ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№11
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.158.016123
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 08/04/2013
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №11

2013 წლის 29 მარტი

ქ. ბოლნისი

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის  25 დეკემბრის  №46  დადგენილებაში  (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე  (www. matsne. gov.ge), 04.01.2013 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016109) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1

დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

14478.219

19,454.511

18,045.749

1,408.76

14,567.273

14,567.273

0.00

გადასახადები

1562.305

5,135.179

5,135.179

0.000

2,095.324

2,095.324

0.000

გრანტები

1181.629

1,686.581

277.819

1,408.762

305.000

305.000

0.000

სხვა შემოსავლები

11734.285

12,632.750

12,632.750

0.000

12,166.949

12,166.949

0.00

ხარჯები

7223.636

9,856.588

9,537.994

318.59

10,990.543

10,990.543

0.00

შრომის ანაზღაურება

1242.635

1,493.409

1,493.409

0.0

2,200.9

2,200.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

2975.464

2,950.487

2,631.894

318.594

2,654.4

2,654.4

0.0

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.0

223.9

223.9

0.0

სუბსიდიები

1640.997

3,197.742

3,197.742

0.0

3,968.1

3,968.1

0.0

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1,520.846

1,520.846

0.0

1,541.6

1,541.6

0.0

სხვა ხარჯები

260.884

448.975

448.975

0.0

401.6

401.6

0.0

საოპერაციო სალდო

7254.583

9,597.9

8,507.755

1,090.168

3,576.7

3,576.7

0.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3456.743

9,644.3

8,567.787

1,076.5

7,690.968

7,690.968

0.0

ზრდა

4218.716

10,423.560

9,347.068

1,076.492

7,820.968

7,820.968

0.000

კლება

761.973

779.281

779.281

0.000

130.000

130.000

0.000

მთლიანი სალდო

3797.840

-46.356

-60.033

13.676

-4,114.239

-4,114.2385

0.000

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3652.718

-213.632

-227.308

13.676

-4,302.728

-4,302.7275

0.000

ზრდა

4529.881

4,316.404

4,302.7

13.676

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

4529.881

4,316.404

4302.7275

13.676

0.0

სესხები

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

კლება

877.163

4,530.035

4,530.035

0.000

4,302.728

4,302.728

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

877.163

4530.035

4530.035

4302.7

4302.7275

სესხები

0.00

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.000

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-145.122

-167.275

-167.275

0.000

-188.489

-188.489

0.000

ზრდა

0.000

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.00

0.0

საშინაო

0.00

0.0

კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.000

საგარეო

0.00

0.0

საშინაო

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.000

ბალანსი

0.000

0.000

0.0000

0.000

0.000

0.0000

0.000

“.

მუხლი 2🔗

დადგენილების  მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10990,543 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

7223.636

9,856.588

9,537.994

318.59

10,990.543

10,990.543

0.00

შრომის ანაზღაურება

1242.635

1,493.409

1,493.409

0.0

2,200.880

2,200.880

0.0

საქონელი და მომსახურება

2975.464

2,950.487

2,631.894

318.594

2,654.428

2,654.428

0.0

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.0

223.915

223.915

0.0

სუბსიდიები

1640.997

3,197.742

3,197.742

0.0

3,968.080

3,968.080

0.0

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.00

0.000

0.000

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1,520.846

1,520.846

0.0

1,541.608

1,541.608

0.0

სხვა ხარჯები

260.884

448.975

448.975

0.0

401.632

401.632

0.0

“.

მუხლი 3🔗

დადგენილების  მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7690,968 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7820,968 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

333.247

297.805

45.360

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

135.235

191.294

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3571.134

9853.601

7775.608

04 00

განათლება

0.000

72.260

0.000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

179.100

8.600

0.000

სულ ჯამი

4218.716

10423.560

7820.968

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 130,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

