სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 28.12.2012
ძალაში შესვლა 01.01.2013
ძალის დაკარგვა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო სენაკის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №36
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 09/01/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- სენაკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება 01.01.2014
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება 28.12.2011
დოკუმენტის ტექსტი
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №36
2012 წლის 28 დეკემბერი
ქ. სენაკი
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის', „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20, 25-ე მუხლებისა და „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1.
დამტკიცდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით.
2.
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №56 დადგენილება (www.matsne.gov.ge. 04/01/2012 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016076).
3.
დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.
4.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემურად შამათავა
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
თავი I
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6890,6
9731,7
5118,2
4613,5
5463,8
0,0
5463,8
გადასახადები
1210,8
749,1
0,0
749,1
800,0
0,0
800,0
გრანტები
4904,5
8362,6
5118,2
3244,4
3993,8
0,0
3993,8
სხვა შემოსავლები
775,3
620,0
0,0
620,0
670,0
0,0
670,0
ხარჯები
4183,9
4826,9
170,0
4656,9
5301,5
0,0
5301,5
შრომის ანაზღაურება
859,1
1110,8
0,0
1110,8
1699,0
0,0
1699,0
საქონელი და მომსახურება
975,8
940,1
0,0
940,1
792,4
0,0
792,4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1890,0
2249,0
0,0
2249,0
2480,6
0,0
2480,6
გრანტები
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
259,0
527,0
170,0
357,0
328,0
0,0
328,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
საოპერაციო სალდო
2706,7
4904,8
4948,2
-43,4
162,4
0,0
162,4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2899,7
5313,6
4948,2
365,5
162,4
0,0
162,4
ზრდა
3033,1
5423,6
4948,2
475,5
242,4
0,0
242,4
კლება
133,4
110,0
0,0
110,0
80,0
0,0
80,0
მთლიანი სალდო
-193,0
-408,9
0,0
-408,9
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-193,0
-408,9
0,0
-408,9
0,0
0,0
0,0
კლება
193,0
408,9
0,0
408,9
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
193,0
408,9
0,0
408,9
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
7023,9
9841,7
5118,2
4723,5
5543,8
0,0
5543,8
შემოსავლები
6890,5
9731,7
5118,2
4613,5
5463,8
0,0
5463,8
არაფინანსური აქტივების კლება
133,4
110,0
0,0
110,0
80,0
0,0
80,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
7217,0
10250,6
5118,2
5132,4
5543,8
0,0
5543,8
ხარჯები
4183,9
9605,1
4948,2
4656,9
5301,450
0,0
5301,450
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3033,1
645,5
170,0
475,5
242,350
0,0
242,350
ნაშთის ცვლილება
-193,100
-408,900
0,000
-408,900
0,000
0,000
0,000
მუხლი 3🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5463,8 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6920,482
9731,7
5118,2
4613,5
5463,8
0,0
5463,8
გადასახადები
1210,803
749,1
0,0
749,1
800,0
0,0
800,0
გრანტები
4934,413
8362,6
5118,2
3244,4
3993,8
0,0
3993,8
სხვა შემოსავლები
775,266
620,0
0,0
620,0
670,0
0,0
670,0
მუხლი 4🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 800,0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
1210,8
749,1
0,0
749,1
800,0
0,0
800,0
ქონების გადასახადი
1210,8
749,1
0,0
749,1
800,0
0,0
800,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
652,8
354,1
354,1
400,0
400,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
20,0
20,0
20,0
30,0
30,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
304,4
225,0
0,0
225,0
220,0
0,0
220,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
233,5
150,0
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0
მუხლი 5🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3993,8 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
4934,4
8362,6
5118,2
3244,4
3993,8
0,0
3993,8
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4934,4
8362,6
5118,2
3244,4
3993,8
0,0
3993,8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3212,4
3244,4
0,0
3244,4
3993,8
0,0
3993,8
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3057,4
3059,4
3059,4
3808,8
3808,800
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
155,0
185,0
185,0
185,0
185,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1722,0
5118,2
5118,2
0,0
0,0
0,0
0,0
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა, მათ შორის:
1159,0
4270,0
4270,0
0,0
0,0
0,0
