„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №8
2013 წლის 11 აპრილი
ქ. წყალტუბო
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის "კ" ქვეპუნქტის, "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე და მე-80 მუხლების და "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში (სსიპ "საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე", www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.122.016133, თარიღი 25/12/2012) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 1
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8 839,7
2 781,9
6 057,8
10 858,9
3 602,0
7 256,9
7 873,5
96,0
7 777,5
გადასახადები
1 125,5
0,0
1 125,5
1 000,0
0,0
1 000,0
1 300,0
0,0
1 300,0
გრანტები
6 998,5
2 781,9
4 216,6
8 819,8
3 602,0
5 217,8
5 723,5
96,0
5 627,5
სხვა შემოსავლები
715,8
0,0
715,8
1 039,1
0,0
1 039,1
850,0
0,0
850,0
ხარჯები
5 325,2
526,2
4 799,0
10 671,0
3 085,5
7 585,5
7 537,1
297,9
7 239,2
შრომის ანაზღაურება
980,7
0,0
980,7
1 376,6
0,0
1 376,6
2 087,4
0,0
2 087,4
საქონელი და მომსახურება
910,6
0,0
910,6
1 103,8
16,0
1 087,8
835,2
0,0
835,2
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1 492,3
0,0
1 492,3
2 456,3
0,0
2 456,3
2 931,3
0,0
2 931,3
გრანტები
770,0
0,0
770,0
1 270,0
0,0
1 270,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
142,5
0,0
142,5
656,0
140,0
516,0
737,0
0,0
737,0
სხვა ხარჯები
1 029,2
526,2
503,0
3 808,3
2 929,5
878,8
946,2
297,9
648,3
საოპერაციო სალდო
3 514,5
2 255,7
1 258,8
187,9
516,5
-328,6
336,4
-201,9
538,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
832,5
776,3
56,2
3 546,0
2 074,4
1 471,6
2 512,4
1 435,8
1 076,6
ზრდა
1 197,2
776,3
420,9
3 632,0
2 074,4
1 557,6
2 584,8
1 435,8
1 149,0
კლება
364,7
0,0
364,7
86,0
0,0
86,0
72,5
0,0
72,5
მთლიანი სალდო
2 682,1
1 479,4
1 202,7
-3 358,1
-1 558,0
-1 800,2
-2 176,0
-1 637,7
-538,3
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1 501,6
1 479,4
22,2
-3 358,1
-1 558,0
-1 800,2
-2 176,0
-1 637,7
-538,3
ზრდა
1 501,6
1 479,4
22,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
1 501,6
1 479,4
22,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
3 358,2
1 558,0
1 800,2
2 176,0
1 637,7
538,3
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
3 358,1
1 558,0
1 800,1
2 176,0
1 637,7
538,3
ვალდებულებების ცვლილება
-1 180,5
0,0
-1 180,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
1 180,5
0,0
1 180,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
1 180,5
0,0
1 180,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
“.
2. დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„ მუხლი 2
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
9 204,4
2 781,9
6 422,5
14 303,0
5 160,0
9 143,0
10 122,0
1 733,7
8 388,3
შემოსავლები
8 839,7
2 781,9
6 057,8
10 858,9
3 602,0
7 256,9
7 873,5
96,0
7 777,5
არაფინანსური აქტივების კლება
364,7
0,0
364,7
86,0
0,0
86,0
72,5
0,0
72,5
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
3 358,1
1 558,0
1 800,1
2 176,0
1 637,7
538,3
გადასახადები
7702,9
1302,5
6400,4
14303,0
5160,0
9143,1
10122,0
1733,7
8388,3
ხარჯები
5325,2
526,2
4799,0
10671,0
3085,5
7585,5
7537,1
297,9
7239,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1197,2
776,3
420,9
3632,0
2074,4
1557,6
2584,8
1435,8
1149,0
ვალდებულებების კლება
1180,5
0,0
1180,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
1 501,6
1 479,4
22,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
“.
3. დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 3
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 873,5 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8 839,7
2 781,9
6 057,8
10 858,9
3 602,0
7 256,9
7 873,5
96,0
7 777,5
გადასახადები
1 125,5
0,0
1 125,5
1 000,0
0,0
1 000,0
1 300,0
0,0
1 300,0
გრანტები
6 998,5
2 781,9
4 216,6
8 819,8
3 602,0
5 217,8
5 723,5
96,0
5 627,5
სხვა შემოსავლები
715,8
0,0
715,8
1 039,1
0,0
1 039,1
850,0
0,0
850,0
“.
4. დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 5
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5723.5 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
კოდი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
13
5 137,8
6 998,5
2 781,9
4 216,6
8 819,8
3 602,0
5 217,8
5 723,5
96,0
5 627,5
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
131
0,0
47,1
47,1
0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
0,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
5 137,8
6 998,5
2 781,9
4 216,6
8 772,7
3 554,9
5 217,8
5 723,5
96,0
5 627,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
3 635,5
4 216,6
0,0
4 216,6
6 517,8
1 300,0
5 217,8
5 627,5
0,0
5 627,5
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3 516,1
4 096,6
4 096,6
5 067,8
5 067,8
5 477,5
5 477,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
119,4
120,0
120,0
150,0
150,0
150,0
150,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0,0
1 300,0
1 300,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
1 502,3
2 781,9
2 781,9
0,0
2 254,9
2 254,9
0,0
96,0
96,0
0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
666,2
1 950,0
1 950,0
0,0
450,0
450,0
0,0
96,0
96,0
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
600,0
450,0
450,0
450,0
450,0
96,0
96,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები
66,2
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
836,1
831,9
831,9
1 078,9
1 078,9
0,0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
0,0
710,0
710,0
0,0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
0,0
16,0
16,0
0,0
“.
5. დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 7
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7537.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5 325,2
526,2
4 799,0
10 671,0
3 085,5
7 585,5
7 537,1
297,9
7 239,2
შრომის ანაზღაურება
980,7
0,0
980,7
1 376,6
0,0
1 376,6
2 087,4
0,0
2 087,4
საქონელი და მომსახურება
910,6
0,0
910,6
1 103,8
16,0
1 087,8
835,2
0,0
835,2
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1 492,3
0,0
1 492,3
2 456,3
0,0
2 456,3
2 931,3
0,0
2 931,3
გრანტები
770,0
0,0
770,0
1 270,0
0,0
1 270,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
142,5
0,0
142,5
656,0
140,0
516,0
737,0
0,0
737,0
სხვა ხარჯები
1 029,2
526,2
503,0
3 808,3
2 929,5
878,8
946,2
297,9
648,3
“.
6. დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 9
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 108,7
0,0
2 108,7
3 346,8
16,0
3 330,8
2 531,6
0,0
2 531,6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 067,4
0,0
2 067,4
3 291,8
16,0
3 275,8
2 526,6
0,0
2 526,6
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 241,1
0,0
1 241,1
1 891,8
16,0
1 875,8
2 399,5
0,0
2 399,5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
826,3
0,0
826,3
1 400,0
0,0
1 400,0
127,1
0,0
127,1
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
41,3
0,0
41,3
55,1
0,0
55,1
5,0
0,0
5,0
702
თავდაცვა
71,5
0,0
71,5
93,8
0,0
93,8
104,1
0,0
104,1
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
223,2
0,0
223,2
442,7
0,0
442,7
454,5
0,0
454,5
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
123,3
0,0
123,3
175,5
0,0
175,5
454,5
0,0
454,5
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 681,2
1 024,5
656,7
5 175,8
4 584,0
591,8
2 180,5
1 435,8
744,7
7045
ტრანსპორტი
951,7
520,5
431,2
3 233,1
2 907,6
325,5
744,7
0,0
744,7
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
951,7
520,5
431,2
3 233,1
2 907,6
325,5
744,7
0,0
744,7
705
გარემოს დაცვა
397,0
0,0
397,0
674,0
0,0
674,0
544,9
0,0
544,9
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
397,0
0,0
397,0
674,0
0,0
674,0
544,9
0,0
544,9
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
502,3
267,3
235,0
1 511,5
318,1
1 193,4
1 459,3
393,9
1 065,4
7061
ბინათმშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
489,7
189,7
300,0
7063
წყალმომარაგება
129,0
126,0
3,0
192,3
64,0
128,3
27,3
0,0
27,3
7064
გარე განათება
218,5
141,3
77,2
840,6
207,0
633,6
300,0
0,0
300,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
154,8
0,0
154,8
478,6
47,1
431,5
642,3
204,2
438,1
707
ჯანმრთელობის დაცვა
44,0
0,0
44,0
46,7
0,0
46,7
51,2
0,0
51,2
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
44,0
0,0
44,0
46,7
0,0
46,7
51,2
0,0
51,2
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
808,7
0,0
808,7
1 324,3
101,8
1 222,5
1 250,2
0,0
1 250,2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
271,8
0,0
271,8
671,1
101,8
569,3
468,9
0,0
468,9
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
481,1
0,0
481,1
543,2
0,0
543,2
621,3
0,0
621,3
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
55,8
0,0
55,8
110,0
0,0
110,0
160,0
0,0
160,0
709
განათლება
543,4
10,7
532,7
973,7
0,0
973,7
828,6
0,0
828,6
7091
სკოლამდელი აღზრდა
439,4
0,0
439,4
691,5
0,0
691,5
686,5
0,0
686,5
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
91,3
0,0
91,3
132,2
0,0
132,2
132,2
0,0
142,1
710
სოციალური დაცვა
142,5
0,0
142,5
713,7
140,0
573,7
813,0
0,0
813,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
7,3
0,0
7,3
28,0
0,0
28,0
35,0
0,0
35,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
131,2
0,0
131,2
667,2
140,0
527,2
695,0
0,0
695,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
4,0
0,0
4,0
18,5
0,0
18,5
83,0
0,0
83,0
სულ
6 522,4
1 302,5
5 219,9
14 303,0
5 160,0
9 143,1
10 218,0
1 829,7
8 388,3
“.
