შუახევის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 28.12.2012
ძალაში შესვლა 01.01.2013
გამომცემი ორგანო შუახევის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №19
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 09/01/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 8,845 სიტყვა · ~44 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
28.12.2012 მიღება
01.01.2013 ძალაში შესვლა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
საკრებულოს თავმჯდომარე იური ქათამაძე საკრებულოს თავმჯდომარე
დასახელება 2011 წლის ფაქტი
სულ მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 4 751 448
გადასახადები 96 292
გრანტები 4 487 862
სხვა შემოსავლები 167 294
ხარჯები 3 248 032
შრომის ანაზღაურება 1 095 916
საქონელი და მომსახურება 730 986
პროცენტი 0
სუბსიდიები 1 062 067
სოციალური უზრუნველყოფა 282 570

დოკუმენტის ტექსტი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19 2012 წლის 28 დეკემბერი დაბა შუახევი შუახევის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ' საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ' ქვეპუნქტის შესაბამისად,  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. მუხლი 2🔗   დადგენილება ამოქმედდეს 2013  წლის პირველი იანვრიდან. საკრებულოს თავმჯდომარეიური ქათამაძე დანართი შუახევის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი თავი I მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი მუხლი 1🔗 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 4 751 448 5 968 654 692 210 5 276 444 4 424 100 0 4 424 100 გადასახადები 96 292 92 200 0 92 200 90 300 0 90 300 გრანტები 4 487 862 5 568 554 692 210 4 876 344 4 212 100 0 4 212 100 სხვა შემოსავლები 167 294 307 900 0 307 900 121 700 0 121 700 ხარჯები 3 248 032 3 768 335 16 000 3 752 335 4 143 000 0 4 143 000 შრომის ანაზღაურება 1 095 916 1 513 490 0 1 513 490 1 793 600 0 1 793 600 საქონელი და მომსახურება 730 986 927 210 16 000 911 210 921 850 0 921 850 პროცენტი 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 1 062 067 1 114 169 0 1 114 169 1 200 500 0 1 200 500 გრანტები 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 282 570 145 066 0 145 066 187 050 0 187 050 სხვა ხარჯები 76 493 68 400 0 68 400 40 000 0 40 000 საოპრაციო სალდო 1 503 416 2 200 319 676 210 1 524 109 281 100 0 281 100 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 952 118 2 894 579 676 210 2 218 369 913 646 0 913 646 ზრდა 1 083 507 2 894 579 676 210 2 218 369 913 646 0 913 646 კლება 131 389 0 0 0 მთლიანი სალდო 551 298 -694 260 0 -694 260 -632 546 0 -632 546 ფინანსური აქტივების ცვლილება 526 587 -697 890 0 -697 890 -632 546 0 -632 546 ზრდა 697 890 0 0 0 0 0 0 ვალუტა და დეპოზიტი 697 890 0 0 სესხები 0 0 კლება 171 303 697 890 0 697 890 632 546 0 632 546 ვალუტა და დეპოზიტი 171 303 697 890 697 890 632 546 632 546 სესხები 0 0 ვალდებულებების ცვლილება -24 711 -3 630 0 -3 630 0 0 0 ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 საშინაო 0 0 0 0 0 საგარეო 0 0 0 0 0 კლება 24 711 3 630 0 3 630 0 0 0 საშინაო 24 711 3 630 0 3 630 0 0 საგარეო 0 0 ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 4 882 837 5 968 654 692 210 5 276 444 4 424 100 0 4 424 100 შემოსავლები 4 751 448 5 968 654 692 210 5 276 444 4 424 100 0 4 424 100 არაფინანსური აქტივების კლება 131 389 0 0 0 0 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 0 გადასახდელები 4 356 250 6 666 544 692 210 5 974 334 5 056 646 0 5 056 646 ხარჯები 3 248 032 3 768 335 16 000 3 752 335 4 143 000 0 4 143 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 083 507 2 894 579 676 210 2 218 369 913 646 0 913 646 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 24 711 3 630 0 3 630 0 0 0 ნაშთის ცვლელება 526 587 -697 890 0 -697 890 -632 546 0 -632 546 მუხლი 3🔗. შუახევისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4424100  ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 4 751 448 6 125 654 692 210 5 433 444 4 424 100 0 4 424 100 გადასახადები 96 292 92 200 0 92 200 90 300 0 90 300 გრანტები 4 487 862 5 725 554 692 210 5 033 344 4 212 100 0 4 212 100 სხვა შემოსავლები 167 294 307 900 0 307 900 121 700 0 121 700 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები  90 300 ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 96 292 92 200 0 92 200 90 300 0 90 300 ქონების გადასახადი 96 292 92 200 0 92 200 90 300 0 90 300 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 89 469 87 000 87 000 85 000 85 000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 135 200 200 800 800 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების  გადასახადი 152 0 0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების  გადასახადი 6 536 5 000 5 000 4 500 4 500 სხვა გადასახადი  ქონებაზე 0 0 სხვა გადასახადი 0 0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  4 212 100   ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 4 487 862 5 568 554 692 210 4 876 344 4 212 100 0 4 212 100 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1 036 000 1 414 744 1 414 744 794 900 794 900 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3 451 862 4 103 810 642 210 3 461 600 3 417 200 0 3 417 200 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 2 830 900 3 461 600 0 3 461 600 3 417 200 0 3 417 200 გათანაბრებითი ტრანსფერი 2 830 900 3 461 600 3 461 600 3 417 200 3 417 200 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 620 962 642 210 642 210 0 0 0 0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 626 210 626 210 0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 