ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწი ფო ბიუჯე ტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფე რები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფე რები საკუთარი შემოსავ ლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №11
2013 წლის 13 ივნისი
ქ. ამბროლაური
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის N46 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 10.01.2013წ; სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016130) შემდეგი ცვლილებები:
ა)
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4378.2
6786.5
3728.5
3058.1
3658.808
485.008
3173.800
გადასახადები
204.7
147.0
0.0
147.0
130.000
0.0
130.000
გრანტები
3563.3
6092.8
3728.5
2364.3
3041.908
485.008
2556.900
სხვა შემოსავლები
610.1
546.8
0.0
546.8
486.900
0.0
486.900
ხარჯები
2620.7
3689.6
534.2
3155.4
3500.982
205.516
3295.466
შრომის ანაზღაურება
858.3
1066.4
0.0
1066.4
1501.530
0.0
1501.530
საქონელი და მომსახურება
626.3
1067.4
358.2
709.2
905.788
205.516
700.272
სუბსიდიები
683.7
760.9
40.0
720.9
896.737
0.0
896.737
გრანტები
300.0
500.0
0.0
500.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60,8
254.4
136.0
118.4
139.880
0.0
139.880
სხვა ხარჯები
91,5
40,5
0,0
40,5
57.047
0,0
57.047
საოპერაციო სალდო
1757.5
3097.0
3194.3
-97.3
157,826
279.492
-121,666
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1392.1
3771.1
3694.3
76.7
547,073
479.626
67,447
ზრდა
1486.3
3844.9
3694.3
150.6
582,073
479.626
102,447
კლება
94.2
73.9
0.0
73.9
35,0
0.0
35,0
მთლიანი სალდო
365.5
-674.1
-500.0
-174.1
-389,247
-200.134
-189,113
ფინანსური აქტივების ცვლილება
338,8
-693.0
-507.4
-185.6
-404,345
-215.232
–189,113
ვალუტა და დეპოზიტები
338,8
693,0
507,4
185,6
404,345
215.232
189,113
ზრდა
364,2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
25.4
693.1
507.4
185.6
404,345
215.232
189,113
ვალდებულებების ცვლილება
-26,7
-19,9
-7,4
-11,5
-15.098
-15.098
0.0
კლება
26,7
-19,9
-7,4
-11,5
15.098
15.098
0.0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
ბ)
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
4472.4
6860.4
3728.5
3131.9
3693.8
485.0
3208,8
შემოსავლები
4378.2
6786.5
3728.5
3058.1
3658.8
485.0
3173,8
არაფინანსური აქტივების კლება
94.2
73.9
0.0
73.9
35,0
0.0
35,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
338,8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
4133.6
7553.4
4235.9
3317.5
4098,153
700.240
3397,913
ხარჯები
2620.7
3689.6
534.2
3154.4
3500.982
205.516
3295.466
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1486.3
3844.9
3694.3
150.6
582,073
479.626
103,447
ფინანსური აქტივებისზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
26,7
35,9
24,4
11,4
15,098
15,098
0,0
ნაშთის ცვლილება
693,0
0.0
0.0
0.0
-404,345
-215,232
-189,113
გ)
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 3,658.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4378.2
4786.5
3728.5
3058.1
3658.8
485.8
3173,8
გადასახადები
204.7
147.0
0.0
147.0
130.0
0.0
130.0
გრანტები
3563.3
6092.8
3728.5
2364.3
341.9
485.0
2556.9
სხვა შემოსავლები
610.1
546.8
0.0
546.8
486.9
0.0
486.9
დ)
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3041.9ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
13
3563.3
6092.8
3728.5
2364.3
3041.9
485.0
2556.9
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
3563.3
6092.8
3728.5
2364.3
3041.9
485.0
2556.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
2051.1
2364.3
2364.3
2556.9
0.0
2556.9
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1956.1
2249.3
0.0
2249.3
2441.9
0.0
2441.9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
95.0
115.0
0.0
115.0
115.0
0.0
115.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
1512.2
3728.5
3728.5
0.0
485.0
485.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
380.8
434.5
434.5
0.0
428.9
428.9
0.0
ე)
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3500.982 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
2620.7
3689.6
534.2
3155.4
3.500.982
206.516
3.295.466
შრომის ანაზღაურება
858.3
1066.4
0.0
1066.4
1.501.530
0.0
1.501.530
საქონელი და მომსახურება
