⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2014)
გაუქმებულია:

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მიღების თარიღი 15.05.2013
ძალის დაკარგვა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №17
სარეგისტრაციო კოდი სულ
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 21/05/2013
matsne.gov.ge 3,960 სიტყვა · ~20 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
15.05.2013 მიღება
01.01.2014 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7021 შეიარაღებული ძალები
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით

დოკუმენტის ტექსტი

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №17 2013 წლის 15 მაისი ქ. ბოლნისი „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის  25 დეკემბრის  №46  დადგენილებაში  (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე  - www. matsne. gov.ge, 04.01.2013 წ.; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016109) შევიდეს შემდეგი ცვლილება: მუხლი 1🔗 დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.“: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 14478.219 19,454.511 18,045.749 1,408.76 14,817.273 14,562.973 254.30 გადასახადები 1562.305 5,135.179 5,135.179 0.000 2,095.324 2,095.324 0.000 გრანტები 1181.629 1,686.581 277.819 1,408.762 559.300 305.000 254.300 სხვა შემოსავლები 11734.285 12,632.750 12,632.750 0.000 12,162.649 12,162.649 0.00 ხარჯები 7223.636 9,856.588 9,537.994 318.59 11,200.467 11,200.467 0.00 შრომის ანაზღაურება 1242.635 1,493.409 1,493.409 0.0 2,200.9 2,200.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 2975.464 2,950.487 2,631.894 318.594 2,480.5 2,480.5 0.0 პროცენტი 279.464 245.129 245.129 0.0 223.9 223.9 0.0 სუბსიდიები 1640.997 3,197.742 3,197.742 0.0 4,116.7 4,116.7 0.0 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 სოციალური უზრუნველყოფა 824.192 1,520.846 1,520.846 0.0 1,702.8 1,702.8 0.0 სხვა ხარჯები 260.884 448.975 448.975 0.0 475.7 475.7 0.0 საოპერაციო სალდო 7254.583 9,597.9 8,507.755 1,090.168 3,616.8 3,362.5 254.3 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3456.743 9,644.3 8,567.787 1,076.5 7,731.044 7,476.744 254.3 ზრდა 4218.716 10,423.560 9,347.068 1,076.492 7,861.044 7,606.744 254.300 კლება 761.973 779.281 779.281 0.000 130.000 130.000 0.000 მთლიანი სალდო 3797.840 -46.356 -60.033 13.676 -4,114.239 -4,114.2385 0.000 ფინანსური აქტივების ცვლილება 3652.718 -213.632 -227.308 13.676 -4,302.728 -4,302.7275 0.000 ზრდა 4529.881 4,316.404 4,302.7 13.676 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 4529.881 4,316.404 4302.7275 13.676 0.0 სესხები 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 კლება 877.163 4,530.035 4,530.035 0.000 4,302.728 4,302.728 0.000 ვალუტა და დეპოზიტები 877.163 4530.035 4530.035 4302.7 4302.7275 სესხები 0.00 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.000 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -145.122 -167.275 -167.275 0.000 -188.489 -188.489 0.000 ზრდა 0.000 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.00 0.0 საშინაო 0.00 0.0 კლება 145.122 167.275 167.275 0.000 188.489 188.489 0.000 საგარეო 0.00 0.0 საშინაო 145.122 167.275 167.275 0.000 188.489 188.489 0.000 ბალანსი 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.0000 0.000 “. მუხლი 2🔗 დადგენილების  მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11200,467 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.“: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 7223.636 9,856.588 9,537.994 318.59 11,200.467 11,200.467 0.00 შრომის ანაზღაურება 1242.635 1,493.409 1,493.409 0.0 2,200.880 2,200.880 0.0 საქონელი და მომსახურება 2975.464 2,950.487 2,631.894 318.594 2,480.528 2,480.528 0.0 პროცენტი 279.464 245.129 245.129 0.0 223.915 223.915 0.0 სუბსიდიები 1640.997 3,197.742 3,197.742 0.0 4,116.655 4,116.655 0.0 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.00 სოციალური უზრუნველყოფა 824.192 1,520.846 1,520.846 0.0 1,702.807 1,702.807 0.0 სხვა ხარჯები 260.884 448.975 448.975 0.0 475.682 475.682 0.0 “. მუხლი 3🔗 დადგენილების  მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7731,044 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7861,044 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 333.247 297.805 45.360 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 135.235 191.294 0.000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 3571.134 9853.601 7806.684 04 00 განათლება 0.000 72.260 0.000 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 179.100 8.600 9.000 სულ ჯამი 4218.716 10423.560 7861.044 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 130,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის.“: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 761.973 779.281 130.000 ძირითადი აქტივები 39.307 226.514 30.000 არაწარმოებული აქტივები 722.666 552.767 100.000 მიწა 722.666 552.767 100.000 “. მუხლი 4🔗 დადგენილების  მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით.“: ფუნქციონალური კოდი დასახელება  2011 წლის ფაქტი  2012 წლის ფაქტი  2013 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,256.766    2,554.744    3,046.196    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,972.489    2,303.266    2,817.069    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,972.489    2,303.266    2,747.07    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.000    0.000    70.000    7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 4.81    6.35    5.21    70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 4.813    6.349    5.21    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 279.464    245.129    223.915    702 თავდაცვა 115.032    121.027    176.90    7021 შეიარაღებული ძალები 115.03    121.03    176.90    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 550.025    717.921    354.646    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 296.239    401.446    6.31    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 253.786    316.475    348.34    704 ეკონომიკური საქმიანობა 2,631.993    6,176.059    2,237.890    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 25.395    7.054    0.00    70421 სოფლის მეურნეობა 25.395    7.054    0.0    7045 ტრანსპორტი 2,606.598    6,169.004    2,237.89    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2,606.598    6,169.004    2,237.9    705 გარემოს დაცვა 619.447    696.119    1,829.84    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 551.025    575.245    617.6    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 68.422    120.874    1,212.2    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1,886.526    4,030.305    3,596.281    7061 ბინათმშენებლობა 207.270    357.561    617.458    7063 წყალმომარაგება 339.811    465.103    386.845    7064 გარე განათება 702.219    598.603    450.000    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 637.226    2,609.038    2,141.978    707 ჯანმრთელობის დაცვა 125.586    367.351    258.5    7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 0.00    60.494    0.0    70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 60.494    7072 ამბულატორიული მომსახურება 0.0    171.96    96.1    70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 0.0    171.96    96.1    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 125.586    134.90    162.4    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,811.995    3,541.519    4,848.45    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 582.485    2,343.943    3,507.60    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 980.829    902.252    1,071.901    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 126.50    140.395    62.95    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 122.18    154.929    206.0    709 განათლება 466.033    675.634    1,112.43    7091 სკოლამდელი აღზრდა 466.03    603.374    1,112.43    7092 ზოგადი განათლება 0.00    72.26    0.00    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0.00    72.26    0.00    710 სოციალური დაცვა 978.949    1,399.471    1,600.37    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 72.79    78.710    130.50    71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 72.79    78.71    130.5    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 109.77    117.31    113.4    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 159.22    401.276    200.0    7107 სოციალური გაუცხოების  საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 186.45    176.891    246.4    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 450.72    625.289    910.0    სულ 11,442.352    20,280.148    19,061.511    “. მუხლი 5🔗   დადგენილების  მე-16  მუხლის  მე-4  პუნქტის    „ბ“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  „ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)   კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.  