⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2014)

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 28.12.2012
ძალაში შესვლა 01.01.2013
ძალის დაკარგვა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო ცაგერის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №32
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.116.016095
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 10/01/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 5,411 სიტყვა · ~27 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
28.12.2012 მიღება
01.01.2013 ძალაში შესვლა
01.01.2014 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
დასახელება 2011 წლის ფაქტი
სულ 3,754.5
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 3,756.4
გადასახადები 241.3
გრანტები 3,438.4
სხვა შემოსავლები 76.7
ხარჯები 9.6
შრომის ანაზღაურება 843.7
საქონელი და მომსახურება 697.0
სუბსიდიები 1,009.3
სოციალური უზრუნველყოფა 165.6
სხვა ხარჯები 0.0
საოპერაციო სალდო 1,040.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,027.0
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით

დოკუმენტის ტექსტი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №32 2012 წლის 28 დეკემბერი ქ. ცაგერი ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ   „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: თავი I ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 3,756.4 6,597.3 3,274.5 3,322.8 3,852.7 0.0 3,852.7 გადასახადები 241.3 290.0 0.0 290.0 270.0 0.0 270.0 გრანტები 3,438.4 6,233.8 3,274.5 2,959.3 3,507.7 0.0 3,507.7 სხვა შემოსავლები 76.7 73.5 0.0 73.5 75.0 0.0 75.0 ხარჯები 2,715.6 5,070.3 1,502.3 3,568.0 3,855.7 0.0 3,855.7 შრომის ანაზღაურება 843.7 1,010.8 0.0 1,010.8 1,116.8 0.0 1,116.8 საქონელი და მომსახურება 697.0 2,266.6 1,018.8 1,247.8 1,348.4 0.0 1,348.4 სუბსიდიები 1,009.3 1,087.1 0.0 1,087.1 1,164.5 0.0 1,164.5 სოციალური უზრუნველყოფა 165.6 222.3 0.0 222.3 226.0 0.0 226.0 სხვა ხარჯები 0.0 483.5 483.5 0.0 0.0 0.0 0.0 საოპერაციო სალდო 1,040.8 1,527.0 1,772.2 -245.2 -3.0 0.0 -3.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,027.0 1,727.7 1,665.9 61.8 -5.0 0.0 -5.0 ზრდა 1,038.9 1,737.7 1,665.9 71.8 0.0 0.0 0.0 კლება 11.9 10.0 0.0 10.0 5.0 0.0 5.0 მთლიანი სალდო 13.8 -200.7 106.3 -307.0 2.0 0.0 2.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 6.6 -209.4 99.6 -309.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა 105.5 99.6 99.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 105.5 99.6 99.6 0.0 0.0 0.0 კლება 98.9 309.0 0.0 309.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 98.9 309.0 309.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -7.2 -8.7 -6.7 -2.0 -2.0 0.0 -2.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 7.2 8.7 6.7 2.0 2.0 0.0 2.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 7.2 8.7 6.7 2.0 2.0 0.0 2.0 მუხლი 2🔗. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 3,768.3 6,607.3 3,274.5 3,332.8 3,857.7 0.0 3,857.7 შემოსავლები 3,756.4 6,597.3 3,274.5 3,322.8 3,852.7 0.0 3,852.7 არაფინანსური აქტივების კლება 11.9 10.0 0.0 10.0 5.0 0.0 5.0 გადასახდელები 3,761.7 6,816.7 3,174.9 3,641.8 3,857.7 0.0 3,857.7 ხარჯები 2,715.6 5,070.3 1,502.3 3,568.0 3,855.7 0.0 3,855.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,038.9 1,737.7 1,665.9 71.8 0.0 0.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 6.6 -209.4 99.6 -309.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 3 852.7 ათასი ლარის ოდენობით  დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 3,756.4 6,597.3 3,274.5 3,322.8 3,852.7 0.0   3,852.7    გადასახადები 241.3 290.0 0.0 290.0 270.0 0.0 270.0    გრანტები 3,438.4 6,233.8 3,274.5 2,959.3 3,507.7 0.0 3,507.7    სხვა შემოსავლები 108.9 45.5 0.0 45.5 47.5 0.0 47.5 მუხლი 4🔗. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 241.3 290.0 0.0 290.0 270.0 0.0 270.0 ქონების გადასახადი 241.3 290.0 0.0 290.0 270.0 0.0 270.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        199.7 250.0 0.0 250.0 230.0 0.0 230.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           39.9 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0 40.0 მუხლი 5🔗. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 507.7 ათასი ლარის ოდენობით  დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა გრანტები 3,438.4 6,233.8 3,507.7 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3,438.4 6,233.8 3,507.7 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 2,503.9 3,109.3 3,507.7 გათანაბრებითი ტრანსფერი 2,378.9 2,959.3 3,357.7 მიზნობრივი ტრანსფერი 125.0 150.0 150.