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)
0,0
1000,0
1000,0
0,0
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხა
1159,0
3270,0
3270,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
563,0
678,2
678,2
0,0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
0,0
170,0
170,0
0,0
მუხლი 6🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 670,0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
775,3
620,0
0,0
620,0
670,0
0,0
670,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
77,8
66,0
0,0
66,0
96,0
0,0
96,0
რენტა
77,8
66,0
0,0
66,0
96,0
0,0
96,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
70,7
60,0
60,0
90,0
90,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
7,2
6,0
6,0
6,0
6,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
284,9
214,0
0,0
214,0
184,0
0,0
184,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
277,5
209,0
0,0
209,0
179,0
0,0
179,0
სანებართვო მოსაკრებელი
4,0
5,0
5,0
15,0
15,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
249,7
180,0
180,0
134,0
134,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
23,8
24,0
24,0
30,0
30,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
7,4
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
7,4
5,0
5,0
5,0
5,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
385,6
300,0
300,0
350,0
350,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
27,0
40,0
40,0
40,0
40,0
მუხლი 7🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5301,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4183,902
4826,9
170,0
4656,9
5301,5
0,0
5301,5
შრომის ანაზღაურება
859,108
1110,8
0,0
1110,8
1699,0
0,0
1699,0
საქონელი და მომსახურება
975,784
940,1
0,0
940,1
792,4
0,0
792,4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1889,990
2249,0
0,0
2249,0
2480,6
0,0
2480,6
გრანტები
200,000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
259,020
527,0
170,0
357,0
328,0
0,0
328,0
სხვა ხარჯები
0,000
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
მუხლი 8🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები, მათ შორის:
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 242,4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
ორგ.კოდ
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
88,5
51,2
0,0
51,2
8,4
0,0
8,4
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
50,1
68,5
0,0
68,5
216,0
0,0
216,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2779,1
5103,7
4848,2
255,5
18,0
0,0
18,0
04 00
განათლება
37,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
78,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბ)
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 80,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება
133,4
110,0
80,0
ძირითადი აქტივები
133,4
110,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
0,0
0,0
80,0
მიწა
0,0
0,0
80,0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0,0
0,0
0,0
მუხლი 9🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 379,5
1 597,5
0,0
1 597,5
2085,7
0,0
2085,7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 141,3
1 551,9
0,0
1 551,9
2058,1
0,0
2058,1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 138,8
1 506,9
0,0
1 506,9
2008,1
0,0
2008,1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
2,5
45,0
0,0
45,0
50,0
0,0
50,0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
22,5
25,6
0,0
25,6
27,6
0,0
27,6
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
22,5
25,6
0,0
25,6
27,6
0,0
27,6
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
15,8
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
63,2
86,6
0,0
86,6
104,0
0,0
104,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
340,7
420,7
0,0
420,7
524,1
0,0
524,1
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
151,4
158,0
0,0
158,0
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
189,3
262,8
0,0
262,8
524,1
0,0
524,1
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 885,3
4 794,6
4 498,2
296,4
22,0
0,0
22,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
4,7
14,0
0,0
14,0
4,0
0,0
4,0
70421
სოფლის მეურნეობა
4,7
14,0
0,0
14,0
4,0
0,0
4,0
7045
ტრანსპორტი
726,0
3 871,1
3 820,0
51,1
0,0
0,0
0,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
726,0
3 871,1
3 820,0
51,1
0,0
0,0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
1 154,6
909,5
678,2
231,3
18,0
0,0
18,0
705
გარემოს დაცვა
507,4
755,0
200,0
555,0
555,0
0,0
555,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
345,8
555,0
0,0
555,0
555,0
0,0
555,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
161,6
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1 026,8
230,4
150,0
80,4
