„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 15.05.2013
ძალის დაკარგვა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №17
სარეგისტრაციო კოდი სულ
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 21/05/2013
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17
2013 წლის 15 მაისი
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე - www. matsne. gov.ge, 04.01.2013 წ.; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016109) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1🔗
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.“:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
14478.219
19,454.511
18,045.749
1,408.76
14,817.273
14,562.973
254.30
გადასახადები
1562.305
5,135.179
5,135.179
0.000
2,095.324
2,095.324
0.000
გრანტები
1181.629
1,686.581
277.819
1,408.762
559.300
305.000
254.300
სხვა შემოსავლები
11734.285
12,632.750
12,632.750
0.000
12,162.649
12,162.649
0.00
ხარჯები
7223.636
9,856.588
9,537.994
318.59
11,200.467
11,200.467
0.00
შრომის ანაზღაურება
1242.635
1,493.409
1,493.409
0.0
2,200.9
2,200.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
2975.464
2,950.487
2,631.894
318.594
2,480.5
2,480.5
0.0
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.0
223.9
223.9
0.0
სუბსიდიები
1640.997
3,197.742
3,197.742
0.0
4,116.7
4,116.7
0.0
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1,520.846
1,520.846
0.0
1,702.8
1,702.8
0.0
სხვა ხარჯები
260.884
448.975
448.975
0.0
475.7
475.7
0.0
საოპერაციო სალდო
7254.583
9,597.9
8,507.755
1,090.168
3,616.8
3,362.5
254.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3456.743
9,644.3
8,567.787
1,076.5
7,731.044
7,476.744
254.3
ზრდა
4218.716
10,423.560
9,347.068
1,076.492
7,861.044
7,606.744
254.300
კლება
761.973
779.281
779.281
0.000
130.000
130.000
0.000
მთლიანი სალდო
3797.840
-46.356
-60.033
13.676
-4,114.239
-4,114.2385
0.000
ფინანსური აქტივების ცვლილება
3652.718
-213.632
-227.308
13.676
-4,302.728
-4,302.7275
0.000
ზრდა
4529.881
4,316.404
4,302.7
13.676
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
4529.881
4,316.404
4302.7275
13.676
0.0
სესხები
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
კლება
877.163
4,530.035
4,530.035
0.000
4,302.728
4,302.728
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
877.163
4530.035
4530.035
4302.7
4302.7275
სესხები
0.00
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.000
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-145.122
-167.275
-167.275
0.000
-188.489
-188.489
0.000
ზრდა
0.000
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.00
0.0
საშინაო
0.00
0.0
კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.000
საგარეო
0.00
0.0
საშინაო
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.000
ბალანსი
0.000
0.000
0.0000
0.000
0.000
0.0000
0.000
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11200,467 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.“:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
7223.636
9,856.588
9,537.994
318.59
11,200.467
11,200.467
0.00
შრომის ანაზღაურება
1242.635
1,493.409
1,493.409
0.0
2,200.880
2,200.880
0.0
საქონელი და მომსახურება
2975.464
2,950.487
2,631.894
318.594
2,480.528
2,480.528
0.0
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.0
223.915
223.915
0.0
სუბსიდიები
1640.997
3,197.742
3,197.742
0.0
4,116.655
4,116.655
0.0
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.00
0.000
0.000
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1,520.846
1,520.846
0.0
1,702.807
1,702.807
0.0
სხვა ხარჯები
260.884
448.975
448.975
0.0
475.682
475.682
0.0
“.
მუხლი 3🔗
დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7731,044 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7861,044 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
333.247
297.805
45.360
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
135.235
191.294
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3571.134
9853.601
7806.684
04 00
განათლება
0.000
72.260
0.000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
179.100
8.600
9.000
სულ ჯამი
4218.716
10423.560
7861.044
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 130,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის.“:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
761.973
779.281
130.000
ძირითადი აქტივები
39.307
226.514
30.000
არაწარმოებული აქტივები
722.666
552.767
100.000
მიწა
722.666
552.767
100.000
“.
