⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2014)
გაუქმებულია:

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 15.07.2013
ძალის დაკარგვა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №13
სარეგისტრაციო კოდი ეკონომიკური საქმიანობა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 18/07/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 11,812 სიტყვა · ~59 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
15.07.2013 მიღება
01.01.2014 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
1 2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ შორის:
2 რკინიგზის სადგურზე საზოგადოებრივი ტუალეტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ( რკინიგზის ტუალეტზე გამოყოფილი იყო 23211 ლარი, დაემატა 14755 ლარი)
3 მელქაძის ქუჩა N8-ში საცხოვრებელ ბინის მე-2 სადარბაზოში ლიფტის რეაბილიტაცია (N55 განკარგულებით 800,0 ათ ლარიდან)
4 ახალი- ჩიკაშუას ქ. N10 ში ამხანაგობა ,,მზის" მომართვა საცხოვრებელი შენონობის სახურურავის მასალები
5 2013 წლისათვის გაუნაწილებელი სახსრები
6 ქვედა საზანოს თემში სოფ. შიმშილაქედში კობახიძეების უბანში წყალსადენის ქსელის მოწყობა
15 წმინდა ნინოს ქუჩის რეაბილიტაცია (ასფალტო ფენილი) მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
16 პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე
17 ზემოთ ჩამოთვლილ რ.გ.ფ-ის თანხებში  ტექნიკური ზედამხედველობის საერთო თანხა
18 სოფ. შროშის გზის შეკეთებაზე წილობრივი მონაწილეობა 500 ლიტრი დიზელი საწვ.
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით

დოკუმენტის ტექსტი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 2013 წლის 15 ივლისი ქ. ზესტაფონი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის №385 ბრძანების შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: თავი I მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დანართი 1 დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 10215.3 1494.2 8721.1 13634.3 4530.2 9104.1 11,732.8 4,923.8 6,809.0 გადასახადები 3191.8 0.0 3191.8 3641.0 0.0 3641.0 2,110.0 0.0 2,110.0 გრანტები 5875.6 1494.2 4381.4 8908.5 4530.2 4378.3 8,587.0 4,923.8 3,663.2 სხვა შემოსავლები 1147.9 0.0 1147.9 1084.8 0.0 1084.8 1,035.8 0.0 1,035.8 ხარჯები 7532.0 587.4 6944.6 10081.2 1600.4 8480.8 7896.0 653.0 7243.0 შრომის ანაზღაურება 1015.0 0.0 1015.0 1255.8 0.0 1255.8 1,787.3 0.0 1,787.3 საქონელი და მომსახურება 1562.6 587.4 975.2 2134.1 748.2 1385.9 2179.4 628.1 1551.3 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 123.0 0.0 123.0 112.0 0.0 112.0 98.1 0.0 98.1 სუბსიდიები 2335.8 0.0 2335.8 4209.0 644.1 3564.9 3,249.7 0.0 3,249.7 გრანტები 2070.0 0.0 2070.0 1660.0 0.0 1660.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 408.4 0.0 408.4 709.3 208.1 501.2 581.3 24.9 556.4 სხვა ხარჯები 17.2 0.0 17.02 1.0 0.0 1.0 0.2 0.0 0.2 საოპერაციო სალდო 2683.3 906.8 1776.5 3553.1 2929.8 623.3 3836.8 4270.8 -434.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1148.8 871.8 277.0 6566.1 2957.6 3608.5 5075.8 4459.4 616.4 ზრდა 1641.1 871.8 769.3 6780.3 2957.6 3822.7 5125.8 4459.4 666.4 კლება 492.3 0.0 492.3 214.2 0.0 214.2 50.0 0.0 50.0 მთლიანი სალდო 1534.5 35.0 1499.5 -3,013.0 -27.8 -2,985.2 -1,239.0 -188.6 -1,050.4 ფინანსური აქტივების ცვლილება 1423.4 35.0 1388.4 0.0 0.0 0.0 -1,350.9 -188.6 -1,162.3 ზრდა 1426.0 35.0 1391.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 1426.0 35.0 1391.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 2.6 0.0 2.6 3,111.1 27.8 3,083.2 1,350.9 188.6 1,162.3 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 3,109.1 27.8 3,081.3 1,350.9 188.6 1,162.3 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.2 0.0 0.2 1.9 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -111.1 0.0 -111.1 -98.0 0.0 -98.0 -111.9 0.0 -111.9 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 111.1 0.0 111.1 98.0 0.0 98.0 111.9 0.0 111.9 საგარეო 0.0 0.0 0.0 98.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 111.01 0.0 111.1 0.0 0.0 0.0 111.9 0.0 111.9 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დანართი 2 დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 10710.2 1494.2 9216.0 13850.4 4530.2 9320.2 11782.8 4923.8 6859.0 შემოსავლები 10215.3 1494.2 8721.1 13634.3 4530.2 9104.1 11732.8 4923.8 6809.0 არაფინანსური აქტივების კლება 492.3 0.0 492.3 214.2 0.0 214.2 50.0 0.0 50.0 ფინანსური აქტივების კლება 2.6 0.0 2.6 1.9 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 გადასახადები 9284.2 1459.2 7825.0 16959.5 4558.0 12401.5 13133.7 5112.4 8021.3       ხარჯები 7532.0 587.4 6944.6 10081.2 1600.4 8480.8 7896.0 653.0 7243.0       არაფინანსური   აქტივების ზრდა 1641.1 871.8 769.3 6780.3 2957.6 3822.7 5125.8 4459.4 666.4       ვალდებულებების კლება 111.1 0.0 111.1 98.0 0.0 98.0 111.9 0.0 111.9 ნაშთის ცვლილება 1426.0 35.0 1391.0 -3109.1 -27.8 3081.3 -1350.9 -188.6 -1162.3 მუხლი 3🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  11732.8 ათასი ლარის ოდენობით: დანართი 3 დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 10215.3 1494.2 8721.1 13635.3 4530.2 9104.1 11732.8 4923.8 6809.0 გადასახადები 3191.8 0.0 3191.8 3641.0 0.0 3641.0 2,110.0 0.0 2,110.0 გრანტები 5875.6 1494.2 4381.4 8908.5 4530.2 4378.3 8587.0 4923.8 3663.2 სხვა შემოსავლები 1147.9 0.0 1147.9 1084.8 0.0 1084.8 1,035.8 0.0 1,035.8 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  2 110.0 ათასი ლარის ოდენობით: დანართი 4 დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 3191.8 0.0 3191.8 3641.0 0.0 3641.0 2,110.0 0.0 2,110.0   ქონების გადასახადი 3187.3 0.0 3187.3 3640.0 0.0 3640.0 2,105.0 0.0 2,105.0    საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        1464.7 0.0 1464.7 2330.0 0.0 2330.0 1,000.0 1,000.0    ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 61.3 0.0 61.3 50.0 0.0 50.0 55.0 0.0 55.0    ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 57.8 0.0 57.8 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0    არაეკონომიკური საქმიანობის-თვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 3.5 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0   სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               44.0 0.0 44.0 57.9 0.0 57.9 35.0 0.0 35.0   ფიზიკურ პირებიდან 36.3 0.0 36.3 57.9 0.0 57.9 25.0 0.0 25.0   იურიდიულ პირებიდან 7.7 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0   არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           1616.7 0.0 1616.7 1202.1 0.0 1202.1 1,015.0 0.0 1,015.0   ფიზიკურ პირებიდან 106.5 0.0 106.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   იურიდიულ პირებიდან 1510.2 0.0 1510.2 1202.1 0.0 1202.1 1,015.0 0.0 1,015.0   სხვა გადასახადები ქონებაზე 0.6 0.0 0.6 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 სხვა გადასახადები 4.5 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8587.0 ათასი ლარის ოდენობით: დანართი 5 დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 5875.6 1494.2 4381.4 8908.5 4530.2 4378.3 8587.0 4923.8 3663.2  საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 5875.6 1494.2 4381.4 8908.5 4530.2 4378.3 8587.0 4923.8 3,663.2  ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4381.4 0.0 4381.4 4961.9 583.6 4378.3 3,663.2 0.0 3,663.2 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4204.6 0.0 4204.6 4181.1 0.0 4181.1 3,423.2 0.0  3,423.2 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგი-რებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 176.8 0.0 176.8 197.2 0.0 197.2 240.0  0.0 240.0  ინფრასტრუქტურის განვითარე-ბისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  0.0 0.0 0.0 583.6 583.6 0.0 0.0  0.0  0.0  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1494.2 1494.2 0.0 3946.6 3946.6 0.0 4923.8 4923.8 0.0  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (55 განკარგულება) 0.0 2800.0 2800.0 0.0 0.0 0.0 0.0  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 894.2 894.2 0.0 1139.4 1139.4 0.0 1097.4 1097.4  0.0   რ.გ.ფ-ს თანადაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3826.4 3826.4 0.0 სხვა პროექტები 600.0 600.0 0.0 7.2 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1020.0 ათასი ლარის ოდენობით: დანართი 6 დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 1147.9 0.0 1147.9 1084.8 0.0 1084.8 1,035.8 0.0 1,035.8 შემოსავლები საკუთრებიდან 517.1 0.0 517.1 543.5 0.0 543.5 367.0 0.0 367.0 პროცენტები 295.9 0.0 295.9 375.5 0.0 375.5 180.0 0.0 180.0 რენტა 221.2 0.0 221.2 168.0 0.0 168.0 187.0 0.0 187.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     205.4 0.0 205.4 161.0 0.0 161.0 180.0 0.0 180.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა გადაცემიდან) 15.8 0.0 15.8 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 7.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 271.0 0.0 271.0 246.0 0.0 246.0 173.0 0.0 173.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 258.2 0.0 258.2 232.0 0.0 232.0 159.0 0.0 159.0 სანებართვო მოსაკრებელი 72.5 0.0 72.5 10.0 0.0 10.0 9.0  0.0 9.0 სახელმწიფო ბაჟი 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 84.1 0.0 84.1 130.0 0.0 130.0 50.0 50.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 100.6 0.0 100.6 90.0 0.0 90.0 100.0 0.0  100.0 სხვაარაკლასიფიცირებულო მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 12.8 0.0 12.8 14.0 0.0 14.0 14.0 0.0 14.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 12.8 0.0 12.8 14.0 0.0 14.0 14.0 0.0  14.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 352.9 0.0 352.9 295.3 0.0 295.3 480.0 0.0 480.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 6.9 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ნებაყოფილობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 0.0 15.8 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  7896.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დანართი 7 დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 7533.6 587.4 6946.2 10081.2 1600.4 8480.8 7896.0 653.0 7243.0 შრომის ანაზღაურება 1015.0 0.0 1015.0 1256.8 0.0 1256.8 1787.3 0.0 1787.3 საქონელი და მომსახურება 1564.2 587.4 976.8 2133.1 748.2 1384.9 2179.4 628.1 1551.3 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 123.0 0.0 123.0 112.0 0.0 112.0 98.1 0.0 98.1 სუბსიდიები 2335.8 0.0 2335.8 4209.0 644.1 3564.9 3249.7 0.0 3249.7 გრანტები 2070.0 0.0 2070.0 1660.0 0.0 1660.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 408.4 0.0 408.4 709.3 208.1 501.2 581.3 24.9 556.4 სხვა ხარჯები 17.2 0.0 17.2 1.0 0.0 1.0 0.2 0.0 0.2 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  5049.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5099.