„ქედის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№11
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.134.016110
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 19/06/2013
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №11

2013 წლის 19 ივნისი

დაბა ქედა

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (სსმ, 03.01.2013) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებადრი დიასამიძე



დანართი

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

4 405 273

6 419 863

5 798 784

621 079

6 375 356

5 803 599

571 757

გადასახადები

194 903

267 910

267 910

0

230 000

230 000

0

გრანტები

3 975 267

5 747 849

5 126 770

621 079

5 937 176

5 365 419

571 757

სხვა შემოსავლები

235 103

404 104

404 104

0

208 180

208 180

0

ხარჯები

3 326 660

4 679 082

4 679 082

0

5 598 619

5 598 619

0

შრომის ანაზღაურება

1 083 879

1 666 928

1 666 928

0

1 870 720

1 870 720

0

საქონელი და მომსახურება

701 607

770 117

770 117

0

832 550

832 550

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

1 192 052

1 559 816

1 559 816

0

1 714 560

1 714 560

0

სოციალური უზრუნველყოფა

175 461

294 142

294 142

0

146 780

146 780

0

სხვა ხარჯები

173 661

388 079

388 079

0

1 034 009

1 034 009

0

საოპერაციო სალდო

1 078 613

1 740 781

1 119 702

621 079

776 737

204 980

571 757

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 004 998

1 775 557

1 154 478

621 079

1 002 087

430 330

571 757

ზრდა

1 038 481

1 788 544

1 167 465

621 079

1 012 087

440 330

571 757

კლება

33 483

12 987

12 987

0

10 000

10 000

0

მთლიანი სალდო

73 615

-34 776

-34 776

0

-225 350

-225 350

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

71 615

-50 114

-50 114

0

-225 350

-225 350

0

ზრდა

275 665

0

0

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

275 665

0

 

 

0

 

 

კლება

204 050

50 114

50 114

0

225 350

225 350

0

ვალუტა და დეპოზიტები

204 050

50 114

50 114

0

225 350

225 350

0

ვალდებულებების ცვლილება

-2 000

-15 338

-15 338

0

0

0

0

ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

კლება

2 000

15 338

15 338

0

0

0

0

საშინაო

2 000

15 338

15 338

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

4 438 756

6 432 850

5 811 771

621 079

6 385 356

5 813 599

571 757

შემოსავლები

4 405 273

6 419 863

5 798 784

621 079

6 375 356

5 803 599

571 757

არაფინანსური აქტივების კლება

33 483

12 987

12 987

0

10 000

10 000

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

გადასახდელები

4 367 141

6 482 964

5 861 885

621 079

6 610 706

6 038 949

571 757

ხარჯები

3 326 660

4 679 082

4 679 082

0

5 598 619

5 598 619

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 038 481

1 788 544

1 167 465

621 079

1 012 087

440 330

571 757

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

2 000

15 338

15 338

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

71 615

-50 114

-50 114

0

-225 350

-225 350

0

 


მუხლი 3. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 375 356  ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

4 405 273

6 419 863

5 798 784

621 079

6 375 356

5 803 599

571 757

გადასახადები

194 903

267 910

267 910

0

230 000

230 000

0

გრანტები

3 975 267

5 747 849

5 126 770

621 079

5 937 176

5 365 419

571 757

სხვა შემოსავლები

235 103

404 104

404 104

0

208 180

208 180

0

 

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 230 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის

 ფაქტი

2012 წლის

ფაქტი

2012 წლის

გეგმა

გადასახადები

194 903

267 910

230 000

ქონების გადასახადი

194 903

267 910

230 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

175 481

249 879

220 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5 452

232

3 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

725

4 099

0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

13 245

13 700

7 000

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 937 176 ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

3 975 267

5 747 849

5 126 770

621 079

5 937 176

5 365 419

571 757

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

829 400

2 298 970

2 298 970

0

2 542 019

2 542 019

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3 145 867

3 448 879

2 827 800

621 079

3 395 157

2 823 400

571 757

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 667 600

2 827 800

2 827 800

0

2 823 400

2 823 400

0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 667 600

2 827 800

2 827 800

0

2 823 400

2 823 400

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

478 267

621 079

0

621 079

571 757

0

571 757

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

478 267

571 093

0

571093

571 757

 

571 757

მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0

49 986

0

49 986

0

0

0

მ.შ.საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0

0

0

0

0

0

0

 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 208 180 ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2011 წლის

 ფაქტი

2012 წლის

ფაქტი

2013 წლის

 გეგმა

სხვა შემოსავლები

235 103

404 104

208 180

შემოსავლები საკუთრებიდან

124 579

297 519

132 500

პროცენტები

45 250

158 337

50 000

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

45 250

158 337

50 000

რენტა

79 329

139 182

82 500

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

77 229

136 932

80 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2 100

2 250

2 500

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

25 997

39 557

25 680

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

15 077

27 996

16 780

სანებართვო მოსაკრებელი

306

263

1 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

306

263

1 000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

200

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

14 771

27 533

15 780

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

10 920

11 561

8 900

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

10 920

11 561

8 900

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

48 873

17 096

20 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

35 654

49 932

30 000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 598 619 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

3 326 660

4 679 082

4 679 082

0

5 598 619

5 598 619

0

შრომის ანაზღაურება

1 083 879

1 666 928

1 666 928

0

1 870 720

1 870 720

0

საქონელი და მომსახურება

701 607

770 117

770 117

0

832 550

832 550

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

1 192 052

1 559 816

1 559 816

0

1 714 560

1 714 560

0

სოციალური უზრუნველყოფა

175 461

294 142

294 142

0

146 780

146 780

0

სხვა ხარჯები

173 661

388 079

388 079

0

1 034 009

1 034 009

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 002 287 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების

ზრდა 012 087 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

136 177

96 238

96 238

0

83 340

83 340

0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

19 800

3 194

3 194

0

2 400

2 400

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

646 366

1 154 948

533 869

621 079

802 057

230 300

571 757

განათლება

60 778

191 415

191 415

0

74 000

74 000

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

175 360

342 750

342 750

0

50 290

50 290

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

0

სულ ჯამი

1 038 481

1 788 544

1 167 465

621 079

1 012 087

440 330

571 757

 

ბ) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 

10 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

33 483

12 987

10 000

ძირითადი აქტივები

20 580

6 810

7 000

არაწარმოებული აქტივები

12 903

6 177

3 000

მიწა

12 903

6 177

3 000

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 610 706  ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 387 810

1 762 309

1 762 309

0

1 897 829

1 897 829

0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

1 348 348

1 708 185

1 708 185

0

1 891 529

1 891 529

0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 250 372

1 578 716

1 578 716

0

1 694 510

1 694 510

0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

97 976

129 469

129 469

0

197 019

197 019

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

39 462

54 124

54 124

0

6 300

6 300

0

702

თავდაცვა

94 322

100 488

100 488

0

113 690

113 690

0

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

94 322

100 488

100 488

0

113 690

113 690

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

133 308

254 701

254 701

0

258 060

258 060

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10 545

9 714

9 714

0

0

0

0

7032

სახანძრო სამსახური

122 763

244 987

244 987

0

258 060

258 060

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

85 839

183 879

183 879

0

143 995

143 995

0

7045

ტრანსპორტი

7 873

77 621

77 621

0

29 365

29 365

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

7 873

77 621

77 621

0

29 365

29 365

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

77 966

106 258

106 258

0

114 630

114 630

0

705

გარემოს დაცვა

85 779

137 583

137 583

0

116 640

116 640

0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

47 192

56 977

56 977

0

69 000

69 000

0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

3 988

42 619

42 619

0

14 240

14 240

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

34 599

37 987

37 987

0

33 400

33 400

0

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

890 279

1 373 062

751 983

621 079

1 479 092

907 335

571 757

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

140 686

461 013

411 027

49 986

305 230

305 230

0

7063

წყალმომარაგება

165 734

163 685

163 685

0

409 100

409 100

0

7064

გარე განათება

54 714

62 390

62 390

0

73 745

73 745

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

529 145

685 974

114 881

571 093

691 017

119 260

571 757

707

ჯანმრთელობის დაცვა

62 378

66 840

66 840

0

93 500

93 500

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

62 378

66 840

66 840

 

