ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№3
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.158.016115
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 20/02/2013
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №3

2013 წლის 15 თებერვალი

ქ. ბოლნისი

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის  25 დეკემბრის  №46  დადგენილებაში  (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე  (www. matsne. gov.ge), 04.01.2013წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016109) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1

დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.“:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

14478.219

19,454.511

18,045.749

1,408.76

14,567.273

14,567.273

0.00

გადასახადები

1562.305

5,135.179

5,135.179

0.000

2,095.324

2,095.324

0.000

გრანტები

1181.629

1,686.581

277.819

1,408.762

305.000

305.000

0.000

სხვა შემოსავლები

11734.285

12,632.750

12,632.750

0.000

12,166.949

12,166.949

0.00

ხარჯები

7223.636

9,856.588

9,537.994

318.59

10,791.937

10,791.937

0.00

შრომის ანაზღაურება

1242.635

1,493.409

1,493.409

0.0

2,200.9

2,200.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

2975.464

2,950.487

2,631.894

318.594

2,591.8

2,591.8

0.0

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.0

223.9

223.9

0.0

სუბსიდიები

1640.997

3,197.742

3,197.742

0.0

3,633.9

3,633.9

0.0

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1,520.846

1,520.846

0.0

1,453.8

1,453.8

0.0

სხვა ხარჯები

260.884

448.975

448.975

0.0

687.6

687.6

0.0

საოპერაციო სალდო

7254.583

9,597.9

8,507.755

1,090.168

3,775.3

3,775.3

0.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3456.743

9,644.3

8,567.787

1,076.5

7,889.574

7,889.574

0.0

ზრდა

4218.716

10,423.560

9,347.068

1,076.492

8,019.574

8,019.574

0.000

კლება

761.973

779.281

779.281

0.000

130.000

130.000

0.000

მთლიანი სალდო

3797.840

-46.356

-60.033

13.676

-4,114.239

-4,114.2385

0.000

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3652.718

-213.632

-227.308

13.676

-4,302.728

-4,302.7275

0.000

ზრდა

4529.881

4,316.404

4,302.7

13.676

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

4529.881

4,316.404

4302.7275

13.676

0.0

სესხები

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

კლება

877.163

4,530.035

4,530.035

0.000

4,302.728

4,302.728

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

877.163

4530.035

4530.035

4302.7

4302.7275

სესხები

0.00

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.000

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-145.122

-167.275

-167.275

0.000

-188.489

-188.489

0.000

ზრდა

0.000

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.00

0.0

საშინაო

0.00

0.0

კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.000

საგარეო

0.00

0.0

საშინაო

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.000

ბალანსი

0.000

0.000

0.0000

0.000

0.000

0.0000

0.000

“,მუხლი 2

დადგენილების  მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.“:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

15240.192

20233.792

18825.030

1408.762

14697.273

14697.273

0.000

შემოსავლები

14478.219

19454.511

18045.749

1408.762

14567.273

14567.273

0.000

არაფინანსური აქტივების კლება

761.973

779.281

779.281

0.000

130.000

130.000

0.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გადასახდელები

11587.474

20447.423

19052.337

1395.086

19000.000

19000.000

0.000

ხარჯები

7223.636

9856.588

9537.994

318.594

10791.937

10791.937

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4218.716

10423.560

9347.068

1076.492

8019.574

8019.574

0.000

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.000

ნაშთის ცვლილება

3652.718

-213.631

-227.308

13.676

-4302.7275

-4302.7275

0.000

“.

მუხლი 3🔗

დადგენილების  მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14567,273 ათ. ლარის ოდენობით :

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

14478.219

19,454.511

18,045.749

1,408.76

14,567.273

14,567.273

0.00

გადასახადები

1562.305

5,135.179

5,135.179

0.000

2,095.324

2,095.324

0.000

გრანტები

1181.629

1,686.581

277.819

1,408.762

305.000

305.000

0.000

სხვა შემოსავლები

11734.285

12,632.750

12,632.750

0.000

12,166.949

12,166.949

0.00

“,მუხლი 4

დადგენილების  მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2095.324ათ. ლარით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

