|
ორგ.
კოდი
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
მესტიის მუნიციპალიტეტი
|
24 888,2
|
21 975,7
|
2 912,5
|
6 626,3
|
3 639,1
|
2 987,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
121,0
|
0,0
|
121,0
|
183,0
|
0,0
|
183,0
|
|
|
ხარჯები
|
17 698,0
|
15 113,2
|
2 584,8
|
5 431,1
|
2 474,1
|
2 957,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 037,4
|
0,0
|
1 037,4
|
1 359,7
|
0,0
|
1 359,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
838,2
|
312,5
|
525,7
|
653,6
|
104,4
|
549,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
917,6
|
0,0
|
917,6
|
1 370,4
|
435,9
|
934,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
124,0
|
25,0
|
99,0
|
101,6
|
0,0
|
101,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14 780,8
|
14 775,7
|
5,1
|
1 945,8
|
1 933,8
|
12,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 190,2
|
6 862,5
|
327,7
|
1 195,2
|
1 165,0
|
30,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7 190,2
|
6 862,5
|
327,7
|
1 195,2
|
1 165,0
|
30,2
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1 538,8
|
209,6
|
1 329,2
|
1 682,0
|
53,9
|
1 628,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
156,0
|
0,0
|
156,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 502,9
|
207,2
|
1 295,7
|
1 659,3
|
44,2
|
1 615,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
910,3
|
0,0
|
910,3
|
1 194,1
|
0,0
|
1 194,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
587,8
|
207,2
|
380,6
|
449,6
|
44,2
|
405,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35,9
|
2,4
|
33,5
|
22,7
|
9,7
|
13,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
35,9
|
2,4
|
33,5
|
22,7
|
9,7
|
13,0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
285,3
|
0,0
|
285,3
|
345,6
|
0,0
|
345,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17,0
|
|
17,0
|
22,0
|
|
22,0
|
|
|
ხარჯები
|
282,3
|
0,0
|
282,3
|
342,6
|
0,0
|
342,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
202,6
|
0,0
|
202,6
|
282,3
|
0,0
|
282,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
79,7
|
0,0
|
79,7
|
59,7
|
0,0
|
59,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 241,3
|
209,6
|
1 031,7
|
1 317,4
|
53,9
|
1 263,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
83,0
|
|
83,0
|
134,0
|
|
134,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 208,4
|
207,2
|
1 001,2
|
1 297,7
|
44,2
|
1 253,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
707,7
|
0,0
|
707,7
|
911,8
|
0,0
|
911,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
495,9
|
207,2
|
288,7
|
370,9
|
44,2
|
326,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32,9
|
2,4
|
30,5
|
19,7
|
9,7
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
32,9
|
2,4
|
30,5
|
19,7
|
9,7
|
10,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
01 06
|
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 07
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
319,7
|
0,0
|
319,7
|
195,7
|
0,0
|
195,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
|
|
ხარჯები
|
222,1
|
0,0
|
222,1
|
194,5
|
0,0
|
194,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
127,1
|
0,0
|
127,1
|
165,6
|
0,0
|
165,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
28,9
|
0,0
|
28,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
97,6
|
0,0
|
97,6
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
97,6
|
0,0
|
97,6
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
106,9
|
0,0
|
106,9
|
147,0
|
0,0
|
147,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17,0
|
|
17,0
|
23,0
|
|
23,0
|
|
|
ხარჯები
|
106,9
|
0,0
|
106,9
|
145,8
|
0,0
|
145,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
96,8
|
0,0
|
96,8
|
130,8
|
0,0
|
130,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,1
|
0,0
|
10,1
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
166,5
|
0,0
|
166,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
96,5
|
0,0
|
96,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
96,5
|
0,0
|
96,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
46,3
|
0,0
|
46,3
|
48,7
|
0,0
|
48,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4,0
|
|
4,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
45,2
|
0,0
|
45,2
|
48,7
|
0,0
|
48,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
30,3
|
0,0
|
30,3
|
34,8
|
0,0
|
34,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14,9
|
0,0
|
14,9
|
13,9
|
0,0
|
13,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
22 034,5
|
21 741,1
|
293,4
|
3 841,5
|
3 585,2
|
256,3
|
|
|
ხარჯები
|
15 042,6
|
14 881,0
|
161,6
|
2 670,2
|
2 429,9
|
240,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
105,3
|
105,3
|
0,0
|
60,2
|
60,2
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
161,6
|
0,0
|
161,6
|
676,2
|
435,9
|
240,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14 775,7
|
14 775,7
|
0,0
|
1 933,8
|
1 933,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 991,9
