„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
კ ა ნ ო ნ ი
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1🔗
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge 190040000.30.056.016026, 31/12/12) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. I თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თავი I
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი🔗
1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(ათასი ლარი)
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
მათ შორის გრანტები
შემოსავლები
114 656,5
135 773,0
137 253,2
0,0
გადასახადები
106 370,7
124 750,3
117 000,0
გრანტები
3 163,4
4 061,3
14 847,7
სხვა შემოსავლები
5 122,4
6 961,4
5 405,5
ხარჯები
94 871,2
112 468,6
124 087,6
72,3
შრომის ანაზღაურება
13 205,2
16 351,1
17 018,0
საქონელი და მომსახურება
14 345,3
18 919,9
19 924,1
70,1
პროცენტი
149,9
250,6
403,2
სუბსიდიები
22 767,6
28 069,5
28 118,8
გრანტები (გაცემული)
15 275,9
31 192,8
22 353,5
სოციალური უზრუნველყოფა
2 843,6
5 433,4
5 906,8
სხვა ხარჯები
26 283,7
12 251,3
30 363,3
2,2
საოპერაციო სალდო
19 785,3
23 304,4
13 165,6
- 72,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
11 202,3
23 945,3
19 379,1
0,0
ზრდა (შეძენა)
24 956,5
33 336,3
27 379,1
კლება (გაყიდვა)
13 754,1
9 391,0
8 000,0
მთლიანი სალდო
8 583,0
- 640,9
-6 213,4
- 72,3
ფინანსური აქტივების ცვლილება
7 653,1
- 736,1
-8 785,6
- 72,3
ზრდა
16 993,2
0,0
0,0
0,0
ვალუტა, დეპოზიტები
16 993,2
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
9 340,1
736,1
8 785,6
72,3
ვალუტა, დეპოზიტები
9 250,6
736,1
8 785,6
72,3
სესხები
89,5
ვალდებულებების ცვლილება
- 929,9
- 95,2
-2 572,2
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
კლება
929,9
95,2
2 572,2
სესხები
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
(ათასი ლარი)
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
მათ შორის გრანტები
შემოსულობები
128 500,2
145 164,0
145 253,2
0,0
შემოსავლები
114 656,5
135 773,0
137 253,2
0,0
არაფინანსური აქტივების კლება
13 754,1
9 391,0
8 000,0
0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
89,5
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
გადასახდელები
120 757,6
145 900,1
154 038,8
72,3
ხარჯები
94 871,2
112 468,6
124 087,6
72,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 956,5
33 336,3
27 379,1
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
929,9
95,2
2 572,2
0,0
ნაშთის ცვლილება
7 742,6
- 736,1
-8 785,6
-72.3“
2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 137253.2 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
შემოსავლები
114 656,5
135 773,0
137 253,2
გადასახადები
106 370,7
124 750,3
117 000,0
გრანტები
3 163,4
4 061,3
14 847,7
სხვა შემოსავლები
5 122,4
6 961,4
5405.5“
3. მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები 14847.7 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
13
გრანტები
3 163,4
4 061,3
14 847,7
132
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები
163,1
320,3
0,0
1321
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები
163,1
320,3
0,0
13211
ნიდერლანდის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება
163,1
320,3
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
3 000,3
3 741,0
14 847,7
1331
მიმდინარე დანიშნულები გრანტები
3 000,3
3 741,0
14 847.7“
4. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 124087.6 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
მათ შორის გრანტები
ხარჯები
94 871,2
112 468,6
124 087,6
72,3
შრომის ანაზღაურება
13 205,2
16 351,1
17 018,0
საქონელი და მომსახურება
14 345,3
18 919,9
19 924,1
70,1
პროცენტი
149,9
250,6
403,2
სუბსიდიები
22 767,6
28 069,5
28 118,8
გრანტები (გაცემული)
15 275,9
31 192,8
22 353,5
სოციალური უზრუნველყოფა
2 843,6
5 433,4
5 906,8
სხვა ხარჯები
26 283,7
12 251,3
30 363,3
2.2“
5. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 151466.7 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
მათ შორის გრანტები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
34 807,4
53 317,0
49 552,7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
17 396,7
18 605,9
24 599,5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
12 533,3
11 924,7
9 270,5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
4 846,1
6 665,8
15 308,0
70113
საგარეო ურთიერთობები
17,3
15,4
21,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
1 513,5
1 740,2
1 614,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
151,6
250,6
403,2
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
15 275,9
31 192,8
22 353,5
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
469,7
1 527,5
582,5
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
4 649,6
4 607,7
2 118,9
7032
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
4 649,6
4 607,7
2 118,9
704
ეკონომიკური საქმიანობა
18 511,5
27 561,4
35 979,5
72,3
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
3 690,2
3 466,7
5 818,0
70421
სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება
2 416,5
2 238,4
2 216,0
70422
სატყეო მეურნეობა
1 273,7
1 228,3
3 602,0
7045
ტრანსპორტი
11 879,6
19 758,1
21 181,6
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი
11 879,6
19 758,1
16 181,6
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0,0
0,0
5 000,0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
2 773,5
3 638,3
5 561,6
72,3
70473
ტურიზმი
2 284,5
2 659,3
3 536,7
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
489,0
979,0
2 024,9
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
168,2
698,3
3 418,3
72,3
705
გარემოს დაცვა
1 333,9
2 492,9
4 523,7
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
526,9
1 495,0
3 320,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში
807,0
997,9
1 203,7
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
0,0
4 939,6
3 547,9
7061
ბინათმშენებლობა
0,0
4 939,6
3 547,9
707
ჯანმრთელობის დაცვა
4 412,2
7 150,6
7 953,8
7072
ამბულატორიული მომსახურება
434,5
778,1
982,2
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
1 690,8
3 896,5
4 380,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
513,9
571,9
641,3
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
1 773,0
1 904,1
1 950,3
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
43 565,2
27 851,6
27 227,8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
7 031,0
9 346,0
8 981,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
8 811,8
10 662,2
11 279,2
7083
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
6 046,1
5 998,9
4 385,2
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება
55,0
62,0
102,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
21 621,3
1 782,5
2 480,4
709
განათლება
12 071,8
17 350,2
20 110,5
7092
ზოგადი განათლება
723,2
764,1
851,2
7094
უმაღლესი განათლება
5 050,3
4 379,5
4 125,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
6 298,3
12 206,6
15 134,3
710
სოციალური დაცვა
476,1
533,9
451,9
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
75,0
112,5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
33,0
28,5
40,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
0,0
0,0
131,4
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
443,1
430,4
168,0
სულ
119 827,7
145 804,9
151 466,7
72.3“
6. მე-9 და მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-6 213.4) ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 10. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 8785.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 8785.6 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
840,4
3 317,6
8 785,6
კლება
840,4
3 317,6
8 785,6
ვალუტა, დეპოზიტები
9 250,6
736,1
8785.6“
7. მე-12 მუხლის 4.3 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4.3 გარემოსდაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 10323)
პროგრამა მოიცავს 5 ქვეპროგრამას, რომლებიც გამიზნულია ლოკალური გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარებისათვის;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მომზადდება მუდმივად განახლებადი ინფორმაცია აჭარაში ატმოსფერული ჰაერისა და წყლის ხარისხობრივი მდგომარეობის შესახებ, რომლის ანალიზიც მოგვცემს შემდგომი აუცილებელი ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების საშუალებას. ერთი წლის განმავლობაში თავიდან იქნება აცილებული ბათუმისა და ქობულეთის სანაპიროების წარეცხვა (აბრაზია). კონკრეტულ ადგილებში ეროზიის შეჩერების მიზნით, განხორციელდება ეროზიამდეგი მცენარეულობით განაშენიანების ღონისძიებები, აგრეთვე განხორციელდება ადლიის სანაპირო ზოლზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მშენებლობა;“.
8. VI თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თავი VI
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 13. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 154038.8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
(ათასი ლარი)
კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
მათ შორის გრანტები
1
2
3
4
5
6
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები
120 757,6
145 900,1
154 038,8
72,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
850
816
844
ხარჯები
94 871,2
112 468,6
124 087,6
72,3
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
13 205,2
16 351,1
17 018,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 956,5
33 336,3
27 379,1
ვალდებულებების კლება
929,9
95,2
2 572,2
101
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
5 172,4
4 148,5
4 572,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
93
96
110
ხარჯები
3 428,7
3 951,2
4 388,3
მ.შ.შრომის ანაზღაურება
2 315,3
2 640,6
2 956,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 743,5
196,4
184,0
ვალდებულებების კლება
0,2
0,9
0,3
1011
საკანონმდებლო საქმიანობა
5 172,4
4 148,5
4 572,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
93
96
110
ხარჯები
3 428,7
3 951,2
4 388,3
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
2 315,3
2 640,6
2 956,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 743,5
196,4
184,0
ვალდებულებების კლება
0,2
0,9
0,3
102
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო ადმინისტრაცია
469,7
1 527,5
582,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
19
19
ხარჯები
465,7
1 390,1
577,5
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
427,3
947,4
539,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,0
137,4
5,0
1021
საარჩევნო გარემოს განვითარება
469,7
640,6
582,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
19
19
ხარჯები
465,7
537,7
577,5
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
427,3
509,9
539,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,0
102,8
5,0
1022
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
886,9
ხარჯები
852,3
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
437,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,6
103
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
31 455,1
41 433,9
43 311,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
361
373
373
ხარჯები
18 604,3
23 576,6
30 643,0
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
5 158,9
6 557,1
6 806,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 850,1
17 848,2
12 668,4
ვალდებულებების კლება
0,6
9,1
0,3
1031
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი
7 361,1
7 780,3
4 698,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117
124
124
ხარჯები
3 527,2
4 511,0
4 587,4