1562.305

5,135.179

5,135.179

0.000

2,095.324

2,095.324

0.000

გადასახადები ქონებაზე

1562.239

5,132.550

5,132.55

0.000

2,095.32

2,095.32

0.00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

387.518

3,987.409

3987.409

1000.0

1000.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

3.114

5.40949

5.40949

0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)გადასახადი

25.982

7.62

7.615

0.000

6.00

6.00

0.00

ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი

21.548

4.5

4.472

4.0

4.0

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი

4.434

3.1

3.144

2.0

2.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0

0.0

0

საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

0

0.0

0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

980.545

869.708

869.708

0.0

840.0

840.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

880.638

720.359

720.359

700.0

700.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

99.907

149.349

149.349

140.0

140.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

165.08

262.409

262.409

0.0

249.3

249.3

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

36.479

3.451

3.451

9.3

9.3

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

128.601

258.958

258.958

240.0

240.0

სხვა გადასახადები

0.066

2.629

2.629

0.0

“.

მუხლი 5🔗

დადგენილების  მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  12166,949 ათ. ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

11734.285

12632.743

12166.949

შემოსავლები საკუთრებიდან

11363.598

12346.622

12014.949

პროცენტები

387.644

443.316

500.000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე  დარიცხული პროცენტები

387.644

443.316

500.000

დივიდენდები

5.000

0.000

0.000

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების  მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

5.000

0.000

0.000

რენტა

10970.954

11903.306

11514.949

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

10923.450

11854.168

11479.149

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

10247.297

10608.572

11357.949

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

74.652

54.231

50.000

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

1.450

1.160

1.200

სხვა არაკლასიფიცირებული  ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

600.051

1190.205

70.000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი,,ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

6.848

0.000

0.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

40.656

49.138

35.800

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

24.423

28.632

13.800

სანებართვო მოსაკრებელები

1.936

18.124

2.800

სახელმწიფო ბაჟი

0.050

0.000

0.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.205

3.600

1.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

11.287

0.000

0.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი  დასახლებული  ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

9.945

6.909

10.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

16.233

20.506

22.000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

16.233

20.506

22.000

ჯარიმები,სანქციები და საურავები

369.877

285.923

152.000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.810

0.198

0.000

მუხლი 6🔗

დადგენილების  მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10791,937 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.“.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

7223.636

9,856.588

9,537.994

318.59

10,791.937

10,791.937

0.00

შრომის ანაზღაურება

1242.635

1,493.409

1,493.409

0.0

2,200.880

2,200.880

0.0

საქონელი და მომსახურება

2975.464

2,950.487

2,631.894

318.594

2,591.772

2,591.772

0.0

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.0

223.915

223.915

0.0

სუბსიდიები

1640.997

3,197.742

3,197.742

0.0

3,633.910

3,633.910

0.0

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.00

0.000

0.000

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1,520.846

1,520.846

0.0

1,453.828

1,453.828

0.0

სხვა ხარჯები

260.884

448.975

448.975

0.0

687.632

687.632

0.0

მუხლი 7🔗

დადგენილების  მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7889,574 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8019,574 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

333.247

297.805

15.640

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

135.235

191.294

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3571.134

9853.601

8003.934

04 00

განათლება

0.000

72.260

0.000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

179.100

8.600

0.000

სულ ჯამი

4218.716

10423.560

8019.574

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 130,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის.“.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

761.973

779.281

130.000

ძირითადი აქტივები

39.307

226.514

30.000

არაწარმოებული აქტივები

722.666

552.767

100.000

მიწა

722.666

552.767

100.000

მუხლი 8🔗

დადგენილების  მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით.“.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმ

