⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2014)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 28.12.2012
ძალაში შესვლა 01.01.2013
ძალის დაკარგვა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო სენაკის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №36
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 09/01/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 6,316 სიტყვა · ~32 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
28.12.2012 მიღება
01.01.2013 ძალაში შესვლა
01.01.2014 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი

დოკუმენტის ტექსტი

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №36 2012 წლის 28 დეკემბერი ქ. სენაკი სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის', „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20, 25-ე მუხლებისა და „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 1. დამტკიცდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით. 2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №56 დადგენილება (www.matsne.gov.ge. 04/01/2012 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016076). 3. დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე. 4. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემურად შამათავა სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი თავი I სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 6890,6 9731,7 5118,2 4613,5 5463,8 0,0 5463,8 გადასახადები 1210,8 749,1 0,0 749,1 800,0 0,0 800,0 გრანტები 4904,5 8362,6 5118,2 3244,4 3993,8 0,0 3993,8 სხვა შემოსავლები 775,3 620,0 0,0 620,0 670,0 0,0 670,0 ხარჯები 4183,9 4826,9 170,0 4656,9 5301,5 0,0 5301,5 შრომის ანაზღაურება 859,1 1110,8 0,0 1110,8 1699,0 0,0 1699,0 საქონელი და მომსახურება 975,8 940,1 0,0 940,1 792,4 0,0 792,4 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 1890,0 2249,0 0,0 2249,0 2480,6 0,0 2480,6 გრანტები 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 259,0 527,0 170,0 357,0 328,0 0,0 328,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 საოპერაციო სალდო 2706,7 4904,8 4948,2 -43,4 162,4 0,0 162,4 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2899,7 5313,6 4948,2 365,5 162,4 0,0 162,4 ზრდა 3033,1 5423,6 4948,2 475,5 242,4 0,0 242,4 კლება 133,4 110,0 0,0 110,0 80,0 0,0 80,0 მთლიანი სალდო -193,0 -408,9 0,0 -408,9 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -193,0 -408,9 0,0 -408,9 0,0 0,0 0,0 კლება 193,0 408,9 0,0 408,9 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 193,0 408,9 0,0 408,9 0,0 0,0 0,0 ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 2🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 7023,9 9841,7 5118,2 4723,5 5543,8 0,0 5543,8 შემოსავლები 6890,5 9731,7 5118,2 4613,5 5463,8 0,0 5463,8 არაფინანსური აქტივების კლება 133,4 110,0 0,0 110,0 80,0 0,0 80,0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 გადასახდელები 7217,0 10250,6 5118,2 5132,4 5543,8 0,0 5543,8           ხარჯები 4183,9 9605,1 4948,2 4656,9 5301,450 0,0 5301,450           არაფინანსური აქტივების ზრდა 3033,1 645,5 170,0 475,5 242,350 0,0 242,350 ნაშთის ცვლილება -193,100 -408,900 0,000 -408,900 0,000 0,000 0,000 მუხლი 3🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5463,8 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 6920,482 9731,7 5118,2 4613,5 5463,8 0,0 5463,8 გადასახადები 1210,803 749,1 0,0 749,1 800,0 0,0 800,0 გრანტები 4934,413 8362,6 5118,2 3244,4 3993,8 0,0 3993,8 სხვა შემოსავლები 775,266 620,0 0,0 620,0 670,0 0,0 670,0 მუხლი 4🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 800,0 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 1210,8 749,1 0,0 749,1 800,0 0,0 800,0 ქონების გადასახადი 1210,8 749,1 0,0 749,1 800,0 0,0 800,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        652,8 354,1 354,1 400,0 400,000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               304,4 225,0 0,0 225,0 220,0 0,0 220,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                            233,5 150,0 0,0 150,0 150,0 0,0 150,0 მუხლი 5🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3993,8 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 4934,4 8362,6 5118,2 3244,4 3993,8 0,0 3993,8 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4934,4 8362,6 5118,2 3244,4 3993,8 0,0 3993,8 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3212,4 3244,4 0,0 3244,4 3993,8 0,0 3993,8 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3057,4 3059,4 3059,4 3808,8 3808,800 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 155,0 185,0 185,0 185,0 185,000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1722,0 5118,2 5118,2 0,0 0,0 0,0 0,0 საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა,                        მათ შორის: 1159,0 4270,0 4270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება) 0,0 1000,0 