წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში (სსიპ 'საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე' www.matsne.gov.ge სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016133 თარიღი 25/12/2012 შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
8,839.7
|
2,781.9
|
6,057.8
|
11,182.7
|
3,773.6
|
7,409.1
|
11,922.7
|
4,088.2
|
7,834.5
|
|
გადასახადები
|
1,125.5
|
0.0
|
1,125.5
|
1,035.2
|
0.0
|
1,035.2
|
1,300.0
|
0.0
|
1,300.0
|
|
გრანტები
|
6,998.5
|
2,781.9
|
4,216.6
|
8,991.4
|
3,773.6
|
5,217.8
|
9,715.7
|
4,088.2
|
5,627.5
|
|
სხვა შემოსავლები
|
715.8
|
0.0
|
715.8
|
1,156.1
|
0.0
|
1,156.1
|
907.0
|
0.0
|
907.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
5,325.2
|
526.2
|
4,799.0
|
11,073.8
|
3,348.7
|
7,725.1
|
7,734.1
|
356.9
|
7,377.2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
980.7
|
0.0
|
980.7
|
1,386.6
|
0.0
|
1,386.6
|
2,121.1
|
0.0
|
2,121.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
910.6
|
0.0
|
910.6
|
1,089.1
|
16.0
|
1,073.1
|
887.9
|
50.0
|
837.9
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
1,492.3
|
0.0
|
1,492.3
|
2,483.0
|
0.0
|
2,483.0
|
2,994.4
|
0.0
|
2,994.4
|
|
გრანტები
|
770.0
|
0.0
|
770.0
|
1,270.0
|
0.0
|
1,270.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
142.5
|
0.0
|
142.5
|
813.6
|
140.2
|
673.4
|
772.0
|
0.0
|
772.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,029.2
|
526.2
|
503.0
|
4,031.5
|
3,192.5
|
839.0
|
958.6
|
306.9
|
651.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
3,514.5
|
2,255.7
|
1,258.8
|
109.0
|
424.9
|
-316.0
|
4,188.7
|
3,731.3
|
457.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
832.5
|
776.3
|
56.2
|
3,467.1
|
1,982.9
|
1,484.2
|
6,364.6
|
5,188.2
|
1,176.5
|
|
ზრდა
|
1,197.2
|
776.3
|
420.9
|
3,554.2
|
1,982.9
|
1,571.3
|
6,523.0
|
5,188.2
|
1,334.9
|
|
კლება
|
364.7
|
0.0
|
364.7
|
87.1
|
0.0
|
87.1
|
158.4
|
0.0
|
158.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
2,682.1
|
1,479.4
|
1,202.7
|
-3,358.1
|
-1,558.0
|
-1,800.2
|
-2,176.0
|
-1,456.8
|
-719.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1,501.6
|
1,479.4
|
22.2
|
-3,358.1
|
-1,558.0
|
-1,800.2
|
-2,176.0
|
-1,456.8
|
-719.1
|
|
ზრდა
|
1,501.6
|
1,479.4
|
22.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
180.9
|
180.9
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1,501.6
|
1,479.4
|
22.2
|
0.0
|
|
|
180.9
|
180.9
|
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სესხები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3,358.1
|
1,558.0
|
1,800.2
|
2,356.8
|
1,637.7
|
719.1
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
|
|
3,358.1
|
1,558.0
|
1,800.2
|
180.8
|
|
180.8
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სესხები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2,176.0
|
1,637.7
|
538.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-1,180.5
|
0.0
|
-1,180.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
1,180.5
|
0.0
|
1,180.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
1,180.5
|
0.0
|
1,180.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
2. დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 2.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
9,204.4
|
2,781.9
|
6,422.5
|
11,269.8
|
3,773.6
|
9,296.3
|
14,257.1
|
5,725.9
|
8,531.2
|
|
შემოსავლები
|
8,839.7
|
2,781.9
|
6,057.8
|
11,182.7
|
3,773.6
|
7,409.1
|
11,922.7
|
4,088.2
|
7,834.5
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
364.7
|
0.0
|
364.7
|
87.1
|
0.0
|
87.1
|
158.4
|
0.0
|
158.4
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,800.1
|
2,176.0
|
1,637.7
|
538.3
|
|
გადასახადები
|
7702.9
|
1302.5
|
6400.4
|
14628.0
|
5331.6
|
9296.4
|
14257.1
|
5545.1
|
8712.0
|
|
ხარჯები
|
5325.2
|
526.2
|
4799.0
|
11073.8
|
3348.7
|
7725.1
|
7734.1
|
356.9
|
7377.2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1197.2
|
776.3
|
420.9
|
3554.2
|
1982.9
|
1571.3
|
6523.0
|
5188.2
|
1334.9
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1180.5
|
0.0
|
1180.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
1,501.6
|
1,479.4
|
22.2
|
-3,358.1
|
-1,558.0
|
0.0
|
0.0
|
180.9
|
-180.8
|
3. დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 3.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11922.7 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
1
|
8,839.7
|
2,781.9
|
6,057.8
|
11,182.7
|
3,773.6
|
7,409.1
|
11,922.7
|
4,088.2
|
7,834.5
|
|
გადასახადები
|
11
|
1,125.5
|
0.0
|
1,125.5
|
1,035.2
|
0.0
|
1,035.2
|
1,300.0
|
0.0
|
1,300.0
|
|
გრანტები
