ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №13
2013 წლის 17 აპრილი
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www. matsne. gov.ge), 04.01.2013წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016109) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
14478.219
19,454.511
18,045.749
1,408.76
14,817.273
14,562.973
254.30
გადასახადები
1562.305
5,135.179
5,135.179
0.000
2,095.324
2,095.324
0.000
გრანტები
1181.629
1,686.581
277.819
1,408.762
559.300
305.000
254.300
სხვა შემოსავლები
11734.285
12,632.750
12,632.750
0.000
12,162.649
12,162.649
0.00
ხარჯები
7223.636
9,856.588
9,537.994
318.59
10,986.243
10,986.243
0.00
შრომის ანაზღაურება
1242.635
1,493.409
1,493.409
0.0
2,200.9
2,200.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
2975.464
2,950.487
2,631.894
318.594
2,476.1
2,476.1
0.0
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.0
223.9
223.9
0.0
სუბსიდიები
1640.997
3,197.742
3,197.742
0.0
3,968.1
3,968.1
0.0
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1,520.846
1,520.846
0.0
1,641.6
1,641.6
0.0
სხვა ხარჯები
260.884
448.975
448.975
0.0
475.7
475.7
0.0
საოპერაციო სალდო
7254.583
9,597.9
8,507.755
1,090.168
3,831.0
3,576.7
254.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3456.743
9,644.3
8,567.787
1,076.5
7,945.268
7,690.968
254.3
ზრდა
4218.716
10,423.560
9,347.068
1,076.492
8,075.268
7,820.968
254.300
კლება
761.973
779.281
779.281
0.000
130.000
130.000
0.000
მთლიანი სალდო
3797.840
-46.356
-60.033
13.676
-4,114.239
-4,114.2385
0.000
ფინანსური აქტივების ცვლილება
3652.718
-213.632
-227.308
13.676
-4,302.728
-4,302.7275
0.000
ზრდა
4529.881
4,316.404
4,302.7
13.676
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
4529.881
4,316.404
4302.7275
13.676
0.0
სესხები
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
კლება
877.163
4,530.035
4,530.035
0.000
4,302.728
4,302.728
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
877.163
4530.035
4530.035
4302.7
4302.7275
სესხები
0.00
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.000
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-145.122
-167.275
-167.275
0.000
-188.489
-188.489
0.000
ზრდა
0.000
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.00
0.0
საშინაო
0.00
0.0
კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.000
საგარეო
0.00
0.0
საშინაო
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.000
ბალანსი
0.000
0.000
0.0000
0.000
0.000
0.0000
0.000
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
15240.192
20233.792
18825.030
1408.762
14947.273
14692.973
254.300
შემოსავლები
14478.219
19454.511
18045.749
1408.762
14817.273
14562.973
254.300
არაფინანსური აქტივების კლება
761.973
779.281
779.281
0.000
130.000
130.000
0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
11587.474
20447.423
19052.337
1395.086
19250.000
18995.700
254.300
ხარჯები
7223.636
9856.588
9537.994
318.594
10986.243
10986.243
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4218.716
10423.560
9347.068
1076.492
8075.268
7820.968
254.300
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.000
ნაშთის ცვლილება
3652.718
-213.631
-227.308
13.676
-4302.7275
-4302.7275
0.000
”.
მუხლი 3🔗
დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14817,273 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
14478.219
19,454.511
18,045.749
1,408.76
14,817.273
14,562.973
254.30
გადასახადები
1562.305
5,135.179
5,135.179
0.000
2,095.324
2,095.324
0.000
გრანტები
1181.629
1,686.581
277.819
1,408.762
559.300
305.000
254.300
სხვა შემოსავლები
11734.285
12,632.750
12,632.750
0.000
12,162.649
12,162.649
0.00
”.
მუხლი 4🔗
დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 559,30 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
გრანტები
1181.63
1686.58
559.30
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.00
0.00
0.00
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1181.63
1686.58
559.30
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
240.85
277.8
305.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.00
0.00
0.00
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
240.85
277.819
305
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
940.78
1408.76
254.30
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
0.00
16.00
0.00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
107.9
254.3
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
940.779
1284.875
0.00
სხვა სპეციალური ტრანსფერი
0.00
0.00
0.00
”.