761.973

779.281

130.000

ძირითადი აქტივები

39.307

226.514

30.000

არაწარმოებული აქტივები

722.666

552.767

100.000

მიწა

722.666

552.767

100.000

მუხლი 4🔗

დადგენილების  მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,256.766

2,554.744

3,254.186

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,972.489

2,303.266

3,025.059

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,972.489

2,303.266

2,748.49

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.81

6.35

5.21

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4.813

6.349

5.21

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

279.464

245.129

223.915

702

თავდაცვა

115.032

121.027

176.90

7021

შეიარაღებული ძალები

115.03

121.03

176.90

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

550.025

717.921

354.646

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

296.239

401.446

6.31

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

253.786

316.475

348.34

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,631.993

6,176.059

2,222.890

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

25.395

7.054

0.00

70421

სოფლის მეურნეობა

25.395

7.054

0.0

7045

ტრანსპორტი

2,606.598

6,169.004

2,222.89

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,606.598

6,169.004

2,222.9

705

გარემოს დაცვა

619.447

696.119

1,595.00

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

551.025

575.245

615.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

68.422

120.874

980.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,886.526

4,030.305

3,738.350

7061

ბინათმშენებლობა

207.270

357.561

766.632

7063

წყალმომარაგება

339.811

465.103

379.740

7064

გარე განათება

702.219

598.603

450.000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

637.226

2,609.038

2,141.978

707

ჯანმრთელობის დაცვა

125.586

367.351

258.5

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.00

60.494

0.0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

60.494

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0

171.96

96.1

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0

171.96

96.1

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125.586

134.90

162.4

708

დასვენება,კულტურა და რელიგია

1,811.995

3,541.519

4,709.95

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

582.485

2,343.943

3,482.60

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

980.829

902.252

960.651

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

126.50

140.395

60.70

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

122.18

154.929

206.0

709

განათლება

466.033

675.634

1,061.90

7091

სკოლამდელი აღზრდა

466.03

603.374

1,061.90

7092

ზოგადი განათლება

0.00

72.26

0.00

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.00

72.26

0.00

710

სოციალური დაცვა

978.949

1,399.471

1,439.17

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

72.79

78.710

130.50

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

72.79

78.71

130.5

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

109.77

117.31

107.4

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

159.22

401.276

150.0

7107

სოციალური გაუცხოების  საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

186.45

176.891

246.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

450.72

625.289

804.8

სულ

11,442.352

20,280.148

18,811.51100

მუხლი 5🔗

დადგენილების  მე-16  მუხლის  მე-2  პუნქტის  „გ“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების,შადრევნების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. ქ. ბოლნისში ისტორიული ნაწილის (გერმანული

უბანი) აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები. განხორციელდება  სპორტული მოედნების

რეაბილიტაცია.  ქ. ბოლნისში ახალი სპორტული კომპლექსის მშენებლობლის სამუშაოები.

განხორციელდება საბავშვო ბაგა-ბარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები”.

მუხლი 6🔗

დადგენილების  მე-16  მუხლის  მე-2  პუნქტის  დაემატოს „დ“ ქვეპუნქტი და   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დ) მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  საქალაქთაშორისო და შიდა მუნიციპალური სატრანსპორტო გადაზიდვების გაუმჯობესება. რისთვისაც  შპს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სამსახური”-ს გამოეყო 130,00 ათ. ლარი ავტოპარკის განახლებისათვის (4 ერთეული მიკრო ავტობუსის შესაძენად), რაც ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა კომფორტულ გადაადგილებას ”.

მუხლი 7🔗

დადგენილების  მე-16  მუხლის  მე-4  პუნქტის   „ა.ა“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ა)  სპორტული სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი“-ს  დაფინანსებას 317,00ათ. ლარის ოდენობით, სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების წრები და  უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას. ასევე ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  საჭადრაკო სკოლა  „ნონა”-ს  50,00ათ.ლარით დაფინანსებას”.

მუხლი 8🔗

დადგენილების  მე-16  მუხლის  მე-5  პუნქტის   „ა.ა“,   „ა.ბ“ და  „ბ.კ“ ქვეპუნქტები   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა)  ჯანდაცვის პროგრამები  (პროგრამული კოდი 06  01)

პროგრამა ითვალისწინებს  „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება;

ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06  01 01)

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს ააიპ „დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი“-ს დაფინანსებას, რომლის მიერ  განახორციელდება:

გადამდებ დავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები. იმუნოპროფილაქტიკის შესახებ ანგარისის წარმოება. პარაზიტული დაავადებების (ჰელმინთოზების) პირველადი ეპიდკვლევა. სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო, ასევე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფექციური დავადებების პრევენცია: სადერატიზაციო და სადეზინფექციო ღონისძიებების განხორციელება, მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა და ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

