ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №19
2013 წლის 28 მაისი
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, (www. matsne. gov.ge), 04.01.2013წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016109) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
მუხლი 1
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.“.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
14478.219
19,454.511
18,045.749
1,408.76
16,166.273
14,562.997
1,603.28
გადასახადები
1562.305
5,135.179
5,135.179
0.000
2,095.348
2,095.348
0.000
გრანტები
1181.629
1,686.581
277.819
1,408.762
1,908.276
305.000
1,603.276
სხვა შემოსავლები
11734.285
12,632.750
12,632.750
0.000
12,162.649
12,162.649
0.00
ხარჯები
7223.636
9,856.588
9,537.994
318.59
12,340.038
11,942.867
397.17
შრომის ანაზღაურება
1242.635
1,493.409
1,493.409
0.0
2,200.9
2,200.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
2975.464
2,950.487
2,631.894
318.594
2,912.8
2,515.6
397.2
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.0
223.9
223.9
0.0
სუბსიდიები
1640.997
3,197.742
3,197.742
0.0
4,720.0
4,720.0
0.0
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1,520.846
1,520.846
0.0
1,702.8
1,702.8
0.0
სხვა ხარჯები
260.884
448.975
448.975
0.0
579.7
579.7
0.0
საოპერაციო სალდო
7254.583
9,597.9
8,507.755
1,090.168
3,826.2
2,620.1
1,206.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3456.743
9,644.3
8,567.787
1,076.5
7,940.473
6,734.368
1,206.1
ზრდა
4218.716
10,423.560
9,347.068
1,076.492
8,070.473
6,864.368
1,206.105
კლება
761.973
779.281
779.281
0.000
130.000
130.000
0.000
მთლიანი სალდო
3797.840
-46.356
-60.033
13.676
-4,114.239
-4,114.2385
0.000
ფინანსური აქტივების ცვლილება
3652.718
-213.632
-227.308
13.676
-4,302.728
-4,302.7275
0.000
ზრდა
4529.881
4,316.404
4,302.7
13.676
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
4529.881
4,316.404
4302.7275
13.676
0.0
სესხები
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
კლება
877.163
4,530.035
4,530.035
0.000
4,302.728
4,302.728
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
877.163
4530.035
4530.035
4302.7
4302.7275
სესხები
0.00
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.000
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-145.122
-167.275
-167.275
0.000
-188.489
-188.489
0.000
ზრდა
0.000
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.00
0.0
საშინაო
0.00
0.0
კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.000
საგარეო
0.00
0.0
საშინაო
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.000
ბალანსი
0.000
0.000
0.0000
0.000
0.000
0.0000
0.000
მუხლი 2🔗
დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.”.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
15240.192
20233.792
18825.030
1408.762
16296.273
14692.997
1603.276
შემოსავლები
14478.219
19454.511
18045.749
1408.762
16166.273
14562.997
1603.276
არაფინანსური აქტივების კლება
761.973
779.281
779.281
0.000
130.000
130.000
0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
11587.474
20447.423
19052.337
1395.086
20599.000
18995.724
1603.276
ხარჯები
7223.636
9856.588
9537.994
318.594
12340.038
11942.867
397.171
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4218.716
10423.560
9347.068
1076.492
8070.473
6864.368
1206.105
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.000
ნაშთის ცვლილება
3652.718
-213.631
-227.308
13.676
-4302.7275
-4302.7275
0.000
მუხლი 3🔗
დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16166,249 ათ. ლარის ოდენობით.”.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
14478.219
19,454.511
18,045.749
1,408.76
16,166.273
14,562.997
1,603.28
გადასახადები
1562.305
5,135.179
5,135.179
0.000
2,095.348
2,095.348
0.000
გრანტები
1181.629
1,686.581
277.819
1,408.762
1,908.276
305.000
1,603.276
სხვა შემოსავლები
11734.285
12,632.750
12,632.750
0.000
12,162.649
12,162.649
0.00
მუხლი 4🔗
დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები.”.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
1562.305
5,135.179
5,135.179
0.000
2,095.348
2,095.348
0.000
გადასახადები ქონებაზე
1562.239
5,132.550
5,132.55
0.000
2,095.35
2,095.35
0.00
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)
387.518
3,987.409
3987.409
1000.0
1000.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)
3.114
5.40949
5.40949
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)გადასახადი
25.982
7.62
7.615
0.000
6.00
6.00
0.00
ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი
21.548
4.5
4.472
4.0
4.0
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი
4.434
3.1
3.144
2.0
2.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0
0.0
0
საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე
0
0.0
0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
980.545
869.708
869.708
0.0
840.0
840.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
880.638
720.359
720.359
700.0
700.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
99.907
149.349
149.349
140.0
140.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
165.08
262.409
262.409
0.0
249.3
249.3
0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
36.479
3.451
3.451
9.3
9.3
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
128.601
258.958
258.958
240.0
240.0
სხვა გადასახადები
0.066
2.629
2.629
0.0
მუხლი 5🔗
დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1908,276 ათ. ლარის ოდენობით.”.