1000,0 0,0 საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხა 1159,0 3270,0 3270,0 0,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 563,0 678,2 678,2 0,0 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 0,0 170,0 170,0 0,0 მუხლი 6🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 670,0 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 775,3 620,0 0,0 620,0 670,0 0,0 670,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 77,8 66,0 0,0 66,0 96,0 0,0 96,0 რენტა 77,8 66,0 0,0 66,0 96,0 0,0 96,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      70,7 60,0 60,0 90,0 90,000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 7,2 6,0 6,0 6,0 6,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 284,9 214,0 0,0 214,0 184,0 0,0 184,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 277,5 209,0 0,0 209,0 179,0 0,0 179,0 სანებართვო მოსაკრებელი 4,0 5,0 5,0 15,0 15,0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 249,7 180,0 180,0 134,0 134,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 23,8 24,0 24,0 30,0 30,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 7,4 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 7,4 5,0 5,0 5,0 5,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 385,6 300,0 300,0 350,0 350,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 27,0 40,0 40,0 40,0 40,0 მუხლი 7🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5301,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 4183,902 4826,9 170,0 4656,9 5301,5 0,0 5301,5 შრომის ანაზღაურება 859,108 1110,8 0,0 1110,8 1699,0 0,0 1699,0 საქონელი და მომსახურება 975,784 940,1 0,0 940,1 792,4 0,0 792,4 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 პროცენტი 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 1889,990 2249,0 0,0 2249,0 2480,6 0,0 2480,6 გრანტები 200,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 259,020 527,0 170,0 357,0 328,0 0,0 328,0 სხვა ხარჯები 0,000 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 მუხლი 8🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები, მათ შორის: განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები, მათ შორის: ა) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 242,4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: ორგ.კოდ დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის                          მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 88,5 51,2 0,0 51,2 8,4 0,0 8,4 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 50,1 68,5 0,0 68,5 216,0 0,0 216,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2779,1 5103,7 4848,2 255,5 18,0 0,0 18,0 04 00 განათლება 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ბ) განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი არაფინანსური აქტივების კლება 133,4 110,0 80,0 ძირითადი აქტივები 133,4 110,0 0,0 არაწარმოებული აქტივები 0,0 0,0 80,0 მიწა 0,0 0,0 80,0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 0,0 0,0 0,0 მუხლი 9🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით: ფუნქციო ნალური კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 379,5    1 597,5    0,0    1 597,5    2085,7 0,0    2085,7 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 141,3    1 551,9    0,0    1 551,9    2058,1 0,0    2058,1 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 138,8    1 506,9    0,0    1 506,9    2008,1 0,0     2008,1 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 2,5    45,0    0,0    45,0    50,0 0,0    50,0 70113 საგარეო ურთიერთობები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0,0    0,0 7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0,0     0,0 70121 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0,0    0,0 70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0,0    0,0 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 22,5    25,6    0,0    25,6    27,6 0,0    27,6 70131 საერთო საკადრო მომსახურება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0,0    0,0 70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება 0,0    0,0     0,0    0,0    0,0 0,0    0,0 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 22,5    25,6    0,0    25,6    27,6 0,0    27,6 7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0,0    0,0 7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0,0    0,0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0,0    0,0 7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 200,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0,0    0,0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 15,8    20,0    0,0    20,0    0,0 0,0    0,0 702 თავდაცვა 63,2    86,6    0,0    86,6    104,0 0,0    104,0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 340,7    420,7    0,0    420,7    524,1 0,0    524,1 