„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №15
2013 წლის 15 აგვისტო
ქ. წყალტუბო
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ" ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე და მე-80 მუხლებისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში (სსიპ 'საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე' www.matsne.gov.ge სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016133 თარიღი 25/12/2012 შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 1
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8,839.7
2,781.9
6,057.8
11,182.7
3,773.6
7,409.1
12,523.1
4,668.6
7,854.5
გადასახადები
1,125.5
0.0
1,125.5
1,035.2
0.0
1,035.2
1,300.0
0.0
1,300.0
გრანტები
6,998.5
2,781.9
4,216.6
8,991.4
3,773.6
5,217.8
10,296.1
4,668.6
5,627.5
სხვა შემოსავლები
715.8
0.0
715.8
1,156.1
0.0
1,156.1
927.0
0.0
927.0
ხარჯები
5,325.2
526.2
4,799.0
11,073.8
3,348.7
7,725.1
7,659.7
262.6
7,397.1
შრომის ანაზღაურება
980.7
0.0
980.7
1,386.6
0.0
1,386.6
2,121.1
0.0
2,121.1
საქონელი და მომსახურება
910.6
0.0
910.6
1,089.1
16.0
1,073.1
887.9
50.0
837.9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,492.3
0.0
1,492.3
2,483.0
0.0
2,483.0
2,994.4
0.0
2,994.4
გრანტები
770.0
0.0
770.0
1,270.0
0.0
1,270.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
142.5
0.0
142.5
813.6
140.2
673.4
792.0
0.0
792.0
სხვა ხარჯები
1,029.2
526.2
503.0
4,031.5
3,192.5
839.0
864.3
212.6
651.7
საოპერაციო სალდო
3,514.5
2,255.7
1,258.8
109.0
424.9
-316.0
4,863.4
4,406.0
457.4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
832.5
776.3
56.2
3,467.1
1,982.9
1,484.2
7,039.4
6,043.7
995.7
ზრდა
1,197.2
776.3
420.9
3,554.2
1,982.9
1,571.3
7,197.7
6,043.7
1,154.0
კლება
364.7
0.0
364.7
87.1
0.0
87.1
158.4
0.0
158.4
მთლიანი სალდო
2,682.1
1,479.4
1,202.7
-3,358.1
-1,558.0
-1,800.2
-2,176.0
-1,637.7
-538.3
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1,501.6
1,479.4
22.2
-3,358.1
-1,558.0
-1,800.2
-2,176.0
-1,637.7
-538.3
ზრდა
1,501.6
1,479.4
22.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1,501.6
1,479.4
22.2
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
3,358.1
1,558.0
1,800.2
2,176.0
1,637.7
538.3
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
3,358.1
1,558.0
1,800.2
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,176.0
1,637.7
538.3
ვალდებულებების ცვლილება
-1,180.5
0.0
-1,180.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
1,180.5
0.0
1,180.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
1,180.5
0.0
1,180.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2. დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 2
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
9,204.4
2,781.9
6,422.5
11,269.8
3,773.6
9,296.3
14,857.4
6,306.3
8,551.1
შემოსავლები
8,839.7
2,781.9
6,057.8
11,182.7
3,773.6
7,409.1
12,523.1
4,668.6
7,854.5
არაფინანსური აქტივების კლება
364.7
0.0
364.7
87.1
0.0
87.1
158.4
0.0
158.4
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,800.1
2,176.0
1,637.7
538.3
გადასახადები
7702.9
1302.5
6400.4
14628.0
5331.6
9296.4
14857.4
6306.3
8551.1
ხარჯები
5325.2
526.2
4799.0
11073.8
3348.7
7725.1
7659.7
262.6
7397.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1197.2
776.3
420.9
3554.2
1982.9
1571.3
7197.7
6043.7
1154.0
ვალდებულებების კლება
1180.5
0.0
1180.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
1,501.6
1,479.4
22.2
-3,358.1
-1,558.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3. დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 3
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12523.1 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8,839.7
2,781.9
6,057.8
11,182.7
3,773.6
7,409.1
12,523.1
4,668.6
7,854.5
გადასახადები
1,125.5
0.0
1,125.5
1,035.2
0.0
1,035.2
1,300.0
0.0
1,300.0
გრანტები
6,998.5
2,781.9
4,216.6
8,991.4
3,773.6
5,217.8
10,296.1
4,668.6
5,627.5
სხვა შემოსავლები
715.8
0.0
715.8
1,156.1
0.0
1,156.1
927.0
0.0
927.0
4. დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 5
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10296.1 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
13
6,998.5
2,781.9
4,216.6
8,991.4
3,773.6
5,217.8
10,296.1
4,668.6
5,627.5
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
131
0.0
29.1
29.1
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
6,998.5
2,781.9
4,216.6
8,962.4
3,744.6
5,217.8
10,296.1
4,668.6
5,627.5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
4,216.6
0.0
4,216.6
5,217.8
0.0
5,217.8
5,627.5
0.0
5,627.5
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4,096.6
4,096.6
5,067.8
5,067.8
5,477.5
5,477.5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
120.0
120.0
150.0
150.0
150.0
150.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
2,781.9
2,781.9
0.0
3,744.6
3,744.6
0.0
4,668.6
4,668.6
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები:
1,950.0
1,950.0
0.0
1,939.7
1,939.7