ბ.ა) კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებას, ორგანიზებას, ხელშეწყობას.  ბ.ბ) საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ლიტერატურული და თოჯინური თეატრების აღორძინება, ხალხური რეწვის დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. სამუზეუმო ნიმუშების პოპულარიზაციას, გამოფენას და მოვლა-შენახვას. ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობას, წიგნადი ფონდების შევსება-დაკომპლექტებას და სრულ აღრიცხვას.  ბ.გ)  მუსიკალური სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“,  სადაც სწავლობს 130 -მდე მოსწავლე, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდ თაობაში ხელოვნების განვითარებას.   ბ.დ)  თეატრის დაფინასება (პროგრამული კოდი 05 02 04) ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა, საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება. “. მუხლი 6🔗 დადგენილების  მე-17  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.“: ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სულ ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 11587.474 20447.423 19052.337 1395.086 19250.000 18995.700 254.300 ხარჯები 7223.636 9856.588 9537.994 318.594 11200.467 11200.467 0.00 შრომის ანაზღაურება 1242.635 1493.409 1493.409 0.000 2200.880 2200.880 0.00 საქონელი და მომსახურება 2975.464 2950.487 2631.894 318.594 2480.528 2480.528 0.00 პროცენტი 279.464 245.129 245.129 0.000 223.915 223.915 0.00 სუბსიდიები 1640.997 3197.742 3197.742 0.000 4116.655 4116.655 0.00 სოციალური უზრუნველყოფა 824.192 1520.846 1520.846 0.000 1702.807 1702.807 0.00 სხვა ხარჯები 260.884 448.975 448.975 0.000 475.682 475.682 0.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4218.716 10423.560 9347.068 1076.492 7861.044 7606.744 254.30 ვალდებულებების კლება 145.122 167.275 167.275 0.000 188.489 188.489 0.00 01 00 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 2401.888 2722.019 2719.695 2.324 3234.685 3234.685 0.000 ხარჯები 1923.519 2256.93828 2254.61428 2.324 3000.836 3000.836 0 შრომის ანაზღაურება 979.412 1177.79735 1177.79735 0 1770.88 1770.88 0 საქონელი და მომსახურება 664.643 828.39881 826.07 2.324 996.041 996.041 0 პროცენტი 279.464 245.129 245.129 0 223.915 223.915 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 5.61 5.61 0.00 10.00 10.00 0.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 333.247 297.81 297.81 0.00 45.36 45.36 0.00 ვალდებულებების კლება 145.122 167.275 167.275 0 188.489 188.489 0 01 01 მუნიცპალიტეტის საკრებულო 277.421 317.378 317.378 0.000 528.000 528.000 0.000 ხარჯები 274.774 316.090 316.090 0.000 528.000 528.000 0.000 შრომის ანაზღაურება 176.190 209.768 209.768 0.000 362.880 362.880 0.000 საქონელი და მომსახურება 98.584 102.949 102.949 0.000 160.120 160.120 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 3.373 3.373 5.000 5.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.647 1.288 1.288 0.000 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1695.068 1985.888 1983.564 2.324 2219.069 2219.069 0.000 ხარჯები 1364.468 1689.370 1687.046 2.324 2173.709 2173.709 0.000 შრომის ანაზღაურება 803.222 968.029 968.029 0.000 1408.000 1408.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 561.246 719.101 716.777 2.324 760.709 760.709 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 2.240 2.240 5.000 5.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 330.600 296.517 296.517 45.360 45.360 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.000 0.000 0.000 0.000 70.000 70.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 70.000 70.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 70.000 70.000 0.000 01 04 საარქივო  მომსახურება 4.813 6.349 6.349 0.000 5.212 5.212 0.000 ხარჯები 4.813 6.349 6.349 0.000 5.212 5.212 0.000 საქონელი და მომსახურება 4.813 6.349 6.349 0.000 5.212 5.212 0.000 01 05 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება 424.586 412.404 412.404 0.000 412.404 412.404 0.000 ხარჯები 279.464 245.129 245.129 0.000 223.915 223.915 0.000 პროცენტი 279.464 245.129 245.129 0.000 223.915 223.915 0.000 ვალდებულებების კლება 145.122 167.275 167.275 0.000 188.489 188.489 0.000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 665.057 838.948 838.948 0.000 531.546 531.546 0.000 ხარჯები 529.822 647.654 647.654 0.000 531.546 531.546 0.000 შრომის ანაზღაურება 263.223 315.612 315.612 0.000 430.000 430.