520 962 0 0 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 100 000 16 000 16 000 0 სხვა ტრანსფერები 50 000 50 000 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 121700 ლარის ოდენობით  დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროექტი სხვა შემოსავლები 167 294 307 900 121 700 შემოსავლები საკუთრებიდან 131 479 267 700 90 000 პროცენტnები 33 475 180 000 30 000 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 33 475 180 000 30 000 რენტა 98 004 87 700 60 000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 97 355 87 700 60 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 649 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 13 892 20 000 11 500 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 7 030 7 000 6 500 სანებართვო მოსაკრებელი 47 1 000 1 500 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 47 1 000 1 500 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 6 833 6 000 5 000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 6 862 13 000 5 000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 6 862 13 000 5 000 შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 6 862 13 000 5 000 შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 6 862 13 000 5 000 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 21 765 20 200 20 200 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 158 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  4 143000 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 3 248 032 3 768 335 16 000 3 752 335 4 143 000 0 4 143 000 შრომის ანაზღაურება 1 095 916 1 513 490 0 1 513 490 1 793 600 0 1 793 600 საქონელი და მომსახურება 730 986 927 210 16 000 911 210 921 850 0 921 850 პროცენტი 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 1 062 067 1 114 169 0 1 114 169 1 200 500 0 1 200 500 სოციალური უზრუნველყოფა 282 570 145 066 0 145 066 187 050 0 187 050 სხვა ხარჯი 76 493 68 400 0 68 400 40 000 0 40 000 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 913646  ლარის ოდენობით, მათ შორის:   ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  913646   ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 96 150 137 580 0 137 580 27 600 0 27 600 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 22 304 2 300 0 2 300 46 500 0 46 500 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 874 840 1 386 357 670 883 715 474 282 575 0 282 575 განათლება 65 806 26 391 0 26 391 0 0 0 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 11 660 1 341 951 5 327 1 336 624 556 971 0 556 971 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 12 747 0 0 0 0 0 0 ჯამი 1083507 2894579 676210 2218369 913646 0 913646 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივები 131 389 0 0 0 0 0 0 ძირითადი აქტივები 128 936 არაწარმოებული აქტივები 2 453 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 334 344 1 760 231 1 833 630         აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 322 349 1 746 911 1 833 630   აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1 228 879 1 604 281 1 678 300   ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 93 470 142 630 155 330    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 11 995 13 320 0 თავდაცვა 101 345 98 922 103 470 სამოქალაქო თავდაცვა 101 345 98 922 103 470 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 121 980 245 837 294 230 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 10 000 10 000 0 სახანძრო სამსახური 111 980 235 837 294 230 ეკონომიკური საქმიანობა 102 207 210 776 143 110 ტრანსპორტი 4 949 97 506 15 000 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 97 258 113 270 128 110 გარემოს დაცვა 143 787 268 308 185 175 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 71 623 107 480 122 600 ჩამდინარე წყლების მართვა 72 164 160 828 62 575 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1 052 493 1 378 573 489 630 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 195 063 359 347 15 000 წყალმომარაგება 195 250 235 686 269 100 გარე განათება 49 525 53 100 45 000 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 612 655 730 440 160 530 ჯამრთელობის დაცვა 75 158 68 830 94 090 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 75 158 68 830 94 090 დასვენება, კულტურა და რელიგია 602 316 1 975 141 1 219 451 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 39 615 1 422 051 643 071 მომსახურება კულტურის სფეროში 346 156 463 700 483 000 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო 185 993 23 000 15 000 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 30 552 66 390 78 380 განათლება 520 658 524 980 526 560 სკოლამდელი აღზრდა 309 152 313 780 313 810     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 211 506 211 200 212 750 სოციალური დაცვა 277 251 131 316 167 300 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 38 351 36 700 37 700 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 238 900 94 616 129 600 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 4 331 539 6 662 914 5 056 646 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 0 ლარის ოდენობით მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1.      განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  – 632546  ლარის ოდენობით. 2.      განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება          – 632546 ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 0,0   ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის  სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1.    