93 500

93 500

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

683 823

1 123 434

1 123 434

0

984 560

984 560

0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

190 717

405 028

405 028

 

268 290

268 290

0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

438 875

496 001

496 001

 

553 610

553 610

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

1 200

10 199

10 199

 

15 000

15 000

0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

53 031

212 206

212 206

 

147 660

147 660

0

709

განათლება

780 021

1 185 534

1 185 534

0

1 401 160

1 401 160

0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

487 238

495 731

495 731

 

590 940

590 940

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

292 783

689 803

689 803

 

810 220

810 220

0

710

სოციალური დაცვა

161 582

279 796

279 796

0

122 180

122 180

0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

23 382

23 031

23 031

 

96 550

96 550

0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

138 200

256 765

256 765

 

25 630

25 630

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

4 365 141

6 467 626

5 846 547

621 079

6 610 706

6 038 949

571 757

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -225 350  ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -225 350 ლარის ოდენობით.
ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  -225 350 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 52 019 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის გამგებლის   გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება                      

(პროგრამული კოდი 02 00)

მოსალოდნელი მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური                                

(პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთადა რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.2 სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური                                                                           

 (პროგრამული კოდი 02 02)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო–სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია                 

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და სოფლების, საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. გარდა  ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა,  მისი ექსპლუატაციის ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

(პროგრამული კოდი 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ქედაში და ზვარის თემის ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელების რეაბილიტაცია და ოქტომბრის თემში კუჭულა-ოქტომბრის სოფლების დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის რემონტი.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის დაფინანსება და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები,  გაგრძელდება დაბისა და თემების ცენტრების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება და უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვის ღონისძიებები., რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემას

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია              

(პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 646 წერტის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, შიდა ეზოებში ახალი 85 წერტილის მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა.

 

2.2.2.დასუფთავების ღონისიებები

(პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს  წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების  გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.  განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 12 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები,რეაბილიტაცია ჩაუტარდება აწჰესის და დანდალოს ცენტრში საპირფარეშოს.  მაწანწალა ცხოველების თავმოყრა დაბასა და თემების ცენტრებში სხვადასახვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება და შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება.

2.2.3  წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები                                    

(პირობითი კოდი 03 02 03)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქედის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2013 წელში დაგეგმილია ზენდიდის, ღარათისა და ორცვის  წყასადენის 2 კილომეტრიანი მონაკვეთის და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს დაბის წყალმომარაგების გაუმჯობესებას.აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია პირველი მაისის თემში  სასმელი წყლის სისტემის სათაო აუზის აგება, სოფელ გოგინიძიების წყალსადენის რეაბილიტაცია და მოსახლეობის ინდივიდუალური წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილია 7500 მ პოლიეთილინის მილების შეძენა.

2.2.4. მინიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები                                           

(პროგრამული კოდი 03 02 04 )

პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება მწვანე საფარის  აღდგენის სამუშაოები, მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების შეძენა-დარგვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრეთვე დაგეგმილია დაბა ქედის ცენტრის კეთილმოწყობა,აწჰესის ცენტრის კეთილმოწყობა, დოლოგნის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა და დაბა ქედაში ეკნარას უბანში ბავშთა ატრაქციონის შეძენა მონტაჟი.

2.2.5 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზა

 (პროგრამული კოდი 03 02 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.2.6 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება პირველი მაისის თემის ცენტრისა და ბელტურის დასახლებაში სანიაღვრე სისტემების 30 მ მონაკვეთს, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება დაბა ქედაში ეკნარას უბანში ყოფილი საავადმყოფოს შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ საკანალიზაციო სისტემას. ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრეთე დაგეგმილია ჯალაბაშვილების, ახოსა და ბელტურის უბნებში სანიაღვრე არხების ჩამილვა.

2.3 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა                                                                                       

(პროგრამული კოდი 03 03)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ  სოფლებში  117 დასახელების სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

2.4 ამხანაგობების განვითარებისა და ხელშეწყობაის პროგრამა                     

 (პროგრამული კოდი 03 04)

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებისა და საერთო საკუთრებაში არსებული ქონების მოვლა პატრონობის დანერგვისა და ქუჩების, დასახლებების იერსახის გაუმჯობესობის მიზნით მუნიციპალიტეტში 3 წელია მიმდინარეობს საბინაო ამხანაგობის განვითარებისა და ხელშეწყობის პროგრამა რომლის ფარგლებში 2013 წელს დაგეგმილია   ამხანაგობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძვლეწე მრავალბინიანი კრპუსების გადახურვა სადარბაზოების კეთილმოწობა , ფასადების შებათქაშება და შეღებვა

3. განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები                                                   

(პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია როგორც  დაწყებითი და ზოგადი განათლება  ასევე სკოლამდელ განათლება. რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა

  • სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
  •  (პროგრამული კოდი 04 01)

    სკოლამდელი განათლება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა

    3.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება                                                                                         

    (პროგრამული კოდი 04 01 01)

    მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 300-ზე მეტი ბავშვი. ხოლო 2013 წლიდან ექსპლუატაციაში შევა პირველ მაისის ბაღი რომელიც 40 აღსაზრდელზეა გათვლილი საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის საფასური  შეადგენს 10 ლარს ხოლო სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვები განთავისუფლებულები არიან გადასახადებისაგან. აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

    3.1.2 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა                                                                        (პროგრამული კოდი 04 01 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს დაგეგმილია  ცხმორისისა და დოლოგნის თემებში 80 აღსაზრდელზე გათვლილი ბაღების მშენებლობა აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  პირველი  მაისის ბაგა ბაღის რემონტის დასრულება და გათბობით უზრუნველყოფა, ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანების რემონტი, დაბა ქედის ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა ,წონიარიის ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა და სოფელ ცხმორისის ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა.

  • სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)
  • 2009 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას რაც ხელს შეუწყობს დაწყებით სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს

    3.2.1 გობრონეთისა და ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი   

    (პროგრამული კოდი 04 02 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გობრონეთის, ზესოფლის, კვაშტისა და სირაბიძეების სოფლებში 90 ამდე მოსწავლის  ტრანსპორტირება.   რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯანმრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

    3.2.2 დაწყებითი სკოლების მშენებლობა რემონტი                                                                          

    (პროგრამული კოდი 04 02 02)

    2009 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 17 დაწყებითი სკოლა. 2013 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კანტაურის, სიხალიძეების, გობრონეთის, სილიბაურის,აგოთისა და გუნდაურის დაწყებითი სკოლების რემონტი, რაც ხელს შეუწყობს დაწყებით სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯანმრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

    4. კულტურის ახალგაზრდობისა  და სპორტის ხელშეწყობა                                    

    (პროგრამული კოდი 05 00)

    მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

    4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა                                                                  

     (პროგრამული კოდი 05 01)

    სპორტის განვითარება და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა,  რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

    4.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა                                                                        

    (პროგრამული კოდი 05 01 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი და რაგბი) სადაც სწავლება უფასოა და 250 ბავშვია სხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

    4.1.2  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება                                                                  

    (პროგრამული კოდი 05 01 02)

    2013 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებიში 1000 ამდე მონაწილე  45 ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ღონისძიებებში მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით, და სხვა ფასიანი საჩუქრებით. აგრეთვე ფულადი საჩუქრებით. დასაჩუქრდებიან წლის წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

    4.1.3 საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები                                                                   

    (პროგრამული კოდი 05 01 03)                                             

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო კულბ ,,ბეთლემის“  მხარდაჭერა.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება  შრომის ანაზღაურება.