|
13
|
6,998.5
|
2,781.9
|
4,216.6
|
8,991.4
|
3,773.6
|
5,217.8
|
9,715.7
|
4,088.2
|
5,627.5
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
715.8
|
0.0
|
715.8
|
1,156.1
|
0.0
|
1,156.1
|
907.0
|
0.0
|
907.0
|
4. დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 5.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9715.9ათასი ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
კოდი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
13
|
6,998.5
|
2,781.9
|
4,216.6
|
8,991.4
|
3,773.6
|
5,217.8
|
9,715.7
|
4,088.2
|
5,627.5
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
|
131
|
0.0
|
|
|
29.1
|
29.1
|
|
0.0
|
|
|
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
133
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
133
|
6,998.5
|
2,781.9
|
4,216.6
|
8,962.4
|
3,744.6
|
5,217.8
|
9,715.7
|
4,088.2
|
5,627.5
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1311
|
4,216.6
|
0.0
|
4,216.6
|
5,217.8
|
0.0
|
5,217.8
|
5,627.5
|
0.0
|
5,627.5
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
|
4,096.6
|
|
4,096.6
|
5,067.8
|
|
5,067.8
|
5,477.5
|
|
5,477.5
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
|
120.0
|
|
120.0
|
150.0
|
|
150.0
|
150.0
|
|
150.0
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
1312
|
2,781.9
|
2,781.9
|
0.0
|
3,744.6
|
3,744.6
|
0.0
|
4,088.2
|
4,088.2
|
0.0
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები:
|
|
1,950.0
|
1,950.0
|
0.0
|
1,939.7
|
1,939.7
|
0.0
|
3,008.2
|
3,008.2
|
0.0
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
|
|
450.0
|
450.0
|
|
450.0
|
450.0
|
|
2,958.2
|
2,958.2
|
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები
|
|
1,500.0
|
1,500.0
|
|
1,489.7
|
1,489.7
|
|
50.0
|
50.0
|
|
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
831.9
|
831.9
|
|
1,078.9
|
1,078.9
|
|
1,080.1
|
1,080.1
|
|
|
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
|
|
0.0
|
|
|
710.0
|
710.0
|
|
0.0
|
|
|
|
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
|
|
0.0
|
|
|
16.0
|
16.0
|
|
0.0
|
|
|
5. დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6364.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6523.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ.
კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის პროგნოზი
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
38.9
|
62.8
|
20.5
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
6.5
|
42.7
|
200.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,023.0
|
2,898.3
|
6,296.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
|
323.1
|
6.5
|
|
|
სულ
|
1,068.4
|
3,326.9
|
6,523.0
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 158.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის პროგნოზი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
357,8
|
87,1
|
158,4
|
|
ძირითადი აქტივები
|
39,2
|
19,6
|
32,5
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
318,6
|
67,5
|
125,9
|
|
მიწა
|
318,6
|
67,5
|
125,9
|
6. დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 9.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციო
ნალური კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის
ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2,108.7
|
0.0
|
2,108.7
|
3,364.7
|
45.1
|
3,319.6
|
2,560.7
|
0.0
|
2,560.7
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2,067.4
|
0.0
|
2,067.4
|
3,309.6
|
45.1
|
3,264.5
|
2,555.7
|
0.0
|
2,555.7
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,241.1
|
0.0
|
1,241.1
|
1,909.6
|
45.1
|
1,864.5
|
2,428.6
|
0.0
|
2,428.6
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
826.3
|
0.0
|
826.3
|
1,400.0
|
0.0
|
1,400.0
|
127.1
|
0.0
|
127.1
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
41.3
|
0.0
|
41.3
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
71.5
|
0.0
|
71.5
|
93.7
|
0.0
|
93.7
|
104.1
|
0.0
|
104.1
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
223.2
|
0.0
|
223.2
|
441.4
|
0.0
|
441.4
|
465.2
|
0.0
|
465.2
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
123.3
|
0.0
|
123.3
|
175.5
|
0.0
|
175.5
|
465.2
|
0.0
|
465.2
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
1,511.8
|
895.7
|
616.1
|
5,109.1
|
4,486.5
|
622.6
|
6,029.9
|
5,238.2
|
791.7
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
951.7
|
520.5
|
431.2
|
3,263.8
|
2,907.5
|
356.3
|
3,422.0
|
2,672.3
|
749.7
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
951.7
|
520.5
|
431.2
|
3,263.8
|
2,907.5
|
356.3
|
3,422.0
|
2,672.3
|
749.7
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