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 237.646 240.629 240.629 0.000 86.546 86.546 0.000 სხვა ხარჯები 28.953 91.413 91.413 0.000 15.000 15.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 135.235 191.294 191.294 0.000 0.000 0.000 0.000 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 253.786 316.475 316.475 0.000 348.340 348.340 0.000 ხარჯები 226.451 264.675 264.675 0.000 348.340 348.340 0.000 შრომის ანაზღაურება 173.658 220.105 220.105 0.000 291.000 291.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 40.193 44.570 44.570 0.000 42.340 42.340 0.000 სხვა ხარჯები 12.600 0.000 15.000 15.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.335 51.800 51.800 0.000 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 296.239 401.446 401.446 0.000 6.306 6.306 0.000 ხარჯები 188.339 261.952 261.952 0.000 6.306 6.306 0.000 საქონელი და მომსახურება 171.986 170.539 170.539 0.000 6.306 6.306 0.000 სხვა ხარჯები 16.353 91.413 91.413 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 107.900 139.494 139.494 0.000 02 03 ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 115.032 121.027 121.027 0.000 176.900 176.900 0.000 ხარჯები 115.032 121.027 121.027 0.000 176.900 176.900 0.000 შრომის ანაზღაურება 89.565 95.507 95.507 0.000 139.000 139.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 25.467 25.519 25.519 0.000 37.900 37.900 0.000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 5529.804 11938.574 10564.977 1373.598 9797.857 9543.557 254.300 ხარჯები 1958.670 2084.973 1768.703 316.270 1991.173 1991.173 0.000 საქონელი და მომსახურება 1693.959 1674.896 1358.626 316.270 1323.491 1323.491 0.000 სუბსიდიები 58.78 52.516 52.516 0 207 207 0 სხვა ხარჯები 205.931 357.561 357.561 0.000 460.682 460.682 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3571.134 9853.601 8796.273 1057.328 7806.684 7552.384 254.300 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2512.578 6169.004 5699.514 469.491 2107.890 2092.890 15.000 ხარჯები 186.839 195.853 131.889 63.964 10.000 10.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 186.839 195.853 131.889 63.964 10.000 10.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2325.739 5973.151 5567.624 405.526 2097.890 2082.890 15.000 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2439.334 2677.655 1935.623 742.032 3284.138 3044.838 239.300 ხარჯები 1539.601 1633.860 1381.555 252.306 1602.322 1602.322 0.000 საქონელი და მომსახურება 1364.410 1276.299 1023.993 252.306 1141.640 1141.640 0.000 სუბსიდიები 3.28 0 0 სხვა ხარჯები 171.911 357.561 357.561 0.000 460.682 460.682 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 899.733 1043.795 554.069 489.727 1681.816 1442.516 239.300 03 02 01 სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 25.395 7.054 0.000 7.054 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 8.151 7.054 0.000 7.054 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 8.151 7.054 0.000 7.054 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.244 0.000 0.000 03 02 02 წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 339.811 465.103 170.300 294.803 386.845 379.740 7.105 ხარჯები 33.898 93.253 14.053 79.200 74.000 74.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 33.898 93.253 14.053 79.200 74.000 74.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 305.913 371.850 156.247 215.603 312.845 305.740 7.105 03 02 03 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები 702.219 598.603 532.102 66.501 450.000 450.000 0.000 ხარჯები 574.035 450.281 450.281 0.000 450.000 450.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 574.035 450.281 450.281 0.000 450.000 450.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 128.184 148.322 81.821 66.501 0.000 0.000 0.000 03 02 04 ჩამდინარე წყლების მართვა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები 68.422 120.874 120.874 0.000 1212.195 980.000 232.195 ხარჯები 53.440 2.422 2.422 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 53.440 2.422 2.422 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.982 118.452 118.452 1212.195 980.000 232.195 03 02 05 გარემოს დაცვითი ღონისძიებები 551.025 575.245 538.495 36.750 617.640 617.640 0.000 ხარჯები 522.741 538.495 538.495 0.000 617.640 617.640 0.000 საქონელი და მომსახურება 519.461 538.495 538.495 0.000 617.640 617.640 0.000 სუბსიდიები 3.28 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.284 