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 151,4    158,0    0,0    158,0    0,0 0,0    0,0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 189,3    262,8    0,0    262,8     524,1 0,0    524,1 704 ეკონომიკური საქმიანობა 1 885,3    4 794,6    4 498,2    296,4    22,0 0,0    22,0 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 4,7    14,0    0,0    14,0    4,0 0,0    4,0 70421 სოფლის მეურნეობა 4,7    14,0    0,0    14,0    4,0 0,0    4,0 7045 ტრანსპორტი 726,0    3 871,1    3 820,0    51,1    0,0 0,0    0,0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 726,0    3 871,1    3 820,0    51,1    0,0 0,0    0,0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 1 154,6    909,5    678,2    231,3    18,0 0,0    18,0 705 გარემოს დაცვა 507,4    755,0    200,0    555,0    555,0 0,0    555,0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 345,8    555,0    0,0     555,0    555,0 0,0    555,0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 161,6    200,0    200,0    0,0    0,0 0,0    0,0 7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0,0    0,0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1 026,8    230,4    150,0    80,4    7,0 0,0    7,0 7061 ბინათმშენებლობა 67,4    74,3    70,0    4,3    0,0 0,0    0,0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0,0    0,0 7063 წყალმომარაგება 258,2    20,3    0,0    20,3    0,0 0,0    0,0 7064 გარე განათება 696,8    124,1    80,0    44,1    0,0 0,0    0,0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 4,4    11,7    0,0    11,7    7,0 0,0    7,0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 93,0    675,0    170,0    505,0    94,0 0,0    94,0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 93,0    675,0    170,0    505,0    94,0 0,0    94,0 7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0,0    0,0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0,0    0,0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 943,9    1 924,4    100,0    1 824,4    967,0 0,0    967,0 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 363,4    844,0    100,0    744,0    342,0 0,0    342,0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 509,0    960,4    0,0    960,4    555,0 0,0    555,0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 71,6    120,0    0,0    120,0    70,0 0,0     70,0 709 განათლება 690,7    1 197,0    0,0    1 197,0    709,0 0,0    709,0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 577,1    633,5    0,0    633,5    604,0 0,0    604,0 7092 ზოგადი განათლება 41,4    560,0    0,0    560,0    35,0 0,0    35,0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 41,4    560,0    0,0    560,0    35,0 0,0    35,0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 72,2    3,5    0,0    3,5    70,0 0,0    70,0 710 სოციალური დაცვა 286,3    994,0    170,0    824,0    492,0 0,0    492,0 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 120,3    582,0    170,0    412,0    148,0 0,0    148,0 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 120,3    582,0    170,0    412,0    148,0 0,0    148,0 7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 125,4    5,0    0,0    5,0    157,4 0,0    157,4 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 17,2    226,0    0,0    226,0    25,0 0,0    25,0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 20,3    20,0    0,0    20,0    44,6 0,0    44,6 7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 0,0    0,0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 3,2    161,0    0,0    161,0     101,0 0,0    101,0 სულ 7 217,0    12 675,2    5 288,2    7 387,1    5543,8 0,0    5543,8 მუხლი 10🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  0-ით. მუხლი 11🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0-ით. 2. განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0-ით. მუხლი 12🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ვალდებულებების  ცვლილება განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0-ით. მუხლი 13🔗. სენაკის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 185,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  94,0 ათასი ლარი; ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 81,0 ათასი ლარი; გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,9 ათასი ლარი; დ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4,1  ათასი ლარი. 2. საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. ხანძრის ჩაქრობის და სამაშველო ღონისძიებების  ორგანიზებისას აუცილებელია პირადი შემადგენლობის  ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის  შენობის  და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) საგანგებო სიტუაციების  (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. 1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების, გარე განათების ქსელის, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები,   დამონტაჟდება ატრაქციონები. 