ა.ბ)  საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 06  01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფლებში საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება:

1.შპს „ბოლნისის რაიონის სოფ.ტალავრის ამბულატორია“ 3,79ათ.ლარი;

2.შპს „სოფელი ქვემო ბოლნისის საექიმო ამბულატორია“ 7,90ათ.ლარი;

3.შპს „რანჩპარის სასოფლო ამბულატორია“ 6,275ათ.ლარი;

4.შპს „ქვეშის საექიმო ამბულატორია“ 10,125ათ.ლარი;

5.შპს „საავადმყოფო-პოლიკლინიკური გაერთიანება“ 57,00ათ.ლარი;

6.შპს „დარბაზის საექიმო ამბულატორია“ 4,96ათ.ლარი;

7.შპს „ქვემო არქევანის საექიმო ამბულატორია“ 6,03ათ.ლარი“.

„ბ.კ) პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06  02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შპს „კომუნალური მეურნეობის დაფინანსებას 53,78ათ. ლარით ხოლო  შპს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სამსახური”-ს 234,00ათ. ლარით შიდა მუნიციპალური ტრანსპორტით პედაგოგების, მოსწავლეებისა , იძულებით გადაადგილებული პირების, ბაღების პედაგოგებისა და მომსახურე პერსონალის, სახელოვნები და სასპორტო სასწავლებლების პედაგოგების  უფასო, ხოლო დანარჩენი მოსახლეობის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობისათვის”.