|
6 860,1
|
131,8
|
1 171,3
|
1 155,3
|
16,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6 991,9
|
6 860,1
|
131,8
|
1 171,3
|
1 155,3
|
16,0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
1 227,9
|
1 148,0
|
79,9
|
735,1
|
735,1
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,6
|
50,6
|
0,0
|
490,2
|
490,2
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50,6
|
50,6
|
0,0
|
60,2
|
60,2
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
430,0
|
430,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 177,3
|
1 097,4
|
79,9
|
244,9
|
244,9
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 177,3
|
1 097,4
|
79,9
|
244,9
|
244,9
|
0,0
|
|
03 01 01
|
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
|
1 066,1
|
986,2
|
79,9
|
3,8
|
3,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
27,9
|
27,9
|
0,0
|
3,8
|
3,8
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27,9
|
27,9
|
0,0
|
3,8
|
3,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 038,2
|
958,3
|
79,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 038,2
|
958,3
|
79,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01 02
|
მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა
|
161,8
|
161,8
|
0,0
|
731,3
|
731,3
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
22,7
|
22,7
|
0,0
|
486,4
|
486,4
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
22,7
|
22,7
|
0,0
|
56,4
|
56,4
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
|
430,0
|
430,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
139,1
|
139,1
|
0,0
|
244,9
|
244,9
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
139,1
|
139,1
|
0,0
|
244,9
|
244,9
|
0,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
234,3
|
54,7
|
179,6
|
454,2
|
213,9
|
240,3
|
|
|
ხარჯები
|
216,3
|
54,7
|
161,6
|
246,2
|
5,9
|
240,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
54,7
|
54,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
161,6
|
0,0
|
161,6
|
246,2
|
5,9
|
240,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
208,0
|
208,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
208,0
|
208,0
|
0,0
|
|
03 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
124,7
|
54,7
|
70,0
|
105,9
|
5,9
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
124,7
|
54,7
|
70,0
|
105,9
|
5,9
|
100,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
54,7
|
54,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
70,0
|
|
70,0
|
105,9
|
5,9
|
100,0
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
91,6
|
0,0
|
91,6
|
340,3
|
200,0
|
140,3
|
|
|
ხარჯები
|
91,6
|
0,0
|
91,6
|
140,3
|
0,0
|
140,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
91,6
|
|
91,6
|
140,3
|
|
140,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
200,0
|
0,0
|
|
03 02 03
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
8,3
|
0,0
|
8,3
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,3
|
0,0
|
8,3
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8,3
|
0,0
|
8,3
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
|
03 02 04
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
9,7
|
0,0
|
9,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,7
|
0,0
|
9,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,7
|
0,0
|
9,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
|
20 044,1
|
20 010,2
|
33,9
|
1 942,7
|
1 942,7
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
14 775,7
|
14 775,7
|
0,0
|
1 933,8
|
1 933,8
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14 775,7
|
14 775,7
|
0,0
|
1 933,8
|
1 933,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 268,4
|
5 234,5
|
33,9
|
8,9
|
8,9
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5 268,4
|
5 234,5
|
33,9
|
8,9
|
8,9
|
0,0
|
|
03 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,5
|
34,5
|
16,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,5
|
34,5
|
16,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,5
|
34,5
|
16,0
|
|
03 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა
|
528,2
|
528,2
|
0,0
|
659,0
|
659,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
528,2
|
528,2
|
0,0
|
659,0
|
659,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
528,2
|
528,2
|
0,0
|
659,0
|
659,0
|
0,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
316,8
|
0,0
|
316,8
|
257,0
|
0,0
|
257,0
|
|
|
ხარჯები
|
252,0
|
0,0
|
252,0
|
257,0
|
0,0
|
257,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
250,5
|
0,0
|
250,5
|
257,0
|
0,0
|
257,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
64,8
|
0,0
|
64,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
64,8
|
0,0
|
64,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
298,3
|
0,0
|
298,3
|
240,0
|
0,0
|
240,0
|
|
|
ხარჯები
|
233,5
|
0,0
|
233,5
|
240,0
|
0,0
|
240,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
233,5
|
|
233,5
|
240,0
|
0,0
|