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება        ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას. 1.2   საგანგებო სიტუაციების მართვა  (პროგრამული კოდი 02 02)         მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. დაგეგმილია საზანძრო ავტომობილის შეძენა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. 1.3   საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) შუახევის  მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება  ბოლო წლებში  ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფდა მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატებოდა  კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში. 2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)     მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,   მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარული  დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)      შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე  2013  წელს დაეგება ასფალტის საფარი. 2.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)      პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული  ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას. 2.2.1    გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01)     დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ  384  სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა (20 ცალი) და   33 ახალი წერტილის მოწყობა   (დაბა შუახევში 27 ერთეული, სოფელ ხიჭაურში 3, სოფელ ჭალაში 1 ერთეული, სოფელ ბრილში 1 ერთეული და სოფელ ვერხვანაში ერთი ერთეული).  2.2.2    დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02 )      მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.  აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება: 1.      დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება–91376 ლარი, 2.      მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა–31224 ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა–დასუფთავება – 75392 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–4700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 850 მ​3 კონტეინერების მოვლა–პატრონობა 35 ცალი. აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა. 2.2.3    უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02) პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას. 2.2.4    წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები                                     (პირობითი კოდი 03 02 03) მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული  მიმართულებაა.  უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა,  სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2012 წელს ასევე რემონტი ჩაუტარდება სასმელი წყლის ცენტრალურ გამანაწილებელ აუზს, სისტემატურად მიმდინარეობს ცენტრალური წყალსადენის ქლორირება და ფილტრაცია.  2012 წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში (ნენია, ნიგაზეული და წყაროთა) მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილების მოწობა .წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 23 თანამშრომელი,       მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა-პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. 2,2,5      მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები                                            (პროგრამული კოდი 03 02 04 )  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, სოფელ კობალთაში არსებულ სახანძრო აუზს ჩაუტარდება რემონტი, მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული 75 ელექტრო და წყლის წისქვილების გამრიცხველიანობა.      მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2.2,6   საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 06) საკანალიზაციო სისტემის გამართული ფუნქციონირება სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემების შეუფერხებელი მუშაობა მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელთა გადაჭრაზეც მნიშვნელოვანწილადაა დამოკიდებული მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის დონე. 2012 წელს იგეგმება დაბაში არსებულ სანიაღვრე არხებზე ალმირებული ბადის მოწყობა.  მოსახლეობის სანიტარული პირობების გაუმჯობესების მიზნით  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის  სოფელ ჭვანის ცენტრში მოეწყობა საკანალიზაციო სისტემა და ასევე გაგრძელდება დაბაში მიმდინარე საკანალიზაციო სისტემი რეაბილიტაცია. 2.3.   გამწვანების ღონისძიებები           (პროგრამული კოდი 03 03 02)     მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა-პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა-პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 168 ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა-გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა. 3.         საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.  3.1 სკოლამდელი  განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)  სკოლამდელი განათლების 2013 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს  313810 ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  160  ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2013 წლისათვის შეადგენს 62,  რომელთა წლიური სახელფასო ბიუჯეტი შეადგენს 225290 ლარს.  საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს  5  ლარს და აღნიშნული თანხით  ფინანსდება ბავშვების  დამატებითი კვების ხარჯები.  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)      ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს. 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად   აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.  