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,256.766

2,554.744

3,170.110

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,972.489

2,303.266

2,940.983

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,972.489

2,303.266

2,653.42

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.81

6.35

5.21

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4.813

6.349

5.21

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

279.464

245.129

223.915

702

თავდაცვა

115.032

121.027

176.90

7021

შეიარაღებული ძალები

115.03

121.03

176.90

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

550.025

717.921

354.35

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

296.239

401.446

6.31

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

253.786

316.475

348.04

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,631.993

6,176.059

3,281.22

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

25.395

7.054

0.00

70421

სოფლის მეურნეობა

25.395

7.054

0.0

7045

ტრანსპორტი

2,606.598

6,169.004

3,281.22

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,606.598

6,169.004

3,281.2

705

გარემოს დაცვა

619.447

696.119

695.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

551.025

575.245

615.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

68.422

120.874

80.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,886.526

4,030.305

4,044.35

7061

ბინათმშენებლობა

207.270

357.561

1,072.6

7063

წყალმომარაგება

339.811

465.103

379.7

7064

გარე განათება

702.219

598.603

450.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

637.226

2,609.038

2,142.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

125.586

367.351

198.8

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.00

60.494

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

60.494

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

171.96

36.3

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0

171.96

36.3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125.586

134.90

162.4

708

დასვენება,კულტურა და რელიგია

1,811.995

3,541.519

4,565.55

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

582.485

2,343.943

3,432.60

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

980.829

902.252

887.951

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

126.50

140.395

45.00

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

122.18

154.929

200.0

709

განათლება

466.033

675.634

973.90

7091

სკოლამდელი აღზრდა

466.03

603.374

973.90

7092

ზოგადი განათლება

0.00

72.26

0.00

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.00

72.26

0.00

710

სოციალური დაცვა

978.949

1,399.471

1,351.39

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

72.79

78.710

130.50

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

72.79

78.71

130.5

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

109.77

117.31

107.4

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

159.22

401.276

150.0

7107

სოციალური გაუცხოების  საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

186.45

176.891

246.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

450.72

625.289

717.0

სულ

11,442.352

20,280.148

18,811.511

მუხლი 9🔗

დადგენილების  მე-10  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის   ადგილობრივი ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო განისაზღვროს
(-4114,2385)ათ. ლარის ოდენობით.“.
მუხლი 10

დადგენილების  მე-11  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  (-4302,7275) ათ. ლარის   ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება     4302,7275 ათ. ლარის ოდენობით.“.

მუხლი 11🔗

დადგენილების  მე-13  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი  13. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი
1.საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 300,00 ათ. ლარის ოდენობით;
ა)ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზების და ქუჩების თოვლის საფარისგან გაწმენდის მიზნით (გამგებლის 2012 წლის 9 იანვრის №5 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან   გამოიყო 10,00 ათ. ლარი;
ბ) სოფ.ხიდისყურის სასმელი წყლის ჭაბურღილის სატუმბო აგრეგატის შეძენა-მონტაჟისათვის  (გამგებლის 2013 წლის 6 თებერვალი №91 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 2,435ათ.ლარი;
2.  სარეზერვო ფონდი დაზუსტდა 287,565ათ.ლარის ოდენობით.“.

მუხლი 12🔗

დადგენილების  მე-16  მუხლის  მე-4  პუნქტის  „ა.გ“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.გ)  საკალათბურთო კლუბი  დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება შპს საკალათბურთო კლუბი „რუსთავი 1991“–ს უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობის ხელშეწყობა.“.
მუხლი 13

დადგენილების  მე-16  მუხლის  მე-5  პუნქტის  „ბ.ე“   ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.ე)  სტუდენტთა და სპოტსმენთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი (სამი და მეტი), სოციალურად დაუცველი (0-დან 70001 ქულამდე), ოჯახში  2 ან მეტი, ობოლი, მარჩენალდაკარგული, იძულებით გადაადგილებული    სტუდენტებისათვის, რომლებიც სწავლობენ აკრედიტირებულ სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში, 2012-2013 სასწავლო წელს  სწავლის საფასურის დაფინანსება, სტუდენტის მიერ  გადასახდელი თანხის 50%-ის ოდენობით (თუ სტუდენტს  გადახდილი აქვს სწავლის  საფასურის გარკვეული ნაწილი, დაფინანსება განხორციელდება დარჩენილი გადასახდელი თანხის 50%-ის ოდენობით).“.