0.0
3,588.5
3,588.5
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
450.0
450.0
450.0
450.0
3,538.5
3,538.5
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები
1,500.0
1,500.0
1,489.7
1,489.7
50.0
50.0
0.0
0.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
831.9
831.9
1,078.9
1,078.9
1,080.1
1,080.1
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
0.0
710.0
710.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
0.0
16.0
16.0
0.0
5. დადგენილების მექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 6
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 927.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
14
715.8
0.0
715.8
1,156.1
0.0
1,156.1
927.0
0.0
927.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
169.6
0.0
169.6
473.9
0.0
473.9
317.0
0.0
317.0
პროცენტები
1411
115.5
115.5
370.0
370.0
277.0
277.0
დივიდენდები
1412
0.0
0.0
0.0
რენტა
1415
54.2
0.0
54.2
103.9
0.0
103.9
40.0
0.0
40.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
54.2
54.2
103.9
103.9
40.0
40.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
0.0
0.0
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
0.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
215.0
0.0
215.0
410.2
0.0
410.2
360.0
0.0
360.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
189.2
0.0
189.2
397.2
0.0
397.2
360.0
0.0
360.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
14222
0.0
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
62.9
62.9
31.1
31.1
30.0
30.0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0.0
0.0
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
0.0
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
1.6
1.6
1.0
1.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
24.0
24.0
273.6
273.6
200.0
200.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142215
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142216
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
100.8
100.8
91.3
91.3
130.0
130.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
0.0
0.2
0.2
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
25.7
0.0
25.7
13.0
0.0
13.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
25.7
25.7
13.0
13.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
328.3
328.3
270.1
270.1
250.0
250.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
0.0
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
2.9
2.9
1.9
1.9
0.0
6. დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 7.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 659.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5,325.2
526.2
4,799.0
11,073.8
3,348.7
7,725.1
7,659.7
262.6
7,397.1
შრომის ანაზღაურება
980.7
0.0
980.7
1,386.6
0.0
1,386.6
2,121.1
0.0
2,121.1
საქონელი და მომსახურება
910.6
0.0
910.6
1,089.1
16.0
1,073.1
887.9
50.0
837.9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,492.3
0.0
1,492.3
2,483.0
0.0
2,483.0
2,994.4
0.0
2,994.4
გრანტები
770.0
0.0
770.0
1,270.0
0.0
1,270.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
142.5
0.0
142.5
813.6
140.2
673.4
792.0
0.0
792.0
სხვა ხარჯები
1,029.2
526.2
503.0
4,031.5
3,192.5
839.0
864.3
212.6
651.7
7. დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 8
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6183.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6342.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგ.კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
38,9
62,8
20,5
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
6,5
42,7
200,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 023,0
2 898,3
6970.7
04 00
განათლება
323,1
6,5
სულ
1 068,4
3 326,9
7197.7
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 158.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება
357,8
87,1
158,4
ძირითადი აქტივები
39,2
19,6
32,5
არაწარმოებული აქტივები
318,6
67,5
125,9
მიწა
318,6
67,5
125,9
9. დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი 9
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,108.7
0.0
2,108.7
3,364.7
45.1
3,319.6
2,560.7
0.0
2,560.7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,067.4
0.0
2,067.4
3,309.6
45.1
3,264.5
2,555.7
0.0
2,555.7
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,241.1
0.0
1,241.1
1,909.6
45.1
1,864.5
2,428.5
0.0
2,428.5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
826.3
0.0
826.3
1,400.0
0.0
1,400.0
127.1
0.0
127.1
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
41.3
0.0
41.3
55.1
0.0
55.1
5.0
0.0
5.0
702
თავდაცვა
71.5
0.0
71.5
93.7
0.0
93.7
104.1
0.0
104.1
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
223.2
0.0
223.2
441.4
0.0
441.4
465.2
0.0
465.2
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
123.3
0.0
123.3
175.5
0.0
175.5
465.2
0.0
465.2
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,511.8
895.7
616.1
5,109.1
4,486.5
622.6
6,704.5
5,912.8
791.7
7045
ტრანსპორტი