მუხლი 5🔗
დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 12162,649 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
11734.285
12632.743
12162.649
შემოსავლები საკუთრებიდან
11363.598
12346.622
12010.649
პროცენტები
387.644
443.316
500.000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
387.644
443.316
500.000
დივიდენდები
5.000
0.000
0.000
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები
5.000
0.000
0.000
რენტა
10970.954
11903.306
11510.649
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
10923.450
11854.168
11474.849
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
10247.297
10608.572
11353.649
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
74.652
54.231
50.000
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
1.450
1.160
1.200
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
600.051
1190.205
70.000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი,,ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
6.848
0.000
0.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
40.656
49.138
35.800
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
24.423
28.632
13.800
სანებართვო მოსაკრებელები
1.936
18.124
2.800
სახემწიფო ბაჟი
0.050
0.000
0.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1.205
3.600
1.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
11.287
0.000
0.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორტიის დასუფთავებისათვის
9.945
6.909
10.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
16.233
20.506
22.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
16.233
20.506
22.000
ჯარიმები,სანქციები და საურავები
369.877
285.923
152.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.810
0.198
0.000
”.
მუხლი 6🔗
დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10986,243 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
7223.636
9,856.588
9,537.994
318.59
10,986.243
10,986.243
0.00
შრომის ანაზღაურება
1242.635
1,493.409
1,493.409
0.0
2,200.880
2,200.880
0.0
საქონელი და მომსახურება
2975.464
2,950.487
2,631.894
318.594
2,476.078
2,476.078
0.0
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.0
223.915
223.915
0.0
სუბსიდიები
1640.997
3,197.742
3,197.742
0.0
3,968.080
3,968.080
0.0
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.00
0.000
0.000
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1,520.846
1,520.846
0.0
1,641.608
1,641.608
0.0
სხვა ხარჯები
260.884
448.975
448.975
0.0
475.682
475.682
0.0
“.
მუხლი 7🔗
დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7945,268 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8075,268 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
333.247
297.805
45.360
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
135.235
191.294
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3571.134
9853.601
8029.908
04 00
განათლება
0.000
72.260
0.000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
179.100
8.600
0.000
სულ ჯამი
4218.716
10423.560
8075.268
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 130,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის.
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
761.973
779.281
130.000
ძირითადი აქტივები
39.307
226.514
30.000
არაწარმოებული აქტივები
722.666
552.767
100.000
მიწა
722.666
552.767
100.000
“.
მუხლი 8🔗
დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით.
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,256.766
2,554.744
3,046.196
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,972.489
2,303.266
2,817.069
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,972.489
2,303.266
2,747.07
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
4.81
6.35
5.21
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
4.813
6.349
5.21
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
279.464
245.129
223.915
702
თავდაცვა
115.032
121.027
176.90
7021
შეიარაღებული ძალები
115.03
121.03
176.90
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
550.025
717.921
354.646
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
296.239
401.446
6.31
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
253.786
316.475
348.34
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,631.993
6,176.059
2,222.890
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
25.395
7.054
0.00
70421
სოფლის მეურნეობა
25.395
7.054
0.0
7045
ტრანსპორტი
2,606.598
6,169.004
2,222.89
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2,606.598
6,169.004
2,222.9
705
გარემოს დაცვა
619.447
696.119
1,851.94
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
551.025
575.245
617.6
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
68.422
120.874
1,234.3
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,886.526
4,030.305
3,812.400
7061
ბინათმშენებლობა
207.270
357.561
840.682
7063
წყალმომარაგება
339.811
465.103
379.740
7064
გარე განათება
702.219
598.603
450.000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
637.226
2,609.038
2,141.978
707
ჯანმრთელობის დაცვა
125.586
367.351
258.5
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.00
60.494
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
60.494
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
171.96
96.1
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
171.96
96.1
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
125.586
134.90
162.4
708
დასვენება,კულტურა და რელიგია
1,811.995
3,541.519
4,736.95
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
582.485
2,343.943
3,482.60
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
980.829
902.252
987.651
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
126.50
140.395
60.70
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
122.18
154.929
206.0
709
განათლება
466.033
675.634
1,061.90
7091
სკოლამდელი აღზრდა
466.03
603.374
1,061.90
7092
ზოგადი განათლება
0.00
72.26
0.00
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.00
72.26
0.00
710
სოციალური დაცვა
978.949
1,399.471
1,539.17
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
72.79
78.710
130.50
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
72.79
78.71
130.5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
109.77
117.31
107.4
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
159.22
401.276
200.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
186.45
176.891
246.4
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
450.72
625.289
854.8
სულ
11,442.352
20,280.148
19,061.51100
“.