626.3
1067.4
358.2
709.2
905.788
205.516
700.272
სუბსიდიები
683.7
760.9
40.0
720.9
896.737
0.0
896.737
გრანტები
500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
61.2
254.9
136.0
118.9
139.880
0.0
139.880
სხვა ხარჯები
91,5
40,5
0,0
40,5
57.047
0,0
57.047
ვ)
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 47.073ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1392.1
3771.1
3694.3
76.7
547.073
479.626
67.447
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1386.3
3844.9
3694.3
150.6
582.073
479.626
102.447
არაფინანსური აქტივების კლება
94.2
73.9
0.0
73.9
35,000
0.0
35,000
ზ)
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქცი ონალუ რი კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1374.8
1720.8
16.0
1704.8
1666.497
56.100
1610.397
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1363.1
1708.8
16.0
1692.8
1666.029
56.100
1609.929
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1319.1
1678.8
16.0
1662.8
1623.679
56.100
1567.579
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
44.1
30.0
0.0
30.0
42.350
0.0
42.350
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,5
0,5
0,0
0,5
0,468
0,0
0,468
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში
11,7
12,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
47,4
55,6
0,0
55,6
69.470
0,0
69.470
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
179,1
200,6
0.0
200,6
204.470
0.0
204.470
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
41,3
54,5
0.0
54,5
0,0
0.0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
137,9
146,1
0.0
146,1
204.470
0.0
204.470
704
ეკონომიკური საქმიანობა
906,8
2762,3
2670,0
92,4
182.194
57.026
125.168
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა
71,7
38,0
38,0
0,0
4,562
0,0
4,562
7045
ტრანსპორტი
190,6
472,7
399,3
73,4
104.381
22,498
81.883
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
53,5
323,6
269,5
54,1
104.381
22,498
81.883
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
644,5
2251,7
2232,7
18,9
73,251
34,528
38,723
705
გარემოს დაცვა
164,7
165,0
10,0
155,0
146,278
0.0
146,278
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
107,9
128,1
2,0
126,1
133,106
0.0
133,106
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
56,8
36,9
8,0
28,9
13,172
0,0
13,172
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
614,2
1599,9
1356,5
243,4
751.671
570.045
181,626
7061
ბინათმშენებლობა
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
7063
წყალმომარაგება
439,6
1364,7
1311,4
53,4
584.875
570.045
14,830
7064
გარე განათება
152,3
203,7
45,1
158,6
130,0
0.0
130,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
22,4
31,5
0,0
31,5
36.796
0.0
36,796
707
ჯანმრთელობის დაცვა
44.2
43.2
0.0
43.2
44.200
0.0
44.200
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
44.2
43.2
0.0
43.2
44.200
0.0
44.200
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
534.3
471.0
40.0
431.0
621,441
1,971
619,470
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
128.6
171.0
40.0
131.0
301,401
1,971
299,430
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
394.9
287.0
0.0
287.0
307,040
0.0
307.040
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
6.9
7.0
0.0
7.0
7.000
0.0
7.000
7084
რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობა
3,9
6,0
0,0
6,0
6,000
0,0
6,000
709
განათლება
180.1
261.1
0.0
261.10
258,000
0.0
258,000
7091
სკოლამდელი აღზრდა
180.1
246.1
0.0
246.1
258,000
0.0
258,000
710
სოციალური დაცვა
60,8
254.4
136.0
118.4
138,834
0.0
138,834
7103
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა
3,8
3,8
3,8
5,8
5,8
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
23.7
26.1
0.0
26.1
80,0
0.0
80,0
7107
ხანდაზმულთა კვება
33,3
35,6
0,0
35,6
36,0
0,0
36,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
42,5
192.0
136.0
56.0
17,034
0.0
17,034
სულ
4107.0
7534.5
4228.5
3306.0
4083.055
685,142
3397.913
თ)
მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -389.247ლარის ოდენობით.“.
ი)
მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება კლება -404.345 ლარის ოდენობით.“.
