ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№6/12
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.111.016161
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 05/04/2013
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თვითმმართველი ქალაქი ფოთის საკრებულოს

დადგენილება
№6/12

2013 წლის 28 მარტი

ქ. ფოთი

„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 04/01/2013, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016148). კერძოდ:

1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.  თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

19 905,7

7 795,8

12 109,9

27 463,9

15 991,0

11 472,9

11 374,1

0,0

11 374,1

გადასახადები

3 655,1

0,0

3 655,1

6 716,1

0,0

6 716,1

6 000,0

0,0

6 000,0

გრანტები

13 712,3

7 795,8

5 916,5

18 606,6

15 991,0

2 615,6

1 810,6

0,0

1 810,6

სხვა შემოსავლები

2 538,3

0,0

2 538,3

2 141,2

0,0

2 141,2

3 563,5

0,0

3 563,5

ხარჯები

10 256,3

244,9

10 011,4

17 661,7

5 712,5

11 949,2

13 002,6

0,0

13 002,6

შრომის ანაზღაურება

2 218,6

0,0

2 218,6

2 933,5

0,0

2 933,5

3 096,7

0,0

3 096,7

საქონელი და მომსახურება

1 258,1

20,0

1 238,1

1 504,3

5,1

1 499,2

2 171,7

0,0

2 171,7

პროცენტი

121,4

0,0

121,4

221,7

0,0

221,7

200,0

0,0

200,0

სუბსიდიები

5 130,1

224,9

4 905,2

11 714,0

5 674,8

6 039,2

6 127,7

0,0

6 127,7

გრანტები

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 008,4

0,0

1 008,4

1 275,5

32,6

1 242,9

1 363,5

0,0

1 363,5

სხვა ხარჯები

19,7

0,0

19,7

12,7

0,0

12,7

43,0

0,0

43,0

საოპერაციო სალდო

9 649,4

7 550,9

2 098,5

9 802,2

10 278,5

-476,3

-1 628,5

0,0

-1 628,5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 250,6

5 581,2

1 669,4

10 141,0

11 736,0

-1 595,0

-38,5

370,6

-409,1

ზრდა

8 087,6

5 581,2

2 506,4

12 937,5

11 736,0

1 201,5

1 521,5

370,6

1 150,9

კლება

837,0

0,0

837,0

2 796,5

0,0

2 796,5

1 560,0

0,0

1 560,0

მთლიანი სალდო

2 398,8

1 969,7

429,1

-338,8

-1 457,5

1 118,7

-1 590,0

-370,6

-1 219,4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 279,6

1 969,7

309,9

-516,4

-1 457,5

941,1

-1 890,0

-370,6

-1 519,4

ზრდა

2 279,6

1 969,7

309,9

941,1

0,0

941,1

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2 279,6

1 969,7

309,9

941,1

0,0

941,1

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

1 457,5

1 457,5

0,0

1 890,0

370,6

1 519,4

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

1 457,5

1 457,5

1 890,0

370,6

1 519,4

ვალდებულებების ცვლილება

-119,2

0,0

-119,2

-177,6

0,0

-177,6

-300,0

0,0

-300,0

კლება

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

20 742,7

7 795,8

12 946,9

30 260,4

15 991,0

14 269,4

12 934,1

0,0

12 934,1

შემოსავლები

19 905,7

7 795,8

12 109,9

27 463,9

15 991,0

11 472,9

11 374,1

11 374,1

არაფინანსური აქტივების კლება

837,0

837,0

2 796,5

2 796,5

1 560,0

1 560,0

გადასახდელები

18 463,1

5 826,1

12 637,0

30 776,8

17 448,5

13 328,3

14 824,1

370,6

14 453,5

ხარჯები

10 256,3

244,9

10 011,4

17 658,8

5 712,5

11 946,3

13 002,6

13 002,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 087,6

5 581,2

2 506,4

12 940,4

11 736,0

1 204,4

1 521,5

370,6

1 150,9

ვალდებულებების კლება

119,2

119,2

177,6

177,6

300,0

300,0

ნაშთის ცვლილება

2 279,6

1 969,7

309,9

-516,4

-1 457,5

941,1

-1 890,0

-370,6

-1 519,4

“.

3. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯები 13002,6 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

10 256,3

244,9

10 011,4

17 661,7

5 712,5

11 949,2

13 002,6

0,0

13 002,6

შრომის ანაზღაურება

2 218,6

0,0

2 218,6

2 933,5

0,0

2 933,5

3 096,7

0,0

3 096,7

საქონელი და მომსახურება

1 258,1

20,0

1 238,1

1 504,3

5,1

1 499,2

2 171,7

0,0

2 171,7

პროცენტი

121,4

0,0

121,4

221,7

0,0

221,7

200,0

0,0

200,0

სუბსიდიები

5 130,1

224,9

4 905,2

11 714,0

5 674,8

6 039,2

6 127,7

0,0

6 127,7

გრანტები

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 008,4

0,0

1 008,4

1 275,5

32,6

1 242,9

1 363,5

0,0

1 363,5

სხვა ხარჯები

19,7

0,0

19,7

12,7

0,0

12,7

43,0

0,0

43,0

“.

4. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -38,5 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1521,5 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 087,6

12 937.5

1 521.5

ძირითადი აქტივები

8 087,6

12 937.5

1 521.5

ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1560,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

837,0

2 796,5

1 560,0

ძირითადი აქტივები

0,0

297,6

400,0

არაწარმოებული აქტივები

837,0

2 498,9

1 160,0

მიწა

837,0

2 498,9

1 160,0

“.

5. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 230,2

3 549,5

4 229,2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 578,8

3 299,3

4 029,2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 578,8

3 299,3

3 789,2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0

0,0

240,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

121,4

221,7

200,0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

500,0

0,0

0,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

30,0

28,5

0,0

702

თავდაცვა

91,3

114,3

120,1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

585,2

928,5

735,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

186,3

305,6

56,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

398,9

622,9

679,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,8

2 560,1

375,5

7045

ტრანსპორტი

1,8

2 560,1

375,5

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,8

2 560,1

375,5

705

გარემოს დაცვა

1 705,1

1 864,8

1 739,1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

781,0

789,6

830,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

924,1

1 075,2

909,1

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

7 759,4

7 899,9

1 699,8

7061

ბინათმშენებლობა

2 854,4

4 256,3

597,5

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 409,1

1 728,0

311,4

7064

გარე განათება

627,9

1 797,6

740,9

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2 868,0

118,0

50,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

308,3

498,6

535,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

114,8

129,9

130,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

193,5

368,7

405,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 994,7

11 182,5

2 703,2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 012,8

1 626,9

1 402,4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 881,9

4 005,6

1 300,8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

99,7

5 550,0

0,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,3

0,0

0,0

709

განათლება

978,5

1 157,6

1 506,2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

978,5

1 049,3

1 408,5

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0

108,3

97,7

710

სოციალური დაცვა

689,4

843,4

881,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

412,8

519,8

510,7

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

149,7

143,0

170,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

126,9

180,6

200,3

სულ

18 343,9

30 599,2

14 524,1

“.

6. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -1590,0 ათ. ლარის ოდენობით.

7. მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივის ცვლილება

1. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1890,0 ათ. ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1890,0 ათ. ლარის ოდენობით.

8. ამოღებულ იქნას  მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.3.3 ქვეპუნქტი.