მუხლი 9🔗
დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
1.საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 300,00 ათ. ლარის ოდენობით;
ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზების და ქუჩების თოვლის საფარისგან გაწმენდის მიზნით (გამგებლის 2012 წლის 9 იანვრის №5 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 10,00 ათ. ლარი;
ბ) სოფ. ხიდისყურის სასმელი წყლის ჭაბურღილის სატუმბი აგრეგატის შეძენა-მონტაჟისათვის (გამგებლის 2013 წლის 6 თებერვლის №91 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 2,435ათ.ლარი;
გ) ქ.ბოლნისში მდებარე „სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში“ შენობის გაზიფიცირებისათვის (გამგებლის 2013 წლის 11 თებერვალი №142 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 11,00 ათ.ლარი;
დ) ქ.ბოლნისში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავის და კულტურის სახლის სახურავის რეაბილიტაციისათვის, ასევე რაიონის ტერიტორიაზე მიმოფანტული დაზიანებული სახურავების ნაწილებისა და მოგლეჯილი ხეებისაგან გაწმენდის სამუშაოებისათვის (გამგებლის 2013 წლის 26 მარტის №541 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 101,69 ათ. ლარი;
ე) ქ.ბოლნისში მდებარე ”სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში” შენობის დენის გამანაწილებელი ძალოვანი კარადისა და მრიცხველის კარადის შეძენა-მონტაჟისათვის (გამგებლის 2013 წლის 28 მარტი №542 ბრძანება) სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 2,00 ათ. ლარი;
2. სარეზერვო ფონდი დაზუსტდა 70,00 ათ.ლარის ოდენობით.“.
მუხლი 10🔗
დადგენილების მე-14 მუხლს დაემატოს მე-3 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ 3. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულების თანახმად, ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 254,30ათ. ლარი. ქ.ბოლნისში საკანალიზაციო ქსელისა და ქსელისათვის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობისათვის, ქ.ბოლნისში წმ.ელიას მთაზე სამონასტრო კომპლექსისათვის სასმელი წყლის ქსელის მოწყობისათვის და სოფ.რატევანში შიდა სავტომობილო გზებზე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებისათვის.”.
მუხლი 11
დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ. კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სულ
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
11587.474
20447.423
19052.337
1395.086
19250.000
18995.700
254.300
ხარჯები
7223.636
9856.588
9537.994
318.594
10986.243
10986.243
0.00
შრომის ანაზღაურება
1242.635
1493.409
1493.409
0.000
2200.880
2200.880
0.00
საქონელი და მომსახურება
2975.464
2950.487
2631.894
318.594
2476.078
2476.078
0.00
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.000
223.915
223.915
0.00
სუბსიდიები
1640.997
3197.742
3197.742
0.000
3968.080
3968.080
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1520.846
1520.846
0.000
1641.608
1641.608
0.00
სხვა ხარჯები
260.884
448.975
448.975
0.000
475.682
475.682
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4218.716
10423.560
9347.068
1076.492
8075.268
7820.968
254.30
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.00
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2401.888
2722.019
2719.695
2.324
3234.685
3234.685
0.000
ხარჯები
1923.519
2256.93828
2254.61428
2.324
3000.836
3000.836
0
შრომის ანაზღაურება
979.412
1177.79735
1177.79735
0
1770.88
1770.88
0
საქონელი და მომსახურება
664.643
828.39881
826.07
2.324
996.041
996.041
0
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0
223.915
223.915
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
5.61
5.61
0.00
10.00
10.00
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333.247
297.81
297.81
0.00
45.36
45.36
0.00
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0
188.489
188.489
0
01 01
მუნიცპალიტეტის საკრებულო
277.421
317.378
317.378
0.000
528.000
528.000
0.000
ხარჯები
274.774
316.090
316.090
0.000
528.000
528.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
176.190
209.768
209.768
0.000
362.880
362.880
0.000
საქონელი და მომსახურება
98.584
102.949
102.949
0.000
160.120
160.120
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
3.373
3.373
5.000
5.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.647
1.288
1.288
0.000
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1695.068
1985.888
1983.564
2.324
2219.069
2219.069
0.000
ხარჯები
1364.468
1689.370
1687.046
2.324
2173.709
2173.709
0.000
შრომის ანაზღაურება
803.222
968.029
968.029
0.000
1408.000
1408.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
561.246
719.101
716.777
2.324
760.709
760.709
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.240
2.240
5.000
5.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
330.600
296.517
296.517
45.360
45.360