მუხლი 4🔗
დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით.“:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,256.766
2,554.744
3,046.196
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,972.489
2,303.266
2,817.069
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,972.489
2,303.266
2,747.07
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.000
0.000
70.000
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
4.81
6.35
5.21
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
4.813
6.349
5.21
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
279.464
245.129
223.915
702
თავდაცვა
115.032
121.027
176.90
7021
შეიარაღებული ძალები
115.03
121.03
176.90
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
550.025
717.921
354.646
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
296.239
401.446
6.31
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
253.786
316.475
348.34
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,631.993
6,176.059
2,237.890
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
25.395
7.054
0.00
70421
სოფლის მეურნეობა
25.395
7.054
0.0
7045
ტრანსპორტი
2,606.598
6,169.004
2,237.89
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2,606.598
6,169.004
2,237.9
705
გარემოს დაცვა
619.447
696.119
1,829.84
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
551.025
575.245
617.6
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
68.422
120.874
1,212.2
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,886.526
4,030.305
3,596.281
7061
ბინათმშენებლობა
207.270
357.561
617.458
7063
წყალმომარაგება
339.811
465.103
386.845
7064
გარე განათება
702.219
598.603
450.000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
637.226
2,609.038
2,141.978
707
ჯანმრთელობის დაცვა
125.586
367.351
258.5
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.00
60.494
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
60.494
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
171.96
96.1
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
171.96
96.1
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
125.586
134.90
162.4
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,811.995
3,541.519
4,848.45
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
582.485
2,343.943
3,507.60
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
980.829
902.252
1,071.901
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
126.50
140.395
62.95
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
122.18
154.929
206.0
709
განათლება
466.033
675.634
1,112.43
7091
სკოლამდელი აღზრდა
466.03
603.374
1,112.43
7092
ზოგადი განათლება
0.00
72.26
0.00
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.00
72.26
0.00
710
სოციალური დაცვა
978.949
1,399.471
1,600.37
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
72.79
78.710
130.50
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
72.79
78.71
130.5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
109.77
117.31
113.4
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
159.22
401.276
200.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
186.45
176.891
246.4
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
450.72
625.289
910.0
სულ
11,442.352
20,280.148
19,061.511
“.
მუხლი 5🔗
დადგენილების მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა) კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებას, ორგანიზებას, ხელშეწყობას.
ბ.ბ) საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ლიტერატურული და თოჯინური თეატრების აღორძინება, ხალხური რეწვის დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. სამუზეუმო ნიმუშების პოპულარიზაციას, გამოფენას და მოვლა-შენახვას. ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობას, წიგნადი ფონდების შევსება-დაკომპლექტებას და სრულ აღრიცხვას.
ბ.გ) მუსიკალური სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“, სადაც სწავლობს 130 -მდე მოსწავლე, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდ თაობაში ხელოვნების განვითარებას.
ბ.დ) თეატრის დაფინასება (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა, საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება.
“.
მუხლი 6🔗
დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.“:
ორგ. კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სულ
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
11587.474
20447.423
19052.337
1395.086
19250.000
18995.700
254.300
ხარჯები
7223.636
9856.588
9537.994
318.594
11200.467
11200.467
0.00
შრომის ანაზღაურება
1242.635
1493.409
1493.409
0.000
2200.880
2200.880
0.00
საქონელი და მომსახურება
2975.464
2950.487
2631.894
318.594
2480.528
2480.528
0.00
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.000
223.915
223.915
0.00
სუბსიდიები
1640.997
3197.742
3197.742
0.000
4116.655
4116.655
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1520.846
1520.846
0.000
1702.807
1702.807
0.00
სხვა ხარჯები
260.884
448.975
448.975
0.000
475.682
475.682
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4218.716
10423.560
9347.068
1076.492
7861.044
7606.744