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
გრანტები
1181.63
1686.58
1908.276
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.00
0.00
0.00
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1181.63
1686.58
1908.276
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
240.85
277.8
305.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.00
0.00
0.00
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
240.85
277.819
305
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
940.78
1408.76
1603.276
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
0.00
16.00
0.00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
107.9
254.30
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
940.779
1284.875
1348.976
სხვა სპეციალური ტრანსფერი
0.00
0.00
0.00
მუხლი 6🔗
დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 12162,649 ათ. ლარის ოდენობით.”.
დასახელება
2011 წლის
ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
11734.285
12632.743
12162.649
შემოსავლები საკუთრებიდან
11363.598
12346.622
12010.649
პროცენტები
387.644
443.316
500.000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
387.644
443.316
500.000
დივიდენდები
5.000
0.000
0.000
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები
5.000
0.000
0.000
რენტა
10970.954
11903.306
11510.649
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
10923.450
11854.168
11474.849
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
10247.297
10608.572
11353.649
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
74.652
54.231
50.000
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
1.450
1.160
1.200
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
600.051
1190.205
70.000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი,,ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
6.848
0.000
0.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
40.656
49.138
35.800
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
24.423
28.632
13.800
სანებართვო მოსაკრებელები
1.936
18.124
2.800
სახელმწიფო ბაჟი
0.050
0.000
0.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1.205
3.600
1.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
11.287
0.000
0.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორტიის დასუფთავებისათვის
9.945
6.909
10.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
16.233
20.506
22.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
16.233
20.506
22.000
ჯარიმები,სანქციები და საურავები
369.877
285.923
152.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.810
0.198
0.000
მუხლი 7🔗
დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12340,038 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.“.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
7223.636
9,856.588
9,537.994
318.59
12,340.038
11,942.867
397.17
შრომის ანაზღაურება
1242.635
1,493.409
1,493.409
0.0
2,200.880
2,200.880
0.000
საქონელი და მომსახურება
2975.464
2,950.487
2,631.894
318.594
2,912.779
2,515.608
397.171
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.0
223.915
223.915
0.000
სუბსიდიები
1640.997
3,197.742
3,197.742
0.0
4,719.975
4,719.975
0.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.00
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1,520.846
1,520.846
0.0
1,702.807
1,702.807
0.000
სხვა ხარჯები
260.884
448.975
448.975
0.0
579.682
579.682
0.000
მუხლი 8🔗
დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7940,473 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8070,473 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
333.247
297.805
45.360
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
135.235
191.294
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3571.134
9853.601
8016.113
04 00
განათლება
0.000
72.260
0.000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
179.100
8.600
9.000
სულ ჯამი
4218.716
10423.560
8070.473
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 130,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის.“.
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
761.973
779.281
130.000
ძირითადი აქტივები
39.307
226.514
30.000
არაწარმოებული აქტივები
722.666
552.767
100.000
მიწა
722.666
552.767
100.000
მუხლი 9🔗
დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით.“.