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
70.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
70.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
70.000
0.000
01 04
საარქივო მომსახურება
4.813
6.349
6.349
0.000
5.212
5.212
0.000
ხარჯები
4.813
6.349
6.349
0.000
5.212
5.212
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.813
6.349
6.349
0.000
5.212
5.212
0.000
01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება
424.586
412.404
412.404
0.000
412.404
412.404
0.000
ხარჯები
279.464
245.129
245.129
0.000
223.915
223.915
0.000
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.000
223.915
223.915
0.000
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
665.057
838.948
838.948
0.000
531.546
531.546
0.000
ხარჯები
529.822
647.654
647.654
0.000
531.546
531.546
0.000
შრომის ანაზღაურება
263.223
315.612
315.612
0.000
430.000
430.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
237.646
240.629
240.629
0.000
86.546
86.546
0.000
სხვა ხარჯები
28.953
91.413
91.413
0.000
15.000
15.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135.235
191.294
191.294
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
253.786
316.475
316.475
0.000
348.340
348.340
0.000
ხარჯები
226.451
264.675
264.675
0.000
348.340
348.340
0.000
შრომის ანაზღაურება
173.658
220.105
220.105
0.000
291.000
291.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
40.193
44.570
44.570
0.000
42.340
42.340
0.000
სხვა ხარჯები
12.600
0.000
15.000
15.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.335
51.800
51.800
0.000
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
296.239
401.446
401.446
0.000
6.306
6.306
0.000
ხარჯები
188.339
261.952
261.952
0.000
6.306
6.306
0.000
საქონელი და მომსახურება
171.986
170.539
170.539
0.000
6.306
6.306
0.000
სხვა ხარჯები
16.353
91.413
91.413
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107.900
139.494
139.494
0.000
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
115.032
121.027
121.027
0.000
176.900
176.900
0.000
ხარჯები
115.032
121.027
121.027
0.000
176.900
176.900
0.000
შრომის ანაზღაურება
89.565
95.507
95.507
0.000
139.000
139.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
25.467
25.519
25.519
0.000
37.900
37.900
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
5529.804
11938.574
10564.977
1373.598
10014.181
9759.881
254.300
ხარჯები
1958.670
2084.973
1768.703
316.270
1984.273
1984.273
0.000
საქონელი და მომსახურება
1693.959
1674.896
1358.626
316.270
1323.491
1323.491
0.000
სუბსიდიები
58.78
52.516
52.516
0
200.1
200.1
0
სხვა ხარჯები
205.931
357.561
357.561
0.000
460.682
460.682
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3571.134
9853.601
8796.273
1057.328
8029.908
7775.608
254.300
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2512.578
6169.004
5699.514
469.491
2092.890
2092.890
0.000
ხარჯები
186.839
195.853
131.889
63.964
10.000
10.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
186.839
195.853
131.889
63.964
10.000
10.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2325.739
5973.151
5567.624
405.526
2082.890
2082.890
0.000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2439.334
2677.655
1935.623
742.032
3522.362
3268.062
254.300
ხარჯები
1539.601
1633.860
1381.555
252.306
1602.322
1602.322
0.000
საქონელი და მომსახურება
1364.410
1276.299
1023.993
252.306
1141.640
1141.640
0.000
სუბსიდიები
3.28
0
0
სხვა ხარჯები
171.911
357.561
357.561
0.000
460.682
460.682
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
899.733
1043.795
554.069
489.727
1920.040
1665.740
254.300
03 02 01
სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
25.395
7.054
0.000
7.054
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
8.151
7.054
0.000
7.054
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
8.151
7.054
0.000
7.054
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.244
0.000
0.000
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
339.811
465.103
170.300
294.803
379.740
379.740
0.000
ხარჯები
33.898
93.253
14.053
79.200
74.000
74.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
33.898
93.253
14.053
79.200
74.000
74.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
305.913
371.850
156.247
215.603
305.740
305.740
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
702.219
598.603
532.102
66.501
450.000
450.000
0.000
ხარჯები
574.035
450.281
450.281
0.000
450.000
450.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
574.035
450.281
450.281
0.000
450.000
450.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128.184
148.322
81.821
66.501
0.000
0.000
0.000
03 02 04