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დანართი 8 ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 50.8 122.7 353.8 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 6.9 98.8 127.5 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1011.8 3598.7 4618.0 სულ 1069.5 3820.2 5099.3 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დანართი 9 დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი არაფინანსური აქტივების კლება 492.3 214.2 50.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 არაწარმოებული აქტივები 492.3 214.2 50.0 მიწა 130.8 123.0 20.0 სხვა  ბუნებრივ ი  აქტივები 361.5 91.2 30.0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: დანართი 10 ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3,646.3    0.0    3,646.3    3,669.6    7.2    3,662.4    2,886.8    0.0    2,886.8    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 3,510.1    0.0    3,510.1    3,547.6    7.2    3,540.4    2,788.7    0.0    2,788.7    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,510.1    0.0    1,510.1    1,854.5    7.2    1,847.3    2,596.9    0.0    2,596.9    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 2,000.0    0.0    2,000.0    1,693.1    0.0    1,693.1    191.8    0.0    191.8    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 123.0    0.0    123.0    112.0    0.0    112.0    98.1    0.0    98.1    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 13.2    0.0    13.2    10.0    0.0    10.0    0.0    0.0    0.0    702 თავდაცვა 71.2    0.0    71.2    83.7    0.0    83.7    163.3    0.0    163.3    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 249.6    0.0    249.6    376.1    0.0    376.1    310.8    0.0    310.8    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 83.6    0.0    83.6    173.9    0.0    173.9    0.0    0.0    0.0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 166.0    0.0    166.0    202.2    0.0    202.2    310.8    0.0    310.8    704 ეკონომიკური საქმიანობა 1,282.4    1,020.6    261.8    3,721.2    2,663.3    1,057.9    5,427.9    5,030.7    397.2    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 7.9    0.0    7.9    8.2    0.0    8.2    11.2    0.0    11.2    70421 სოფლის მეურნეობა 7.9    0.0    7.9    8.2    0.0    8.2    11.2    0.0    11.2    7045 ტრანსპორტი 1,274.5    1,020.6    253.9    3,713.0    2,663.3    1,049.7    5,416.7    5,030.7    386.0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1,274.5    1,020.6    253.9    3,713.0    2,663.3    1,049.7    5,416.7    5,030.7    386.0    705 გარემოს დაცვა 497.7    0.0    497.7    1,135.3    113.6    1,021.7    1,068.3    0.0    1,068.3    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 495.0    0.0    495.0    1,135.3    113.6    1,021.7    1,031.9    0.0    1,031.9    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 2.7    0.0    2.7    0.0    0.0    0.0    36.4    0.0    36.4    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 505.3    192.7    312.6    758.1    456.6    301.5    136.8    42.1    94.7    7061 ბინათმშენებლობა 106.2    77.6    28.6    308.1    160.3    147.8    79.3    42.0    37.3    7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 231.7    0.0    231.7    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7063 წყალმომარაგება 14.6    0.0    14.6    49.6    0.0    49.6    0.7    0.0    0.7    7064 გარე განათება 152.8    115.1    37.7    400.4    296.3    104.1    0.1    0.1    0.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    56.7    0.0    56.7    707 ჯანმრთელობის დაცვა 100.1    0.0    100.1    99.9    0.0    99.9    100.0    0.0    100.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 100.1    0.0    100.1    99.9    0.0    99.9    100.0    0.0    100.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,057.3    36.4    1,020.9    5,188.2    1,109.2    4,079.0    1,152.3    14.7    1,137.6    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 350.1    36.4    313.7    3,352.2    578.7    2,773.5    361.1    14.7    346.4    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 666.4    0.0    666.4    869.8    0.0    869.8    746.5    0.0    746.5    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 40.8    0.0    40.8    966.2    530.5    435.7    44.7    0.0    44.7    709 განათლება 1,311.8    209.5    1,102.3    1,050.1    0.0    1,050.1    1,115.4    0.0    1,115.4    7091 სკოლამდელი აღზრდა 860.5    0.0    860.5    933.5    0.0    933.5    1,090.4    0.0    1,090.4    7092 ზოგადი განათლება 451.3    209.5    241.8    116.6    0.0    116.6    25.0    0.0    25.0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 451.3    209.5    241.8    116.6    0.0    116.6    25.0    0.0    25.0    710 სოციალური დაცვა 451.4    0.0    451.4    779.3    208.1    571.2    660.2    24.9    635.3    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 43.0    0.0    43.0    70.0    0.0    70.0    88.0    0.0    88.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 33.7    0.0    33.7    64.0    0.0    64.0    45.0    0.0    45.0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 282.8    0.0    282.8    546.1    208.1    338.0    444.3    24.9    419.4    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 91.9    0.0    91.9    99.2    0.0    99.2    82.9    0.0    82.9    სულ 9,173.1    1,459.2    7,713.9    16,861.5    4,558.0    12,303.5    13,021.8    5,112.4    7,909.4    მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 1239.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 1350.9 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 50.0  ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 191.8 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის  გამგებლის  გადაწყვეტილების საფუძველზე. მუხლი 13🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 240.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100.0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 163.3 ათასი ლარი; გ)  „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.3 ათასი ლარი. დ)   სოფლის მეურნეობა 11.2 ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. დანართი 11 ეკონომიკ. კლასიფ. კოდი ფუნქციონალური კოდი ორგანიზაციული კოდი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 9284.2 1459.2 7825.0 16959.5 4558.0 12401.5 13,133.7 5,112.4 8,021.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 853.5 0.0 853.5 935.5 0.0 935.5 970.0 0.0 970.0 2 ხარჯები 7532.0 587.4 6944.6 10081.2 1600.4 8480.8 7,896.0 653.0 7,243.0 21 შრომის ანაზღაურება 1015.0 0.0 1015.0 1256.8 0.0 1256.8 1,787.3 0.0 1,787.3 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1641.1 871.8 769.3 6780.3 2957.6 3822.7 5,125.8 4,459.4 666.4 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3757.4 0.0 3757.4 3767.6 7.2 3760.4 2,998.7 0.0 2,998.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 137.0 0.0 137.0 149.0 0.0 149.0 154.0 0.0 154.0 2 ხარჯები 3593.9 0.0 3593.9 3546.9 7.2 3539.7 2,533.0 0.0 2,533.0 21 შრომის ანაზღაურება 844.5 0.0 844.5 1067.9 0.0 1067.9 1,539.5 0.0 1,539.5 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52.4 0.0 52.4 122.7 0.0 122.7 353.8 0.0 353.8 01 01 ზესტაფონი საკრებულო 247.3 0.0 247.3 322.3 0.0 322.3 567.3 0.0 567.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 23.0 23.0 2 70111 ხარჯები 245.0 0.0 245.0 313.7 0.0 313.7 558.0 0.0 558.0 21 შრომის ანაზღაურება 173.1 0.0 173.1 202.8 0.0 202.8 396.2 0.0 396.2 61 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.3 0.0 2.3 8.6 0.0 8.6 9.3 0.0 9.3 01 02 ზესტაფონის გამგეობა 1262.8 0.0 1262.8 1532.2 7.2 1525.0 2,029.6 0.0 2,029.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 122 0.0 122 134.0 0.0 134.0 131.0 131.0 2 70111 ხარჯები 1212.7 0.0 1212.7 1418.1 7.2 1410.9 1,685.1 0.0 1,685.1 21 შრომის ანაზღაურება 671.4 0.0 671.4 865.1 0.0 865.1 1,143.3 0.0 1,143.3 61 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.1 0.0 50.1 114.1 0.0 114.1 344.5 0.0 344.5 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 0.0 33.1 0.0 33.1 191.8 0.0 191.8 2 70112 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 33.1 0.0 33.1 191.8 0.0 191.8 01 06 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებები 234.1 0.0 234.1 210.0 0.0 210.0 210.0 0.0 210.0 2 7016 ხარჯები 123.0 0.0 123.0 112.0 0.0 112.0 98.1 0.0 98.1 01 07 მაჟორიტარ დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 13.2 0.0 13.2 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 7018 ხარჯი 13.2 0.0 13.2 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0108 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება 2000.0 0.0 2000.0 1660.0 0.0 1660.0 0.0 0.0 0.0 70112 ხარჯი 2000.0 0.0 2000.0 1660.0 0.0 1660.0 0.0 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 320.8 0.0 320.8 459.8 0.0 459.8 474.1 0.0 474.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 39.0 0.0 39.0 39.0 0.0 39.0 42.0 0.0 42.0 2 ხარჯები 313.9 0.0 313.9 361.0 0.0 361.0 346.6 0.0 346.6 21 შრომის ანაზღაურება 170.5 0.0 170.5 188.9 0.0 188.9 247.8 0.0 247.8 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.9 0.0 6.9 98.8 0.0 98.8 127.5 0.0 127.5 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური 166.0 0.0 166.0 202.2 0.0 202.2 310.8 0.0 310.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 0.0 31.0 31.0 0.0 31.0 31.0 31.0 2 7032 ხარჯები 160.8 0.0 160.8 195.9 0.0 195.9 226.6 0.0 226.6 21 შრომის ანაზღაურება 118.4 0.0 118.4 134.8 0.0 134.8 167.6 0.0 167.6 61 7032 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.2 0.0 5.2 6.3 0.0 6.3 84.2 0.0 84.2 02.02 შ.ს.ს ადგილობრივი ორგანოების დფინანსება 83.6 0.0 83.6 173.9 0.0 173.9 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 83.6 0.0 83.6 81.4 0.0 81.4 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივები 0.0 0.0 0.0 92.5 0.0 92.5 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 71.2 0.0 71.2 83.7 0.0 83.7 163.3 0.0 163.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 11.0 11.0 2 702 ხარჯები 69.5 0.0 69.5 83.7 0.0 83.7 120.0 0.0 120.0 21 შრომის ანაზღაურება 52.1 0.0 52.1 54.1 0.0 54.1 80.2 0.0 80.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.7 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 43.3 0.0 43.3 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2285.4 1213.3 1072.1 5614.6 3233.5 2381.1 6,633.0 5,072.8 1,560.