9.  მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის  2.2.5 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.2.5  სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქალაქში დღეისათვის არსებული სანიაღვრე არხების ქსელები სრული დატვირთვით ვერ მუშაობს, რადგან სანიაღვრე არხები ზოგან ჩახერგილია, ზოგან კი მოშლილია. დღეისათვის ქალაქის რამოდენიმე ქუჩაზე მოწყობილია ახალი სანიაღვრე არხები. სულ აღდგენილია ქალაქში არსებული სანიაღვრე არხების 65%. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში კი განხორციელდება სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდა, მათი აღდგენა და მოვლა–პატრონობა, სანიაღვრე არხების და სატუმბი სადგურების რეაბილიტაციის პროექტირების სამუშაოები, ასევე სატუმბი სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება.

ასევე, მდინარე კაპარჭის 2 კილომეტრიანი ზოლის აღდგენისა და გაწმენდითი სამუშაოები.

10. მე-17 მუხლის მე-4  პუნქტის  4.1.2  და  4.1.1.4   ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.1.2  ახალგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

აღნიშნული ტურნირების ჩატარებით დაფასდება ფოთის პერსპექტიული სპორტსმენების და სპორტის დამსახურებული მუშაკების მოღვაწეობა, აგრეთვე ეს ტურნირები ხელს შეუწყობს სპორტის შემდგომ განვითარებას კრივში, რაგბში, ჭიდაობაში, ცხენოსნობაში, აღმოსავლურ ორთაბრძოლებში, საბაიდარო და კანოეთ ნიჩბოსნობაში. ტურნირის ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით, და სხვა ფასიანი საჩუქრებით, ასევე მათი მატერიალური წახალისება. რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობას მიიღებს დაახლოებით 1360 სპორტსმენი და 5130 მაყურებელი.

4.1.1.4  ააიპ „კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01 04)

ქალაქ ფოთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ძირითად არსს შეადგენს კალათბურთის, ხელბურთის, მძლეოსნობისა, აღმოსავლური ორთაბრძოლების  და მკლავჭიდის შემდგომი განვითარება. სპორტსმენთათვის მაღალი დონის  სასწავლო - საწვრთნო პირობების შექმნა, ქალაქის ნაკრები გუნდების ჩამოყალიბება და მომზადება საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებსა და სხვადასხვა ტურნირებისათვის და რაც მთავარია ჯანსაღი, მომავალი თაობის აღზრდა.

კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში  სულ დასაქმებულია მაღალკვალიფიციური მწვრთნელები, რომელიც უზრუნველყოფს 371 სპორტსმენის მეცადინეობას. კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში არსებობს ფასიანი წრეებიც.

11. მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 18. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