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 934.5 3,124.5 0.0 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი  425.0 1,750.0 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 419.0 483.5             0.0 მგფ-ს თანადაფინანსება 0.0  0.0 0.0  სხვა პროექტები 90.5  891.0 0.0  მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 75.0 ათასი ლარის ოდენობით  დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სხვა შემოსავლები 76.7 73.5 75.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 42.7 45.5 47.5 რენტა 42.7 45.5 47.5 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     42.2 45.0 46.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 0.5 0.5 1.0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0.0 0.0 0.5 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 21.5 14.5 15.5 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 9.0 6.5 6.5 სანებართვო მოსაკრებელი 0.4 0.5 0.5 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 8.6 6.0 6.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 12.5 8.0 9.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 12.5 8.0 9.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 12.5 10.0 12.0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0.0 3.5 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 855,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 2,715.6 5,070.3 1,502.3 3,568.0 3,855.7 0.0 3,855.7 შრომის ანაზღაურება 843.7 1,010.8 0.0 1,010.8 1,116.8 0.0 1,116.8 საქონელი და მომსახურება 697.0 2,266.6 1,018.8 1,247.8 1,348.4 0.0 1,348.4 სუბსიდიები 1,009.3 1,087.1 0.0 1,087.1 1,164.5 0.0 1,164.5 სოციალური უზრუნველყოფა 165.6 222.3 0.0 222.3 226.0 0.0 226.0 სხვა ხარჯები 0.0 483.5 483.5 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,038.9 1,737.7 1,665.9 71.8 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7.2 8.7 6.7 2.0 2.0 0.0 2.0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,090.0    1,472.6    1,612.0    აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,079.7    1,458.9    1,612.0    აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,079.7    1,453.6    1,542.0    ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0    5.3    70.0    ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 10.3    13.7    0.0    თავდაცვა 61.7    71.0    76.0    საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 151.6    217.0    155.7    პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 14.1    15.0    0.0    ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 137.5    202.0    155.7    ეკონომიკური საქმიანობა 412.2    965.8    90.0    სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 100.3    0.0    0.0    სოფლის მეურნეობა 100.3    0.0    0.0    ტრანსპორტი 301.0    941.0    80.0    საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 301.0    941.0    80.0    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 10.9    24.8    10.0    გარემოს დაცვა 206.6    602.7    160.0    ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 84.6    95.3    110.0    ჩამდინარე წყლების მართვა 122.0    507.4    50.0    საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 580.7    1,304.8    300.0    ბინათმშენებლობა 61.2    71.0    0.0    წყალმომარაგება 114.5    583.5    30.0    გარე განათება 201.0    210.2    110.0    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 204.0    440.1    160.0    ჯანმრთელობის დაცვა 100.1    67.0    68.0    ამბულატორიული მომსახურება 100.1    67.0    68.0    საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება 100.1    67.0    68.0    დასვენება, კულტურა და რელიგია 600.8    1,268.9    753.0    მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 93.8    357.7    120.0    მომსახურება კულტურის სფეროში 482.9    730.7    596.5    ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 4.1    6.5    6.5    რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 20.0    174.0    30.0    განათლება 369.6    413.8    390.0    სკოლამდელი აღზრდა 264.1    399.0    390.0    ზოგადი განათლება 105.5    14.8    0.0    საშუალო ზოგადი განათლება 105.5    14.8    0.0    სოციალური დაცვა 181.2    424.4    251.0    ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 14.4    0.0    30.0    ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 14.4    0.0    30.0    ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 104.0    331.4    120.0    სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 47.0    60.0    70.0    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 15.8    33.0    31.0    სულ 3,754.5    6,808.0    3,855.7    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2.0 ათასი ლარის ოდენობით მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0 ათასი ლარის ოდენობით. 