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 77.0 0.0 77.0 144.0 0.0 144.0 144.0 0.0 144.0 2 ხარჯები 1273.6 587.4 686.2 2015.9 854.6 1161.3 2,015.0 613.4 1,401.6 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1011.8 625.9 385.9 3598.7 2378.9 1219.8 4,618.0 4,459.4 158.6 03 01 სოფლის მეურნეობა 7.9 0.0 7.9 8.2 0.0 8.2 11.2 0.0 11.2 2 70421  ხარჯები 7.9 0.0 7.9 8.2 0.0 8.2 11.2 0.0 11.2 03 02 საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტი 394.4 158.1 236.3 2545.8 1496.1 1049.7 4,271.2 3,885.2 386.0 2 70451 ხარჯები 125.7 0.0 125.7 186.3 141.5 44.8 331.3 0.0 331.3 61 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 268.7 158.1 110.6 2359.5 1354.6 1004.9 3,939.9 3,885.2 54.7 03 03 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1881.3 1055.2 827.9 1893.4 570.2 1323.2 1,205.1 42.1 1,163.0 მომუშავეთა რიცხონნება 77 0.0 77.0 144.0 0.0 144.0 144.0 0.0 144.0 2 ხარჯები 1140.0 587.4 552.6 1382.2 273.9 1108.3 1,101.2 42.1 1,059.1 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 412.8 273.2 139.6 511.2 296.3 214.9 103.9 0.0 103.9 03 03 01 დასუფთავება 497.7 0.0 497.7 1135.3 113.6 1021.7 1,031.9 0.0 1,031.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 77 0.0 77 144.0 0.0 144.0 144.0 144.0 2 7051 ხარჯები 497.7 0.0 497.7 1024.5 113.6 910.9 1,021.1 0.0 1,021.1 61 7051 არაფინანსური აქტივების ზრდა 268.7 158.1 110.6 110.8 0.0 110.8 10.8 0.0 10.8 03 03 03 ბინათმშენებლობა 106.2 77.6 28.6 308.1 160.3 147.8 79.3 42.0 37.3 2 7061 ხარჯები 106.2 77.6 28.6 308.1 160.3 147.8 79.3 42.0 37.3 03 03 04 წყლმომარაგება 14.6 0.0 14.6 49.6 0.0 49.6 0.7 0.0 0.7 61 7063 ხარჯი 14.6 0.0 14.6 49.6 0.0 49.6 0.7 0.0 0.7 03 03 05 გარეგანათება 152.8 115.1 37.7 400.4 296.3 104.1 0.1 0.1 0.0 2  7064 ხარჯები 8.7 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 144.1 115.1 29.0 400.4 296.3 104.1 0.0 0.0 0.0 03 03 06 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 231.7 0.0 231.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 7062 არაფინანსური აქტივების ზრდა 231.7 0.0 231.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 880.1 862.5 17.6 1167.2 1167.2 0.0 1,156.7 1,145.5 11.2 2 7066 ხარჯები 527.4 509.8 17.6 439.2 439.2 0.0 582.5 571.3 11.2 61 7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა 352.7 0.0 352.7 728.0 728.0 0.0 574.2 574.2 0.0 04 00 განათლება 1311.8 209.5 1102.3 1050.1 0.0 1050.1 1,115.4 0.0 1,115.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 313.5 0.0 313.5 313.5 0.0 313.5 322.5 0.0 322.5 2 ხარჯები 878.6 0.0 878.6 1050.1 0.0 1050.1 1,115.4 0.0 1,115.4 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 433.2 209.5 223.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 01 ა(ა)იპ „ზესტაფონის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“ 860.5 0.0 860.5 933.5 0.0 933.5 1,090.4 0.0 1,090.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 313.5 0.0 313.5 313.5 0.0 313.5 322.5 322.5 2 7091 ხარჯები 820.5 0.0 820.5 933.5 0.0 933.5 1,090.4 0.0 1,090.4 61 7091 არაფინანსიური აქტივები 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 451.3 209.5 241.8 116.6 0.0 116.6 25.0 0.0 25.0 2 7092 ხარჯები 58.1 0.0 58.1 116.6 0.0 116.6 25.0 0.0 25.0 61 7092 არაფინანსიური აქტივები 393.2 209.5 183.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1057.3 36.4 1020.9 5188.2 1109.2 4079.0 1,152.3 14.7 1,137.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 272.0 0.0 272.0 275.0 0.0 275.0 292.5 0.0 292.5 2 ხარჯები 920.5 0.0 920.5 2228.1 530.5 1697.6 1,125.8 14.7 1,111.1 არაფინანსური აქტივები 136.8 36.4 100.4 2960.1 578.7 2381.4 0.0 0.0 0.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 350.1 36.4 313.7 3352.2 578.7 2773.5 361.1 14.7 346.4 მომუშავეთ რიცხოვნობა 39.0 0.0 39.0 42 0.0 42 54.0 0.0 54.0 2 ხარჯები 213.3 0.0 213.3 392.1 0.0 392.1 334.6 14.7 319.9 არაფინნსური აქტივი 136.8 36.4 100.4 2960.1 578.7 2381.4 0.0 0.0 0.0 05 01 01 სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება 169.0 36.4 132.6 3129.6 578.7 2550.9 117.2 14.7 102.5 2 7081 ხარჯები 32.2 0.0 32.2 169.5 0.0 169.5 90.7 14.7 76.0 61 არაფინანსური აქტივები 136.8 36.4 100.4 2960.1 578.7 2381.4 0.0 0.0 0.0 05 01 02 ა(ა)იპ ზესტაფონის სასპორტო სკოლა“ 181.1 0.0 181.1 222.6 0.0 222.6 163.6 0.0 163.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 39.0 0.0 39.0 42 0.0 42 31.0 31.0 2 7081 ხარჯები 181.1 0.0 181.1 222.6 0.0 222.6 163.6 0.0 163.6 05.01 03 აიპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.3 0.0 83.3 3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 23.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.3 0.0 80.3 სუფსიდია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.3 80.3 80.3 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 639.9 0.0 639.9 857.9 0.0 857.9 746.5 0.0 746.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 233 0.0 233 233 0.0 233 238.5 0.0 238.5 2 ხარჯები 639.9 0.0 639.9 857.9 0.0 857.9 746.5 0.0 746.5 05 02  01 სამხატრო სკოლა 49.9 0.0 49.9 39.1 0.0 39.1 35.0 0.0 35.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0  0.0 10.0 2 7082 ხარჯები 49.9 0.0 49.9 39.1 0.0 39.1 35.0 0.0 35.0 05 02  02 ა(ა)იპ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გაერთიანება“ 62.5 0.0 62.5 66.8 0.0 66.8 76.7 0.0 76.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 0.0 17.0 17.0 0.0 17 17.0 17.0 2 7082 ხარჯები 62.5 0.0 62.5 66.8 0.0 66.8 76.7 0.0 76.7 05 02  03 კულტურის სახლი 166.6 0.0 166.6 184.7 0.0 184.7 213.6 0.0 213.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 72.0 72.0 2 7082 ხარჯი 166.6 0.0 166.6 184.7 0.0 184.7 213.6 0.0 213.6 05 02  04 აიპ მუზეუმები 36.7 0.0 36.7 33.0 0.0 33.0 40.2 0.0 40.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 0.00 11.0 11.0 0.0 11.0 11.0 11.0 2 7082 ხარჯი 36.7 0.0 36.7 33.0 0.0 33.0 40.2 0.0 40.2 05 02  05 თეატრი 198.9 0.0 198.9 201.9 0.0 201.9 212.0 0.0 212.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 39.0 0.0 39.0 39.0 0.0 39.0 42.0 42.0 2 7082 ხარჯი 198.9 0.0 198.9 201.9 0.0 201.9 210.0 0.0 210.0 05 02  06 სხვა მუსიკალური კოლექტივები 125.3 0.0 125.3 332.4 0.0 332.4 157.8 0.0 157.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 86.0 0.0 86.0 86.0 0.0 86.0 86.5 86.5 2 7082 ხარჯი 125.3 0.0 125.3 332.4 0.0 332.4 157.8 0.0 157.8 05 02  07 ძეგლთა დაცვა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2 7082 ხარჯი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 05.02  08 იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები 26.5 0.0 26.5 11.9 0.0 11.9 10.2 0.0 10.2 2 7084 ხარჯები 26.5 0.0 26.5 11.9 0.0 11.9 10.2 0.0 10.2 05 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება 8.7 0.0 8.7 12.2 0.0 12.2 10.7 0.0 10.7 2 7084 ხარჯები 8.7 0.0. 8.7 12.2 0.0 12.2 10.7 0.0 10.7 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა(ეპარქია) 32.1 0.0 32.1 954.0 530.5 423.5 34.0 0.0 34.0 2 7084 ხარჯები 32.1 0.0 32.1 954.0 530.5 423.5 34.0 0.0 34.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 551.5 0.0 551.5 879.2 208.1 671.1 760.2 24.9 735.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15.0 0.0 15.0 15 0.0 15 15.0 0.0 15.0 2 ხარჯები 551.5 0.0 551.5 879.2 208.1 671.1 760.2 24.9 735.3 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 100.1 0.0 100.1 99.9 0.0 99.9 100.0 0.0 100.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 0.0 15 15 0.0 15.0 15.0 0.0  15.0 2  7074 ხარჯები 100.1 0.0 100.1 99.9 0.0 99.9 100.0 0.0 100.0 06 02 სოციალური პროგრამები 451.4 0.0 451.4 779.3 208.1 571.2 660.2 24.9 635.3 2 ხარჯები 451.4 0.0 451.4 779.3 208.1 571.02 660.2 24.9 635.3 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოც. დაცვა(საწარმოო ტრამვა და ერთჯერადი ფინანსური დახმარება) 199.8 0.0 199.8 468.1 208.1 260.0 349.3 24.9 324.4 2 7107 ხარჯები 199.8 0.0 199.8 468.1 208.1 260.0 349.3 24.9 324.4 06 02 02 ეპილეფსიითა და პარკისონით დაავადებულები 83.0 0.0 83.0 78.0 0.0 78.0 100.0 0.0 100.0 2 7107 ხარჯები 83.0 0.0 83.0 78.0 0.0 78.0 100.0 0.0 100.0 06 02 04 ხანდაზმულთა ცოციალური დაცვა 43.0 0.0 43.0 70.0 0.0 70.0 88.0 0.0 88.0 2 7102 ხარჯები 43.0 0.0 43.0 70.0 0.0 70.0 88.0 0.0 88.0 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 33.7 0.0 33.7 64.0 0.0 64.0 45.0 0.0 45.0 2 7104 ხარჯები 33.7 0.0 33.7 64.0 0.0 64.0 45.0 0.0 45.0 06 02 06 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 91.9 0.0 91.9 99.2 0.0 99.2 77.9 0.0 77.9 2 7109 ხარჯები 91.9 0.0 91.9 99.2 0.0 99.2 77.9 0.0 77.9 თავი III მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1.   თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 474.1ათ. ლარი (პროგრამული კოდი  02 00) 1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 310.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)  საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაღაკვალიფიციური სპეციალისტების დაკომპლექტების მიზნით ხორციელდება მოსამსახურეთა მომზადება კერძოდ: ა) უმცროს მეთაურთა და რიგით შემადგენლობის მომზადება, ( მათ შორის ახლად მიღებუილი მეხანძრე- მაშველების და მძღოლების სპეციალური დაწყებითი მომზადება) ბ) უფროს და საშუალო მეთაურთა სამსახურებრივი მომზადება . საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სახანძრო -სამაშველო ძალების სწავლებას, მომზადებას და გადამზადებას. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს ,რომელიც უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის საზღვრებში სახანძრო უსაფრთხოების. ხანძრების , ავარიების, სტიქიური უბედურებებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების ლიკვიდაციას. 1-მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის დროული ლოკალიზაცია 2- ხანძრის ადგილზე მატერიალური ფასეულობების უდანაკარგოდ შენარჩუნება. 1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 163.3ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და მობილიზაციის შესახებ ,,საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა. სამხედრო  სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა .მობილიზაცია და სამხედრო ზალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა. სამხედრო მომზადების სრულყოფა, წვევანდელთა პატრიოტული აღზრდა, რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 6633.0 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა          4271.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)  მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.      კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1 205.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 2.1 გარე განათება- 0.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01) 2.2 მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 1031.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01) აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვის ცენტრში დასაქმებულია 144 საშტატო ერთეული. საცხოვრებელი კორპუსების  რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა- 36.4 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება  ტაბიძის, 9 აპრილის, ბესიკის, კოლხეთის, დედაენისა და ჭავჭავაძის ქუჩების  საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება ფასადები  და კეთილმოეწყობა კორპუსების ეზოები.  