თითმმართველი ქალაქი ფოთი

18 463,1

5 826,1

12 637,0

30 776,8

17 448,5

13 328,3

14 824,1

370,6

14 453,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

263,0

0,0

263,0

278,0

0,0

278,0

281,0

0,0

281,0

ხარჯები

10 256,3

244,9

10 011,4

17 661,7

5 712,5

11 949,2

13 002,6

0,0

13 002,6

შრომის ანაზღაურება

2 218,6

0,0

2 218,6

2 933,5

0,0

2 933,5

3 096,7

0,0

3 096,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 087,6

5 581,2

2 506,4

12 937,5

11 736,0

1 201,5

1 521,5

370,6

1 150,9

ვალდებულებების კლება

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 349,4

0,0

3 349,4

3 727,1

5,1

3 722,0

4 529,2

0,0

4 529,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200,0

0,0

200,0

206,0

0,0

206,0

209,0

0,0

209,0

ხარჯები

3 120,7

0,0

3 120,7

3 471,6

5,1

3 466,5

4 170,2

0,0

4 170,2

შრომის ანაზღაურება

1 808,3

0,0

1 808,3

2 369,8

0,0

2 369,8

2 485,5

0,0

2 485,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109,5

0,0

109,5

77,9

0,0

77,9

59,0

0,0

59,0

ვალდებულებების კლება

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

01 01

თვიოთმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულო

579,7

0,0

579,7

754,7

0,0

754,7

945,1

0,0

945,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

31,0

32,0

32,0

35,0

35,0

ხარჯები

533,1

0,0

533,1

736,5

0,0

736,5

926,8

0,0

926,8

შრომის ანაზღაურება

361,0

0,0

361,0

481,7

0,0

481,7

568,2

0,0

568,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,6

0,0

46,6

18,2

0,0

18,2

18,3

0,0

18,3

01 02

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერია

1 999,1

0,0

1 999,1

2 544,6

5,1

2 539,5

2 844,1

0,0

2 844,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169,0

169,0

174,0

174,0

174,0

174,0

ხარჯები

1 936,2

0,0

1 936,2

2 484,9

5,1

2 479,8

2 803,4

0,0

2 803,4

შრომის ანაზღაურება

1 447,3

0,0

1 447,3

1 888,1

0,0

1 888,1

1 917,3

0,0

1 917,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,9

0,0

62,9

59,7

0,0

59,7

40,7

0,0

40,7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240,0

0,0

240,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240,0

0,0

240,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

ვალდებულებების კლება

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი და სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

30,0

0,0

30,0

28,5

0,0

28,5

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

30,0

0,0

30,0

28,5

0,0

28,5

0,0

0,0

0,0

01 06

რეგიონის ფონდის შევსება

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 07

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

121,4

0,0

121,4

221,7

0,0

221,7

200,0

0,0

200,0

ხარჯები

121,4

0,0

121,4

221,7

0,0

221,7

200,0

0,0

200,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

676,5

0,0

676,5

1 042,8

0,0

1 042,8

855,1

0,0

855,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63,0

0,0

63,0

72,0

0,0

72,0

72,0

0,0

72,0

ხარჯები

675,2

0,0

675,2

984,7

0,0

984,7

841,4

0,0

841,4

შრომის ანაზღაურება

410,3

0,0

410,3

563,7

0,0

563,7

611,2

0,0

611,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

1,3

58,1

0,0

58,1

13,7

0,0

13,7

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა                    (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სახანძრო-სამაშველო სამსახური)

398,9

0,0

398,9

622,9

0,0

622,9

679,0

0,0

679,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55,0

55,0

64,0

64,0

64,0

64,0

ხარჯები

398,9

0,0

398,9

564,8

0,0

564,8

667,2

0,0

667,2

შრომის ანაზღაურება

336,3

0,0

336,3

473,1

0,0

473,1

524,6

0,0

524,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

58,1

0,0

58,1

11,8

0,0

11,8

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

186,3

0,0

186,3

305,6

0,0

305,6

56,0

0,0

56,0

ხარჯები

186,3

0,0

186,3

305,6

0,0

305,6

56,0

0,0

56,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა                                                     (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სამობილიზაციო, წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

