ორგ.კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყოფი ლი ტრანსფე რები საკუთა რი შემოსავ ლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანსფე რები საკუთა რი შემოსავ ლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №21
2013 წლის 26 აგვისტო
ქ. ამბროლაური
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის N46 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 10.01.2013წ; სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016130) შემდეგი ცვლილებები:
ა)
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4378.2
6890,9
3740,1
3150,8
6219.058
3019.258
3199.800
გადასახადები
204.7
131,7
0.0
131,7
132.000
0.0
132.000
გრანტები
3563.3
6104,5
3740,1
2364.4
5576.158
3019.258
2556.900
სხვა შემოსავლები
610.1
554,7
0.0
554,7
510.900
0.0
510.900
ხარჯები
2620.7
3570,5
513,7
3056,8
3520.526
187.070
3333.456
შრომის ანაზღაურება
858.3
1064,7
0.0
1064,7
1501.530
0.0
1501.530
საქონელი და მომსახურება
626.3
951,5
339,5
612,1
911.232
173.070
738.162
სუბსიდიები
683.7
767,2
40.0
727,2
912.737
14.000
898.737
გრანტები
300.0
500.0
0.0
500.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60,8
253,1
134,2
118.9
127.980
0.0
127.980
სხვა ხარჯები
91,5
33,9
0,0
33,9
67.047
0,0
67.047
საოპერაციო სალდო
1757.5
3320,4
3226,4
94,4
2698.524
2832.180
-133.656
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1392.1
3562,5
3493,6
68,9
3097.105
3032.758
64.347
ზრდა
1486.3
3640,7
3493,6
147,1
3146.605
3032.758
113.847
კლება
94.2
78,2
0.0
78,2
49.500
0.0
49.500
მთლიანი სალდო
365.5
-242,1
-267,2
25,1
-398.581
-200.576
-198.003
ფინანსური აქტივების ცვლილება
338,8
-291,7
–291,7
0,0
-413.629
-215.626
-198.003
ვალუტა და დეპოზიტები
338,8
291,7
291,7
0,0
413.629
215.626
198.003
ზრდა
364,2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
25.4
291,7
291,7
0,0
413.629
215.626
198.003
ვალდებულებების ცვლილება
-26,7
-35.9
-24.4
-11,5
-15.098
-15.098
0.0
კლება
26,7
35.9
24.4
11.5
15.098
15.098
0.0
ბალანსი
0,0
13.7
0,0
13.7
0.0
0.0
0.0
ბ)
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
4472.4
6969.1
3740.1
3229.0
6268.558
3019.258
3249.300
შემოსავლები
4378.2
6890.9
3740.1
3150.8
6219.058
3019.258
3199.800
არაფინანსური აქტივების კლება
94.2
78.2
0.0
78.2
49.500
0.0
49.500
ფინანსური აქტივების ზრდა
338,8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
4133.6
7247.0
4031.8
3215.3
6682.229
3234.926
3447.303
ხარჯები
2620.7
3570.5
513.7
3056.8
3520.526
187.070
3333.456
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1486.3
3640.7
3493.6
147.1
3146.605
3032.758
113.847
ფინანსური აქტივებისზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
26,7
35.9
24,4
11,5
15,098
15,098
0,0
ნაშთის ცვლილება
693,0
0.0
0.0
0.0
–413.679
-215.676
-198.003
გ)
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6219.1ათასილარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4378.2
6890.9
3740.1
3150.8
6219.058
3019.258
3199.800
გადასახადები
204.7
131.7
0.0
131.7
132.000
0.0
132.000
გრანტები
3563.3
6104.5
3740.1
2364.4
5576.158
3019.258
2556.900
სხვა შემოსავლები
610.1
654.7
0.0
654,7
510.900
0.0
510.900
დ)
მე–4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 132,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
11
204.7
131.7
0.0
131.7
132.0
0.0
132.0
ქონების გადასახადი
113
204.7
131.7
0.0
131.7
132.0
0.0
132.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
159.2
97.4
0.0
97.4
102.0
0.0
102.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
2.8
5.4
0.0
5.4
0.0
0.0
0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
2.8
5.4
0.0
5.4
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
11.9
8.8
0.0
8.8
10.0
0.0
10.0
ფიზიკურ პირებიდან
1131141
9,2
6.6
0.0
6.6
7.0
0.0
7.0
იურიდიული პირებიდან
1131142
2,6
2.2
0,0
2.2
3,0
3,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
30.8
20.2
0.0
20.2
20.0
0.0
20.0
ფიზიკური პირებიდან
1131151
5,0
2,3
0,0
2,3
5,0
0,0
5,0
იურიდიულ პირებიდან
1131152
25.8
17,8
0.0
17,8
15.0
0.0
15.0
ე)
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5576.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
13
3563.3
6104,4
3,740,1
2364.3
5576.158
3019.258
2556.900
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
3563.3
6104,4
3740,1