მუხლი 9🔗

დადგენილების  მე-17  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

11587.474

20447.423

19052.337

1395.086

19000.000

19000.000

0.000

ხარჯები

7223.636

9856.588

9537.994

318.594

10990.543

10990.543

0.00

შრომის ანაზღაურება

1242.635

1493.409

1493.409

0.000

2200.880

2200.880

0.00

საქონელი და მომსახურება

2975.464

2950.487

2631.894

318.594

2654.428

2654.428

0.00

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.000

223.915

223.915

0.00

სუბსიდიები

1640.997

3197.742

3197.742

0.000

3968.080

3968.080

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1520.846

1520.846

0.000

1541.608

1541.608

0.00

სხვა ხარჯები

260.884

448.975

448.975

0.000

401.632

401.632

0.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4218.716

10423.560

9347.068

1076.492

7820.968

7820.968

0.00

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.00

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

2401.888

2722.019

2719.695

2.324

3442.675

3442.675

0.000

ხარჯები

1923.519

2256.93828

2254.61428

2.324

3208.826

3208.826

0

შრომის ანაზღაურება

979.412

1177.79735

1177.79735

0

1770.88

1770.88

0

საქონელი და მომსახურება

664.643

828.39881

826.07

2.324

1204.031

1204.031

0

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0

223.915

223.915

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

5.61

5.61

0.00

10.00

10.00

0.00

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333.247

297.81

297.81

0.00

45.36

45.36

0.00

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0

188.489

188.489

0

01 01

მუნიცპალიტეტის საკრებულო

277.421

317.378

317.378

0.000

528.000

528.000

0.000

ხარჯები

274.774

316.090

316.090

0.000

528.000

528.000

0.000

შრომის ანაზღაურება

176.190

209.768

209.768

0.000

362.880

362.880

0.000

საქონელი და მომსახურება

98.584

102.949

102.949

0.000

160.120

160.120

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

3.373

3.373

5.000

5.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.647

1.288

1.288

0.000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1695.068

1985.888

1983.564

2.324

2220.494

2220.494

0.000

ხარჯები

1364.468

1689.370

1687.046

2.324

2175.134

2175.134

0.000

შრომის ანაზღაურება

803.222

968.029

968.029

0.000

1408.000

1408.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

561.246

719.101

716.777

2.324

762.134

762.134

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

2.240

2.240

5.000

5.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330.600

296.517

296.517

45.360

45.360

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

0.000

0.000

276.565

276.565

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

276.565

276.565

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

276.565

276.565

0.000

01 04

საარქივო  მომსახურება

4.813

6.349

6.349

0.000

5.212

5.212

0.000

ხარჯები

4.813

6.349

6.349

0.000

5.212

5.212

0.000

საქონელი და მომსახურება

4.813

6.349

6.349

0.000

5.212

5.212

0.000

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება

424.586

412.404

412.404

0.000

412.404

412.404

0.000

ხარჯები

279.464

245.129

245.129

0.000

223.915

223.915

0.000

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.000

223.915

223.915

0.000

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

665.057

838.948

838.948

0.000

531.546

531.546

0.000

ხარჯები

529.822

647.654

647.654

0.000

531.546

531.546

0.000

შრომის ანაზღაურება

263.223

315.612

315.612

0.000

430.000

430.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

237.646

240.629

240.629

0.000

86.546

86.546

0.000

სხვა ხარჯები

28.953

91.413

91.413

0.000

15.000

15.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.235

191.294

191.294

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

253.786

316.475

316.475

0.000

348.340

348.340

0.000

ხარჯები

226.451

264.675

264.675

0.000

348.340

348.340

0.000

შრომის ანაზღაურება

173.658

220.105

220.105

0.000

291.000

291.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

40.193

44.570

44.570

0.000

42.340

42.340

0.000

სხვა ხარჯები

12.600

0.000

15.000

15.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.335

51.800

51.800

0.000

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

296.239

401.446

401.446

0.000

6.306

6.306

0.000

ხარჯები

188.339

261.952

261.952

0.000

6.306

6.306

0.000

საქონელი და მომსახურება

171.986

170.539

170.539

0.000

6.306

6.306

0.000

სხვა ხარჯები

16.353

91.413

91.413

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107.900

139.494

139.494

0.000

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

115.032

121.027

121.027

0.000

176.900

176.900

0.000

ხარჯები

115.032

121.027

121.027

0.000

176.900

176.900

0.000

შრომის ანაზღაურება

89.565

95.507

95.507

0.000

139.000

139.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

25.467

25.519

25.519

0.000

37.900

37.900

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5529.804

11938.574

10564.977

1373.598

9656.191

9656.191

0.000

ხარჯები

1958.670

2084.973

1768.703

316.270

1880.583

1880.583

0.000

საქონელი და მომსახურება

1693.959

1674.896

1358.626

316.270

1293.851

1293.851

0.000

სუბსიდიები

58.78

52.516

52.516

0

200.1

200.1

0

სხვა ხარჯები

205.931

357.561

357.561

0.000

386.632

386.632

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3571.134

9853.601

8796.273

1057.328

7775.608

7775.608

0.000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2512.578

6169.004

5699.514

469.491

2092.890

2092.890

0.000

ხარჯები

186.839

195.853

131.889

63.964

10.000

10.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

186.839

195.853

131.889

63.964

10.000

10.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2325.739

5973.151

5567.624

405.526

2082.890

2082.890

0.000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2439.334

2677.655

1935.623

742.032

3191.372

3191.372

0.000

ხარჯები

1539.601

1633.860

1381.555

252.306

1525.632

1525.632

0.000

საქონელი და მომსახურება

1364.410

1276.299

1023.993

252.306

1139.000

1139.000

0.000

სუბსიდიები

3.28

0

0

სხვა ხარჯები

171.911

357.561

357.561

0.000

386.632

386.632

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

899.733

1043.795

554.069

489.727

1665.740

1665.740

0.000

03 02 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

25.395

7.054

0.000

7.054

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

8.151

7.054

0.000

7.054

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

8.151

7.054

0.000

7.054

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.244

0.000

0.000

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

339.811

465.103

170.300

294.803

379.740

379.740

0.000

ხარჯები

33.898

93.253

14.053

79.200

74.000

74.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

33.898

93.253

14.053

79.200

74.000

74.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

305.913

371.850

156.247

215.603

305.740

305.740

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

702.219

598.603

532.102

66.501

450.000

450.000

0.000

ხარჯები

574.035

450.281

450.281

0.000

450.000

450.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

574.035

450.281

450.281

0.000

450.000

450.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.184

148.322

81.821

66.501

0.000

0.000

0.000

03 02 04

ჩამდინარე წყლების მართვა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

68.422

120.874

120.874

0.000

980.000

980.000

0.000

ხარჯები

53.440

2.422

2.422

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

53.440

2.422

2.422

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.982

118.452

118.452

980.000

980.000

0.000

03 02 05

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

551.025

575.245

538.495

36.750

615.000

615.000

0.000

ხარჯები

522.741

538.495

538.495

0.000

615.000

615.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

519.461

538.495

538.495

0.000

615.000

615.000

0.000

სუბსიდიები

3.28

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.284

36.750

0.000

36.750

0.000

03 02 06

ბინათმშენებლობა

207.270

357.561

357.561

0.000

766.632

766.632

0.000

ხარჯები

171.911

357.561

357.561

0.000

386.632

386.632

0.000

სხვა ხარჯები

171.911

357.561

357.561

386.632

386.632

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.359

0.000

0.000

380.000

380.000

0.000

03 02 07

სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა და საჭირო მასალით აღჭურვა