2.1.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული  კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია. 2.1.1.  კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები. 2.1.2.   უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული    კოდი  03 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა  ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის  მინიმუმამდე  დაყვანა  და შესაძლო საფრთხეების თავიდან  აცილება. 2.2.    ვეტერინარიის ხარჯები  (პროგრამული კოდი  03 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში  აუცილებლობის შემთხვევაში მოხდება   ცხოველებზე  ჯილეხის საწინააღმდეგო  აცრების ჩატარებაზე ხელშეწყობა. 2.3.  სენაკის  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის  სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 06) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელ უწყობს ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“, რომელიც ფინანსდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. 3.1.  სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 22  საბავშვო ბაღი,  სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 870 ბავშვი. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა მომსახურეობისთვის მშობელთა ყოველთვიური შენატანი ერთ ბავშვზე განისაზღვრა ქალაქად - 20 ლარი,  თემში - 15 ლარი, რითაც ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. შეღავათები მინიჭებული აქვთ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავს 5 და 5-ზე მეტი შვილი, ასევე ოჯახებს რომელთაც ჰყავთ 3 და 3-ზე მეტი შვილი სკოლამდელი ასაკის. ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამინისტროს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო  ქულა შეადგენს 57000 ან 57000-ზე ნაკლებს. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ასევე ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.  ბაღებს კოორდინაციას უწევს ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება“. 3.2.  საჯარო  სკოლების  პედაგოგებზე  და  მოსწავლეებზე  დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02) ქვეპროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში  და თემიდან ქალაქში   საზოგადოებრივი  ტრანსპორტით   მოსარგებლე  მასწავლებელთა  სუბსიდირება.  ამასთან, მოსწავლეები რომლებიც შორს ცხოვრობენ სკოლიდან სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის  მომსახურეობით  უფასოდ. 3.3. მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლის  გარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 04 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო მეთოდური უზრუნველყოფა, ტარდება სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციები, სხვადასხვა სახის რესპუბლიკური შეკრებები, ნორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა  და  მათემატიკური ნიჭით  დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოსავლენად  და მათი ტექნიკური ცოდნის ასამაღლებლად დანერგილია კომპიუტერის სწავლების ჯგუფები. მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ მათემატიკური, კომპიუტერული ტექნიკის  სასწავლო  შეკრებებში. ფუნქციონირებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და სისტემების სწავლების ჯგუფები, რომელიც მიზნად ისახავს  საჯარო სკოლებში შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენას, ხელს უწყობს მოსწავლეებში რედაქტორობის პრაქტიკული ჩვევების გამომუშავებას. თავის ირგვლივ იკრებს ჟურნალისტიკით, საგაზეთო, საგამომცემლო საქმით დაინტერესებულ მოსწავლეებს. ტარდება შეხვედრები ლიტერატურისა და ხელოვნების მოღვაწეებთან, პოეზიის საღამოები, ნორჩ შემოქმედთა შეკრებები. მოსწავლეთა ესტეტიკური აღზრდის  მიზნით ტარდება ქორეოგრაფიული და ლიტერატურული ხელოვნების ფესტივალები, საქველმოქმედო საქმიანობა. ფასიან ჯგუფებში მშობელთა შენატანი ქართული და სამეჯლისო ცეკვების, ხალხური და საესტრადო სიმღერების შესასწავლად ყოველთვიურად ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს, კომპიუტერული სწავლების ჯგუფში სამთვიანი კურსისთვის კი ერთ მოსწავლეზე 60 ლარს.  მოსწავლეთა რაოდენობა  სულ შეადგენს 249  აღსაზრდელს. 4. კულტურა,  რელიგია,  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) სენაკის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 4.1.  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 4.1.1.  სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა  (პროგრამული კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 10  სექცია, მათ შორის: ძიუდო (1 სექცია) 20 ბავშვზე; კრივი (3 სექცია) 35 ბავშვზე; კარატე (1სექცია) 22 ბავშვზე; ჭადრაკი (2 სექცია) 16 ბავშვზე;  ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (3 სექცია) 70 ბავშვზე;  რაგბი (2 სექცია) 80 ბავშვზე; რაგბის ლიგა (1 სექცია) 25 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 63 ბავშვზე; სპორტულ-გამაჯანსაღებელი (1 სექცია) 20 ბავშვზე; მოქმედი სპორტსმენები 28.  წლის განმავლობაში ეწყობა შობისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, ნათლისღებისადმი მიძღვნილი ბლიც-ტურნირი ჭადრაკში, ი.