2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 36.4 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 04) შორაპანში ფერაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოსაწყობად. 3. განათლება - 1115.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.      3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 1090.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში  არსებულ 39 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს.  ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.       3.2.  სკოლის გარეშე განათლება- 25.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  სკოლისგარეშე განათლებას. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1 152.3 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტში  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალელურად,  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა. 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 361.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 746.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02) კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.  4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება- 10.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა). 4.4  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა-34.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)  მარგვეთის ეპარქიაში შემავალი ეკლესია-მონასტრების ხელშეწყობისათვის; 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა-  760.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ზესტაფონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 5.2. სოციალური პროგრამები- 660.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის  სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  სოციალური პროგრამები სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული, (მათ შორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული – დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: -  ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების,  სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევევნციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას. აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების  მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებები და  მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალური ჯგუფი). 1. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 349.3  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 060201) პროგრამა ითვალისწინებს: ა).   ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ოჯახების მიმართ რომელთაც:  ა.ა.) შექმნილი აქვთ მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას:  ა.ა.ა). განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს; ა.ა.ბ). აქვს ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაქვეითება და საჭიროებს სამედიცინო ხარჯების დაფინანსებაზე დახმარებას. ა.ბ.) შექმნილი აქვთ განსაკუთრებულად მძიმე სოციალური მდგომარეობა (ტრაგედია, უბედური შემთხვევა, კატასტროფა და სხვა);      ა.გ.) აგრეთვე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების პრევენციის მიზნით, იმ პირების/ოჯახების მიმართ რომლებიც დგანან სიღატაკის რისკის ქვეშ (ენგრევა საცხოვრებელი სახლი,  არ აქვს თავშესაფარი და სხვა) და საჭიროებს ფინანსურ დახმარებას. ბ).ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით. გ).ფინანსური დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს ერთჯერ. დამატებითი გაცემა დაიშვება, მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, რაც არგუმენტირებული უნდა იქნეს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის _ გამგეობის რწმუნებულისა და ტერიტორიული ორგანოს მაჟორიტარი დეპუტატის შუამდგომლობაში მოცემული გარემოებებით. დ). გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს: დ.ა) “ა.ა.ა” ქვეპუნქტის  გათვალისწინებულ შემთხვევაში 500 ლარს. (ნაღდი ანგარიშსწორებით); დ.ბ) “ა.ა.ბ.” ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, დასაბუთებული სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივი ან მთლიანი დაფინანსებისას არაუმეტეს 1000 ლარს (უნაღდო ანგარიშსწორებით); დ.გ.) “ა.ბ.” და “ა.გ.” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 1000 ლარს. (ნაღდი ანგარიშსწორებით); ე) ამ პროგრამის “ა” პუნქტით გათვალისწინებული ფულადი დახმარების საკითხებს, თუ კომისიამ დაადგინა, რომ იგი სცილდება გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობის ფარგლებს, გამგებლის წინადადების წარდგენის შემდეგ, იხილავს და თანხის ოდენობას განსაზღვრავს საკრებულო.  მოსალოდნელი შედეგები:  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. შეფასების ინდიკატორი  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტიმულირება. 2.  ახალშობილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 45.0 ათასი ლარი პროგრამა ითვალისწინებს: ა) ფულადი დახმარების გაცემას იმ პირების/ოჯახების მიმართ რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი და არის:    ა.ა)სოციალურად დაუცველი ოჯახი–თუ ოჯახი (ახალშობილის ერთ-ერთი მშობელი) რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (ტექსტში შემდეგ “ბაზაში რეგისტრირებული”) და ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს; ა.ბ) მრავალშვილიანი (დედისთვის _ მე-3, მე-4 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი; ა.გ) ტყუპი (ერთდროულად 2 და მეტი) ახალშობილის ოჯახი; ა.დ) დევნილის სტატუსის მქონე ოჯახი; ბ)  ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის და სათანადო დოკუმენტაციის შესაბამისად.   გ)  დახმარება გაიცემა  თუ:   გ.ა) ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წელს  ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში და ახალშობილის ასაკი არ აღემატება 1 წელს.   გ.ბ) იგივე ახალშობილისათვის ოჯახს არ მიუღია ფულადი დახმარება წინა წლის განმავლობაში. გ.გ) ახალშობილის მშობელი _ მამა, რეგისტრირებულია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ან მამის დაუდგენლობის შემთხვევაში დედა.  დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) ყოველ ერთ ახალშობილზე  არაუმეტეს  ერთჯერ: დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებულ ოჯახზე _ გასაცემი თანხა 250 ლარი. დ.ბ) მე-3 ახალშობილის ოჯახზე _ 350 ლარი. დ.გ) მე-4 და მეტი ახალშობილის ოჯახზე _ გასაცემი თანხა 450 ლარი. დ.დ) ტყუპი ახალშობილის ოჯახზე _ გასაცემი თანხა თითოეული ახალშობილისათვის 250 ლარი. დ.ე) დევნილის ოჯახზე _ გასაცემი თანხა 250 ლარი. ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ  პუნქტის “დ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთდროულად ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთი საფუძვლით, მათ შორის მაქსიმალური თანხის უპირატესობით.  მოსალოდნელი შედეგები: -მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონდის მხარდაჭერა შეფასების ინდიკატორი მოსახლეობის დემოგრაფიული ზრდა. 3.   “უფასო მედიკამენტები”-თ  უზრუნველყოფა. 95.0 ათასი ლარი პროგრამა ითვალისწინებს: ა)   მატერიალიზებული ფორმით დახმარების (უფასო მედიკამენტების) გაცემას იმ პირების მიმართ, რომელთაც დადგენილი აქვთ დაავადება ეპილეფსია ან/და პარკისონი და ესაჭიროება ამავე დაავადებების  სამკურნალო მედიკამენტები.  ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, სათანადო დოკუმენტაციის  და კომისიის გადაწყვეტილების  შესაბამისად.  გ) დასაფინანსებელი მედიკამენტი განისაზღვრება  სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტის (რეცეპტის) საფუძველზე.  დ) დახმარება გაიცემა _ პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარზე ყოველთვიური საჭიროების მიხედვით, ყოველ ერთ ჯერზე საჭიროებისას არაუმეტეს  ორი დასახელების მედიკამენტისა, რომელთა დაფინანსების ღირებულება თითოეული ბენეფიციარისათვის, ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 100 ლარს. ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით): ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.  მოსალოდნელი შედეგები: -სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ეკონომიკური მხარდაჭერა და გაუმჯობესება. შეფასების ინდიკატორი სოციალურად დაუცველი პირების კმაყოფილება. 4.  ბავშვთა ჯანმრთელობის დაქვეითების პრევენციული ღონისძიება. 4.9 ათასი ლარი  პროგრამა ითვალისწინებს:  სკოლამდელი და სკოლის ასაკის ბავშვებისათვის მატერიალიზებული ფორმით დახმარებას (ექიმის ვიზიტის მომსახურების დაფინანსებას), ჯანმრთელობის მდგომარეობის დათვალიერებას და პრევენციული ზომების შესახებ რეკომენდაციების  გაწევას ბენეფიციარების ოჯახებისათვის. ა)   ექიმთა ვიზიტი განხორციელდება სკოლამდელ და სასკოლო დაწესებულებებში. ბ)   ბენეფიციართა შერჩევას ახდენს კომისია.  გ) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით):  ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამედიცინო მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე. მოსალოდნელი შედეგები: -ბავშვთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა შეფასების ინდიკატორი ჯანმრთელი თაობა 5.  დროებით შრომის უუნარობის გამო სადეკრეტო და საბიულეტენო შვებულებაში მყოფი პირების დახმარება 5.0 ათასი ლარი. 6.  სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება 10.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 0807) პროგრამა ითვალისწინებს: ა)ფულადი დახმარების გაცემას სტიქიის (მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, ხანძარი, ღვარცოფი, ნიაღვარი, ყინვა და სხვა) შედეგად დაზარალებული პირის/ოჯახის მიმართ, რომელთაც მნიშვნელოვანი მატერიალური ზიანი მიადგათ განვითარებული სტიქიის გამო  და ამავდროულად ოჯახი განიცდის ეკონომიკურ სიდუხჭირეს. ბ) დახმარება გაიცემა თუ: ბ.ა) სტიქია განვითარდა  მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის განმავლობაში. ბ.ბ) სტიქიით გამოწვეული ზიანი და ხარისხი დადასტურებულია შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირის (ორგანო, სამსახური, კომისია, სპეციალური ჯგუფი) მიერ.   გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება განცხადების/მომართვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის და მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით.  დ) დახმარება ბენეფიციარს მიეცემა (ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს  ერთჯერ. დამატებითი გაცემა დაიშვება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, რაც არგუმენტირებული უნდა იქნეს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელის_გამგეობის რწმუნებულის შუამდგომლობაში მოცემული გარემოებებით.  ე) გასაცემი თანხის მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 2000 (ორი ათასი) ლარს. 7.   სარიტუალო _ გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება 32.8 ათასი ლარი პროგრამა ითვალისწინებს: ა)   ფულადი დახმარების გაცემას, სარიტუალო ხარჯების უზრუნველსაყოფად _  თუ გარდაცვლილი პირი, გარდაიცვალა მიმდინარე ან წინა წლის ბოლო 6 თვის პერიოდში, გარდაცვალებიდან გასული არ არის 1 წელი და იყო: ა.