432.7
|
271.3
|
161.4
|
1,716.9
|
1,520.6
|
196.3
|
2,607.9
|
2,565.9
|
42.0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
397.0
|
0.0
|
397.0
|
674.0
|
0.0
|
674.0
|
544.9
|
0.0
|
544.9
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
397.0
|
0.0
|
397.0
|
674.0
|
0.0
|
674.0
|
544.9
|
0.0
|
544.9
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
502.3
|
267.3
|
235.0
|
1,708.3
|
552.1
|
1,156.2
|
1,553.2
|
306.9
|
1,246.3
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
431.1
|
281.1
|
150.0
|
489.7
|
189.7
|
300.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
129.0
|
126.0
|
3.0
|
192.3
|
64.0
|
128.3
|
208.2
|
0.0
|
208.2
|
|
7064
|
გარე განათება
|
218.5
|
141.3
|
77.2
|
839.3
|
207.0
|
632.3
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
154.8
|
0.0
|
154.8
|
245.6
|
0.0
|
245.6
|
555.3
|
117.2
|
438.1
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
46.7
|
0.0
|
46.7
|
51.2
|
0.0
|
51.2
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
46.7
|
0.0
|
46.7
|
51.2
|
0.0
|
51.2
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
978.1
|
128.8
|
849.3
|
1,337.7
|
107.8
|
1,229.9
|
1,271.3
|
0.0
|
1,271.3
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
441.2
|
128.8
|
312.4
|
671.4
|
107.8
|
563.6
|
480.0
|
0.0
|
480.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
481.1
|
0.0
|
481.1
|
556.3
|
0.0
|
556.3
|
621.3
|
0.0
|
621.3
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
55.8
|
0.0
|
55.8
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
170.0
|
0.0
|
170.0
|
|
709
|
განათლება
|
543.4
|
10.7
|
532.7
|
980.9
|
0.0
|
980.9
|
828.6
|
0.0
|
828.6
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
439.4
|
0.0
|
439.4
|
691.5
|
0.0
|
691.5
|
686.5
|
0.0
|
686.5
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
91.3
|
0.0
|
91.3
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
140.0
|
0.0
|
142.1
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
142.5
|
0.0
|
142.5
|
871.3
|
140.2
|
731.1
|
848.0
|
0.0
|
848.0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
29.5
|
0.0
|
29.5
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
131.2
|
0.0
|
131.2
|
823.3
|
140.2
|
683.1
|
712.5
|
0.0
|
712.5
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
18.5
|
0.0
|
18.5
|
100.5
|
0.0
|
100.5
|
|
|
სულ
|
6,522.4
|
1,302.5
|
5,219.9
|
14,628.0
|
5,331.6
|
9,296.4
|
14,257.1
|
5,545.1
|
8,712.0
|
7. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლის მე–2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 8085.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 3417.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მოვლა-შენახვა და ქ. წყალტუბოში გელათის, მირიან მეფის, ფარნავაზ მეფის, ყაზბეგის, ტ. შევჩენკოს და ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-2 შესახვევის დაზიანებული გზების სრული რეაბილიტაცია. სოფ. ლეხიდრისთავში მისასვლელი გზის და ქ. წყალტუბოს შანიძისა და ტაბიძის ქუჩებზე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.
ჟონეთი-მამაწმინდის დამაკავშირებელი (მდინარე რიონზე) დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია.
ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიის, ავალიანის, გორგასლის და წერეთლის ქუჩების რეაბილიტაცია; ხვამლის, ყაზბეგის, ყაზბეგის მე–6 შეს. ქუჩების რეაბილიტაცია; თამარ მეფისა და დავით აღმაშენებლის ქუჩების რეაბილიტაცია; ლერმონტოვის მე–3 შეს, შანიძის, სარაჯიშვილის, 9 მარტის და კოსტავას ქუჩების რეაბილიტაცია; თბილისის, ბარნოვის, დადიანის, კლდიაშვილის და ტ. ტაბიძის ქუჩების რეაბილიტაცია; 26 მაისის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია; ბესიკის, კოლხეთის, ერისთავის, გურამიშვილის და რუსთაველის პირველი ჩიხის ქუჩების რეაბილიტაცია; სოფელ ჩუნეშის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.
სორმონი–მოწამეთის გზის 3.3 კმ–იანი მონაკვეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1361.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
2.2.1. გარე განათება- 300.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. წყალტუბოში ლორთქიფანიძის, ბესიკის, თამარ მეფის, ტაბიძის, ჯავახიშვილის, ნუცუბიძის, რუსთავის, ახალგაზრდობის, ტყაბლაძის, ლერმონტოვის პირველი ჩიხი, შანიძის, სარაჯიშვილის, გვანცელაძის, ტაბიძის პირველი შესახვევი, შვეჩენკოს ქუჩის გაგრძელება, სამაკაშვილის ქუჩის გაგრძელება, ზაალიშვილის, ჯავახიშვილი-ჭონქაძის ქუჩების შემაერთებელი, ჩახრუხაძის, ბარათაშვილის, სოლომონ პირველის, ბაგრატის, შავიანიძის, დედაენის, ნიკოლაძის, რუსთაველის პირველი ჩიხი მოეწყობა გარე განათების ახალი ქსელი და დაფინანსდება არსებული ქსელის ექსპლოატაციის ხარჯი და მოხმარებული ელ.ენერგიის ღირებულება.