4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)      პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.       2012 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „ოთოლთა“და აიპი „შუახევის  სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს. 4.1.1   სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04) პროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია დაბა შუახევში 2012-2013  წლებში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა. 4.2    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა       (პროგრამული კოდი 05 02)     ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე დაბის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია. 4.2.1   ა.ი.პ  შუახევის კულტურის ცენტრი                                                                                                        (პროგრამული კოდი 05 02 01)       შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც  50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა,   სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. 4.2.2   ა.ა.ი.პ   შუახევის  ხელოვნების  სკოლა        (პროგრამული კოდი 05 02 02)       აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლაში"  ამჟამად სწავლობს  84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს 40 ლარს, არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას. 4.2,3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5,1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)     მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას. 5.1,1   ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)       ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 5.1.2  შუბნისა და წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო  დახმარების პროგრამა              (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამის მიზანია შუახევის მუნიციპალიტეტის  სოფელ  შუბნისა და სოფელ წყალსაყრის, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ყველაზე დაშორებული სოფლებია დაბის ცენტრიდან, მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება,  როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მძღოლების (2 მძღოლი) ხელფასის, ავტომანქანების საწვავის,    ტექნიკური მომსახურების და მობილური კავშირის ხარჯების სუბსიდირებას. 5.1.3   შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 03) მუნიციპალიტეტისთვის განსაკუთრებით საყურადღებოა სოციალურად დაუცველი ოჯახები, ასეთი ოჯახების წევრებისათვის ფუნქციონირებს „უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფი“-ს პროგრამა, მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ვინაიდან სოციალურ შემწეობასა და პენსიის თანხებზე არიან დამოკიდებულნი, არ გააჩნიათ ფინანსური საშუალება ჩაიტარონროგორც საპროთეზო-ორთოპედიური, ასევე სტომატოლოგიური მკურნალობა. შუახევის მუნიციპალიტეტში ასეთი 42 მოქალაქეა. 5.2   სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02)  პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01) უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა. 5.2.2  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ II მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვის დროს დაღუპულთა    საფლავების მონახულება და დაღუპულთა ქვრივებზე მატერიალური დახმარების გაწევა. 5.2.3   მესამე და მომდევნო ახალშობილზე  ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 03) მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება   ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას: ·         მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი; ·         მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი; ·         მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი; 5.2.4   ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის  მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04) მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 38 მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს  1000  ლარის ოდენობით. 5.2.5  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე   250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში). 5.2.6  სოციალურად დაუცველი გარკვეული კატეგორიის ოჯახებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა     (პროგრამული კოდი 06 02 06)        შუახევის  მუნიციპალიტეტში არის შემთხვევები, როცა მოქალაქეებს მოულოდნელად ესაჭიროებათ გადაუდებლად მატერიალური დახმარება ჯანმრთელობის თუ სხვა პრობლემებთან დაკავშირებით. ასეთი ოჯახების დასახმარებლად ბიუჯეტით გათვალისწინებულია ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა რომლითაც ხდება მოსახლეობის ფინანსური დახმარება 100 ლარით. აღნიშნული პროგრამით ყოველწლიურად 220  ბენეფიციარი ისარგებლებს. 5.2.  18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07 )      მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 10 ბავშვი. 