ა) ბაზაში რეგისტრირებული (გარდაცვალებამდე 3 თვით ადრე მაინც) და მისი ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა  იმ დროისათვის არ აღემატება 57 001 ქულას. ა.ბ) დევნილის სტატუსის მქონე. ა.გ) უპატრონო მიცვალებული (უპატრონოდ მიიჩნევა პირი, რომელზეც გარდაცვალების მომენტიდან დაკრძალვამდე მზრუნველობას არ იღებს არავინ და კომისიის მიერ დასაბუთებულია გადაუდებელი აუცილებლობა დაიკრძალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებით). ბ)   ფულადი დახმარება მიეცემა დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილ იმ პირს, რომელმაც გაიღო დაკრძალვის ხარჯები და არის:  ბ.ა) რეგისტრირებული მონაცემთა ბაზაში გარდაცვლილთან ერთად (ბაზაში ფიქსირდება ოჯახის შემადგენლობაში),   ბ.ბ) არის გარდაცვლილის - მეუღლე, მშობელი, შვილი, შვილისშვილი, შვილის მეუღლე, და, ძმა, დისშვილი, ძმისშვილი ან გერი. ბ.გ) უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი გაიცემა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე. გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება _ დახმარების მიღებაზე უფლბამისილი პირის განცხადების/მომართვის შესაბამისად. დ)  ფულადი  დახმარება გაიცემა(ნაღდი ანგარიშსწორებით) საბიუჯეტო წლის განმავლობაში  არაუმეტეს  ერთჯერ: დ.ა) ბაზაში რეგისტრირებული პირის გარდაცვალებისას _ გასაცემი თანხა 200 ლარი. დ.ბ) დევნილის გარდაცვალებისას_ გასაცემი თანხა 200 ლარი. დ.გ)უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი (უნაღდო ანგარიშსწორებით)_არაუმეტეს 400 ლარი.    ე) თუ ბენეფიციარს დახმარების მიღების უფლება აქვს ამ  პუნქტის “დ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთზე მეტი საფუძვლით, დახმარება მიეცემა მხოლოდ ერთ-ერთი საფუძვლით. სარიტუალო დახმარება გაიცემა ომის მონაწილეების დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურებისათვის, თანახმად მოქმედი კანონმდებლობისა. 8.“უფასო სადილი”-თ  _ უზრუნველყოფა 88.0 ათასი ლარი.  პროგრამა ითვალისწინებს: ა) მატერიალიზებული ფორმით დახმარებას (უფასო სადილი) პირის/ოჯახის მიმართ, რომელიც არის ბაზაში რეგისტრირებული პირი/ოჯახი (ოჯახის სოციალური მდგომარეობის შეფასების ქულა არ აღემატება 70 001-ს.) და ამავდროულად არის უკიდურესად გაჭირვებული. ბ) ბენეფიციარი განისაზღვრება  განცხადების/მომართვის  და შესაბამისი მოკვლევის მასალების გათვალისწინებით. გ)  დახმარება გაიცემა პროგრამაში ჩართულ ყოველ ერთ ბენეფიციარზე  დღეში ერთჯერ _ უფასო სადილი (მენიუს შესაბამისად). დ) ბენეფიციარისათვის დახმარების მიღების უფლება განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით. ე) დახმარების თანხა გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე ანაზღაურების სახით, შემსრულებლის მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.  მოსალოდნელი შედეგები: -სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ეკონომიკური მხარდაჭერა და გაუმჯობესება. შეფასების ინდიკატორი სოციალურად დაუცველი პირების კმაყოფილება. 9.სადღესასწაულო  დახმარება 29.7 ათასი ლარი პროგრამა ითვალისწინებს: ა) ფულადი ან/და მატერიალური  ფორმით დახმარების გაიცემას პირის/ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფების მიმართ, ღირსშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიული თარიღებთან დაკავშირებით სოციალური თანადგომა/მხარდაჭერის მიზნით. ბ) დახმარება გაიცემა როგორც ინდივიდუალურ პირზე ასევე სოციალურ ჯგუფებზე: ბ.ა) დიდი სამამულო ომის მონაწილეები. ბ.ბ) სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომრთა ოჯახები (მეომრის _ მეუღლე, შვილი, მშობელი). ბ.გ) მრავალშვილიანი ოჯახები (დედისთვის _ 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე). ბ.დ) დედ-მამით ობოლი ბავშვები (18 წლამდე). ბ.ე) ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალური ჯგუფად). ბ.ვ) ხანდაზმული მოხუცები (100 და 100 წლის ასაკს გადაშორებული პირები). ბ.ზ) უსინათლო  უნარშეზღუდული პირები. ბ.თ) უნარშეზღუდული ბავშვები (18 წლამდე). (რომლებიც გაერთიანებულია სოციალური ჯგუფად) ბ.ი) და სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები. გ) ბენეფიციარი განისაზღვრება   განცხადების/მომართვის  ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის  შერჩევის შესაბამისად. დ) დახმარება გაიცემა (ნაღდი/უნაღდო ანგარიშსწორებით): დ.ა) ინდივიდუალურ პირზე  გასაცემი ფულადი დახმარების  მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს. დ.ბ) სოციალური ჯგუფზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10000(ათი ათასი) ლარს. დ.გ) ინდივიდუალურ პირზე ან/და სოციალურ ჯგუფზე მატერიალური ფორმით (საჩუქარები, საკვები პროდუქტები, ღონისძიებათა დაფინანსება და სხვ.) გასაცემი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა ერთ ჯერზე არ უნდა აღემატებოდეს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს. მოსალოდნელი შედეგები: სტიქიით დაზარალებული მოსახლობის მხარდაჭერა. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის (გარდაცვლილთა ოჯახების) ფინანსური დახმარება. შეფასების ინდიკატორი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მხრიდან კმაყოფილების გამოხატვა. მუხლი 17🔗 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის №12, №13, №14, №15 და №16  დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. დანართი 12 ეკონომიკური საქმიანობა 2013 წელი I საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით დარჩენილი კრედიტორული დავალიანებები 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მათ შორის: 70451 45805.00 1 ცხენთაროს საბავშვო ბაღში საძინებელი ინვენტარის შეძენა 1978.00 2 მე-2 სვირის მეორე საჯარო სკოლაში სასმელი წყლისათვის ჭის მოწყობა 6082.00 3 პირველი სვირში სხვადასხვა სამუშაოებისათვის მასალები 5396.00 4 სოფ. კვალითში სოფლის პროგრამისთვის საჭირო მასალები 3390.00 5 თანხა თავისუფალი გაუნაწილებელი დარჩა, რადგან აღარ სრულდება აღნიშნული სამუშაო. (საფუძველი: საკრებულოს 2013 წლის 28 -06 N 7 სხდომის ოქმი) 15314.00 6 სოფ. კვალითში შესრულებული სამუშაოდან დარჩენილი ეკონომია 4386.00 7 ტაბაკინისა და კლდეეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია 3159.00 8 სოფ.ბოსლევში ღვთისმშობლის სახ. ეკლესიის ეზოს შემოსაღობად მასალები 816.00 9 სოფ.ბოსლევში წმ.კვირიკეს სახ. ეკლესიისათვის 150 გრძ/მ ელ-სადენი და მოსახლეობისათვის წყლის ამოსატუმბად 3 ფაზიანი ელ-გამტარი 624.00 10 სოფ. ბოსლევში წმ.კვირიკეს სახ. ეკლესიისათვის საჭირო მასალები 172.00 11 ზედა საქარაში სასაფლაოზე ელ-ენერგიისა და აღრიცხვის კვანძის მოსაწესრიგებლად საჭირო მასალები 550.00 12 ქვ. საქარის თემში სოფ. არგვეთაში წყალგამტარი არხების მოსაწყობად 1696.00 13 ტექ. დოკუმენტაციის შესადგენად 284.00 14 სოფლის პროექტებში საერთო დარჩენილი ეკონომია 1958.00 II მთავრობის №201 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანებები 2013 წლის 1იანვრისათვის მათ შორის: 70451 2283.00 1 ზედა საქარაში ცქიტიშვილების უბანში არსებული ჭიდან წყლის რეზერვუარის შესავსებად მასალები მომსახურეობით 1493.00 2 ზედა საქარაში სვიანაძე-სარალიძეების გზის სარეაბილიტაციოდ მასალები 790.00 III 2013 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სამუშაოები საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტში 70451 4271150.00 1 საპროექტო სამუშაოების ღირებულება 52200.00 2 გაუნაწილებელი სახსრები 225900.00 3 პირველი სვირის ც/გზაზე 2 ფენა ასფალტოფენილის მოწყობა  საქ. პრეზიდენტის N13.07.12-13/07/06  განკ 31300.00 4 ქუთაისის ქუჩის რეაბილიტაცია საქ. მთავრობის №972 განკ მ.შ 27500 ლარი 80000.00 5 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებებზე საგზაო ნიშნები (რადარების) 54400.00 6 სოფელ კლდეეთის გზის სარეაბილიტაციო ( ასფალტო ფენილი) მთავ. №546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე 353066.00 7 ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. №546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე 568059.00 8 დ. აღმაშენებლის ქ. ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია  მთავ. №546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე 150261.00 9 სოფ.კვალითში ე/წ კვალითის მარნის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია  ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე 460781.00 10 ბატონიშვილის ქ-ისა და შორაპნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო ფენილი) მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე 555170.00 11 რუსთაველის ქუჩაზე ( ასლანიკაშვილის სანაპიროზე ) არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე 109711.00 12 პუშკინის ქუჩისა და სოფ. ცხრაწყაროსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო ფენილი) მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე 506754.00 13 აღმაშენებელის ქუჩაზე  არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია  მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე 227282.00 14 ქუთაისის ქუჩის რეაბილიტაცია( ასფალტო ფენილი) მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე 61552.00 15 წმინდა ნინოს ქუჩის რეაბილიტაცია (ასფალტო ფენილი) მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე 107518.00 16 პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია ( ასფალტო ფენილი) მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე 707074.00 17 ზემოთ ჩამოთვლილ რ.გ.ფ-ის თანხებში  ტექნიკური ზედამხედველობის საერთო თანხა 19122.00 18 სოფ. შროშის გზის შეკეთებაზე წილობრივი მონაწილეობა 500 ლიტრი დიზელი საწვ. 1000.00 IV სოფლის მეურნეობა 70421 11200.00 V 2013 წლის 07/02 N25 მთავრობის დადგენილება ,,სოფლის პროგრამებისათვის გამოყოფილი თანხა 1097409.0 ლარი 1097409.00 სულ ეკონომიკური საქმიანობა 5427847.00                                                                                                                                                                                          დანართი 13 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის  N25 განკარგულებით გამოყოფილი სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა  1097409 ლარი N დასახელება  როდინაული 1 სოფ. როდინაულის თემში სასაფლაოს არსებული ქვის შემოღობვის სამუშაოები 4706 2 სოფ. როდინაულში მე-2 მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალის სამუშაოები 4425 3 სოფ. როდინაულში, სვეტმაღალში მაღლაკელიძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა 125 გრძ/მ 9588 4 როდ. თემში სვეტმაღალში 4 მეტრიანი ლითონის ცხაურის და ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 30 გრძ/მ 3687 5 როდ. თემში ოსაძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 125  გრძ/მ 9588 6 როდინოულის თემში სოფელ აჯამეთში სასოფლო და საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 10109 7 როდინაულის თემში სოფელ ცხენთაროში სასაფლაოს შემოღობვაზე 18882 8 როდინაულის თემში სოფელ აჯამეთში სასაფლაოს შემოღობვაზე 2940 ჯ ა მი      63,925.00  მეორე სვირი 1 მეორე სვირში ჯუღელების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობა h=25მ 5709 2 სოფ. მე-2 სვირში თუთარაშვილების და ბარათლების უბანში 9 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობა 3173 3 სოფელ მეორე სვირში  N13 საბავშვო ბაღში ერთი ოთახის და ტუალეტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 7779 4 სოფელ მეორე სვირში  წაქაძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა 6765 სოფელ სადგურ სვირში თავშეყრის ადგილის მოწყობაზე 9267 5 ჯუღელების უბანში გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა ბეტონი 300მ 88მკბ -14080 ლარი, ცხადაძეების უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობა  ბეტონი 300მ 32 მკბ 5120 ლარი, 45120 ცინაძეების სასაფლაოზე მისასვლელი გზა ბეტონი 300მ, 50 მკბი, 8000 ლარი, ხვინჩიაშვილების უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობა ბეტონი 300მ, 41 მკბ,6560 ლარი მაისის უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობა ბეტონი300მ,35 მკბ, 5600 ლარი ხიდაშელების უბანში ბეტონის  ფენილის მოწყობა36მკბ 5760 ლარი. ჯამი      77,813.00 პირველი სვირი 1 სოფელ 1 სვირში ხოხოულის უბანში მგზავრთა მოსაცდელების მშენებლობა 3779 2 სოფელ 1 სვირში მარნის  უბანში მგზავრთა მოსაცდელების მშენებლობა 3779 3 სოფელ 1 სვირში წაქაძეების უბანში  5 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე 1744 4 სოფელ 1 სვირის თემში ჭურაძეები, კაპანაძეების საუბნო გზაზე 2 ცალი 5 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე 3466 5 სოფელ 1 სვირის თემში კოხრის უბანში სანიაღვრე არხის და 500 მმ ლითონის მილის მოწყობაზე 3509 6 სოფელ 1 სვირის თემში ჭურაძეები, კაპანაძეების  და გეწაძეების უბანში, საუბნო გზაზე  ბეტონის ფენილის  მოწყობაზე 7612 7 სოფელ 1 სვირის თემში სოფლის ამბულატორიისათვის საპროცედურო ოთახის მოწყობაზე 2370 8 სოფელ 1 სვირის თემში  გამრეკელაშვილების,ხათრიძეების, მუმლაძეების, ჩიტორელიძეების  უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის და ლითონის 10 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე 10040 9 სოფ 1 სვირის თემში გიორგაძეების უბანში 5 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე 1744 10 კაკაურიძე ბასილაძეების უბანში წყაროს რეაბილიტაცია ცემენტი 1.5 ტონა 375 ლარი, ქვა-ღორღი 16 მკბ, 480 ლარი, კაპანაზე ჭურაძეების უბანში წყაროს რეაბილიტაცია 1.5 ტ ცემენტი 375 ლარი, გეწაძეების, ბურჯანაძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა , ლითონის ავზი 16ტ, 3500 ლარი, 32 მმ პლასტმასის მილი 300გრძ/მ 300 ლარი, წყლის ფაზანოლიანი ტუმბო დამცავით 1ც 1500 ლარი 6530 ჯამი      44,573.00 კვალითი 1 კვალითის თემში სოფ. შუა კვალითში ღვინის ქარხანასთან 9 მეტრიანი ლითონის ცხაურის და გზაზე ბეტონის  ფენილის მოწყობაზე 120 გრძ/მ 25550 2 კვალითის თემში სოფ. ქვ. კვალითში სალეჟაოს უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 65გრძ/მ 3775 3 კვალითის თემში შუა კვალითში სალეჟავოს უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის და 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობა 5450 4 სოფელ კვალითის თემში ქვ. კვალითში ბირბიჩაძეების  უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა 16274 5 ბოჭორიშვილების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 40მმ პლასტმასის მილი 2000გრძ/მ -2500 ლარი. მზიგულის სასაფლაოს შემოღობვა მავთულბადე  300გრძ/მ 1200ლარი. ვაკნარის სასაფლაოს შემოღობვა მავთულბადე 700 გრძ/მ 2800 ლარი.წმინდა გიორგის ეკლესიასთან წისქვილის რეაბილიტაცია ცემენტი1ტ 250 ლარი. გოფრირებული თუნუქის შიფერი 25 ცალი 500 ლარი. 7250 ჯამი      58,299.00 ცხრაწყარო 1 ცხრაწყაროს თემში სოფ. ძლოურდანეთში მგზავრთა მოსაცდელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1201 2 სოფ.ცხრაწყაროში ჟღენტების უბანში დამეწყრილ გზაზე ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობაზე და გზის რეაბილიტაცია 3190 3 ცხრაწყაროს თემში სოფელ ზედა კვალითში ბარამაძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2268 4 სოფ. ცხრაწყაროში კოპაძეების საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა 6022 5 სოფელ ცხრაწყაროში კოპაძეების უბანში გამგეობასთან მისასვლელ გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობაზე 9702 6 სოფ.ცხრაწყაროში კვინიკაძეების უბანში წყალსადენის მილების ჩასაწყობად არხის გაჭრა მექანიკური ხერხით 796 7 სოფ. ცხრაწყაროში ეწრის უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 110გრძ/მ 8054 8 ცხრაწყაროს თემში სოფ. ზედა კვალითში ცენტრალურ გზაზე 6 და 8 მეტრიანი ლითონის ცხაურები და მათი დამაკავშირებელი სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 5492 9 სოფ. ცხრაწყაროში კვინიკაძეების უბანში 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე 2052 10 სოფ. ცხრაწყაროში ლურსმანაშვილების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობაზე 3712 11 ცხრაწყაროს თემში სოფ.ზედა კვალითში სკოლის უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობაზე 3712 12 ბახტიძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია- 32მმ პლასტმასის მილის რეაბილიტაცია 500გრძ/მ 500 ლარი, ბეტონის რგოლი 4ცალი 720 ლარი, სოფლის წისქვილის გადახურვა 30 ცალი მოთუთიავებული დაშტამბული შიფერი 540 ლარი. 1760 ჯამი      47,961.00 კლდეეთი 1 კლდეეთის თემში სოფ. კინოთში კინოთ-ტაბაკინის დამაკავშირებელი შემაერთებელ გზაზე 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე 2052 2 კლდეეთის თემში სოფ. ალავერდში საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის ს/სამუშაოები 5665 3 კლდეეთის თემში სოფ. მწყერიციხეში მდინარე თურნაზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა 4684 4 კლდეეთის თემში სოფელ თვრინში კვანტრიშვილების უბანში სასმელი წყლის მილებისათვის არსებული არხის გაჭრაზე და ბეტონის რეზერვუარის ს/სამუშაოები 1462 5 კლდეეთის თემში სოფ. კინოთში ძაბირაძეების უბანის სასაფლაოზე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 2795 6 კლდეეთის თემში სოფელ ტაბაკინში სოფლის ცენტრალური სასაფლაოს შემოღობვაზე 550 გრძ/მ სამუშაოები 14693 7 კლდეეთის წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 9267 8 სოფელ კლდეეთის თემში სოფელ კინოთში ჭუმბაძე ზარნაძეების ჭუმბაძე ნინიკაშვილების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5876 9 ჯაფარიძე- ნიკაჭაძეების უბანში სასაფლაოს შემოღობვა მავთულბადე 190გრძ/მ 760 ლარი. კამლაძეების სასაფლაოს შემოღობვა მავთულბადე 500 გრძ/მ 2000 ლარი. ტაბაკინის მონასტრისათვის წყლის მილი 25 მმ პლასტმასის მილი 1200გრძ/მ 720 ლარი. აბაშიძეების უბანში მოსაცდელის შეკეთება 60 ც ბლოკი 72 ლარი. ცემენტი 0.5 ტ-125 ლარი. სილა 2მკბ 100 ლარი.ჯანიაშვილების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა 25 მმ პლასტმასის მილი 800 გრძ/მ 480 ლარი. გოგოლიძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა 180 გრძ/მ კაბელი ფაზა ნოლი 360 ლარი. ცემენტი 1 ტონა 250 ლარი. 50 გრძ/მ მავთულბადე 200 ლარი.        5,067.00 10 ცენტრალური სასაფლაოს შემოღობვა 800გრძ/მ მავთულბადე 3200 ლარი. ხის ბოძები 150 ც 600 ლარი. მავთული 2500გრძ/მ 350 ლარი. ჭუმბაძეების უბანში წყაროს მოწყობა 40 მმ პლასტმასის მილი 1500 გრძ/მ 1875 ლარი. ცემენტი 1 ტონა 250 ლარი. შებენი 4 მკბ 120 ლარი. ვარდუკაძეების უბანში 8ტ ავზის შეძენა 1 ცალი 2000 ლარი. ცხადაძეების უბანში მოსაცდელის გადახურვა 14 ცალი მოთუთიავებული შიფერი 280 ლარი.ახრახაზეების უბანში ბეტონის საფარის მოწყობა 24 მკბ 3840 ლარი      12,515.00 11 ყიფშიძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა 25 მმ პლასტმასის მილი 500გრძ/მ 300 ლარი. კვანტრიშვილებისა და ბოყოჩაძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა 40მმ პლასტმასის მილი 1300გრძ/მ 1625 ლარი.        1,925.00 12 სოფელ ქვედა თვრინში ბოგირისათვის მასალების შეძენა ლითონის მილი 500მმ 4გრძ/მ 644 ლარი. მილი 40მმ 4გრძ/მ 320 ლარი           964.00 13 სოფელ თვრინში ც/გზაზე ბეტონის დასხმა ბეტონი 80 მკბ 12800 ლარი.ღორღით გზის მოსწორება ბეტონის დასასხმელად ღორღი 21მკბ 630 ლარი.      13,430.00 ჯამი      80,395.00 ფუთი 1 სოფელ ფუთში თუთბერიძეების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე h=25მ 5709 2 გოგოლიძეების უბანში წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია 50მმ პლასტმასის მილი 650 გრძ/მ 1170 ლარი. ჩხეიძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 50მმ პლასტმასის მილი 200 გრძ/მ 360 ლარი. სირაძეების უბანში წყაროს მოწყობა ცემენტი 0.5 ტ 125 ლარი. შებენი 4 მკბ 120 ლარი. ლურსმანაშვილების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია 50 მმ პლასტმასის მილი 1500 გრძ/მ 2700 ლარი. კაბელი 3 ფაზიანი 500 გრძ/მ 1500 ლარი. მრიცხველი 3 ფაზიანი კომპლექტი 1 ცალი 300 ლარი. ჭუმბაძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია 32 მმ პლასტმასის მილი  250 გრძ/მ 250 ლარი. კაბელი ფაზა ნოლი 16 კვეთით 210 გრძ/მ 525 ლარი.        7,050.00 3 პირველაშვილების უბანში სანიაღვრე 300მმ პლასტმასის მილი 12გრძ/მ 480 ლარი. კაციტაძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია. 32 მმ პლასტმასის მილი 350 გრძ/მ 350 ლარი.პირველაშვილების უბანში წყლის ქსე;ლის რეაბილიტაცია 150 გრძ/მ 90 ლარი. თუთბერიძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 50 მმ პლასტმასის მილი 700 გრძ/მ 1260 ლარი.32 მმ პლასტმასის მილი 500გრძ/მ 500 ლარი.        2,680.00 4 თუთბერიძეების უბანში 2 წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 10 ტონიანი წყლის ავზი 1 ცალი 2500 ლარი. ელტუმბო დამცავით 1 ც 1500 ლარი. 50მმ პლასტმასის მილი 650 გრძ/მ 1170 ლარი. 1 ტ ცემენტი 250 ლარი. 3მკბ შებენი 90 ლარი, საბავშვო ბაღის გასახურად მოთუთიავებული გოფრირებული შიფერი 20 ც 360 ლარი. ქათამაზეების უბანში ზარი ეკლესისათვის 1 ც 1200 ლარი. ჩხეიძის უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია 40მმ პლასტმასის მილი 200გრძ/მ 250 ლარი.        7,320.00 5 თუთბერიძეების უბანში 280გრ მ პლასტმასის მილი504 ლარი           504.00 6 ქათამაძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობისათვის მასალები: 16 ტონიანი წყლის ავზი 1ც 3500 ლარი. კაბელი 3 ფაზიანი350 გრძ/მ 1050 ლარი.75 მმ პლასტმასის მილი 450გრძ/მ 2700 ლარი. 2ტ ცემენტი 500 ლარი. 6მკბ შებენი 180 ლარი.1 ცალი 3 ფაზიანი კომპლექტი 300 ლარი.რკინის ბალკა 16მმ 22 გრძ/მ 440 ლარი. უგოლნიკი 60მმ 30 გრძ/მ 240 ლარი. რკინის ტრუბა 200მმ 16გრძ/მ 800 ლარი.        9,710.00 7 მუმლაძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობისათვის მასალები:16 ტ წყლის ავზი 1ც 3500 ლარი,წყლის ტუმბო დამცავი ფაზა 01ც 1500ლარი.50მმ პლასტმასის მილი 1500გრძ/მ 2700 ლარი. კაბელი ფაზა0 150გრძ/მ 300 ლარი.1ტ ცემენტი 250ლარი,6მკბ შებენი 180 ლარი.მრიცხველი ფაზა0 1კომპლექტი 250 ლარი,20 მმ რკინის შველერი 10 გრძ/მ 250 ლარი,        8,930.00                                                           ჯამი 41903 ილემი 1 ილმის თემში სოფ. ზედა ილემში წასიძეების უბანში წყალსადენის ქსელის ს/სამუშაოები 6193 2 ილმის თემში წყალსადენის ქსელის ს/სამუშაოები 31639 ჯამი      37,832.00 ძირულა 1 ძირულის თემში სოფ. ღვერკში ც/გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა 4927 2 ძირულის თემში სოფ. ვაშპარიანში ც/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5206 3 სოფ. ძირულაში წყალსადენის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 6398 4 ძირულის თემში სოფ.პატარა განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4681 5 ძირულის თემში  სოფ. ქვედა წევაში ც/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 6220 6 ძირულის თემში სოფელ ლელაძისეულში ც/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე 7464 ჯამი      34,896.00 შროშა 1 შროშის თემში სოფელ საწაბლეში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5806 2 შროშის თემში სოფ. ამსაისში ულევის უბანში სასაფლაოზე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1497 3 შროშის თემში საწუმბიოს საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5494 4 შროშის თემში ამსაისში, ულევის უბანში, შველიძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4142 5 ბოგირის უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 25მმ პლასტმასის მილი 7800 გრძ/მ 4680 ლარი.