2.2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 544.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის დაცვა მაწანწალა ცხოველებისაგან. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.
2.2.3. საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა- 489.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ტაბიძის, 9 აპრილის, ბესიკის, კოლხეთის, დედაენისა და ჭავჭავაძის ქუჩების საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება ფასადები და კეთილმოეწყობა კორპუსების ეზოები.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მშენებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა 35 ინდივიდუალური სახლის, ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის III შესახვევი №5-ში (ყოფილი სტატისტიკის შენობა) და სოფელ ხომულში - ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე შენობებში (ყოფილი საავადმყოფო) გარე კომუნიკაციებთან მიერთების (ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალმომარაგება), საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების, შიდა კვარტალური გზების მოასფალტების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია. სოფელ ხომულში - ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე შენობებში (ყოფილი საავადმყოფო) გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა.
2.2.4. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 208.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ.ხომულში სასმელი წყლის ქსელის ნაწილის რეაბილიტაცია და სოფ. თერნალში დაზიანებული ქსელის შეკეთება.
ასევე განხორციელდება სოფ. ოფურჩხეთში ახალი წყალსადენი სისტემისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები- 1878.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული პარკებისა და სკვერების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების ექსპლოატაცია, სადღესასწაულოდ ქალაქის გაფორმება, სანიაღვრე არხების გაწმენდა, მწვანე ნარგავების მოვლა, მოსაცდელების მოწყობა და სხვა ღონისძიებები.
2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 1080.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები.
2.5 საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება - 105.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობა.
2.6 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება - 50.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 07)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული კოპიტნარის დევნილთა დასახლებაში და თბილისის ქუჩის №5 საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია."
8. დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ეკონო
მიკ. კლასიფ. კოდი
|
ფუნ
ქციონა
ლური კოდი
|
ორგა
ნიზაციული კოდი
|
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
სულ
|
მათ
შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
|
0
|
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
|
6,853.7
|
7,702.9
|
1,302.5
|
6,400.4
|
14,628.0
|
5,331.6
|
9,296.4
|
14,257.1
|
5,545.1
|
8,712.0
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
177.0
|
177.0
|
0.0
|
177.0
|
185.0
|
0.0
|
185.0
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
4,621.5
|
5,325.2
|
526.2
|
4,799.0
|
11,073.8
|
3,348.7
|
7,725.1
|
7,734.1
|
356.9
|
7,377.2
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
895.3
|
980.7
|
0.0
|
980.7
|
1,386.6
|
0.0
|
1,386.6
|
2,121.1
|
0.0
|
2,121.1
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,232.2
|
1,197.2
|
776.3
|
420.9
|
3,554.2
|
1,982.9
|
1,571.3
|
6,523.0
|
5,188.2
|
1,334.9
|
|
63
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
1,180.5
|
0.0
|
1,180.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,225.2
|
3,289.2
|
0.0
|
3,289.2
|
3,319.4
|
45.1
|
3,274.3
|
2,560.7
|
0.0
|
2,560.7
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
147.0
|
148.0
|
0.0
|
148.0
|
153.0
|
0.0
|
153.0
|
203.0
|
0.0
|
203.0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
1,177.5
|
2,069.8
|
0.0
|
2,069.8
|
3,256.6
|
45.1
|
3,211.5
|
2,540.2
|
0.0
|
2,540.2
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
766.3
|
849.3
|
0.0
|
849.3
|
1,224.7
|
0.0
|
1,224.7
|
1,863.4
|
0.0
|
1,863.4
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47.7
|
38.9
|
0.0
|
38.9
|
62.8
|
0.0
|
62.8
|
20.5
|
0.0
|
20.5
|
|
63
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
1,180.5
|
0.0
|
1,180.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
01 01
|
წყალტუბოს საკრებულო
|
339.6
|
383.6
|
0.0
|
383.6
|
554.2
|
16.0
|
538.2
|
759.4
|
0.0
|
759.4
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27.0
|
27.0
|
|
27.0
|
28.0
|
|
28.0
|
36.0
|
|
36.0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
328.2
|
373.5
|
0.0
|
373.5
|
544.6
|
16.0
|
528.6
|
753.9
|
0.0
|
753.9
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
192.1
|
228.8
|
0.0
|
228.8
|
285.7
|
0.0
|
285.7
|
481.2
|
0.0
|
481.2
|
|
61
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.4
|
10.1
|
0.0
|
10.1
|
9.6
|
0.0
|
9.6
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
|
|
|
01 02
|
წყალტუბოს გამგეობა
|
831.6
|
857.5
|
0.0
|
857.5
|
1,310.1
|
29.1
|
1,281.0
|
1,669.3
|
0.0
|
1,669.3