2.  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -2.0ათ ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 150.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  − 68,0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის − 76.0 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის − 2.0 ათასი ლარი; დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის − 4.0 ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საერთო საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)  2012 წელს ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების  რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტში არსებული კლიმატური პირობების გათვალისწინებით პერიოდულად ხდება სტიქიური და მათ შორის განსაკუთრებით მეწყრული მოვლენებისაგან დაზიანებული გზების გაწმენდა ჩამონაშალი და მეწყრული მასისაგან, ასევე მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე განხორციელდება თოვლის საფარისაგან შიდა სასოფლო და სოფლებისა და მუნიციპალიტეტის ცენტრს შორის დამაკავშირებელი გზების გაწმენდა.      1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა,ასევე იგეგმება წყალმომარაგების გაუმჯობესების ღონისძიებები. 1.2.2    გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე დასოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა. 1.2.3    დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა კვირაში სამჯერ: ორჯერ ქალაქ ცაგერში არსებული ბუნკერებიდან და ერთხელ მოსახლეობიდან. ქალაქში არსებული ბუნკერებიდან გააქვთ ძირითადად ორგანიზაციების ნარჩენები, ხოლო ქალაქის ყველა ოჯახში კვირაში ერთხელ მიდის ნაგავმზიდი მანქანა მოსახლეობის ნარჩენების გასატანად. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარული დასუფთავების პროგრამა  ქ.ცაგერის ქუჩების, სკვერების დაგვა-დასუფთავების, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების გაწმენდითი სამუშაოები105968მ​2 ფართობზე, 37 კონტეინერის მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება,   1.2.4 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი  03 02 04) მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის წყალმომარაგების მიზნით შეძენილი იქნება სხვადასხვა დიამეტრის მილები, რომელიც საჭიროა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის. გასულ წლებში ეტაპობრივად მიმდინარეობდა სოფლების წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა. ამჟამად მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. 1.2.5. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 ) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ახალი ხეების დარგვა გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. 2013 წელს გაგრძელდება  პარკის კეთილმოწყობა, იგეგმება შადრევნის მოწყობა და გამწვანება, ასევე ქალაქის ცენტრში რუსთაველისა და თამარ მეფის ქუჩის გადაკვეთაზე არსებული საბავშვო გასართობი  პარკის დეკორატიული ღობის მოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება  სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის გაფორმება სხვადასხვა დეკორაციებით, საახალწლოდ ქალაქის ცენტრში სცენის მოწყობა და ქალაქის ქუჩების საახალწლო განათების დამონტაჟება. 1.2.8. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 08) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით  ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და შესაბამისად მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება. 1.3 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 1.3.1. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 01) მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს ქ. ცაგერის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის წინასაპროექტო კვლევა, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის და ქალაქის ტერიტორიის კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის შემუშავება. ამ მიზნით ბიუჯეტში გათვალისწინებულია თანხები ქ. ცაგერის ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენისათვის და დაგეგმარებითი დავალების შემუშავებისათვის წინასაპროექტო კვლევა. მუნიციპალიტეტის ინტერესში შედის  ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების განვითარების პრიორიტეტების დადგენა, განვითარების მიზნებისა და სტრატეგიის თავმოყრა, რანჟირება და შეჯერება, მიწათსარგებლობის პარამეტრების განსაზღვრა.      1.3.2 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი  03 03 03) მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად მიმდინარეობს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ სხვადასხვა პროექტების განხორციელება, რომლის 15%-იანი თანადაფინანსება უნდა განახორციელოს მუნიციპალიტეტმა. 