36.750 0.000 36.750 0.000 03 02 06 ბინათმშენებლობა 207.270 357.561 357.561 0.000 617.458 617.458 0.000 ხარჯები 171.911 357.561 357.561 0.000 460.682 460.682 0.000 სხვა ხარჯები 171.911 357.561 357.561 460.682 460.682 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.359 0.000 0.000 156.776 156.776 0.000 03 02 07 სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა და საჭირო მასალით აღჭურვა 545.192 553.215 216.291 336.924 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 175.425 184.794 18.742 166.051 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 175.425 184.794 18.742 166.051 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 369.767 368.421 197.549 170.873 0.000 0.000 0.000 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 483.872 3091.915 2929.840 162.075 4275.829 4275.829 0.000 ხარჯები 198.210 255.260 255.260 0.000 248.851 248.851 0.000 საქონელი და მომსახურება 142.710 202.744 202.744 0.000 171.851 171.851 0.000 სუბსიდიები 55.5 52.516 52.516 0 77 77 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 285.662 2836.655 2674.580 162.075 4026.978 4026.978 0.000 03 03 01 შადრევნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯები 69.479 0.786 0.786 0.000 5.000 5.000 0.000 ხარჯები 5.789 0.786 0.786 0.000 5.000 5.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 5.789 0.786 0.786 0.000 5.000 5.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63.690 0.000 0.000 03 03 02 ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობის, ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია და გაჩერებების მშენებლობა 22.555 2055.036 2055.036 0.000 2136.978 2136.978 0.000 ხარჯები 11.786 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 11.786 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.769 2055.036 2055.036 2136.978 2136.978 0.000 03 03 03 სპორტული მოედნების, საცურაო აუზის და დარბაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 78.776 159.573 159.573 0.000 1845.000 1845.000 0.000 ხარჯები 4.951 41.909 41.909 0.000 35.000 35.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 4.951 41.909 41.909 0.000 35.000 35.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73.825 117.664 117.664 1810.000 1810.000 03 03 04 დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა 154.709 555.020 392.945 162.075 77.000 77.000 0.000 ხარჯები 55.500 52.516 52.516 0.000 77.000 77.000 0.000 სუბსიდიები 55.50 52.52 52.52 77.00 77.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99.209 502.504 340.429 162.075 0.000 03 03 05 კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 85.088 73.724 73.724 0.000 63.851 63.851 0.000 ხარჯები 71.919 73.724 73.724 0.000 63.851 63.851 0.000 საქონელი და მომსახურება 71.919 73.724 73.724 0.000 63.851 63.851 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.169 0.000 0.000 03 03 06 საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია 0.000 137.451 137.451 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137.451 137.451 0.000 03 03 07 ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია 73.265 110.324 110.324 0.000 148.000 148.000 0.000 ხარჯები 48.265 86.324 86.324 0.000 68.000 68.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 48.265 86.324 86.324 0.000 68.000 68.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.000 24.000 24.000 80.000 80.000 03 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა 94.020 0.000 0.000 0.000 130.000 130.000 0.000 ხარჯები 34.020 0.000 0.000 0.000 130.000 130.000 0.000 სუბსიდიები 0 130 130 სხვა ხარჯები 34.020 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.000 0.000 0.000 0.000 04 00 განათლება 392.768 565.310 546.146 19.164 964.425 964.425 0.000 ხარჯები 392.768 493.050 493.050 0.000 964.425 964.425 0.000 სუბსიდიები 392.768 493.04997 493.050 0 964.43 964.43 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 72.260 53.096 19.164 0.000 0.000 0.000 04 01 სკოლამდელი განათლება 392.768 493.050 493.050 0.000 964.425 964.425 0.000 ხარჯები 392.768 493.050 493.050 0.000 964.425 964.425 0.000 სუბსიდიები 392.768 493.04997 493.050 964.43 964.425 04 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 0.000 72.260 53.096 19.164 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.260 53.096 19.164 0.000 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1493.422 2753.202 2753.202 0.000 2862.600 2862.600 0.000 ხარჯები 1314.322 2744.602 2744.602 0.000 2853.600 2853.600 0.000 საქონელი და მომსახურება 98.873 126.936 126.936 0.000 4.450 4.450 0.000 სუბსიდიები 1189.449 2617.66589 2617.66589 0 2849.2 2849.2 0 სხვა ხარჯები 26.