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
2 009,1
2 580,2
2 678,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 833,9
3 266,0
110,8
ვალდებულებების კლება
3,2
1032
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო
2 607,6
3 721,2
13 125,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43
43
48
ხარჯები
2 543,0
3 618,9
11 761,7
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
587,2
718,2
843,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,7
102,2
1 364,0
10321
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
807,0
997,9
1 203,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43
43
48
ხარჯები
776,6
909,4
1 103,7
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
587,2
718,2
843,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,4
88,5
100,0
10322
სატყეო სექტორის განვითარება
1 273,7
1 228,3
3 602,0
ხარჯები
1 239,5
1 214,6
2 338,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,2
13,7
1 264,0
103221
სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“
1 273,7
1 228,3
3 602,0
ხარჯები
1 239,5
1 214,6
2 338,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,2
13,7
1 264,0
10323
გარემოსდაცვითი ღონისძიებები
526,9
1 495,0
8 320,0
ხარჯები
526,9
1 495,0
8 320,0
103231
ეროზირებულ ტერიტორიაზე ტყის გაშენების ღონისძიება
50,0
ხარჯები
50,0
103232
აჭარის სანაპირო ზოლის ჩამდინარე წყლებისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი
12,6
2,1
15,0
ხარჯები
12,6
2,1
15,0
103233
აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი
9,7
9,7
15,0
ხარჯები
9,7
9,7
15,0
103234
აჭარის სანაპირო ზოლის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიება
426,6
1 483,2
3 240,0
ხარჯები
426,6
1 483,2
3 240,0
103235
სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთის სანაპირო ზოლის აგეგმვითი სამუშაოები (ბათიმეტრია)
78,0
ხარჯები
78,0
103236
ადლიის სანაპირო ზოლზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მშენებლობა
5 000,0
ხარჯები
5 000,0
1033
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი
2 284,5
2 659,3
3 536,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24
24
24
ხარჯები
2 163,6
2 591,4
3 301,7
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
282,0
404,8
427,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
121,0
67,9
235,0
10331
ტურიზმისა და კურორტების სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
503,2
642,2
649,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24
24
24
ხარჯები
467,5
574,4
634,7
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
282,0
404,8
427,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,6
67,9
15,0
10332
ტურიზმის სფეროში მომსახურების მიწოდება
844,9
228,2
220,0
ხარჯები
759,6
228,2
220,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85,3
10333
ტურიზმის საინფორმაციო-სარეკლამო სისტემის შექმნა
936,5
1 788,8
ხარჯები
936,5
1 788,8
10334
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
2 667,0
ხარჯები
2 447,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
220,0
103341
შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
1 167,0
ხარჯები
947,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
220,0
103342
მარკეტინგული ღონისძიებები საერთაშორისო ბაზარზე
1 500,0
ხარჯები
1 500,0
1034
საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
1 514,1
1 740,3
1 614,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
82
85
85
ხარჯები
1 262,4
1 509,3
1 584,0
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
1 032,5
1 282,0
1 390,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
251,2
230,9
30,0
ვალდებულებების კლება
0,6
0,1
1035
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტი
5 808,1
5 774,7
4 155,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43
45
40
ხარჯები
5 479,3
5 295,6
4 077,9
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
587,8
774,4
619,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
328,8
473,4
77,3
ვალდებულებების კლება
5,8
0,3
10351
ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის მართვა
1 069,4
1 233,4
928,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43
45
40
ხარჯები
969,5
1 170,6
918,9
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
587,8
774,4
619,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99,9
62,8
9,5
ვალდებულებების კლება
0,3
10352
ტელე-რადიო სამაუწყებლო საქმიანობა
4 547,0
4 541,3
3 226,8
ხარჯები
4 318,1
4 125,0
3 159,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
228,9
410,6
67,8
ვალდებულებების კლება
5,8
10353
ა(ა)იპ „მარკეტინგული კომუნიკაციებისა და სატელევიზიო-სარეკლამო სააგენტო“
191,8
ხარჯები
191,8
1036
ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი
11 879,6
19 758,1
16 181,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
52
52
52
ხარჯები
3 629,0
6 050,3
5 330,3
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
660,3
797,5
847,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 250,6
13 707,8
10 851,3
10361
საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვა
798,4
903,0
967,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
52
52
52
ხარჯები
752,5
893,0
957,5
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
660,3
797,5
847,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,9
9,9
10,0
10362
საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
11 081,1
18 855,1
15 214,1
ხარჯები
2 876,5
5 157,3
4 372,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 204,6
13 697,9
10 841,3
103621
გზების რეაბილიტაცია
6 905,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 905,6
103622
ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
1 555,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 555,4
103623