2364.3
5576.158
3019.258
2556.900
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
2051.1
2364.3
0,0
2364.3
2556.900
0.0
2556.900
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1956.1
2249.3
0.0
2249.3
2441.900
0.0
2441.900
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
95.0
115.0
0.0
115.0
115.000
0.0
115.000
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
1512.2
3740,1
3740,1
0.0
3019.258
3019.258
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
380.8
434.5
434.5
0.0
428.908
428.908
0.0
ვ)
მე–6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 510.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
14
610.1
654,7
0.0
654,7
510.900
0.0
510.900
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
545.0
518,1
0.0
518,1
445.800
0.0
445,800
პროცენტები
1411
5.0
1,0
0.0
1,0
15.000
0.0
15.000
რენტა
1415
539.9
517,1
0.0
517,1
430.800
0.0
430.800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
538.3
508,8
0.0
508,8
429.000
0.0
429.000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
1.6
8,4
0.0
8,4
1.800
0.0
1.800
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
16.9
38,8
0.0
38,8
26.100
0.0
26.100
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
16.9
36,0
0.0
36,0
21.000
0.0
21.000
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
1.5
18,3
0.0
18,3
4.000
0.0
4.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის
142214
15,4
17,6
0.0
17,6
17.000
0.0
17,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
0,0
2,9
0,0
2,9
5,100
0,0
5,100
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
0,0
2,9
0,0
2,9
5,100
0,0
5,100
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
48,3
97,8
0.0
97,8
39.000
0.0
39,000
ზ)
მე–7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3520.526 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
2620.7
3570,5
513,7
3056,8
3520.526
187.070
3333.456
შრომის ანაზღაურება
858.3
1064,7
0.0
1064,7
1.501.530
0.0
1501.530
საქონელი და მომსახურება
626.3
951,5
339,5
612,1
911.232
173.070
738.162
სუბსიდიები
683.7
767,2
40.0
727,2
912.737
14.000
898.737
გრანტები
300,0
500,0
0.0
500,0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60,8
253,1
134,2
118.9
127.980
0.0
127.980
სხვა ხარჯები
91,5
33,9
0,0
33,9
67.047
0,0
67.047
თ)
მე–8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3097.105 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1392.1
3562,5
3493,6
68,9
3097.105
3032.758
64.347
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1386.3
3640,7
3493,6
147,1
3146.605
3032.758
113.847
არაფინანსური აქტივების კლება
94.2
78,2
0.0
78,2
49.500
0.0
49.500
ი)
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქცი ონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანსფე რები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანსფე რები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1375,3
1646,1
2,7
1643,4
1668.497
18.0
1650.497
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1363.1
1636,2
2,7
1633,5
1668.029
18.0
1650.029
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1319.1
1607,5
2,7
1604,8
1615.679
18.0
1597.679
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
44.1
28,7
0.0
28,7
52.350
0.0
52.350
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
12,2
9,9
0,0
9,9
0,468
0,0
0,468
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
47,4
54,8
0,0
54,8
69.870
0,0
69.870
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
179,1
187,9
0.0
187,9
205.270
0.0
205.270
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
41,3
49,9
0.0
49,9
0,0
0.0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
137,9
138,0
0.0
138,0
205.270
0.0
205.270
704
ეკონომიკური საქმიანობა
906,8
2714,5
2632,7
81,8
2263.520
2127.360
136.160
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა
71,7
38,0
38,0
0,0
17.162
0,0
17.162
7045
ტრანსპორტი
190,6
457,2
394,0
63,2
2177.546
2094.473
83.073
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
53,5
308,1
264,2
43,9
2177.546
2094.473
83.073
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
644,5
2219, 3
2200,7
18,6
68.808
32.885
35.923
705
გარემოს დაცვა
164,7
157,7
10,0
147,7
255.778
110.0
144.778