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რეგიონალური ტურნირი ძიუდოში, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის, შესარჩევი პირველობა ჭადრაკში 10 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, 9 აპრილისადმი მიძღვნილი რაიონული პირველობა კალათბურთში, ნ.ჯანჯღავას ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკში, 26 მაისისადმი მიზძღვნილი რაიონული პირველობები სკოლებს შორის, ფინალური შეხვედრა ფეხბურთში, ზაზა ფაჩულიას სახელობის ფესტივალი (სენაკში მოწვეული გუნდები), სენაკის მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მძლეოსნობაში, თ.სანიკიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი რაგბში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატეში, რეგიონალური პირველობა ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, კ.ჯოჯუას, შ.მორჩილაძის და ა.მურღულიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში, შ.ჩიქობავას სახელობის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, რეგიონალური ფესტივალი ლელო ბურთში, კ.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი კალათბურთში; 4.1.2.  ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი გოგონათა და ხუთი ვაჟთა გუნდი. სულ დღეის მდგომარეობით, არის 108 სპორტსმენი. მათ  შორის: ოთხი გუნდი მონაწილეობს სამეგრელოს რეგიონის ჭაბუკთა ჩემპიონატში, ხოლო ერთი გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე  ლიგის გათამაშებაში. მთავარ საქმიანობას წარმოადგენს მოსწავლეების (სპორტმენების), აგრეთე სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების  მზადება, ხორციელდება წლიური საწვრთნელი პროცესების ორგანიზება და როგორც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდებისათვის რეზერვების მომზადების კუთხით. პროგრამა ხელს უწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას. ფუნქციონირებს: ფეხბურთის 5 სექცია 62 ბავშვზე; ფეხბურთი II liga 28 ბავშვზე. 4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1.   კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა  ( პროგრამული კოდი  05 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ  ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16 ბიბლიოთეკა, 1 ცენტრალური, 14 სათემო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 15 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 3 ათასამდე მოსწავლეს. კოორდინაციას უწევს ჟ.შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, თ.დავითაიას სახელობის მუზეუმს, არნოლდ ჩიქობავას მუზეუმს.  სამუზეუმო  კოლექციებში ძირითადად დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. აგრეთვე, კულტურის სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქში და თემში აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს, აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას. 4.2.2.    სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  05 01 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ რაც გამოიხატება  შრომის ანაზღაურების  სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა -სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისტთა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები - სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელი. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 260 აღსაზრდელს.  მშობელთა შენატანი  თვეში:  საესტრადო განყოფილებაზე  13 ლარია;  ფორტეპიანოზე 15 ლარი; ვიოლინოზე 10 ლარი; საგუნდოზე 15  ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში. 4.2.3.    საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა   (პროგრამული კოდი  05 01 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ „სენაკის  მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა“, რომელიც დაკომპლექტებულია 9 საშტატო ერთეულით, ბავშვთა რაოდენობა  შეადგენს  60 ბავშვს,  მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარია. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით. 4.2.4  თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი    05 01 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ს.ს.ი.პ. სენაკის აკ.ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დაფინანსება, რაც გამოიხატება  შრომის ანაზღაურების  სუბსიდირებაში. ყოველწლიურად თეატრში დაგეგმილია 3-4 სპექტაკლის დადგმა, როგორც საბავშვო, ასევე მოზარდი მაყურებლისათვის. 4.3.  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები. 4.4. სენაკის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული  კოდი  05 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალარინების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების  კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას  და გაუმჯობესებას; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ  რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას; არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარებას საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა), ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებას; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური, არაგადამდები დაავადებების და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგს. მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველებისა და ცხოველმყოფელობის დადგენა-გაუვნებელყოფის ღონისძიებებს. 