91,3

0,0

91,3

114,3

0,0

114,3

120,1

0,0

120,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

ხარჯები

90,0

0,0

90,0

114,3

0,0

114,3

118,2

0,0

118,2

შრომის ანაზღაურება

74,0

0,0

74,0

90,6

0,0

90,6

86,6

0,0

86,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9 466,3

5 146,8

4 319,5

12 324,8

9 052,8

3 272,0

3 814,4

278,4

3 536,0

ხარჯები

2 429,5

244,9

2 184,6

2 583,8

224,8

2 359,0

2 676,3

0,0

2 676,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 036,8

4 901,9

2 134,9

9 741,0

8 828,0

913,0

1 138,1

278,4

859,7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1,8

0,0

1,8

2 560,1

2 560,1

0,0

375,5

137,5

238,0

ხარჯები

0,4

0,0

0,4

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

0,0

1,4

2 460,1

2 460,1

0,0

375,5

137,5

238,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 217,4

1 898,3

3 319,1

7 972,4

5 022,1

2 950,3

3 127,5

117,5

3 010,0

ხარჯები

2 081,6

157,2

1 924,4

2 207,9

0,0

2 207,9

2 453,3

0,0

2 453,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 135,8

1 741,1

1 394,7

5 764,5

5 022,1

742,4

674,2

117,5

556,7

03 02 01

ბინათმშენებლობა

2 854,4

1 439,3

1 415,1

4 256,3

3 363,1

893,2

597,5

117,5

480,0

ხარჯები

215,1

14,1

201,0

203,0

0,0

203,0

230,0

0,0

230,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 639,3

1 425,2

1 214,1

4 053,3

3 363,1

690,2

367,5

117,5

250,0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

627,9

16,0

611,9

1 797,6

1 112,4

685,2

740,9

0,0

740,9

ხარჯები

601,2

16,0

585,2

685,2

0,0

685,2

740,9

0,0

740,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,7

0,0

26,7

1 112,4

1 112,4

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

781,0

54,7

726,3

789,6

0,0

789,6

830,0

0,0

830,0

ხარჯები

727,0

54,7

672,3

789,6

0,0

789,6

770,0

0,0

770,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,0

0,0

54,0

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

30,0

6,9

23,1

53,7

0,0

53,7

50,0

0,0

50,0

ხარჯები

30,0

6,9

23,1

53,7

0,0

53,7

50,0

0,0

50,0

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

924,1

381,4

542,7

1 075,2

546,6

528,6

909,1

0,0

909,1

ხარჯები

508,3

65,5

442,8

476,4

0,0

476,4

662,4

0,0

662,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

415,8

315,9

99,9

598,8

546,6

52,2

246,7

0,0

246,7

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 409,1

652,7

756,4

1 728,0

1 470,6

257,4

311,4

23,4

288,0

ხარჯები

347,5

87,7

259,8

275,9

124,8

151,1

223,0

0,0

223,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 061,6

565,0

496,6

1 452,1

1 345,8

106,3

88,4

23,4

65,0

03 03 01

კეთილმოწყობის სამუშაოები

1 259,2

622,3

636,9

1 572,8

1 345,8

227,0

261,4

23,4

238,0

ხარჯები

197,6

57,3

140,3

120,7

0,0

120,7

173,0

0,0

173,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 061,6

565,0

496,6

1 452,1

1 345,8

106,3

88,4

23,4

65,0

03 03 02

ქალაქის გამწვანება

149,9

30,4

119,5

155,2

124,8

30,4

50,0

0,0

50,0

ხარჯები

149,9

30,4

119,5

155,2

124,8

30,4

50,0

0,0

50,0

03 05

წინა წლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

2 838,0

2 595,8

242,2

64,3

0,0

64,3

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 838,0

2 595,8

242,2

64,3

0,0

64,3

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

978,5

0,0

978,5

1 157,6

0,0

1 157,6

1 506,2

60,0

1 446,2

ხარჯები

977,8

0,0

977,8

1 100,5

0,0

1 100,5

1 277,7

0,0

1 277,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

57,1

0,0

57,1

228,5

60,0

168,5

04 01

ააიპ "სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"

977,8

0,0

977,8

1 049,3

0,0

1 049,3

1 408,5

60,0

1 348,5

ხარჯები

977,8

0,0

977,8

1 021,4

0,0

1 021,4

1 180,0

0,0

1 180,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

27,9

0,0

27,9

228,5

60,0

168,5

04 02

ააიპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი"