7,0
0,0
7,0
7061
ბინათმშენებლობა
67,4
74,3
70,0
4,3
0,0
0,0
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7063
წყალმომარაგება
258,2
20,3
0,0
20,3
0,0
0,0
0,0
7064
გარე განათება
696,8
124,1
80,0
44,1
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
4,4
11,7
0,0
11,7
7,0
0,0
7,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
93,0
675,0
170,0
505,0
94,0
0,0
94,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
93,0
675,0
170,0
505,0
94,0
0,0
94,0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
943,9
1 924,4
100,0
1 824,4
967,0
0,0
967,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
363,4
844,0
100,0
744,0
342,0
0,0
342,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
509,0
960,4
0,0
960,4
555,0
0,0
555,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
71,6
120,0
0,0
120,0
70,0
0,0
70,0
709
განათლება
690,7
1 197,0
0,0
1 197,0
709,0
0,0
709,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
577,1
633,5
0,0
633,5
604,0
0,0
604,0
7092
ზოგადი განათლება
41,4
560,0
0,0
560,0
35,0
0,0
35,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
41,4
560,0
0,0
560,0
35,0
0,0
35,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
72,2
3,5
0,0
3,5
70,0
0,0
70,0
710
სოციალური დაცვა
286,3
994,0
170,0
824,0
492,0
0,0
492,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
120,3
582,0
170,0
412,0
148,0
0,0
148,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
120,3
582,0
170,0
412,0
148,0
0,0
148,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
125,4
5,0
0,0
5,0
157,4
0,0
157,4
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
17,2
226,0
0,0
226,0
25,0
0,0
25,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
20,3
20,0
0,0
20,0
44,6
0,0
44,6
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
3,2
161,0
0,0
161,0
101,0
0,0
101,0
სულ
7 217,0
12 675,2
5 288,2
7 387,1
5543,8
0,0
5543,8
მუხლი 10🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0-ით.
მუხლი 11🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0-ით.
2.
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0-ით.
მუხლი 12🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0-ით.
მუხლი 13🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 185,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)
,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 94,0 ათასი ლარი;
ბ)
,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 81,0 ათასი ლარი;
გ)
,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,9 ათასი ლარი;
დ)
„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4,1 ათასი ლარი.
2.
საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. ხანძრის ჩაქრობის და სამაშველო ღონისძიებების ორგანიზებისას აუცილებელია პირადი შემადგენლობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების, გარე განათების ქსელის, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების, სანიაღვრე არხებისა და კოლექტორების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, დამონტაჟდება ატრაქციონები.
2.1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.
2.1.1. კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.
2.1.2. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2. ვეტერინარიის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში აუცილებლობის შემთხვევაში მოხდება ცხოველებზე ჯილეხის საწინააღმდეგო აცრების ჩატარებაზე ხელშეწყობა.
2.3. სენაკის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
3.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელ უწყობს ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“, რომელიც ფინანსდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
3.1. სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 22 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 870 ბავშვი. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა მომსახურეობისთვის მშობელთა ყოველთვიური შენატანი ერთ ბავშვზე განისაზღვრა ქალაქად - 20 ლარი, თემში - 15 ლარი, რითაც ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. შეღავათები მინიჭებული აქვთ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავს 5 და 5-ზე მეტი შვილი, ასევე ოჯახებს რომელთაც ჰყავთ 3 და 3-ზე მეტი შვილი სკოლამდელი ასაკის. ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 57000 ან 57000-ზე ნაკლებს. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ასევე ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ბაღებს კოორდინაციას უწევს ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება“.
3.2. საჯარო სკოლების პედაგოგებზე და მოსწავლეებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება. ამასთან, მოსწავლეები რომლებიც შორს ცხოვრობენ სკოლიდან სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურეობით უფასოდ.