254.30
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.00
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2401.888
2722.019
2719.695
2.324
3234.685
3234.685
0.000
ხარჯები
1923.519
2256.93828
2254.61428
2.324
3000.836
3000.836
0
შრომის ანაზღაურება
979.412
1177.79735
1177.79735
0
1770.88
1770.88
0
საქონელი და მომსახურება
664.643
828.39881
826.07
2.324
996.041
996.041
0
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0
223.915
223.915
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
5.61
5.61
0.00
10.00
10.00
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333.247
297.81
297.81
0.00
45.36
45.36
0.00
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0
188.489
188.489
0
01 01
მუნიცპალიტეტის საკრებულო
277.421
317.378
317.378
0.000
528.000
528.000
0.000
ხარჯები
274.774
316.090
316.090
0.000
528.000
528.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
176.190
209.768
209.768
0.000
362.880
362.880
0.000
საქონელი და მომსახურება
98.584
102.949
102.949
0.000
160.120
160.120
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
3.373
3.373
5.000
5.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.647
1.288
1.288
0.000
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1695.068
1985.888
1983.564
2.324
2219.069
2219.069
0.000
ხარჯები
1364.468
1689.370
1687.046
2.324
2173.709
2173.709
0.000
შრომის ანაზღაურება
803.222
968.029
968.029
0.000
1408.000
1408.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
561.246
719.101
716.777
2.324
760.709
760.709
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.240
2.240
5.000
5.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
330.600
296.517
296.517
45.360
45.360
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
70.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
70.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
70.000
0.000
01 04
საარქივო მომსახურება
4.813
6.349
6.349
0.000
5.212
5.212
0.000
ხარჯები
4.813
6.349
6.349
0.000
5.212
5.212
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.813
6.349
6.349
0.000
5.212
5.212
0.000
01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება
424.586
412.404
412.404
0.000
412.404
412.404
0.000
ხარჯები
279.464
245.129
245.129
0.000
223.915
223.915
0.000
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.000
223.915
223.915
0.000
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
665.057
838.948
838.948
0.000
531.546
531.546
0.000
ხარჯები
529.822
647.654
647.654
0.000
531.546
531.546
0.000
შრომის ანაზღაურება
263.223
315.612
315.612
0.000
430.000
430.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
237.646
240.629
240.629
0.000
86.546
86.546
0.000
სხვა ხარჯები
28.953
91.413
91.413
0.000
15.000
15.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135.235
191.294
191.294
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
253.786
316.475
316.475
0.000
348.340
348.340
0.000
ხარჯები
226.451
264.675
264.675
0.000
348.340
348.340
0.000
შრომის ანაზღაურება
173.658
220.105
220.105
0.000
291.000
291.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
40.193
44.570
44.570
0.000
42.340
42.340
0.000
სხვა ხარჯები
12.600
0.000
15.000
15.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.335
51.800
51.800
0.000
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
296.239
401.446
401.446
0.000
6.306
6.306
0.000
ხარჯები
188.339
261.952
261.952
0.000
6.306
6.306
0.000
საქონელი და მომსახურება
171.986
170.539
170.539
0.000
6.306
6.306
0.000
სხვა ხარჯები
16.353
91.413
91.413
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107.900
139.494
139.494
0.000
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
115.032
121.027
121.027
0.000
176.900
176.900
0.000
ხარჯები
115.032
121.027
121.027
0.000
176.900
176.900
0.000
შრომის ანაზღაურება
89.565
95.507
95.507
0.000
139.000
139.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
25.467
25.519
25.519
0.000
37.900
37.900
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
5529.804
11938.574
10564.977
1373.598
9797.857
9543.557
254.300
ხარჯები
1958.670
2084.973
1768.703
316.270
1991.173
1991.173
0.000
საქონელი და მომსახურება
1693.959
1674.896
1358.626
316.270
1323.491
1323.491
0.000
სუბსიდიები
58.78
52.516
52.516
0
207
207
0
სხვა ხარჯები
205.931
357.561
357.561
0.000
460.682
460.682
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3571.134
9853.601
8796.273
1057.328
7806.684
7552.384
254.300
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2512.578
6169.004
5699.514
469.491
2107.890
2092.890
15.000
ხარჯები
186.839
195.853
131.889
63.964
10.000
10.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
186.839
195.853
131.889
63.964
10.000
10.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2325.739
5973.151
5567.624
405.526
2097.890
2082.890
15.000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2439.334
2677.655
1935.623
742.032
3284.138
3044.838
239.300
ხარჯები
1539.601
1633.860
1381.555
252.306
1602.322
1602.322
0.000
საქონელი და მომსახურება
1364.410
1276.299
1023.993
252.306