კ)
მე- 16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
სტიქიური, ხანძრისა და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია ყურადღება მიექცეს პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფას, ასევე მეხანძრეთა პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლებას.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური, ხანძრისა და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო სამაშველო სამსახურის სპეცტექნიკის არსებული რესურსებისა შენარჩუნება და გაძლიერება. მეხანძრეთა პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდინაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა გზების მოვლა შენახვა და რეაბილიტაცია აგრეთვე გზის დამცავი გაბიონების მოწყობა. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან იზოლირება.
2.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
2.2.3. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03 )
მოსაახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. 2013 წლისათვის იგეგმება სოფლების წყალმომარაგების სისტემების სრულყოფა, ამ მიზნით გათვალისწინებულია წყალსადენების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მუნიციპალიტეტის სოფლებში(დასრულდება სოფ ხოტევისა და ცახის წყალსადენი სისტემის მოწყობის სამუშაოების პირველი ეტაპი და თანადაფინანსებული იქნება ჭრებალოს წყალსადენის სამშენებლო სამუშაოები)აგრეთვე განხორციელდება სასოფლო წყალსადენების მოვლა შენახვის სამუშაოები რომელიც უზრუნვეყოფს მოსახლეობის სასმელი წყლით 24 საათიან მომარაგებას.
2.2.4. სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05 )
აღნიშნული ითვალისწინებს ქ.ამბროლაურში გამსახურდიას და ჭავჭავაძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობას.
2.2.5. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა შენახვის ხარჯი (ადმინისტრაციული შენობები) (პროგრამული კოდი 03 02 06)
აღნიშნული ითვალისწინებს ადმინისტრაციული შენობის დაცვას დასუფთავებას და მძღოლებით უზრუნველოფას.
2.2.6. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)
აღნიშნული ითვალისწინებს ქ.ამბროლაურში ჭავჭავაძის ქუჩაზე წყალანირების სისტემის მოწყობას.
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03,03)
აღნიშნული ითვალისწინებს ქალაქ ამბროლაურში ვანო კობახიძის ქუჩის №7 მდებარე არასაცხოვრებელი შენობის(სოციალურად დაუცველი მოსახლების კვებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილი სასადილო ფართის) მიმდინარე რემონტის, სოფ.სადმელში მინი ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მეორე რიგის სამშენებლო სამუშაოებს. ქ. ამბროლაურში გურგენიძის ქუჩაზე ეზოს კეთილმოწყობას და კოსტავას ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაციას, სოფ.ჩორჯოში გზის მიმდებარე დამცავი ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა.
2.4. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03, 04)
აღნიშნული ითვალისწინებს სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარებას,გზების შეკეთებას, სოფლის წყალსადენების რეაბილიტაცია,სარიტუალო ინვენტარის შეძენას, სავარგულებისა და სასაფლაოების შემოღობვას და სოფლის საუბნო გზების განათებას.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04.00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას,რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდა საბავშვო ბაღების ხარჯების დაფინანსება. აგრეთვე დაფინანსდება სკოლისგარეშე განათლება
3.1 სკოლამდელი და სკოლისგარეშე განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 190-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს ქალაქში 18 ლარს, ხოლო სოფლის ბაღებში 15 ლარს. აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების დამატებითი კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. მოსწავლე–ახალგაზრდების ზოგადი განათლების გაღრმავების მიზნით დაფინანსებულია სკოლისგარეშე აღმზრდელობითი ღონისძიების პროგრამა. პროგრამაში ჩართულია მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის 60–მდე მოსწავლე. პროგრამაში გათვალისწინებულია, მოსწავლეთა მოთხოვნის შესაბამისად კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები, როგორიცაა თეატრალური, ლიტერატურის, ჭრა–კერვის, ზოგადი უნარ–ჩვევების, მათემატიკური, კომპიუტერული, ეკოლოგიური წრეები.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ამასთანავე, მისი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, სპორტის პოპულარიზაციასა და სპორტული პირობების შექმნა განვითარებას, რათა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების განვითარება და გამოვლენა.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სექციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მოსწავლე–ახალგაზრდობას ჰქონდეთ შესაძლებლობა სპორტული ვარჯიშის განხორციელებისა თანამედროვე სპორტულ დარბაზებსა და მოედნებზე.
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული მეცადინეობები და შეჯიბრი შემდეგ სახეობებში:
– ფეხბურთი
– კალათბურთი
– ჭიდაობა
– ჭადრაკი
– ჩოგბურთი
- რაგბი
- ცურვა
დაფინანსდება პროგრამით გაწერილი ყველა სპორტული ღონისძიება და ხარჯები.