3.3. მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო მეთოდური უზრუნველყოფა, ტარდება სასწავლო შემოქმედებითი კონფერენციები, სხვადასხვა სახის რესპუბლიკური შეკრებები, ნორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოსავლენად და მათი ტექნიკური ცოდნის ასამაღლებლად დანერგილია კომპიუტერის სწავლების ჯგუფები. მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ მათემატიკური, კომპიუტერული ტექნიკის სასწავლო შეკრებებში. ფუნქციონირებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და სისტემების სწავლების ჯგუფები, რომელიც მიზნად ისახავს საჯარო სკოლებში შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენას, ხელს უწყობს მოსწავლეებში რედაქტორობის პრაქტიკული ჩვევების გამომუშავებას. თავის ირგვლივ იკრებს ჟურნალისტიკით, საგაზეთო, საგამომცემლო საქმით დაინტერესებულ მოსწავლეებს. ტარდება შეხვედრები ლიტერატურისა და ხელოვნების მოღვაწეებთან, პოეზიის საღამოები, ნორჩ შემოქმედთა შეკრებები. მოსწავლეთა ესტეტიკური აღზრდის მიზნით ტარდება ქორეოგრაფიული და ლიტერატურული ხელოვნების ფესტივალები, საქველმოქმედო საქმიანობა. ფასიან ჯგუფებში მშობელთა შენატანი ქართული და სამეჯლისო ცეკვების, ხალხური და საესტრადო სიმღერების შესასწავლად ყოველთვიურად ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს, კომპიუტერული სწავლების ჯგუფში სამთვიანი კურსისთვის კი ერთ მოსწავლეზე 60 ლარს. მოსწავლეთა რაოდენობა სულ შეადგენს 249 აღსაზრდელს.
4.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
სენაკის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
4.1.1. სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 10 სექცია, მათ შორის: ძიუდო (1 სექცია) 20 ბავშვზე; კრივი (3 სექცია) 35 ბავშვზე; კარატე (1სექცია) 22 ბავშვზე; ჭადრაკი (2 სექცია) 16 ბავშვზე; ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (3 სექცია) 70 ბავშვზე; რაგბი (2 სექცია) 80 ბავშვზე; რაგბის ლიგა (1 სექცია) 25 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 63 ბავშვზე; სპორტულ-გამაჯანსაღებელი (1 სექცია) 20 ბავშვზე; მოქმედი სპორტსმენები 28. წლის განმავლობაში ეწყობა შობისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, ნათლისღებისადმი მიძღვნილი ბლიც-ტურნირი ჭადრაკში, ი.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რეგიონალური ტურნირი ძიუდოში, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის, შესარჩევი პირველობა ჭადრაკში 10 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, 9 აპრილისადმი მიძღვნილი რაიონული პირველობა კალათბურთში, ნ.ჯანჯღავას ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკში, 26 მაისისადმი მიზძღვნილი რაიონული პირველობები სკოლებს შორის, ფინალური შეხვედრა ფეხბურთში, ზაზა ფაჩულიას სახელობის ფესტივალი (სენაკში მოწვეული გუნდები), სენაკის მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მძლეოსნობაში, თ.სანიკიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი რაგბში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატეში, რეგიონალური პირველობა ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, კ.ჯოჯუას, შ.მორჩილაძის და ა.მურღულიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში, შ.ჩიქობავას სახელობის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, რეგიონალური ფესტივალი ლელო ბურთში, კ.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი კალათბურთში;
4.1.2. ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი გოგონათა და ხუთი ვაჟთა გუნდი. სულ დღეის მდგომარეობით, არის 108 სპორტსმენი. მათ შორის: ოთხი გუნდი მონაწილეობს სამეგრელოს რეგიონის ჭაბუკთა ჩემპიონატში, ხოლო ერთი გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ლიგის გათამაშებაში. მთავარ საქმიანობას წარმოადგენს მოსწავლეების (სპორტმენების), აგრეთე სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების მზადება, ხორციელდება წლიური საწვრთნელი პროცესების ორგანიზება და როგორც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდებისათვის რეზერვების მომზადების კუთხით. პროგრამა ხელს უწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას. ფუნქციონირებს: ფეხბურთის 5 სექცია 62 ბავშვზე; ფეხბურთი II liga 28 ბავშვზე.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1. კულტურული ღონისძიებების პროგრამა ( პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. ა(ა).ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 16 ბიბლიოთეკა, 1 ცენტრალური, 14 სათემო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 15 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 3 ათასამდე მოსწავლეს. კოორდინაციას უწევს ჟ.შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, თ.დავითაიას სახელობის მუზეუმს, არნოლდ ჩიქობავას მუზეუმს. სამუზეუმო კოლექციებში ძირითადად დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასალები და პირადი ნივთები. აგრეთვე, კულტურის სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქში და თემში აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს, აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას.