240,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
64,8
|
0,0
|
64,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
64,8
|
0,0
|
64,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 03
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
17,0
|
|
17,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
510,1
|
0,0
|
510,1
|
430,2
|
0,0
|
430,2
|
|
|
ხარჯები
|
510,1
|
0,0
|
510,1
|
430,2
|
0,0
|
430,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50,1
|
0,0
|
50,1
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
460,0
|
0,0
|
460,0
|
397,2
|
0,0
|
397,2
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
212,2
|
0,0
|
212,2
|
165,2
|
0,0
|
165,2
|
|
|
ხარჯები
|
212,2
|
0,0
|
212,2
|
165,2
|
0,0
|
165,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,5
|
0,0
|
19,5
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
192,7
|
0,0
|
192,7
|
142,2
|
0,0
|
142,2
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ მესტიის სპორტული დარბაზი
|
23,7
|
0,0
|
23,7
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
23,7
|
0,0
|
23,7
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
23,7
|
|
23,7
|
17,0
|
|
17,0
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
19,5
|
0,0
|
19,5
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
|
ხარჯები
|
19,5
|
0,0
|
19,5
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,5
|
0,0
|
19,5
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
05 01 03
|
მულახის სპორტული სკოლა
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
|
|
ხარჯები
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
30,7
|
|
30,7
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
|
05 01 04
|
ლატალის სპორტული სკოლა
|
55,3
|
0,0
|
55,3
|
29,3
|
0,0
|
29,3
|
|
|
ხარჯები
|
55,3
|
0,0
|
55,3
|
29,3
|
0,0
|
29,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
55,3
|
|
55,3
|
29,3
|
0,0
|
29,3
|
|
05 01 05
|
იფარის სპორტული სკოლა
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
28,1
|
0,0
|
28,1
|
|
|
ხარჯები
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
28,1
|
0,0
|
28,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
23,0
|
|
23,0
|
28,1
|
0,0
|
28,1
|
|
05 01 06
|
მესტიის სპორტული სკოლა
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
37,1
|
0,0
|
37,1
|
|
|
ხარჯები
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
37,1
|
0,0
|
37,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
60,0
|
|
60,0
|
37,1
|
0,0
|
37,1
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
207,6
|
0,0
|
207,6
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
ხარჯები
|
207,6
|
0,0
|
207,6
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
207,6
|
0,0
|
207,6
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
05 02 01
|
კულტურის ცენტრი
|
162,6
|
0,0
|
162,6
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
|
|
ხარჯები
|
162,6
|
0,0
|
162,6
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
162,6
|
|
162,6
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
|
05 02 02
|
მუსიკალური სკოლის დაფინანსება
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
7,0
|
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
05 02 03
|
სამხატვრო სკოლის დაფინანსება
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
8,0
|
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
30,0
|
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
05 04
|
თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
59,7
|
0,0
|
59,7
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
|
ხარჯები
|
59,7
|
0,0
|
59,7
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
59,7
|
|
59,7
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
168,3
|
25,0
|
143,3
|
138,0
|
0,0
|
138,0
|
|
|
ხარჯები
|
168,3
|
25,0
|
143,3
|
138,0
|
0,0
|
138,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
45,5
|
0,0
|
45,5
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
122,8
|
25,0
|
97,8
|
98,0
|
0,0
|
98,0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
45,5
|
0,0
|
45,5
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
45,5
|
0,0
|
45,5
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
45,5
|
|
45,5
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
55,8
|
25,0
|
30,8
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
|
|
ხარჯები
|
55,8
|
25,0
|
30,8
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
55,8
|
25,0
|
30,8
|
43,0
|
0,0
|
43,0
|
|
06 02 01
|
მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
06 02 02
|
გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები
|
44,2
|
25,0
|
19,2
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
44,2
|
25,0
|
19,2
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
44,2
|
25,0
|
19,2
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
06 02 03
|
ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
06 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
06 04
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|