მაჭარაულის უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია3000გრძ/მ 1800 ლარი. 32მმ პლასტმასის მილი 1500გრძ/მ 1500ლარი.მოდებაძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 3500გრძ/მ 2100 ლარი.ექსეულიძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 25 მმ პლასტმასის მილი 500გრძ/მ 300 ლარი. ზვარეს უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია  25 მმ პლასტმასის მილი 2300 გრძ/მ 1380  ლარი. 32 მმ პლასტმასის მილი 1100 გრძ/მ 1100 ლარი. ბოგირის უბანში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 100მმ პლასტმასის მილი 180 გრძ/მ 900 ლარი      13,760.00 6 ზვარის უბანში წყლის რეზერვუარის მოწყობა 0.6 ტ ცემენტი 150 ლარი.ამსაისში უბანში წყლის რეზერვუარის მოწყობა 0.25 ტ ცემენტი 62 ლარი. კოხიების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 25მმ პლასტმასის მილი 600გრძ/მ 360 ლარი           572.00 7 ნახიდვარის უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 25მმ პლასტმასის მილი 1500 გრძ/მ 900 ლარი. პლასტმასის ავზი 0.5ტ 1 ცალი 250 ლარი        1,150.00 ჯამი      32,421.00 სანახშირე 1 სანახშირის საცალფეხო ბონდის ს/სამუშაოები 8724 2 სოფელ წიფლავაკეში სარიტუალო დარბაზისათვის მასალების შეძენა. მათ შორის:3000ც ბლოკი 3600ლარი. 5ტ ცემენტი 1250 ლარი. მოთუთიავებული შიფერი 250ც 5000 ლარი. შიფერის ლურსმანი 10კგ 60 ლარი.ლურსმანი 100მმ ლურსმანი 20კგ 70 ლარი. სილა საჩხერის 14მკბ 700 ლარი. ხრეში 14 მკბ 280 ლარი. ხის კოჭი0.16X0.106 3მკბ 1500 ლარი, მეტალო პლასტმასის ფანჯარა 1X1.2 12 ც  2400 ლარი. მეტალო პლასტმასის კარი2  ფრთით 1 ც 400 ლარი. ფიცარი 3მმ 5მკბ 2500 ლარი.      17,760.00 3 ცხადაძეების უბანში ბეტონის შპალის დასაგებად 32 მკბ ქვიშა ღორღი 960 ლარი.საღვინეს ც/გზაზე ბეტონის დასხმა 300მ 71მკბ ბეტონი 11360 ლარი. ფიცარი 0.20X0.4X6  1მკბ 500 ლარი. მარტოთუბნის გზაზე ბეტონის დასხმა 90 მკბ ბეტონი 14400 ლარი,ფიცარი 0.20X0.4X6  1მკბ 500 ლარი. მუხების უბანში სტადიონის შემოღობვა 230 მ მავთულბადე 920 ლარი. მავთული 600მ 72 ლარი. ბებიაშვილების უბანში სტადიონის შემოღობვა 230 მ მავთულბადე 920 ლარი. მავთული 600მ 72 ლარი.      29,704.00 ჯამი      56,188.00 ბოსლევი 1 სოფ ბოსლევში მდინარე ყვირილაზე საცალფეხო ბონდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 12674 2 გაღმა ბოსლევში  ჭუმბურიძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა  ელ-ტუმბო ფაზა ნოლიანი დამცავით 1 ც 1500 ლარი. გაღმა ბოსლევში მჭედლიძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა -32 მმ პლასტმასის მილი 400გრძ/მ 400 ლარი.50მმ პლასტმასის მილი 400გრძ/მ 720 ლარი. 2ტ ცემენტი 500 ლარი. 6მკბ ქვიშა ღორღი 180 ლარი. გაღმა ბოსლევში ქვედა ჭუმბურიძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია - ელ ტუმბო ფაზა ნოლიანი დამცავით 1ც 1500 ლარი. კაბელი ფაზა ნოლიანი 400გრძ/მ 800 ლარი.32 მმ პლასტმასის მილი 400გრძ/მ 400 ლარი.50 მმ პლასტმასის მილი 400გრძ/მ 720 ლარი. ემალირებული წყლის ავზი 10 ტონა 1ც 2500 ლარი.        9,220.00 3 სოფ.ბოსლევში კახნიაშვილების უბანში 3 ფაზიანი ნასოსის შეძენა ელ-ტუმბო 3 ფაზიანი 1 ც 2500 ლარი, მოქაბერიძეების უბანში წყლის რეზერვუარის შეკეთება 0.5 ტ ცემენტი 125 ლარი,3 მკბ შებენი 90 ლარი, ხვედელიძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია სამფაზიანი კაბელი 400გრძ/მ 1200 ლარი. წყლის ავზი 3ტ 1ც 400 ლარი. მუმლაძეების უბანში წყალსადენის მოწყობა ელ-ტუმბო 3 ფაზიანი 1ც 2000 ლარი. 10 ტ წყლის ავზი 1ც 2500 ლარი.32 მმ პლასტმასის მილი 400გრძ/მ 400 ლარი.50 მმ პლასტმასის მილი 300გრძ/მ 540 ლარი.        9,755.00 4 გაღმა ბოსლევში კაპანაძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა 25 მმ პლასტმასის მილი 5000გრძ/მ 3000 ლარი, გაღმა ბოსლევში მჭედლიძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 32 მმ პლასტმასის მილი 3000 გრძ/მ 3000 ლარი.10 ტ ემალირილებული წყლის ავზი 1ც 2500 ლარი.0.5 ტ ცემენტი 125 ლარი. გაღმა ბოსლევსი მახათაძეების უბანში წყლის რეზერვუარის რეაბილიტაცია 0.75 ტ ცემენტი 187 ლარი.6 მკბ ქვისა ღორღი 180 ლარი. მარცხენა რკვიაში ქებაძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 0.5 ტ ცემენტი 125 ლრი. კაბელი სამფაზიანი 400 გრძ/მ 1200 ლარი      10,317.00 ჯამი      41,966.00 დილიკაური 1 კოპერაციის უბანში ნაგავსაყრელის  შემოღობვა 2.5 მმ მავთულბადე 50გრძ/მ 200 ლარი, ბუქსიანიძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 50 მმ პლასტმასის მილი 200გრძ/მ 360 ლარი,25 მმ პლასტმასის მილი 300 გრძ/მ 180 ლარი, ქვაგატეხილი ილია პერანიძის წყალსადენის რეაბილიტაცია კაბელი 3ფაზიანი 350 გრძ/მ 1050 ლარი. 1ტ ცემენტი 250 ლარი. მრიცხველი 3 ფაზიანი კომპლექტი 1 ც 300 ლარი.        2,340.00 2 სალაძეების უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობა ბეტონი 35 მკბ 5600 ლარი,ცერცვაძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია 10ც მოთუთიავებული შიფერი 200 ლარი. 40 მმ პლასტმასის მილი 100 გრძ/მ 125 ლარი,ცერცვაზე პერანიძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია 50 მმ პლასტმასის მილი 350 გრძ/მ 630 ლარი.1ტ ცემენტი 250 ლარი,4მკბ ქვისა ღორღი  120 ლარი,კაბელი სამფაზიანი 110 გრძ/მ 330 ლარი.        7,255.00 3 მაღლაკელიძეების უბანში წყალსადენის მოწყობა ელ ტუმბო 3 ფაზიანი 1 ც 2000 ლარი,50მმ პლასტმასის მილი 8000 გრძ/მ 1440 ლარი, მრიცხველი 3 ფაზიანი კომპლექტი 1 ც 300 ლარი,1.2 ტ ცემენტი 300 ლარი, 5 მკბ შებენი 150 ლარი,ქვაგატეხილში ზედა პერანიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია 3ფაზიანი მრიცხველის კომპლექტი 1 ც 300 ლარი, კაბელი საფაზიანი 200გრძ/მ 600 ლარი        5,090.00 4 კახნიაშვილების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია ელ ტუნბო ფაზა ნოლიანი 1ც 1500 ლარი, 300 გრძ/მ კაბელი ფაზანოლიანი 600 ლარი, მრიცხველი ფაზანოლიანი კომპლექტი 1 ც 250 ლარი,10 ტონიანი წყლის ავზი 1ც 2500 ლარი, ეჯიბაძე აბულაძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია 40მმ პლასტმასის მილი 1200 გრძ/მ 1500 ლარი,1ც 8 ტონიანი წყლის ავზი 2000 ლარი,2 ტ ცემენტი 500 ლარი, პერანიძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 25მმ პლასტმასის მილი 600 გრძ/მ 360 ლარი.        9,210.00 5 მუმლაძეების უბანში წყალსადენის მოწყობა 50მმ პლასტმასის მილი 600გრძ/მ 1080 ლარი,32 მმ პლასტმასის მილი 100გრძ/მ 100 ლარი,1 ცალი მრიცხველი ფაზანოლიანი 250 ლარი,1 ც 8ტონიანი წყლის ავზი,2 ტ ცემენტი 500 ლარი, 6მკბ შებენი 180 ლარი.1 ცალი ელ ტუმბო ფაზა ნოლიანი 1500 ლარი,150 გრძ/მ კაბელი ფაზა ნოლიანი 300 ლარი.        5,910.00 6 ეკალაძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია  50 მმ პლასტმასის მილი 300 გრძ/მ 540 ლარი,32 მმ პლასტმასის მილი 200გრძ/მ 200 ლარი, 1 ცალი მრიცხველი ფაზა ნოლიანი კომპლექტი 250 ლარი, ელ-ტუმბო ფაზანოლიანი 1ც 500 ლარი.250 გრძ/მ კაბელი ფაზანოლიანი 500 ლარი, ქველეთუბანსი 25 ტ წყლის ავზი 1 ც 4500 ლარი.        7,490.00 7 დონაძეების უბანში წყალსადენის მოწყობა 50 მმ პლასტმასის მილი 350 გრძ/მ 630 ლარი, 32 მმ პლასტმასის მილი 200გრძ/მ 200 ლარი, მრიცხველი ფაზანოლიანი 1 ც კომპლექტი 250 ლარი, ელ ტუმბო ფაზა ნოლიანი დამცავით 1 ც 1500 ლარი, 6მკბ ქვიშა ღორღი 180 ლარი, 1 ტ ცემენტი 250 ლარი.        3,010.00 ჯამი      40,305.00 ზედა საქარა 1 სოფ.ზედა საქარაში ფერაძეების უბანში 10 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე 3466 2 სოფელ ზედა საქარაში ბაბუაძეების უბანში 8 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე 2735 3 სოფელ ზედა საქარაში ფერაძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 80გრძ/მ 5916 4 სოფელ ზედა საქარაში აბულაძე მაღლაკელიძეების უბანში ფეხბურთის მინი მოედნის მოწყობაზე ზომით (12X20)მ 11786 5 სოფელ ზედა საქარაში ფუტკარაძეების უბანში, კახელების და ბაბუაძეების უბანში ბეტონ ის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 105 გრძ/მ 7782 6 თავაძეების უბანში გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა 15 ტ ცემენტი 3750 ლარი, 41 მკბ ქვიშა ღორღი 1230 ლარი, თავაძეების უბანში წყაროს მოწყობა 1 ტ ცემენტი 250 ლარი,3 მკბ ქვიშა ღორღი 90 ლარი, თავაძეების უბანში წყლის რეაბილიტაცია 1ტ ცემენტი 250 ლარი, 3 მკბ ქვიშა ღორღი 90 ლარი.        5,660.00 7 დავლაძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია 16 ტ წყლის ავზი 1ც 3500 ლარი. ელ ტუმბო ფაზანოლიანი დამცავით 1 ც 1500 ლარი, 50 მმ პლასტმასის მილი 800გრძ/მ 1440 ლარი,32 მმ -ნი 300 გრძ/მ 300 ლარი,0.5 ტცემენტი 125 ლარი,ცქიტიშვილების სამლოცველოსათვის ჯვარცმის შეძენა 1 ც 1300 ლარი.        8,165.00 8 ვაჭარაძე ვარდოსანიძეების უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობა 18 ტ ცემენტი 4500 ლარი, ქვიშა ღორღი 50 მკბ 1500 ლარი. აბაშიძეების უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობა 11 ტ ცემენტი 2750 ლარი, ქვისა ღორღი 40 მკბ 1200 ლარი, ლაშხების უბანში წყაროს მოწყობა 2 ტ ცემენტი 500 ლარი, 6მკბ ქვიშა ღორღი 180 ლარი.      10,630.00 ჯამი      56,140.00 ქვედა საქარა 1 ქვედა საქარის თემში სოფელ არგვეთაში სკოლის მიმდებარედ 5 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე 1744 2 ქვედა საქარის თემში აგვეთაში ტუკვაძეების უბანში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობაზე 3779 3 ქვ. საქარის თემში სოფ. არგვეთაში სასაფლაოზე მისასვლელ გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა 100მ B=3 12931 4 ქვედა საქარის თემში სოფ. ჭალატყეში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვაზე და ჭიშკრის მოწყობა 4608 5 ქვ. საქარაში სახნავ მიწებთან არსებული საწრეტი არხების გაწმენდაზე 5852 6 სოფ. ქვედა საქარაში ქათამაძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 19726 7 ქვ. საქარის თემში არგვეთაში ხოხიაშვილების უბანში ბოგირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1593 8 სოფ. ქვედა საქარის საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 13212 9 ქვედა საქარის თემში სოფელ არგვეთაში საბავშვო ბაღთან ასასვლელი კიბის მოწყობაზე 1882 10 ქვედა საქარის თემში სოფ. არგვეთაში საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუსშაოები 3635 8 ქვ. საქარის თემში სოფ. არგვეთაში, მაჩიტიძეების უბანში სანიაღვრე არხის გაწმენდაზე 7208 9 სოფ.  ქვედა საქარა - ეკლესიაზე აღრიცხვის კვანძის მოწყობა 1 ც მრიცხველი ფაზანოლი 250 ლარი, სასაფლაოს შემოღობვა 40 გრძ/მ მავთულბადე 160 ლარი, ეკლიანი მავთული 1200 გრძ/მ 240 ლარი, ელექტრო ბალახის საცელი 1 ცალი 250 ლარი. მერკვილაძეების უბანში წყლის ავზის რეაბილიტაცია 10 ც მოთუთიავებული შიფერი  200 ლარი,0.5 ტ ცემენტი 125 ლარი, სამხარაძეების უბანში ბეტონის დასხმა 8 ტ ცემენტი 2000 ლარი.        3,225.00 10 სოფ. ჭალატყეში  მუხების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია 1 ც ელ.