545.192

553.215

216.291

336.924

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

175.425

184.794

18.742

166.051

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

175.425

184.794

18.742

166.051

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

369.767

368.421

197.549

170.873

0.000

0.000

0.000

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

483.872

3091.915

2929.840

162.075

4241.929

4241.929

0.000

ხარჯები

198.210

255.260

255.260

0.000

214.951

214.951

0.000

საქონელი და მომსახურება

142.710

202.744

202.744

0.000

144.851

144.851

0.000

სუბსიდიები

55.5

52.516

52.516

0

70.1

70.1

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.662

2836.655

2674.580

162.075

4026.978

4026.978

0.000

03 03 01

შადრევნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯები

69.479

0.786

0.786

0.000

5.000

5.000

0.000

ხარჯები

5.789

0.786

0.786

0.000

5.000

5.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

5.789

0.786

0.786

0.000

5.000

5.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.690

0.000

0.000

03 03 02

ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობის, ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია და გაჩერებების მშენებლობა

22.555

2055.036

2055.036

0.000

2136.978

2136.978

0.000

ხარჯები

11.786

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

11.786

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.769

2055.036

2055.036

2136.978

2136.978

0.000

03 03 03

სპორტული მოედნების, საცურაო აუზის და დარბაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

78.776

159.573

159.573

0.000

1845.000

1845.000

0.000

ხარჯები

4.951

41.909

41.909

0.000

35.000

35.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

4.951

41.909

41.909

0.000

35.000

35.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.825

117.664

117.664

1810.000

1810.000

03 03 04

დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა

154.709

555.020

392.945

162.075

70.100

70.100

0.000

ხარჯები

55.500

52.516

52.516

0.000

70.100

70.100

0.000

სუბსიდიები

55.50

52.52

52.52

70.10

70.10

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.209

502.504

340.429

162.075

0.000

03 03 05

კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

85.088

73.724

73.724

0.000

36.851

36.851

0.000

ხარჯები

71.919

73.724

73.724

0.000

36.851

36.851

0.000

საქონელი და მომსახურება

71.919

73.724

73.724

0.000

36.851

36.851

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.169

0.000

0.000

03 03 06

საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია

0.000

137.451

137.451

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137.451

137.451

0.000

03 03 07

ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია

73.265

110.324

110.324

0.000

148.000

148.000

0.000

ხარჯები

48.265

86.324

86.324

0.000

68.000

68.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

48.265

86.324

86.324

0.000

68.000

68.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.000

24.000

24.000

80.000

80.000

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა

94.020

0.000

0.000

0.000

130.000

130.000

0.000

ხარჯები

34.020

0.000

0.000

0.000

130.000

130.000

0.000

სუბსიდიები

0

130

130

სხვა ხარჯები

34.020

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.000

0.000

0.000

0.000

04 00

განათლება

392.768

565.310

546.146

19.164

913.900

913.900

0.000

ხარჯები

392.768

493.050

493.050

0.000

913.900

913.900

0.000

სუბსიდიები

392.768

493.04997

493.050

0

913.90

913.90

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

72.260

53.096

19.164

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი განათლება

392.768

493.050

493.050

0.000

913.900

913.900

0.000

ხარჯები

392.768

493.050

493.050

0.000

913.900

913.900

0.000

სუბსიდიები

392.768

493.04997

493.050

913.90

913.90

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0.000

72.260

53.096

19.164

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.260

53.096

19.164

0.000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1493.422

2753.202

2753.202

0.000

2758.000

2758.000

0.000

ხარჯები

1314.322

2744.602

2744.602

0.000

2758.000

2758.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

98.873

126.936

126.936

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

1189.449

2617.66589

2617.66589

0

2758.0

2758.0

0

სხვა ხარჯები

26.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.100