4.2.2. სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ რაც გამოიხატება შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა -სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისტთა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები - სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელი. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 260 აღსაზრდელს. მშობელთა შენატანი თვეში: საესტრადო განყოფილებაზე 13 ლარია; ფორტეპიანოზე 15 ლარი; ვიოლინოზე 10 ლარი; საგუნდოზე 15 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში.
4.2.3. საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ „სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა“, რომელიც დაკომპლექტებულია 9 საშტატო ერთეულით, ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 60 ბავშვს, მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარია. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.
4.2.4 თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ს.ს.ი.პ. სენაკის აკ.ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დაფინანსება, რაც გამოიხატება შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. ყოველწლიურად თეატრში დაგეგმილია 3-4 სპექტაკლის დადგმა, როგორც საბავშვო, ასევე მოზარდი მაყურებლისათვის.
4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.
4.4. სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალარინების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას და გაუმჯობესებას;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას;
არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარებას საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა), ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებას;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური, არაგადამდები დაავადებების და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგს. მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველებისა და ცხოველმყოფელობის დადგენა-გაუვნებელყოფის ღონისძიებებს.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფას, შობადობის წახალისებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარებას, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სარიტუალო მომსახურებას, სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებას და თანადაფინანსებას, აღნიშნული პროგრამა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობისათვის დღეში ერთჯერადად (გარდა კვირა დღისა) უფასო კვებით უზრუნველყოფა 180 ბენეფიციარზე.
5.2.2. შობადობის წახალისების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შობადობის წახალისება მესამე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში, გაიცემა ფულადი დახმარება 200 ლარი.
5.2.3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება მათ შორის: იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარება (5 ბავშვი, თითოეულზე კვარტალურად გაიცემა 300 ლარი .
5.2.4. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 100 ლარი, ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი.
5.2.5. სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 5 და 5-ზე მეტ შვილიან (10 ოჯახი) ოჯახებზე დახმარება კვარტალურად ერთ ოჯახზე 200 ლარი; 100 წელს გადაცილებულ (ექვს) მოქალაქეზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე 100 ლარი; დედ-მამით ობოლ (10) ბავშვზე კვარტალურად ერთ ბავშვზე 100 ლარი; მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის (44) ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი; სმენადაქვეითებულ (38) პირებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი; სამამულო ომის (34) ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით ერთ მოქალაქეზე) გაიცემა 200 ლარი; აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეზე გაიცემა 500 ლარი; საახალწლო საჩუქარი გადაეცემა კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ 500 ბავშვს; სააღდგომოდ საჩუქარი გადაეცემა უმწეო ბენეფიციარებს, რომლებიც იკვებებიან უფასო სასადილოში (180). საახალწლოდ საჩუქარი გადაეცემა დედ-მამით ობლებსა და 100 წელს გადაცილებულებს (21); საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი გადაცემა ინვალიდ ბავშვთა პანსიონატის აღსაზრდელებს (53 ბავშვი), სამამულო ომის ვეტერანებისათვის მოეწყობა საზეიმო ვახშამი.
5.2.6. ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარება სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 2500 ლარის ოდენობით, ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით.