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,256.766
2,554.744
3,081.276
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,972.489
2,303.266
2,852.149
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,972.489
2,303.266
2,782.15
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.000
0.000
70.000
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
4.81
6.35
5.21
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
4.813
6.349
5.21
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
279.464
245.129
223.915
702
თავდაცვა
115.032
121.027
176.90
7021
შეიარაღებული ძალები
115.03
121.03
176.90
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
550.025
717.921
354.646
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
296.239
401.446
6.31
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
253.786
316.475
348.34
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,631.993
6,176.059
2,549.240
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
25.395
7.054
95.12
70421
სოფლის მეურნეობა
25.395
7.054
95.1
7045
ტრანსპორტი
2,606.598
6,169.004
2,454.12
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2,606.598
6,169.004
2,454.1
705
გარემოს დაცვა
619.447
696.119
1,907.91
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
551.025
575.245
621.7
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
68.422
120.874
1,286.2
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,886.526
4,030.305
4,758.835
7061
ბინათმშენებლობა
207.270
357.561
721.458
7063
წყალმომარაგება
339.811
465.103
894.366
7064
გარე განათება
702.219
598.603
490.950
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
637.226
2,609.038
2,652.061
707
ჯანმრთელობის დაცვა
125.586
367.351
258.5
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.00
60.494
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
60.494
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
171.96
96.1
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
171.96
96.1
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
125.586
134.90
162.4
708
დასვენება,კულტურა და რელიგია
1,811.995
3,541.519
4,610.40
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
582.485
2,343.943
3,094.02
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
980.829
902.252
1,137.421
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
126.50
140.395
62.95
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
122.18
154.929
316.0
709
განათლება
466.033
675.634
1,112.43
7091
სკოლამდელი აღზრდა
466.03
603.374
1,112.43
7092
ზოგადი განათლება
0.00
72.26
0.00
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.00
72.26
0.00
710
სოციალური დაცვა
978.949
1,399.471
1,600.37
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
72.79
78.710
130.50
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
72.79
78.71
130.5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
109.77
117.31
113.4
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
159.22
401.276
200.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
186.45
176.891
246.4
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
450.72
625.289
910.0
სულ
11,442.352
20,280.148
20,410.511
მუხლი 10🔗
დადგენილების მე-14 მუხლს დაემატოს მე-4 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის N466 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1348,976ათ. ლარი.”.
მუხლი 11🔗
დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია-მშენებლობა, ქ. ბოლნისში სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავის რეაბილიტაცია, გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. სასაფლაოების, სარიტუალო სახლების მოვლა,მშენებლობა და ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ბ.ა) სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი არხების მშენებლობა, არსებული არხების გაწმენდა;
ბ.ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოების სოფლებისათვის (სენები, ტანძია, ბოლნისი, სამწვერისი, ხატისოფელი, ვანათი, სავანეთი) სასმელი წყლის შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველყოფის მიზნით შიდა ქსელების საამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება, აგრეთვე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები;
ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ღამის პერიოდში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების ფასადების, სკვერებისა და ბულვარების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები .
ბ.დ) ჩამდინარე წყლების მართვა (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ. ბოლნისში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის მშენებლობა-რეაბილტაცია;
ბ.ე) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსდება დასახლებულ პუნქტებში ქვეწარმავლების დაჭერა - უსაფრთხო ადგილზე გაყვანის მომსახურება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ზაფხულის პერიოდში დასახლებული პუნქტებისა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების სასაზღვრო ზოლის შემოხვნა ხანძრისგან უსაფრთხოების მიზნით.
ბ.ვ) ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ბოლნისში და დაბა კაზრეთში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების, ლიფტების, შიდა საკანალიზაციო სისტემებისა და ფასადების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ქ. ბოლნისში, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა.
ბ.ზ) სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა და საჭირო მასალით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 03 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა- რეაბილიტაცია, სარიტუალო სახლებისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენა.”.
მუხლი 12🔗
დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის დაემატოს „დ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქალაქთაშორისო და შიდა მუნიციპალური სატრანსპორტო გადაზიდვების გაუმჯობესება. რისთვისაც შპს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სამსახური”-ს გამოეყო 155,00ათ. ლარი ავტოპარკის განახლებისათვის (1ავტობუსი და 3 მიკროავტობუსის შესაძენად), რაც ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა კომფორტულ გადაადგილებას .”.
მუხლი 13🔗
დადგენილების მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ ა.ა) სპორტული სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი“-ს დაფინანსებას 337,90ათ. ლარის ოდენობით, სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების წრები და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას. ასევე ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჭადრაკო სკოლა „ნონა”-ს 50,00ათ.ლარით დაფინანსებას.”.