0,0

0,0

0,0

108,3

0,0

108,3

97,7

0,0

97,7

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

79,1

0,0

79,1

97,7

0,0

97,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

29,2

0,0

29,2

0,0

0,0

0,0

04 03

გასულ წლებში დაფინანსებული პროექტები

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2 994,7

679,3

2 315,4

11 182,5

8 358,0

2 824,5

2 703,2

32,2

2 671,0

ხარჯები

2 055,4

0,0

2 055,4

8 179,1

5 450,0

2 729,1

2 621,0

0,0

2 621,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

939,3

679,3

260,0

3 003,4

2 908,0

95,4

82,2

32,2

50,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 012,8

19,6

993,2

1 626,9

0,0

1 626,9

1 402,4

0,0

1 402,4

ხარჯები

933,2

0,0

933,2

1 626,9

0,0

1 626,9

1 377,4

0,0

1 377,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,6

19,6

60,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

05 01 01

სპორტული სკოლები

789,3

0,0

789,3

841,5

0,0

841,5

958,1

0,0

958,1

ხარჯები

789,3

0,0

789,3

841,5

0,0

841,5

958,1

0,0

958,1

05 01 01 01

ააიპ "ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

59,1

0,0

59,1

69,2

0,0

69,2

73,5

0,0

73,5

ხარჯები

59,1

0,0

59,1

69,2

0,0

69,2

73,5

0,0

73,5

05 01 01 02

ააიპ "წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

55,0

0,0

55,0

59,9

0,0

59,9

63,5

0,0

63,5

ხარჯები

55,0

0,0

55,0

59,9

0,0

59,9

63,5

0,0

63,5

05 01 01 03

ააიპ "ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

95,0

0,0

95,0

105,0

0,0

105,0

111,4

0,0

111,4

ხარჯები

95,0

0,0

95,0

105,0

0,0

105,0

111,4

0,0

111,4

05 01 01 04

ააიპ "კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

132,1

0,0

132,1

135,5

0,0

135,5

188,0

0,0

188,0

ხარჯები

132,1

0,0

132,1

135,5

0,0

135,5

188,0

0,0

188,0

05 01 01 05

ააიპ "ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

74,5

0,0

74,5

79,5

0,0

79,5

95,1

0,0

95,1

ხარჯები

74,5

0,0

74,5

79,5

0,0

79,5

95,1

0,0

95,1

05 01 01 06

ააიპ "კრივის სასპორტო სკოლა"

114,9

0,0

114,9

121,8

0,0

121,8

130,0

0,0

130,0

ხარჯები

114,9

0,0

114,9

121,8

0,0

121,8

130,0

0,0

130,0

05 01 01 07

ააიპ "რაგბის სასპორტო სკოლა"

64,9

0,0

64,9

64,9

0,0

64,9

77,1

0,0

77,1

ხარჯები

64,9

0,0

64,9

64,9

0,0

64,9

77,1

0,0

77,1

05 01 01 08

ააიპ "ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა"

97,8

0,0

97,8

100,5

0,0

100,5

108,5

0,0

108,5

ხარჯები

97,8

0,0

97,8

100,5

0,0

100,5

108,5

0,0

108,5

05 01 01 09

ააიპ "ფეხბურთის სასპორტო სკოლა"

96,0

0,0

96,0

105,2

0,0

105,2

111,0

0,0

111,0

ხარჯები

96,0

0,0

96,0

105,2

0,0

105,2

111,0

0,0

111,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

47,9

0,0

47,9

82,5

0,0

82,5

119,3

0,0

119,3

ხარჯები

47,9

0,0

47,9

82,5

0,0

82,5

119,3

0,0

119,3

05 01 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი სპორტული ღონისძიებები

10,0

0,0

10,0

21,9

0,0

21,9

20,0

0,0

20,0

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

21,9

0,0

21,9

20,0

0,0

20,0

05 01 03

შპს "საფეხბურთო კლუბი - კოლხეთი 1913"

96,0

0,0

96,0

702,9

0,0

702,9

300,0

0,0

300,0

ხარჯები

96,0

0,0

96,0

702,9

0,0

702,9

300,0

0,0

300,0

05 01 04

სპორტული დარბაზის მშენებლობა

79,6

19,6

60,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,6

19,6

60,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 022,5

0,0

1 022,5

1 234,2

136,6

1 097,6

1 261,5

17,9

1 243,6

ხარჯები

1 022,5

0,0

1 022,5

1 002,2

0,0

1 002,2

1 243,6

0,0

1 243,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

232,0

136,6

95,4

17,9

17,9

0,0

05 02 01

ააიპ "საგამოფენო დარბაზი"