1141.640
1141.640
0.000
სუბსიდიები
3.28
0
0
სხვა ხარჯები
171.911
357.561
357.561
0.000
460.682
460.682
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
899.733
1043.795
554.069
489.727
1681.816
1442.516
239.300
03 02 01
სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
25.395
7.054
0.000
7.054
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
8.151
7.054
0.000
7.054
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
8.151
7.054
0.000
7.054
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.244
0.000
0.000
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
339.811
465.103
170.300
294.803
386.845
379.740
7.105
ხარჯები
33.898
93.253
14.053
79.200
74.000
74.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
33.898
93.253
14.053
79.200
74.000
74.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
305.913
371.850
156.247
215.603
312.845
305.740
7.105
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
702.219
598.603
532.102
66.501
450.000
450.000
0.000
ხარჯები
574.035
450.281
450.281
0.000
450.000
450.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
574.035
450.281
450.281
0.000
450.000
450.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128.184
148.322
81.821
66.501
0.000
0.000
0.000
03 02 04
ჩამდინარე წყლების მართვა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები
68.422
120.874
120.874
0.000
1212.195
980.000
232.195
ხარჯები
53.440
2.422
2.422
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
53.440
2.422
2.422
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.982
118.452
118.452
1212.195
980.000
232.195
03 02 05
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
551.025
575.245
538.495
36.750
617.640
617.640
0.000
ხარჯები
522.741
538.495
538.495
0.000
617.640
617.640
0.000
საქონელი და მომსახურება
519.461
538.495
538.495
0.000
617.640
617.640
0.000
სუბსიდიები
3.28
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.284
36.750
0.000
36.750
0.000
03 02 06
ბინათმშენებლობა
207.270
357.561
357.561
0.000
617.458
617.458
0.000
ხარჯები
171.911
357.561
357.561
0.000
460.682
460.682
0.000
სხვა ხარჯები
171.911
357.561
357.561
460.682
460.682
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.359
0.000
0.000
156.776
156.776
0.000
03 02 07
სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა და საჭირო მასალით აღჭურვა
545.192
553.215
216.291
336.924
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
175.425
184.794
18.742
166.051
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
175.425
184.794
18.742
166.051
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
369.767
368.421
197.549
170.873
0.000
0.000
0.000
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
483.872
3091.915
2929.840
162.075
4275.829
4275.829
0.000
ხარჯები
198.210
255.260
255.260
0.000
248.851
248.851
0.000
საქონელი და მომსახურება
142.710
202.744
202.744
0.000
171.851
171.851
0.000
სუბსიდიები
55.5
52.516
52.516
0
77
77
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
285.662
2836.655
2674.580
162.075
4026.978
4026.978
0.000
03 03 01
შადრევნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯები
69.479
0.786
0.786
0.000
5.000
5.000
0.000
ხარჯები
5.789
0.786
0.786
0.000
5.000
5.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
5.789
0.786
0.786
0.000
5.000
5.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63.690
0.000
0.000
03 03 02
ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობის, ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია და გაჩერებების მშენებლობა
22.555
2055.036
2055.036
0.000
2136.978
2136.978
0.000
ხარჯები
11.786
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
11.786
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.769
2055.036
2055.036
2136.978
2136.978
0.000
03 03 03
სპორტული მოედნების, საცურაო აუზის და დარბაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
78.776
159.573
159.573
0.000
1845.000
1845.000
0.000
ხარჯები
4.951
41.909
41.909
0.000
35.000
35.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.951
41.909
41.909
0.000
35.000
35.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.825
117.664
117.664
1810.000
1810.000
03 03 04
დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა
154.709
555.020
392.945
162.075
77.000
77.000
0.000
ხარჯები
55.500
52.516
52.516
0.000
77.000
77.000
0.000
სუბსიდიები
55.50
52.52
52.52
77.00
77.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.209
502.504
340.429
162.075
0.000
03 03 05
კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
85.088
73.724
73.724
0.000
63.851
63.851
0.000
ხარჯები
71.919
73.724
73.724
0.000
63.851
63.851
0.000
საქონელი და მომსახურება
71.919
73.724
73.724
0.000
63.851
63.851
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.169
0.000
0.000
03 03 06
საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია
0.000
137.451
137.451
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137.451
137.451
0.000
03 03 07
ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია
73.265
110.324
110.324
0.000
148.000