4.1.1. ბავშვთა სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტულ სახეობათა სწავლების, სპორტსმენების საშეჯიბრო მივლინების ხარჯების, ასევე მუნიციპალიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და შეჯიბრებების დაფინანსება. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლის" სუბსიდირების გზით.
4.1.2. ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების დაფინანსება, სადაც შედის ააიპ „საფეხბურთი კლუბი ამბროლაურის რაჭის“ თანამშრომელთა ხელფასები, ბავშვთა ფეხბურთის ჯგუფების სწავლება და სატურნირო ხარჯები.
ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს.„საფეხბურთი კლუბი ამბროლაურის რაჭას“ სუბსიდირების გზით.
4.1.3. ჭიდაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ჭიდაობის განვითარების დფინანსება, სადაც შედის მწვრთნელთა ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპი „ჭიდაობის კლუბი ფალავანი“-ს სუბსიდირების გზით.
4.1.4. ცურვის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ცურვის განვითარების დფინანსება, სადაც შედის აიპი „ამბროლაურის საცურაო აუზის“ თანამშრომელთა ხელფასები და ხარჯები,. ქვეპროგრამა განხორციელდება სუბსიდირების გზით.
4.1.5. სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა და რეაბილიტაცია (05 01 05)
ქ.ამბროლაურში საცურაო აუზის მანათობელი ლოგოს მოწყობა. ამბროლაურის სასპორტო სკოლის შენობაში ჭადრაკის ოთახისა და სველი წერტილის (საპირფარეშოს) მოწყობა.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05,02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები კერძოდ: სადღესასწაულო, გასართობი და სანახაობითი.
4.2.1. ამბროლაურის კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05,02.01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები კერძოდ: სადღესასწაულო, გასართობი და სანახაობითი.
2013 წლის განმავლობაში დაფინანსდება
- კულტურის სახლთან არსებული თეატრი და ანსამბლები;
- ბიბლიოთეკები;
- სახვითი ხელოვნების მუზეუმი;
- ძეგლთა დაცვის სამსახური;
4.2.2. სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02,02)
მუნიციპალიტეტში 2013 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამღლების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპი „დავით თორაძის სამუსიკო სკოლა“, სადაც სწავლობს 94 მოსწავლე. სკოლის დაფინანსება ხდება როგორც ბიუჯეტიდან ასევე მშობელთა შემონატანით.
4.2.3 სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02,03)
მუნიციპალიტეტში 2013 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამღლების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპი „უჩა ჯაფარიძის სამუსიკო სკოლა“, სადაც სწავლობს 40 მოსწავლე. სკოლის დაფინანსება ხდება როგორც ბიუჯეტიდან ასევე მშობელთა შემონატანით.
4.2.4. საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02.06)
პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება საგამომცემლო საქმიანობის ფინანსური მხადაჭერა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად.
4.3. ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05,03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძნობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე ღონისძიებების განხორციელაბ, რაც უზრუნმველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახლემწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფრერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ღონისძიებების დაფინანზსებას, კერძოდ:
გადამდები დაავადებების გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება იმ ცხოველების მიმართ, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საზოგადოების ჯამრთელობას.
კერძოდ: სასწრაფო შეტყობინების მიღება, რეგისტრაცია და შეტყობინების გადაცემა შესაბამის სამსახურებზე.
საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადების გავრცელების პრევენციის მიზნით ინფექციური დაავადებების არსებობისას დეზინფექციის ღონისძიებების გატარება.
საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელისშეწყობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდარით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურეობის მიმწოდებლებისათვის.
პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიების გატარება ეპიდსაშიშროებისას.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელისშეწყობა.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06,02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას
5.2.1. ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური დახმარება ( კოდი 06 0201)
პროგრამა ითვალისწინებს დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა ერთჯერად დახმარებას და გარდაცვლილ ვეტერანის უკვდავყოფისათვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯებისათვის დაფინანსებას თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).
5.2.2. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06,02,02)
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ყველა ახალშობილის ოჯახი, (თითოეულ ახალშობილზე 300 ლარით, ხოლო მესამე და შემდგომ ბავშვზე 350 ლარი).