5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფას, შობადობის წახალისებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარებას, კანონმდებლობით  გათვალისწინებულ  სარიტუალო  მომსახურებას,  სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსებას და თანადაფინანსებას, აღნიშნული პროგრამა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1.  მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობისათვის დღეში ერთჯერადად  (გარდა კვირა დღისა) უფასო  კვებით უზრუნველყოფა 180 ბენეფიციარზე. 5.2.2.   შობადობის წახალისების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შობადობის წახალისება  მესამე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში, გაიცემა ფულადი დახმარება 200 ლარი. 5.2.3.   სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება მათ შორის: იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარება (5 ბავშვი, თითოეულზე კვარტალურად გაიცემა 300 ლარი . 5.2.4.  კანონმდებლობით  გათვალისწინებული  სარიტუალო  მომსახურების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 100 ლარი, ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი. 5.2.5.   სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 5 და 5-ზე მეტ შვილიან (10 ოჯახი) ოჯახებზე დახმარება კვარტალურად ერთ ოჯახზე 200 ლარი;  100 წელს გადაცილებულ (ექვს) მოქალაქეზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე 100 ლარი; დედ-მამით ობოლ (10) ბავშვზე კვარტალურად ერთ ბავშვზე 100 ლარი; მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის (44) ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი; სმენადაქვეითებულ (38) პირებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი; სამამულო ომის (34) ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით ერთ მოქალაქეზე) გაიცემა 200 ლარი; აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეზე გაიცემა 500 ლარი; საახალწლო საჩუქარი გადაეცემა კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ 500 ბავშვს; სააღდგომოდ საჩუქარი გადაეცემა უმწეო ბენეფიციარებს, რომლებიც იკვებებიან უფასო სასადილოში (180). საახალწლოდ საჩუქარი გადაეცემა დედ-მამით ობლებსა და 100 წელს გადაცილებულებს (21); საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი გადაცემა ინვალიდ ბავშვთა პანსიონატის აღსაზრდელებს  (53 ბავშვი),   სამამულო ომის ვეტერანებისათვის  მოეწყობა საზეიმო ვახშამი.        5.2.6.  ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების   პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი  მოქალაქეების  დახმარება  სრული   ზარალის  შემთხვევაში  ერთ  ოჯახზე  2500 ლარის  ოდენობით, ნაწილობრივი  ზარალის  შემთხვევაში 1000  ლარით. 5.2.7.  სოციალური   ადაპტაციისათვის   სამზრუნველო  ქსელის  ღონისძიებების  გატარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  სენაკის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული მოქალაქეების სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებისათვის   ერთ ოჯახზე კვარტალში ერთხელ 200 ლარის  გაცემას. 5.2.8. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 08) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული მოქალაქეების (მათ შორის იძულებით გადაადგილებული  პირების) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის   გაზრდის გზით. თავი III სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 17🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ასიგნებები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სენაკის მუნიციპალიტეტი 7217,0 10250,5 5118,2 5132,4 5543,800 0,0 5543,800 მომუშავეთა რიცხოვნობა 147,0 150,0 0,0 150,0 155,000 0,0 155,000 ხარჯები 4183,9 4826,9 170,0 4656,9 5301,450 0,0 5301,450 შრომის ანაზღაურება 859,1 1110,8 0,0 1110,8 1699,700 0,0 1699,700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3033,1 5423,6 4948,2 475,5 242,350 0,0 242,350 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1379,5 1597,5 0,0 1597,5 2085,698 0,0 2085,698 მომუშავეთა რიცხოვნობა 110,0 113,0 0,0 113,0 117,000 0,0 117,000 ხარჯები 1291,1 1546,4 0,0 1546,4 2077,298 0,0 2077,298 შრომის ანაზღაურება 680,9 891,1 0,0 891,1 1391,450 0,0 1391,450 არაფინანსური აქტივების ზრდა 88,5 51,2 0,0 51,2 8,400 0,0 8,400 01 01 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 274,0 386,7 0,0 386,7 570,078 0,0 570,078 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15,0 15,0 15,0 19,000 19,000 ხარჯები 258,2 356,5 0,0 356,5 561,678 0,0 561,678 შრომის ანაზღაურება 148,5 188,1 0,0 188,1 356,850 0,0 356,850 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,8 30,2 0,0 30,2 8,400 0,0 8,400 01 02 სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 864,8 1120,2 0,0 1120,2 1438,020 0,0 1438,020 მომუშავეთა რიცხოვნობა 95,0 98,0 98,0 98,000 98,000 ხარჯები 792,1 1099,3 0,0 1099,3 1438,020 0,0 1438,020 შრომის ანაზღაურება 532,4 