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
107,9
121,0
2,0
119,0
243.106
110.0
133.106
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
56,8
36,8
8,0
28,8
11.672
0,0
11.672
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
614,2
1413,6
1187,7
225,9
1141.125
948.499
192.626
7061
ბინათმშენებლობა
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
7063
წყალმომარაგება
439,6
1202,9
1149,5
53,4
963.329
948.499
14,830
7064
გარე განათება
152,3
179,6
38,3
141,3
142.900
0.0
142.900
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
22,4
31,2
0,0
31,2
34.896
0.0
34.896
707
ჯანმრთელობის დაცვა
44.2
39,2
0.0
39,2
44.200
0.0
44.200
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
44.2
39,2
0.0
39,2
44.200
0.0
44.200
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
534.3
476,6
40.0
436,6
620.941
1,971
618.970
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
128.6
174,8
40.0
134,8
298.900
1,971
296.930
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
394.9
288,8
0.0
288,8
307,040
0.0
307.040
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
6.9
7.0
0.0
7.0
7.000
0.0
7.000
7084
რელიგიური და სხვა საძოგად საქმიანობა
3,9
6,0
0,0
6,0
8.000
0,0
8,000
709
განათლება
180.1
267,7
0.0
267,7
272.000
14.000
258,000
7091
სკოლამდელი აღზრდა
180.1
252,7
0.0
252,7
272.000
14.000
258,000
7092
ზოგადი განათლება
0,0
15,0
0,0
15,0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
60,8
253,1
134,2
118,9
126.934
0.0
126.934
7103
ომის ვეერანთა სოციალური უზრუნველყოფა
3,8
3,8
0,0
3,8
5,8
5,8
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
23.7
24,8
0.0
24,8
59,0
0.0
59,0
7107
ხანდაზმულთა კვება
33,3
35,6
0,0
35,6
36,0
0,0
36,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
189,0
134,2
54,8
26,134
0.0
26.134
სულ
4107.0
7211,2
4007,3
3203,9
6667.131
3219.828
3447,303
კ)
მე–10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო–398,581ლარის ოდენობით.“;
ლ)
მე–11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება კლება -413.679 ლარის ოდენობით.“;
მ)
მე–13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 52,350 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების შესაბამისად.“;
ნ)
მე–16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
სტიქიური, ხანძრისა და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია ყურადღება მიექცეს პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფას, ასევე მეხანძრეთა პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლებას.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური, ხანძრისა და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო სამაშველო სამსახურის სპეცტექნიკის არსებული რესურსებისა შენარჩუნება და გაძლიერება. მეხანძრეთა პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა გზების მოვლა შენახვა და რეაბილიტაცია აგრეთვე გზის დამცავი გაბიონების მოწყობა. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა,თანადაფინანსებული იქნება ,,ხიხათისაკენ,, მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.მოხდება ქ.ამბროლაურში შიდა ქუჩების მოასფალტება.საქ. მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილისN311 განკარგულების შესაბამისად: შიშინაშვილის, წულუკიძის, ჭიჭინაძის, კობახიძის, შარაბიძის, ბრატისლავა–რაჭის 1 შესახვევის, წერეთლის, ხვანჭკარის ქუჩების და სოფ. იწაში მისასვლელი გზის.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან იზოლირება.
2.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. შეძენილი იქნება ნაგვის მზიდავი მანქანა და ნაგვის ბუნკერები.
2.2.3. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. 2013 წლისათვის იგეგმება სოფლების წყალმომარაგების სისტემების სრულყოფა, ამ მიზნით გათვალისწინებულია წყალსადენების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მუნიციპალიტეტის სოფლებში(დასრულდება სოფ ხოტევისა და ცახის წყალსადენი სისტემის მოწყობის სამუშაოების პირველი ეტაპი და თანადაფინანსებული იქნება ჭრებალოს წყალსადენის სამშენებლო სამუშაოები)აგრეთვე განხორციელდება სასოფლო წყალსადენების მოვლა შენახვის სამუშაოები რომელიც უზრუნვეყოფს მოსახლეობის სასმელი წყლით 24 საათიან მომარაგებას. განხორციელდა სოფ.ცახისა და ზედა თლუღის წყალმომარაგების ქსელის მეორე რიგის სამშენებლო სამუშაოები და სოფ. კვაცხუთის წყალმომარაგების ცენტრალური მაგისტრალის სარეაბილიტაციო სამუშაოები .