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია
379,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
379,0
103624
საგზაო ტექნიკის შეძენა
2 000,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 000,0
103625
საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვითი ღონისძიებები
4 374,1
ხარჯები
4 372,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,3
104
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
4 195,4
11 202,4
7 846,0
72,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
116
118
118
ხარჯები
3 573,2
4 777,8
4 189,2
72,3
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
1 887,1
2 360,1
2 415,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
618,1
6 409,2
3 656,8
ვალდებულებების კლება
4,1
15,4
1041
ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
3 838,7
5 743,5
3 912,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
107
109
109
ხარჯები
3 357,4
4 299,4
3 809,0
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
1 748,5
2 196,5
2 247,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
477,2
1 428,8
103,9
ვალდებულებების კლება
4,1
15,3
1042
სახაზინო მომსახურება
261,5
200,6
202,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9
9
9
ხარჯები
204,8
192,6
197,9
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
138,5
163,6
168,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,7
7,9
5,0
ვალდებულებების კლება
0,1
1043
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები
95,2
318,8
72,3
72,3
ხარჯები
10,9
285,8
72,3
72,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84,3
32,9
10431
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება
95,2
318,8
72,3
72,3
ხარჯები
10,9
285,8
72,3
72,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84,3
32,9
1044
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოციალური სახლების მშენებლობა და ამ კუთხით არსებული შენობების რეაბილიტაცია
4 939,6
3 547,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 939,6
3 547,9
1045
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების სივრცითი მოწყობის გეგმის შემუშავება
110,0
ხარჯები
110,0
105
საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა
4 649,6
4 629,4
2 118,9
ხარჯები
2 448,9
3 541,4
1 781,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 200,7
1 066,4
337,1
ვალდებულებების კლება
21,7
1051
ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციების პრევენცია, რეგულირება და მართვა
1 068,6
2 303,0
1 988,9
ხარჯები
520,7
1 354,2
1 651,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
547,9
946,7
337,1
ვალდებულებების კლება
2,0
1052
სსიპ „მაშველთა გადამზადების ცენტრი“
1 222,5
2 326,5
130,0
ხარჯები
902,7
2 187,1
130,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
319,7
119,7
ვალდებულებების კლება
19,7
1053
სსიპ „წყალზე სამაშველო სამსახური“
2 358,5
ხარჯები
1 025,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 333,0
106
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
38 613,7
28 436,9
32 186,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
109
112
123
ხარჯები
36 510,7
25 345,1
28 060,8
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
1 445,5
1 840,0
2 141,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 103,0
3 091,8
4 124,1
ვალდებულებების კლება
2,0
1061
განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
1 294,5
1 398,6
1 632,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
47
49
57
ხარჯები
1 030,9
1 277,7
1 589,0
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
781,7
964,8
1 168,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
263,6
120,8
43,0
1062
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა და ხარისხის გაუმჯობესება
728,6
842,3
922,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
47
47
47
ხარჯები
714,9
834,7
917,8
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
500,5
622,6
667,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,6
7,6
4,2
10621
ბათუმის რესურსცენტრი
118,5
131,2
148,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
7
7
ხარჯები
116,9
129,8
146,0
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
82,9
99,7
104,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,7
1,4
2,0
10622
ქობულეთის რესურსცენტრი
121,9
138,1
150,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
ხარჯები
121,9
138,1
150,7
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
80,5
106,1
112,5
10623
ხელვაჩაურის რესურსცენტრი
120,6
140,9
155,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
ხარჯები
117,5
140,9
155,4
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
84,6
106,1
112,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,1
10624
ქედის რესურსცენტრი
122,2
141,6
154,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
ხარჯები
119,0
141,6
154,9
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
84,6
103,6
112,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,2
10625
შუახევის რესურსცენტრი
127,3
149,4
158,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
ხარჯები
125,2
143,2
155,9
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
83,9
105,9
112,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,1
6,2
2,2
10626
ხულოს რესურსცენტრი
118,1
141,1
154,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
ხარჯები
114,5
141,1
154,9
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
84,0
101,3
112,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
1063
ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა
4 620,3
6 214,0
6 313,0
ხარჯები
4 600,4
6 130,4
6 301,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,9
83,5
11,4
10631
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
3 176,1
4 004,5
