ცენტრიდან, მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მძღოლების (2 მძღოლი) ხელფასის, ავტომანქანების საწვავის, ტექნიკური მომსახურების და მობილური კავშირის ხარჯების სუბსიდირებას.
5.1.3 შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 03)
მუნიციპალიტეტისთვის განსაკუთრებით საყურადღებოა სოციალურად დაუცველი ოჯახები, ასეთი ოჯახების წევრებისათვის ფუნქციონირებს „უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფი“-ს პროგრამა, მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ვინაიდან სოციალურ შემწეობასა და პენსიის თანხებზე არიან დამოკიდებულნი, არ გააჩნიათ ფინანსური საშუალება ჩაიტარონროგორც საპროთეზო-ორთოპედიური, ასევე სტომატოლოგიური მკურნალობა. შუახევის მუნიციპალიტეტში ასეთი 42 მოქალაქეა.
5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 02 01)
უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.2 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ II მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვის დროს დაღუპულთა საფლავების მონახულება და დაღუპულთა ქვრივებზე მატერიალური დახმარების გაწევა.
5.2.3 მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას:
· მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;
· მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;
· მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;
5.2.4 ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 38 მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).
5.2.6 სოციალურად დაუცველი გარკვეული კატეგორიის ოჯახებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
შუახევის მუნიციპალიტეტში არის შემთხვევები, როცა მოქალაქეებს მოულოდნელად ესაჭიროებათ გადაუდებლად მატერიალური დახმარება ჯანმრთელობის თუ სხვა პრობლემებთან დაკავშირებით. ასეთი ოჯახების დასახმარებლად ბიუჯეტით გათვალისწინებულია ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა რომლითაც ხდება მოსახლეობის ფინანსური დახმარება 100 ლარით. აღნიშნული პროგრამით ყოველწლიურად 220 ბენეფიციარი ისარგებლებს.
5.2. 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07 )
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 10 ბავშვი.
5.2.9 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 06 09 )
პროგრამა ითვალისწინებს 4 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
4 356 250
6 666 544
692 210
5 974 334
5 056 646
0
5 056 646
მომუშავეთა რიცხოვნობა
164
172
0
172
172
0
172
ხარჯები
3 248 032
3 768 335
16 000
3 752 335
4 143 000
0
4 143 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 083 507
2 894 579
676 210
2 218 369
913 646
0
913 646
ვალდებულებების კლება
24 711
3 630
0
3 630
0
0
0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 546 309
2 018 181
16 000
2 002 181
2 127 690
0
2 127 690
მომუშავეთა რიცხოვნობა
134
142
0
142
142
0
142
ხარჯები
1 425 448
1 880 601
16 000
1 864 601
2 100 090
0
2 100 090
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96 150
137 580
0
137 580
27 600
0
27 600
ვალდებულებების კლება
24 711
0
0
0
0
0
0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
338 969
407 100
8 000
399 100
463 970
0
463 970
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16
17
17
17
0
17
ხარჯები
334 522
403 600
8 000
395 600
460 970
0
460 970
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 447
3 500
3 500
3 000
0
3 000
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 170 634
1 559 081
8 000
1 551 081
1 623 720
0
1 623 720
მომუშავეთა რიცხოვნობა
118
125
0
125
125
0
125
ხარჯები
1 078 931
1 425 001
8 000
1 417 001
1 599 120
0
1 599 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91 703
134 080
0
134 080
24 600
0
24 600
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
462 775
622 086
8 000
614 086
525 500
0
525 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15
19
19
19
19
ხარჯები
384 614
493 206
8 000
485 206
521 000
0
521 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78 161
128 880
128 880
4 500
4 500
01 02 02
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური
88 258
113 270
0
113 270
128 110
0
128 110
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
10
ხარჯები
85 564
111 770
0
111 770
126 610
0
126 610
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 694
1 500
1 500
1 500
1 500
01 02 03
საფინანსო სამსახური
93 470
102 630
0
102 630
115 330
0
115 330
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
7
7
7
7
ხარჯები
90 470
101 130
0
101 130
113 230
0
113 230
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 000
1 500
1 500
2 100
2 100
01 02 04
შიდა აუდიტის სამსახური
18 261
30 300
0
30 300
32 330
0
32 330
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
2
2
2
2
ხარჯები
15 261
30 300
0
30 300
32 330
0
32 330
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 000
0
0
0
0
01 02 05
კულტურის, განათლების სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური
30 552
66 390
0
66 390
78 380
0
78 380
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
6
6
6
6
ხარჯები
29 280
64 190
0
64 190
76 880
0
76 880