63,8

0,0

63,8

50,4

0,0

50,4

55,8

0,0

55,8

ხარჯები

63,8

0,0

63,8

50,4

0,0

50,4

55,8

0,0

55,8

05 02 02

ააიპ "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"

177,9

0,0

177,9

291,7

57,3

234,4

223,0

0,0

223,0

ხარჯები

177,9

0,0

177,9

202,7

0,0

202,7

223,0

0,0

223,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

89,0

57,3

31,7

0,0

0,0

0,0

05 02 03

ააიპ "ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრი სკოლა"

44,7

0,0

44,7

78,7

24,9

53,8

49,0

0,0

49,0

ხარჯები

44,7

0,0

44,7

53,8

0,0

53,8

49,0

0,0

49,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

24,9

24,9

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

ააიპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი"

90,0

0,0

90,0

92,4

0,0

92,4

109,0

0,0

109,0

ხარჯები

90,0

0,0

90,0

92,4

0,0

92,4

109,0

0,0

109,0

05 02 05

ააიპ "საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

84,6

0,0

84,6

90,7

0,0

90,7

127,9

17,9

110,0

ხარჯები

84,6

0,0

84,6

89,7

0,0

89,7

110,0

0,0

110,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

17,9

17,9

0,0

05 02 06

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

146,2

0,0

146,2

200,4

0,0

200,4

218,6

0,0

218,6

ხარჯები

146,2

0,0

146,2

139,4

0,0

139,4

218,6

0,0

218,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

61,0

0,0

61,0

0,0

0,0

0,0

05 02 06 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

76,9

0,0

76,9

99,4

0,0

99,4

40,0

0,0

40,0

ხარჯები

76,9

0,0

76,9

38,4

0,0

38,4

40,0

0,0

40,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

61,0

0,0

61,0

0,0

0,0

0,0

05 02 07

ს.ს.ი.პ. ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო თეატრი

251,0

0,0

251,0

306,1

54,4

251,7

330,0

0,0

330,0

ხარჯები

251,0

0,0

251,0

250,0

0,0

250,0

330,0

0,0

330,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

56,1

54,4

1,7

0,0

0,0

0,0

05 02 08

ფოლკლორისა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

164,3

0,0

164,3

27,9

0,0

27,9

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

164,3

0,0

164,3

27,9

0,0

27,9

0,0

0,0

0,0

05 02 09

ააიპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ფოლკლორის ცენტრი"

0,0

0,0

0,0

95,9

0,0

95,9

148,2

0,0

148,2

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

95,9

0,0

95,9

148,2

0,0

148,2

05 03

თეატრის მშენებლობა

859,4

659,4

200,0

2 771,4

2 771,4

0,0

39,3

14,3

25,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

859,4

659,4

200,0

2 771,4

2 771,4

0,0

39,3

14,3

25,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა        (ქალაქ ფოთის ღვთისშობლის შობის საკათედრო ტაძრის აღდგენის ფონდი)

99,7

0,0

99,7

5 550,0

5 450,0

100,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

99,7

0,0

99,7

5 550,0

5 450,0

100,0

0,0

0,0

0,0

05 05

წინა წლებში დაფინანსებული პროექტები

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

997,7

0,0

997,7

1 342,0

32,6

1 309,4

1 416,0

0,0

1 416,0

ხარჯები

997,7

0,0

997,7

1 342,0

32,6

1 309,4

1 416,0

0,0

1 416,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          (ააიპ "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")