ჩამდინარე წყლების მართვა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები
68.422
120.874
120.874
0.000
1234.300
980.000
254.300
ხარჯები
53.440
2.422
2.422
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
53.440
2.422
2.422
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.982
118.452
118.452
1234.300
980.000
254.300
03 02 05
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
551.025
575.245
538.495
36.750
617.640
617.640
0.000
ხარჯები
522.741
538.495
538.495
0.000
617.640
617.640
0.000
საქონელი და მომსახურება
519.461
538.495
538.495
0.000
617.640
617.640
0.000
სუბსიდიები
3.28
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.284
36.750
0.000
36.750
0.000
03 02 06
ბინათმშენებლობა
207.270
357.561
357.561
0.000
840.682
840.682
0.000
ხარჯები
171.911
357.561
357.561
0.000
460.682
460.682
0.000
სხვა ხარჯები
171.911
357.561
357.561
460.682
460.682
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.359
0.000
0.000
380.000
380.000
0.000
03 02 07
სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა და საჭირო მასალით აღჭურვა
545.192
553.215
216.291
336.924
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
175.425
184.794
18.742
166.051
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
175.425
184.794
18.742
166.051
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
369.767
368.421
197.549
170.873
0.000
0.000
0.000
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
483.872
3091.915
2929.840
162.075
4268.929
4268.929
0.000
ხარჯები
198.210
255.260
255.260
0.000
241.951
241.951
0.000
საქონელი და მომსახურება
142.710
202.744
202.744
0.000
171.851
171.851
0.000
სუბსიდიები
55.5
52.516
52.516
0
70.1
70.1
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
285.662
2836.655
2674.580
162.075
4026.978
4026.978
0.000
03 03 01
შადრევნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯები
69.479
0.786
0.786
0.000
5.000
5.000
0.000
ხარჯები
5.789
0.786
0.786
0.000
5.000
5.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
5.789
0.786
0.786
0.000
5.000
5.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63.690
0.000
0.000
03 03 02
ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობის, ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია და გაჩერებების მშენებლობა
22.555
2055.036
2055.036
0.000
2136.978
2136.978
0.000
ხარჯები
11.786
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
11.786
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.769
2055.036
2055.036
2136.978
2136.978
0.000
03 03 03
სპორტული მოედნების, საცურაო აუზის და დარბაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
78.776
159.573
159.573
0.000
1845.000
1845.000
0.000
ხარჯები
4.951
41.909
41.909
0.000
35.000
35.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.951
41.909
41.909
0.000
35.000
35.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.825
117.664
117.664
1810.000
1810.000
03 03 04
დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა
154.709
555.020
392.945
162.075
70.100
70.100
0.000
ხარჯები
55.500
52.516
52.516
0.000
70.100
70.100
0.000
სუბსიდიები
55.50
52.52
52.52
70.10
70.10
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.209
502.504
340.429
162.075
0.000
03 03 05
კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
85.088
73.724
73.724
0.000
63.851
63.851
0.000
ხარჯები
71.919
73.724
73.724
0.000
63.851
63.851
0.000
საქონელი და მომსახურება
71.919
73.724
73.724
0.000
63.851
63.851
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.169
0.000
0.000
03 03 06
საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია
0.000
137.451
137.451
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137.451
137.451
0.000
03 03 07
ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია
73.265
110.324
110.324
0.000
148.000
148.000
0.000
ხარჯები
48.265
86.324
86.324
0.000
68.000
68.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
48.265
86.324
86.324
0.000
68.000
68.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.000
24.000
24.000
80.000
80.000
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
94.020
0.000
0.000
0.000
130.000
130.000
0.000
ხარჯები
34.020
0.000
0.000
0.000
130.000
130.000
0.000
სუბსიდიები
0
130
130
სხვა ხარჯები
34.020
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.000
0.000
0.000
0.000
04 00
განათლება
392.768
565.310
546.146
19.164
913.900
913.900
0.000
ხარჯები
392.768
493.050
493.050
0.000
913.900
913.900
0.000
სუბსიდიები
392.768
493.04997
493.050
0
913.90
913.90
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
72.260
53.096
19.164
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი განათლება
392.768
493.050
493.050
0.000
913.900