    4.1.4 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

    (პროგრამული კოდი 05 01 04)        

    ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს დაგეგმილია  დაბა ქედაში აკავრეთის უბნისა და ეკნარის მინი სპორტული მოედნების კეთილმოწყობა .  

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა                                                           

     (პროგრამული კოდი 05 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროს ქსელის გაფართოება, არსებულის რეაბილიტაცია და თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. ცალკეულ თემებში და დაბაში  კულტურის ახალი კერების შექმნა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა.

    4.2.1 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი                                                                              

    (პროგრამული კოდი 05 02 01)

    ქედის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს  რეწვის და თექის წრეები რომელებშიც 58 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. თექისა და რეწვის წრეებისათვის შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. 

    4.2.2 ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების  სკოლა                                                                 

    (პროგრამული კოდი 05 02 02)

    ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლა სამი სექციით  შემოიფარგლება კერძოდ: 1) საფორტეპიანო. 2) საორკესტრო და 3) ქორეოგრაფიული რომლებშიც სწავლა განათლებას 152 მოსწავლე ღებულობს.საფორტეპიანო სექციაში სწავლება ფასიანია და სწავლის წლიური ღირებულება ერთ მოსწავლეზე 30 ლარს შეადგენს, რომელიც მთლიანად სახელოვნებო სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაახლებას ხმარდება. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

    4.2.3  ა.ა.ი.პ  ქედის  მუზეუმი                                                                                    

    (პროგრამული კოდი 05 02 03)

    ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს სადაც თავმოყრილია და გამოფენილია ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი.საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიური ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზეკვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები, ასევე მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონატები, რომლებიც ადგილობრივი რეწვის  ოსტატობის ნიმუშებს წარმოადგენს. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 1000 დან 1200 მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს

    4.2.4  კულტურული ღონისძიებების  დაფინანსება                                                                               

     (პროგრამული კოდი 05 02 04)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შობა-ახალი წლის დღესასწაულის, სხვა ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, რაიონის და საბოლოო ჯამში მთლიანად ქვეყნის ენერგიული, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა; ქედელობისა და მერისლობის დღესასწაულების ღირსეულად აღნიშვნა; რაიონის წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და სტიმულირება შემდგომი მუშაობისათვის, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობა; იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომელთაც თავისი მოღვაწეობით ნათელი კვალი დააჩინა ქედის ისტორიას; სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების პოპულარიზაცია; კონცერტების ორგანიზება ქართული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით და სხვა კულტურული ღონისძიებები;

    4.2.5 კულტურის სახლებისა კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

    (პროგრამული კოდი 05 02 05)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის სახლში ბიბლიოთეკისა და სახელოვნებო სკოლის ოთახებისა და საცავის კეთილმოწყობა

    4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება                                                          

     (პროგრამული კოდი 05 03)

    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში შრომისმოყვარეობის ხარისხის ამაღლებას, პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებას, ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებას, ფიზიკურად ძლიერი და სულიერად ჯანსაღი თაობის აღზრდას, ახალგაზრდებისათვის გასართობი და შემეცნებითი პროგრამების შეთავაზებას, ახალგაზრდებში ინტელექტუალური დონის ამაღლებას, ხალისიანი  განწყობილების შექმნა ახალგაზრდა თაობაში, მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების განვითარებასა და სტიმულირებას, ახალგაზრდების გაერთიანებას ინტერესების მიხედვით, მათი შესაძლებლობების გამოვლენას, კლუბური და გუნდური მუშაობის უნარების შეძენა  განვითარებას.

    5. მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა              

    (პროგრამული კოდი 06 00)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

    5.1 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

     (პროგრამული კოდი 06 01)

    მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება

    5.1.1. ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

    (პირობითი კოდი 06 01 01)

    ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით.

    ამ ასპექტის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი მე-3 წელია ახორციელებს ეპილეფსიით დაავადებულთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამას რომლითაც 35 ბენეფიციარი სარგებლობს.

    5.1.2. მერისის თემის სოფლებისათვის ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა.

    (პირობითი კოდი 06 01 02)

    მერისის თემის სოფლები დიდი მანძილითაა  დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლოებისათვის სამედიცინო დახმარების  დროული აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, პროგრამით მოსარგებლეთა შესაძლო რაოდენობა 1075 სულს შეადგენს.

    5.1.3 უფასო კვებით პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა (45 წელზე ზევით) სტომატოლოგიური,საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა           

    (პირობითი კოდი 06 01 03)

    ქვეყანაში მოქმედებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებში არ არის  გათვალისწინებული საპროთეზო-ორთოპედიულ და სხვა სტომატოლოგიურ მომსახურების დაფინანსება.

    ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება უფასო კვებით პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა (45 წელზე ზევით) სტომატოლოგიური,საპროთეზო-ორთოპედიული მომსახურეობით უზრუნველყოფა.

     

    5.1.4 თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა (პირობითი კოდი 06 01 04)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ სირაბიძეების სამედიცინო პუნქტისთვის სხვადასხვა სამედიცინო ინვენტარის შეძენა.

     

    5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა                                                            

      (პროგრამული კოდი 06 02)

     პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

    5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

    (პირობითი კოდი 06 02 01)

      მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში უმწეოთათვის განკუთვნილია  სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტინგენტის 25 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. ამ კატეგორიის მოქალაქეებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული “სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მიენიჭათ 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა.

    მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიწადში  365 დღის) განმავლობაში.

    5.2.2 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება.

    (პირობითი კოდი 06 02 02)

    ქვეყანაში დიდი ყურადრება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

    ადგილობრივმა თვითმართველობამ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას და გარკვეული ოჯახებზე მატერიალური დახმარების გაწევას.პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეარაღებლი ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის ,,ა ბ” პუნქტები, მე-21 მუხლის 1-ლი,მე-2, მე-3 პუნქტები და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ”.

    5.2.3 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

    (პირობითი კოდი 06 02 03)

      მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ყოველ მესამე შვილზე 500 ლარით, მეოთხე შვილზე 700 ლარით, მეხუთე და მეტ შვილზე 900 ლარით დახმარებას,  საშუალოდ ყოველწლიურად აღნიშნული პროგრამით 50 ბენეფიციარი სარგებლობს.

    5.2.4 ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე  (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება                              

     (პირობითი კოდი 06 02 04)

    მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს არსებული დემოგრაფიული პრობლემების პირობებში აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებია, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება რომელიც ერთ ბენეფიციარზე ერთჯერადად 1000 ლარით დახმარებას გულისხმობს;

    5.2.5. უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა                                           

     (პირობითი კოდი 06 02 05)

      სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა და ხორციელდება სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 57 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტში  დამატებით შეიმუშავებულია ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 ლარით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.