2013 წელს აღნიშნული ღონისძიებების დასაფინანსებლად გათვალისწინებულია 50,0 ათ.ლარი. დაფინანსდება  პროექტი, რომელიც შეთანხმდება სოფლის მოსახლეობასთან და შესაბამისად მოხდება მოსახლეობის მიერ შერჩეული პრიორიტეტული  პროექტების განხორციელება-დაფინანსება. 2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. 2.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი ქ. ცაგერის №1 და №2, ქვ ცაგერის, წიფერჩის, ზუბის, ორბელის, ალპანის, დეხვირის ჩხუტელის ლაილაშის, ლასურიაშის, ლაჯანის, ოყურეშის და მახაშის), სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 260 მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთ ბავშვზე მშობელთა  შენატანი შეადგენს 5 ლარს და აღნიშნული თანხით ფინანსდება კვება (პურის ღირებულება). ბავშვების აღზრდას ემსახურება 78 პედაგოგი და 78 ტექნიკური პერსონალი. ბავშვთაკვებისათვის გათვალისწინებულია ბაღებზე გამოყოფილი ბიუჯეტის 10%, სხვა დანარჩენ ხარჯებზე 8-9%, დანარჩენი 80% სახელფასო ფონდია. ბავშვთა კვება წარმოებს დადგენილი ნორმების შესაბამისად და შეადგენს 5 ლარს.  გადახალისდა კვების რაციონიც. იგეგმება მუნიციპალიტეტის ყველა საბავშვო ბაღში შიდა წყალგაყვანილობის სისტემების მოწესრიგება და მათი გამრიცხველიანება. საბავშვო ბაღების  კვების ბლოკებისათვის შეძენილი იქნება ჭურჭელი, სათამაშოები. 3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და შენარჩუნებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;   3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცაგერის №35 სპეციალიზირებული სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რათა  სპორტსმენებისათვის შეიქმნას შესაბამისისა ვარჯიშოპირობები და მოხდეს ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში სპორტის 8 სახეობაში გაიმართება რაიონული პირველობები ცაგერისა და ლაჯანის ზონებში: ქართულ ჭიდაობაში, ქალთა და ვაჟთა ფრენბურთში, კალათბურთში, მძლეოსნობაში, ფეხბურთში, მკლავჭიდში, ჭადრაკსა და შაშში. ასევე საქართველოს პირველობებზე წარდგებიან სპორტსმენები სპორტის 7 სახეობაში. (ფეხბურთი, ქართული ჭიდაობა, ძიუდო, თავისუფალი ჭიდაობა, კალათბურთი,ფრენბურთი, ჭადრაკი). აღნიშნულ სახეობებში დასაქმებულია 4 ფეხბურთის, 3  ფრენბურთის, 3 კალათბურთის, 4 ჭიდაობის და 2 ჭადრაკის მწვრთნელი. სულ სპორტულ სექციებში ვარჯიშობს 232 ბავშვი. 3.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება  კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 3.2.1 ცაგერის კულტურის ცენტრის დაფინანსების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 01) მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი სადაც გაერთიანებულია: ·   გრ. მდივნის სახელობის ცაგერის სახალხო თეატრი; ·   საბავშვო მუსიკალური თეატრი (20 წევრი); ·   ფოლკლორული ანსამბლი „სალაღობო“ (14 წევრი); ·   ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი „ხვამლი“ (20 წევრი); ·   ქორეოგრაფიული ანსამბლი „სალაღობო“(14 წევრი); ·   ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ლეჩხუმი“(30 წევრი); ·   ქალთა ანსამბლი „საპოვნელა“ (8 წევრი); ·   საბავშვო მუსიკალური თეატრ-სტუდია (25 წევრი); ·   კამერული გუნდი (25 წევრი); ·   კულტურული ობიექტი „მწვანე თეატრი“; ·   სასოფლო კლუბები. 3.2.2 მუზეუმისა  და გალერეის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 05 02 02) 2013 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის  მუზეუმისა და გალერეის დაფინანსება. ცაგერის ისტორიული მუზეუმი, რომლის შემადგენლობაშიც შედის ლადო ასათიანის მემორიალური სახლ-მუზეუმი, არჩილ-გელოვანის სახლ-მუზეუმი, სევერიან ისიანის სახლ-მუზეუმი, დიდების მუზეუმი და სურათების გალერეა. მუზეუმში დაცულია 10 000-მდე ექსპონატი დამხმარე მასალის ჩათვლით და ქვეყანაში არსებულ მუზეუმებს შორის თავისი სიძველებითა და საინტერესო ექსპოზიციებით გამორჩეული ჩვ. წ. აღ. მდე შუა და გვიან ბრინჯაოს პერიოდის იარაღებითა და სამკაულებით. იგეგმება მოსწავლე ახალგაზრდობის აქტიურად ჩაბმა მუზეუმის კულტურულ საგანმანათლებლო საქმიანობაში.საგამოფენო ექსპონატების სისტემატიზაცია და სხვა ღონისძიებები. ცაგერის ისტორიულ  მუზეუმსა და მასში შემავალ ფილიალებში დასაქმებულია 31 თანამშრომელი. 3.2.3    მუსიკალური სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03) ქ. ცაგერში ფუნქციონირებს 1 სამუსიკო სკოლა, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 70 მოსწავლე. აღსაზრდელები  ეტაპობრივად გადიან შემდეგ საგნებს: ფორტეპიანოს, სოლფეჯიოს, მუსლიტერატურას, გუნდს, სოლო სიმღერას და შესაბამისად  იღებენ კლასიკურ განათლებას. (გადასახადი თითოეულ მოსწავლეზე 10 ლარი, რომელიც ხმარდება მასწავლებელთა ხელფასის შევსებასა და კომუნალურ გადასახადებს); სკოლაში დასაქმებულია 10 პედაგოგი და 7 ტექ. პერსონალი. 