913.900
0.000
ხარჯები
392.768
493.050
493.050
0.000
913.900
913.900
0.000
სუბსიდიები
392.768
493.04997
493.050
913.90
913.90
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
0.000
72.260
53.096
19.164
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.260
53.096
19.164
0.000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1493.422
2753.202
2753.202
0.000
2758.000
2758.000
0.000
ხარჯები
1314.322
2744.602
2744.602
0.000
2758.000
2758.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
98.873
126.936
126.936
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1189.449
2617.66589
2617.66589
0
2758.0
2758.0
0
სხვა ხარჯები
26.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.100
8.600
8.600
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
349.000
1629.350
1629.350
0.000
1567.500
1567.500
0.000
ხარჯები
349.000
1629.350
1629.350
0.000
1567.500
1567.500
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
325
1618.09027
1618.09027
0
1567.5
1567.5
0
სხვა ხარჯები
24.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
7.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
7.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
7.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული სკოლები
325.000
322.590
322.590
0.000
367.000
367.000
0.000
ხარჯები
325.000
322.590
322.590
0.000
367.000
367.000
0.000
სუბსიდიები
325
322.590
322.590
367
367
05 01 03
საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს დაფინანსება
17.000
1244.000
1244.000
0.000
1100.000
1100.000
0.000
ხარჯები
17.000
1244.000
1244.000
0.000
1100.000
1100.000
0.000
სუბსიდიები
1244.0
1244.0
1100
1100
სხვა ხარჯები
17.000
0.000
0.000
05 01 04
საკალათბურთო კლუბის დაფინანსება
0.000
51.500
51.500
0.000
100.500
100.500
0.000
ხარჯები
0.000
51.500
51.500
0.000
100.500
100.500
0.000
სუბსიდიები
51.5
51.5
100.5
100.5
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
895.741
828.528
828.528
0.000
923.800
923.800
0.000
ხარჯები
716.641
819.928
819.928
0.000
923.800
923.800
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.077
2.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
710.564
817.92762
817.92762
0
923.8
923.8
0
სხვა ხარჯები
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.100
8.600
8.600
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01
კულტურული ღონისძიებები
185.177
10.600
10.600
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
6.077
2.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.077
2.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
2.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.100
8.600
8.600
0.000
05 02 02
საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება
511.000
592.150
592.150
0.000
675.200
675.200
0.000
ხარჯები
511.000
592.150
592.150
0.000
675.200
675.200
0.000
სუბსიდიები
511
592.150
592.150
675.2
675.2
05 02 03
მუსიკალური სკოლა
102.564
117.589
117.589
0.000
117.600
117.600
0.000
ხარჯები
102.564
117.589
117.589
0.000
117.600
117.600
0.000
სუბსიდიები
102.564
117.589
117.589
117.6
117.6
05 02 04
თეატრის დაფინასება
97.000
108.189
108.189
0.000
131.000
131.000
0.000
ხარჯები
97.000
108.189
108.189
0.000
131.000
131.000
0.000
სუბსიდიები
97
108.189
108.189
131
131
05 03
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
2.183
14.929
14.929
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
2.183
14.929
14.929
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
2.183
14.929
14.929
0.000
0.000
0.000
0.000
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
120.000
140.000
140.000
0.000
206.000
206.00
0.000
ხარჯები
120.000
140.000
140.000
0.000
206.000
206.00
0.000
სუბსიდიები
120
140.00
140.00
206
206.00
05 05
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
126.498
140.395
140.395
0.000
60.700
60.70
0.000
ხარჯები
126.498
140.395
140.395
0.000
60.700
60.70
0.000
საქონელი და მომსახურება
92.613
98.747
98.747
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
33.885
41.648
41.648
60.7
60.7
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1104.535
1629.371
1629.371
0.000
1797.688
1797.688
0.000
ხარჯები
1104.535
1629.371
1629.371
0.000
1797.688
1797.688
0.000
საქონელი და მომსახურება
280.343
79.628
79.628
0.000
70.000
70.000
0.000
სუბსიდიები
34.51
34.51
0.00
96.08
96.08
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1515.233
1515.233
0.000
1631.608
1631.608
0.000
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
125.586
169.406
169.406
0.000
258.520
258.520
0.000
ხარჯები
125.586
169.406
169.406
0.000
258.520
258.520
0.000
სუბსიდიები
34.51
34.51
0.00
96.08
96.08
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