    5.2.6 ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    (პირობითი კოდი 06 02 06)

      ქედის მუნიციპალიტეტში არის შემთხვევები, როცა მოქალაქეებს მოულოდნელად ესაჭიროებათ გადაუდებლად მატერიალური დახმარება ჯანმრთელობის თუ სხვა პრობლემებთან დაკავშირებით. ასეთი ოჯახების დასახმარებლად ბიუჯეტით გათვალისწინებულია ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა რომლითაც ხდება მოსახლეობის ფინანსური დახმარება 200 ლარამდე. აღნიშნული პროგრამით ყოველწლიურად 100-150 ბენეფიციარი ისარგებლებს.

    5.2.7 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 02 07)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დეალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ქ. ბათუმის კლინიკებში დეალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალეზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა.  პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.  ქედის მუნიციპალიტიდან  7 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

     

                                                                              


    თავი III
    ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    მუხლი 16. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
    განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

    პროგრამული კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2011 წლის  ფაქტი

    2012 წლის ფაქტი

    2013 წლის  გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    1

    ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

    4 367 141

    6 482 964

    5 861 885

    621 079

    6 610 706

    6 038 949

    571 757

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    159

    177

    177

    0

    179

    179

    0

     

    ხარჯები

    3 326 660

    4 679 082

    4 679 082

    0

    5 598 619

    5 598 619

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 083 879

    1 666 928

    1 666 928

    0

    1 870 720

    1 870 720

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    701 607

    770 117

    770 117

    0

    832 550

    832 550

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    18 503

    25 250

    25 250

    0

    0

    0

    0

     

           მივლინებები

    18 217

    20 859

    20 859

    0

    21 800

    21 800

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    209 268

    205 706

    205 706

    0

    231 390

    231 390

    0

     

           წარმომადგენლობითი ხარჯი

    15 582

    19 225

    19 225

    0

    8 500

    8 500

    0

     

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

    0

    15 499

    15 499

    0

    0

    0

    0

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    123 850

    150 314

    150 314

    0

    136 150

    136 150

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    316 187

    333 264

    333 264

    0

    434 710

    434 710

    0

     

    სუბსიდიები

    1 192 052

    1 559 816

    1 559 816

    0

    1 714 560

    1 714 560

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    175 461

    294 142

    294 142

    0

    146 780

    146 780

    0

     

    სხვა ხარჯები

    173 661

    388 079

    388 079

    0

    1 034 009

    1 034 009

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 038 481

    1 788 544

    1 167 465

    621 079

    1 012 087

    440 330

    571 757

     

    ვალდებულებების კლება

    2 000

    15 338

    15 338

    0

    0

    0

    0

    01 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    1 563 428

    2 023 868

    2 023 868

    0

    2 177 479

    2 177 479

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    129

    145

    145

    0

    147

    147

    0

     

    ხარჯები

    1 427 251

    1 912 292

    1 912 292

    0

    2 094 139

    2 094 139

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    938 213

    1 391 353

    1 391 353

    0

    1 567 840

    1 567 840

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    392 221

    399 948

    399 948

    0

    391 780

    391 780

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    16 817

    20 500

    20 500

    0

    0

    0

    0

     

           მივლინებები

    16 108

    18 107

    18 107

    0

    17 300

    17 300

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    149 139

    147 693

    147 693

    0

    168 330

    168 330

    0

     

           წარმომადგენლობითი ხარჯი

    15 582

    19 225

    19 225

    0

    8 500

    8 500

    0

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    99 495

    122 581

    122 581

    0

    105 500

    105 500

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    95 080

    71 842

    71 842

    0

    92 150

    92 150

    0

     

    სუბსიდიები

    74 440

    78 400

    78 400

    0

    76 200

    76 200

    0

     

    სხვა ხარჯები

    22 377

    42 591

    42 591

    0

    58 319

    58 319

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    136 177

    96 238

    96 238

    0

    83 340

    83 340

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    15 338

    15 338

    0

    0

    0

    0

    01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    352 353

    455 373

    455 373

    0

    506 140

    506 140

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    16

    20

    20

     

    20

    20

    0

     

    ხარჯები

    346 464

    424 253

    424 253

    0

    493 340

    493 340

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    192 099

    259 680

    259 680

     

    335 040

    335 040

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    79 925

    86 173

    86 173

    0

    82 100

    82 100

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    5 900

    9 129

    9 129

     

    0

     

     

     

           მივლინებები

    6 000

    4 906

    4 906

     

    4 000

    4 000

     

     

           ოფისის ხარჯები

    36 955

    35 070

    35 070

     

    37 550

    37 550

     

     

           წარმომადგენლობითი ხარჯი

    1 491

    3 194

    3 194

     

    3 500

    3 500

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    27 683

    33 009

    33 009

     

    31 000

    31 000

     

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    1 896

    865

    865

     

    6 050

    6 050

     

     

    სუბსიდიები

    74 440

    78 400

    78 400

     

    76 200

    76 200

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 889

    29 750

    29 750

     

    12 800

    12 800

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    1 370

    1 370

     

    0

     

    0

    01 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1 167 045

    1 501 142

    1 501 142

    0

    1 613 020

    1 613 020

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    113

    125

    125

    0

    127

    127

    0

     

    ხარჯები

    1 040 710

    1 433 915

    1 433 915

    0

    1 542 480

    1 542 480

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    746 114

    1 131 673

    1 131 673

    0

    1 232 800

    1 232 800

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    294 596

    302 242

    302 242

    0

    309 680

    309 680

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    10 917

    11 371

    11 371

    0

    0

    0

    0

     

           მივლინებები

    10 108

    13 201

    13 201

    0

    13 300

    13 300

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    112 184

    112 623

    112 623

    0

    130 780

    130 780

    0

     

           წარმომადგენლობითი ხარჯი

    2 471

    4 498

    4 498

    0

    5 000

    5 000

    0

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    71 812

    89 572

    89 572

    0

    74 500

    74 500

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    87 104

    70 977

    70 977

    0

    86 100

    86 100

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    126 335

    66 489

    66 489

    0

    70 540

    70 540

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    738

    738

    0

    0

    0

    0

    01 02 01

    ადმინისტრაციული სამსახური

    499 585

    522 531

    522 531

    0

    571 490

    571 490

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    16

    24

    24

     

    24

    24

     

     

    ხარჯები

    380 240

    470 096

    470 096

    0

    526 450

    526 450

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    168 232

    252 259

    252 259

     

    297 920

    297 920

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    212 008

    217 837

    217 837

    0

    228 530

    228 530

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    10 917

    11 371

    11 371

     

    0

     

     

     

           მივლინებები

    6 913

    10 106

    10 106

     

    4 500

    4 500

     

     

           ოფისის ხარჯები

    62 112

    65 173

    65 173

     

    72 430

    72 430

     

     

           წარმომადგენლობითი ხარჯი

    2 471

    4 498

    4 498

     

    5 000

    5 000

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    42 491

    56 439

    56 439

     

    62 000

    62 000

     

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    87 104

    70 250

    70 250

     

    84 600

    84 600

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    119 345

    51 697

    51 697

     

    45 040

    45 040

     

     

    ვალდებულებების კლება

     

    738

    738

     

    0

     

     

    01 02 02

    ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური

    77 966

    106 257

    106 257

    0

    114 630

    114 630

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    9

    9

    9

     

    9

    9

     

     

    ხარჯები

    77 966

    103 270

    103 270

    0

    110 730

    110 730

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    69 202

    90 337

    90 337

     

    97 280

    97 280

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    8 764

    12 933

    12 933

    0

    13 450

    13 450

    0

     

           მივლინებები

    673

    294

    294

     

    1 000

    1 000

     

     

           ოფისის ხარჯები

    8 091

    9 075

    9 075

     

    8 450

    8 450

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     

    3 564

    3 564

     

    4 000

    4 000

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    2 987

    2 987

     

    3 900

    3 900

     