2.2.4. სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 02 05)
აღნიშნული ითვალისწინებს ქ.ამბროლაურში გამსახურდიას და ჭავჭავაძის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობას.
2.2.5. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა შენახვის ხარჯი (ადმინისტრაციული შენობები)
(პროგრამული კოდი 03 02 06)
აღნიშნული ითვალისწინებს ადმინისტრაციული შენობის დაცვას დასუფთავებას და მძღოლებით უზრუნველოფას.
2.2.6 ნაპირსამაგრების მოწყობარეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 02 07)
აღნიშნული ითვალისწინებს სოფ. კრიხში ნაპირსამაგრ სამუშაოებს
2.2.7. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 03 02 08)
აღნიშნული ითვალისწინებს ქ.ამბროლაურში ჭავჭავაძის ქუჩაზე წყალანირების სისტემის მოწყობას.
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 03)
აღნიშნული ითვალისწინებს ქალაქ ამბროლაურში ვანო კობახიძის ქუჩის #7 მდებარე არასაცხოვრებელი შენობის(სოციალურად დაუცველი მოსახლების კვებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილი სასადილო ფართის) მიმდინარე რემონტის, სოფ.სადმელში მინი ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მეორე რიგის სამშენებლო სამუშაოებს. ქ.ამბროლაურში გურგენიძის ქუჩაზე ეზოს კეთილმოწყობას და კოსტავას ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაციას, სოფ.ჩორჯოში გზის მიმდებარე დამცავი ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა.
2.4.სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 04)
აღნიშნული ითვალისწინებს სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარებას,გზების შეკეთებას,სოფლის წყალსადენების რეაბილიტაცია,სარიტუალო ინვენტარის შეძენას, სავარგულებისა და სასაფლაოების შემოღობვას და სოფლის საუბნო გზების განათებას.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას,რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდა საბავშვო ბაღების ხარჯების დაფინანსება. აგრეთვე დაფინანსდება სკოლისგარეშე განათლება
3.1. სკოლამდელი და სკოლისგარეშე განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 190-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს ქალაქში 18 ლარს, ხოლო სოფლის ბაღებში 15 ლარს 2013 წლის პირველ სექტემბრამდე, ხოლო 2013 წლის პირველი სექტემბრიდან ნებისმიერი გადასახადის შემოღება შეუძლებელია პროგრამის ფარგლებში. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. მოსწავლე–ახალგაზრდების ზოგადი განათლების გაღრმავების მიზნით დაფინანსებულია სკოლისგარეშე აღმზრდელობითი ღონისძიების პროგრამა. პროგრამაში ჩართულია მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის 60–მდე მოსწავლე. პროგრამაში გათვალისწინებულია, მოსწავლეთა მოთხოვნის შესაბამისად კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები, როგორიცაა თეატრალური, ლიტერატურის, ჭრა–კერვის, ზოგადი უნარ–ჩვევების, მათემატიკური, კომპიუტერული, ეკოლოგიური წრეები.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ამასთანავე, მისი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, სპორტის პოპულარიზაციასა და სპორტული პირობების შექმნა განვითარებას, რათა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების განვითარება და გამოვლენა.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სექციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მოსწავლე–ახალგაზრდობას ჰქონდეთ შესაძლებლობა სპორტული ვარჯიშის განხორციელებისა თანამედროვე სპორტულ დარბაზებსა და მოედნებზე.
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული მეცადინეობები და შეჯიბრი შემდეგ სახეობებში:
–ფეხბურთი
–კალათბურთი
–ჭიდაობა
–ჭადრაკი
–ჩოგბურთი
-რაგბი
-ცურვა
დაფინანსდება პროგრამით გაწერილი ყველა სპორტული ღონისძიება და ხარჯები.
4.1.1. ბავშვთა სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტულ სახეობათა სწავლების, სპორტსმენების საშეჯიბრო მივლინების ხარჯების, ასევე მუნიციპალიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და შეჯიბრებების დაფინანსება. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლის' სუბსიდირების გზით.
4.1.2. ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების დაფინანსება, სადაც შედის ა.ა.ი.პ. „ საფეხბურთი კლუბი ამბროლაურის რაჭა“-ს თანამშრომელთა ხელფასები, ბავშვთა ფეხბურთის ჯგუფების სწავლება და სატურნირო ხარჯები.
ქვეპროგრამა განხორციელდება შ.პ.ს.„ საფეხბურთი კლუბი ამბროლაურის რაჭა“-ს სუბსიდირების გზით.
4.1.3. არასამეწარმეო(არაკომერციული)იურიდიული პირის ჭიდაობის კლუბი ,,ფალავანი,,–ს ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ჭიდაობის განვითარების დფინანსება, სადაც შედის მწვრთნელთა ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ.ი „ჭიდაობის კლუბი ფალავანი“-ს სუბსიდირების გზით.
4.1.4. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ამბროლაურის საცურაო აუზის, ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ცურვის განვითარების დფინანსება, სადაც შედის ა.ი.პ.ი. „ამბროლაურის საცურაო აუზის“ თანამშრომელთა ხელფასები და ხარჯები, ქვეპროგრამა განხორციელდება სუბსიდირების გზით.
4.1.5. სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა და რეაბილიტაცია (05 01 05)
ქ.ამბროლაურში საცურაო აუზის მანათობელი ლოგოს მოწყობა. ამბროლაურის სასპორტო სკოლის შენობაში ჭადრაკის ოთახისა და სველი წერტილის (საპირფარეშოს) მოწყობა.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღისეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები კერძოდ: სადღესასწაულო, გასართობი და სანახაობითი.
4.2.1. ამბროლაურის კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღისეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები კერძოდ: სადღესასწაულო, გასართობი და სანახაობითი.
2013 წლის განმავლობაში დაფინანსდება
-კულტურის სახლთან არსებული თეატრი და ანსამბლები;
-ბიბლიოთეკები;
-სახვითი ხელოვნების მუზეუმი;
-ძეგლთა დაცვის სამსახური;
4.2.2. სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მუნიციპალიტეტში 2013 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამღლების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა.ა.ი.პ.ი „დავით თორაძის სამუსიკო სკოლა“, სადაც სწავლობს 94 მოსწავლე. სკოლის დაფინანსება ხდება როგორც ბიუჯეტიდან ასევე მშობელთა შემონატანით.
4.2.3 სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
მუნიციპალიტეტში 2013 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამღლების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა.ა.ი.პ.ი „უჩა ჯაფარიძის სამუსიკო სკოლა“, სადაც სწავლობს 40 მოსწავლე. სკოლის დაფინანსება ხდება როგორც ბიუჯეტიდან ასევე მშობელთა შემონატანით
4.2.4. საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)
პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება საგამომცემლო საქმიანობის ფინანსური მხადაჭერა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად.
4.2.5. ახალგაზრდულ ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძნობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე ღონისძიებების განხორციელაბ, რაც უზრუნმველყოფს მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვას გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახლემწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფრერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ღონისძიებების დაფინანსებას, კერძოდ:
გადამდები დაავადებების გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება იმ ცხოველების მიმართ, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საზოგადოების ჯამრთელობას.
კერძოდ: სასწრაფო შეტყობინების მიღება, რეგისტრაცია და შეტყობინების გადაცემა შესაბამის სამსახურებზე.
საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადების გავრცელების პრევენციის მიზნით ინფექციური დაავადებების არსებობისას დეზინფექციის ღონისძიებების გატარება.
საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელისშეწყობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდარით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურეობის მიმწოდებლებისათვის.
პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიების გატარება ეპიდსაშიშროებისას.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელისშეწყობა.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნვეყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას
5.2.1. ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური დახმარება (კოდი 06 02 01)
პროგრამა ითვალისწინებს დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა ერთჯერად დახმარებას და გარდაცვლილ ვეტერანის უკვდავყოფისათვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯებისათვის დაფინანსებას თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).
5.2.2. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ყველა ახალშობილის ოჯახი , (თითოეულ ახალშობილზე 300 ლარით, ხოლო მესამე და შემდგომ ბავშვზე 350 ლარი).