148.000
0.000
ხარჯები
48.265
86.324
86.324
0.000
68.000
68.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
48.265
86.324
86.324
0.000
68.000
68.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.000
24.000
24.000
80.000
80.000
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
94.020
0.000
0.000
0.000
130.000
130.000
0.000
ხარჯები
34.020
0.000
0.000
0.000
130.000
130.000
0.000
სუბსიდიები
0
130
130
სხვა ხარჯები
34.020
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.000
0.000
0.000
0.000
04 00
განათლება
392.768
565.310
546.146
19.164
964.425
964.425
0.000
ხარჯები
392.768
493.050
493.050
0.000
964.425
964.425
0.000
სუბსიდიები
392.768
493.04997
493.050
0
964.43
964.43
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
72.260
53.096
19.164
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი განათლება
392.768
493.050
493.050
0.000
964.425
964.425
0.000
ხარჯები
392.768
493.050
493.050
0.000
964.425
964.425
0.000
სუბსიდიები
392.768
493.04997
493.050
964.43
964.425
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
0.000
72.260
53.096
19.164
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.260
53.096
19.164
0.000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1493.422
2753.202
2753.202
0.000
2862.600
2862.600
0.000
ხარჯები
1314.322
2744.602
2744.602
0.000
2853.600
2853.600
0.000
საქონელი და მომსახურება
98.873
126.936
126.936
0.000
4.450
4.450
0.000
სუბსიდიები
1189.449
2617.66589
2617.66589
0
2849.2
2849.2
0
სხვა ხარჯები
26.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.100
8.600
8.600
0.000
9.000
9.000
0.000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
349.000
1629.350
1629.350
0.000
1585.600
1585.600
0.000
ხარჯები
349.000
1629.350
1629.350
0.000
1585.600
1585.600
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
325
1618.09027
1618.09027
0
1585.6
1585.6
0
სხვა ხარჯები
24.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
7.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
7.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
7.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული სკოლები
325.000
322.590
322.590
0.000
385.100
385.100
0.000
ხარჯები
325.000
322.590
322.590
0.000
385.100
385.100
0.000
სუბსიდიები
325
322.590
322.590
385.1
385.1
05 01 03
საფეხბურთო კლუბ „სიონის“ დაფინანსება
17.000
1244.000
1244.000
0.000
1100.000
1100.000
0.000
ხარჯები
17.000
1244.000
1244.000
0.000
1100.000
1100.000
0.000
სუბსიდიები
1244.0
1244.0
1100
1100
სხვა ხარჯები
17.000
0.000
0.000
05 01 04
საკალათბურთო კლუბის დაფინანსება
0.000
51.500
51.500
0.000
100.500
100.500
0.000
ხარჯები
0.000
51.500
51.500
0.000
100.500
100.500
0.000
სუბსიდიები
51.5
51.5
100.5
100.5
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
895.741
828.528
828.528
0.000
1008.050
1008.050
0.000
ხარჯები
716.641
819.928
819.928
0.000
999.050
999.050
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.077
2.000
2.000
0.000
4.450
4.450
0.000
სუბსიდიები
710.564
817.92762
817.92762
0
994.6
994.6
0
სხვა ხარჯები
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.100
8.600
8.600
0.000
9.000
9.000
0.000
05 02 01
კულტურული ღონისძიებები
185.177
10.600
10.600
0.000
13.450
13.450
0.000
ხარჯები
6.077
2.000
2.000
0.000
4.450
4.450
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.077
2.000
2.000
0.000
4.450
4.450
0.000
სხვა ხარჯები
2.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.100
8.600
8.600
9.000
9.000
05 02 02
საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება
511.000
592.150
592.150
0.000
734.200
734.200
0.000
ხარჯები
511.000
592.150
592.150
0.000
734.200
734.200
0.000
სუბსიდიები
511
592.150
592.150
734.2
734.2
05 02 03
მუსიკალური სკოლა
102.564
117.589
117.589
0.000
124.100
124.100
0.000
ხარჯები
102.564
117.589
117.589
0.000
124.100
124.100
0.000
სუბსიდიები
102.564
117.589
117.589
124.1
124.1
05 02 04
თეატრის დაფინასება
97.000
108.189
108.189
0.000
136.300
136.300
0.000
ხარჯები
97.000
108.189
108.189
0.000
136.300
136.300
0.000
სუბსიდიები
97
108.189
108.189
136.3
136.3
05 03
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
2.183
14.929
14.929
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
2.183
14.929
14.929
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
2.183
14.929
14.929
0.000
0.000
0.000
0.000
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
120.000
140.000
140.000
0.000
206.000
206.00
0.000
ხარჯები
120.000
140.000
140.000
0.000
206.000
206.00
0.000
სუბსიდიები
120
140.00
140.00
206
206.00
05 05
ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
126.498
140.395
140.395
0.000
62.950
62.95
0.000
ხარჯები
126.498
140.395
140.395
0.000
62.950
62.95
0.000
საქონელი და მომსახურება
92.613
98.747
98.747
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
33.885
41.648
41.648
62.95
62.95
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1104.535
1629.371
1629.371
0.000
1858.887
1858.887
0.000
ხარჯები
1104.535
1629.371
1629.371
0.000
1858.887
1858.887
0.000
საქონელი და მომსახურება
280.343
79.628
79.628
0.000
70.000
70.000