    01 02 03

    ზედამხედველობის სამსახური

    29 982

    34 269

    34 269

    0

    39 560

    39 560

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

    3

     

    3

    3

     

     

    ხარჯები

    29 182

    34 269

    34 269

    0

    38 160

    38 160

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    26 232

    31 925

    31 925

     

    32 960

    32 960

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2 950

    2 344

    2 344

    0

    5 200

    5 200

    0

     

           მივლინებები

    335

    190

    190

     

    900

    900

     

     

           ოფისის ხარჯები

    2 615

    2 154

    2 154

     

    4 300

    4 300

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    800

    0

     

     

    1 400

    1 400

     

    01 02 04

    საფინანსო სამსახური

    89 305

    101 243

    101 243

    0

    115 040

    115 040

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    8

    8

    8

     

    8

    8

     

     

    ხარჯები

    87 015

    101 023

    101 023

    0

    111 840

    111 840

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    67 332

    83 716

    83 716

     

    89 280

    89 280

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    19 683

    17 307

    17 307

    0

    22 560

    22 560

    0

     

           მივლინებები

    1 112

    988

    988

     

    3 000

    3 000

     

     

           ოფისის ხარჯები

    13 340

    10 417

    10 417

     

    13 560

    13 560

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    5 231

    5 175

    5 175

     

    4 500

    4 500

     

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

     

    727

    727

     

    1 500

    1 500

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 290

    220

    220

     

    3 200

    3 200

     

    01 02 05

    განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

    31 730

    69 349

    69 349

    0

    74 160

    74 160

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    6

    6

     

    6

    6

     

     

    ხარჯები

    29 230

    65 918

    65 918

    0

    74 160

    74 160

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    26 732

    61 613

    61 613

     

    68 320

    68 320

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    2 498

    4 305

    4 305

    0

    5 840

    5 840

    0

     

           მივლინებები

    202

    1 082

    1 082

     

    1 300

    1 300

     

     

           ოფისის ხარჯები

    2 296

    3 223

    3 223

     

    4 540

    4 540

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 500

    3 431

    3 431

     

    0

     

     

    01 02 06

    ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

    31 372

    36 347

    36 347

    0

    51 300

    51 300

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    3

    3

    3

     

    4

    4

     

     

    ხარჯები

    31 372

    34 893

    34 893

    0

    50 100

    50 100

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    26 700

    29 840

    29 840

     

    41 920

    41 920

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    4 672

    5 053

    5 053

    0

    8 180

    8 180

    0

     

           მივლინებები

    336

    363

    363

     

    600

    600

     

     

           ოფისის ხარჯები

    3 016

    2 049

    2 049

     

    3 580

    3 580

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    1 320

    2 641

    2 641

     

    4 000

    4 000

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    1 454

    1 454

     

    1 200

    1 200

     

    01 02 07

    შიდა აუდიტის სამსახური

    8 671

    28 227

    28 227

    0

    29 960

    29 960

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    2

    2

    2

     

    2

    2

     

     

    ხარჯები

    7 271

    26 477

    26 477

    0

    29 160

    29 160

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    6 074

    23 651

    23 651

     

    24 960

    24 960

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1 197

    2 826

    2 826

    0

    4 200

    4 200

    0

     

           მივლინებები

    49

    178

    178

     

    800

    800

     

     

           ოფისის ხარჯები

    1 148

    2 648

    2 648

     

    3 400

    3 400

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 400

    1 750

    1 750

     

    800

    800

     

    01 02 08

    ტერიტორიული ორგანოები (10)

    398 434

    602 919

    602 919

    0

    616 880

    616 880

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    69

    70

    70

     

    71

    71

     

     

    ხარჯები

    398 434

    597 969

    597 969

    0

    601 880

    601 880

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    355 610

    558 332

    558 332

     

    580 160

    580 160

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    42 824

    39 637

    39 637

    0

    21 720

    21 720

    0

     

           მივლინებები

    488

    0

     

     

    1 200

    1 200

     

     

           ოფისის ხარჯები

    19 566

    17 884

    17 884

     

    20 520

    20 520

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    22 770

    21 753

    21 753

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    4 950

    4 950

     

    15 000

    15 000

     

    01 03

    სარეზერვო ფონდი

    0

    0

    0

    0

    52 019

    52 019

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    52 019

    52 019

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

     

    52 019

    52 019

     

    01 04

    მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს                            შენახვის ხარჯები

    15 573

    11 533

    11 533

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    11 620

    11 533

    11 533

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    11 620

    11 533

    11 533

    0

    0

    0

    0

     

           წარმომადგენლობითი ხარჯი

    11 620

    11 533

    11 533

     

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 953

    0

     

     

    0

     

     

    01 05

    წინაპერიოდის დავალიანების დაფარვა

    0

    13 230

    13 230

    0

    0

    0

    0

     

    ვალდებულებების კლება

     

    13 230

    13 230

     

    0

     

     

    01 06

    რეორგანიზაცია ლიკვიდაციის ფონდი

    6 080

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    6 080

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    6 080

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    6 080

    0

     

     

    0

     

     

    01 07

    საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

    22 377

    42 591

    42 591

    0

    6 300

    6 300

    0

     

    ხარჯები

    22 377

    42 591

    42 591

    0

    6 300

    6 300

    0

     

    სხვა ხარჯები

    22 377

    42 591

    42 591

     

    6 300

    6 300

     

    02 00

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

    227 630

    355 189

    355 189

    0

    371 750

    371 750

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    30

    32

    32

    0

    32

    32

    0

     

    ხარჯები

    207 830

    351 995

    351 995

    0

    369 350

    369 350

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    145 666

    275 575

    275 575

    0

    302 880

    302 880

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    62 164

    76 420

    76 420

    0

    66 470

    66 470

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    1 686

    4 750

    4 750

    0

    0

    0

    0

     

           მივლინებები

    2 109

    2 752

    2 752

    0

    4 500

    4 500

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    24 088

    22 880

    22 880

    0

    18 060

    18 060

    0

     

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

    0

    12 501

    12 501

    0

    0

    0

    0

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    24 355

    25 912

    25 912

    0

    30 650

    30 650

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    9 926

    7 625

    7 625

    0

    13 260

    13 260

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    19 800

    3 194

    3 194

    0

    2 400

    2 400

    0

    02 01

    სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

    94 322

    100 488

    100 488

    0

    113 690

    113 690

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    7

    9

    9

     

    9

    9

     

     

    ხარჯები

    79 322

    99 743

    99 743

    0

    112 090

    112 090

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    55 186

    70 137

    70 137

     

    83 200

    83 200

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    24 136

    29 606

    29 606

    0

    28 890

    28 890

    0

     

           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

    1 686

    4 750

    4 750

     

    0

     

     

     

           მივლინებები

    1 957

    2 364

    2 364

     

    3 000

    3 000

     

     

           ოფისის ხარჯები

    4 610

    5 369

    5 369

     

    8 140

    8 140

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    11 825

    13 827

    13 827

     

    16 250

    16 250

     

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    4 058

    3 296

    3 296

     

    1 500

    1 500

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    15 000

    745

    745

     

    1 600

    1 600

     

    02 02

    სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

    122 763

    244 987

    244 987

    0

    258 060

    258 060

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    23

    23

    23

     

    23

    23

     

     

    ხარჯები

    117 963

    242 538

    242 538

    0

    257 260

    257 260

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    90 480

    205 438

    205 438

     

    219 680

    219 680

     

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    27 483

    37 100

    37 100

    0

    37 580

    37 580

    0

     

           მივლინებები

    152

    388

    388

     

    1 500

    1 500

     

     

           ოფისის ხარჯები

    8 933

    7 797

    7 797

     

    9 920

    9 920

     

     

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

     