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
120.0
|
121.0
|
|
121.0
|
125.0
|
|
125.0
|
167.0
|
|
167.0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
795.3
|
830.0
|
0.0
|
830.0
|
1,256.8
|
29.1
|
1,227.7
|
1,654.3
|
0.0
|
1,654.3
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
574.2
|
620.5
|
0.0
|
620.5
|
939.0
|
0.0
|
939.0
|
1,382.2
|
0.0
|
1,382.2
|
|
61
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36.3
|
27.5
|
0.0
|
27.5
|
53.2
|
0.0
|
53.2
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
15.2
|
56.3
|
0.0
|
56.3
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
127.1
|
0.0
|
127.1
|
|
2
|
70112
|
|
ხარჯები
|
15.2
|
56.3
|
0.0
|
56.3
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
127.1
|
0.0
|
127.1
|
|
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
2
|
7018
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
38.8
|
38.9
|
0.0
|
38.9
|
48.1
|
0.0
|
48.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
7018
|
|
ხარჯები
|
38.8
|
37.6
|
0.0
|
37.6
|
48.1
|
0.0
|
48.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61
|
7018
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
01 06
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
1,180.5
|
0.0
|
1,180.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
63
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
1,180.5
|
0.0
|
1,180.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
01 07
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
|
0.0
|
770.0
|
0.0
|
770.0
|
1,270.0
|
0.0
|
1,270.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
70112
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
770.0
|
0.0
|
770.0
|
1,270.0
|
0.0
|
1,270.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
563.2
|
294.6
|
0.0
|
294.6
|
535.2
|
0.0
|
535.2
|
569.3
|
0.0
|
569.3
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30.0
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
47.0
|
0.0
|
47.0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
383.0
|
288.1
|
0.0
|
288.1
|
492.5
|
0.0
|
492.5
|
369.3
|
0.0
|
369.3
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
129.0
|
131.4
|
0.0
|
131.4
|
161.9
|
0.0
|
161.9
|
257.8
|
0.0
|
257.8
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
180.2
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
42.7
|
0.0
|
42.7
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
|
291.8
|
123.3
|
0.0
|
123.3
|
175.5
|
0.0
|
175.5
|
465.2
|
0.0
|
465.2
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
21.0
|
21.0
|
|
21.0
|
23.0
|
|
23.0
|
38.0
|
|
38.0
|
|
2
|
7032
|
|
ხარჯები
|
118.5
|
122.3
|
0.0
|
122.3
|
170.9
|
0.0
|
170.9
|
265.2
|
0.0
|
265.2
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
83.5
|
85.3
|
0.0
|
85.3
|
113.6
|
0.0
|
113.6
|
191.3
|
0.0
|
191.3
|
|
61
|
7032
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
173.3
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
|
02 02
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
202.3
|
99.9
|
0.0
|
99.9
|
265.9
|
0.0
|
265.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
7031
|
|
ხარჯები
|
195.4
|
94.4
|
0.0
|
94.4
|
227.8
|
0.0
|
227.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61
|
7031
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.9
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
38.1
|
0.0
|
38.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
69.1
|
71.5
|
0.0
|
71.5
|
93.7
|
0.0
|
93.7
|
104.1
|
0.0
|
104.1
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
8.0
|
|
8.0
|
9.0
|
|
9.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
2
|
702
|
|
ხარჯები
|
69.1
|
71.5
|
0.0
|
71.5
|
93.7
|
0.0
|
93.7
|
104.1
|
0.0
|
104.1
|
|
21
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
45.5
|
46.1
|
0.0
|
46.1
|
48.3
|
0.0
|
48.3
|
66.5
|
0.0
|
66.5
|
|
61
|
702
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2,513.3
|
2,411.1
|
1,163.0
|
1,248.1
|
7,464.7
|
4,966.5
|
2,498.2
|
8,085.9
|
5,545.1
|
2,540.9
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
1,433.7
|
1,388.2
|
515.5
|
872.7
|
4,566.4
|
3,163.4
|
1,403.0
|
1,789.9
|
356.9
|
1,433.0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,079.6
|
1,023.0
|
647.5
|
375.5
|
2,898.3
|
1,803.1
|
1,095.2
|
6,296.0
|
5,188.2
|
1,107.9
|
|
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
716.4
|
946.7
|
515.5
|
431.2
|
3,259.1
|
2,902.8
|
356.3
|
3,417.0
|
2,672.3
|
744.7
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
582.8
|
919.2
|
515.5
|
403.7
|
3,194.5
|
2,882.4
|
312.1
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
133.6
|
27.5
|
0.0
|
27.5
|
64.7
|
20.5
|
44.2
|
3,367.0
|
2,672.3
|
694.7
|
|
|
|
03 01 01
|
საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა
|
426.3
|
703.7
|
300.0
|
403.7
|
2,596.6
|
2,361.4
|
235.2
|
3,312.0
|
2,567.3
|
744.7
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
370.6
|
703.7
|
300.0
|
403.7
|
2,596.6
|
2,361.4
|
235.2
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3,262.0
|
2,567.3
|
694.7