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 272
2 200
2 200
1 500
1 500
01 02 06
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
33 320
40 380
0
40 380
45 040
0
45 040
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
3
3
3
ხარჯები
32 287
40 380
0
40 380
43 540
0
43 540
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 033
0
0
1 500
1 500
01 02 07
ზედამხედველობის სამსახური
35 124
39 230
0
39 230
42 530
0
42 530
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
3
3
3
ხარჯები
32 581
39 230
0
39 230
42 530
0
42 530
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 543
0
0
0
0
01 02 08
ტერიტორიული ორგანოები (9)
408 874
544 795
0
544 795
656 500
0
656 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75
75
75
75
75
ხარჯები
408 874
544 795
0
544 795
643 000
0
643 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
13 500
13 500
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
40 000
0
40 000
40 000
0
40 000
ხარჯები
0
40 000
0
40 000
40 000
0
40 000
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს შენახვის ხარჯები
11 995
12 000
0
12 000
0
0
0
ხარჯები
11 995
12 000
0
12 000
0
0
0
01 05
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
24 711
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
24 711
0
0
0
0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
223 325
344 759
0
344 759
397 700
0
397 700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30
30
0
30
30
0
30
ხარჯები
201 021
342 459
0
342 459
351 200
0
351 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 304
2 300
0
2 300
46 500
0
46 500
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
101 345
98 922
0
98 922
103 470
0
103 470
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
7
7
7
7
ხარჯები
85 312
97 422
0
97 422
103 470
0
103 470
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 033
1 500
1 500
0
0
02 02
სახანძრო - სამაშველო სამსახური
111 980
235 837
0
235 837
294 230
0
294 230
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23
23
23
23
23
ხარჯები
105 709
235 037
0
235 037
247 730
0
247 730
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 271
800
800
46 500
46 500
02 03
შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება
10 000
10 000
0
10 000
0
0
0
ხარჯები
10 000
10 000
0
10 000
0
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 175 105
1 706 477
670 883
1 035 594
647 275
0
647 275
ხარჯები
300 265
320 120
0
320 120
364 700
0
364 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
874 840
1 386 357
670 883
715 474
282 575
0
282 575
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
13 949
97 506
9 727
87 779
15 000
0
15 000
ხარჯები
4 949
4 700
0
4 700
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 000
92 806
9 727
83 079
15 000
0
15 000
03 01 01
ოთოლთას ციხეზე მისასვლელი კიბეების მოწყობა
9 000
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 000
0
0
03 01 02
ჭვანის თემში ბოჯინარის ხიდის აგება
0
79 827
9 727
70 100
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
79 827
9 727
70 100
0
03 01 03
შუახევის მუნიციპალიტეტთან არსებული სასოფლო ამხანაგობა „სოფლის აღორძინება“ ტრაქტორისთვის საბურავებისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენა
0
4 700
0
4 700
0
0
0
ხარჯები
0
4 700
0
4 700
0
0
0
03 01 04
კავიანის ციხეზე მისასვლელი ბილიკის მოწყობა
0
12 979
0
12 979
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 979
12 979
0
03 01 05
დაბის ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა
4 949
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
4 949
0
0
0
0
0
0
03 01 06
ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა
0
0
0
0
15 000
0
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 000
15 000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 153 151
1 599 971
661 156
938 815
623 275
0
623 275
ხარჯები
287 311
306 420
0
306 420
355 700
0
355 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
865 840
1 293 551
661 156
632 395
267 575
0
267 575
03 02 01
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
49 525
53 100
4 000
49 100
45 000
0
45 000
ხარჯები
42 602
45 000
0
45 000
45 000
0
45 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 923
4 100
4 000
4 100
0
0
0
03 02 01 01
დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა
40 702
45 000
0
45 000
45 000
0
45 000
ხარჯები
40 702
45 000
0
45 000
45 000
0
45 000
03 02 01 02
გარე განათების ფარების შეძენა
6 923
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 923
0
0
03 02 01 03
გარე განათებისთვის კაბელის შეძენა
0
2 500
0
2 500
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2 500
2 500
0
0
03 02 01 04
შუახევის მონომენტზე გარე განათების მოწყობა
0
1 600
0
1 600
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 600
1 600
0
0
03 02 01 05
მთა ჩირუხში ელექტრო ტრანსფორმატორის რეაბილიტაციის ხარჯი
1 900
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
1 900
0
0
0
0
0
0
03 02 01 06
დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება
0
4 000
4 000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4 000
4 000
0
0
03 02 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
75 623
111 480
0
111 480
126 600
0
126 600
ხარჯები
75 623
104 600
0
104 600
126 600
0
126 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6 880
0
6 880
0
0
0
03 02 02 01
სანიტარული დასუფთავების პროგრამა
71 623
100 600
0
100 600
122 600
0
122 600
ხარჯები
71 623
100 600
0
100 600
122 600
0
122 600
03 02 02 02
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუნებელყოფის ღონისძიებები
4 000
4 000
0
4 000
4 000
0
4 000
ხარჯები
4 000
4 000
0
4 000
4 000
0
4 000
03 02 02 03
ნაგავშემკრები უბნების შეძენა
0
6 880
0
6 880
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6 880
6 880
0
03 02 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
195 250
235 686
12 486
223 200
269 100
0
269 100
ხარჯები
161 000
145 500
0
145 500
169 100
0
169 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 250
90 186
12 486
77 700
100 000
0
100 000
03 02 03 01
შპს „შუახევის წყალკანალი“
76 493
23 700
0
23 700
0
0
0
ხარჯები
76 493
23 700
0
23 700
0
0
0
03 02 03 02
აიპ „შუახევის წყალკანალი“
55 108
96 300
0
96 300
120 000
0
120 000
ხარჯები
42 907
86 800
0
86 800
120 000
0
120 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 201
9 500
9 500
0
03 02 03 03
სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა
0
64 186
12 486
51 700
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
64 186
12 486
51 700
0
03 02 03 04
სოფელ გომარდულის სასმელი წყლის მოსაყვანად მილების შეძენა
16 990
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 990
0
0
03 02 03 05
სოფელ გომარდულის სასმელი წყლის მოსაყვანად სათავე ნაგებობის მოწყობა
5 059
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 059
0
0
03 02 03 06
ახალი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე წყლის მიყვანა
0
16 500
0
16 500
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
16 500
16 500
0
03 02 03 07
სარწყავი არხების მოვლა შენახვის პროგრამა
41 600
35 000
0
35 000
49 100
0
49 100
ხარჯები
41 600
35 000
0
35 000
49 100
0
49 100
03 02 03 08
დაბა შუახევის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მოწყობა
0
0
0
0
10 000
0
10 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
10 000
10 000
03 02 03 09
სოფელ ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0
0
0
0
30 000
0
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
30 000
30 000
03 02 03 10
სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0
0
0
0
30 000
0
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
30 000
30 000
03 02 03 11
სოფელ ნენიაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა
0
0
0
0
30 000
0
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
30 000
30 000
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
760 389
1 038 877
644 670
394 207
120 000
0
120 000
ხარჯები
7 886
11 320
0
11 320
15 000
0
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
752 503
1 027 557
644 670
382 887
105 000
0
105 000
03 02 04 01
დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
7 886
10 000
0
10 000
15 000
0
15 000
ხარჯები
7 886
10 000
0
10 000
15 000
0
15 000
03 02 04 02
შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
50 950
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 950
0
0
03 02 04 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
519 642
626 210
626 210
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
519 642
626 210
626 210
0
03 02 04 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
43 227
30 000
0
30 000
30 000
0
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 227
30 000
30 000
30 000
30 000
03 02 04 05
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
29 910
67 787
0
67 787
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 910
67 787
67 787
0
0
03 02 04 06
დაბის ტერიტორიაზე წისქვილების მშენებლობა
2 457
4 000
0
4 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 457
4 000
4 000
0
03 02 04 07
დაბის ტერიტორიაზე არსებული წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა
0
18 000
0
18 000
67 000
0
67 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 000
18 000
67 000
67 000
03 02 04 08
ავტოსადგურის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა
0
31 000
0
31 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
31 000
31 000
0
03 02 04 09
დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა
106 317
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106 317
0
0
03 02 04 10
საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი
0
23 000
0
23 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 000
23 000
0
03 02 04 11
რუსთაველის ქუჩა #25 მდებარე შონობის რემონტი
0
3 100
0
3 100
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 100
3 100
0
03 02 04 12
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით აუთვისებელი თანხის დაბრუნება
0
1 320
0
1 320
0
0
0
ხარჯები
0
1 320
0
1 320
0
0
0
03 02 04 13