5.2.9  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 06 09 )      პროგრამა ითვალისწინებს 4 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს. თავი III მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის  გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 4 356 250 6 666 544 692 210 5 974 334 5 056 646 0 5 056 646 მომუშავეთა რიცხოვნობა 164 172 0 172 172 0 172 ხარჯები 3 248 032 3 768 335 16 000 3 752 335 4 143 000 0 4 143 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 083 507 2 894 579 676 210 2 218 369 913 646 0 913 646 ვალდებულებების კლება 24 711 3 630 0 3 630 0 0 0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1 546 309 2 018 181 16 000 2 002 181 2 127 690 0 2 127 690 მომუშავეთა რიცხოვნობა 134 142 0 142 142 0 142 ხარჯები 1 425 448 1 880 601 16 000 1 864 601 2 100 090 0 2 100 090 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96 150 137 580 0 137 580 27 600 0 27 600 ვალდებულებების კლება 24 711 0 0 0 0 0 0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 338 969 407 100 8 000 399 100 463 970 0 463 970 მომუშავეთა რიცხოვნობა 16 17 17 17 0 17 ხარჯები 334 522 403 600 8 000 395 600 460 970 0 460 970 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 447 3 500 3 500 3 000 0 3 000 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 170 634 1 559 081 8 000 1 551 081 1 623 720 0 1 623 720 მომუშავეთა რიცხოვნობა 118 125 0 125 125 0 125 ხარჯები 1 078 931 1 425 001 8 000 1 417 001 1 599 120 0 1 599 120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91 703 134 080 0 134 080 24 600 0 24 600 01 02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 462 775 622 086 8 000 614 086 525 500 0 525 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 19 19 19 19 ხარჯები 384 614 493 206 8 000 485 206 521 000 0 521 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78 161 128 880 128 880 4 500 4 500 01 02 02 ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური 88 258 113 270 0 113 270 128 110 0 128 110 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 10 10 10 ხარჯები 85 564 111 770 0 111 770 126 610 0 126 610 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 694 1 500 1 500 1 500 1 500 01 02 03 საფინანსო სამსახური 93 470 102 630 0 102 630 115 330 0 115 330 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 7 7 7 7 ხარჯები 90 470 101 130 0 101 130 113 230 0 113 230 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 000 1 500 1 500 2 100 2 100 01 02 04 შიდა აუდიტის სამსახური 18 261 30 300 0 30 300 32 330 0 32 330 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 2 2 2 2 ხარჯები 15 261 30 300 0 30 300 32 330 0 32 330 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 000 0 0 0 0 01 02 05  კულტურის, განათლების  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური 30 552 66 390 0 66 390 78 380 0 78 380 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 6 6 6 6 ხარჯები 29 280 64 190 0 64 190 76 880 0 76 880 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 272 2 200 2 200 1 500 1 500 01 02 06 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 33 320 40 380 0 40 380 45 040 0 45 040 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3 3 3 ხარჯები 32 287 40 380 0 40 380 43 540 0 43 540 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 033 0 0 1 500 1 500 01 02 07 ზედამხედველობის სამსახური 35 124 39 230 0 39 230 42 530 0 42 530 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3 3 3 ხარჯები 32 581 39 230 0 39 230 42 530 0 42 530 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 543 0 0 0 0 01 02 08 ტერიტორიული ორგანოები (9) 408 874 544 795 0 544 795 656 500 0 656 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 75 75 75 75 75 ხარჯები 408 874 544 795 0 544 795 643 000 0 643 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 13 500 13 500 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 ხარჯები 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს                            შენახვის ხარჯები 11 995 12 000 0 12 000 0 0 0 ხარჯები 11 995 12 000 0 12 000 0 0 0 01 05 წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა 24 711 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 24 711 0 0 0 0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 223 325 344 759 0 344 759 397 700 0 397 700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30 30 0 30 30 0 30 ხარჯები 201 021 342 459 0 342 459 351 200 0 351 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 304 2 300 0 2 300 46 500 0 46 500 02 01 სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური 101 345 98 922 0 98 922 103 470 0 103 470 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 7 7 7 7 ხარჯები 85 312 97 422 0 97 422 103 470 0 103 470 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 033 1 500 1 500 0 0 02 02 სახანძრო - სამაშველო სამსახური 111 980 235 837 0 235 837 294 230 0 294 230 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23 23 23 23 23 ხარჯები 105 709 235 037 0 235 037 247 730 0 247 730 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 271 800 800 46 500 46 500 02 03 შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 ხარჯები 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 175 105 1 706 477 670 883 1 035 594 647 275 0 647 275 ხარჯები 300 265 320 120 0 320 120 364 700 0 364 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 874 840 1 386 357 670 883 715 474 282 575 0 282 575 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 13 949 97 506 9 727 87 779 15 000 0 15 000 ხარჯები 4 949 4 700 0 4 700 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 000 92 806 9 727 83 079 15 000 0 15 000 03 01 01 ოთოლთას ციხეზე მისასვლელი კიბეების მოწყობა 9 000 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 000 0 0 03 01 02 ჭვანის თემში ბოჯინარის ხიდის აგება 0 79 827 9 727 70 100 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 79 827 9 727 70 100 0 03 01 03 შუახევის მუნიციპალიტეტთან არსებული სასოფლო ამხანაგობა „სოფლის აღორძინება“ ტრაქტორისთვის საბურავებისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენა 0 4 700 0 4 700 0 0 0 ხარჯები 0 4 700 0 4 700 0 0 0 03 01 04 კავიანის ციხეზე მისასვლელი ბილიკის მოწყობა 0 12 979 0 12 979 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 979 12 