3 025,0
ხარჯები
3 176,1
4 004,5
3 025,0
10632
აჭარის ა რ ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების I კლასის მოსწავლეთა სასკოლო ფორმებით უზრუნველყოფა
165,0
206,5
ხარჯები
165,0
206,5
10633
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების ინვენტარით უზრუნველყოფა
535,2
ხარჯები
535,2
10635
ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის
6,4
83,1
143,6
ხარჯები
6,4
83,1
143,6
10637
საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკების განვითარება
82,8
ხარჯები
82,8
10638
სასკოლო კლუბების ხელშეწყობა
28,9
34,1
35,0
ხარჯები
28,9
34,1
35,0
10639
სტუდენტთა დახმარება
249,1
665,0
ხარჯები
249,1
665,0
106310
ტურიზმის განათლების განვითარების ხელშეწყობა
70,4
180,0
ხარჯები
70,4
180,0
106312
უცხოეთში სტაჟირება
26,4
25,8
35,4
ხარჯები
26,4
25,8
35,4
106313
გაძლიერებული და ინკლუზიური სწავლება
75,7
123,3
160,6
ხარჯები
72,8
123,3
160,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,9
1063131
სსიპ „ქ. ბათუმის # 4 საჯარო სკოლის“ უცხო ენის გაძლიერებული სწავლება
7,0
26,4
35,0
ხარჯები
7,0
26,4
35,0
1063132
სსიპ „ქ. ბათუმის #6 საჯარო სკოლის“ გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკისა და ინკლუზიური ჯგუფის სწავლება
68,7
96,9
125,6
ხარჯები
65,8
96,9
125,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,9
106314
ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი
494,4
776,4
759,9
ხარჯები
477,4
692,9
751,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,0
83,5
8,0
106315
სკოლა-პანსიონების განვითარების ხელშეწყობა
647,5
640,8
690,6
ხარჯები
647,5
640,8
687,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,4
1063151
სსიპ „სოფელ სალიბაურის # 2 საჯარო სკოლის“ პანსიონური მომსახურება
314,1
314,3
325,1
ხარჯები
314,1
314,3
325,1
1063152
სსიპ „ჩაისუბნის # 2 საჯარო სკოლის“ პანსიონური მომსახურება
126,5
116,6
146,2
ხარჯები
126,5
116,6
146,2
1063153
სსიპ ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურება
150,5
153,8
153,8
ხარჯები
150,5
153,8
150,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,4
1063154
სსიპ დაბა შუახევის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურება
56,5
56,1
65,5
ხარჯები
56,5
56,1
65,5
1064
კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
30 866,1
15 972,7
19 577,8
ხარჯები
29 141,5
13 227,9
15 646,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 724,6
2 744,8
3 931,5
10642
აჭარაში კინოწარმოების ხელშეწყობა
4,1
100,0
ხარჯები
4,1
100,0
10643
კულტურისა და განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
453,8
810,2
870,0
ხარჯები
453,8
810,2
870,0
10644
შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის სასცენო კოსტიუმებით უზრუნველყოფა
113,6
ხარჯები
113,6
10645
შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა
49,1
ხარჯები
49,1
10646
სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის“ რეაბილიტაცია
19 857,5
ხარჯები
19 857,5
10647
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
378,0
3 465,9
5 716,2
ხარჯები
378,0
3 353,6
4 330,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112,3
1 386,2
106471
ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლა“
946,4
1 236,1
ხარჯები
943,8
1 221,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,6
15,0
106472
ა(ა)იპ „ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“
880,8
2 412,8
ხარჯები
833,8
1 102,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,0
1 310,0
106473
ა(ა)იპ რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“
596,5
826,7
ხარჯები
588,1
771,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,4
55,0
106474
ა(ა)იპ „ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა“
188,1
255,2
ხარჯები
188,1
255,2
106475
ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“
210,0
329,9
365,2
ხარჯები
210,0
315,1
365,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,8
106476
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“
168,0
271,5
324,7
ხარჯები
168,0
261,2
324,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,3
106477
ა(ა)იპ „ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“
252,7
295,5
ხარჯები
223,5
289,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,1
6,2
10648
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სისტემის სრულყოფის მართვა, მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება
2 086,9
3 608,7
3 840,5
ხარჯები
1 385,3
3 087,5
2 482,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
701,6
521,1
1 358,1
106481
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო
1 147,3
2 299,6
1 510,4
ხარჯები
597,6
2 243,6
1 369,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
549,7
56,0
141,0
1064811
სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“
1 147,3
784,5
1 005,4
ხარჯები
597,6
728,5
864,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
549,7
56,0
141,0
1064812
აჭარაში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაცია და კონსერვაცია
183,7
505,0
ხარჯები
183,7
505,0
1064813
მუზეუმების მშენებლობა-რეაბილიტაციის მიზნობრივი პროგრამა
1 331,3
ხარჯები
1 331,3
106482
მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება
939,7
1 309,1
2 330,1
ხარჯები
787,7
843,9
1 113,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
152,0
465,1
1 217,1
1064821
სსიპ „აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი“
396,2
424,5
626,5
ხარჯები
396,2
415,6
569,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,9
56,6
1064822
სსიპ „ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი“
343,1
327,9
1 528,8
ხარჯები
236,2
298,3
368,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107,0
29,7
1 160,5
1064823
სსიპ „აჭარის ხელოვნების მუზეუმი“
200,3
556,7
174,8
ხარჯები
155,3
130,1
174,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,0