სოფელ ტბეთის ადმინისტრაციული სახლის მოწყობა
0
55 500
15 500
40 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55 500
15 500
40 000
0
03 02 04 14
დაბა შუახევში არსებული კიბეების რეაბილიტაცია და გარე განათების სანათების მოწყობა
0
157 960
2 960
155 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
157 960
2 960
155 000
0
03 02 04 15
ორი მოსაცდელის მშენებლობა
0
11 000
0
11 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 000
11 000
0
03 02 04 16
სოფელ კობალთის სახანძრო აუზის რემონტი
0
0
0
0
8 000
0
8 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
8 000
8 000
03 02 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მტაცებელი ცხოველების-მგლების გაუვნებელყოფის ღონისძიების განხორციელება
200
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
200
0
0
0
0
0
0
03 02 06
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
72 164
160 828
0
160 828
62 575
0
62 575
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72 164
160 828
0
160 828
62 575
0
62 575
03 02 06 01
ხიჭაურის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია
24 269
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 269
0
0
03 02 06 02
ხიჭაურის კანალიზაციის შეერთება საც. ბინებიდან ცენტრალურ ქსელამდე და შამბოს მოწყობა
47 895
28 878
0
28 878
12 575
0
12 575
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 895
28 878
28 878
12 575
12 575
03 02 06 03
სველი წერტილების მოწყობა
0
21 950
0
21 950
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 950
21 950
0
03 02 06 04
დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა
0
110 000
0
110 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110 000
110 000
0
03 02 06 05
სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
0
0
0
0
35 000
0
35 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
35 000
35 000
03 02 06 06
სანიაღვრე არხებზე არმირებული ბადის მოწყობა
0
0
0
0
15 000
0
15 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 000
15 000
03 03
გამწვანება
8 005
9 000
0
9 000
9 000
0
9 000
ხარჯები
8 005
9 000
0
9 000
9 000
0
9 000
04 00
განათლება
329 158
329 860
0
329 860
321 310
0
321 310
ხარჯები
263 352
299 839
0
299 839
321 310
0
321 310
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65 806
26 391
0
26 391
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
3 630
0
3 630
0
0
0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
309 152
317 410
0
317 410
313 810
0
313 810
ხარჯები
254 452
292 339
0
292 339
313 810
0
313 810
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54 700
21 441
0
21 441
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
3 630
0
3 630
0
0
0
04 01 01
აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება
309 152
317 410
0
317 410
313 810
0
313 810
ხარჯები
254 452
292 339
0
292 339
313 810
0
313 810
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54 700
21 441
21 441
0
0
ვალდებულებების კლება
3 630
3 630
0
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
20 006
12 450
0
12 450
7 500
0
7 500
ხარჯები
8 900
7 500
0
7 500
7 500
0
7 500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 106
4 950
0
4 950
0
0
0
04 02 01
ტაკიძეების საჯარო სკოლის იჯარის ხარჯები
1 400
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
1 400
0
0
0
0
0
0
04 02 02
დაწყებით სკოლებში ელექტრო ენერგიის მომარაგების სისტემის მოწყობა
9 106
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 106
04 02 03
სოფელ ჭვანისა და ხიჭაურის სკოლებისათვის გენერატორის შეძენა
0
4 950
0
4 950
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 950
4 950
0
04 02 04
სოფელ ტაკიძეების დაწყებითი სკოლის საძირკველის მოწყობა
2 000
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 000
0
0
04 02 05
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა
7 500
7 500
0
7 500
7 500
0
7 500
ხარჯები
7 500
7 500
0
7 500
7 500
0
7 500
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
763 264
2 107 501
5 327
2 102 174
1 346 321
0
1 346 321
ხარჯები
751 604
765 550
0
765 550
789 350
0
789 350
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 660
1 341 951
5 327
1 336 624
556 971
0
556 971
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
166 115
1 545 551
5 327
1 540 224
767 071
0
767 071
ხარჯები
161 615
209 600
0
209 600
235 100
0
235 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 500
1 335 951
5 327
1 330 624
531 971
0
531 971
05 01 01
აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა
126 500
123 500
0
123 500
124 000
0
124 000
ხარჯები
122 000
123 500
0
123 500
124 000
0
124 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 500
0
0
0
0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
39 615
40 000
0
40 000
40 000
0
40 000
ხარჯები
39 615
40 000
0
40 000
40 000
0
40 000
05 01 03
აიპ საფეხბურთო კლუბ „ოთოლთა-“ს მხარდამჭერი ღონისძიებები
0
46 100
0
46 100
71 100
0
71 100
ხარჯები
0
46 100
0
46 100
71 100
0
71 100
05 01 04
დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
0
1 057 360
0
1 057 360