3.2.4    სამხატვრო სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)       პროგრამით გათვალისწინებულია ცაგერის სამხატვრო სკოლის დაფინანსება. სკოლის სხვადასხვა ჯგუფებში განათლებას იღებს 45 მოსწავლე (გადასახადი თითოეულ მოსწავლეზე 3 ლარია). იგეგმება მოსწავლეთათვის სამხატვრო ინვენტარის შეძენა; სამხატვრო სკოლაში ისწავლება ფერწერა, გრაფიკა, კომპოზიცია, ძერწვა და გამოყენებითი ხელოვნება, რომელიც თავისთავად მოიცავს მაკრამეს ხელოვნებას, გობელენსა და ქსოვას. სამხატვრო სკოლაში დასაქმებულია 17 თანამშრომელი. 3.2.5    ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05) მოსწავლე ახალგაზრდობის საგანმანათლებლო და კულტურული დონის ამაღლების მიზნით 2013 წელს იგეგმება ბიბლიოთეკების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ერთი მთავარი, ერთი საბავშვო, ერთი ახალგაზრდობის და სოფლის 39 ბიბლიოთეკა. მიმდინარეობს წიგნის ფონდის შევსება და დაკომპლექტება ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შეადგენს 173359 ბეჭდურ ერთეულს, აქედან 41231 ცალი არის ქალაქის წიგნადი ფონდი, ხოლო 132128 ცალი სოფლების წიგნადი ფონდი. ბიბლიოთეკას ჰყავს 68 საშტატო ერთეული, აქედან 29 ქალაქის, ხოლო 39 სოფლის. ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 02 07) მუნიციპალიტეტში გამოდის გაზეთი „ლეჩხუმი“, რომლის გამოცემასთან დაკავშირებულ ხარჯებს იღებს მუნიციპალიტეტი. ეს კუთხეში მიმდინარე მოვლენების ყოველთვიური გაშუქების ერთადერთი საშუალებაა, რომელიც ხელმისაწვდომია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის. 3.2.8 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი (კოდი 05 02 08) მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს 20 წრე, რომელშიც ჩაბმულია 200 მოსწავლე. (საღმრთო სჯული, მხატვრული კითხვა, დრამატული მხარეთმცოდნეობა, სახალისო მათემატიკა, ზოგადი უნარები, ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი, ქიმია, ქსოვა, ნორჩი მათემატიკა, ფოლკლორი, ცოცხალი სამყარო, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი, მუსიკა) 3.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრების ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები. 3.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც გამოიხატება რაიონში არსებული მოქმედი ეკლესია-მონასტრების ელექტროენერგიის ხარჯის დაფარვაში, ასევე წელიწადში ორჯერ, თებერვალსა და აგვისტოში, აღინიშნება მსოფლიო მართლმადიდებლურ სამყაროში ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანის წმ. მაქსიმე აღმსარებლის დღესასწაული, რომელიც დაკრძალულია ცაგერში და ამ დღესასწაულების ორგანიზების ხარჯები. 4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, უკიდურესად გაჭირვებული და მზრუნველობამოკლებული ბენეფიციარების ერთჯერადი კვებით მომსახურებას, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 4.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: ·         არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; ·         დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; ·         მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; ·         სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ·         ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; ·         მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 4.2.მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 05) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით  უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.       4.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გათვალისწინებულია მძიმე ავადმყოფთა დახმარება. ავადმყოფებს (ონკოლოგიური, თირკმლის დიალიზი) დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 400 ლარს; 4.2.2 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 05 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ·         მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა, მეორე მსოფლიო ომის და ავღანეთის ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება , სარიტუალო მომსახურების თანხა – 250 ლარი: ·         მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება, სარიტუალო მომსახურეობის თანხა – 200 ლარი; ·         უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობა, სარიტუალო მომსახურეობის თანხა – 200 ლარი; პროგრამით გაგრძელდება მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა დახმარება. მუნიციპალიტეტში ასეთი 22 ადამიანია. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად გაიწევა დახმარება 50 ლარის ოდენობით. 4.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების   სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 05 04) ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება – მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად გაიწევა დახმარება იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო განიცდიან უკიდურეს გაჭირვებას, დახმარების ოდენობას განსაზღვრავს კომისია, რომლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 300 ლარს. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მაჩვენებლების გაუმჯობესებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების მიზნით 2013 წელს გაგრძელდება მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა. დაგეგმილია შემდეგი სახის დახმარება: ·         პირველი და მეორე შვილის დაბადებისას – 200ლარი; ·         მესამე შვილის დაბადებისას – 300ლარი; ·         მეოთხე  და შემდგომი შვილის დაბადებისას თანხა გაიზრდება 100 ლარის ოდენობით.      4.2.5 მზრუნველობამოკლებული და უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი კვებით მომსახურეობა. (პროგრამული კოდი 06 05 05) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მზრუნველობამოკლებული და უკიდურესად გაჭირვებული მოსახლეობის სოციალური დაცვა. ამ მიზნით 2013 წელს გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად გაჭირვებული 100 ბენეფიციარის ერთჯერადი კვებით მომსახურება ორშაბათი-პარასკევის ჩათვლით. აქედან 75 ბენეფიციარის მომსახურეობა მოხდება ქ. ცაგერში და 25 ბენეფიციარის სოფ. ლაჯანაში. ბენეფიციარის მოთხოვნისამებრ ხდება როგორც ადგილზე კვება ასევე ბენეფიციარისათვის კონკრეტული ულუფის სახლში გატანება. აღნიშნული მომსახურების გაწევას ემსახურება 1 მთავარი მენეჯერი, 1 მენეჯერი, 2 მზარეული, 1 მზარეულის თანაშემწე,1 დისტრიბუტორი და 2 დამლაგებელი. 1.4 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 05 07) 2012 წლის განმავლობაში კვლავ აქტუალური რჩება შიდარაიონული  ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. საწვავისა და მარაგ ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდარაიონული ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის  არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.ამ მიზნით 2012 წელს ხორციელდება ცაგერი–ტვიშის (თვეში 160 ლიტრი საწვავი, კვირაში ორი რეისი), ცაგერ–ლაილაში თაბორის (თვეში 120 ლიტრი საწვავი, კვირაში 1 რეისი) და ცაგერი-ღვირიშის (თვეში 80ლიტრი საწვავი, კვირაში 1 რეისი) მიმართულებებზე მოძრავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისათვის საწვავის თანხის გამოყოფა და სუბსიდირების სახით გადაცემა. (გადაზიდვებს ახორციელებს შ.პ.ს. „საჭე-ცაგერი“), მოსახლეობის თხოვნით 2013 წელს იგეგმება  რეისების დამატება სხვადასხვა სოფლების მიმართულებით. დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ცაგერის მუნიციპალიტეტი 3,761.7 6,816.7 3,174.9 3,641.8 3,857.7 0.0 3,857.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 708.0 737.0 0.0 737.0 737.0 0.0 737.0 ხარჯები 2,715.6 5,070.3 1,502.3 3,568.0 3,855.7 0.0 3,855.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,038.9 1,737.7 1,665.9 71.8 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7.2 8.7 6.7 2.0 2.0 0.0 2.0 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,097.2 1,481.3 54.7 1,426.6 1,614.0 0.0 1,614.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 210.0 220.0 0.0 220.0 220.0 0.0 220.0 ხარჯები 1,090.0 1,452.6 48.0 1,404.6 1,612.0 0.0 1,612.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 7.2 8.7 6.7 2.0 2.0 0.0 2.0 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 255.2 316.0 8.0 308.0 369.9 0.0 369.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28.0 30.0 30.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 255.2 296.0 8.0 288.0 369.9 0.0 369.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 824.5 1,137.6 40.0 1,097.6 1,172.1 0.0 1,172.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 182.0 190.0 190.0 190.0 0.0 190.0 ხარჯები 824.5 1,137.6 40.0 1,097.6 1,172.1 0.0 1,172.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სარეზერვო ფონდი 0.0 5.3 0.0 5.3 70.0 0.0 70.0 ხარჯები 0.0 5.3 0.0 5.3 70.0 0.0 70.0 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 1.2 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 ვალდებულებების კლება 1.2 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 10.3 13.7 0.0 13.7 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 10.3 13.7 0.0 13.7 0.0 0.0 0.0 წინა წელს გამოუყენებელი დაბრუნებული თანხა 6.0 6.7 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 6.0 6.7 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 213.3 288.0 0.0 288.0 231.7 0.0 231.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 45.0 49.0 0.0 49.0 49.0 0.0 49.0 ხარჯები 213.3 236.2 0.0 236.2 231.7 0.0 231.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 51.8 0.0 51.8 0.0 0.0 0.0 საგანგებო სიტუაციების მართვა 137.5 202.0 0.0 202.0 155.7 0.0 155.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 36.0 36.0 36.0 0.0 36.0 ხარჯები 137.5 150.2 0.0 150.2 155.7 0.0 155.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 51.8 0.0 51.8 0.0 0.0 0.0 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 14.1 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 14.1 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 61.7 71.0 0.0 71.0 76.0 0.0 76.