951.7
520.5
431.2
3,263.8
2,907.5
356.3
4,096.7
3,346.9
749.7
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
951.7
520.5
431.2
3,263.8
2,907.5
356.3
4,096.7
3,346.9
749.7
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
432.7
271.3
161.4
1,716.9
1,520.6
196.3
2,607.9
2,565.9
42.0
705
გარემოს დაცვა
397.0
0.0
397.0
674.0
0.0
674.0
544.9
0.0
544.9
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
397.0
0.0
397.0
674.0
0.0
674.0
544.9
0.0
544.9
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
502.3
267.3
235.0
1,708.3
552.1
1,156.2
1,458.9
393.5
1,065.4
7061
ბინათმშენებლობა
0.0
0.0
0.0
431.1
281.1
150.0
489.7
189.7
300.0
7063
წყალმომარაგება
129.0
126.0
3.0
192.3
64.0
128.3
208.2
180.9
27.3
7064
გარე განათება
218.5
141.3
77.2
839.3
207.0
632.3
300.0
0.0
300.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
154.8
0.0
154.8
245.6
0.0
245.6
461.0
22.9
438.1
707
ჯანმრთელობის დაცვა
44.0
0.0
44.0
46.7
0.0
46.7
51.2
0.0
51.2
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
44.0
0.0
44.0
46.7
0.0
46.7
51.2
0.0
51.2
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
978.1
128.8
849.3
1,337.7
107.8
1,229.9
1,271.3
0.0
1,271.3
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
441.2
128.8
312.4
671.4
107.8
563.6
480.0
0.0
480.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
481.1
0.0
481.1
556.3
0.0
556.3
621.3
0.0
621.3
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
55.8
0.0
55.8
110.0
0.0
110.0
170.0
0.0
170.0
709
განათლება
543.4
10.7
532.7
980.9
0.0
980.9
828.6
0.0
828.6
7091
სკოლამდელი აღზრდა
439.4
0.0
439.4
691.5
0.0
691.5
686.5
0.0
686.5
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
91.3
0.0
91.3
140.0
0.0
140.0
140.0
0.0
142.1
710
სოციალური დაცვა
142.5
0.0
142.5
871.3
140.2
731.1
868.0
0.0
868.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
7.3
0.0
7.3
29.5
0.0
29.5
35.0
0.0
35.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
131.2
0.0
131.2
823.3
140.2
683.1
732.5
0.0
732.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
4.0
0.0
4.0
18.5
0.0
18.5
100.5
0.0
100.5
სულ
6,522.4
1,302.5
5,219.9
14,628.0
5,331.6
9,296.4
14,857.4
6,306.3
8,551.1
10. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლის მე–2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 8666.3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 4091.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მოვლა-შენახვა და ქ. წყალტუბოში გელათის, მირიან მეფის, ფარნავაზ მეფის, ყაზბეგის, ტ. შევჩენკოს და ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-2 შესახვევის დაზიანებული გზების სრული რეაბილიტაცია. სოფ. ლეხიდრისთავში მისასვლელი გზის და ქ. წყალტუბოს შანიძისა და ტაბიძის ქუჩებზე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.
ჟონეთი-მამაწმინდის დამაკავშირებელი (მდინარე რიონზე) დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია.
ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიის, ავალიანის, გორგასლის და წერეთლის ქუჩების რეაბილიტაცია; ხვამლის, ყაზბეგის, ყაზბეგის მე–6 შეს. ქუჩების რეაბილიტაცია; თამარ მეფისა და დავით აღმაშენებლის ქუჩების რეაბილიტაცია; ლერმონტოვის მე–3 შეს, შანიძის, სარაჯიშვილის, 9 მარტის და კოსტავას ქუჩების რეაბილიტაცია; თბილისის, ბარნოვის, დადიანის, კლდიაშვილის და ტ. ტაბიძის ქუჩების რეაბილიტაცია; 26 მაისის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია; ბესიკის, კოლხეთის, ერისთავის, გურამიშვილის და რუსთაველის პირველი ჩიხის ქუჩების რეაბილიტაცია; სოფელ ჩუნეშის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. სორმონი–მოწამეთის გზის 3.3 კმ–იანი მონაკვეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. გ. ტაბიძის ქუჩის რეაბილიტაცია.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1542.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
2.2.1. გარე განათება- 300.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. წყალტუბოში ლორთქიფანიძის, ბესიკის, თამარ მეფის, ტაბიძის, ჯავახიშვილის, ნუცუბიძის, რუსთავის, ახალგაზრდობის, ტყაბლაძის, ლერმონტოვის პირველი ჩიხი, შანიძის, სარაჯიშვილის, გვანცელაძის, ტაბიძის პირველი შესახვევი, შვეჩენკოს ქუჩის გაგრძელება, სამაკაშვილის ქუჩის გაგრძელება, ზაალიშვილის, ჯავახიშვილი-ჭონქაძის ქუჩების შემაერთებელი, ჩახრუხაძის, ბარათაშვილის, სოლომონ პირველის, ბაგრატის, შავიანიძის, დედაენის, ნიკოლაძის, რუსთაველის პირველი ჩიხი მოეწყობა გარე განათების ახალი ქსელი და დაფინანსდება არსებული ქსელის ექსპლოატაციის ხარჯი და მოხმარებული ელ.ენერგიის ღირებულება.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტაბიძის პირველი შესახვევის, ჯავახიშვილის მეორე შესახვევი, ჯავახიშვილი–ჭონქაძის ქუჩების შემაერთებელი გზის მონაკვეთი, ხვამლის ქუჩა, ვაჟა ფშაველას ქუჩის გაგრძელება, დედა ენის №24 ბინის წინ, ლორთქიფანიძის №6 ჩიხი, ვაჟა ფშაველას №33 – 38 სახლებთან, 26 მაისის ქუჩის პირველი ჩიხი, ლორთქიფანიძის მე–10 ჩიხი (ძველი მეხუთე), შევჩენკოს ქუჩის №19-25 სახლებთან,შანიძის პირველი ჩიხი, შანიძის მე-3 შესახვევი, ლორთქიფანიძის მე-2 ჩიხი, ლორთქიფანიძის მე-3 შესახვევის გაგრძელება.