    12 501

    12 501

     

    0

     

     

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    12 530

    12 085

    12 085

     

    14 400

    14 400

     

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    5 868

    4 329

    4 329

     

    11 760

    11 760

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 800

    2 449

    2 449

     

    800

    800

     

    02 03

    შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება

    10 545

    9 714

    9 714

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    10 545

    9 714

    9 714

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    10 545

    9 714

    9 714

    0

    0

    0

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    10 545

    9 714

    9 714

     

    0

     

     

    03 00

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    949 380

    1 553 998

    932 919

    621 079

    1 585 537

    1 013 780

    571 757

     

    ხარჯები

    303 015

    399 050

    399 050

    0

    783 480

    783 480

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    150 472

    174 969

    174 969

    0

    230 300

    230 300

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    36 041

    35 133

    35 133

    0

    45 000

    45 000

    0

     

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

    0

    2 998

    2 998

    0

    0

    0

    0

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

    0

    1 821

    1 821

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    114 431

    135 017

    135 017

    0

    185 300

    185 300

    0

     

    სუბსიდიები

    89 048

    112 749

    112 749

    0

    110 000

    110 000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    63 495

    111 332

    111 332

    0

    443 180

    443 180

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    646 366

    1 154 948

    533 869

    621 079

    802 057

    230 300

    571 757

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

    28 373

    150 138

    150 138

    0

    29 365

    29 365

    0

     

    ხარჯები

    7 873

    24 602

    24 602

    0

    9 600

    9 600

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    0

    2 600

    2 600

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    0

    2 600

    2 600

    0

     

    სხვა ხარჯები

    7 873

    24 602

    24 602

    0

    7 000

    7 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    20 500

    125 536

    125 536

    0

    19 765

    19 765

    0

    03 01 01

    ოქტომბრის თემსი კუჭულა-ოქტომბრის საცალფეხო ხიდის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    1 000

    1 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

     

     

    1 000

    1 000

     

    03 01 02

    დაბა ქედაში ტ აბუსერიძის ქუჩაზე მგრზავრთა მოსაცდელის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    4 200

    4 200

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

     

     

    4 200

    4 200

     

    03 01 03

    ზვარის თემისც ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    1 000

    1 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

     

     

    1 000

    1 000

     

    03 01 04

    ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები

    3 880

    5 999

    5 999

    0

    7 000

    7 000

    0

     

    ხარჯები

    3 880

    5 999

    5 999

    0

    7 000

    7 000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    3 880

    5 999

    5 999

     

    7 000

    7 000

     

    03 01 05

    ცხმორისის თემის ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელის აშენება

    0

    0

    0

    0

    4 765

    4 765

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

     

     

    4 765

    4 765

     

    03 01 06

    დოლოგანი-დანდალოს მონაკვეთზე გზის მიმდებარე ტეროტორიის კეთილმოწყობა (ხეების შეთეთრება)   

    20 000

    93 349

    93 349

    0

    2 600

    2 600

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    2 600

    2 600

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    0

    2 600

    2 600

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

     

    0

     

     

    2 600

    2 600

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    20 000

    93 349

    93 349

     

    0

     

     

    03 01 07

    სოფელ კუჭულაში საცალფეხო ხიდის რემონტი

    0

    0

    0

    0

    3 400

    3 400

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

     

     

    3 400

    3 400

     

    03 01 08

    სოფელ ცხმრისში ჯირკველის უბანში საცალფეხო გზის მოაჯირის მოწყობა

    0

    0

    0

    0

    3 000

    3 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

     

     

    3 000

    3 000

     

    03 01 09

    სოფელ აგოთაში ველებურის უბნის გზის რეაბილიტაცია

    0

    0

    0

    0

    2 400

    2 400

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

     

     

    2 400

    2 400

     

    03 01 10

    ტყეკაფთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

    3 993

    8 991

    8 991

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    3 993

    8 991

    8 991

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    3 993

    8 991

    8 991

     

    0

     

     

    03 01 11

    ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის აღდგენა

    0

    24 349

    24 349

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    24 349

    24 349

     

    0

     

     

    03 01 12

    პირველმაისის თემში ცივასულას ციხესთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

    0

    4 660

    4 660

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    4 660

    4 660

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    4 660

    4 660

     

    0

     

     

    03 01 13

    ზენდიდისა და ქილისას ციხეებთან მისასვლ;ელი გზის რეაბილიტაცია

    0

    4 952

    4 952

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    4 952

    4 952

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    4 952

    4 952

     

    0

     

     

    03 01 14

    ჭადრების მიმდებარე ტერითორიაზე მოსაცდელის კეთილმოწყობა

    500

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    500

    0

     

     

    0

     

     

    03 01 15

    სოფელ კუჭულასი მოსაცდელის აშენება

    0

    2 485

    2 485

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    2 485

    2 485

     

    0

     

     

    03 01 16

    სოფელ აგოთაში მოსაცდელის აშენება

    0

    2 475

    2 475

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    2 475

    2 475

     

    0

     

     

    03 01 17

    ცენტრალურ გზაზე ბელტურის წყაროსთან მოსაცდელის აშენება

    0

    2 878

    2 878

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    2 878

    2 878

     

    0

     

     

    03 02

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    415 951

    657 876

    657 876

    0

    831 335

    831 335

    0

     

    ხარჯები

    291 246

    341 347

    341 347

    0

    620 800

    620 800

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    146 576

    173 148

    173 148

    0

    227 700

    227 700

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    36 041

    35 133

    35 133

    0

    45 000

    45 000

    0

     

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

    0

    2 998

    2 998

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    110 535

    135 017

    135 017

    0

    182 700

    182 700

    0

     

    სუბსიდიები

    89 048

    112 749

    112 749

    0

    110 000

    110 000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    55 622

    55 450

    55 450

    0

    283 100

    283 100

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    124 705

    316 529

    316 529

    0

    210 535

    210 535

    0

    03 02 01

    გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    54 713

    62 390

    62 390

    0

    73 745

    73 745

    0

     

    ხარჯები

    50 041

    50 941

    50 941

    0

    64 000

    64 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    50 041

    50 941

    50 941

    0

    64 000

    64 000

    0

     

           ოფისის ხარჯები

    36 041

    35 133

    35 133

    0

    45 000

    45 000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    14 000

    15 808

    15 808

    0

    19 000

    19 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 672

    11 449

    11 449

    0

    9 745

    9 745

    0

    03 02 02

    სანიტარული დასუფთავების ღონისზიებები

    83 791

    102 883

    102 883

    0

    108 100

    108 100

    0

     

    ხარჯები

    83 791

    102 883

    102 883

    0

    90 700

    90 700

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    54 791

    74 695

    74 695

    0

    87 200

    87 200

    0

     

           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

    0

    2 998

    2 998

    0

    0

    0

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    54 791

    71 697

    71 697

    0

    87 200

    87 200

    0

     

    სხვა ხარჯები

    29 000

    28 188

    28 188

    0

    3 500

    3 500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    0

    0

    17 400

    17 400

    0

    03 02 03

    წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

    165 733

    163 686

    163 686

    0

    409 100

    409 100

    0

     

    ხარჯები

    115 670

    140 011

    140 011

    0

    383 100

    383 100

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    0

    2 500

    2 500

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    0

    0

    0

    0

    2 500

    2 500

    0

     

    სუბსიდიები

    89 048

    112 749

    112 749

    0

    110 000

    110 000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    26 622

    27 262

    27 262

    0

    270 600

    270 600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    50 063

    23 675

    23 675

    0

    26 000

    26 000

    0

    03 02 04

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    89 917

    254 934

    254 934

    0

    166 150

    166 150

    0

     