5.2.3 . სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06,05 03)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი და სხვადასხვა ფენებისათვის ყოველდღიურ უფასო ერთჯერად კვებას. მუნიციპალური ბიუჯეტით გამოყოფილ დაფინანსების ფარგლებში.
5.2.4 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტირებული მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების სოციალური პროგრამა(პროგრამული კოდი 06,02,04)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სახელმწიფო სადაზღვევო პოლისის არ მქონე მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობას ურგენტულ და ონკოლოგიური ავადობის შემთხვევაში,ა)მწვავე გადაუდებელი (ოპერაცია ინტენსიური თერაპია, მედიკამენტური მკურნალობა);
ბ) ონკოლოგიური–სიმსივნური (ოპერაცია, ქიმიოთერაპია, სხივური თერაპია, მედიკამენტური მკურნალობა);
გ) მშობიარობა;
სამედიცინო მომსახურების ხარჯი 1000 (ათასი) ლარამდე ფინანსდება 100%, ხოლო ათას ლარს ზემოთ 75%-ით არა უმეტეს 3000 (სამიათასი) ლარისა. აგრეთვე მშობიარობის ხარჯები, 400 ლარის ოდენობით.
5.2.5. სტიქიურიმოვლენების შედეგად (მეწყერი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ხანძარი) დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06,02,05)
პროგრამა ითვალისწინებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ და რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც 2012–2013 წლების განმავლობაში ხანძრის შედეგად დაეწვა საცხოვრებელი სახლი და არ გააჩნია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვა მისი კუთვნილი საცხოვრებელი სახლი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიეცეს, სახლის დაზიანების ხარისხის პროცენტული რაოდენობის შესაბამისად, კომისიის გადაწყვეტილებით, კომპენსაციის სახით, არა უმეტეს 7000 ლარი.
5.2.6 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის რეგულარული სამგზავრო გადაყვანების ხელშეწყობის სოციალური პროგრამა (პროგრამული კოდი 06,02,06)
პროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის (80 ბენეფიციარი) ბავშვის,რომლებიც რეგისტრირებული არიან არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების ქ. ამბროლაურში მდებარე სახელოვნებო და სპორტულ წრეებში, სატრანსპორტო მომსახურეობის ღირებულების შესყიდვას მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ქ. ამბროლაურამდე ოთხი თვის განმავლობაში, აგრეთვე მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობისათვის სამგზავრო ღირებულების თანადაფინანსებას, ორი თვის განმავლობაში.
ლ)
მე- 17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
ორგ. კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწი ფო ბიუჯე ტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფე რები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფე რები
საკუთარი შემოსავ ლები
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
4133,7
7553.4
4235.9
3317.5
4098.153
700,240
3397.913
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161
179
0,0
179
181
0.0
181
ხარჯები
2620,7
3689.6
534.2
3155.4
3.500,982
205,516
3,295,466
შრომის ანაზღაურება
858,3
1066,4
0
1066,4
1,501,530
0
1,501,530
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1486,3
3844.9
3694.3
150.6
582.073
479,626
102.447
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
26,7
18.9
7.4
11.5
15.098
15.098
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1401,5
1739.8
23.4
1716.3
1681.595
71,198
1610.397
მომუშავეთა რიცხოვნობა
126
142.0
142.0
143
0.0
143
ხარჯები
1271,6
1698.8
16.0
1682.8
1648.847
56,100
1592.747
შრომის ანაზღაურება
713,3
895,7
0
895,7
1270,460
0
1270,460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103,2
22.0
0.0
22.0
17,650
0,0
17,650
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
26,7
18.9
7.4
11.5
15.098
15.098
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
249,9
303.7
8.0
295.7
480.116
0.0
480.116
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
22.0
22.0
26
26
ხარჯები
249,5
302.2
8.0
294.2
468.316
0.0
468.316
შრომის ანაზღაურება
194,0
229,0
0
229,0
364,280
0
364,280
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,4
1.5
0.0
1.5
11,800
0.0
11,800
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1069,2
1375,1
8.0
1367,1
1143,563
56,100
1087,463
მომუშავეთა რიცხოვნობა
107,0
120.0
120.0
117
117
ხარჯები
966,3
1355,1
8.0
1347,1
1,137,713
56,100
1081,613
შრომის ანაზღაურება
519,3
666,7
0
666,7
906,180
0
906,180
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102,9
20.0
0.0
20.0
5,850
0.0
5,850
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
44,1
30.0
30.0
42.350
0.0
42,350
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
44,1
30.0
0.0
30.0
42.350
0.0
42.350
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
27,1
19,4
7.4
12,0
15,566
15,098
0,468
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0,5
0,5
0,5
0.468
0.0
0.468
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
26,7
18.9
7.4
11.5
15.098
15.098
0.0
0105
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
11,7
12.0
0.0
12.0
0,0
0.0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
11,7
11.5
0.0
11.5