2.2.2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 544.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის დაცვა მაწანწალა ცხოველებისაგან. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.
2.2.3. საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა- 489.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მშენებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა 35 ინდივიდუალური სახლის, ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის III შესახვევი №5-ში (ყოფილი სტატისტიკის შენობა) და სოფელ ხომულში - ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე შენობებში (ყოფილი საავადმყოფო) გარე კომუნიკაციებთან მიერთების (ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალმომარაგება), საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების, შიდა კვარტალური გზების მოასფალტების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია. სოფელ ხომულში - ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე შენობებში (ყოფილი საავადმყოფო) გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა.
2.2.4. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 208.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ.ხომულში სასმელი წყლის ქსელის ნაწილის რეაბილიტაცია და სოფ. თერნალში დაზიანებული ქსელის შეკეთება.
ასევე განხორციელდება სოფ. ოფურჩხეთში ახალი წყალსადენი სისტემისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები- 1878.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული პარკებისა და სკვერების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების ექსპლოატაცია, სადღესასწაულოდ ქალაქის გაფორმება, სანიაღვრე არხების გაწმენდა, მწვანე ნარგავების მოვლა, მოსაცდელების მოწყობა და სხვა ღონისძიებები.
2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 1080.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები.
2.5 საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება - 10.7 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობა.
2.6 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება - 50.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 07)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული კოპიტნარის დევნილთა დასახლებაში და თბილისის ქუჩის №5 საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია.”
11. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლის 4.3. პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება - 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: ვალენტინობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ორგანიზება, სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ლაშქრობების ორგანიზება, სკოლის გამოსაშვები ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების ორგანიზება, პოეზიის საღამოს მოწყობა, საახალწლო ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „წყალტუბოობა“-ს მოწყობა, სხვადასხვა შემსრულებლების მოწვევა.“
12. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლის მე–5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 919.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 51.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2. სოციალური პროგრამები- 868.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა- 76.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული 100 ბენეფიციარის კვება.
5.2.2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება- 5.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.3. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება- 35.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დედა ან მამა) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: თითოეულზე 2013 წელს მესამე შვილის შეძენისას– 300 ლარი, მეოთხე შვილის შეძენისას– 500 ლარი, მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას– 1000 ლარი.
5.2.4. სარიტუალო ხარჯები- 19.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა– დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯი
5.2.5. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 424.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება. თითოეულ ოჯახზე, რომელსაც სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში მინიჭებული აქვს 57000 ქულის ზემოთ 70000 ქულის ჩათვლით გაეწიოს ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს - 300 ლარი.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიდი სამამულო ომისა და ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეების, 18 წლამდე ინვალიდ და დედ-მამით ობოლ ბავშვების, დღის ცენტრ "პეპელას" და უფასო სასადილო "სათნოების სახლის" ბენეფიციარების ერთჯერადი ფულადი დახმარება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება ჰემოდიალეზით დაავადებულ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება.
5.2.6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ინვალიდთა ერთჯერადი დახმარება- 25.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე დევნილ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება, თითოეულზე 500 ლარი.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სავარაუდოდ ცხოვრობს ცერებრალური დამბლით დაავადებული 35 უნარშეზღუდული პიროვნება, რომლებიც ძირითადად მიჯაჭვულნი არიან საწოლს და ესაჭიროებათ მომვლელი და ძვირადღირებული მედიკამენტოზური მკურნალობა მათ დასახმარებლად გამოყოფილი იქნეს 17 500 ლარი.
5.2.7. მუნიციპალიტეტში მცხობვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- 213.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება, რომლებიც არ არიან სახელმწიფო სოციალური პროგრამების მომხმარებელი. თანადაფინანსება 2000 ლარის ჩათვლით ღირებულების სამედიცინო მომსახურებისათის განისაზღვროს 50%-ით, ხოლო 2000 ლარს ზევით ღირებულების სამედიცინო მომსახურებისათვის 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.8. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება- 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სტიქიური უბედურების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი და დიდთოვლობა) შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს - 1000 ლარი“.
13. დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
„მუხლი16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ეკონომიკ. კლასიფ. კოდი
ფუნქციონალური კოდი
ორგანიზაციული კოდი
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
6,853.7
7,702.9
1,302.5
6,400.4
14,628.0
5,331.6
9,296.4
14,857.4
6,306.3
8,551.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
177.0
177.0
0.0
177.0
185.0
0.0
185.0
250.0
0.0
250.0
2
ხარჯები
4,621.5
5,325.2
526.2
4,799.0
11,073.8
3,348.7
7,725.1
7,659.7
262.6
7,397.1
21
შრომის ანაზღაურება
895.3
980.7
0.0
980.7
1,386.6
0.0
1,386.6
2,121.1
0.0
2,121.1
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,232.2
1,197.2
776.3
420.9
3,554.2
1,982.9
1,571.3
7,197.7
6,043.7
1,154.0
63
ვალდებულებების კლება
0.0
1,180.5
0.0
1,180.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,225.2
3,289.2
0.0
3,289.2
3,319.4
45.1
3,274.3
2,560.7
0.0
2,560.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
147.0
148.0
0.0
148.0
153.0
0.0
153.0
203.0
0.0
203.0
2
ხარჯები
1,177.5
2,069.8
0.0
2,069.8
3,256.6
45.1
3,211.5
2,540.2
0.0
2,540.2
21
შრომის ანაზღაურება
766.3
849.3
0.0
849.3
1,224.7
0.0
1,224.7
1,863.4
0.0
1,863.4
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.7
38.9
0.0
38.9
62.8
0.0
62.8
20.5
0.0
20.5
63
ვალდებულებების კლება
0.0
1,180.5
0.0
1,180.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01
წყალტუბოს საკრებულო
339.6
383.6
0.0
383.6
554.2
16.0
538.2
759.4
0.0
759.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.0
27.0
27.0
28.0
28.0
36.0
36.0
2
70111
ხარჯები
328.2
373.5
0.0
373.5
544.6
16.0
528.6
753.9
0.0
753.9
21
შრომის ანაზღაურება
192.1
228.8
0.0
228.8
285.7
0.0
285.7
481.2
0.0
481.2
61
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.4
10.1
0.0
10.1
9.6
0.0
9.6
5.5
0.0
5.5
01 02
წყალტუბოს გამგეობა
831.6
857.5
0.0
857.5
1,310.1
29.1
1,281.0
1,669.2
0.0
1,669.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120.0
121.0
121.0
125.0
125.0
167.0
167.0
2
70111
ხარჯები
795.3
830.0
0.0
830.0
1,256.8
29.1
1,227.7
1,654.2
0.0
1,654.2
21
შრომის ანაზღაურება
574.2
620.5
0.0
620.5
939.0
0.0
939.0
1,382.2
0.0
1,382.2
61
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.3
27.5
0.0
27.5
53.2
0.0
53.2
15.0
0.0
15.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
15.2
56.3
0.0
56.3
130.0
0.0
130.0
127.1
0.0
127.1
2
70112
ხარჯები
15.2
56.3
0.0
56.3
130.0
0.0
130.0
127.1
0.0
127.1
01 04
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
0.0
2.4
0.0
2.4
7.0
0.0
7.0
5.0
0.0
5.0
2
7018
ხარჯები
0.0
2.4
0.0
2.4
7.0
0.0
7.0
5.0
0.0
5.0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
38.8
38.9
0.0
38.9
48.1
0.0
48.1
0.0
0.0
0.0
2
7018
ხარჯები
38.8
37.6
0.0
37.6
48.1
0.0
48.1
0.0
0.0
0.0
61
7018
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 06
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
1,180.5
0.0
1,180.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
63
ვალდებულებების კლება
0.0
1,180.5
0.0
1,180.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 07
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
0.0
770.0
0.0
770.0
1,270.0
0.0
1,270.0
0.0
0.0
0.0
2
70112
ხარჯები
0.0
770.0
0.0
770.0
1,270.0
0.0
1,270.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
563.2
294.6
0.0
294.6
535.2
0.0
535.2
569.3
0.0
569.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
29.0
0.0
29.0
32.0
0.0
32.0
47.0
0.0
47.0
2
ხარჯები
383.0
288.1
0.0
288.1
492.5
0.0
492.5
369.3
0.0
369.3
21
შრომის ანაზღაურება
129.0
131.4
0.0
131.4
161.9
0.0
161.9
257.8
0.0
257.8
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180.2
6.5
0.0
6.5
42.7
0.0
42.7
200.0
0.0
200.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
291.8
123.3
0.0
123.3
175.5
0.0
175.5
465.2
0.0
465.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21.0
21.0
21.0
23.0
23.0
38.0
38.0
2
7032
ხარჯები
118.5
122.3
0.0
122.3
170.9
0.0
170.9
265.2
0.0
265.2
21
შრომის ანაზღაურება
83.5
85.3
0.0
85.3
113.6
0.0
113.6
191.3
0.0
191.3
61
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
173.3
1.0
0.0
1.0
4.6
0.0
4.6
200.0
0.0
200.0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
202.3
99.9
0.0
99.9
265.9
0.0
265.9
0.0
0.0
0.0
2
7031
ხარჯები
195.4
94.4
0.0
94.4
227.8
0.0
227.8
0.0
0.0
0.0
61
7031
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.9
5.5
0.0