493 517
0
493 517
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 057 360
1 057 360
493 517
493 517
05 01 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების მშენებლობა
0
156 400
0
156 400
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
156 400
156 400
0
0
05 01 06
ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა
0
51 539
3 519
48 020
38 454
0
38 454
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 539
3 519
48 020
38 454
38 454
05 01 07
სოფელ დღვანის სპორტული დარბაზის რემონტი
0
13 808
1 808
12 000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 808
1 808
12 000
0
05 01 08
პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინი სტადიონისა და ტრენაჟორების მოწყობა
0
56 844
0
56 844
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56 844
56 844
0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
417 149
561 950
0
561 950
579 250
0
579 250
ხარჯები
409 989
555 950
0
555 950
554 250
0
554 250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 160
6 000
0
6 000
25 000
0
25 000
05 02 01
აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი
295 166
407 200
0
407 200
404 000
0
404 000
ხარჯები
288 006
405 200
0
405 200
404 000
0
404 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 160
2 000
2 000
0
0
05 02 02
აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა
65 000
75 250
0
75 250
81 250
0
81 250
ხარჯები
65 000
71 250
0
71 250
81 250
0
81 250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4 000
4 000
0
0
05 02 03
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
50 990
56 500
0
56 500
54 000
0
54 000
ხარჯები
50 990
56 500
0
56 500
54 000
0
54 000
05 02 04
დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია
0
0
0
0
25 000
0
25 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
25 000
25 000
05 02 05
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
5 993
23 000
0
23 000
15 000
0
15 000
ხარჯები
5 993
23 000
0
23 000
15 000
0
15 000
05 03
ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის, ტაძრისა და საეკლესიო სასწავლო-საგანმანათლებლო კომპლექსის მშენებლობა
180 000
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
180 000
0
0
0
0
0
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
319 089
159 766
0
159 766
216 350
0
216 350
ხარჯები
306 342
159 766
0
159 766
216 350
0
216 350
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 747
0
0
0
0
0
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
41 838
28 450
0
28 450
49 050
0
49 050
ხარჯები
34 839
28 450
0
28 450
49 050
0
49 050
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 999
0
0
0
0
0
0
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
9 997
5 500
0
5 500
11 500
0
11 500
ხარჯები
9 997
5 500
0
5 500
11 500
0
11 500
06 01 02
შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა
24 842
14 700
0
14 700
29 300
0
29 300
ხარჯები
24 842
14 700
0
14 700
29 300
0
29 300
06 01 03
შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა
0
8 250
0
8 250
8 250
0
8 250
ხარჯები
0
8 250
0
8 250
8 250
0
8 250
06 01 04
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა
6 999
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 999
0
0
0
0
0
0
06 01 04 01
ზამლეთის ამბულატორიის რემონტი
6 999
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 999
0
0
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
277 251
131 316
0
131 316
167 300
0
167 300
ხარჯები
271 503
131 316
0
131 316
167 300
0
167 300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 748
0
0
0
0
0
0
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა
38 351
36 700
0
36 700
37 700
0
37 700
ხარჯები
32 603
36 700
0
36 700
37 700
0
37 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 748
0
0
06 02 02
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ II მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
2 000
2 700
0
2 700
3 000
0
3 000
ხარჯები
2 000
2 700
0
2 700
3 000
0
3 000
06 02 03
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა
15 100
16 500
0
16 500
29 100
0
29 100
ხარჯები
15 100
16 500
0
16 500
29 100
0
29 100
06 02 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
16 000
19 000
0
19 000
38 000
0
38 000
ხარჯები
16 000
19 000
0
19 000
38 000
0
38 000
06 02 05
გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
15 500
23 000
0
23 000
20 000
0
20 000
ხარჯები
15 500
23 000
0
23 000
20 000
0
20 000
06 02 06
განსაკუთრებულ შემთხვევებში მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
20 000
20 000
0
20 000
22 000
0
22 000
ხარჯები
20 000
20 000
0
20 000
22 000
0
22 000
06 02 07
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
6 900
7 800
0
7 800
10 000
0
10 000
ხარჯები
6 900
7 800
0
7 800
10 000
0
10 000
06 02 08
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
0
5 616
0
5 616
7 500
0
7 500
ხარჯები
0
5 616
0
5 616
7 500
0
7 500
06 02 07
სოციალური სხვა
163 400
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
163 400
0
0
0
0
0
0