    ხარჯები

    23 935

    16 148

    16 148

    0

    23 000

    23 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    23 935

    16 148

    16 148

    0

    14 000

    14 000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    23 935

    16 148

    16 148

    0

    14 000

    14 000

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    9 000

    9 000

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    65 982

    238 786

    238 786

    0

    143 150

    143 150

    0

    03 02 05

    მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

    17 809

    31 364

    31 364

    0

    60 000

    60 000

    0

     

    ხარჯები

    17 809

    31 364

    31 364

    0

    60 000

    60 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    17 809

    31 364

    31 364

    0

    60 000

    60 000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    17 809

    31 364

    31 364

    0

    60 000

    60 000

    0

    03 02 06

    საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

    3 988

    42 619

    42 619

    0

    14 240

    14 240

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 988

    42 619

    42 619

    0

    14 240

    14 240

    0

    03 03

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

    478 267

    571 093

    0

    571 093

    571 757

    0

    571 757

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    478 267

    571 093

     

    571 093

    571 757

     

    571 757

    03 04

    ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

    22 894

    168 638

    118 652

    49 986

    153 080

    153 080

    0

     

    ხარჯები

    0

    26 848

    26 848

    0

    153 080

    153 080

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    26 848

    26 848

    0

    153 080

    153 080

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22 894

    141 790

    91 804

    49 986

    0

    0

    0

    03 04 01

    საბიანაო ამხანაგობის ხელშემწყობი ღონისძიებები

    22 894

    141 790

    91 804

    49 986

    153 080

    153 080

    0

     

    ხარჯები

    0

    0

    0

    0

    153 080

    153 080

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    0

     

     

    153 080

    153 080

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22 894

    141 790

    91 804

    49 986

    0

     

     

    03 04 02

    ამხანაგობა ,,ქედა"-სთვის საბურავების, დამტვირთავი მოწყობილობისა და დანის შეძენა მონტაჟი

    0

    26 848

    26 848

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    26 848

    26 848

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    26 848

    26 848

     

    0

     

     

    03 05

    საერთო სარგებლობის წისქვილებში ელექტრო მეურნეობის არდგენა

    0

    4 432

    4 432

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    4 432

    4 432

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

     

    4 432

    4 432

     

    0

     

     

    03 06

    საცხოვრებელ სახლებთან განვითარებული მეწყერული მასის გატანა 

    3 896

    1 821

    1 821

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    3 896

    1 821

    1 821

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    3 896

    1 821

    1 821

    0

    0

    0

    0

     

           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

     

    1 821

    1 821

     

    0

     

     

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    3 896

    0

     

     

    0

     

     

    04 00

    განათლება

    556 425

    860 195

    860 195

    0

    1 136 550

    1 136 550

    0

     

    ხარჯები

    493 647

    668 780

    668 780

    0

    1 062 550

    1 062 550

    0

     

    სუბსიდიები

    434 498

    495 654

    495 654

    0

    605 040

    605 040

    0

     

    სხვა ხარჯები

    59 149

    173 126

    173 126

    0

    457 510

    457 510

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    60 778

    191 415

    191 415

    0

    74 000

    74 000

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    2 000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    04 01

    სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

    489 238

    801 588

    801 588

    0

    989 080

    989 080

    0

     

    ხარჯები

    433 460

    610 173

    610 173

    0

    915 080

    915 080

    0

     

    სუბსიდიები

    433 460

    477 803

    477 803

    0

    578 440

    578 440

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    132 370

    132 370

    0

    336 640

    336 640

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    53 778

    191 415

    191 415

    0

    74 000

    74 000

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    2 000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    04 01 01

    ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

    489 238

    495 731

    495 731

    0

    590 940

    590 940

    0

     

    ხარჯები

    433 460

    477 803

    477 803

    0

    578 440

    578 440

    0

     

    სუბსიდიები

    433 460

    477 803

    477 803

     

    578 440

    578 440

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    53 778

    17 928

    17 928

     

    12 500

    12 500

     

     

    ვალდებულებების კლება

    2 000

    0

     

     

    0

     

     

    04 01 02

    ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

    0

    305 857

    305 857

    0

    398 140

    398 140

    0

     

    ხარჯები

    0

    132 370

    132 370

    0

    336 640

    336 640

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    132 370

    132 370

    0

    336 640

    336 640

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    173 487

    173 487

    0

    61 500

    61 500

    0

    04 02

     სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

    67 187

    58 607

    58 607

    0

    147 470

    147 470

    0

     

    ხარჯები

    60 187

    58 607

    58 607

    0

    147 470

    147 470

    0

     

    სუბსიდიები

    1 038

    17 851

    17 851

    0

    26 600

    26 600

    0

     

    სხვა ხარჯები

    59 149

    40 756

    40 756

    0

    120 870

    120 870

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7 000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    04 02 01

     სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა

    8 038

    17 851

    17 851

    0

    26 600

    26 600

    0

     

    ხარჯები

    1 038

    17 851

    17 851

    0

    26 600

    26 600

    0

     

    სუბსიდიები

    1 038

    17 851

    17 851

    0

    26 600

    26 600

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7 000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    04 02 02

     სკოლების მშენებლობა რემონტი

    59 149

    40 756

    40 756

    0

    120 870

    120 870

    0

     

    ხარჯები

    59 149

    40 756

    40 756

    0

    120 870

    120 870

    0

     

    სხვა ხარჯები

    59 149

    40 756

    40 756

    0

    120 870

    120 870

    0

    05 00

    კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    877 689

    1 379 425

    1 379 425

    0

    1 175 010

    1 175 010

    0

     

    ხარჯები

    702 329

    1 036 675

    1 036 675

    0

    1 124 720

    1 124 720

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    96 750

    118 780

    118 780

    0

    144 000

    144 000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    96 750

    118 780

    118 780

    0

    144 000

    144 000

    0

     

    სუბსიდიები

    584 278

    858 520

    858 520

    0

    907 220

    907 220

    0

     

    სხვა ხარჯები

    21 301

    59 375

    59 375

    0

    73 500

    73 500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    175 360

    342 750

    342 750

    0

    50 290

    50 290

    0

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    331 131

    623 188

    623 188

    0

    406 060

    406 060

    0

     

    ხარჯები

    188 916

    371 569

    371 569

    0

    387 770

    387 770

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    45 713

    53 176

    53 176

    0

    65 000

    65 000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    45 713

    53 176

    53 176

    0

    65 000

    65 000

    0

     

    სუბსიდიები

    143 203

    318 393

    318 393

    0

    322 770

    322 770

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    142 215

    251 619

    251 619

    0

    18 290

    18 290

    0

    05 01 01

    ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა

    140 414

    218 159

    218 159

    0

    137 770

    137 770

    0

     

    ხარჯები

    108 203

    134 220

    134 220

    0

    122 770

    122 770

    0

     

    სუბსიდიები

    108 203

    134 220

    134 220

     

    122 770

    122 770

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    32 211

    83 939

    83 939

     

    15 000

    15 000

     

    05 01 02

    სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

    45 713

    53 176

    53 176

    0

    65 000

    65 000

    0

     

    ხარჯები

    45 713

    53 176

    53 176

    0

    65 000

    65 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    45 713

    53 176

    53 176

    0

    65 000

    65 000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    45 713

    53 176

    53 176

     

    65 000

    65 000

     

    05 01 03

    საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

    35 000

    184 173

    184 173

    0

    200 000

    200 000

    0

     

    ხარჯები

    35 000

    184 173

    184 173

    0

    200 000

    200 000

    0

     

    სუბსიდიები

    35 000

    184 173

    184 173

     

    200 000

    200 000

     

    05 01 04

    ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი

    23 462

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    23 462

    0

     

     

    0

     

     