5.5
38.1
0.0
38.1
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
69.1
71.5
0.0
71.5
93.7
0.0
93.7
104.1
0.0
104.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.0
8.0
8.0
9.0
9.0
9.0
9.0
2
702
ხარჯები
69.1
71.5
0.0
71.5
93.7
0.0
93.7
104.1
0.0
104.1
21
შრომის ანაზღაურება
45.5
46.1
0.0
46.1
48.3
0.0
48.3
66.5
0.0
66.5
61
702
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,513.3
2,411.1
1,163.0
1,248.1
7,464.7
4,966.5
2,498.2
8,666.3
6,306.3
2,360.0
2
ხარჯები
1,433.7
1,388.2
515.5
872.7
4,566.4
3,163.4
1,403.0
1,695.6
262.6
1,433.0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,079.6
1,023.0
647.5
375.5
2,898.3
1,803.1
1,095.2
6,970.7
6,043.7
927.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
716.4
946.7
515.5
431.2
3,259.1
2,902.8
356.3
4,091.7
3,346.9
744.7
2
ხარჯები
582.8
919.2
515.5
403.7
3,194.5
2,882.4
312.1
50.0
0.0
50.0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133.6
27.5
0.0
27.5
64.7
20.5
44.2
4,041.7
3,346.9
694.7
03 01 01
საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა
426.3
703.7
300.0
403.7
2,596.6
2,361.4
235.2
3,986.7
3,241.9
744.7
2
70451
ხარჯები
370.6
703.7
300.0
403.7
2,596.6
2,361.4
235.2
50.0
0.0
50.0
61
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,936.7
3,241.9
694.7
03 01 02
ქვიტირი-ფარცხანაყანევის ავტომაგისტრალზე რადარების დამონტაჟება
0.0
0.0
0.0
0.0
10.9
0.0
10.9
0.0
0.0
0.0
2
70451
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
10.9
0.0
10.9
0.0
0.0
0.0
03 01 04
შიდა სასოფლო გზების შეკეთება
212.2
215.5
215.5
0.0
587.0
521.0
66.0
0.0
0.0
0.0
2
70451
ხარჯები
212.2
215.5
215.5
0.0
587.0
521.0
66.0
0.0
0.0
0.0
03 01 05
ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია
77.9
27.5
0.0
27.5
24.3
20.5
3.8
105.0
105.0
0.0
61
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.9
27.5
0.0
27.5
24.3
20.5
3.8
105.0
105.0
0.0
03 01 06
ტროტუარების მოწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
40.4
0.0
40.4
0.0
0.0
0.0
61
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
40.4
0.0
40.4
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,457.4
872.0
371.2
500.8
2,265.0
610.4
1,654.6
1,542.8
370.6
1,172.2
2
ხარჯები
850.9
314.2
0.0
314.2
1,081.1
281.1
800.0
1,234.6
189.7
1,044.9
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
606.5
557.8
371.2
186.6
1,184.0
329.4
854.6
308.2
180.9
127.3
03 02 01
გარე განათება
234.9
218.5
141.3
77.2
839.3
207.0
632.3
300.0
0.0
300.0
2
7064
ხარჯები
50.9
77.2
0.0
77.2
150.0
0.0
150.0
200.0
0.0
200.0
61
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184.0
141.3
141.3
0.0
689.3
207.0
482.3
100.0
0.0
100.0
03 02 02
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“
340.9
397.0
0.0
397.0
674.0
0.0
674.0
544.9
0.0
544.9
2
7051
ხარჯები
230.9
237.0
0.0
237.0
474.0
0.0
474.0
544.9
0.0
544.9
61
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.0
160.0
0.0
160.0
200.0
0.0
200.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
431.1
281.1
150.0
489.7
189.7
300.0
2
7061
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
431.1
281.1
150.0
489.7
189.7
300.0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
854.4
129.0
126.0
3.0
192.3
64.0
128.3
208.2
180.9
27.3
2
7063
ხარჯები
569.1
0.0
0.0
0.0
26.0
0.0
26.0
0.0
0.0
0.0
61
7063
არაფინანსური აქტივების ზრდა
285.3
129.0
126.0
3.0
166.3
64.0
102.3
208.2
180.9
27.3
03 02 06
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
27.2
127.5
103.9
23.6
128.4
58.4
70.0
0.0
0.0
0.0
61
70421
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.2
127.5
103.9
23.6
128.4
58.4
70.0
0.0
0.0
0.0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
339.5
592.5
276.3
316.2
1,940.5
1,453.3
487.2
1,878.9
1,435.8
443.1
2
ხარჯები
0.0
154.8
0.0
154.8
290.9
0.0
290.9
338.1
0.0
338.1
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
339.5
437.7
276.3
161.4
1,649.6
1,453.3
196.3
1,540.8
1,435.8
105.0
03 03 01
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“
0.0
154.8
0.0
154.8
245.6
0.0
245.6
438.1
0.0
438.1
2
7066
ხარჯები
0.0
154.8
0.0
154.8
245.6
0.0
245.6
338.1
0.0
338.1
61
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
03 03 02
სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება
335.6
299.9
219.9
80.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
335.6
299.9
219.9