5.2.3 . სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 05 03)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი და სხვადასხვა ფენებისათვის ყოველდღიურ უფასო ერთჯერად კვებას. მუნიციპალური ბიუჯეტით გამოყოფილ დაფინანსების ფარგლებში.
5.2.4. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების სოციალური პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სახელმწიფო სადაზღვეო პოლისის არ მქონე მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობას ურგენტულ და ონკოლოგიური ავადობის შემთხვევაში,ა) მწვავე გადაუდებელი( ოპერაცია,ინტეტსიული თერაპია, მედიკამენტური მკურნალობა).
ბ) ონკოლოგიური სიმსივნური(ოპერაცია ,ქიმიოთერაპია, სხივური თერაპია, მედიკამენტური მკურნალობა).
გ) მშობიარობა.
სამედიცინო მომსახურების ხარჯი 1000 (ათასი) ლარამდე ფინანსდება 100%, ხოლო ათას ლარს ზემოთ 75%-ით არა უმეტეს 3000 (სამიათასი) ლარისა. აგრეთვე მშობიარობის ხარჯები, 400 ლარის ოდენობით.
პროგრამა მოქმედებს 2013 წლის პირველ ივლისამდე
5.2.5. სტიქიური მოვლენების შედეგად (მეწყერი,მიწისძვრა, წყალდიდობა,ხანძარი) დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამა ითვალისწინებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ და რეგისტრირებულ მოქალაქეს, რომელსაც 2012–2013 წლების განმავლობაში ხანძრის შედეგად დაეწვა საცხოვრებელი სახლი და არ გააჩნია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვა მისი კუთვნილი საცხოვრებელი სახლი ,ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მიეცეს , სახლის დაზიანების ხარისხის პროცენტული რაოდენობის შესაბამისად, კომისიის გადაწყვეტილებით, კომპენსაციის სახით ,არა უმეტეს 7000 ლარი.
5.2.6. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის რეგულარული სამგზავრო გადაყვანების ხელშეწყობის სოციალური პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
პროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის (80 ბენეფიციარი) ბავშვის,რომლებიც რეგისტრირებული არიან არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების ქ. ამბროლაურში მდებარე სახელოვნებო და სპორტულ წრეებში, სატრანსპორტო მომსახურეობის ღირებულების შესყიდვას მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ქ. ამბროლაურამდე ოთხი თვის განმავლობაში, აგრეთვე მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობისათვის სამგზავრო ღირებულების თანადაფინანსებას, ორი თვის განმავლობაში.“;
ო)
მე- 17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
ორგ.კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყოფი ლი ტრანსფე რები
საკუთა რი შემოსავ ლები
სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანსფე რები
საკუთა რი შემოსავ ლები
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
4133,7
7247,0
4031,8
3215,2
6682.229
3234.926
3447,303
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161
179
0,0
179
181
0.0
181
ხარჯები
2620,7
3507,5
513,7
3056,8
3520.526
187.070
3333,456
შრომის ანაზღაურება
858,3
1064,7
0
1064,7
1501,530
0
1501,530
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1486,3
3640,7
3493,6
147,1
3146.605
3032,758
113,847
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
26,7
35,9
24,4
11. 5
15.098
15.098
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1402,0
1682,0
27,1
1654,8
1683,595
33,098
1650,497
მომუშავეთა რიცხოვნობა
126
143.0
143.0
144
0.0
144
ხარჯები
1272,1
1626,4
2,7
1623,7
1649,347
18,000
1631,347
შრომის ანაზღაურება
713,3
895,4
0
895,4
1270,460
0
1270,460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103,2
19,7
0.0
19,7
19,150
0,0
19,150
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
26,7
35,9
24,4
11.5
15.098
15.098
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
249,9
279,4
1,5
278,0
484,616
0.0
484,616
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
22,0
22.0
27
27
ხარჯები
249,5
277,9
1,5
276,5
471,316
0.0
471,316
შრომის ანაზღაურება
194,0
233,5
0
233,5
364,280
0
364,280
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,4
1.5
0.0
1.5
13,300
0.0
13,300
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1069,2
1328,1
1,2
1326,8
1131,063
18,000
1113,063
მომუშავეთა რიცხოვნობა
107,0
121,0
121,0
117
117
ხარჯები
966,3
1309,9
1,2
1308,6
1125,213
18,000
1107,213
შრომის ანაზღაურება
519,3
661,9
0
661,9
906,180
0
906,180
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102,9
18,2
0.0
18,2
5,850
0.0
5,850
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
44,1
28,7
28,7
52.350
0.0
52,350
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
44,1
28,7
0.0
28,7
52.350
0.0
52.350
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
27,1
36,7
24,4
12,2
15,566
15,098
0,468
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0,5
0,5
0,5
0.468
0.0
0.468
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
26,7
35,9
24,4
11,5
15.098
15.098
0.0
0105
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
11,7
9,1
0.0
9,1
0,0
0.0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
11,7
9,1
0.0
9,1
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
226,5
242,7
0,0
242,7
275,140
0,0
275.140
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35