703,0 0,0 703,0 1034,600 0,0 1034,600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72,6 21,0 0,0 21,0 0,000 0,0 0,000 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 35,0 0,0 35,0 50,0 0,0 50,000 ხარჯები 0,0 35,0 0,0 35,0 50,0 0,0 50,000 01 04 აუდიტორული მომსახურების ხარჯი 2,5 10,0 0,0 10,0 0,000 0,0 0,000 ხარჯები 2,5 10,0 0,0 10,0 0,000 0,0 0,000 01 05 საინფორმაციო  უზრუნველყოფა 22,5 25,6 0,0 25,6 27,6 0,0 27,600 ხარჯები 22,5 25,6 0,0 25,6 27,6 0,0 27,600 01 06 საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 15,8 20,0 0,0 20,0 0.000 0,0 0,000 ხარჯები 15,8 20,0 0,0 20,0 0.00 0,0 0,000 01 07 რეგიონის ფონდის შევსება 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 ხარჯები 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 404,0 507,3 0,0 507,3 628,102 0,0 628,102 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37,0 37,0 0,0 37,0 38,000 0,0 38,000 ხარჯები 353,9 438,8 0,0 438,8 412,152 0,0 412,152 შრომის ანაზღაურება 178,2 219,7 0,0 219,7 307,550 0,0 307,550 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,1 68,5 0,0 68,5 215,950 0,0 215,950 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 189,3 262,8 0,0 262,8 524,142 0,0 524,142 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30,0 30,0 30,0 31,000 31,000 ხარჯები 181,5 235,3 0,0 235,3 311,792 0,0 311,792 შრომის ანაზღაურება 138,4 170,7 0,0 170,7 244,550 0,0 244,550 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,9 27,5 0,0 27,5 212,350 0,0 212,350 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 151,4 158,0 0,0 158,0 0,000 0,0 0,000 ხარჯები 110,9 119,8 0,0 119,8 0,000 0,0 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,5 38,2 0,0 38,2 0,000 0,0 0,000 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 63,2 86,6 0,0 86,6 103,960 0,0 103,960 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7,0 7,0 7,0 7,000 7,000 ხარჯები 61,5 83,7 0,0 83,7 100,360 0,0 100,360 შრომის ანაზღაურება 39,8 49,0 0,0 49,0 63,000 0,0 63,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,7 2,9 0,0 2,9 3,600 0,0 3,600 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3419,5 5780,0 4848,2 931,8 584,000 0,0 584,000 ხარჯები 640,5 676,3 0,0 676,3 566,000 0,0 566,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2779,1 5103,7 4848,2 255,5 18,000 0,0 18,000 03 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვა 726,0 3871,1 3820,0 51,1 0,0 0,0 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 726,0 3871,1 3820,0 51,1 0,0 0,0 0,000 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1534,2 985,4 350,0 635,4 562,0 0,0 562,000 ხარჯები 414,9 612,3 0,0 612,3 562,0 0,0 562,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1119,4 373,1 350,0 23,1 0,0 0,0 0,000 03 02 01 ბინათმშენებლობა 67,4 74,3 70,0 4,3 0,0 0,0 0,000 ხარჯები 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,4 74,3 70,0 4,3 0,0 0,0 0,000 03 02 02 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 696,8 124,1 80,0 44,1 0,0 0,0 0,000 ხარჯები 148,1 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 548,7 94,1 80,0 14,1 0,0 0,0 0,000 03 02 03 კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა 345,8 555,0 0,0 555,0 555,0 0,0 555,000 ხარჯები 255,4 555,0 0,0 555,0 555,0 0,0 555,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 03 02 04 ქალაქ სენაკში  წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  დსამუშაოები 258,2 20,3 0,0 20,3 0,0 0,0 0,000 ხარჯები 0,0 20,3 0,0 20,3 0,0 0,0 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 258,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 03 02 05 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია 4,4 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,000 ხარჯები 4,4 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,000 03 02 06 სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა 0,0 4,7 0,0 4,7 0,0 0,0 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 4,7 0,0 4,7 0,0 0,0 0,000 03 02 07 წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები 161,6 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 161,6 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,000 03 03 მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები                      4,7 10,0 0,0 10,0 0,000 0,0 0,000 ხარჯები 4,7 10,0 0,0 10,0 0,000 0,0 0,000 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 563,0 678,2 678,2 0,0 0,0 0,0 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 563,0 678,2 678,2 0,0 0,0 0,0 0,000 03 05 ვეტერინარიის ხარჯები 0,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,000 ხარჯები 0,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,000 03 06 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები 276,1 176,3 0,0 176,3 18,000 0,0 18,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 276,1 176,3 0,0 176,3 18,000 0,0 18,000 03 