5.2.7. სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებისათვის ერთ ოჯახზე კვარტალში ერთხელ 200 ლარის გაცემას.
5.2.8. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების (მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირების) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.
თავი III
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 17🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სენაკის მუნიციპალიტეტი
7217,0
10250,5
5118,2
5132,4
5543,800
0,0
5543,800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
147,0
150,0
0,0
150,0
155,000
0,0
155,000
ხარჯები
4183,9
4826,9
170,0
4656,9
5301,450
0,0
5301,450
შრომის ანაზღაურება
859,1
1110,8
0,0
1110,8
1699,700
0,0
1699,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3033,1
5423,6
4948,2
475,5
242,350
0,0
242,350
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1379,5
1597,5
0,0
1597,5
2085,698
0,0
2085,698
მომუშავეთა რიცხოვნობა
110,0
113,0
0,0
113,0
117,000
0,0
117,000
ხარჯები
1291,1
1546,4
0,0
1546,4
2077,298
0,0
2077,298
შრომის ანაზღაურება
680,9
891,1
0,0
891,1
1391,450
0,0
1391,450
არაფინანსური აქტივების ზრდა
88,5
51,2
0,0
51,2
8,400
0,0
8,400
01 01
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
274,0
386,7
0,0
386,7
570,078
0,0
570,078
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15,0
15,0
15,0
19,000
19,000
ხარჯები
258,2
356,5
0,0
356,5
561,678
0,0
561,678
შრომის ანაზღაურება
148,5
188,1
0,0
188,1
356,850
0,0
356,850
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,8
30,2
0,0
30,2
8,400
0,0
8,400
01 02
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
864,8
1120,2
0,0
1120,2
1438,020
0,0
1438,020
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95,0
98,0
98,0
98,000
98,000
ხარჯები
792,1
1099,3
0,0
1099,3
1438,020
0,0
1438,020
შრომის ანაზღაურება
532,4
703,0
0,0
703,0
1034,600
0,0
1034,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72,6
21,0
0,0
21,0
0,000
0,0
0,000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
35,0
0,0
35,0
50,0
0,0
50,000
ხარჯები
0,0
35,0
0,0
35,0
50,0
0,0
50,000
01 04
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
2,5
10,0
0,0
10,0
0,000
0,0
0,000
ხარჯები
2,5
10,0
0,0
10,0
0,000
0,0
0,000
01 05
საინფორმაციო უზრუნველყოფა
22,5
25,6
0,0
25,6
27,6
0,0
27,600
ხარჯები
22,5
25,6
0,0
25,6
27,6
0,0
27,600
01 06
საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
15,8
20,0
0,0
20,0
0.000
0,0
0,000
ხარჯები
15,8
20,0
0,0
20,0
0.00
0,0
0,000
01 07
რეგიონის ფონდის შევსება
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
ხარჯები
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
404,0
507,3
0,0
507,3
628,102
0,0
628,102
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37,0
37,0
0,0
37,0
38,000
0,0
38,000
ხარჯები
353,9
438,8
0,0
438,8
412,152
0,0
412,152
შრომის ანაზღაურება
178,2
219,7
0,0
219,7
307,550
0,0
307,550
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,1
68,5
0,0
68,5
215,950
0,0
215,950
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
189,3
262,8
0,0
262,8
524,142
0,0
524,142
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30,0
30,0
30,0
31,000
31,000
ხარჯები
181,5
235,3
0,0
235,3
311,792
0,0
311,792
შრომის ანაზღაურება
138,4
170,7
0,0
170,7
244,550
0,0
244,550
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,9
27,5
0,0
27,5
212,350
0,0
212,350
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
151,4
158,0
0,0
158,0
0,000
0,0
0,000
ხარჯები
110,9
119,8
0,0
119,8
0,000
0,0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,5
38,2
0,0
38,2
0,000
0,0
0,000
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
63,2
86,6
0,0
86,6
103,960
0,0
103,960
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,0
7,0
7,0
7,000
7,000
ხარჯები
61,5
83,7
0,0
83,7
100,360
0,0
100,360
შრომის ანაზღაურება
39,8