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.5
0.0
0.5
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
226,5
256,2
0,0
256,2
273.940
0,0
273.940
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35
36
0,0
36
38
0,0
38
ხარჯები
224,6
254,2
0,0
254,2
272.810
0,0
272.810
შრომის ანაზღაურება
145,0
170,7
0
170,7
231.070
0
231,070
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
2,0
0,0
2,0
1,130
0,0
1,130
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
137,9
146.1
0.0
146.1
204,470
0,0
204,470
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
28
28
30
0.0
30
ხარჯები
137,9
146.1
0.0
146.1
203,340
0.0
203,340
შრომის ანაზღაურება
103,4
124,0
0
124,0
172,960
0
172,960
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
1,130
0,0
1,130
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
41,3
54.5
0.0
54.5
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
39,3
52.5
0.0
52.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა
47,4
55.6
0.0
55.6
69.470
0.0
69.470
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
0.0
8
8
8
ხარჯები
47,4
55.6
0.0
55.6
69.470
0.0
69.470
შრომის ანაზღაურება
41,6
46,8
0
46,8
58,110
0
58,110
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1685.7
4527.3
4036.5
490.8
1080.143
627,071
453.072
ხარჯები
304,6
706.4
342.2
364.2
538,588
149,416
389,172
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1381,1
3820.9
3694.3
126.5
541.555
477,655
63.900
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა
53,5
323,6
269,5
54,1
104.381
22,498
81.883
ხარჯები
24,5
244,1
190,0
54,1
81,157
22,498
58,659
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,0
79,5
79,5
23,224
0.0
23,224
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1247,5
3769,2
3332,5
436,7
546,854
175,665
371,189
ხარჯები
280,1
460,0
149,9
310,1
330,513
0.0
330,513
არაფინანსური აქტივების ზრდა
967,4
3309,1
3182,6
126,5
216,341
175,665
40,676
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 01
გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
152,3
203,7
45,1
158,6
130,0
0.0
130,0
ხარჯები
99,1
152,6
0,0
152,6
130,0
0.0
130,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53,2
51,1
45,1
6,0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
107,9
128,1
2,0
126,1
133,100
0,0
133,100
ხარჯები
107,9
128,1
2,0
126,1
133,100
0.0
133,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
54,8
930,3
876,9
53,4
155,967
141,137
14,830
ხარჯები
8,4
5,0
5,0
0,0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,5
925,3
871,9
53,4
155,967
141,137
14,830
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
გაზსადენის მშენებლობის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
137,1
149,1
129,8
19,3
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137,1
149,1
129,8
19,3
0,0
0,0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 05
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია
56,8
36,9
8,0
28,9
13,172
0.0
13,172
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,8
36,9
8,0
28,9
13,172
0.0
13,172
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03.02.06
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა–შენახვის ხარჯები (ადმ. შენობები)
22,4
31,5
0,0
31,5
36,796
36,796
ხარჯები
22,4
31,5
0,0
31,5
36,796
0.0
36,796
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03.02.07
ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია
71,7
30,0
30,0
0,0
0,0
0.0
0.0
ხარჯები
0,0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71,7
30,0
30,0
0,0
0,0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03.02.08
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა
0,0
8,0
8,0
0,0
4,562
0,0
4,562
ხარჯები
0,0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
8,0
8,0
0,0
4,562
00
4,562
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლიბა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია)
644,5
2251.7
2232.7
18.9
73,251
34,528
38,723
ხარჯები
42,3
142.9
142.9
0.0
30,611
0.0
30,611
არაფინანსური აქტივების ზრდა
602,2
2108.8
2089.8
18.9
42,640
34,528
8,112
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03.04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება)
384,7
434,5
434,5
0,0
428.908
428.908
0,0
ხარჯები
0,0
2,3
2,3
0,0
126.918
126.918
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
384,7
432,2
432,2
0.0
301.990
301.990
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
180,1
261.1
0.0
261.1
258,0
0.0
258,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
180,1
261.1
0.0
261.1
258,0
0.0
258,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
ა.ა.ი.პ. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება
180,1
246.1
0.0
246.1
258,0
0.0
258,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
180,1
246.1
0.0
246.1
258,0
0.0
258,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა)
0,0
15.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0,0
15.0
0.0
15.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
534,3
471,0
40.0
431.0