08 წინა წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტევი 315,5 55,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,000 ხარჯები 220,9 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 94,6 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,000 04 00 განათლება 690,7 0,0 0,0 0,0 709,0 0,0 709,000 ხარჯები 653,3 0,0 0,0 0,0 709,0 0,0 709,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 04 01 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 577,1 633,5 0,0 633,5 604,000 0,0 604,000 ხარჯები 577,1 633,5 0,0 633,5 604,000 0,0 604,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 41,4 560,0 0,0 560,0 35,000 0,0 35,000 ხარჯები 4,0 560,0 0,0 560,0 35,000 0,0 35,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37,4 0,0 0,0 0,0 0,000 0,0 0,000 04 03 მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა 72,2 3,5 0,0 3,5 70,0 0,0 70,000 ხარჯები 72,2 3,5 0,0 3,5 70,0 0,0 70,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 943,9 70,0 0,0 70,0 967,000 0,0 967,000 ხარჯები 865,9 70,0 0,0 70,0 967,000 0,0 967,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 363,4 1057,2 100,0 957,2 332,0 0,0 332,000 ხარჯები 285,3 856,9 0,0 856,9 332,0 0,0 332,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78,0 200,3 100,0 100,3 0,0 0,0 0,000 05 01 01 სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა   311,4 512,0 100,0 412,0 252,0 0,0 252,000 ხარჯები 285,3 332,0 0,0 332,0 252,0 0,0 252,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,1 180,0 100,0 80,0 0,0 0,0 0,000 05 01 02 ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა 0,0 252,0 0,0 252,0 90,000 0,0 90,000 ხარჯები 0,0 252,0 0,0 252,0 90,000 0,0 90,000 05 01 03 ხელოვნურსაფარი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია;  სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა 51,9 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,000 ხარჯები 0,0 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 509,0 180,0 100,0 80,0 555,000 0,0 555,000 ხარჯები 509,0 0,0 0,0 0,0 555,000 0,0 555,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 180,0 100,0 80,0 0,0 0,0 0,000 05 02 01 კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა  292,6 535,2 0,0 535,2 292,0 0,0 292,000 ხარჯები 292,6 514,9 0,0 514,9 292,0 0,0 292,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 20,3 0,0 20,3 0,0 0,0 0,000 05 02 02 სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა   80,0 292,0 0,0 292,0 80,0 0,0 80,000 ხარჯები 80,0 292,0 0,0 292,0 80,0 0,0 80,000 05 02 03 საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა   32,9 80,0 0,0 80,0 33,0 0,0 33,000 ხარჯები 32,9 80,0 0,0 80,0 33,0 0,0 33,000 05 02 04 ბიბლიოთეკები 0,0 32,9 0,0 32,9 0,0 0,0 0,000 ხარჯები 0,0 32,9 0,0 32,9 0,0 0,0 0,000 05 02 05 თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა 103,5 20,3 0,0 20,3 150,000 0,0 150,000 ხარჯები 103,5 0,0 0,0 0,0 150,000 0,0 150,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 20,3 0,0 20,3 0,0 0,0 0,000 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 11,0 110,0 0,0 110,0 10,0 0,0 10,000 ხარჯები 11,0 110,0 0,0 110,0 10,0 0,0 10,000 05 04 მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 60,6 10,0 0,0 10,0 60,0 0,0 60,000 ხარჯები 60,6 10,0 0,0 10,0 60,0 0,0 60,000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 379,3 0,0 0,0 0,0 570,0 0,0 570,000 ხარჯები 379,3 0,0 0,0 0,0 570,0 0,0 570,000 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 93,0 675,0 170,0 505,0 94,0 0,0 94,000 ხარჯები 93,0 675,0 170,0 505,0 94,0 0,0 94,000 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 286,3 93,0 0,0 93,0 476,0 0,0 476,000 ხარჯები 286,3 93,0 0,0 93,0 476,0 0,0 476,000 06 02 01 მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 120,3 582,0 170,0 412,0 148,0 0,0 148,000 ხარჯები 120,3 582,0 170,0 412,0 148,0 0,0 148,000 06 02 02 შობადობის წახალისების პროგრამა 3,2 148,0 0,0 148,0 5,0 0,0 5,000 ხარჯები 3,2 148,0 0,0 148,0 5,0 0,0 5,000 06 02 03 შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა  დახმარება 125,4 5,0 0,0 5,0 157,400 0,0 157,400 ხარჯები 125,4 5,0 0,0 5,0 157,400 0,0 157,40 06 02 04 კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება 10,8 190,0 0,0 190,0 10,000 0,0 10,000 ხარჯები 10,8 190,0 0,0 190,0 10,000 0,0 10,000 06 02 05 სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა 20,3 20,0 0,0 20,0 44,600 0,0 44,600 ხარჯები 20,3 20,0 0,0 20,0 44,600 0,0 44,600 06 02 06 ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა 6,4 36,0 0,0 36,0 15,0 0,0 15,000 ხარჯები 6,4 36,0 0,0 36,0 15,0 0,0 15,000 06 02 07   სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების  პროგრამა 16,000 16,000 ხარჯები 16,000 16,000 06 02 08   ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა 0,0 13,0 0,0 13,0 80,000 0,0 80,000 ხარჯები 0,0 13,0 0,0 13,0 80,000 0,0 80,000