მუხლი 14🔗
დადგენილების მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ.მ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ბ.მ) კომუნალური გადასახადების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 14)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კომპაქტურად ჩასახლებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის და სოციალურ საცხოვრისში განთავსებული სოციალურად დაუცველი 12 ოჯახის კომუნალური გადასახადების დაფარვა.”.
მუხლი 15🔗
დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“.
ორგ. კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სულ
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
11587.474
20447.423
19052.337
1395.086
20599.000
18995.724
1603.276
ხარჯები
7223.636
9856.588
9537.994
318.594
12340.038
11942.867
397.17
შრომის ანაზღაურება
1242.635
1493.409
1493.409
0.000
2200.880
2200.880
0.00
საქონელი და მომსახურება
2975.464
2950.487
2631.894
318.594
2912.779
2515.608
397.17
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.000
223.915
223.915
0.00
სუბსიდიები
1640.997
3197.742
3197.742
0.000
4719.975
4719.975
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1520.846
1520.846
0.000
1702.807
1702.807
0.00
სხვა ხარჯები
260.884
448.975
448.975
0.000
579.682
579.682
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4218.716
10423.560
9347.068
1076.492
8070.473
6864.368
1206.11
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.00
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2401.888
2722.019
2719.695
2.324
3269.765
3269.765
0.000
ხარჯები
1923.519
2256.93828
2254.61428
2.324
3035.916
3035.916
0
შრომის ანაზღაურება
979.412
1177.79735
1177.79735
0
1770.88
1770.88
0
საქონელი და მომსახურება
664.643
828.39881
826.07
2.324
1031.121
1031.121
0
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0
223.915
223.915
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
5.61
5.61
0.00
10.00
10.00
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333.247
297.81
297.81
0.00
45.36
45.36
0.00
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0
188.489
188.489
0
01 01
მუნიცპალიტეტის საკრებულო
277.421
317.378
317.378
0.000
530.256
530.256
0.000
ხარჯები
274.774
316.090
316.090
0.000
530.256
530.256
0.000
შრომის ანაზღაურება
176.190
209.768
209.768
0.000
362.880
362.880
0.000
საქონელი და მომსახურება
98.584
102.949
102.949
0.000
162.376
162.376
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
3.373
3.373
5.000
5.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.647
1.288
1.288
0.000
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1695.068
1985.888
1983.564
2.324
2251.893
2251.893
0.000
ხარჯები
1364.468
1689.370
1687.046
2.324
2206.533
2206.533
0.000
შრომის ანაზღაურება
803.222
968.029
968.029
0.000
1408.000
1408.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
561.246
719.101
716.777
2.324
793.533
793.533
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.240
2.240
5.000
5.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
330.600
296.517
296.517
45.360
45.360
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
70.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
70.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
70.000
70.000
0.000
01 04
საარქივო მომსახურება
4.813
6.349
6.349
0.000
5.212
5.212
0.000
ხარჯები
4.813
6.349
6.349
0.000
5.212
5.212
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.813
6.349
6.349
0.000
5.212
5.212
0.000
01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება
424.586
412.404
412.404
0.000
412.404
412.404
0.000
ხარჯები
279.464
245.129
245.129
0.000
223.915
223.915
0.000
პროცენტი
279.464
245.129
245.129
0.000
223.915
223.915
0.000
ვალდებულებების კლება
145.122
167.275
167.275
0.000
188.489
188.489
0.000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
665.057
838.948
838.948
0.000
531.546
531.546
0.000
ხარჯები
529.822
647.654
647.654
0.000
531.546
531.546
0.000
შრომის ანაზღაურება
263.223
315.612
315.612
0.000
430.000
430.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
237.646
240.629
240.629
0.000
86.546
86.546
0.000
სხვა ხარჯები
28.953
91.413
91.413
0.000
15.000
15.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
135.235
191.294
191.294
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
253.786
316.475
316.475
0.000
348.340
348.340
0.000
ხარჯები