მუხლი 14🔗

დადგენილების  მე-16  მუხლის  მე-5  პუნქტს  დაემატოს „ა.ბ“ და „ბ.ნ“  ქვეპუნქტები და   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.ბ.)  საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 06  01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფლებში საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება:
1.შპს „ბოლნისის რაიონის სოფ.ტალავრის ამბულატორია“ 1,39ათ.ლარი;
2.შპს „სოფელი ქვემო ბოლნისის საექიმო ამბულატორია“ 3,40ათ.ლარი;
3.შპს „რანჩპარის სასოფლო ამბულატორია“ 2,45ათ.ლარი;
4.შპს „ქვეშის საექიმო ამბულატორია“ 4,05ათ.ლარი;
5.შპს „სავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება“ 20,00ათ.ლარი;
6. შპს „დარბაზის საექიმო ამბულატორია“ 2,44ათ.ლარი;
7. შპს „ქვემო არქევანის საექიმო ამბულატორია“ 2,58ათ.ლარი;

ა.ბ.)  ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრის დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 06  02 15)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის თანახმად საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებასთან თანადაფინანსებით სოციალურად იზოლირებულ და ოჯახურ მხარდაჭერას მოკლებულ ხანდაზმულთა ცხოვრების ხარისხის ამაღლება/გაუმჯობესება მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, საკუთარი შესაძლებლობის რეალიზება.“.

მუხლი 15🔗

დადგენილების  მე-17  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“.