0.000
სუბსიდიები
34.51
34.51
0.00
96.08
96.08
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1515.233
1515.233
0.000
1692.807
1692.807
0.000
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
125.586
169.406
169.406
0.000
258.520
258.520
0.000
ხარჯები
125.586
169.406
169.406
0.000
258.520
258.520
0.000
სუბსიდიები
34.51
34.51
0.00
96.08
96.08
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
125.586
134.896
134.896
0.000
162.440
162.440
0.000
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
125.586
134.896
134.896
0.000
162.440
162.440
0.000
ხარჯები
125.586
134.896
134.896
0.000
162.440
162.440
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
125.586
134.896
134.896
162.440
162.440
06 01 02
საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება
0.000
34.510
34.510
0.000
96.080
96.080
0.000
ხარჯები
0.000
34.510
34.510
0.000
96.080
96.080
0.000
სუბსიდიები
34.51
34.51
96.08
96.08
06 02
სოციალური პროგრამები
978.949
1459.965
1459.965
0.000
1600.367
1600.367
0.000
ხარჯები
978.949
1459.965
1459.965
0.000
1600.367
1600.367
0.000
საქონელი და მომსახურება
280.343
79.628
79.628
0.000
70.000
70.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
698.606
1380.337
1380.337
0.000
1530.367
1530.367
0.000
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
21.720
19.890
19.890
0.000
48.000
48.000
0.000
ხარჯები
21.720
19.890
19.890
0.000
48.000
48.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
21.720
19.890
19.890
48.000
48.000
06 02 02
სარეაბილიტაციო ცენტრის დაფინანსება
51.065
58.820
58.820
0.000
82.500
82.500
0.000
ხარჯები
51.065
58.820
58.820
0.000
82.500
82.500
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
51.065
58.820
58.820
82.500
82.500
06 02 03
ხანდაზმულთა სახლის დაფინანსება
109.772
117.305
117.305
0.000
88.380
88.380
0.000
ხარჯები
109.772
117.305
117.305
0.000
88.380
88.380
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
109.772
117.305
117.305
88.380
88.380
06 02 04
უფასო სასადილო
186.453
162.871
162.871
0.000
228.448
228.448
0.000
ხარჯები
186.453
162.871
162.871
0.000
228.448
228.448
0.000
საქონელი და მომსახურება
186.453
15.834
15.834
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
147.037
147.037
228.448
228.448
06 02 05
სტუდენტთა და სპორტსმენთა დახმარება
20.000
21.350
21.350
0.000
285.000
285.000
0.000
ხარჯები
20.000
21.350
21.350
0.000
285.000
285.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
20.000
21.350
21.350
285.000
285.000
06 02 06
სამედიცინო უზრუნველყოფა
159.216
401.276
401.276
0.000
200.000
200.000
0.000
ხარჯები
159.216
401.276
401.276
0.000
200.000
200.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
159.216
401.276
401.276
200.000
200.000
06 02 07
ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
90.180
60.494
60.494
0.000
70.000
70.000
0.000
ხარჯები
90.180
60.494
60.494
0.000
70.000
70.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
90.180
60.494
60.494
0.000
70.000
70.000
0.000
06 02 08
მატერიალური დახმარებები
87.415
251.967
251.967
0.000
200.000
200.000
0.000
ხარჯები
87.415
251.967
251.967
0.000
200.000
200.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
2.850
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
84.565
251.967
251.967
200.000
200.000
05 02 09
ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0.000
5.200
5.200
0.000
6.000
6.000
0.000
ხარჯები
0.000
5.200
5.200
0.000
6.000
6.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
5.200
5.200
6.000
6.000
06 02 10
მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა
73.800
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
73.800
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
73.800
0.000
0.000
06 02 11
პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი
156.000
162.000
162.000
0.000
287.780
287.780
0.000
ხარჯები
156.000
162.000
162.000
0.000
287.780
287.780
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
156.000
162.000
162.000
287.780
287.780
06 02 12
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
6.560
180.272
180.272
0.000
55.199
55.199
0.000
ხარჯები
6.560
180.272
180.272
0.000
55.199
55.199
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
6.560
180.272
180.272
55.199
55.199
06 02 13
სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები
6.250
4.500
4.500
0.000
6.000
6.000
0.000
ხარჯები
6.250
4.500
4.500
0.000
6.000
6.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
6.250
4.500
4.500
6.000
6.000
06 02 14
დევნილთა დახმარება
10.518
14.020
14.020
0.000
18.000
18.000
0.000
ხარჯები
10.518
14.020
14.020
0.000
18.000
18.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.860
3.300
3.300
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
9.658
10.720
10.720
18.000
18.000
06 02 15
ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი
0.000
0.000
0.000
0.000
25.060
25.060
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
25.060
25.060
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
25.060
25.060
მუხლი 7🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ ერაძე