226.451
264.675
264.675
0.000
348.340
348.340
0.000
შრომის ანაზღაურება
173.658
220.105
220.105
0.000
291.000
291.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
40.193
44.570
44.570
0.000
42.340
42.340
0.000
სხვა ხარჯები
12.600
0.000
15.000
15.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.335
51.800
51.800
0.000
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
296.239
401.446
401.446
0.000
6.306
6.306
0.000
ხარჯები
188.339
261.952
261.952
0.000
6.306
6.306
0.000
საქონელი და მომსახურება
171.986
170.539
170.539
0.000
6.306
6.306
0.000
სხვა ხარჯები
16.353
91.413
91.413
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107.900
139.494
139.494
0.000
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
115.032
121.027
121.027
0.000
176.900
176.900
0.000
ხარჯები
115.032
121.027
121.027
0.000
176.900
176.900
0.000
შრომის ანაზღაურება
89.565
95.507
95.507
0.000
139.000
139.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
25.467
25.519
25.519
0.000
37.900
37.900
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
5529.804
11938.574
10564.977
1373.598
10533.457
8930.181
1603.276
ხარჯები
1958.670
2084.973
1768.703
316.270
2517.344
2120.173
397.171
საქონელი და მომსახურება
1693.959
1674.896
1358.626
316.270
1720.662
1323.491
397.171
სუბსიდიები
58.78
52.516
52.516
0
232
232
0
სხვა ხარჯები
205.931
357.561
357.561
0.000
564.682
564.682
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3571.134
9853.601
8796.273
1057.328
8016.113
6810.008
1206.105
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2512.578
6169.004
5699.514
469.491
2299.118
2092.890
206.228
ხარჯები
186.839
195.853
131.889
63.964
102.372
10.000
92.372
საქონელი და მომსახურება
186.839
195.853
131.889
63.964
102.372
10.000
92.372
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2325.739
5973.151
5567.624
405.526
2196.746
2082.890
113.856
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2439.334
2677.655
1935.623
742.032
4619.886
3222.838
1397.048
ხარჯები
1539.601
1633.860
1381.555
252.306
2011.121
1706.322
304.799
საქონელი და მომსახურება
1364.410
1276.299
1023.993
252.306
1446.439
1141.640
304.799
სუბსიდიები
3.28
0
0
სხვა ხარჯები
171.911
357.561
357.561
0.000
564.682
564.682
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
899.733
1043.795
554.069
489.727
2608.765
1516.516
1092.249
03 02 01
სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
25.395
7.054
0.000
7.054
95.122
0.000
95.122
ხარჯები
8.151
7.054
0.000
7.054
8.210
0.000
8.210
საქონელი და მომსახურება
8.151
7.054
0.000
7.054
8.210
0.000
8.210
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.244
0.000
86.912
86.912
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
339.811
465.103
170.300
294.803
894.366
379.740
514.626
ხარჯები
33.898
93.253
14.053
79.200
196.533
74.000
122.533
საქონელი და მომსახურება
33.898
93.253
14.053
79.200
196.533
74.000
122.533
არაფინანსური აქტივების ზრდა
305.913
371.850
156.247
215.603
697.833
305.740
392.093
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
702.219
598.603
532.102
66.501
490.950
450.000
40.950
ხარჯები
574.035
450.281
450.281
0.000
450.000
450.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
574.035
450.281
450.281
0.000
450.000
450.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128.184
148.322
81.821
66.501
40.950
0.000
40.950
03 02 04
ჩამდინარე წყლების მართვა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები
68.422
120.874
120.874
0.000
1286.195
1054.000
232.195
ხარჯები
53.440
2.422
2.422
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
53.440
2.422
2.422
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.982
118.452
118.452
1286.195
1054.000
232.195
03 02 05
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
551.025
575.245
538.495
36.750
621.712
617.640
4.072
ხარჯები
522.741
538.495
538.495
0.000
621.712
617.640
4.072
საქონელი და მომსახურება
519.461
538.495
538.495
0.000
621.712
617.640
4.072
სუბსიდიები
3.28
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.284
36.750
0.000
36.750
0.000
03 02 06
ბინათმშენებლობა
207.270
357.561
357.561
0.000
721.458
721.458
0.000
ხარჯები
171.911
357.561
357.561
0.000
564.682
564.682
0.000
სხვა ხარჯები
171.911
357.561
357.561
564.682
564.682
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.359
0.000