ორგ. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

11587.474

20447.423

19052.337

1395.086

19000.000

19000.000

0.000

ხარჯები

7223.636

9856.588

9537.994

318.594

10791.937

10791.937

0.00

შრომის ანაზღაურება

1242.635

1493.409

1493.409

0.000

2200.880

2200.880

0.00

საქონელი და მომსახურება

2975.464

2950.487

2631.894

318.594

2591.772

2591.772

0.00

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.000

223.915

223.915

0.00

სუბსიდიები

1640.997

3197.742

3197.742

0.000

3633.910

3633.910

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1520.846

1520.846

0.000

1453.828

1453.828

0.00

სხვა ხარჯები

260.884

448.975

448.975

0.000

687.632

687.632

0.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4218.716

10423.560

9347.068

1076.492

8019.574

8019.574

0.00

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.00

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

2401.888

2722.019

2719.695

2.324

3358.599

3358.599

0.000

ხარჯები

1923.519

2256.93828

2254.61428

2.324

3154.47

3154.47

0

შრომის ანაზღაურება

979.412

1177.79735

1177.79735

0

1770.88

1770.88

0

საქონელი და მომსახურება

664.643

828.39881

826.07

2.324

1149.675

1149.675

0

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0

223.915

223.915

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

5.61

5.61

0.00

10.00

10.00

0.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333.247

297.81

297.81

0.00

15.64

15.64

0.00

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0

188.489

188.489

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

277.421

317.378

317.378

0.000

528.000

528.000

0.000

ხარჯები

274.774

316.090

316.090

0.000

528.000

528.000

0.000

შრომის ანაზღაურება

176.190

209.768

209.768

0.000

362.880

362.880

0.000

საქონელი და მომსახურება

98.584

102.949

102.949

0.000

160.120

160.120

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

3.373

3.373

5.000

5.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.647

1.288

1.288

0.000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1695.068

1985.888

1983.564

2.324

2125.418

2125.418

0.000

ხარჯები

1364.468

1689.370

1687.046

2.324

2109.778

2109.778

0.000

შრომის ანაზღაურება

803.222

968.029

968.029

0.000

1408.000

1408.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

561.246

719.101

716.777

2.324

696.778

696.778

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

2.240

2.240

5.000

5.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330.600

296.517

296.517

15.640

15.640

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

0.000

0.000

287.565

287.565

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

287.565

287.565

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

287.565

287.565

0.000

01 04

საარქივო  მომსახურება

4.813

6.349

6.349

0.000

5.212

5.212

0.000

ხარჯები

4.813

6.349

6.349

0.000

5.212

5.212

0.000

საქონელი და მომსახურება

4.813

6.349

6.349

0.000

5.212

5.212

0.000

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება

424.586

412.404

412.404

0.000

412.404

412.404

0.000

ხარჯები

279.464

245.129

245.129

0.000

223.915

223.915

0.000

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.000

223.915

223.915

0.000

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

665.057

838.948

838.948

0.000

531.246

531.246

0.000

ხარჯები

529.822

647.654

647.654

0.000

531.246

531.246

0.000

შრომის ანაზღაურება

263.223

315.612

315.612

0.000

430.000

430.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

237.646

240.629

240.629

0.000

86.246

86.246

0.000

სხვა ხარჯები

28.953

91.413

91.413

0.000

15.000

15.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.235

191.294

191.294

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

253.786

316.475

316.475

0.000

348.040

348.040

0.000

ხარჯები

226.451

264.675

264.675

0.000

348.040

348.040

0.000

შრომის ანაზღაურება

173.658

220.105

220.105

0.000

291.000

291.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

40.193

44.570

44.570

0.000

42.040

42.040

0.000

სხვა ხარჯები

12.600

0.000

15.000

15.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.335

51.800

51.800

0.000

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

296.239

401.446

401.446

0.000

6.306

6.306

0.000

ხარჯები

188.339

261.952

261.952

0.000

6.306

6.306

0.000

საქონელი და მომსახურება

171.986

170.539

170.539

0.000

6.306

6.306

0.000

სხვა ხარჯები

16.353

91.413

91.413

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107.900

139.494

139.494

0.000

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

115.032

121.027

121.027

0.000

176.900

176.900

0.000

ხარჯები

115.032

121.027

121.027

0.000

176.900

176.900

0.000

შრომის ანაზღაურება

89.565

95.507

95.507

0.000

139.000

139.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

25.467

25.519

25.519

0.000

37.900

37.900

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5529.804

11938.574

10564.977

1373.598

10032.517

10032.517

0.000

ხარჯები

1958.670

2084.973

1768.703

316.270

2028.583

2028.583

0.000

საქონელი და მომსახურება

1693.959

1674.896

1358.626

316.270

1285.851

1285.851

0.000

სუბსიდიები

58.78

52.516

52.516

0

70.1

70.1

0

სხვა ხარჯები

205.931

357.561

357.561

0.000

672.632

672.632

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3571.134

9853.601

8796.273

1057.328

8003.934

8003.934

0.000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2512.578

6169.004

5699.514

469.491

3281.216

3281.216

0.000

ხარჯები

186.839

195.853

131.889

63.964

10.000

10.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

186.839

195.853

131.889

63.964

10.000

10.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2325.739

5973.151

5567.624

405.526

3271.216

3271.216

0.000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2439.334

2677.655

1935.623

742.032

2597.372

2597.372

0.000

ხარჯები

1539.601

1633.860

1381.555

252.306

1811.632

1811.632

0.000

საქონელი და მომსახურება

1364.410

1276.299

1023.993

252.306

1139.000

1139.000

0.000

სუბსიდიები

3.28

0

0

სხვა ხარჯები

171.911

357.561

357.561

0.000

672.632

672.632

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

899.733

1043.795

554.069

489.727

785.740

785.740

0.000

03 02 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

25.395

7.054

0.000

7.054

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

8.151

7.054

0.000

7.054

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

8.151

7.054

0.000

7.054

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.244

0.000

0.000

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

339.811

465.103

170.300

294.803

379.740

379.740

0.000

ხარჯები

33.898

93.253

14.053

79.200

74.000

74.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

33.898

93.253

14.053

79.200

74.000

74.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

305.913

371.850

156.247

215.603

305.740

305.740

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

702.219

598.603

532.102

66.501

450.000

450.000

0.000

ხარჯები

574.035

450.281

450.281

0.000

450.000

450.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

574.035

450.281

450.281

0.000

450.000

450.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.184

148.322

81.821

66.501

0.000

0.000

0.000

03 02 04

ჩამდინარე წყლების მართვა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

68.422

120.874

120.874

0.000

80.000

80.000

0.000

ხარჯები

53.440

2.422

2.422

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

53.440

2.422

2.422

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.982

118.452

118.452

80.000

80.000

0.000

03 02 05

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

551.025

575.245

538.495

36.750

615.000

615.000

0.000

ხარჯები

522.741

538.495

538.495

0.000

615.000

615.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

519.461

538.495

538.495

0.000

615.000

615.000

0.000

სუბსიდიები

3.28

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.284

36.750

0.000

36.750

0.000

03 02 06

ბინათმშენებლობა

207.270

357.561

357.561

0.000

1072.632

1072.632

0.000

ხარჯები

171.911

357.561

357.561

0.000

672.632

672.632

0.000

სხვა ხარჯები

171.911

357.561

357.561

672.632

672.632

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.359

0.000

0.000

400.000

400.000

0.000

03 02 07

სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა და საჭირო მასალით აღჭურვა