|
|
|
|
03 01 02
|
ქვიტირი-ფარცხანაყანევის ავტომაგისტრალზე რადარების დამონტაჟება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.9
|
0.0
|
10.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.9
|
0.0
|
10.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
03 01 04
|
შიდა სასოფლო გზების შეკეთება
|
212.2
|
215.5
|
215.5
|
0.0
|
587.0
|
521.0
|
66.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
70451
|
|
ხარჯები
|
212.2
|
215.5
|
215.5
|
0.0
|
587.0
|
521.0
|
66.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
03 01 05
|
ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია
|
77.9
|
27.5
|
0.0
|
27.5
|
24.3
|
20.5
|
3.8
|
105.0
|
105.0
|
0.0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
77.9
|
27.5
|
0.0
|
27.5
|
24.3
|
20.5
|
3.8
|
105.0
|
105.0
|
0.0
|
|
|
|
03 01 06
|
ტროტუარების მოწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
40.4
|
0.0
|
40.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
40.4
|
0.0
|
40.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,457.4
|
872.0
|
371.2
|
500.8
|
2,265.0
|
610.4
|
1,654.6
|
1,542.8
|
189.7
|
1,353.1
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
850.9
|
314.2
|
0.0
|
314.2
|
1,081.1
|
281.1
|
800.0
|
1,234.6
|
189.7
|
1,044.9
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
606.5
|
557.8
|
371.2
|
186.6
|
1,184.0
|
329.4
|
854.6
|
308.2
|
0.0
|
308.2
|
|
|
|
03 02 01
|
გარე განათება
|
234.9
|
218.5
|
141.3
|
77.2
|
839.3
|
207.0
|
632.3
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
|
2
|
7064
|
|
ხარჯები
|
50.9
|
77.2
|
0.0
|
77.2
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
61
|
7064
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
184.0
|
141.3
|
141.3
|
0.0
|
689.3
|
207.0
|
482.3
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
|
03 02 02
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“
|
340.9
|
397.0
|
0.0
|
397.0
|
674.0
|
0.0
|
674.0
|
544.9
|
0.0
|
544.9
|
|
2
|
7051
|
|
ხარჯები
|
230.9
|
237.0
|
0.0
|
237.0
|
474.0
|
0.0
|
474.0
|
544.9
|
0.0
|
544.9
|
|
61
|
7051
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110.0
|
160.0
|
0.0
|
160.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
03 02 03
|
საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
431.1
|
281.1
|
150.0
|
489.7
|
189.7
|
300.0
|
|
2
|
7061
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
431.1
|
281.1
|
150.0
|
489.7
|
189.7
|
300.0
|
|
|
|
03 02 04
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
854.4
|
129.0
|
126.0
|
3.0
|
192.3
|
64.0
|
128.3
|
208.2
|
0.0
|
208.2
|
|
2
|
7063
|
|
ხარჯები
|
569.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61
|
7063
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
285.3
|
129.0
|
126.0
|
3.0
|
166.3
|
64.0
|
102.3
|
208.2
|
0.0
|
208.2
|
|
|
|
03 02 06
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
27.2
|
127.5
|
103.9
|
23.6
|
128.4
|
58.4
|
70.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61
|
70421
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27.2
|
127.5
|
103.9
|
23.6
|
128.4
|
58.4
|
70.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
339.5
|
592.5
|
276.3
|
316.2
|
1,940.5
|
1,453.3
|
487.2
|
1,878.9
|
1,435.8
|
443.1
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
154.8
|
0.0
|
154.8
|
290.9
|
0.0
|
290.9
|
338.1
|
0.0
|
338.1
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
339.5
|
437.7
|
276.3
|
161.4
|
1,649.6
|
1,453.3
|
196.3
|
1,540.8
|
1,435.8
|
105.0
|
|
|
|
03 03 01
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“
|
0.0
|
154.8
|
0.0
|
154.8
|
245.6
|
0.0
|
245.6
|
438.1
|
0.0
|
438.1
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
154.8
|
0.0
|
154.8
|
245.6
|
0.0
|
245.6
|
338.1
|
0.0
|
338.1
|
|
61
|
7066
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
|
03 03 02
|
სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება
|
335.6
|
299.9
|
219.9
|
80.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
335.6
|
299.9
|
219.9
|
80.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
03 03 03
|
მოსაცდელები
|
3.9
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
4.7
|
4.7
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
61
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.9
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
4.7
|
4.7
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
|
03 03 04
|
პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0.0
|
81.4
|
0.0
|
81.4
|
196.3
|
0.0
|
196.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
81.4
|
0.0
|
81.4
|
196.3
|
0.0
|
196.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
03 03 05
|
წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
|
0.0
|
51.4
|
51.4
|
0.0
|
1,448.6
|
1,448.6
|
0.0
|
1,435.8
|
1,435.8
|
0.0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
51.4
|
51.4
|
0.0
|
1,448.6
|
1,448.6
|
0.0
|
1,435.8
|
1,435.8
|
0.0
|
|
|
|
03 03 06
|
ფასადების მოწესრიგება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
03 03 07
|