80.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 03
მოსაცდელები
3.9
5.0
5.0
0.0
4.7
4.7
0.0
5.0
0.0
5.0
61
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.9
5.0
5.0
0.0
4.7
4.7
0.0
5.0
0.0
5.0
03 03 04
პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0.0
81.4
0.0
81.4
196.3
0.0
196.3
0.0
0.0
0.0
61
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
81.4
0.0
81.4
196.3
0.0
196.3
0.0
0.0
0.0
03 03 05
წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
0.0
51.4
51.4
0.0
1,448.6
1,448.6
0.0
1,435.8
1,435.8
0.0
61
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
51.4
51.4
0.0
1,448.6
1,448.6
0.0
1,435.8
1,435.8
0.0
03 03 06
ფასადების მოწესრიგება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
7066
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 07
ყაზბეგის ქ. #2 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
45.3
0.0
45.3
0.0
0.0
0.0
2
70111
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
45.3
0.0
45.3
0.0
0.0
0.0
03 03 08
მწვანე საფარის აღდგენა-რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61
7054
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,092.3
1,092.3
0.0
2
7066
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.2
12.2
0.0
61
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,080.1
1,080.1
0.0
03 05
საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.7
10.7
0.0
2
7066
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.7
10.7
0.0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 07
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
2
7049
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
04 00
განათლება
790.7
543.4
10.7
532.7
980.9
0.0
980.9
828.6
0.0
828.6
2
ხარჯები
586.0
543.4
10.7
532.7
657.8
0.0
657.8
822.1
0.0
822.1
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204.7
0.0
0.0
0.0
323.1
0.0
323.1
6.5
0.0
6.5
04 01
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“
631.1
439.4
0.0
439.4
691.5
0.0
691.5
686.5
0.0
686.5
2
7091
ხარჯები
426.4
439.4
0.0
439.4
491.5
0.0
491.5
680.0
0.0
680.0
61
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204.7
0.0
0.0
0.0
200.0
0.0
200.0
6.5
0.0
6.5
04 02
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“
89.4
91.3
0.0
91.3
140.0
0.0
140.0
142.1
0.0
142.1
2
7098
ხარჯები
89.4
91.3
0.0
91.3
116.3
0.0
116.3
142.1
0.0
142.1
61
7098
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
23.7
0.0
23.7
0.0
0.0
0.0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
70.2
12.7
10.7
2.0
149.4
0.0
149.4
0.0
0.0
0.0
2
70923
ხარჯები
70.2
12.7
10.7
2.0
50.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
61
70923
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
99.4
0.0
99.4
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,531.5
978.1
128.8
849.3
1,409.7
179.8
1,229.9
1,313.3
0.0
1,313.3
2
ხარჯები
811.5
849.3
0.0
849.3
1,182.5
0.0
1,182.5
1,313.3
0.0
1,313.3
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
720.0
128.8
128.8
0.0
227.2
179.8
47.4
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
602.6
441.2
128.8
312.4
671.4
107.8
563.6
522.0
0.0
522.0
2
ხარჯები
219.8
312.4
0.0
312.4
516.2
0.0
516.2
522.0
0.0
522.0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
382.8
128.8
128.8
0.0
155.2
107.8
47.4
0.0
0.0
0.0
05 01 01
სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება
48.1
18.0
0.0
18.0
10.0
0.0
10.0
26.4
0.0
26.4
2
7081
ხარჯები
48.1
18.0
0.0
18.0
10.0
0.0
10.0
26.4
0.0
26.4
05 01 02
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“
96.7
112.1
0.0
112.1
264.1
0.0
264.1
240.0
0.0
240.0
2
7081
ხარჯები
96.7
112.1
0.0
112.1
264.1
0.0
264.1
240.0
0.0
240.0
05 01 03
ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“
75.0
134.7
0.0
134.7
136.8
0.0
136.8
163.6
0.0
163.6
2
7081
ხარჯები
75.0
134.7
0.0
134.7
136.8
0.0
136.8
163.6
0.0
163.6
05 01 04
სპორტული მოედნების შეკეთება - მოწყობა
72.2
169.4
128.8
40.6
190.5
107.8
82.7
50.0
0.0
50.0
2
7081
ხარჯები
0.0
40.6
0.0
40.6
82.7
0.0
82.7
50.0
0.0
50.0
61
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.2
128.8
128.8
0.0
107.8
107.8
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 05
ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
42.0
0.0
42.0
2
7049
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
42.0
0.0
42.0
05 01 06
სპორტკომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