426,5
10649
სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა
7 872,1
8 021,8
8 949,1
ხარჯები
6 849,1
5 910,5
7 761,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 023,0
2 111,3
1 187,2
106491
სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“
431,6
1 618,4
686,2
ხარჯები
423,1
428,4
593,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,5
1 190,0
92,3
106492
სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“
678,2
761,9
1 933,4
ხარჯები
678,2
761,9
1 027,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
906,1
106493
სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“
4 881,0
3 729,1
3 923,0
ხარჯები
3 930,5
2 808,8
3 786,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
950,5
920,2
136,6
106494
სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი“
893,2
953,0
1 320,6
ხარჯები
893,2
953,0
1 281,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,5
106495
სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი „ბათუმი“
516,3
486,3
566,0
ხარჯები
516,3
486,3
553,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,7
106496
სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი „ხორუმი“
471,8
473,1
519,9
ხარჯები
407,7
472,0
519,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,0
1,1
106410
შემოქმედებითი კავშირები
55,0
62,0
102,0
ხარჯები
55,0
62,0
102,0
1064101
საქართველოს მწერალთა კავშირის აჭარის ორგანიზაცია
35,0
42,0
62,0
ხარჯები
35,0
42,0
62,0
1064102
აჭარის არ მხატვართა ადგილობრივი შემოქმედებითი კავშირი
10,0
10,0
20,0
ხარჯები
10,0
10,0
20,0
1064103
საქართველოს თეატრალური საზოგადოება აჭარის განყოფილება
10,0
10,0
20,0
ხარჯები
10,0
10,0
20,0
1065
სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა
1 049,9
1 402,2
ხარჯები
924,9
1 320,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125,0
81,4
10651
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა“
1 049,9
1 175,9
ხარჯები
924,9
1 110,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125,0
65,6
10652
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსი“
226,3
ხარჯები
210,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,8
1066
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი
1 104,3
2 959,4
2 339,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15
16
19
ხარჯები
1 023,0
2 949,4
2 285,3
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
163,4
252,6
304,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81,3
10,0
52,5
ვალდებულებების კლება
2,0
10661
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს მართვა
306,8
326,4
425,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15
16
19
ხარჯები
225,5
316,4
373,1
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
163,4
252,6
304,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81,3
10,0
52,5
10662
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა
797,5
2 633,0
1 914,2
ხარჯები
797,5
2 633,0
1 912,2
ვალდებულებების კლება
2,0
106621
ღონისძიებები ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სფეროში
797,5
1 084,0
1 233,8
ხარჯები
797,5
1 084,0
1 231,8
ვალდებულებების კლება
2,0
106622
სპორტის სფეროში მოღვაწე დამსახურებულ მუშაკთა, სპორტსმენთა და მწვრთნელთა მხარდაჭერა
55,2
ხარჯები
55,2
106623
აჭარაში სტადიონებისა და სპორტული ბაზების მშნებელობა-რეაბილიტაცა
1 549,0
138,2
ხარჯები
1 549,0
138,2
106624
სპორტული ინვენტარის შეძენა
487,0
ხარჯები
487,0
107
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
4 888,2
7 684,6
8 405,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
60
61
62
ხარჯები
4 559,3
7 556,9
8 395,3
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
972,0
1 208,7
1 289,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
328,9
127,5
10,3
ვალდებულებების კლება
0,2
1071
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
1 395,1
1 477,2
1 609,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
60
61
62
ხარჯები
1 222,3
1 416,0
1 602,1
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
972,0
1 208,7
1 289,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172,8
61,0
7,2
ვალდებულებების კლება
0,2
1072
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო
152,8
315,9
389,0
ხარჯები
105,8
307,8
387,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,0
8,2
1,6
10721
დასაქმების ხელშეწყობა და მართვა
152,8
315,9
341,0
ხარჯები
105,8
307,8
339,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,0
8,2
1,6
10722
პროფესიული გადამზადება
48,0
ხარჯები
48,0
107221
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების პროფესიული გადამზადება
39,0
ხარჯები
39,0
107222
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების პროფესიული გადამზადება
9,0
ხარჯები
9,0
1073
ჯანმრთელობის დაცვა და სამედიცინო პროფილაქტიკა
2 248,8
4 756,2
5 362,2
ხარჯები
2 153,4
4 704,3
5 362,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95,4
51,9
10731
მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენეტი
348,7
834,9
1 888,4
ხარჯები
348,7
834,9
1 888,4
10732
რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი
983,3
1 113,5
1 300,0
ხარჯები
983,3
1 113,5
1 300,0
10733
დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი
353,2
482,4
97,0
ხარჯები
353,2
482,4
97,0
10735
ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი
410,4
230,6
ხარჯები
410,4
230,6
10736
გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი
1 055,3
864,0
ხარჯები
1 055,3
864,0
10737
ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი
87,5
245,0
ხარჯები
87,5
245,0
10738
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი
434,5
600,5
737,2
ხარჯები
434,5
600,5
737,2
10739
ამბულატორიულ-ტრავმატოლოგიური დახმარების კომპონენტი
90,1
ხარჯები
90,1
107310
თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადების კომპონენტი
29,6
ხარჯები
29,6
107311
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კომპონენტი
5,6
ხარჯები
5,6
107312
დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განათლების ხელშეწყობის კომპონენტი
28,2
ხარჯები
28,2
1074
სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტითა და ინვენტარით აღჭურვა
95,4
51,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95,4
51,9
10741
სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტის შეძენის კომპონენტი
95,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95,4
10742
სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვის კომპონენტი
51,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,9
1075
სოციალური დაცვა
577,6
563,4
403,9
ხარჯები
577,6
563,4
403,9
10751
100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი
33,0
28,5
40,0
ხარჯები
33,0
28,5
40,0
10752
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით სავარძელ-ეტლით უზრუნველყოფის კომპონენტი
75,0
17,5
ხარჯები
75,0
17,5
10753
სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტი
95,0
ხარჯები
95,0
10754
თემის სამედიცინო პუნქტების ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი კომპონენტი
101,5
29,5
ხარჯები
101,5
29,5
10755
ერთჯერადი სოციალური დახმარებები
443,1
430,4
ხარჯები
443,1
430,4
10756
მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო პერსონალის მატერიალური წახალისების კომპონენტი
120,0
ხარჯები
120,0
10757
მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტი
131,4
ხარჯები
131,4
1076
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
513,9
571,9
641,3
ხარჯები
500,2
565,4
639,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,7
6,5
1,5
10761
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მართვა
323,3
373,2
381,4
ხარჯები
309,6
366,7
379,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,7
6,5
1,5
10762
დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა
190,6
198,8
259,9
ხარჯები
190,6
198,8
259,9
107621
ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, ეპიდსიტუაციის მართვა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა
71,7
71,5
ხარჯები
71,7
71,5
107622
მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენა სამიზნე ჯგუფში (ჯანსაღი სკოლა)
127,1
188,4
ხარჯები
127,1
188,4
107623
ეპიდზედამხედველობის განხორციელებისა და ეპიდსიტუაციის მართვის პროგრამა
128,4
ხარჯები
128,4
107624
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა
24,9
ხარჯები
24,9
107625
მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა
37,3
ხარჯები
37,3
108
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
2 905,6
3 263,4
5 823,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
92
37
39
ხარჯები
1 540,6
1 658,8
4 281,7
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
999,1
797,3
869,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 365,0
1 558,7
1 541,7
ვალდებულებების კლება
46,0
1081
აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
877,9
1 059,9
1 120,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
36
37
39
ხარჯები
819,6
997,2
1 100,7
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
636,4
797,3
869,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,4
62,1
20,0
ვალდებულებების კლება
0,6
1082
ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა
489,0
979,0
1 723,0
ხარჯები
1 723,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
489,0
979,0
10821
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
489,0
961,0
630,3
ხარჯები
630,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
489,0
961,0
10822
სასათბურე კონსტრუქციებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
194,0
ხარჯები
194,0
10823
მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების ნერგებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
99,7
ხარჯები
99,7
10824
მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა
199,0
ხარჯები
199,0
10825
ბოსტნეული კულტურების ელიტური სარგავი მასალით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
521,0
ხარჯები
521,0
10826
სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებების სარეკლამო მოდელების ჩამოყალიბება და შემდგომი დანერგვის ორგანიზება
79,0
ხარჯები
79,0
10827
ფერმერთა უზრუნველყოფა თანამედროვე ტიპის ხილის საშრობი დანადგარებით
18,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,0
1083
მემცენარეობის დარგის განვითარების მიზნით კვლევები და პრევენციული ღონისძიებები
301,9
ხარჯები
301,9
10831
ნიადაგის კვლევა და შესაბამისი რეკომენდაციების გაწევა
244,9
ხარჯები
244,9
10832
პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ლაბორატორიული კვლევა
12,0
ხარჯები
12,0
10833
სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მავნებელ– დაავადებებზე დიაგნოსტიკა და პრევენციულ ღონისძიებებზე ფერმერთა კონსულტაცია
45,0
ხარჯები
45,0
1084
აგროსერვისის განვითარება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში
719,0
917,0
2 343,4
ხარჯები
124,5
453,8
871,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
594,6
417,8
1 471,7
ვალდებულებების კლება
45,4
10841
აგროსერვისცენტრის მართვა
719,0
917,0
760,9
ხარჯები
124,5
453,8
759,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
594,6
417,8
1,0
ვალდებულებების კლება
45,4
10842
მემცენარეობა-მეცხოველეობის დარგების განვითარების ხელშეწყობა
1 582,5
ხარჯები
111,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 470,7
108421
მემცენარეობის დარგში თანამედროვე აგროტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა
1 565,7
ხარჯები
95,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 470,7
108422
მეცხოველეობის დარგში ხელოვნური განაყოფიერების დანერგვის ხელშეწყობა
12,0
ხარჯები
12,0
108423