ყაზბეგის ქ. #2 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
45.3
|
0.0
|
45.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
70111
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
45.3
|
0.0
|
45.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
03 03 08
|
მწვანე საფარის აღდგენა-რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61
|
7054
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,092.3
|
1,092.3
|
0.0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
12.2
|
12.2
|
0.0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,080.1
|
1,080.1
|
0.0
|
|
|
|
03 05
|
საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
105.0
|
105.0
|
0.0
|
|
2
|
7066
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
105.0
|
105.0
|
0.0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
03 07
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
2
|
7049
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
790.7
|
543.4
|
10.7
|
532.7
|
980.9
|
0.0
|
980.9
|
828.6
|
0.0
|
828.6
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
586.0
|
543.4
|
10.7
|
532.7
|
657.8
|
0.0
|
657.8
|
822.1
|
0.0
|
822.1
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
204.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
323.1
|
0.0
|
323.1
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
|
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“
|
631.1
|
439.4
|
0.0
|
439.4
|
691.5
|
0.0
|
691.5
|
686.5
|
0.0
|
686.5
|
|
2
|
7091
|
|
ხარჯები
|
426.4
|
439.4
|
0.0
|
439.4
|
491.5
|
0.0
|
491.5
|
680.0
|
0.0
|
680.0
|
|
61
|
7091
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
204.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
|
|
|
04 02
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“
|
89.4
|
91.3
|
0.0
|
91.3
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
142.1
|
0.0
|
142.1
|
|
2
|
7098
|
|
ხარჯები
|
89.4
|
91.3
|
0.0
|
91.3
|
116.3
|
0.0
|
116.3
|
142.1
|
0.0
|
142.1
|
|
61
|
7098
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
23.7
|
0.0
|
23.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
70.2
|
12.7
|
10.7
|
2.0
|
149.4
|
0.0
|
149.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
70923
|
|
ხარჯები
|
70.2
|
12.7
|
10.7
|
2.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61
|
70923
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
99.4
|
0.0
|
99.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1,531.5
|
978.1
|
128.8
|
849.3
|
1,409.7
|
179.8
|
1,229.9
|
1,313.3
|
0.0
|
1,313.3
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
811.5
|
849.3
|
0.0
|
849.3
|
1,182.5
|
0.0
|
1,182.5
|
1,313.3
|
0.0
|
1,313.3
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
720.0
|
128.8
|
128.8
|
0.0
|
227.2
|
179.8
|
47.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
602.6
|
441.2
|
128.8
|
312.4
|
671.4
|
107.8
|
563.6
|
522.0
|
0.0
|
522.0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
219.8
|
312.4
|
0.0
|
312.4
|
516.2
|
0.0
|
516.2
|
522.0
|
0.0
|
522.0
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
382.8
|
128.8
|
128.8
|
0.0
|
155.2
|
107.8
|
47.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
05 01 01
|
სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება
|
48.1
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
26.4
|
0.0
|
26.4
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
48.1
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
26.4
|
0.0
|
26.4
|
|
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“
|
96.7
|
112.1
|
0.0
|
112.1
|
264.1
|
0.0
|
264.1
|
240.0
|
0.0
|
240.0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
96.7
|
112.1
|
0.0
|
112.1
|
264.1
|
0.0
|
264.1
|
240.0
|
0.0
|
240.0
|
|
|
|
05 01 03
|
ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“
|
75.0
|
134.7
|
0.0
|
134.7
|
136.8
|
0.0
|
136.8
|
163.6
|
0.0
|
163.6
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
75.0
|
134.7
|
0.0
|
134.7
|
136.8
|
0.0
|
136.8
|
163.6
|
0.0
|
163.6
|
|
|
|
05 01 04
|
სპორტული მოედნების შეკეთება - მოწყობა
|
72.2
|
169.4
|
128.8
|
40.6
|
190.5
|
107.8
|
82.7
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
40.6
|
0.0
|
40.6
|
82.7
|
0.0
|
82.7
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
61
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
72.2
|
128.8
|
128.8
|
0.0
|
107.8
|
107.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
05 01 05
|
ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
|
2
|
7049
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
|
|
|
05 01 06
|
სპორტკომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
310.6
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
7081
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
22.6
|
0.0
|
22.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
310.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
47.4
|
0.0
|
47.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
873.6
|
481.1
|
0.0
|
481.1
|
556.3
|
0.0
|
556.3
|
621.3
|
0.0
|
621.3
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