979 0 03 01 05 დაბის ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა 4 949 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 4 949 0 0 0 0 0 0 03 01 06 ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა 0 0 0 0 15 000 0 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 000 15 000 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 153 151 1 599 971 661 156 938 815 623 275 0 623 275 ხარჯები 287 311 306 420 0 306 420 355 700 0 355 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 865 840 1 293 551 661 156 632 395 267 575 0 267 575 03 02 01 გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 49 525 53 100 4 000 49 100 45 000 0 45 000 ხარჯები 42 602 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 923 4 100 4 000 4 100 0 0 0 03 02 01 01 დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა 40 702 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 ხარჯები 40 702 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 03 02 01 02  გარე განათების ფარების შეძენა 6 923 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 923 0 0 03 02 01 03  გარე განათებისთვის კაბელის  შეძენა 0 2 500 0 2 500 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2 500 2 500 0 0 03 02 01 04 შუახევის მონომენტზე გარე განათების მოწყობა 0 1 600 0 1 600 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1 600 1 600 0 0 03 02 01 05 მთა ჩირუხში ელექტრო ტრანსფორმატორის რეაბილიტაციის ხარჯი 1 900 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 1 900 0 0 0 0 0 0 03 02 01 06 დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება 0 4 000 4 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4 000 4 000 0 0 03 02 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 75 623 111 480 0 111 480 126 600 0 126 600 ხარჯები 75 623 104 600 0 104 600 126 600 0 126 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 6 880 0 6 880 0 0 0 03 02 02 01 სანიტარული  დასუფთავების პროგრამა 71 623 100 600 0 100 600 122 600 0 122 600 ხარჯები 71 623 100 600 0 100 600 122 600 0 122 600 03 02 02 02 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუნებელყოფის ღონისძიებები 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 ხარჯები 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 03 02 02 03 ნაგავშემკრები უბნების შეძენა 0 6 880 0 6 880 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 6 880 6 880 0 03 02 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 195 250 235 686 12 486 223 200 269 100 0 269 100 ხარჯები 161 000 145 500 0 145 500 169 100 0 169 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 250 90 186 12 486 77 700 100 000 0 100 000 03 02 03 01 შპს „შუახევის წყალკანალი“ 76 493 23 700 0 23 700 0 0 0 ხარჯები 76 493 23 700 0 23 700 0 0 0 03 02 03 02 აიპ „შუახევის წყალკანალი“ 55 108 96 300 0 96 300 120 000 0 120 000 ხარჯები 42 907 86 800 0 86 800 120 000 0 120 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 201 9 500 9 500 0 03 02 03 03 სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა 0 64 186 12 486 51 700 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 64 186 12 486 51 700 0 03 02 03 04 სოფელ გომარდულის სასმელი წყლის მოსაყვანად მილების შეძენა 16 990 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 990 0 0 03 02 03 05 სოფელ გომარდულის სასმელი წყლის მოსაყვანად სათავე ნაგებობის მოწყობა 5 059 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 059 0 0 03 02 03 06 ახალი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე წყლის მიყვანა 0 16 500 0 16 500 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 16 500 16 500 0 03 02 03 07 სარწყავი არხების მოვლა შენახვის პროგრამა 41 600 35 000 0 35 000 49 100 0 49 100 ხარჯები 41 600 35 000 0 35 000 49 100 0 49 100 03 02 03 08 დაბა შუახევის სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზის მოწყობა 0 0 0 0 10 000 0 10 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 10 000 10 000 03 02 03 09 სოფელ ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 0 0 0 0 30 000 0 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 30 000 30 000 03 02 03 10 სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 0 0 0 0 30 000 0 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 30 000 30 000 03 02 03 11 სოფელ ნენიაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა 0 0 0 0 30 000 0 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 30 000 30 000 03 02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 760 389 1 038 877 644 670 394 207 120 000 0 120 000 ხარჯები 7 886 11 320 0 11 320 15 000 0 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 752 503 1 027 557 644 670 382 887 105 000 0 105 000 03 02 04 01 დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 7 886 10 000 0 10 000 15 000 0 15 000 ხარჯები 7 886 10 000 0 10 000 15 000 0 15 000 03 02 04 02 შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა 50 950 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 950 0 0 03 02 04 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 519 642 626 210 626 210 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 519 642 626 210 626 210 0 03 02 04 04 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 43 227 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 227 30 000 30 000 30 000 30 000 03 02 04 05 კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 29 910 67 787 0 67 787 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 910 67 787 67 787 0 0 03 02 04 06 დაბის ტერიტორიაზე წისქვილების მშენებლობა 2 457 4 