19.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის მე–16 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 9023.8 ათასი ლარი გაიზარდოს 316,6 ათასი ლარით და განისაზღვროს 9340,4 ათასი ლარით, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
|
4 632,1
|
1 228,7
|
3 403,4
|
6 418,1
|
2 114,0
|
4 304,1
|
9 340,4
|
4 322.1
|
5 018,3
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
145,0
|
0,0
|
145,0
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
226,0
|
0,0
|
226,0
|
|
ხარჯები
|
3 379,6
|
751,8
|
2 627,8
|
4 506,9
|
858,0
|
3 648,9
|
5 288.9
|
600.4
|
4 688,5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
787,2
|
0,0
|
787,2
|
992,0
|
0,0
|
992,0
|
1 300,0
|
0,0
|
1 300,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 248,5
|
476,9
|
771,6
|
1 911,2
|
1 256,0
|
655,2
|
4 067.1
|
3 721.7
|
345,4
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1 169,8
|
0,0
|
1 169,8
|
1 919,2
|
3,4
|
1 915,8
|
1 798,8
|
12,6
|
1 786,2
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
118,0
|
0,0
|
118,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
161,0
|
0,0
|
161,0
|
|
ხარჯები
|
1 090,9
|
0,0
|
1 090,9
|
1 816,4
|
3,4
|
1 813,0
|
1 679,3
|
12,6
|
1 666,7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
658,9
|
0,0
|
658,9
|
834,0
|
0,0
|
834,0
|
1 066,9
|
0,0
|
1 066,9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
74,9
|
0,0
|
74,9
|
102,8
|
0,0
|
102,8
|
119,5
|
0,0
|
119,5
|
|
ხარაგაულის საკრებულო
|
287,3
|
0,0
|
287,3
|
304,1
|
1,7
|
302,4
|
445,4
|
6,3
|
439,1
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19,0
|
|
19,0
|
19,0
|
|
19,0
|
24,0
|
|
24,0
|
|
ხარჯები
|
264,9
|
0,0
|
264,9
|
301,7
|
1,7
|
300,0
|
419,8
|
6,3
|
413,5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
142,5
|
0,0
|
142,5
|
151,1
|
0,0
|
151,1
|
196,0
|
0,0
|
196,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,4
|
0,0
|
22,4
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
25,6
|
0,0
|
25,6
|
|
ხარაგაულის გამგეობა
|
762,0
|
0,0
|
762,0
|
995,2
|
1,7
|
993,5
|
1 333,7
|
6,3
|
1 327,4
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
99,0
|
|
99,0
|
101,0
|
|
101,0
|
137,0
|
|
137,0
|
|
ხარჯები
|
705,5
|
0,0
|
705,5
|
894,8
|
1,7
|
893,1
|
1 239,8
|
6,3
|
1 233,5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
506,4
|
0,0
|
506,4
|
682,9
|
0,0
|
682,9
|
870,9
|
0,0
|
870,9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
52,5
|
0,0
|
52,5
|
100,4
|
0,0
|
100,4
|
93,9
|
0,0
|
93,9
|
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,7
|
0,0
|
16,7
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,7
|
0,0
|
16,7
|
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
9,9
|
0,0
|
9,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
9,9
|
0,0
|
9,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
ხარჯები
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
610,0
|
0,0
|
610,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
610,0
|
0,0
|
610,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
232,8
|
0,0
|
232,8
|
265,5
|
0,0
|
265,5
|
378,7
|
0,0
|
378,7
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
ხარჯები
|
227,5
|
0,0
|
227,5
|
265,5
|
0,0
|
265,5
|
376,5
|
0,0
|
376,5
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
128,3
|
0,0
|
128,3
|
158,0
|
0,0
|
158,0
|
233,1
|
0,0
|
233,1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,3
|
0,0
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,2
|
0,0
|
2,2
|
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
|
140,5
|
0,0
|
140,5
|
154,8
|
0,0
|
154,8
|
287,6
|
0,0
|
287,6
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
21,0
|
|
21,0
|
29,0
|
|
29,0
|
55,0
|
|
55,0
|
|
ხარჯები
|
135,2
|
0,0
|
135,2
|
154,8
|
0,0
|
154,8
|
287,6
|
0,0
|
287,6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
92,2
|
0,0
|
92,2
|
116,5
|
0,0
|
116,5
|
178,1
|
0,0
|
178,1
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,3
|
0,0
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
42,3
|
0,0
|
42,3
|
56,4
|
0,0
|
56,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
42,3
|
0,0
|
42,3
|
56,4
|
0,0
|
56,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
54,3
|
0,0
|
54,3
|
91,1
|
0,0
|
91,1
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6,0
|
|
6,0
|
6,0
|
|