8. დადგენილების მეთორმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 12
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 127.1 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.“.
9. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 558.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით საჭიროა პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. არსებული რესურსების, მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობისა და რელიეფის გათვალისწინებით საჭიროა მაღალი გამავლობის სახანძრო სპეციალური ავტომანქანის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული და მობილური მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა- 454.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების ხელშეწყობისათვის საჭიროა მაღალი გამავლობის სახანძრო სპეციალური ავტომანქანის შეძენა და სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 104.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია-4088.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 744.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მოვლა-შენახვა და ქ. წყალტუბოში გელათის, მირიან მეფის, ფარნავაზ მეფის, ყაზბეგის, ტ. შევჩენკოს და ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-2 შესახვევის დაზიანებული გზების სრული რეაბილიტაცია. სოფ. ლეხიდრისთავში მისასვლელი გზის და ქ. წყალტუბოს შანიძისა და ტაბიძის ქუჩებზე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1361.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
2.2.1. გარე განათება- 300.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. წყალტუბოში ლორთქიფანიძის, ბესიკის, თამარ მეფის, ტაბიძის, ჯავახიშვილის, ნუცუბიძის, რუსთავის, ახალგაზრდობის, ტყაბლაძის, ლერმონტოვის პირველი ჩიხი, შანიძის, სარაჯიშვილის, გვანცელაძის, ტაბიძის პირველი შესახვევი, შვეჩენკოს ქუჩის გაგრძელება, სამაკაშვილის ქუჩის გაგრძელება, ზაალიშვილის, ჯავახიშვილი-ჭონქაძის ქუჩების შემაერთებელი, ჩახრუხაძის, ბარათაშვილის, სოლომონ პირველის, ბაგრატის, შავიანიძის, დედაენის, ნიკოლაძის, რუსთაველის პირველი ჩიხი მოეწყობა გარე განათების ახალი ქსელი და დაფინანსდება არსებული ქსელის ექსპლოატაციის ხარჯი და მოხმარებული ელ.ენერგიის ღირებულება.
2.2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 544.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის დაცვა მაწანწალა ცხოველებისაგან. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.
2.2.3.საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა- 489.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ტაბიძის, 9 აპრილის, ბესიკის, კოლხეთის, დედაენისა და ჭავჭავაძის ქუჩების საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება ფასადები და კეთილმოეწყობა კორპუსების ეზოები.
ასევე, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მშენებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა 35 ინდივიდუალური სახლის გარე კომუნიკაციებთან მიერთების (ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალმომარაგება), საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების, შიდა კვარტალური გზების მოასფალტების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია.
2.2.4.წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 27.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ.ხომულში სასმელი წყლის ქსელის ნაწილის რეაბილიტაცია.
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები-1873.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული პარკებისა და სკვერების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების ექსპლოატაცია, სადღესასწაულოდ ქალაქის გაფორმება, სანიაღვრე არხების გაწმენდა, მწვანე ნარგავების მოვლა და სხვა ღონისძიებები.
2.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 12.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები.
2.5. საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება - 96.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურება.
3. განათლება - 828.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.
3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 686.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში არსებულ 10 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად. თითოეულ ბავშვზე გადასახადი განისაზღვროს 15 ლარის ოდენობით, საიდანაც მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი) ოჯახების, მარტოხელა დედების შვილების, დედ-მამით ობოლი, ოჯახიდან სამი ან მეტი და სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში რეგისტრირებული 70000 ქულის ჩათვლით მყოფი ოჯახები გათავისუფლდეს გადასახადისაგან. პროგრამით გათვალისწინებულია ერთ ბავშვზე კვების ნორმა თვეში 24 ლარი.