0.000
156.776
156.776
0.000
03 02 07
სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა და საჭირო მასალით აღჭურვა
545.192
553.215
216.291
336.924
510.083
0.000
510.083
ხარჯები
175.425
184.794
18.742
166.051
169.984
0.000
169.984
საქონელი და მომსახურება
175.425
184.794
18.742
166.051
169.984
0.000
169.984
არაფინანსური აქტივების ზრდა
369.767
368.421
197.549
170.873
340.099
0.000
340.099
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
483.872
3091.915
2929.840
162.075
3459.453
3459.453
0.000
ხარჯები
198.210
255.260
255.260
0.000
248.851
248.851
0.000
საქონელი და მომსახურება
142.710
202.744
202.744
0.000
171.851
171.851
0.000
სუბსიდიები
55.5
52.516
52.516
0
77
77
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
285.662
2836.655
2674.580
162.075
3210.602
3210.602
0.000
03 03 01
შადრევნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯები
69.479
0.786
0.786
0.000
5.000
5.000
0.000
ხარჯები
5.789
0.786
0.786
0.000
5.000
5.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
5.789
0.786
0.786
0.000
5.000
5.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63.690
0.000
0.000
03 03 02
ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობის, ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია და გაჩერებების მშენებლობა
22.555
2055.036
2055.036
0.000
2136.978
2136.978
0.000
ხარჯები
11.786
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
11.786
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.769
2055.036
2055.036
2136.978
2136.978
0.000
03 03 03
სპორტული მოედნების, საცურაო აუზის და დარბაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
78.776
159.573
159.573
0.000
1028.624
1028.624
0.000
ხარჯები
4.951
41.909
41.909
0.000
35.000
35.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.951
41.909
41.909
0.000
35.000
35.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.825
117.664
117.664
993.624
993.624
03 03 04
დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა
154.709
555.020
392.945
162.075
77.000
77.000
0.000
ხარჯები
55.500
52.516
52.516
0.000
77.000
77.000
0.000
სუბსიდიები
55.50
52.52
52.52
77.00
77.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.209
502.504
340.429
162.075
0.000
03 03 05
კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
85.088
73.724
73.724
0.000
63.851
63.851
0.000
ხარჯები
71.919
73.724
73.724
0.000
63.851
63.851
0.000
საქონელი და მომსახურება
71.919
73.724
73.724
0.000
63.851
63.851
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.169
0.000
0.000
03 03 06
საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია
0.000
137.451
137.451
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137.451
137.451
0.000
03 03 07
ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია
73.265
110.324
110.324
0.000
148.000
148.000
0.000
ხარჯები
48.265
86.324
86.324
0.000
68.000
68.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
48.265
86.324
86.324
0.000
68.000
68.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.000
24.000
24.000
80.000
80.000
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
94.020
0.000
0.000
0.000
155.000
155.000
0.000
ხარჯები
34.020
0.000
0.000
0.000
155.000
155.000
0.000
სუბსიდიები
0
155
155
სხვა ხარჯები
34.020
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.000
0.000
0.000
0.000
04 00
განათლება
392.768
565.310
546.146
19.164
964.425
964.425
0.000
ხარჯები
392.768
493.050
493.050
0.000
964.425
964.425
0.000
სუბსიდიები
392.768
493.04997
493.050
0
964.43
964.43
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
72.260
53.096
19.164
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი განათლება
392.768
493.050
493.050
0.000
964.425
964.425
0.000
ხარჯები
392.768
493.050
493.050
0.000
964.425
964.425
0.000
სუბსიდიები
392.768
493.04997
493.050
964.43
964.425
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
0.000
72.260
53.096
19.164
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.260
53.096
19.164
0.000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1493.422
2753.202
2753.202
0.000
3440.920
3440.920
0.000
ხარჯები
1314.322
2744.602
2744.602
0.000
3431.920
3431.920
0.000
საქონელი და მომსახურება
98.873
126.936
126.936
0.000
4.450
4.450
0.000
სუბსიდიები
1189.449
2617.66589
2617.66589
0
3427.5
3427.5
0
სხვა ხარჯები
26.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.100