6,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
54,3
|
0,0
|
54,3
|
88,9
|
0,0
|
88,9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
36,1
|
0,0
|
36,1
|
41,5
|
0,0
|
41,5
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,2
|
0,0
|
2,2
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 632,4
|
1 217,8
|
414,6
|
2 199,7
|
1 575,0
|
624,7
|
3 783,4
|
3 134,1
|
649,3
|
|
ხარჯები
|
990,3
|
740,9
|
249,4
|
1 077,0
|
754,6
|
322,4
|
1 170,1
|
576,4
|
593,7
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
642,1
|
476,9
|
165,2
|
1 122,7
|
820,4
|
302,3
|
2 613,3
|
2 557,7
|
55,6
|
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
358,1
|
353,2
|
4,9
|
526,1
|
518,8
|
7,3
|
2 503,8
|
2 260,7
|
243,1
|
|
ხარჯები
|
41,7
|
36,8
|
4,9
|
83,4
|
83,4
|
0,0
|
242,9
|
40,4
|
202,5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
316,4
|
316,4
|
0,0
|
442,7
|
435,4
|
7,3
|
2 260,9
|
2 220,3
|
40,6
|
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
41,7
|
36,8
|
4,9
|
286,3
|
279,0
|
7,3
|
2 244,0
|
2 041,5
|
202,5
|
|
ხარჯები
|
41,7
|
36,8
|
4,9
|
83,4
|
83,4
|
0,0
|
242,9
|
40,4
|
202,5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
202,9
|
195,6
|
7,3
|
2 001,1
|
2 001,1
|
0,0
|
|
ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება
|
316,4
|
316,4
|
0,0
|
239,8
|
239,8
|
0,0
|
259,8
|
219,2
|
40,6
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
316,4
|
316,4
|
0,0
|
239,8
|
239,8
|
0,0
|
259,8
|
219,2
|
40,6
|
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
472,9
|
245,1
|
227,8
|
500,0
|
250,5
|
249,5
|
372,5
|
72,5
|
300,0
|
|
ხარჯები
|
260,9
|
100,5
|
160,4
|
433,3
|
221,8
|
211,5
|
372,5
|
72,5
|
300,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
212,0
|
144,6
|
67,4
|
66,7
|
28,7
|
38,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა
|
2,2
|
2,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
ხარჯები
|
2,2
|
2,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლაცია
|
131,6
|
0,0
|
131,6
|
171,5
|
0,0
|
171,5
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
|
ხარჯები
|
96,7
|
0,0
|
96,7
|
133,5
|
0,0
|
133,5
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34,9
|
0,0
|
34,9
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია
|
98,3
|
98,3
|
0,0
|
221,8
|
221,8
|
0,0
|
72,5
|
72,5
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
98,3
|
98,3
|
0,0
|
221,8
|
221,8
|
0,0
|
72,5
|
72,5
|
0,0
|
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
240,8
|
144,6
|
96,2
|
106,7
|
28,7
|
78,0
|
124,0
|
0,0
|
124,0
|
|
ხარჯები
|
63,7
|
0,0
|
63,7
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
124,0
|
0,0
|
124,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
177,1
|
144,6
|
32,5
|
28,7
|
28,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
163,7
|
0,0
|
163,7
|
327,6
|
4,3
|
323,3
|
99,9
|
0,0
|
99,9
|
|
ხარჯები
|
68,2
|
0,0
|
68,2
|
71,3
|
4,3
|
67,0
|
84,9
|
0,0
|
84,9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
95,5
|
0,0
|
95,5
|
256,3
|
0,0
|
256,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
|
163,7
|
0,0
|
163,7
|
269,1
|
0,0
|
269,1
|
91,9
|
0,0
|
91,9
|
|
ხარჯები
|
68,2
|
0,0
|
68,2
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
76,9
|
0,0
|
76,9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
95,5
|
0,0
|
95,5
|
208,1
|
0,0
|
208,1
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,3
|
4,3
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,3
|
4,3
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და კეთილმოწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
54,2
|
0,0
|
54,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,2
|
0,0
|
48,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
637,7
|
619,5
|
18,2
|
846,0
|
801,4
|
44,6
|
807,2
|
800,9
|
6,3
|
|
ხარჯები
|
619,5
|
603,6
|
15,9
|
489,0
|
445,1
|
43,9
|
469,8
|
463,5
|
6,3
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18,2
|
15,9
|
2,3
|
357,0
|
356,3
|
0,7
|
337,4
|
337,4
|
0,0
|
|
განათლება
|
342,1
|
10,9
|
331,2
|
374,6
|
0,0
|
374,6
|
1093.2
|
489.7
|
603,5
|
|
ხარჯები
|
342,1
|
10,9
|
331,2
|
374,6
|
0,0
|
374,6
|
569.9
|
11.4
|
558,5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
519.3
|
478.3
|
45,0
|
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
|
231,2
|
0,0
|
231,2