3.2. სკოლისგარეშე განათლება- 142.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1250.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტში სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული, ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 468.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი, სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, ფრენფურთის ტურნირი, ტაიკვანდოს ტურნირი, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები (მკლავჭიდი და გარბენი ცენტრალური პარკის ირგვლივ), ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი მინიფეხბურთში, ქართული ჭიდაობის ტურნირი, მერაბ მოსიავას ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, ცენტრალური სტადიონის გახსნასთან დაკავშირებით სპორტული ღონისძიება (ვეტერანი ფეხბურთელების მოწვევა), როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში, ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში. ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ღონისძიების თანადაფინანსებისათვის. საქართველოს 2013 წლის ჩემპიონატი (კაცები) ფრენბურთში.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 621.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.
4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება - 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: ვალენტინობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ორგანიზება, სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ლაშქრობების ორგანიზება, სკოლის გამოსაშვები ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების ორგანიზება, პოეზიის საღამოს მოწყობა, საახალწლო ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „წყალტუბოობას“ მოწყობა, სხვადასხვა შემსრულებლების მოწვევა.
4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა- 90.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუთაისის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 864.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 51.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე, პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2. სოციალური პროგრამები- 813.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა- 76.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული 100 ბენეფიციარის კვება.
5.2.2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება- 5.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.3. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება- 35.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დედა ან მამა) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: თითოეულზე 2013 წელს მესამე შვილის შეძენისას– 300 ლარი, მეოთხე შვილის შეძენისას– 500 ლარი, მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას– 1000 ლარი.
5.2.4. სარიტუალო ხარჯები- 19.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა– დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.
ასევე, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯი
.
5.2.5. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 387.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება. თითოეულ ოჯახზე, რომელსაც სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში მინიჭებული აქვს 57000 ქულის ზემოთ 70000 ქულის ჩათვლით გაეწიოს ერთჯერადი ფულადი დახმარება - არაუმეტეს 300 ლარი.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიდი სამამულო ომისა და ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეების, 18 წლამდე ინვალიდ და დედ-მამით ობოლ ბავშვების, დღის ცენტრ "პეპელას" და უფასო სასადილო "სათნოების სახლის" ბენეფიციარების ერთჯერადი ფულადი დახმარება.
5.2.6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება - 8.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება, თითოეულზე 500 ლარი.
5.2.7. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- 213.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება, რომლებიც არ არიან სახელმწიფო სოციალური პროგრამების მომხმარებელნი. თანადაფინანსება 2000 ლარის ჩათვლით ღირებულების სამედიცინო მომსახურებისათის განისაზღვროს 50%-ით, ხოლო 2000 ლარს ზევით ღირებულების სამედიცინო მომსახურებისათვის - 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.8. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება- 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სტიქიური უბედურების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი და დიდთოვლობა) შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარი.
10. დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 16
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ეკონომიკ. კლასიფ. კოდი
ფუნქციო
ნალური კოდი
ორგანი
ზაციული კოდი
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
6 853,7
7 702,9
1 302,5
6 400,4
14 303,0
5 160,0
9 143,1
10 122,0
1 733,7
8 388,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
177,0
177,0
0,0
177,0
185,0
0,0
185,0
248,0
0,0
248,0
2
ხარჯები
4 621,5
5 325,2
526,2
4 799,0
10 671,0
3 085,5
7 585,5
7 537,1
297,9
7 239,2
21
შრომის ანაზღაურება
895,3
980,7
0,0
980,7
1 376,6
0,0
1 376,6
2 087,4
0,0
2 087,4
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 232,2
1 197,2
776,3
420,9
3 632,0
2 074,4
1 557,6
2 584,8
1 435,8
1 149,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 225,2
3 289,2
0,0
3 289,2
3 299,8
16,0
3 283,8
2 531,6
0,0
2 531,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
147,0
148,0
0,0
148,0
153,0
0,0
153,0
201,0
0,0
201,0
2
ხარჯები
1 177,5
2 069,8
0,0
2 069,8
3 235,0
16,0
3 219,0
2 511,1
0,0
2 511,1
21
შრომის ანაზღაურება
766,3
849,3
0,0
849,3
1 214,7
0,0
1 214,7
1 829,7
0,0
1 829,7
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,7
38,9
0,0
38,9
64,8
0,0
64,8
20,5
0,0
20,5
01 01
წყალტუბოს საკრებულო
339,6
383,6
0,0
383,6
554,2
16,0
538,2
734,7
0,0
734,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27,0
27,0
27,0
28,0
28,0
35,0
35,0
2
70111
ხარჯები
328,2
373,5
0,0
373,5
542,6
16,0
526,6
729,2
0,0
729,2
21
შრომის ანაზღაურება
192,1
228,8
0,0
228,8
275,4
0,0
275,4
455,6
0,0
455,6
61
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,4
10,1
0,0
10,1
11,6
0,0
11,6
5,5
0,0
5,5
01 02
წყალტუბოს გამგეობა
831,6
857,5
0,0
857,5
1 290,6
0,0
1 290,6
1 664,8
0,0
1 664,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120,0
121,0
121,0
125,0
125,0
166,0
166,0
2
70111
ხარჯები
795,3
830,0
0,0
830,0
1 237,4
0,0
1 237,4
1 649,8
0,0
1 649,8
21
შრომის ანაზღაურება
574,2
620,5
0,0
620,5
939,3
0,0
939,3
1 374,1
0,0
1 374,1
61
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,3
27,5
0,0
27,5
53,2
0,0
53,2
15,0
0,0
15,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
15,2
56,3
0,0
56,3
130,0
0,0
130,0
127,1
0,0
127,1
2
70112
ხარჯები
15,2
56,3
0,0
56,3
130,0
0,0
130,0
127,1
0,0
127,1
01 04
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
0,0
2,4
0,0
2,4
7,0
0,0
7,0
5,0
0,0
5,0
2
7018
ხარჯები
0,0
2,4
0,0
2,4
7,0
0,0
7,0
5,0
0,0
5,0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
38,8
38,9
0,0
38,9
48,1
0,0
48,1
0,0
0,0
0,0
2
7018
ხარჯები
38,8
37,6
0,0
37,6
48,1
0,0
48,1
0,0
0,0
0,0
61
7018
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1,3
0,0
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 06
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0,0
1 180,5
0,0
1 180,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 07
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
0,0
770,0
0,0
770,0
1 270,0
0,0
1 270,0
0,0
0,0
0,0
2
70112
ხარჯები
0,0
770,0
0,0
770,0
1 270,0
0,0
1 270,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
563,2
294,6
0,0
294,6
536,5
0,0
536,5
558,6
0,0
558,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30,0
29,0
0,0
29,0
32,0
0,0
32,0
47,0
0,0
47,0
2
ხარჯები
383,0
288,1
0,0
288,1
492,7
0,0
492,7
358,6
0,0
358,6
21
შრომის ანაზღაურება
129,0
131,4
0,0
131,4
161,9
0,0
161,9
257,8
0,0
257,8
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180,2
6,5
0,0
6,5
43,8
0,0
43,8
200,0
0,0
200,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
291,8
123,3
0,0
123,3
175,5
0,0
175,5
454,5
0,0
454,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21,0
21,0
21,0
23,0
23,0
38,0
38,0
2
7032
ხარჯები
118,5
122,3
0,0
122,3
170,9
0,0
170,9
254,5
0,0
254,5
21
შრომის ანაზღაურება
83,5
85,3
0,0
85,3
113,6
0,0
113,6
191,3
0,0
191,3
61
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173,3
1,0
0,0
1,0
4,6
0,0
4,6
200,0
0,0
200,0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
202,3
99,9
0,0
99,9
267,1
0,0
267,1
0,0
0,0
0,0
2
7031
ხარჯები
195,4
94,4
0,0
94,4
227,9
0,0
227,9
0,0
0,0
0,0
61
7031
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,9
5,5
0,0
5,5