621,441
1,971
619,470
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
534,3
471.0
40.0
431.0
599,703
0,0
599,703
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
21,738
1,971
19,767
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
128,6
171,0
40.0
131.0
301,401
1,971
299,430
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
128,6
171.0
40.0
131.0
279,663
0,0
279,663
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
21,738
1,971
19,767
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01
ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
114,0
129.0
0.0
129.0
63,270
0,0
63,270
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
114,0
129.0
0.0
129.0
63,270
0.0
63,270
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
ა.ა.ი.პ საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“
14,6
40.0
40.0
0.0
61.815
0.0
61.815
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
14,6
40.0
40.0
0.0
61,815
0.0
61.815
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 03
ა.ა.ი.პ ჭიდაობის კლუბი ,,ფალავანი“
0,0
0,0
0,0
0.0
75.578
0.0
75.578
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0.0
75.578
0.0
75.578
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
05 01 04
ა.ა.ი.პ საცურაო აუზი
0,0
0,0
79.0
79.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
79,0
79,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 01 05
სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია
0,0
0,0
21,738
1,971
19,767
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
21,738
1,971
19,767
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
401,8
296,0
0,0
296,0
314,040
0.0
314,040
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
401,8
296,0
0,0
296,0
314,040
0.0
314,040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
05.02.01
ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრი
255,2
252.0
0.0
252.0
257.040
0.0
257.040
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
255,2
252.0
0.0
252.0
257.040
0.0
257.040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05.02.02
ა.ა.ი.პ დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
19,3
18,0
0.0
18,0
27,0
0.0
27.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
19,3
18,0
0.0
18,0
27.0
0.0
27.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05.02.03
ა.ა.ი.პ უ. ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა
13,0
17,0
0.0
17,0
23,0
0.0
23.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
13,0
17,0
0.0
17,0
23,0
0.0
23,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
საახალწლო ღონისძიებები
74,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
74,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 05
ტურიზმის განვითარების პროგრამა
0,0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0,0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 06
გაზეთის მომსახურება
6,9
7.0
0.0
7.0
7,0
0.0
7,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
6,9
7.0
0.0
7.0
7,0
0.0
7,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05.03
ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება
3,9
6.0
0.0
6.0
6,0
0.0
6,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
3,9
6.0
0.0
6.0
6,0
0.0
6,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
105,0
297,6
136.0
161,6
183,034
0.0
183,034
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
105,0
297,6
136.0
161,6
183,034
0.0
183,034
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი
44,2
43.2
0.0
43.2
44,200
0.0
44,200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
44,2
43.2
0.0
43.2
44,200
0.0
44,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
60,8
254,4
136,0
118,4
138,834
0.0
138,834
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
60,8
254,4
136,0
118,4
138,834
0.0
138,834
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები
3,8
6.0
0.0
6.0
5.8
0.0
5.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,8
6.0
0.0
6.0
5.8
0.0
5.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
23,7
26.1
0.0
26.1
30.0
0.0
30.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
23,7
26.1
0.0
26.1
30.0
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება)
33,3
36.3
0.0
36.3
36.0
0.0
36,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
33,3
36.3
0.0
36.3
36,0
0.0
36,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06.02.04
ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა
0.0
50.0
0.0
50.0
50,0
0.0
50.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა
0,0
136.0
136.0
0.0
14.0
0.0
14.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
136.0
136.0
0.0
14.0
0
14.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 06
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის სამგზავრო გადაყვანის ხელშეწყობისათვის
0,0
136.0
136.0
0.0
3,034
0.0
3,034
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
136.0
136.0
0.0
3,034
0
3,034
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკახაბერ ფარჯანაძე