8.600
8.600
0.000
9.000
9.000
0.000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
349.000
1629.350
1629.350
0.000
1988.400
1988.400
0.000
ხარჯები
349.000
1629.350
1629.350
0.000
1988.400
1988.400
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
325
1618.09027
1618.09027
0
1988.4
1988.4
0
სხვა ხარჯები
24.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
7.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
7.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
11.260
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
7.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული სკოლები
325.000
322.590
322.590
0.000
387.900
387.900
0.000
ხარჯები
325.000
322.590
322.590
0.000
387.900
387.900
0.000
სუბსიდიები
325
322.590
322.590
387.9
387.9
05 01 03
საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს დაფინანსება
17.000
1244.000
1244.000
0.000
1500.000
1500.000
0.000
ხარჯები
17.000
1244.000
1244.000
0.000
1500.000
1500.000
0.000
სუბსიდიები
1244.0
1244.0
1500
1500
სხვა ხარჯები
17.000
0.000
0.000
05 01 04
საკალათბურთო კლუბის დაფინანსება
0.000
51.500
51.500
0.000
100.500
100.500
0.000
ხარჯები
0.000
51.500
51.500
0.000
100.500
100.500
0.000
სუბსიდიები
51.5
51.5
100.5
100.5
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
895.741
828.528
828.528
0.000
1073.570
1073.570
0.000
ხარჯები
716.641
819.928
819.928
0.000
1064.570
1064.570
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.077
2.000
2.000
0.000
4.450
4.450
0.000
სუბსიდიები
710.564
817.92762
817.92762
0
1060.12
1060.12
0
სხვა ხარჯები
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.100
8.600
8.600
0.000
9.000
9.000
0.000
05 02 01
კულტურული ღონისძიებები
185.177
10.600
10.600
0.000
13.450
13.450
0.000
ხარჯები
6.077
2.000
2.000
0.000
4.450
4.450
0.000
საქონელი და მომსახურება
4.077
2.000
2.000
0.000
4.450
4.450
0.000
სხვა ხარჯები
2.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179.100
8.600
8.600
9.000
9.000
05 02 02
საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება
511.000
592.150
592.150
0.000
799.720
799.720
0.000
ხარჯები
511.000
592.150
592.150
0.000
799.720
799.720
0.000
სუბსიდიები
511
592.150
592.150
799.72
799.72
05 02 03
მუსიკალური სკოლა
102.564
117.589
117.589
0.000
124.100
124.100
0.000
ხარჯები
102.564
117.589
117.589
0.000
124.100
124.100
0.000
სუბსიდიები
102.564
117.589
117.589
124.1
124.1
05 02 04
თეატრის დაფინასება
97.000
108.189
108.189
0.000
136.300
136.300
0.000
ხარჯები
97.000
108.189
108.189
0.000
136.300
136.300
0.000
სუბსიდიები
97
108.189
108.189
136.3
136.3
05 03
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
2.183
14.929
14.929
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
2.183
14.929
14.929
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
2.183
14.929
14.929
0.000
0.000
0.000
0.000
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
120.000
140.000
140.000
0.000
316.000
316.00
0.000
ხარჯები
120.000
140.000
140.000
0.000
316.000
316.00
0.000
სუბსიდიები
120
140.00
140.00
316
316.00
05 05
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
126.498
140.395
140.395
0.000
62.950
62.95
0.000
ხარჯები
126.498
140.395
140.395
0.000
62.950
62.95
0.000
საქონელი და მომსახურება
92.613
98.747
98.747
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
33.885
41.648
41.648
62.95
62.95
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1104.535
1629.371
1629.371
0.000
1858.887
1858.887
0.000
ხარჯები
1104.535
1629.371
1629.371
0.000
1858.887
1858.887
0.000
საქონელი და მომსახურება
280.343
79.628
79.628
0.000
70.000
70.000
0.000
სუბსიდიები
34.51
34.51
0.00
96.08
96.08
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
824.192
1515.233
1515.233
0.000
1692.807
1692.807
0.000
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
125.586
169.406
169.406
0.000
258.520
258.520
0.000
ხარჯები
125.586
169.406
169.406
0.000
258.520
258.520
0.000
სუბსიდიები
34.51
34.51
0.00
96.08
96.08
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
125.586
134.896
134.896
0.000
162.440
162.440
0.000
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
125.586
134.896
134.896
0.000
162.440
162.440
0.000
ხარჯები
125.586
134.896
134.896
0.000
162.440
162.440
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
125.586
134.896
134.896
162.440
162.440
06 01 02
საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება
0.000
34.510
34.510
0.000
96.080
96.080
0.000
ხარჯები
0.000
34.510
34.510
0.000
96.080
96.080
0.000
სუბსიდიები
34.51
34.51
96.08
96.08
06 02
სოციალური პროგრამები
978.949
1459.965
1459.965
0.000
1600.367
1600.367
0.000
ხარჯები
978.949
1459.965
1459.965
0.000
1600.367
1600.367
0.000
საქონელი და მომსახურება
280.343
79.628
79.628
0.000
70.000
70.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
698.606
1380.337
1380.337
0.000
1530.367
1530.367
0.000
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
21.720
19.890
19.890
0.000
48.000
48.000
0.000
ხარჯები
21.720
19.890
19.890
0.000
48.000
48.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
21.720
19.890
19.890
48.000
48.000
06 02 02
სარეაბილიტაციო ცენტრის დაფინანსება
51.065
58.820
58.820
0.000
82.500
82.500
0.000
ხარჯები
51.065
58.820
58.820
0.000
82.500
82.500
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
51.065
58.820
58.820
82.500
82.500
06 02 03
ხანდაზმულთა სახლის დაფინანსება
109.772
117.305
117.305
0.000
88.380
88.380
0.000
ხარჯები
109.772
117.305
117.305
0.000
88.380
88.380
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
109.772
117.305
117.305
88.380
88.380
06 02 04
უფასო სასადილო
186.453
162.871
162.871
0.000
228.448
228.448
0.000
ხარჯები
186.453
162.871
162.871
0.000
228.448
228.448
0.000
საქონელი და მომსახურება
186.453
15.834
15.834
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
147.037
147.037
228.448
228.448
06 02 05
სტუდენტთა და სპორცმენთა დახმარება
20.000
21.350
21.350
0.000
285.000
285.000
0.000
ხარჯები
20.000
21.350
21.350
0.000
285.000
285.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
20.000
21.350
21.350
285.000
285.000
06 02 06
სამედიცინო უზრუნველყოფა
159.216
401.276
401.276
0.000
200.000
200.000
0.000
ხარჯები
159.216
401.276
401.276
0.000
200.000
200.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
159.216
401.276
401.276
200.000
200.000
06 02 07
ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
90.180
60.494
60.494
0.000
70.000
70.000
0.000
ხარჯები
90.180
60.494
60.494
0.000
70.000
70.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
90.180
60.494
60.494
0.000
70.000
70.000
0.000
06 02 08
მატერიალური დახმარებები
87.415
251.967
251.967
0.000
200.000
200.000
0.000
ხარჯები
87.415
251.967
251.967
0.000
200.000
200.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
2.850
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
84.565
251.967
251.967
200.000
200.000
05 02 09
ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0.000
5.200
5.200
0.000
6.000
6.000
0.000
ხარჯები
0.000
5.200
5.200
0.000
6.000
6.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
5.200
5.200
6.000
6.000
06 02 10
მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა
73.800
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
73.800
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
73.800
0.000
0.000
06 02 11
პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი
156.000
162.000
162.000
0.000
287.780
287.780
0.000
ხარჯები
156.000
162.000
162.000
0.000
287.780
287.780
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
156.000
162.000
162.000
287.780
287.780
06 02 12
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
6.560
180.272
180.272
0.000
55.199
55.199
0.000
ხარჯები
6.560
180.272
180.272
0.000
55.199
55.199
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
6.560
180.272
180.272
55.199
55.199
06 02 13
სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები
6.250
4.500
4.500
0.000
6.000
6.000
0.000
ხარჯები
6.250
4.500
4.500
0.000
6.000
6.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
6.250
4.500
4.500
6.000
6.000
06 02 14
კომუნალური გადასახადების დაფარვა
10.518
14.020
14.020
0.000
18.000
18.000
0.000
ხარჯები
10.518
14.020
14.020
0.000
18.000
18.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.860
3.300
3.300
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
9.658
10.720
10.720
18.000
18.000
06 02 15
ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი
0.000
0.000
0.000
0.000
25.060
25.060
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
25.060
25.060
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
25.060
25.060
მუხლი 16🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ ერაძე