125.586
134.896
134.896
0.000
162.440
162.440
0.000
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
125.586
134.896
134.896
0.000
162.440
162.440
0.000
ხარჯები
125.586
134.896
134.896
0.000
162.440
162.440
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
125.586
134.896
134.896
162.440
162.440
06 01 02
საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება
0.000
34.510
34.510
0.000
96.080
96.080
0.000
ხარჯები
0.000
34.510
34.510
0.000
96.080
96.080
0.000
სუბსიდიები
34.51
34.51
96.08
96.08
06 02
სოციალური პროგრამები
978.949
1459.965
1459.965
0.000
1539.168
1539.168
0.000
ხარჯები
978.949
1459.965
1459.965
0.000
1539.168
1539.168
0.000
საქონელი და მომსახურება
280.343
79.628
79.628
0.000
70.000
70.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
698.606
1380.337
1380.337
0.000
1469.168
1469.168
0.000
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
21.720
19.890
19.890
0.000
48.000
48.000
0.000
ხარჯები
21.720
19.890
19.890
0.000
48.000
48.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
21.720
19.890
19.890
48.000
48.000
06 02 02
სარეაბილიტაციო ცენტრის დაფინანსება
51.065
58.820
58.820
0.000
82.500
82.500
0.000
ხარჯები
51.065
58.820
58.820
0.000
82.500
82.500
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
51.065
58.820
58.820
82.500
82.500
06 02 03
ხანდაზმულთა სახლის დაფინანსება
109.772
117.305
117.305
0.000
82.380
82.380
0.000
ხარჯები
109.772
117.305
117.305
0.000
82.380
82.380
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
109.772
117.305
117.305
82.380
82.380
06 02 04
უფასო სასადილო
186.453
162.871
162.871
0.000
228.448
228.448
0.000
ხარჯები
186.453
162.871
162.871
0.000
228.448
228.448
0.000
საქონელი და მომსახურება
186.453
15.834
15.834
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
147.037
147.037
228.448
228.448
06 02 05
სტუდენტთა და სპორცმენთა დახმარება
20.000
21.350
21.350
0.000
285.000
285.000
0.000
ხარჯები
20.000
21.350
21.350
0.000
285.000
285.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
20.000
21.350
21.350
285.000
285.000
06 02 06
სამედიცინო უზრუნველყოფა
159.216
401.276
401.276
0.000
200.000
200.000
0.000
ხარჯები
159.216
401.276
401.276
0.000
200.000
200.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
159.216
401.276
401.276
200.000
200.000
06 02 07
ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
90.180
60.494
60.494
0.000
70.000
70.000
0.000
ხარჯები
90.180
60.494
60.494
0.000
70.000
70.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
90.180
60.494
60.494
0.000
70.000
70.000
0.000
06 02 08
მატერიალური დახმარებები
87.415
251.967
251.967
0.000
200.000
200.000
0.000
ხარჯები
87.415
251.967
251.967
0.000
200.000
200.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
2.850
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
84.565
251.967
251.967
200.000
200.000
05 02 09
ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0.000
5.200
5.200
0.000
6.000
6.000
0.000
ხარჯები
0.000
5.200
5.200
0.000
6.000
6.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
5.200
5.200
6.000
6.000
06 02 10
მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა
73.800
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
73.800
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
73.800
0.000
0.000
06 02 11
პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი
156.000
162.000
162.000
0.000
287.780
287.780
0.000
ხარჯები
156.000
162.000
162.000
0.000
287.780
287.780
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
156.000
162.000
162.000
287.780
287.780
06 02 12
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
6.560
180.272
180.272
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
6.560
180.272
180.272
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
6.560
180.272
180.272
0.000
06 02 13
სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები
6.250
4.500
4.500
0.000
6.000
6.000
0.000
ხარჯები
6.250
4.500
4.500
0.000
6.000
6.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
6.250
4.500
4.500
6.000
6.000
06 02 14
დევნილთა დახმარება
10.518
14.020
14.020
0.000
18.000
18.000
0.000
ხარჯები
10.518
14.020
14.020
0.000
18.000
18.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.860
3.300
3.300
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
9.658
10.720
10.720
18.000
18.000
06 02 15
ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი
0.000
0.000
0.000
0.000
25.060
25.060
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
25.060
25.060
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
25.060
25.060
“.
მუხლი 12🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ ერაძე