545.192

553.215

216.291

336.924

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

175.425

184.794

18.742

166.051

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

175.425

184.794

18.742

166.051

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

369.767

368.421

197.549

170.873

0.000

0.000

0.000

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

483.872

3091.915

2929.840

162.075

4153.929

4153.929

0.000

ხარჯები

198.210

255.260

255.260

0.000

206.951

206.951

0.000

საქონელი და მომსახურება

142.710

202.744

202.744

0.000

136.851

136.851

0.000

სუბსიდიები

55.5

52.516

52.516

0

70.1

70.1

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.662

2836.655

2674.580

162.075

3946.978

3946.978

0.000

03 03 01

შადრევნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯები

69.479

0.786

0.786

0.000

5.000

5.000

0.000

ხარჯები

5.789

0.786

0.786

0.000

5.000

5.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

5.789

0.786

0.786

0.000

5.000

5.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.690

0.000

0.000

03 03 02

ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობის, ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია და გაჩერებების მშენებლობა

22.555

2055.036

2055.036

0.000

2136.978

2136.978

0.000

ხარჯები

11.786

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

11.786

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.769

2055.036

2055.036

2136.978

2136.978

0.000

03 03 03

სპორტული მოედნების, საცურაო აუზის და დარბაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

78.776

159.573

159.573

0.000

1845.000

1845.000

0.000

ხარჯები

4.951

41.909

41.909

0.000

35.000

35.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

4.951

41.909

41.909

0.000

35.000

35.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.825

117.664

117.664

1810.000

1810.000

03 03 04

დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა

154.709

555.020

392.945

162.075

70.100

70.100

0.000

ხარჯები

55.500

52.516

52.516

0.000

70.100

70.100

0.000

სუბსიდიები

55.50

52.52

52.52

70.10

70.10

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.209

502.504

340.429

162.075

0.000

03 03 05

კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

85.088

73.724

73.724

0.000

36.851

36.851

0.000

ხარჯები

71.919

73.724

73.724

0.000

36.851

36.851

0.000

საქონელი და მომსახურება

71.919

73.724

73.724

0.000

36.851

36.851

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.169

0.000

0.000

03 03 06

საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია

0.000

137.451

137.451

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137.451

137.451

0.000

03 03 07

ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია

73.265

110.324

110.324

0.000

60.000

60.000

0.000

ხარჯები

48.265

86.324

86.324

0.000

60.000

60.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

48.265

86.324

86.324

0.000

60.000

60.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.000

24.000

24.000

0.000

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა

94.020

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

34.020

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

34.020

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.000

0.000

0.000

0.000

04 00

განათლება

392.768

565.310

546.146

19.164

913.900

913.900

0.000

ხარჯები

392.768

493.050

493.050

0.000

913.900

913.900

0.000

სუბსიდიები

392.768

493.04997

493.050

0

913.90

913.90

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

72.260

53.096

19.164

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი განათლება

392.768

493.050

493.050

0.000

913.900

913.900

0.000

ხარჯები

392.768

493.050

493.050

0.000

913.900

913.900

0.000

სუბსიდიები

392.768

493.04997

493.050

913.90

913.90

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0.000

72.260

53.096

19.164

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.260

53.096

19.164

0.000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1493.422

2753.202

2753.202

0.000

2613.600

2613.600

0.000

ხარჯები

1314.322

2744.602

2744.602

0.000

2613.600

2613.600

0.000

საქონელი და მომსახურება

98.873

126.936

126.936

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

1189.449

2617.66589

2617.66589

0

2613.6

2613.6

0

სხვა ხარჯები

26.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.100

8.600

8.600