39,2
0,0
39,2
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
69,1
71,5
0,0
71,5
93,8
0,0
93,8
104,1
0,0
104,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9,0
8,0
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
2
702
ხარჯები
69,1
71,5
0,0
71,5
93,8
0,0
93,8
104,1
0,0
104,1
21
შრომის ანაზღაურება
45,5
46,1
0,0
46,1
48,3
0,0
48,3
66,5
0,0
66,5
61
702
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 513,3
2 411,1
1 163,0
1 248,1
7 408,3
4 902,1
2 506,2
4 088,7
1 733,7
2 355,0
2
ხარჯები
1 433,7
1 388,2
515,5
872,7
4 347,5
2 929,5
1 418,0
1 730,9
297,9
1 433,0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 079,6
1 023,0
647,5
375,5
3 060,8
1 972,6
1 088,2
2 357,8
1 435,8
922,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
716,4
946,7
515,5
431,2
3 228,4
2 902,9
325,5
744,7
0,0
744,7
2
ხარჯები
582,8
919,2
515,5
403,7
3 197,9
2 882,4
315,5
50,0
0,0
50,0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133,6
27,5
0,0
27,5
30,5
20,5
10,0
694,7
0,0
694,7
03 01 01
საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა
426,3
703,7
300,0
403,7
2 600,0
2 361,4
238,6
744,7
0,0
744,7
2
70451
ხარჯები
370,6
703,7
300,0
403,7
2 600,0
2 361,4
238,6
50,0
0,0
50,0
61
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
694,7
0,0
694,7
03 01 02
ქვიტირი-ფარცხანაყანევის ავტომაგისტრალზე რადარების დამონტაჟება
0,0
0,0
0,0
0,0
10,9
0,0
10,9
0,0
0,0
0,0
2
70451
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
10,9
0,0
10,9
0,0
0,0
0,0
03 01 04
შიდა სასოფლო გზების შეკეთება
212,2
215,5
215,5
0,0
587,0
521,0
66,0
0,0
0,0
0,0
2
70451
ხარჯები
212,2
215,5
215,5
0,0
587,0
521,0
66,0
0,0
0,0
0,0
03 01 05
ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია
77,9
27,5
0,0
27,5
30,5
20,5
10,0
0,0
0,0
0,0
61
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77,9
27,5
0,0
27,5
30,5
20,5
10,0
0,0
0,0
0,0
03 01 06
ტროტუარების მოწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 457,4
872,0
371,2
500,8
1 835,3
329,4
1 505,9
1 361,9
189,7
1 172,2
2
ხარჯები
850,9
314,2
0,0
314,2
624,0
0,0
624,0
1 234,6
189,7
1 044,9
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
606,5
557,8
371,2
186,6
1 211,3
329,4
881,9
127,3
0,0
127,3
03 02 01
გარე განათება
234,9
218,5
141,3
77,2
840,6
207,0
633,6
300,0
0,0
300,0
2
7064
ხარჯები
50,9
77,2
0,0
77,2
150,0
0,0
150,0
200,0
0,0
200,0
61
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184,0
141,3
141,3
0,0
690,6
207,0
483,6
100,0
0,0
100,0
03 02 02
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“
340,9
397,0
0,0
397,0
674,0
0,0
674,0
544,9
0,0
544,9
2
7051
ხარჯები
230,9
237,0
0,0
237,0
474,0
0,0
474,0
544,9
0,0
544,9
61
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110,0
160,0
0,0
160,0
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
03 02 03
საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
489,7
189,7
300,0
2
7061
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
489,7
189,7
300,0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
854,4
129,0
126,0
3,0
192,3
64,0
128,3
27,3
0,0
27,3
2
7063
ხარჯები
569,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61
7063
არაფინანსური აქტივების ზრდა
285,3
129,0
126,0
3,0
192,3
64,0
128,3
27,3
0,0
27,3
03 02 06
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
27,2
127,5
103,9
23,6
128,4
58,4
70,0
0,0
0,0
0,0
61
70421
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,2
127,5
103,9
23,6
128,4
58,4
70,0
0,0
0,0
0,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
339,5
592,5
276,3
316,2
2 297,5
1 622,7
674,8
1 873,9
1 435,8
438,1
2
ხარჯები
0,0
154,8
0,0
154,8
478,5
0,0
478,5
338,1
0,0
338,1
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
339,5
437,7
276,3
161,4
1 819,0
1 622,7
196,3
1 535,8
1 435,8
100,0
03 03 01
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“
0,0
154,8
0,0
154,8
431,5
0,0
431,5
438,1
0,0
438,1
2
7066
ხარჯები
0,0
154,8
0,0
154,8
431,5
0,0
431,5
338,1
0,0
338,1
61
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
03 03 02
სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება
335,6
299,9
219,9
80,0
169,4
169,4
0,0
0,0
0,0
0,0
61
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
335,6
299,9
219,9
80,0
169,4
169,4