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 12.0 13.0 13.0 13.0 0.0 13.0 ხარჯები 61.7 71.0 0.0 71.0 76.0 0.0 76.0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,199.5 2,873.3 2,388.1 485.2 550.0 0.0 550.0 ხარჯები 293.0 1,602.7 1,117.5 485.2 550.0 0.0 550.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 906.5 1,270.6 1,270.6 0.0 0.0 0.0 0.0 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები) დაემატა მძიმე ტექნიკის შეძენა 301.0 941.0 883.5 57.5 80.0 0.0 80.0 ხარჯები 1.0 241.0 183.5 57.5 80.0 0.0 80.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 700.0 700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 725.5 1,020.4 695.8 324.6 325.0 0.0 325.0 ხარჯები 222.6 549.8 225.2 324.6 325.0 0.0 325.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 502.9 470.6 470.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ბინათმშენებლობა 61.2 71.0 64.0 7.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 42.1 35.1 7.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.2 28.9 28.9 0.0 0.0 0.0 0.0 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 201.0 210.2 100.2 110.0 110.0 0.0 110.0 ხარჯები 65.8 136.5 26.5 110.0 110.0 0.0 110.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 135.2 73.7 73.7 0.0 0.0 0.0 0.0 დასუფთავების ღონისძიებები (აქ დაემატა უპატრონო ცხოველები) 84.6 95.3 0.0 95.3 110.0 0.0 110.0 ხარჯები 84.6 95.3 0.0 95.3 110.0 0.0 110.0 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 114.5 100.0 85.0 15.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 0.7 100.0 85.0 15.0 30.0 0.0 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 113.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 110.0 107.9 79.6 28.3 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 3.1 89.9 61.6 28.3 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106.9 18.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 100.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 0.9 369.0 367.0 2.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.9 19.0 17.0 2.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 350.0 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა შენახვის ხარჯები  (ეს გადმოტანილია გამგეობის ხარჯებიდან) 53.0 67.0 0.0 67.0 75.0 0.0 75.0 ხარჯები 53.0 67.0 0.0 67.0 75.0 0.0 75.0 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 173.0 428.4 325.3 103.1 145.0 0.0 145.0 ხარჯები 69.4 328.4 225.3 103.1 145.0 0.0 145.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103.6 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ქალაქის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ღონისძიებები 10.9 24.8 24.8 0.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 10.9 24.8 24.8 0.0 10.0 0.0 10.0 მუნიციპალიტეტში სკვერების, სადღესასწაულო სცენის, ფასადების და სარეკლამო ბილბორდების მოწყობის ღონისძიებები 151.0 373.1 300.5 72.6 85.0 0.0 85.0 ხარჯები 47.4 273.1 200.5 72.6 85.0 0.0 85.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103.6 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება და ქალაქის განვითარების გენერალური ზონის დაგეგმარება 11.1 30.5 0.0 30.5 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 11.1 30.5 0.0 30.5 50.0 0.0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0.0 483.5 483.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 483.5 483.5 0.0 0.0 0.0 0.0 განათლება 369.6 413.8 9.8 404.0 390.0 0.0 390.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 163.0 170.0 0.0 170.0 170.0 0.0 170.0 ხარჯები 274.1 413.8 9.8 404.0 390.0 0.0 390.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 264.1 399.0 0.0 399.0 390.0 0.0 390.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 163.0 170.0 170.0 170.0 0.0 170.0 ხარჯები 264.1 399.0 0.0 399.0 390.0 0.0 390.0 საჯარო სკოლების დაფინანსება 105.5 14.8 9.8 5.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 10.0 14.8 9.8 5.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 95.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 600.8 1,268.9 557.3 711.6 753.0 0.0 753.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 264.0 272.0 0.0 272.0 272.0 0.0 272.0 ხარჯები 590.4 873.6 162.0 711.6 753.0 0.0 753.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.4 395.3 395.3 0.0 0.0 0.0 0.0 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 93.8 357.7 245.0 112.7 120.0 0.0 120.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 35.0 0.0 35.0 35.0 0.0 35.0 ხარჯები 93.8 112.7 0.0 112.7 120.0 0.0 120.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 245.0 245.