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

349.000

1629.350

1629.350

0.000

1517.500

1517.500

0.000

ხარჯები

349.000

1629.350

1629.350

0.000

1517.500

1517.500

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

325

1618.09027

1618.09027

0

1517.5

1517.5

0

სხვა ხარჯები

24.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

7.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

7.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

7.000

0.000

0.000

05 01 02

სპორტული სკოლები

325.000

322.590

322.590

0.000

317.000

317.000

0.000

ხარჯები

325.000

322.590

322.590

0.000

317.000

317.000

0.000

სუბსიდიები

325

322.590

322.590

317

317

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს დაფინანსება

17.000

1244.000

1244.000

0.000

1100.000

1100.000

0.000

ხარჯები

17.000

1244.000

1244.000

0.000

1100.000

1100.000

0.000

სუბსიდიები

1244.0

1244.0

1100

1100

სხვა ხარჯები

17.000

0.000

0.000

05 01 04

საკალათბურთო კლუბის დაფინანსება

0.000

51.500

51.500

0.000

100.500

100.500

0.000

ხარჯები

0.000

51.500

51.500

0.000

100.500

100.500

0.000

სუბსიდიები

51.5

51.5

100.5

100.5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

895.741

828.528

828.528

0.000

851.100

851.100

0.000

ხარჯები

716.641

819.928

819.928

0.000

851.100

851.100

0.000

საქონელი და მომსახურება

4.077

2.000

2.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

710.564

817.92762

817.92762

0

851.1

851.1

0

სხვა ხარჯები

2.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.100

8.600

8.600

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01

კულტურული ღონისძიებები

185.177

10.600

10.600

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

6.077

2.000

2.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

4.077

2.000

2.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

2.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.100

8.600

8.600

0.000

05 02 02

საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება

511.000

592.150

592.150

0.000

616.000

616.000

0.000

ხარჯები

511.000

592.150

592.150

0.000

616.000

616.000

0.000

სუბსიდიები

511

592.150

592.150

616

616

05 02 03

მუსიკალური სკოლა

102.564

117.589

117.589

0.000

117.600

117.600

0.000

ხარჯები

102.564

117.589

117.589

0.000

117.600

117.600

0.000

სუბსიდიები

102.564

117.589

117.589

117.6

117.6

05 02 04

თეატრის დაფინასება

97.000

108.189

108.189

0.000

117.500

117.500

0.000

ხარჯები

97.000

108.189

108.189

0.000

117.500

117.500

0.000

სუბსიდიები

97

108.189

108.189

117.5

117.5

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2.183

14.929

14.929

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

2.183

14.929

14.929

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

2.183

14.929

14.929

0.000

0.000

0.000

0.000

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120.000

140.000

140.000

0.000

200.000

200.000

0.000

ხარჯები

120.000

140.000

140.000

0.000

200.000

200.000

0.000

სუბსიდიები

120

140.00

140.00

200

200

05 05

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

126.498

140.395

140.395

0.000

45.000

45.000

0.000

ხარჯები

126.498

140.395

140.395

0.000

45.000

45.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

92.613

98.747

98.747

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

33.885

41.648

41.648

45

45

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1104.535

1629.371

1629.371

0.000

1550.138

1550.138

0.000

ხარჯები

1104.535

1629.371

1629.371

0.000

1550.138

1550.138

0.000

საქონელი და მომსახურება

280.343

79.628

79.628

0.000

70.000

70.000

0.000

სუბსიდიები

34.51

34.51

0.00

36.31

36.31

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1515.233

1515.233

0.000

1443.828

1443.828

0.000

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

125.586

169.406

169.406

0.000

198.750

198.750

0.000

ხარჯები

125.586

169.406

169.406

0.000

198.750

198.750

0.000

სუბსიდიები

34.51

34.51

0.00

36.31

36.31

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

125.586

134.896

134.896

0.000

162.440

162.440

0.000

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125.586

134.896

134.896

0.000

162.440

162.440

0.000

ხარჯები

125.586

134.896

134.896

0.000

162.440

162.440

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

125.586

134.896

134.896

162.440

162.440

06 01 02

საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება

0.000

34.510

34.510

0.000

36.310

36.310

0.000

ხარჯები

0.000

34.510

34.510

0.000

36.310

36.310

0.000

სუბსიდიები

34.51

34.51

36.31

36.31

06 02

სოციალური პროგრამები

978.949

1459.965

1459.965

0.000

1351.388

1351.388

0.000

ხარჯები

978.949

1459.965

1459.965

0.000

1351.388

1351.388

0.000

საქონელი და მომსახურება

280.343

79.628

79.628

0.000

70.000

70.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

698.606

1380.337

1380.337

0.000

1281.388

1281.388

0.000

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

21.720

19.890

19.890

0.000

48.000

48.000

0.000

ხარჯები

21.720

19.890

19.890

0.000

48.000

48.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

21.720

19.890

19.890

48.000

48.000

06 02 02

სარეაბილიტაციო ცენტრის დაფინანსება

51.065

58.820

58.820

0.000

82.500

82.500

0.000

ხარჯები

51.065

58.820

58.820

0.000

82.500

82.500

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

51.065

58.820

58.820

82.500

82.500

06 02 03

ხანდაზმულთა სახლის დაფინანსება

109.772

117.305

117.305

0.000

82.380

82.380

0.000

ხარჯები

109.772

117.305

117.305

0.000

82.380

82.380

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

109.772

117.305

117.305

82.380

82.380

06 02 04

უფასო სასადილო

186.453

162.871

162.871

0.000

228.448

228.448

0.000

ხარჯები

186.453

162.871

162.871

0.000

228.448

228.448

0.000

საქონელი და მომსახურება

186.453

15.834

15.834

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

147.037

147.037

228.448

228.448

06 02 05

სტუდენტთა და სპორცმენთა დახმარება

20.000

21.350

21.350

0.000

285.000

285.000

0.000

ხარჯები

20.000

21.350

21.350

0.000

285.000

285.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

20.000

21.350

21.350

285.000

285.000

06 02 06

სამედიცინო უზრუნველყოფა

159.216

401.276

401.276

0.000

150.000

150.000

0.000

ხარჯები

159.216

401.276

401.276

0.000

150.000

150.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

159.216

401.276

401.276

150.000

150.000

06 02 07

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

90.180

60.494

60.494

0.000

70.000

70.000

0.000

ხარჯები

90.180

60.494

60.494

0.000

70.000

70.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

90.180

60.494

60.494

0.000

70.000

70.000

0.000

06 02 08

მატერიალური დახმარებები

87.415

251.967

251.967

0.000

150.000

150.000

0.000

ხარჯები

87.415

251.967

251.967

0.000

150.000

150.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

2.850

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

84.565

251.967

251.967

150.000

150.000

05 02 09

ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0.000

5.200

5.200

0.000

6.000

6.000

0.000

ხარჯები

0.000

5.200

5.200

0.000

6.000

6.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

5.200

5.200

6.000

6.000

06 02 10

მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა

73.800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

73.800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

73.800

0.000

0.000

06 02 11

პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი

156.000

162.000

162.000

0.000

200.000

200.000

0.000

ხარჯები

156.000

162.000

162.000

0.000

200.000

200.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

156.000

162.000

162.000

200.000

200.000

06 02 12

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

6.560

180.272

180.272

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

6.560

180.272

180.272

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

6.560

180.272

180.272

0.000

06 02 13

სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები

6.250

4.500

4.500

0.000

6.000

6.000

0.000

ხარჯები

6.250

4.500

4.500

0.000

6.000

6.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

6.250

4.500

4.500

6.000

6.000

06 02 14

დევნილთა დახმარება

10.518

14.020

14.020

0.000

18.000

18.000

0.000

ხარჯები

10.518

14.020

14.020

0.000

18.000

18.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.860

3.300

3.300

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

9.658

10.720

10.720

18.000

18.000

06 02 15

ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი

0.000

0.000

0.000

0.000

25.060

25.060

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

25.060

25.060

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

25.060

25.060

მუხლი 16🔗

ეს დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ ერაძე