000 0 4 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 457 4 000 4 000 0 03 02 04 07 დაბის ტერიტორიაზე არსებული  წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა 0 18 000 0 18 000 67 000 0 67 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 000 18 000 67 000 67 000 03 02 04 08 ავტოსადგურის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა 0 31 000 0 31 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 31 000 31 000 0 03 02 04 09 დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა 106 317 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106 317 0 0 03 02 04 10 საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი 0 23 000 0 23 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 000 23 000 0 03 02 04 11 რუსთაველის ქუჩა #25 მდებარე შონობის რემონტი 0 3 100 0 3 100 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 100 3 100 0 03 02 04 12 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით აუთვისებელი თანხის დაბრუნება 0 1 320 0 1 320 0 0 0 ხარჯები 0 1 320 0 1 320 0 0 0 03 02 04 13 სოფელ ტბეთის ადმინისტრაციული სახლის მოწყობა 0 55 500 15 500 40 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 500 15 500 40 000 0 03 02 04 14 დაბა შუახევში არსებული კიბეების რეაბილიტაცია და გარე განათების სანათების მოწყობა 0 157 960 2 960 155 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 157 960 2 960 155 000 0 03 02 04 15 ორი მოსაცდელის მშენებლობა 0 11 000 0 11 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 000 11 000 0 03 02 04 16 სოფელ კობალთის სახანძრო აუზის რემონტი 0 0 0 0 8 000 0 8 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 8 000 8 000 03 02 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მტაცებელი ცხოველების-მგლების გაუვნებელყოფის ღონისძიების განხორციელება 200 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 200 0 0 0 0 0 0 03 02 06 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 72 164 160 828 0 160 828 62 575 0 62 575 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72 164 160 828 0 160 828 62 575 0 62 575 03 02 06 01 ხიჭაურის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია 24 269 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 269 0 0 03 02 06 02 ხიჭაურის კანალიზაციის შეერთება საც. ბინებიდან ცენტრალურ ქსელამდე და შამბოს მოწყობა 47 895 28 878 0 28 878 12 575 0 12 575 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 895 28 878 28 878 12 575 12 575 03 02 06 03 სველი წერტილების მოწყობა 0 21 950 0 21 950 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 950 21 950 0 03 02 06 04 დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა 0 110 000 0 110 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110 000 110 000 0 03 02 06 05 სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 0 0 0 0 35 000 0 35 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 35 000 35 000 03 02 06 06 სანიაღვრე არხებზე არმირებული ბადის მოწყობა 0 0 0 0 15 000 0 15 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 000 15 000 03 03 გამწვანება 8 005 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 ხარჯები 8 005 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 04 00 განათლება 329 158 329 860 0 329 860 321 310 0 321 310 ხარჯები 263 352 299 839 0 299 839 321 310 0 321 310 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65 806 26 391 0 26 391 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 3 630 0 3 630 0 0 0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 309 152 317 410 0 317 410 313 810 0 313 810 ხარჯები 254 452 292 339 0 292 339 313 810 0 313 810 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 700 21 441 0 21 441 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 3 630 0 3 630 0 0 0 04 01 01 აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება 309 152 317 410 0 317 410 313 810 0 313 810 ხარჯები 254 452 292 339 0 292 339 313 810 0 313 810 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 700 21 441 21 441 0 0 ვალდებულებების კლება 3 630 3 630 0 04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 20 006 12 450 0 12 450 7 500 0 7 500 ხარჯები 8 900 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 106 4 950 0 4 950 0 0 0 04 02 01 ტაკიძეების საჯარო სკოლის იჯარის ხარჯები 1 400 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 1 400 0 0 0 0 0 0 04 02 02  დაწყებით სკოლებში ელექტრო ენერგიის მომარაგების სისტემის მოწყობა 9 106 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 106 04 02 03 სოფელ ჭვანისა და ხიჭაურის სკოლებისათვის გენერატორის შეძენა 0 4 950 0 4 950 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 950 4 950 0 04 02 04 სოფელ ტაკიძეების დაწყებითი სკოლის საძირკველის მოწყობა 2 000 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 000 0 0 04 02 05 ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა 7 500 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500 ხარჯები 7 500 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 763 264 2 107 501 5 327 2 102 174 1 346 321 0 1 346 321 ხარჯები 751 604 765 550 0 765 550 789 350 0 789 350 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 660 1 341 951 5 327 1 336 624 556 971 0 556 971 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 166 115 1 545 551 5 327 1 540 224 767 071 0 767 071 ხარჯები 161 615 209 600 0 209 600 235 100 0 235 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 500 1 335 951 5 327 1 330 624 531 971 0 531 971 05 01 01 აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა 126 500 123 