ტუმბო ფაზა ნოლიანი 1500 ლარი, წყლის ავზი 8ტ ემალის 1ც 2000 ლარი, 2ტ ცემენტი 500 ლარი, 6 მკბ ქვიშა ღორღი 180 ლარი, 32მმ პლასტმასის მილი 600გრძ/მ 600ლარი, 600გრძ/მ  კაბელი ფაზა ნოლიანი 1200 ლარი. 100გრძ/მ არმატურა 350 ლარი.        6,330.00 11 სოფ ჭალატყეში  ჭიჭინაძეების უბანში 2 მოსაცდელის რეაბილიტაცია  24 ცალი მოთუთიავებული შიფერი 480 ლარი,  ფიცარი0.003მმ 0.5 მკბ 250 ლარი, ხის კოჭი 0.16 X0.10 0.8 მკბ 400 ლარი, სკამის ფიცარი 10 გრძ/მ 150 ლარი, 0.5 ტ ცემენტი 125 ლარი, 20 კგ ემულსია 80 ლარი, 20გრძ/მ მავთულბადე 80 ლარი, ლურსმანი 100მმ-ნი 2 კგ 7 ლარი, ლურსმანი მოთუთიავებული შიფერისათვის 1 კგ 7 ლარი.        1,579.00 12 სოფ.  ჭალატყეში ჭიჭინაძეების უბანში სტადიონის შემოღობვა 3.5 მმ მავთულბადე 390 გრძ/მ 3120 ლარი,1200 გრძ/მ მავთული 300 ლარი,22 მმ ალმატურა 40 გრძ/მ 160 ლარი, 50მმ უგოლნიკი 20 გრძ/მ 120 ლარი, 80მმ რკინის მილი 8 გრძ/მ 96 ლარი, 50მმ რკინის მილი 390 გრძ/მ 3120 ლარი. 1ტ ცემენტი 250 ლარი.        7,166.00 13 სოფ. ქვ საქარაში ფერაძეების უბანში წყაროს მოწყობა 0.6 ტ ცემენტი 150 ლარი, 3მკბ ქვა ღორღი 90 ლარი, 2მკბ სილა 100 ლარი, 100მმ პლასტმასის სქელკედლიანი მილი 6 გრძ/მ  36 ლარი, პატარა ჭიჭინაძეების უბანში წყაროსთან სანიაღვრე არხის მოწყობა 2 ტ ცემენტი 500 ლარი, 7მკბ ქვისა ღორღი 210 ლარი, ჭალა ტყეში საძოვრის შემოღობვა  ეკლიანი მავთული10000 გრძ/მ 2000 ლარი, დედა ღვთის ეკლესიაზე სასმელი წყლის მიყვანა 25 მმ პლასტმასის მილი 260 გრძ/მ 156 ლარი,        3,242.00 14  სოფელ არგვეთაში შაორგესის დასახლებაში სტადიონის მასალების შეძენა 50მმ რკინის მილი 60 გრძ/მ 480 ლარი, 3მმ მავთულბადე 100 გრძ/მ 600 ლარი, 0.4 ტ ცემენტი 100 ლარი, ქვისა ღორღი 2მკბ 60 ლარი, 3მმ მავთული 600 გრძ/მ 120 ლარი, 1 კგ ელექტროდი 15 ლარი, 2 ც ბარგალკის ქვა 10 ლარი, 15 კგ საღებავი 60 ლარი, 2 ცალი კარების ბადე 300 ლარი,        1,745.00 ჯამი     99,457.00 ქვედა საზანო 1 ქვედა საზანოს თემში სოფ.სასახლეში სასაფლაოს ეზოს შემოღობვაზე 600გრძ/მ 14510 2 სოფ. ქვედა საზანოში საბავშვო ბაღზე ოთახის მიშენება 8234 3 სოფ. ქვედა საზანოში სოფლის ცენტრში საყოფაცხოვრებო მომსახურეობის სენობის მოწყობა 10928 4 ქვედა საზანოს თემში სოფ. სასახლეში  საკირის ასასვლელის სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2468 5 ქვედა საზანოს თემში სოფ.  შიმშილაქედში ცენტრალური გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 5724 6 ქვედა საზანოს თემში სოფ. შიმშილაქედში კობახიძეების უბანში წყალსადენის ქსელის მოწყობა 6907 7 კაპანაძე ლელაძეების უბანში წყალსადენის ქსელის მასალები: 90მმ პლასტმასის მილი 12.5 ატმოსფერო 2200გრძ/მ 22000 ლარი, 90 მმ პლასტმასის მილი 6 ატმოსფერო 1000 გრძ/მ 6000 ლარი, 50მმ პლასტმასის მილი  800გრძ/მ 1440 ლარი.      29,440.00 8 ამბულატორიაზე წყლის მიყვანა 25 მმ პლასტმასის მილი 300გრძ/მ 180 ლარი,0.5 ტ ცემენტი 125 ლარი, კვანტიძეების უბანში სანიაღვრეების მოწყობა 3 ტ ცემენტი 750 ლარი, ქვიშა ღორღი 16 მკბ 480 ლარი, 1მკბ ფიცარი 0.4X20 500 ლარი, რკინის კუთხოვანა  100გრძ/მ 700 ლარი , არმატურა 300 გრძ/მ 1050 ლარი, ლელაძე მეგრელიშვილების უბანში წყალსადენის ქსელის მოწყობა 50მმ პლასტმასის მილი 1500გრძ/მ 2700 ლარი, დავლაძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 50მმ პლასტმასის მილი 300გრძ/მ 540 ლარი, სამფაზიანი მრიცხველი კომპლექტი 1 ც 300 ლარი,        7,325.00 9  კობახიძეების უბანში წყალსადენის მოწყობა  ელ ტუმბო 3 ფაზიანი 1 ცალი 2500 ლარი, 25 ტ რკინის ავზი 1 ც 4500 ლარი, 50 მმ პლასტმასის მილი 700 გრძ/მ 1260 ლარი, წისქვილის რეაბილიტაცია ხის კოჭი 0.8X0.16 1 მკბ 500 ლარი. ფიცარი 0.3X0.20 1მკბ 500 ლარი, მაჩიტიძეების უბანში 10 ტ ავზის შეძენა 10 ტ ლითონის ავზი 1ც 2500 ლარი, გორგაზეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 32 მმ პლასტმასის მილი 300გრძ/მ 300 ლარი, მდივნების უბანში ავზის შეძენა 10 ტ ლითონის ავზი 2500 ლარი, დამიწების კონტურის აქტი  80 ლარი. (მომსახურეობა)      14,640.00 ჯამი     100,176.00 ზოვრეთი 1 ზოვრეთში ადმინისტრაციულ შენობაში სოფლის ამბულატორიის განსათავსებლად ორი ოთახის ს/სამუშაოები 8333 2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციისათვის მასალების შესყიდვა : 540 მკვ დაშტამბული თუნუქის ფურცელი 7290 ლარი, ხის კოჭი 0.16X 0.10X6 10 მკბ 5000 ლარი, ფიცარი 0.03X0.2X6 10 mkb 500 ლარი, 80 მკბ თუნუქის ფურცელი 0.5მმ 960 ლარი, 20 კგ 150მმ ლურსმანი 70 ლარი, 40 კგ 100მმ ლურსმანი 140 ლარი. 80მმ ლურსმანი 40 კგ 140 ლარი, შურუფები რეზინით 3000ც 300 ლარი, 120 გრძ/მ 4,5მმ კატანკა რბილი 36 ლარი, 120 გრძ/მ კაბელი ფაზა ნოლიანი 200 ლარი, 1ც ელექტრო ხერხი 200 ლარი,      19,336.00 3 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციისათვის მასალების შესყიდვა: 2ც მეტალო პლასტმასის კარები 0.84 X2.5 460 ლარი, მეტალო პლასტმასის კარები 2.10X2.5 2ც 840 ლარი, მეტალო პლასტმასის ფანჯარა 1,75X1.47 3c 720 , 2 ტონა ცემენტი 500 ლარი, ბლოკი საამშენებლო 80 ც 96 ლარი, 4მკბ სილა საჩხერის 200 ლარი, 4მკბ შებენი 120 ლარი.მეტალოპლასტმასის ფანჯარა1.75X1.75 13 ცალი 3510 ლარი.        6,446.00 4 გვალიების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 50მმ პლასტმასის მილი 800 გრძ/მ 1440 ლარი, 25 მმ პლასტმასის მილი 300 გრძ/მ 180 ლარი, 1 ტ ცემენტი 250 ლარი, 4 მკბ შებენი 120 ლარი, ბოგვერაძეების უბანში ცხაურის მოწყობა  70მმ უგოლნიკი 48 გრძ/მ 384 ლარი, 24 მმ ალმატურა 140 გრძ/მ 490 ლარი, 1ტ ცემენტი 250 ლარი, 4 მკბ შებენი 120 ლარი, 2 შეკვრა ელექტროდი 40 ლარი.        3,274.00 ჯამი      37,389.00 შორაპანი 1 შორაპანში კლუბის უბანში სასმელი წყლის ჭის სარეაბილიტაციო სამუშაო 1212 2 შორაპანში ბატონიშვილის ქუჩაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა 12858 3 გაღმა შორაპანში გაჩეჩილაძეების ქუჩაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა ბეტონი 39მკბ 6240 ლარი        6,240.00 4 გაღმა შორაპანში ღელეზე  ბეტონის რგოლების მოწყობა 1000მმ ბეტონის რგოლი 4ტ 640 ლარი, 16 მკბ ხრეში 320 ლარი,           960.00 5 ფერაძეების უბანში ბონდის სარემონტო სამუშაოები ფიცარი 0.04X0.20 1მკბ 500 ლარი, გაღმა შორაპანში სასაფლაოს შემოღობვა 80 გრძ/მ 320 ლარი, 0.3 ტ ცემენტი 75 ლარი, ფარნავაზისა და წერეთლის ქუჩაზე ჭების წყლის ტუმბოების შეძენა  3ც ტუმბო  720 ლარი.        1,615.00 ჯამი      22,885.00 სულ ტექ. დოკუმენტაციის საფასური ( შედის საერთო განაწილების ჯამში)        9,261.00 სულ N25 განკარგულებით ჯამი   მათ შორის:     983,785.00 სამუშაო (არაფინანსიური აქტივები) 574208 საქონელი და მომსახურება  400,236.00 მომსახურეობა  (ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი 9261 +დამიწების კონტუტრის აქტი 80) 9341 გაუნაწილებელი დარჩა 113624 დანართი 14 გარემოს დაცვა 2013 წელი კოდი ლარში I 2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება შპს ბახტურიძე და კომპანია (ნაგავმზიდი სპეც/ტექნიკა) 7051 10800.00 II ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის სუბსიდირება 2013 წელში 1020000.00 III დაგვა დასუფთავებაში ფანტრანებისათვის წყლის მრიცხველების შესაძენად 1100.00 IV საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი 36402.00 1 შორაპანში ზ. ფერაძის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 15870.00 2 წერეთლის ქ.N 2-4-6 საცხოვრებელ სახლებში სანიაღვრე არხის და ბეტონის ფენილის მოწყობა. 20532.00 ჯამი 1068302.00 დანართი 15 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2013 წელი კოდი ლარში I ბინათმშენებლობა 7061 79245.00 2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ შორის: 1 შათირიშვილის ქუჩა N19-ში საცხოვრებელ ბინაში ლიფტის რეაბილიტაცია (N55 განკარგულებით 800,0 ათ ლარიდან 10400 ლაარი) 14400.00 2 კეკელიძის ქუჩა N17-ში საცხოვრებელ ბინაში ლიფტის რეაბილიტაცია (N55 განკარგულებით 800,0 ათ ლარიდან) 20089.00 3 მელქაძის ქუჩა N8-ში საცხოვრებელ ბინის მე-2 სადარბაზოში ლიფტის რეაბილიტაცია (N55 განკარგულებით 800,0 ათ ლარიდან) 11000.00 4 ახალი- ჩიკაშუას ქ. N10 ში ამხანაგობა ,,მზის" მომართვა საცხოვრებელი შენონობის სახურურავის მასალები 5245.00 5 2013 წლისათვის გაუნაწილებელი სახსრები 28511.00 II გარე განათება 7064 100.00 2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ შორის: 1 ფუთის საჯარო სკოლისათვის არსებული მრიცხველის დამიწების კონტურის დამონტაჟება (მთავრობის N735 განკარგულებით) 100.00 III წყალმომარაგება 7063 700.00 2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ შორის: 1 შორაპნის წყალსადენის მოხმარებული ელ-ენერგიის ღირებულება 700.00 IV სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 56612.00 1 შორაპანში საზოგადოებრივი ტუალეტი ორ განყოფილებიანი ბეტონის ორმოზე. 18646.00 2 რკინიგზის სადგურზე საზოგადოებრივი ტუალეტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ( რკინიგზის ტუალეტზე გამოყოფილი იყო 23211 ლარი, დაემატა 14755 ლარი) 37966.00 სულ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 706 136657.00 დანართი 16 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები კოდი ლარებში მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 708 77400.00 1 2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ შორის: სპორტის სასახლის შენობის წყალმომარაგება (N55 განკარგულებით-800,0 ათ ლარიდან) 14700.00 სპორტის სასახლის ელექტროენერგიით მომარაგება 110 გრ/მ კაბელი. 500.00 საახალწლო საჩუქრებისათვის (ხელშ 284) 12400.00 მოწვეული მომღერლების დაფინანსება (ხელშ 288-289-292-293-294) 13800.00 საახალწლო ღონისძიების წამყვანის დაქირავება (ხელშ 290) 3800.00 სცენის განათება და აპარატუსრის დაქირავება (ხელშ 291) 6000.00 თოვლის ბაბუას სასაჩუქრე პაკეტები (ხელშ 297-298) 1000.00 კულტურის ღონისძიებაში არშემდგარი ტენდერი ''155'' N120029091 400.00 კულტურის სხვადასახვა ღონისძიებების დასაფინანსებლად 8100.00 2013 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სახსრები სხვადასხვა დანიშნულებისათვის 16700.00 სპორტის სასახლე 23 საშტატო ერთეულით . სუბსიდია სულ  80300.00 კულტურის კუთხით სამოდელო სააგენტო,, კატრინის დაფინანსება 2.3 2300.00 კომპანია შ.პ.ს  ,,შემოქმედებითი გაერთიანება ,, კადრი 21" დან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ჰქვია 2500.00 შორაპანში ბინების უბანში არსებულ მინი სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა 26448.00 კულტურის კუთხით ქორეოგრაფიული და ღვინის ფესტივალის ჩასატარებლად 8500.00 სპორტული სკოლა 7081 163600.00 ბიბლიოთეკა 7082 76700.00 სახელოვნებოს სკოლა (სამხატვრო) ,,-,, 35000.00 კულტურის და შემოქმედების ცენტრი ,,-,, 213600.00 მუზეუმი ,,-,, 40200.00 სსიპ სახელმწიფო დრამატული თეატრი ,,-,, 212000.00 სხვა მუსიკალური კოლექტივები ,,-,, 157800.00 ძეგლთა დაცვა 7084 1000.00 იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები 7086 10200.00 ახალგაზრდული ღონისძიებები 10700.00 ეპარქიის ხარჯები 34000.00 სულ დასვენება, კულტურა, რელიგია 1152248.00 თავი IV მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 18🔗  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაფინანსებაზე მყოფი სამსახურების პერსონალზე პრემირებისა და დანამატების გაცემა განხორციელდეს ბიუჯეტით განსაზღვრული ოდენობებისა და გაწეული ასიგნებების ეკონომიის ხარჯზე შრომის ანაზღაურების ხარჯების მეშვეობით. მუხლი 19🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ,,შრომის ანაზღაურების მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ის გაცემა მოხდეს მუშაკთა კუთვნილი შვებულების გასვლის დროს. მუხლი 20🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №28 დადგენილება. მუხლი 21🔗 კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს ნუგზარ ქამუშაძეს. მუხლი 22🔗 დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემერაბ მასხარაშვილი