114,8

0,0

114,8

129,9

0,0

129,9

130,0

0,0

130,0

ხარჯები

114,8

0,0

114,8

129,9

0,0

129,9

130,0

0,0

130,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

193,5

0,0

193,5

368,7

32,6

336,1

405,0

0,0

405,0

ხარჯები

193,5

0,0

193,5

368,7

32,6

336,1

405,0

0,0

405,0

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა

134,0

0,0

134,0

252,6

32,6

220,0

270,0

0,0

270,0

ხარჯები

134,0

0,0

134,0

252,6

32,6

220,0

270,0

0,0

270,0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

29,2

0,0

29,2

89,7

0,0

89,7

100,0

0,0

100,0

ხარჯები

29,2

0,0

29,2

89,7

0,0

89,7

100,0

0,0

100,0

06 02 03

ურგენტულ ავადმყოფთა ტრანსპორტირების პროგრამა

5,0

0,0

5,0

2,8

0,0

2,8

10,0

0,0

10,0

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

2,8

0,0

2,8

10,0

0,0

10,0

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

9,1

0,0

9,1

10,8

0,0

10,8

10,0

0,0

10,0

ხარჯები

9,1

0,0

9,1

10,8

0,0

10,8

10,0

0,0

10,0

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

ხარჯები

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

06 02 06

ბავშვთა იმუნიზაცია

4,2

0,0

4,2

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

4,2

0,0

4,2

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

461,9

0,0

461,9

588,4

0,0

588,4

590,7

0,0

590,7

ხარჯები

461,9

0,0

461,9

588,4

0,0

588,4

590,7

0,0

590,7

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

26,0

0,0

26,0

40,7

0,0

40,7

60,0

0,0

60,0

ხარჯები

26,0

0,0

26,0

40,7

0,0

40,7

60,0

0,0

60,0

06 03 02

მარტოხელა დედათა დახმარება

29,1

0,0

29,1

34,2

0,0

34,2

45,0

0,0

45,0

ხარჯები

29,1

0,0

29,1

34,2

0,0

34,2

45,0

0,0

45,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

138,3

0,0

138,3

230,9

0,0

230,9

165,7

0,0

165,7

ხარჯები

138,3

0,0

138,3

230,9

0,0

230,9

165,7

0,0

165,7

06 03 03 01

ააიპ "ბავშვთა ცენტრი"

55,0

0,0

55,0

84,3

0,0

84,3

70,0

0,0

70,0

ხარჯები

55,0

0,0

55,0

84,3

0,0

84,3

70,0

0,0

70,0

06 03 03 02

მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

50,0

0,0

50,0

109,7

0,0

109,7

80,2

0,0

80,2

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

109,7

0,0

109,7

80,2

0,0

80,2

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

6,8

0,0

6,8

6,4

0,0

6,4

10,0

0,0

10,0

ხარჯები

6,8

0,0

6,8

6,4

0,0

6,4

10,0

0,0

10,0

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

21,0

0,0

21,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

21,0

0,0

21,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)

149,7

0,0

149,7

143,0

0,0

143,0

170,0

0,0

170,0

ხარჯები

149,7

0,0

149,7

143,0

0,0

143,0

170,0

0,0

170,0

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

38,8

0,0

38,8

40,6

0,0

40,6

50,0

0,0

50,0

ხარჯები

38,8

0,0

38,8

40,6

0,0

40,6

50,0

0,0

50,0

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")

80,0

0,0

80,0

99,0

0,0

99,0

100,0

0,0

100,0

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

99,0

0,0

99,0

100,0

0,0

100,0

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

206,6

0,0

206,6

214,1

0,0

214,1

250,0

0,0

250,0

ხარჯები

206,6

0,0

206,6

214,1

0,0

214,1

250,0

0,0

250,0

06 05

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

20,9

0,0

20,9

40,9

0,0

40,9

40,3

0,0

40,3

ხარჯები

20,9

0,0

20,9

40,9

0,0

40,9

40,3

0,0

40,3

მუხლი 2🔗

1. 2013 წლის 28 მარტის მდგომარეობით ნაშთი (ფინანსური აქტივები) შეადგენს 1890,0 ათ. ლარს.
მუხლი 3

დადგენილება ძალაშია 2013 წლის 28 მარტიდან.

თავმჯდომარის პირველი მოადგილემაგდალინა მენაბდე