8.600

8.600

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

349.000

1629.350

1629.350

0.000

1567.500

1567.500

0.000

ხარჯები

349.000

1629.350

1629.350

0.000

1567.500

1567.500

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

325

1618.09027

1618.09027

0

1567.5

1567.5

0

სხვა ხარჯები

24.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

7.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

7.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

7.000

0.000

0.000

05 01 02

სპორტული სკოლები

325.000

322.590

322.590

0.000

367.000

367.000

0.000

ხარჯები

325.000

322.590

322.590

0.000

367.000

367.000

0.000

სუბსიდიები

325

322.590

322.590

367

367

05 01 03

საფეხბურთო კლუბ „სიონის“ დაფინანსება

17.000

1244.000

1244.000

0.000

1100.000

1100.000

0.000

ხარჯები

17.000

1244.000

1244.000

0.000

1100.000

1100.000

0.000

სუბსიდიები

1244.0

1244.0

1100

1100

სხვა ხარჯები

17.000

0.000

0.000

05 01 04

საკალათბურთო კლუბის დაფინანსება

0.000

51.500

51.500

0.000

100.500

100.500

0.000

ხარჯები

0.000

51.500

51.500

0.000

100.500

100.500

0.000

სუბსიდიები

51.5

51.5

100.5

100.5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

895.741

828.528

828.528

0.000

923.800

923.800

0.000

ხარჯები

716.641

819.928

819.928

0.000

923.800

923.800

0.000

საქონელი და მომსახურება

4.077

2.000

2.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

710.564

817.92762

817.92762

0

923.8

923.8

0

სხვა ხარჯები

2.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.100

8.600

8.600

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01

კულტურული ღონისძიებები

185.177

10.600

10.600

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

6.077

2.000

2.000

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

4.077

2.000

2.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სხვა ხარჯები

2.000

0.000

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.100

8.600

8.600

0.000

05 02 02

საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება

511.000

592.150

592.150

0.000

675.200

675.200

0.000

ხარჯები

511.000

592.150

592.150

0.000

675.200

675.200

0.000

სუბსიდიები

511

592.150

592.150

675.2

675.2

05 02 03

მუსიკალური სკოლა

102.564

117.589

117.589

0.000

117.600

117.600

0.000

ხარჯები

102.564

117.589

117.589

0.000

117.600

117.600

0.000

სუბსიდიები

102.564

117.589

117.589

117.6

117.6

05 02 04

თეატრის დაფინასება

97.000

108.189

108.189

0.000

131.000

131.000

0.000

ხარჯები

97.000

108.189

108.189

0.000

131.000

131.000

0.000

სუბსიდიები

97

108.189

108.189

131

131

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2.183

14.929

14.929

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

2.183

14.929

14.929

0.000

0.000

0.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

2.183

14.929

14.929

0.000

0.000

0.000

0.000

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120.000

140.000

140.000

0.000

206.000

206.00

0.000

ხარჯები

120.000

140.000

140.000

0.000

206.000

206.00

0.000

სუბსიდიები

120

140.00

140.00

206

206.00

05 05

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

126.498

140.395

140.395

0.000

60.700

60.70

0.000

ხარჯები

126.498

140.395

140.395

0.000

60.700

60.70

0.000

საქონელი და მომსახურება

92.613

98.747

98.747

0.000

0.000

0.000

0.000

სუბსიდიები

33.885

41.648

41.648

60.7

60.7

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1104.535

1629.371

1629.371

0.000

1697.688

1697.688

0.000

ხარჯები

1104.535

1629.371

1629.371

0.000

1697.688

1697.688

0.000

საქონელი და მომსახურება

280.343

79.628

79.628

0.000

70.000

70.000

0.000

სუბსიდიები

34.51

34.51

0.00

96.08

96.08

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1515.233

1515.233

0.000

1531.608

1531.608

0.000

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

125.586

169.406

169.406

0.000

258.520

258.520

0.000

ხარჯები

125.586

169.406

169.406

0.000

258.520

258.520

0.000

სუბსიდიები

34.51

34.51

0.00

96.08

96.08

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

125.586

134.896

134.896

0.000

162.440

162.440

0.000

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125.586

134.896

134.896

0.000

162.440

162.440

0.000

ხარჯები

125.586

134.896

134.896

0.000

162.440

162.440

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

125.586

134.896

134.896

162.440

162.440

06 01 02

საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება

0.000

34.510

34.510

0.000

96.080

96.080

0.000

ხარჯები

0.000

34.510

34.510

0.000

96.080

96.080

0.000

სუბსიდიები

34.51

34.51

96.08

96.08

06 02

სოციალური პროგრამები

978.949

1459.965

1459.965

0.000

1439.168

1439.168

0.000

ხარჯები

978.949

1459.965

1459.965

0.000

1439.168

1439.168

0.000

საქონელი და მომსახურება

280.343

79.628

79.628

0.000

70.000

70.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

698.606

1380.337

1380.337

0.000

1369.168

1369.168

0.000

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

21.720

19.890

19.890

0.000

48.000

48.000

0.000

ხარჯები

21.720

19.890

19.890

0.000

48.000

48.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

21.720

19.890

19.890

48.000

48.000

06 02 02

სარეაბილიტაციო ცენტრის დაფინანსება

51.065

58.820

58.820

0.000

82.500

82.500

0.000

ხარჯები

51.065

58.820

58.820

0.000

82.500

82.500

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

51.065

58.820

58.820

82.500

82.500

06 02 03

ხანდაზმულთა სახლის დაფინანსება

109.772

117.305

117.305

0.000

82.380

82.380

0.000

ხარჯები

109.772

117.305

117.305

0.000

82.380

82.380

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

109.772

117.305

117.305

82.380

82.380

06 02 04

უფასო სასადილო

186.453

162.871

162.871

0.000

228.448

228.448

0.000

ხარჯები

186.453

162.871

162.871

0.000

228.448

228.448

0.000

საქონელი და მომსახურება

186.453

15.834

15.834

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

147.037

147.037

228.448

228.448

06 02 05

სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარება

20.000

21.350

21.350

0.000

285.000

285.000

0.000

ხარჯები

20.000

21.350

21.350

0.000

285.000

285.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

20.000

21.350

21.350

285.000

285.000

06 02 06

სამედიცინო უზრუნველყოფა

159.216

401.276

401.276

0.000

150.000

150.000

0.000

ხარჯები

159.216

401.276

401.276

0.000

150.000

150.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

159.216

401.276

401.276

150.000

150.000

06 02 07

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

90.180

60.494

60.494

0.000

70.000

70.000

0.000

ხარჯები

90.180

60.494

60.494

0.000

70.000

70.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

90.180

60.494

60.494

0.000

70.000

70.000

0.000

06 02 08

მატერიალური დახმარებები

87.415

251.967

251.967

0.000

150.000

150.000

0.000

ხარჯები

87.415

251.967

251.967

0.000

150.000

150.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

2.850

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

84.565

251.967

251.967

150.000

150.000

05 02 09

ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0.000

5.200

5.200

0.000

6.000

6.000

0.000

ხარჯები

0.000

5.200

5.200

0.000

6.000

6.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

5.200

5.200

6.000

6.000

06 02 10

მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა

73.800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

73.800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

73.800

0.000

0.000

06 02 11

პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი

156.000

162.000

162.000

0.000

287.780

287.780

0.000

ხარჯები

156.000

162.000

162.000

0.000

287.780

287.780

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

156.000

162.000

162.000

287.780

287.780

06 02 12

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

6.560

180.272

180.272

0.000

0.000

0.000

0.000

ხარჯები

6.560

180.272

180.272

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

6.560

180.272

180.272

0.000

06 02 13

სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები

6.250

4.500

4.500

0.000

6.000

6.000

0.000

ხარჯები

6.250

4.500

4.500

0.000

6.000

6.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

6.250

4.500

4.500

6.000

6.000

06 02 14

დევნილთა დახმარება

10.518

14.020

14.020

0.000

18.000

18.000

0.000

ხარჯები

10.518

14.020

14.020

0.000

18.000

18.000

0.000

საქონელი და მომსახურება

0.860

3.300

3.300

0.000

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

9.658

10.720

10.720

18.000

18.000

06 02 15

ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი

0.000

0.000

0.000

0.000

25.060

25.060

0.000

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

25.060

25.060

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

25.060

25.060

მუხლი 10🔗

ეს დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ ერაძე