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03 03
მოსაცდელები
3,9
5,0
5,0
0,0
4,7
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
61
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,9
5,0
5,0
0,0
4,7
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03 04
პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0,0
81,4
0,0
81,4
196,3
0,0
196,3
0,0
0,0
0,0
61
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
81,4
0,0
81,4
196,3
0,0
196,3
0,0
0,0
0,0
03 03 05
წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
0,0
51,4
51,4
0,0
1 448,6
1 448,6
0,0
1 435,8
1 435,8
0,0
61
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
51,4
51,4
0,0
1 448,6
1 448,6
0,0
1 435,8
1 435,8
0,0
03 03 06
ფასადების მოწესრიგება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
7066
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03 07
ყაზბეგის ქ. №2 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
47,0
0,0
47,0
0,0
0,0
0,0
2
70111
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
47,0
0,0
47,0
0,0
0,0
0,0
03 03 08
მწვანე საფარის აღდგენა-რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61
7054
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,2
12,2
0,0
2
7066
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,2
12,2
0,0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7066
03 05
საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
96,0
96,0
0,0
2
7066
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
96,0
96,0
0,0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 06
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო
0,0
0,0
0,0
0,0
47,1
47,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2
7066
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
47,1
47,1
0,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
790,7
543,4
10,7
532,7
973,7
0,0
973,7
828,6
0,0
828,6
2
ხარჯები
586,0
543,4
10,7
532,7
748,7
0,0
748,7
822,1
0,0
822,1
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204,7
0,0
0,0
0,0
225,0
0,0
225,0
6,5
0,0
6,5
04 01
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“
631,1
439,4
0,0
439,4
691,5
0,0
691,5
686,5
0,0
686,5
2
7091
ხარჯები
426,4
439,4
0,0
439,4
491,5
0,0
491,5
680,0
0,0
680,0
61
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204,7
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
200,0
6,5
0,0
6,5
04 02
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“
89,4
91,3
0,0
91,3
132,2
0,0
132,2
142,1
0,0
142,1
2
7098
ხარჯები
89,4
91,3
0,0
91,3
107,2
0,0
107,2
142,1
0,0
142,1
61
7098
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
70,2
12,7
10,7
2,0
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
2
70923
ხარჯები
70,2
12,7
10,7
2,0
150,0
0,0
150,0
0,0
0,0
0,0
61
70923
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1 531,5
978,1
128,8
849,3
1 324,3
101,8
1 222,5
1 250,2
0,0
1 250,2
2
ხარჯები
811,5
849,3
0,0
849,3
1 086,7
0,0
1 086,7
1 250,2
0,0
1 250,2
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
720,0
128,8
128,8
0,0
237,6
101,8
135,8
0,0
0,0
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
602,6
441,2
128,8
312,4
671,1
101,8
569,3
468,9
0,0
468,9
2
ხარჯები
219,8
312,4
0,0
312,4
433,5
0,0
433,5
468,9
0,0
468,9
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
382,8
128,8
128,8
0,0
237,6
101,8
135,8
0,0
0,0
0,0
05 01 01
სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება
48,1
18,0
0,0
18,0
10,0
0,0
10,0
26,4
0,0
26,4
2
7081
ხარჯები
48,1
18,0
0,0
18,0
10,0
0,0
10,0
26,4
0,0
26,4
05 01 02
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“
96,7
112,1
0,0
112,1
264,1
0,0
264,1
234,0
0,0
234,0
2
7081
ხარჯები
96,7
112,1
0,0
112,1
264,1
0,0
264,1
234,0
0,0
234,0
05 01 03
ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“
75,0
134,7
0,0
134,7
136,8
0,0
136,8
158,5
0,0
158,5
2
7081
ხარჯები
75,0
134,7
0,0
134,7
136,8
0,0
136,8
158,5
0,0
158,5
05 01 04
სპორტული მოედნების შეკეთება - მოწყობა
72,2
0,0
0,0
0,0
190,2
101,8
88,4
50,0
0,0
50,0
2
7081
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
61
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72,2
0,0
0,0
0,0
190,2
101,8
88,4
0,0
0,0
0,0
05 01 05
სპორტული მოედნების შეკეთება
0,0
169,4
128,8