ფერმერთა და მეცნიერ-კონსულტანტთა სწავლება-კონსულტირება (ტრენინგები) სასოფლო სამეურნეო დარგების მიხედვით
4,8
ხარჯები
4,8
1085
ტესტირება-სერტიფიცირების მომსახურების მიწოდება და მართვა
411,1
307,5
334,4
ხარჯები
188,1
207,8
284,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
223,0
99,8
50,0
1086
სურსათის უვნებლობა, ვეტერინარია და მცენარეთა დაცვა
408,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56
ხარჯები
408,5
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
362,6
10861
სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური
408,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56
ხარჯები
408,5
მ.შ. შრომის ანაზღაურება
362,6
109
უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
5 050,3
4 379,5
4 125,0
ხარჯები
4 346,2
4 172,2
2 792,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
704,1
207,4
1 332,4
1091
სსიპ „ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“
2 617,3
2 005,0
2 005,0
ხარჯები
2 323,3
2 005,0
2 005,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
294,0
1092
სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“
746,3
759,7
1 750,0
ხარჯები
746,3
759,7
750,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 000,0
1093
სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“
1 686,7
1 614,8
370,0
ხარჯები
1 276,6
1 407,5
37,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
410,1
207,4
332,4
110
დასვენებისა და კულტურის ობიექტების განვითარების ხელშეწყობა
5 926,7
6 388,5
6 671,4
ხარჯები
2 887,7
3 821,4
4 151,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 039,0
2 565,2
2 491,3
ვალდებულებების კლება
1,9
28,2
1101
სსიპ „კურორტი ბეშუმი“
149,4
90,0
65,0
ხარჯები
70,2
67,7
62,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79,2
22,3
2,3
1102
ბათუმის ბულვარი
5 777,3
6 298,5
6 606,4
ხარჯები
2 817,5
3 753,7
4 089,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 959,8
2 542,9
2 489,0
ვალდებულებების კლება
1,9
28,2
11021
ბათუმის ბულვარის მართვა
5 777,3
6 298,5
1 251,4
ხარჯები
2 817,5
3 753,7
1 251,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 959,8
2 542,9
ვალდებულებების კლება
1,9
11022
ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა
5 355,0
ხარჯები
2 837,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 489,0
ვალდებულებების კლება
28,1
111
საგამომცემლო და ბიზნეს საქმიანობის ხელშეწყობა
311,0
450,2
562,2
ხარჯები
311,0
417,2
555,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33,0
6,9
1111
შ.პ.ს. გაზეთი „აჭარა“ და „ადჟარია“
238,0
230,0
230,0
ხარჯები
238,0
230,0
230,0
1112
ა(ა)იპ „ბათუმის ბიზნესინკუბატორი“
73,0
70,0
75,0
ხარჯები
73,0
70,0
75,0
1113
სსიპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა“
150,2
257,2
ხარჯები
117,2
250,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33,0
6,9
112
საფრთხის შემცველი ობიექტების მონიტორინგი და მართვა
159,3
1 321,3
ხარჯები
64,2
300,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95,1
1 021,1
1121
სსიპ „ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია“
159,3
1 321,3
ხარჯები
64,2
300,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95,1
1 021,1
113
საერთო-რესპუბლიკური მნიშვნელობის გადასახდელები
17 119,8
32 195,9
36 511,3
ხარჯები
16 194,8
32 195,9
33 969,9
ვალდებულებების კლება
925,0
2 541,4
1131
ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი
15 275,9
31 192,8
22 353,5
ხარჯები
15 275,9
31 192,8
22 353,5
11311
- თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი
376,0
7 804,5
7 298,8
ხარჯები
376,0
7 804,5
7 298,8
11312
- ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
11 090,3
15 545,2
8 935,0
ხარჯები
11 090,3
15 545,2
8 935,0
11313
- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
406,2
2 241,1
1 771,5
ხარჯები
406,2
2 241,1
1 771,5
11314
- ქედის მუნიციპალიტეტი
829,4
2 299,0
2 542,0
ხარჯები
829,4
2 299,0
2 542,0
11315
- შუახევის მუნიციპალიტეტი
1 036,0
1 633,2
964,2
ხარჯები
1 036,0
1 633,2
964,2
11316
- ხულოს მუნიციპალიტეტი
1 538,0
1 669,8
842,0
ხარჯები
1 538,0
1 669,8
842,0
1132
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა
255,0
8 030,0
ხარჯები
255,0
8 030,0
11321
შ.პ.ს. „ვეტერინარი“
255,0
ხარჯები
255,0
11322
შ.პ.ს. „ჰიგიენა 2009“
30,0
ხარჯები
30,0
11323
შ.პ.ს. „გოდერძი რესორტს“
8 000,0
ხარჯები
8 000,0
1133
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
1,7
ხარჯები
1,7
1134
საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში
17,3
15,4
21,0
ხარჯები
17,3
15,4
21,0
1135
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი
1 613,0
ხარჯები
1 613,0
1136
სესხების მომსახურება
149,9
250,6
403,2
ხარჯები
149,9
250,6
403,2
11361
გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები
99,0
216,6
331,2
ხარჯები
99,0
216,6
331,2
11362
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები
50,9
34,0
72,0
ხარჯები
50,9
34,0
72,0
1137
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული სესხის დაფარვა
925,0
ვალდებულებების კლება
925,0
1138
უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსება
750,0
482,1
1 549,2
ხარჯები
750,0
482,1
1 549,2
11381
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
750,0
482,1
369,2
ხარჯები
750,0
482,1
369,2
11382
აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობებსება და გაფართოება
950,0
ხარჯები
950,0
11383
აგრარული სექტორის ხელშეწყობის თანადაფინანსება
230,0
ხარჯები
230,0
11310
შ.პ.ს. „სისთემ ინშაათი“
2 541,4
ვალდებულებების კლება
2 541,4
“
9. მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტის ტელე-რადიო სამაუწყებლო საქმიანობა 3226.8 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებათა ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.“.
მუხლი 2🔗
ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეარჩილ ხაბაძე
ჩაქვი,24 ივლისი 2013 წ.
N61-უ.ს.რ.ს.