49,0
0,0
49,0
63,000
0,0
63,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,7
2,9
0,0
2,9
3,600
0,0
3,600
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3419,5
5780,0
4848,2
931,8
584,000
0,0
584,000
ხარჯები
640,5
676,3
0,0
676,3
566,000
0,0
566,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2779,1
5103,7
4848,2
255,5
18,000
0,0
18,000
03 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვა
726,0
3871,1
3820,0
51,1
0,0
0,0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
726,0
3871,1
3820,0
51,1
0,0
0,0
0,000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1534,2
985,4
350,0
635,4
562,0
0,0
562,000
ხარჯები
414,9
612,3
0,0
612,3
562,0
0,0
562,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1119,4
373,1
350,0
23,1
0,0
0,0
0,000
03 02 01
ბინათმშენებლობა
67,4
74,3
70,0
4,3
0,0
0,0
0,000
ხარჯები
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,4
74,3
70,0
4,3
0,0
0,0
0,000
03 02 02
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
696,8
124,1
80,0
44,1
0,0
0,0
0,000
ხარჯები
148,1
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
548,7
94,1
80,0
14,1
0,0
0,0
0,000
03 02 03
კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
345,8
555,0
0,0
555,0
555,0
0,0
555,000
ხარჯები
255,4
555,0
0,0
555,0
555,0
0,0
555,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
03 02 04
ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო დსამუშაოები
258,2
20,3
0,0
20,3
0,0
0,0
0,000
ხარჯები
0,0
20,3
0,0
20,3
0,0
0,0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
258,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
03 02 05
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
4,4
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,000
ხარჯები
4,4
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,000
03 02 06
სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა
0,0
4,7
0,0
4,7
0,0
0,0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
4,7
0,0
4,7
0,0
0,0
0,000
03 02 07
წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები
161,6
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
161,6
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,000
03 03
მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები
4,7
10,0
0,0
10,0
0,000
0,0
0,000
ხარჯები
4,7
10,0
0,0
10,0
0,000
0,0
0,000
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
563,0
678,2
678,2
0,0
0,0
0,0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
563,0
678,2
678,2
0,0
0,0
0,0
0,000
03 05
ვეტერინარიის ხარჯები
0,0
4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,000
ხარჯები
0,0
4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,000
03 06
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები
276,1
176,3
0,0
176,3
18,000
0,0
18,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
276,1
176,3
0,0
176,3
18,000
0,0
18,000
03 08
წინა წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტევი
315,5
55,0
0,0
55,0
0,0
0,0
0,000
ხარჯები
220,9
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94,6
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,000
04 00
განათლება
690,7
0,0
0,0
0,0
709,0
0,0
709,000
ხარჯები
653,3
0,0
0,0
0,0
709,0
0,0
709,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
577,1
633,5
0,0
633,5
604,000
0,0
604,000
ხარჯები
577,1
633,5
0,0
633,5
604,000
0,0
604,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,0
0,000
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
41,4
560,0
0,0
560,0
35,000
0,0
35,000
ხარჯები
4,0
560,0
0,0
560,0
35,000
0,0
35,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,4
0,0
0,0
0,0
0,000
0,0
0,000
04 03
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
72,2
3,5
0,0
3,5
70,0
0,0
70,000
ხარჯები
72,2
3,5
0,0
3,5
70,0
0,0
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
943,9
70,0
0,0
70,0