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.100 8.600 8.600 0.000 9.000 9.000 0.000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 349.000 1629.350 1629.350 0.000 1585.600 1585.600 0.000 ხარჯები 349.000 1629.350 1629.350 0.000 1585.600 1585.600 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 11.260 11.260 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 325 1618.09027 1618.09027 0 1585.6 1585.6 0 სხვა ხარჯები 24.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 7.000 11.260 11.260 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 7.000 11.260 11.260 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 11.260 11.260 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 7.000 0.000 0.000 05 01 02 სპორტული სკოლები 325.000 322.590 322.590 0.000 385.100 385.100 0.000 ხარჯები 325.000 322.590 322.590 0.000 385.100 385.100 0.000 სუბსიდიები 325 322.590 322.590 385.1 385.1 05 01 03 საფეხბურთო კლუბ „სიონის“ დაფინანსება 17.000 1244.000 1244.000 0.000 1100.000 1100.000 0.000 ხარჯები 17.000 1244.000 1244.000 0.000 1100.000 1100.000 0.000 სუბსიდიები 1244.0 1244.0 1100 1100 სხვა ხარჯები 17.000 0.000 0.000 05 01 04 საკალათბურთო კლუბის დაფინანსება 0.000 51.500 51.500 0.000 100.500 100.500 0.000 ხარჯები 0.000 51.500 51.500 0.000 100.500 100.500 0.000 სუბსიდიები 51.5 51.5 100.5 100.5 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 895.741 828.528 828.528 0.000 1008.050 1008.050 0.000 ხარჯები 716.641 819.928 819.928 0.000 999.050 999.050 0.000 საქონელი და მომსახურება 4.077 2.000 2.000 0.000 4.450 4.450 0.000 სუბსიდიები 710.564 817.92762 817.92762 0 994.6 994.6 0 სხვა ხარჯები 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.100 8.600 8.600 0.000 9.000 9.000 0.000 05 02 01 კულტურული ღონისძიებები 185.177 10.600 10.600 0.000 13.450 13.450 0.000 ხარჯები 6.077 2.000 2.000 0.000 4.450 4.450 0.000 საქონელი და მომსახურება 4.077 2.000 2.000 0.000 4.450 4.450 0.000 სხვა ხარჯები 2.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179.100 8.600 8.600 9.000 9.000 05 02 02 საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება 511.000 592.150 592.150 0.000 734.200 734.200 0.000 ხარჯები 511.000 592.150 592.150 0.000 734.200 734.200 0.000 სუბსიდიები 511 592.150 592.150 734.2 734.2 05 02 03 მუსიკალური სკოლა 102.564 117.589 117.589 0.000 124.100 124.100 0.000 ხარჯები 102.564 117.589 117.589 0.000 124.100 124.100 0.000 სუბსიდიები 102.564 117.589 117.589 124.1 124.1 05 02 04 თეატრის დაფინასება 97.000 108.189 108.189 0.000 136.300 136.300 0.000 ხარჯები 97.000 108.189 108.189 0.000 136.300 136.300 0.000 სუბსიდიები 97 108.189 108.189 136.3 136.3 05 03 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 2.183 14.929 14.929 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 2.183 14.929 14.929 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 2.183 14.929 14.929 0.000 0.000 0.000 0.000 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 120.000 140.000 140.000 0.000 206.000 206.00 0.000 ხარჯები 120.000 140.000 140.000 0.000 206.000 206.00 0.000 სუბსიდიები 120 140.00 140.00 206 206.00 05 05 ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 126.498 140.395 140.395 0.000 62.950 62.95 0.000 ხარჯები 126.498 140.395 140.395 0.000 62.950 62.95 0.000 საქონელი და მომსახურება 92.613 98.747 98.747 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 33.885 41.648 41.648 62.95 62.95 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1104.535 1629.371 1629.371 0.000 1858.887 1858.887 0.000 ხარჯები 1104.535 1629.371 1629.371 0.000 1858.887 1858.887 0.000 საქონელი და მომსახურება 280.343 79.628 79.628 0.000 70.000 70.000 0.000 სუბსიდიები 34.51 34.51 0.00 96.08 96.08 0.00 სოციალური უზრუნველყოფა 824.192 1515.233 1515.233 0.000 1692.807 1692.807 0.000 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 125.586 169.406 169.406 0.000 258.520 258.520 0.000 ხარჯები 125.586 169.406 169.406 0.000 258.520 258.520 0.000 სუბსიდიები 34.51 34.51 0.00 96.08 96.08 0.00 სოციალური უზრუნველყოფა 125.586 134.896 134.896 0.000 162.440 162.440 0.000 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 125.586 134.896 134.896 0.000 162.440 162.440 0.000 ხარჯები 125.586 134.896 134.896 0.000 162.440 162.440 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 125.586 134.896 134.896 162.440 162.440 06 01 02 საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება 0.000 34.510 34.510 0.000 96.080 96.080 0.000 ხარჯები 0.000 34.510 34.510 0.000 96.080 96.080 0.000 სუბსიდიები 34.51 34.51 96.08 96.08 06 02 სოციალური პროგრამები 978.949 1459.965 1459.965 0.000 1600.367 1600.367 0.000 ხარჯები 978.949 1459.965 1459.965 0.000 1600.367 1600.367 0.000 საქონელი და მომსახურება 280.343 79.628 79.628 0.000 70.000 70.