36
0,0
36
38
0,0
38
ხარჯები
224,6
241,1
0,0
241,1
274,010
0,0
274,010
შრომის ანაზღაურება
145,0
169,4
0
169,4
231.070
0
231,070
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
1,6
0,0
1,6
1,130
0,0
1,130
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
137,9
138,0
0.0
138,0
205,270
0,0
205,270
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
28
28
30
0.0
30
ხარჯები
137,9
138,0
0.0
138,0
204,140
0.0
204,140
შრომის ანაზღაურება
103,4
123,0
0
123,0
172,960
0
172,960
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
1,130
0,0
1,130
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
41,3
49,9
0.0
49,9
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
39,3
48,2
0.0
48,2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
1,6
0.0
1,6
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა
47,4
54,8
0.0
54,8
69,870
0.0
69,870
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
0.0
8
8
8
ხარჯები
47,4
54,8
0.0
54,8
69.870
0.0
69.870
შრომის ანაზღაურება
41,6
46,4
0
46,4
58,110
0
58,110
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1685.7
4285,8
3830,4
455,4
3659,419
3185,857
473,562
ხარჯები
304,6
666,4
336,8
329,6
552,332
155,070
397,262
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1381,1
3619,4
3493,6
125,7
3107,087
3030,787
76,300
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა
53,5
308,1
264,2
43,9
2177,546
2094,473
83,073
ხარჯები
24,5
228,6
184,7
43,9
82,347
22,498
59,849
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,0
79,5
79,5
0,0
2095,199
2071,975
23.224
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1247,5
3545,3
3133,8
411,5
1048,333
660,397
387,936
ხარჯები
280,1
435,6
149,8
285,8
337,413
0.0
337,413
არაფინანსური აქტივების ზრდა
967,4
3109,7
2984,0
125,7
710,920
660,397
50,523
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 01
გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
152,3
179,6
38,3
141,3
142,900
0.0
142,900
ხარჯები
99,1
135,6
0,0
135,6
142,900
0.0
142,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53,2
44,0
38,3
5,7
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
107,9
121,0
2,0
119,0
243.100
110.000
133,100
ხარჯები
107,9
121,0
2,0
119,0
133,100
0.0
133,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0.0
110.000
110.000
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
54,8
770,5
717,1
53,4
529.789
517.512
12.277
ხარჯები
8,4
5,0
5,0
0,0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,5
705,5
712,1
53,4
529.789
517.512
12.277
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
გაზსადენის მშენებლობის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
137,1
149,1
129,8
19,3
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137,1
149,1
129,8
19,3
0,0
0,0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 05
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია
56,8
36,8
8,0
28,8
11,672
0.0
11,672
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,8
36,8
8,0
28,8
11,672
0.0
11,672
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა–შენახვის ხარჯები (ადმ. შენობები)
22,4
31,2
0,0
31,2
34,896
34,896
ხარჯები
22,4
31,2
0,0
31,2
34,896
0.0
34,896
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 07
ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია
71,7
30,0
30,0
0,0
14,000
0.0
14,000
ხარჯები
0,0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71,7
30,0
30,0
0,0
14,000
0.0
14,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 08
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა
0,0
8,0
8,0
0,0
3,162
0,0
3,162
ხარჯები
0,0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
8,0
8,0
0,0
3,162
00
3,162
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლიბა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია)
644,5
2219,3
2200,7
18.6
68,808
32.885
35,923
ხარჯები
42,3
142.8
142.8
0.0
26.511
0.0
26.511
არაფინანსური აქტივების ზრდა
602,2
2076,5
2057,9
18.6
42,297
32.885
9,412
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება)
384,7
432,4
432,4
0,0
433.540
430.987
2.553
ხარჯები
0,0
2,3
2,3
0,0
132,572
132,572
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
384,7
430,1
430,1
0.0
300,968
298,415
2.553
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
180,1
267,7
0.0
267,7
272.000
14.000
258,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
180,1
267,7
0.0
267,7
272.000
14.000
258.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
ა.ა.ი.პ. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება
180,1
252,7
0.0
252,7
272.000
14.000
258,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
180,1
252,7
0.0
252,7
258,000
0.000
258,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა)
0,0
15.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0,0
15.0
0.0
15.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
534,3
476,6
40.0
436,6
620,941
1,971
618,970
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