|
260,0
|
0,0
|
260,0
|
949.7
|
489.7
|
460,0
|
|
ხარჯები
|
231,2
|
0,0
|
231,2
|
260,0
|
0,0
|
260,0
|
426.4
|
11.4
|
415,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
523.3
|
478.3
|
45,0
|
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
70,9
|
10,9
|
60,0
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
72,7
|
0,0
|
72,7
|
|
ხარჯები
|
70,9
|
10,9
|
60,0
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
72,7
|
0,0
|
72,7
|
|
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
49,6
|
0,0
|
49,6
|
70,8
|
0,0
|
70,8
|
|
ხარჯები
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
49,6
|
0,0
|
49,6
|
70,8
|
0,0
|
70,8
|
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1 006,2
|
0,0
|
1 006,2
|
1 209,3
|
435,6
|
773,7
|
1 822,0
|
762,7
|
1 059,3
|
|
ხარჯები
|
480,0
|
0,0
|
480,0
|
523,6
|
0,0
|
523,6
|
936,2
|
0,0
|
936,2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
526,2
|
0,0
|
526,2
|
685,7
|
435,6
|
250,1
|
885,8
|
762,7
|
123,1
|
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
681,6
|
0,0
|
681,6
|
820,5
|
403,7
|
416,8
|
405,8
|
22,3
|
383,5
|
|
ხარჯები
|
161,8
|
0,0
|
161,8
|
166,7
|
0,0
|
166,7
|
290,4
|
0,0
|
290,4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
519,8
|
0,0
|
519,8
|
653,8
|
403,7
|
250,1
|
115,4
|
22,3
|
93,1
|
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
ხარჯები
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
სპორტული ობიექტების დაფინანსება
|
677,8
|
0,0
|
677,8
|
818,8
|
403,7
|
415,1
|
398,8
|
22,3
|
376,5
|
|
ხარჯები
|
158,0
|
0,0
|
158,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
283,4
|
0,0
|
283,4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
519,8
|
0,0
|
519,8
|
653,8
|
403,7
|
250,1
|
115,4
|
22,3
|
93,1
|
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
273,3
|
0,0
|
273,3
|
338,4
|
31,9
|
306,5
|
1 276,6
|
740,4
|
536,2
|
|
ხარჯები
|
273,3
|
0,0
|
273,3
|
306,5
|
0,0
|
306,5
|
506,2
|
0,0
|
506,2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31,9
|
31,9
|
0,0
|
770,4
|
740,4
|
30,0
|
|
კულტურის ობიექტების დაფინანსება
|
273,3
|
0,0
|
273,3
|
338,4
|
31,9
|
306,5
|
1 276,6
|
740,4
|
536,2
|
|
ხარჯები
|
273,3
|
0,0
|
273,3
|
306,5
|
0,0
|
306,5
|
506,2
|
0,0
|
506,2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31,9
|
31,9
|
0,0
|
770,4
|
740,4
|
30,0
|
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
36,4
|
0,0
|
36,4
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
24,6
|
0,0
|
24,6
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
24,6
|
0,0
|
24,6
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
ხარჯები
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
რელიგიის დაფინანსება
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
ხარჯები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
248,8
|
0,0
|
248,8
|
449,8
|
100,0
|
349,8
|
541,3
|
0,0
|
541,3
|
|
ხარჯები
|
248,8
|
0,0
|
248,8
|
449,8
|
100,0
|
349,8
|
541,3
|
0,0
|
541,3
|
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
|
52,0
|
0,0
|
52,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
ხარჯები
|
52,0
|
0,0
|
52,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
სოციალური პროგრამები
|
196,8
|
0,0
|
196,8
|
389,8
|
100,0
|
289,8
|
461,3
|
0,0
|
461,3
|
|
ხარჯები
|
196,8
|
0,0
|
196,8
|
389,8
|
100,0
|
289,8
|
461,3
|
0,0
|
461,3
|
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
48,0
|
0,0
|
48,0
|
50,6
|
0,0
|
50,6
|
62,1
|
0,0
|
62,1
|
|
ხარჯები
|
48,0
|
0,0
|
48,0
|
50,6
|
0,0
|
50,6
|
62,1
|
0,0
|
62,1
|
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები
|
137,7
|
0,0
|
137,7
|
326,8
|
100,0
|
226,8
|
298,2
|
0,0
|
298,2
|
|
ხარჯები
|
137,7
|
0,0
|
137,7
|
326,8
|
100,0
|
226,8
|
298,2
|
0,0
|
298,2
|
|
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები
|
4,7
|
0,0
|
4,7
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
ხარჯები
|
4,7
|
0,0
|
4,7
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
დაკრძალვის ხარჯი
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
2,2
|
0,0
|
2,2
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
ხარჯები
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
2,2
|
0,0
|
2,2
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
|
ხარჯები
|
3,7
|
0,0
|
3,7
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
|