310.6
7.0
0.0
7.0
70.0
0.0
70.0
0.0
0.0
0.0
2
7081
ხარჯები
0.0
7.0
0.0
7.0
22.6
0.0
22.6
0.0
0.0
0.0
61
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
310.6
0.0
0.0
0.0
47.4
0.0
47.4
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
873.6
481.1
0.0
481.1
556.3
0.0
556.3
621.3
0.0
621.3
2
ხარჯები
536.4
481.1
0.0
481.1
556.3
0.0
556.3
621.3
0.0
621.3
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
337.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 01
ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“
109.7
92.5
0.0
92.5
111.7
0.0
111.7
124.0
0.0
124.0
2
7082
ხარჯები
109.7
92.5
0.0
92.5
111.7
0.0
111.7
124.0
0.0
124.0
05 02 02
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“
50.1
52.2
0.0
52.2
63.3
0.0
63.3
69.0
0.0
69.0
2
7082
ხარჯები
50.1
52.2
0.0
52.2
63.3
0.0
63.3
69.0
0.0
69.0
05 02 03
შპს ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალი 2009"
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
2
7082
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
05 02 05
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“
366.9
183.0
0.0
183.0
188.0
0.0
188.0
205.0
0.0
205.0
2
7082
ხარჯები
366.9
183.0
0.0
183.0
188.0
0.0
188.0
205.0
0.0
205.0
05 02 06
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გაერთიანება“
9.7
153.4
0.0
153.4
183.2
0.0
183.2
223.3
0.0
223.3
2
7082
ხარჯები
9.7
153.4
0.0
153.4
183.2
0.0
183.2
223.3
0.0
223.3
05 02 07
ს/დ „ივერიის“ და სოფლის კლუბების რეაბილიტაცია
337.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
337.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
24.7
25.8
0.0
25.8
60.0
0.0
60.0
70.0
0.0
70.0
2
7084
ხარჯები
24.7
25.8
0.0
25.8
60.0
0.0
60.0
70.0
0.0
70.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
30.6
30.0
0.0
30.0
122.0
72.0
50.0
100.0
0.0
100.0
2
7084
ხარჯები
30.6
30.0
0.0
30.0
50.0
0.0
50.0
100.0
0.0
100.0
61
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
72.0
72.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
229.8
186.5
0.0
186.5
918.0
140.2
777.8
919.2
0.0
919.2
2
ხარჯები
229.8
186.5
0.0
186.5
918.0
140.2
777.8
919.2
0.0
919.2
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
48.7
44.0
0.0
44.0
46.7
0.0
46.7
51.2
0.0
51.2
2
ხარჯები
48.7
44.0
0.0
44.0
46.7
0.0
46.7
51.2
0.0
51.2
06 01 01
ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“
41.7
44.0
0.0
44.0
46.7
0.0
46.7
51.2
0.0
51.2
2
7074
ხარჯები
41.7
44.0
0.0
44.0
46.7
0.0
46.7
51.2
0.0
51.2
06 01 02
წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
7076
ხარჯები
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
181.1
142.5
0.0
142.5
871.3
140.2
731.1
868.0
0.0
868.0
2
ხარჯები
181.1
142.5
0.0
142.5
871.3
140.2
731.1
868.0
0.0
868.0
06 02 01
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“
40.0
42.9
0.0
42.9
57.7
0.0
57.7
76.0
0.0
76.0
2
7107
ხარჯები
40.0
42.9
0.0
42.9
57.7
0.0
57.7
76.0
0.0
76.0
06 02 02
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება
0.8
1.5
0.0
1.5
3.0
0.0
3.0
5.0
0.0
5.0
2
7109
ხარჯები
0.8
1.5
0.0
1.5
3.0
0.0
3.0
5.0
0.0
5.0
06 02 03
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება
12.2
7.3
0.0
7.3
29.5
0.0
29.5
35.0
0.0
35.0
2
7104
ხარჯები
12.2
7.3
0.0
7.3
29.5
0.0
29.5
35.0
0.0
35.0
06 02 04
სარიტუალო ხარჯი
9.6
11.1
0.0
11.1
19.0
0.0
19.0
19.0
0.0
19.0
2
7107
ხარჯები
9.6
11.1
0.0
11.1
19.0
0.0
19.0
19.0
0.0
19.0
06 02 05
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
11.3
13.3
0.0
13.3
327.2
140.2
187.0
424.5
0.0
424.5
2
7107
ხარჯები
11.3
13.3
0.0
13.3
327.2
140.2
187.0
424.5
0.0
424.5
06 02 06
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ინვალიდთა ერთჯერადი დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
7.5
0.0
7.5
25.5
0.0
25.5
2
7109
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
7.5
0.0
7.5
25.5
0.0
25.5
06 02 07
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება
101.2
63.9
0.0
63.9
419.4
0.0
419.4
213.0
0.0
213.0
2
7107
ხარჯები
101.2
63.9
0.0
63.9
419.4
0.0
419.4
213.0
0.0
213.0
06 02 08
სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება
6.0
2.5
0.0
2.5
8.0
0.0
8.0
70.0
0.0
70.0
2
7109
ხარჯები
6.0
2.5
0.0
2.5
8.0
0.0
8.0
70.0
0.0
70.0
მუხლი 2🔗
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (პ. კიკალიშვილი).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ კაპანაძე