534,3
476,6
40.0
436,6
601.703
0,0
601.703
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
19,238
1,971
17,267
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
128,6
172,8
40.0
132,8
298,901
1,971
296,930
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
128,6
172,8
40.0
132,8
279,663
0,0
279,663
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
19,238
1,971
17,267
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01
ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
114,0
129,0
0.0
129.0
63,270
0,0
63,270
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
114,0
129.0
0.0
129.0
63,270
0.0
63,270
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
ა.ა.ი.პ საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“
14,6
43,8
40.0
3,8
61.815
0.0
61.815
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
14,6
43,8
40.0
3,8
61,815
0.0
61.815
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 03
ა.ა.ი.პ ჭიდაობის კლუბი ,,ფალავანი“
0,0
0,0
0,0
0.0
75.578
0.0
75.578
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0.0
75.578
0.0
75.578
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
05 01 04
ა.ა.ი.პ საცურაო აუზი
0,0
0,0
79.000
79.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
79,000
79,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 01 05
სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია
0,0
0,0
19,238
1,971
17,267
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
19,238
1,971
17,267
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
401,8
297,8
0,0
297,8
314,040
0.0
314,040
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
401,8
297,8
0,0
297,8
314,040
0.0
314,040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 01
ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრი
255,2
252,0
0.0
252.0
257.040
0.0
257.040
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
255,2
252.0
0.0
252.0
257.040
0.0
257.040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
ა.ა.ი.პ დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
19,3
18,0
0.0
18,0
27,000
0.0
27.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
19,3
18,0
0.0
18,0
27.000
0.0
27.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
ა.ა.ი.პ უ. ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა
13,0
17,0
0.0
17,0
23,000
0.0
23.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
13,0
17,0
0.0
17,0
23,000
0.0
23,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
საახალწლო ღონისძიებები
74,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
74,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 05
ტურიზმის განვითარების პროგრამა
0,0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0,0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 06
გაზეთის მომსახურება
6,9
7.0
0.0
7.0
7,000
0.0
7,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
6,9
7.0
0.0
7.0
7,000
0.0
7,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება
3,9
6.0
0.0
6.0
8.000
0.0
8.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
3,9
6.0
0.0
6.0
8.000
0.0
8.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
105,0
292,3
134,2
158,1
171,134
0.0
171,134
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
105,0
292,3
134,2
158,1
171,134
0.0
171,134
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი
44,2
39,2
0.0
39,2
44,200
0.0
44,200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
44,2
39,2
0.0
39,2
44,200
0.0
44,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
60,8
253,1
134,2
118,9
126,934
0.0
126,934
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
60,8
253,1
134,2
118,9
126,934
0.0
126,934
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები
3,8
3,8
0.0
3,8
5.800
0.0
5.800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,8
3,8
0.0
3,8
5.800
0.0
5.800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
23,7
24,8
0.0
24,8
30.000
0.0
30.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
23,7
24,8
0.0
24,8
30.000
0.0
30.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება)
33,3
35,6
0.0
35,6
36.000
0.0
36,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
33,3
35,6
0.0
35,6
36,000
0.0
36,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 04
ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა
0.0
54,8
0.0
54,8
29,000
0.0
29,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
54,8
0.0
54,8
29,000
0.0
29,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა
0,0
134,2
134,2
0.0
23,100
0.0
23,100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
134,2
134,2.0
0.0
23,100
0
23,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 06
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის სამგზავრო გადაყვანის ხელშეწყობისათვის
0,0
134,2
134,2
0.0
3,034
0.0
3,034
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
134,2
134,2
0.0
3,034
0
3,034
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკახაბერ ფარჯანაძე