500 0 123 500 124 000 0 124 000 ხარჯები 122 000 123 500 0 123 500 124 000 0 124 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 500 0 0 0 0 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 39 615 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 ხარჯები 39 615 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 05 01 03 აიპ საფეხბურთო კლუბ „ოთოლთა-“ს მხარდამჭერი  ღონისძიებები 0 46 100 0 46 100 71 100 0 71 100 ხარჯები 0 46 100 0 46 100 71 100 0 71 100 05 01 04 დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა 0 1 057 360 0 1 057 360 493 517 0 493 517 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 057 360 1 057 360 493 517 493 517 05 01 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  სპორტული მოედნების მშენებლობა 0 156 400 0 156 400 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 156 400 156 400 0 0 05 01 06 ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა 0 51 539 3 519 48 020 38 454 0 38 454 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 539 3 519 48 020 38 454 38 454 05 01 07 სოფელ დღვანის სპორტული დარბაზის რემონტი 0 13 808 1 808 12 000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 808 1 808 12 000 0 05 01 08 პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინი სტადიონისა და ტრენაჟორების მოწყობა 0 56 844 0 56 844 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 844 56 844 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 417 149 561 950 0 561 950 579 250 0 579 250 ხარჯები 409 989 555 950 0 555 950 554 250 0 554 250 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 160 6 000 0 6 000 25 000 0 25 000 05 02 01 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი 295 166 407 200 0 407 200 404 000 0 404 000 ხარჯები 288 006 405 200 0 405 200 404 000 0 404 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 160 2 000 2 000 0 0 05 02 02 აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა 65 000 75 250 0 75 250 81 250 0 81 250 ხარჯები 65 000 71 250 0 71 250 81 250 0 81 250 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4 000 4 000 0 0 05 02 03 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 50 990 56 500 0 56 500 54 000 0 54 000 ხარჯები 50 990 56 500 0 56 500 54 000 0 54 000 05 02 04 დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 25 000 0 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 25 000 25 000 05 02 05 ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 5 993 23 000 0 23 000 15 000 0 15 000 ხარჯები 5 993 23 000 0 23 000 15 000 0 15 000 05 03 ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის, ტაძრისა და საეკლესიო სასწავლო-საგანმანათლებლო კომპლექსის მშენებლობა 180 000 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 180 000 0 0 0 0 0 0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 319 089 159 766 0 159 766 216 350 0 216 350 ხარჯები 306 342 159 766 0 159 766 216 350 0 216 350 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 747 0 0 0 0 0 0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 41 838 28 450 0 28 450 49 050 0 49 050 ხარჯები 34 839 28 450 0 28 450 49 050 0 49 050 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 999 0 0 0 0 0 0 06 01 01  ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა 9 997 5 500 0 5 500 11 500 0 11 500 ხარჯები 9 997 5 500 0 5 500 11 500 0 11 500 06 01 02 შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა 24 842 14 700 0 14 700 29 300 0 29 300 ხარჯები 24 842 14 700 0 14 700 29 300 0 29 300 06 01 03 შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა 0 8 250 0 8 250 8 250 0 8 250 ხარჯები 0 8 250 0 8 250 8 250 0 8 250 06 01 04 თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა 6 999 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 999 0 0 0 0 0 0 06 01 04 01 ზამლეთის ამბულატორიის რემონტი 6 999 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 999 0 0 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 277 251 131 316 0 131 316 167 300 0 167 300 ხარჯები 271 503 131 316 0 131 316 167 300 0 167 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 748 0 0 0 0 0 0 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა 38 351 36 700 0 36 700 37 700 0 37 700 ხარჯები 32 603 36 700 0 36 700 37 700 0 37 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 748 0 0 06 02 02 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ II მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა 2 000 2 700 0 2 700 3 000 0 3 000 ხარჯები 2 000 2 700 0 2 700 3 000 0 3 000 06 02 03 მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა 15 100 16 500 0 16 500 29 100 0 29 100 ხარჯები 15 100 16 500 0 16 500 29 100 0 29 100 06 02 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 16 000 19 000 0 19 000 38 000 0 38 000 ხარჯები 16 000 19 000 0 19 000 38 000 0 38 000 06 02 05 გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 15 500 23 000 0 23 000 20 000 0 20 000 ხარჯები 15 500 23 000 0 23 000 20 000 0 20 000 06 02 06 განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 20 000 20 000 0 20 000 22 000 0 22 000 ხარჯები 20 000 20 000 0 20 000 22 000 0 22 000 06 02 07 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 6 900 7 800 0 7 800 10 000 0 10 000 ხარჯები 6 900 7 800 0 7 800 10 000 0 10 000 06 02 08 დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა 0 5 616 0 5 616 7 500 0 7 500 ხარჯები 0 5 616 0 5 616 7 500 0 7 500 06 02 07 სოციალური სხვა 163 400 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 163 400 0 0 0 0 0 0