967,000
0,0
967,000
ხარჯები
865,9
70,0
0,0
70,0
967,000
0,0
967,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
363,4
1057,2
100,0
957,2
332,0
0,0
332,000
ხარჯები
285,3
856,9
0,0
856,9
332,0
0,0
332,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78,0
200,3
100,0
100,3
0,0
0,0
0,000
05 01 01
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა
311,4
512,0
100,0
412,0
252,0
0,0
252,000
ხარჯები
285,3
332,0
0,0
332,0
252,0
0,0
252,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,1
180,0
100,0
80,0
0,0
0,0
0,000
05 01 02
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
0,0
252,0
0,0
252,0
90,000
0,0
90,000
ხარჯები
0,0
252,0
0,0
252,0
90,000
0,0
90,000
05 01 03
ხელოვნურსაფარი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია; სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა
51,9
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,000
ხარჯები
0,0
80,0
0,0
80,0
0,0
0,0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
509,0
180,0
100,0
80,0
555,000
0,0
555,000
ხარჯები
509,0
0,0
0,0
0,0
555,000
0,0
555,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
180,0
100,0
80,0
0,0
0,0
0,000
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა
292,6
535,2
0,0
535,2
292,0
0,0
292,000
ხარჯები
292,6
514,9
0,0
514,9
292,0
0,0
292,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
20,3
0,0
20,3
0,0
0,0
0,000
05 02 02
სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
80,0
292,0
0,0
292,0
80,0
0,0
80,000
ხარჯები
80,0
292,0
0,0
292,0
80,0
0,0
80,000
05 02 03
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა
32,9
80,0
0,0
80,0
33,0
0,0
33,000
ხარჯები
32,9
80,0
0,0
80,0
33,0
0,0
33,000
05 02 04
ბიბლიოთეკები
0,0
32,9
0,0
32,9
0,0
0,0
0,000
ხარჯები
0,0
32,9
0,0
32,9
0,0
0,0
0,000
05 02 05
თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა
103,5
20,3
0,0
20,3
150,000
0,0
150,000
ხარჯები
103,5
0,0
0,0
0,0
150,000
0,0
150,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
20,3
0,0
20,3
0,0
0,0
0,000
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
11,0
110,0
0,0
110,0
10,0
0,0
10,000
ხარჯები
11,0
110,0
0,0
110,0
10,0
0,0
10,000
05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
60,6
10,0
0,0
10,0
60,0
0,0
60,000
ხარჯები
60,6
10,0
0,0
10,0
60,0
0,0
60,000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
379,3
0,0
0,0
0,0
570,0
0,0
570,000
ხარჯები
379,3
0,0
0,0
0,0
570,0
0,0
570,000
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
93,0
675,0
170,0
505,0
94,0
0,0
94,000
ხარჯები
93,0
675,0
170,0
505,0
94,0
0,0
94,000
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
286,3
93,0
0,0
93,0
476,0
0,0
476,000
ხარჯები
286,3
93,0
0,0
93,0
476,0
0,0
476,000
06 02 01
მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
120,3
582,0
170,0
412,0
148,0
0,0
148,000
ხარჯები
120,3
582,0
170,0
412,0
148,0
0,0
148,000
06 02 02
შობადობის წახალისების პროგრამა
3,2
148,0
0,0
148,0
5,0
0,0
5,000
ხარჯები
3,2
148,0
0,0
148,0
5,0
0,0
5,000
06 02 03
შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება
125,4
5,0
0,0
5,0
157,400
0,0
157,400
ხარჯები
125,4
5,0
0,0
5,0
157,400
0,0
157,40
06 02 04
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
10,8
190,0
0,0
190,0
10,000
0,0
10,000
ხარჯები
10,8
190,0
0,0
190,0
10,000
0,0
10,000
06 02 05
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
20,3
20,0
0,0
20,0
44,600
0,0
44,600
ხარჯები
20,3
20,0
0,0
20,0
44,600
0,0
44,600
06 02 06
ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
6,4
36,0
0,0
36,0
15,0
0,0
15,000
ხარჯები
6,4
36,0
0,0
36,0
15,0
0,0
15,000
06 02 07
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა
16,000
16,000
ხარჯები
16,000
16,000
06 02 08
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
0,0
13,0
0,0
13,0
80,000
0,0
80,000
ხარჯები
0,0
13,0
0,0
13,0
80,000
0,0
80,000