536.4
|
481.1
|
0.0
|
481.1
|
556.3
|
0.0
|
556.3
|
621.3
|
0.0
|
621.3
|
|
61
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
337.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“
|
109.7
|
92.5
|
0.0
|
92.5
|
111.7
|
0.0
|
111.7
|
124.0
|
0.0
|
124.0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
109.7
|
92.5
|
0.0
|
92.5
|
111.7
|
0.0
|
111.7
|
124.0
|
0.0
|
124.0
|
|
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“
|
50.1
|
52.2
|
0.0
|
52.2
|
63.3
|
0.0
|
63.3
|
69.0
|
0.0
|
69.0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
50.1
|
52.2
|
0.0
|
52.2
|
63.3
|
0.0
|
63.3
|
69.0
|
0.0
|
69.0
|
|
|
|
05 02 03
|
შპს ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალი 2009"
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“
|
366.9
|
183.0
|
0.0
|
183.0
|
188.0
|
0.0
|
188.0
|
205.0
|
0.0
|
205.0
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
366.9
|
183.0
|
0.0
|
183.0
|
188.0
|
0.0
|
188.0
|
205.0
|
0.0
|
205.0
|
|
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გაერთიანება“
|
9.7
|
153.4
|
0.0
|
153.4
|
183.2
|
0.0
|
183.2
|
223.3
|
0.0
|
223.3
|
|
2
|
7082
|
|
ხარჯები
|
9.7
|
153.4
|
0.0
|
153.4
|
183.2
|
0.0
|
183.2
|
223.3
|
0.0
|
223.3
|
|
|
|
05 02 07
|
ს/დ „ივერიის“ და სოფლის კლუბების რეაბილიტაცია
|
337.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
337.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
24.7
|
25.8
|
0.0
|
25.8
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
24.7
|
25.8
|
0.0
|
25.8
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
30.6
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
122.0
|
72.0
|
50.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
2
|
7084
|
|
ხარჯები
|
30.6
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
61
|
7049
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
72.0
|
72.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
229.8
|
186.5
|
0.0
|
186.5
|
918.0
|
140.2
|
777.8
|
899.2
|
0.0
|
899.2
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
229.8
|
186.5
|
0.0
|
186.5
|
918.0
|
140.2
|
777.8
|
899.2
|
0.0
|
899.2
|
|
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
48.7
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
46.7
|
0.0
|
46.7
|
51.2
|
0.0
|
51.2
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
48.7
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
46.7
|
0.0
|
46.7
|
51.2
|
0.0
|
51.2
|
|
|
|
06 01 01
|
ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“
|
41.7
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
46.7
|
0.0
|
46.7
|
51.2
|
0.0
|
51.2
|
|
2
|
7074
|
|
ხარჯები
|
41.7
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
46.7
|
0.0
|
46.7
|
51.2
|
0.0
|
51.2
|
|
|
|
06 01 02
|
წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება
|
7.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
7076
|
|
ხარჯები
|
7.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
181.1
|
142.5
|
0.0
|
142.5
|
871.3
|
140.2
|
731.1
|
848.0
|
0.0
|
848.0
|
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
181.1
|
142.5
|
0.0
|
142.5
|
871.3
|
140.2
|
731.1
|
848.0
|
0.0
|
848.0
|
|
|
|
06 02 01
|
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“
|
40.0
|
42.9
|
0.0
|
42.9
|
57.7
|
0.0
|
57.7
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
42.9
|
0.0
|
42.9
|
57.7
|
0.0
|
57.7
|
76.0
|
0.0
|
76.0
|
|
|
|
06 02 02
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება
|
0.8
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
0.8
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
|
06 02 03
|
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება
|
12.2
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
29.5
|
0.0
|
29.5
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
2
|
7104
|
|
ხარჯები
|
12.2
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
29.5
|
0.0
|
29.5
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
|
06 02 04
|
სარიტუალო ხარჯი
|
9.6
|
11.1
|
0.0
|
11.1
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
9.6
|
11.1
|
0.0
|
11.1
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
|
|
06 02 05
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
|
11.3
|
13.3
|
0.0
|
13.3
|
327.2
|
140.2
|
187.0
|
404.5
|
0.0
|
404.5
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
11.3
|
13.3
|
0.0
|
13.3
|
327.2
|
140.2
|
187.0
|
404.5
|
0.0
|
404.5
|
|
|
|
06 02 06
|
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
25.5
|
0.0
|
25.5
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
25.5
|
0.0
|
25.5
|
|
|
|
06 02 07
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება
|
101.2
|
63.9
|
0.0
|
63.9
|
419.4
|
0.0
|
419.4
|
213.0
|
0.0
|
213.0
|
|
2
|
7107
|
|
ხარჯები
|
101.2
|
63.9
|
0.0
|
63.9
|
419.4
|
0.0
|
419.4
|
213.0
|
0.0
|
213.0
|
|
|
|
06 02 08
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება
|
6.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
2
|
7109
|
|
ხარჯები
|
6.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|