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ცაგერის სპორტული სკოლის ხელშეწყობა 93.8 112.7 0.0 112.7 120.0 0.0 120.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 35.0 35.0 35.0 0.0 35.0 ხარჯები 93.8 112.7 0.0 112.7 120.0 0.0 120.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ქ.ცაგერის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მინი სტადიონების მოწყობა-რეაბილიტაცია 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 487.0 737.2 162.3 574.9 603.0 0.0 603.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 232.0 237.0 0.0 237.0 237.0 0.0 237.0 ხარჯები 476.6 586.9 12.0 574.9 603.0 0.0 603.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.4 150.3 150.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ცაგერის კულტურის ცენტრის ხელშეწყობის ღონისძიებები 226.8 266.1 12.0 254.1 247.0 0.0 247.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 79.0 79.0 79.0 79.0 0.0 79.0 ხარჯები 216.4 266.1 12.0 254.1 247.0 0.0 247.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუზეუმისა  და გალერეის ხელშეწყობა 73.6 75.9 0.0 75.9 85.0 0.0 85.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29.0 32.0 32.0 32.0 0.0 32.0 ხარჯები 73.6 75.9 0.0 75.9 85.0 0.0 85.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუსიკალური სკოლის ხელშეწყობა 35.7 87.5 50.0 37.5 42.0 0.0 42.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 17.0 17.0 17.0 0.0 17.0 ხარჯები 35.7 37.5 0.0 37.5 42.0 0.0 42.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა 31.2 38.0 0.0 38.0 42.5 0.0 42.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 16.0 18.0 18.0 18.0 0.0 18.0 ხარჯები 31.2 38.0 0.0 38.0 42.5 0.0 42.5 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 81.9 94.9 0.0 94.9 115.0 0.0 115.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 68.0 68.0 68.0 68.0 0.0 68.0 ხარჯები 81.9 94.9 0.0 94.9 115.0 0.0 115.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა 4.1 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0 6.5 ხარჯები 4.1 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0 6.5 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა 33.7 153.3 100.3 53.0 50.0 0.0 50.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23.0 23.0 23.0 23.0 0.0 23.0 ხარჯები 33.7 53.0 0.0 53.0 50.0 0.0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 100.3 100.3 0.0 0.0 0.0 0.0 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება     0.0 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 ხარჯები 0.0 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 0.0 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 ხარჯები 0.0 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა  20.0 172.0 150.0 22.0 25.0 0.0 25.0 ხარჯები 20.0 172.0 150.0 22.0 25.0 0.0 25.0 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 281.3 491.4 165.0 326.4 319.0 0.0 319.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26.0 26.0 0.0 26.0 26.0 0.0 26.0 ხარჯები 254.8 491.4 165.0 326.4 319.0 0.0 319.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა 100.1 67.0 0.0 67.0 68.0 0.0 68.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26.0 26.0 0.0 26.0 26.0 0.0 26.0 ხარჯები 73.6 67.0 0.0 67.0 68.0 0.0 68.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 100.1 67.0 0.0 67.0 68.0 0.0 68.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26.0 26.0 26.0 26.0 0.0 26.0 ხარჯები 73.6 67.0 0.0 67.0 68.0 0.0 68.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 181.2 424.4 165.0 259.4 251.0 0.0 251.0 ხარჯები 181.2 424.4 165.0 259.4 251.0 0.0 251.0 ავადმყოფთა სოციალური დახმარება 14.4 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 14.4 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 30.0 სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები) 6.2 13.0 0.0 13.0 6.0 0.0 6.0 ხარჯები 6.2 13.0 0.0 13.0 6.0 0.0 6.0 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 104.0 331.4 165.0 166.4 120.0 0.0 120.0 ხარჯები 104.0 331.4 165.0 166.4 120.0 0.0 120.0 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები) 47.0 60.0 0.0 60.0 70.0 0.0 70.0 ხარჯები 47.0 60.0 0.0 60.0 70.0 0.0 70.0 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება, რადგან ეს ეხება მოსახლეობას მთლიანად გადმოვიტანე სოციალურ დაცვაში 9.6 20.0 0.0 20.0 25.0 0.0 25.0 ხარჯები 9.6 20.0 0.0 20.0 25.0 0.0 25.0 თავი III გარდამავალი დებულებანი მუხლი 17🔗 1.  ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან. 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №32 დადგენილება. საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა ლეთოდიანი