40,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
7049
ხარჯები
0,0
40,6
0,0
40,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
128,8
128,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 06
სპორტკომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
310,6
7,0
0,0
7,0
70,0
0,0
70,0
0,0
0,0
0,0
2
7081
ხარჯები
0,0
7,0
0,0
7,0
22,6
0,0
22,6
0,0
0,0
0,0
61
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
310,6
0,0
0,0
0,0
47,4
0,0
47,4
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
873,6
481,1
0,0
481,1
543,2
0,0
543,2
621,3
0,0
621,3
2
ხარჯები
536,4
481,1
0,0
481,1
543,2
0,0
543,2
621,3
0,0
621,3
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
337,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01
ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“
109,7
92,5
0,0
92,5
111,7
0,0
111,7
124,0
0,0
124,0
2
7082
ხარჯები
109,7
92,5
0,0
92,5
111,7
0,0
111,7
124,0
0,0
124,0
05 02 02
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“
50,1
52,2
0,0
52,2
63,3
0,0
63,3
69,0
0,0
69,0
2
7082
ხარჯები
50,1
52,2
0,0
52,2
63,3
0,0
63,3
69,0
0,0
69,0
05 02 05
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“
366,9
183,0
0,0
183,0
185,0
0,0
185,0
205,0
0,0
205,0
2
7082
ხარჯები
366,9
183,0
0,0
183,0
185,0
0,0
185,0
205,0
0,0
205,0
05 02 06
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გაერთიანება“
9,7
153,4
0,0
153,4
183,2
0,0
183,2
223,3
0,0
223,3
2
7082
ხარჯები
9,7
153,4
0,0
153,4
183,2
0,0
183,2
223,3
0,0
223,3
05 02 07
ს/დ „ივერიის“ და სოფლის კლუბების რეაბილიტაცია
337,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
337,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
24,7
25,8
0,0
25,8
60,0
0,0
60,0
70,0
0,0
70,0
2
7084
ხარჯები
24,7
25,8
0,0
25,8
60,0
0,0
60,0
70,0
0,0
70,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
30,6
30,0
0,0
30,0
50,0
0,0
50,0
90,0
0,0
90,0
2
7084
ხარჯები
30,6
30,0
0,0
30,0
50,0
0,0
50,0
90,0
0,0
90,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
229,8
186,5
0,0
186,5
760,4
140,0
620,4
864,2
0,0
864,2
2
ხარჯები
229,8
186,5
0,0
186,5
760,4
140,0
620,4
864,2
0,0
864,2
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
48,7
44,0
0,0
44,0
46,7
0,0
46,7
51,2
0,0
51,2
2
ხარჯები
48,7
44,0
0,0
44,0
46,7
0,0
46,7
51,2
0,0
51,2
06 01 01
ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“
41,7
44,0
0,0
44,0
46,7
0,0
46,7
51,2
0,0
51,2
2
7074
ხარჯები
41,7
44,0
0,0
44,0
46,7
0,0
46,7
51,2
0,0
51,2
06 01 02
წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
7076
ხარჯები
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02
სოციალური პროგრამები
181,1
142,5
0,0
142,5
713,7
140,0
573,7
813,0
0,0
813,0
2
ხარჯები
181,1
142,5
0,0
142,5
713,7
140,0
573,7
813,0
0,0
813,0
06 02 01
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“
40,0
42,9
0,0
42,9
57,7
0,0
57,7
76,0
0,0
76,0
2
7107
ხარჯები
40,0
42,9
0,0
42,9
57,7
0,0
57,7
76,0
0,0
76,0
06 02 02
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება
0,8
1,5
0,0
1,5
3,0
0,0
3,0
5,0
0,0
5,0
2
7109
ხარჯები
0,8
1,5
0,0
1,5
3,0
0,0
3,0
5,0
0,0
5,0
06 02 03
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება
12,2
7,3
0,0
7,3
28,0
0,0
28,0
35,0
0,0
35,0
2
7104
ხარჯები
12,2
7,3
0,0
7,3
28,0
0,0
28,0
35,0
0,0
35,0
06 02 04
სარიტუალო ხარჯი
9,6
11,1
0,0
11,1
19,0
0,0
19,0
19,0
0,0
19,0
2
7107
ხარჯები
9,6
11,1
0,0
11,1
19,0
0,0
19,0
19,0
0,0
19,0
06 02 05
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
11,3
13,3
0,0
13,3
327,0
140,0
187,0
387,0
0,0
387,0
2
7107
ხარჯები
11,3
13,3
0,0
13,3
327,0
140,0
187,0
387,0
0,0
387,0
06 02 06
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
7,5
0,0
7,5
8,0
0,0
8,0
2
7109
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
7,5
0,0
7,5
8,0
0,0
8,0
06 02 07
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება
101,2
63,9
0,0
63,9
263,5
0,0
263,5
213,0
0,0
213,0
2
7107
ხარჯები
101,2
63,9
0,0
63,9
263,5
0,0
263,5
213,0
0,0
213,0
06 02 08
სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება
6,0
2,5
0,0
2,5
8,0
0,0
8,0
70,0
0,0
70,0
2
7109
ხარჯები
6,0
2,5
0,0
2,5
8,0
0,0
8,0
70,0
0,0
70,0
მუხლი 2🔗
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (ზ. ლექვინაძე).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა საღარეიშვილი