    05 01 05

    ჩოგბურთისა და ფრენბურთის მოედნების მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა

    86 542

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    86 542

    0

     

     

    0

     

     

    05 01 06

     სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

    0

    167 680

    167 680

    0

    3 290

    3 290

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    167 680

    167 680

    0

    3 290

    3 290

    0

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    545 358

    746 038

    746 038

    0

    753 950

    753 950

    0

     

    ხარჯები

    512 213

    654 907

    654 907

    0

    721 950

    721 950

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    49 837

    55 405

    55 405

    0

    64 000

    64 000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    49 837

    55 405

    55 405

    0

    64 000

    64 000

    0

     

    სუბსიდიები

    441 075

    540 127

    540 127

    0

    584 450

    584 450

    0

     

    სხვა ხარჯები

    21 301

    59 375

    59 375

    0

    73 500

    73 500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    33 145

    91 131

    91 131

    0

    32 000

    32 000

    0

    05 02 01

    ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

    339 211

    387 815

    387 815

    0

    420 310

    420 310

    0

     

    ხარჯები

    316 591

    385 659

    385 659

    0

    404 810

    404 810

    0

     

    სუბსიდიები

    316 591

    385 659

    385 659

     

    404 810

    404 810

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22 620

    2 156

    2 156

     

    15 500

    15 500

     

    05 02 02

    ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა

    85 182

    107 181

    107 181

    0

    126 840

    126 840

    0

     

    ხარჯები

    78 737

    105 681

    105 681

    0

    125 340

    125 340

    0

     

    სუბსიდიები

    78 737

    105 681

    105 681

     

    125 340

    125 340

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6 445

    1 500

    1 500

     

    1 500

    1 500

     

    05 02 03

    ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი

    49 827

    52 781

    52 781

    0

    69 300

    69 300

    0

     

    ხარჯები

    45 747

    48 787

    48 787

    0

    54 300

    54 300

    0

     

    სუბსიდიები

    45 747

    48 787

    48 787

     

    54 300

    54 300

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 080

    3 994

    3 994

     

    15 000

    15 000

     

    05 02 04

    კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

    49 837

    55 405

    55 405

    0

    64 000

    64 000

    0

     

    ხარჯები

    49 837

    55 405

    55 405

    0

    64 000

    64 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    49 837

    55 405

    55 405

    0

    64 000

    64 000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    49 837

    55 405

    55 405

     

    64 000

    64 000

     

    05 02 05

    კულტურის სახლებისა კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

    21 301

    142 856

    142 856

    0

    73 500

    73 500

    0

     

    ხარჯები

    21 301

    59 375

    59 375

    0

    73 500

    73 500

    0

     

    სხვა ხარჯები

    21 301

    59 375

    59 375

    0

    73 500

    73 500

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    83 481

    83 481

    0

    0

    0

    0

    05 03

    ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

    1 200

    10 199

    10 199

    0

    15 000

    15 000

    0

     

    ხარჯები

    1 200

    10 199

    10 199

    0

    15 000

    15 000

    0

     

    საქონელი და მომსახურეობა

    1 200

    10 199

    10 199

    0

    15 000

    15 000

    0

     

           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

    1 200

    10 199

    10 199

     

    15 000

    15 000

     

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    192 589

    310 290

    310 290

    0

    164 380

    164 380

    0

     

    ხარჯები

    192 589

    310 290

    310 290

    0

    164 380

    164 380

    0

     

    სუბსიდიები

    9 788

    14 493

    14 493

    0

    16 100

    16 100

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    175 461

    294 142

    294 142

    0

    146 780

    146 780

    0

     

    სხვა ხარჯები

    7 340

    1 655

    1 655

    0

    1 500

    1 500

    0

    06 01

    ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

    31 007

    30 494

    30 494

    0

    42 200

    42 200

    0

     

    ხარჯები

    31 007

    30 494

    30 494

    0

    42 200

    42 200

    0

     

    სუბსიდიები

    9 788

    14 493

    14 493

    0

    16 100

    16 100

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    13 879

    14 346

    14 346

    0

    24 600

    24 600

    0

     

    სხვა ხარჯები

    7 340

    1 655

    1 655

    0

    1 500

    1 500

    0

    06 01 01

    ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

    13 879

    9 846

    9 846

    0

    23 800

    23 800

    0

     

    ხარჯები

    13 879

    9 846

    9 846

    0

    23 800

    23 800

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    13 879

    9 846

    9 846

     

    23 800

    23 800

     

    06 01 02

    მერისის თემის სოფლების ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა

    9 788

    14 493

    14 493

    0

    16 100

    16 100

    0

     

    ხარჯები

    9 788

    14 493

    14 493

    0

    16 100

    16 100

    0

     

    სუბსიდიები

    9 788

    14 493

    14 493

     

    16 100

    16 100

     

    06 01 03

    უფასო კვებით პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა (45 წელზე ზევით) სტომატოლოგიური,საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

    0

    4 500

    4 500

    0

    800

    800

    0

     

    ხარჯები

    0

    4 500

    4 500

    0

    800

    800

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    4 500

    4 500

     

    800

    800

     

    06 01 04

    თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

    7 340

    1 655

    1 655

    0

    1 500

    1 500

    0

     

    ხარჯები

    7 340

    1 655

    1 655

    0

    1 500

    1 500

    0

     

    სხვა ხარჯები

    7 340

    1 655

    1 655

    0

    1 500

    1 500

    0

    06 02

    სოციალური დაცვის ღონისძიებები

    161 582

    279 796

    279 796

    0

    122 180

    122 180

    0

     

    ხარჯები

    161 582

    279 796

    279 796

    0

    122 180

    122 180

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    161 582

    279 796

    279 796

    0

    122 180

    122 180

    0

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

    23 382

    23 031

    23 031

    0

    25 630

    25 630

    0

     

    ხარჯები

    23 382

    23 031

    23 031

    0

    25 630

    25 630

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    23 382

    23 031

    23 031

     

    25 630

    25 630

     

    06 02 02

    ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

    2 500

    1 520

    1 520

    0

    3 600

    3 600

    0

     

    ხარჯები

    2 500

    1 520

    1 520

    0

    3 600

    3 600

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2 500

    1 520

    1 520

     

    3 600

    3 600

     

    06 02 03

    ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    12 500

    13 700

    13 700

    0

    22 100

    22 100

    0

     

    ხარჯები

    12 500

    13 700

    13 700

    0

    22 100

    22 100

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    12 500

    13 700

    13 700

     

    22 100

    22 100

     

    06 02 04

    ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    23 000

    20 500

    20 500

    0

    24 000

    24 000

    0

     

    ხარჯები

    23 000

    20 500

    20 500

    0

    24 000

    24 000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    23 000

    20 500

    20 500

     

    24 000

    24 000

     

    06 02 05

    უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    13 000

    8 000

    8 000

    0

    12 500

    12 500

    0

     

    ხარჯები

    13 000

    8 000

    8 000

    0

    12 500

    12 500

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    13 000

    8 000

    8 000

     

    12 500

    12 500

     

    06 02 06

    ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    23 000

    50 000

    50 000

    0

    29 000

    29 000

    0

     

    ხარჯები

    23 000

    50 000

    50 000

    0

    29 000

    29 000

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    23 000

    50 000

    50 000

     

    29 000

    29 000

     

    06 02 07

    ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა

    0

    3 030

    3 030

    0

    5 350

    5 350

    0

     

    ხარჯები

    0

    3 030

    3 030

    0

    5 350

    5 350

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

     

    3 030

    3 030

     

    5 350

    5 350

     

    06 02 08

    სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

    64 200

    160 015

    160 015

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    64 200

    160 015

    160 015

    0

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    64 200

    160 015

    160 015

     

    0