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 698.606 1380.337 1380.337 0.000 1530.367 1530.367 0.000 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 21.720 19.890 19.890 0.000 48.000 48.000 0.000 ხარჯები 21.720 19.890 19.890 0.000 48.000 48.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 21.720 19.890 19.890 48.000 48.000 06 02 02 სარეაბილიტაციო ცენტრის დაფინანსება 51.065 58.820 58.820 0.000 82.500 82.500 0.000 ხარჯები 51.065 58.820 58.820 0.000 82.500 82.500 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 51.065 58.820 58.820 82.500 82.500 06 02 03 ხანდაზმულთა სახლის დაფინანსება 109.772 117.305 117.305 0.000 88.380 88.380 0.000 ხარჯები 109.772 117.305 117.305 0.000 88.380 88.380 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 109.772 117.305 117.305 88.380 88.380 06 02 04 უფასო სასადილო 186.453 162.871 162.871 0.000 228.448 228.448 0.000 ხარჯები 186.453 162.871 162.871 0.000 228.448 228.448 0.000 საქონელი და მომსახურება 186.453 15.834 15.834 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 147.037 147.037 228.448 228.448 06 02 05 სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარება 20.000 21.350 21.350 0.000 285.000 285.000 0.000 ხარჯები 20.000 21.350 21.350 0.000 285.000 285.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 20.000 21.350 21.350 285.000 285.000 06 02 06 სამედიცინო უზრუნველყოფა 159.216 401.276 401.276 0.000 200.000 200.000 0.000 ხარჯები 159.216 401.276 401.276 0.000 200.000 200.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 159.216 401.276 401.276 200.000 200.000 06 02 07 ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 90.180 60.494 60.494 0.000 70.000 70.000 0.000 ხარჯები 90.180 60.494 60.494 0.000 70.000 70.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 90.180 60.494 60.494 0.000 70.000 70.000 0.000 06 02 08 მატერიალური დახმარებები 87.415 251.967 251.967 0.000 200.000 200.000 0.000 ხარჯები 87.415 251.967 251.967 0.000 200.000 200.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 2.850 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 84.565 251.967 251.967 200.000 200.000 05 02 09 ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 0.000 5.200 5.200 0.000 6.000 6.000 0.000 ხარჯები 0.000 5.200 5.200 0.000 6.000 6.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 5.200 5.200 6.000 6.000 06 02 10 მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა 73.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 73.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 73.800 0.000 0.000 06 02 11 პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი 156.000 162.000 162.000 0.000 287.780 287.780 0.000 ხარჯები 156.000 162.000 162.000 0.000 287.780 287.780 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 156.000 162.000 162.000 287.780 287.780 06 02 12 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 6.560 180.272 180.272 0.000 55.199 55.199 0.000 ხარჯები 6.560 180.272 180.272 0.000 55.199 55.199 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 6.560 180.272 180.272 55.199 55.199 06 02 13 სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები 6.250 4.500 4.500 0.000 6.000 6.000 0.000 ხარჯები 6.250 4.500 4.500 0.000 6.000 6.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 6.250 4.500 4.500 6.000 6.000 06 02 14 დევნილთა დახმარება 10.518 14.020 14.020 0.000 18.000 18.000 0.000 ხარჯები 10.518 14.020 14.020 0.000 18.000 18.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.860 3.300 3.300 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 9.658 10.720 10.720 18.000 18.000 06 02 15 ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი 0.000 0.000 0.000 0.000 25.060 25.060 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 25.060 25.060 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 25.060 25.060 მუხლი 7🔗 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ ერაძე