ორგ.კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწი   ფო ბიუჯეტის ფონდები  დან გამოყოფი  ლი ტრანსფე რები საკუთა რი შემოსავ ლები სახელმწი   ფო ბიუჯეტის ფონდები  დან გამოყოფი  ლი ტრანსფე რები საკუთა რი შემოსავ ლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№26
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.117.016156
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 04/11/2013
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2013 წლის 29 ოქტომბერი

ქ. ამბროლაური

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1🔗

შეტანილ იქნეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №46 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 10.01.2013წ; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.117.016130) შემდეგი ცვლილებები:
ა)
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4378.2

6890,9

3740,1

3150,8

6222.858

3019.258

3203.600

გადასახადები

204.7

131,7

0.0

131,7

135.800

0.0

135.800

გრანტები

3563.3

6104,5

3740,1

2364.4

5576.158

3019.258

2556.900

სხვა შემოსავლები

610.1

554,7

0.0

554,7

510.900

0.0

510.900

ხარჯები

2620.7

3570,5

513,7

3056,8

3524.326

187.070

3337.256

შრომის ანაზღაურება

858.3

1064,7

0.0

1064,7

1501.530

0.0

1501.530

საქონელი და მომსახურება

626.3

951,5

339,5

612,1

911.232

173.070

738.162

სუბსიდიები

683.7

767,2

40.0

727,2

916.537

14.000

902.537

გრანტები

300.0

500.0

0.0

500.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

60,8

253,1

134,2

118.9

127.980

0.0

127.980

სხვა  ხარჯები

91,5

33,9

0,0

33,9

67.047

0,0

67.047

საოპერაციო სალდო

1757.5

3320,4

3226,4

94,4

2698.524

2832.180

-133.656

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1392.1

3562,5

3493,6

68,9

3097.105

3032.758

64.347

ზრდა

1486.3

3640,7

3493,6

147,1

3146.605

3032.758

113.847

კლება

94.2

78,2

0.0

78,2

49.500

0.0

49.500

მთლიანი სალდო

365.5

-242,1

-267,2

25,1

-398.581

-200.578

-198.003

ფინანსური აქტივების ცვლილება

338,8

-291,7

–291,7

0,0

-413.679

-215.676

-198.003

ვალუტა და დეპოზიტები

338,8

291,7

291,7

0,0

413.679

215.676

198.003

ზრდა

364,2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

25.4

291,7

291,7

0,0

413.679

215.676

198.003

ვალდებულებების ცვლილება

-26,7

-35.9

-24.4

-11,5

-15.098

-15.098

0.0

კლება

26,7

35.9

24.4

11.5

15.098

15.098

0.0

ბალანსი

0,0

13.7

0,0

13.7

0.0

0.0

0.0

ბ)
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

4472.4

6969.1

3740.1

3229.0

6272.358

3019.258

3253.100

შემოსავლები

4378.2

6890.9

3740.1

3150.8

6222.858

3019.258

3203.600

არაფინანსური აქტივების კლება

94.2

78.2

0.0

78.2

49.500

0.0

49.500

ფინანსური აქტივების ზრდა

338,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

4133.6

7247.0

4031.8

3215.3

6686.029

3234.926

3451.103

ხარჯები

2620.7

3570.5

513.7

3056.8

3524.326

187.070

3337.256

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1486.3

3640.7

3493.6

147.1

3146.605

3032.758

113.847

ფინანსური აქტივებისზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

26,7

35.9

24,4

11,5

15,098

15,098

0,0

ნაშთის ცვლილება

693,0

0.0

0.0

0.0

–413.679

-215.676

-198.003

გ)
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6222.858 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4378.2

6890.9

3740.1

3150.8

6222.858

3019.258

3203.600

გადასახადები

204.7

131.7

0.0

131.7

135.800

0.0

135.800

გრანტები

3563.3

6104.5

3740.1

2364.4

5576.158

3019.258

2556.900

სხვა შემოსავლები

610.1

654.7

0.0

654,7

510.900

0.0

510.900

დ)
მე–4 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 135.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

204.7

131.7

0.0

131.7

135.800

0.0

135.800

ქონების გადასახადი

113

204.7

131.7

0.0

131.7

135.800

0.0

135.800

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113111

159.2

97.4

0.0

97.4

105.800

0.0

105.800

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

2.8

5.4

0.0

5.4

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

2.8

5.4

0.0

5.4

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113114

11.9

8.8

0.0

8.8

10.0

0.0

10.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

9,2

6.6

0.0

6.6

7.0

0.0

7.0

იურიდიული პირებიდან

1131142

2,6

2.2

0,0

2.2

3,0

3,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

113115

30.8

20.2

0.0

20.2

20.0

0.0

20.0

ფიზიკური პირებიდან

1131151

5,0

2,3

0,0

2,3

5,0

0,0

5,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

25.8

17,8

0.0

17,8

15.0

0.0

15.0

ე)
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3524.326 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2620.7

3570,5

513,7

3056,8

3524.326

187.070

3337.256

შრომის ანაზღაურება

858.3

1064,7

0.0

1064,7

1.501.530

0.0

1501.530

საქონელი და მომსახურება

626.3

951,5

339,5

612,1

911.232

173.070

738.162

სუბსიდიები

683.7

767,2

40.0

727,2

916.537

14.000

902.537

გრანტები

300,0

500,0

0.0

500,0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

60,8

253,1

134,2

118.9

127.980

0.0

127.980

სხვა ხარჯები

91,5

33,9

0,0

33,9

67.047

0,0

67.047

ვ)
მე–9 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქცი ონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1375,3

1646,1

2,7

1643,4

1668.497

18.0

1650.497

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1363.1

1636,2

2,7

1633,5

1668.029

18.0

1650.029

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1319.1

1607,5

2,7

1604,8

1615.679

18.0

1597.679

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

44.1

28,7

0.0

28,7

52.350

0.0

52.350

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

12,2

9,9

0,0

9,9

0,468

0,0

0,468

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

47,4

54,8

0,0

54,8

69.870

0,0

69.870

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

179,1

187,9

0.0

187,9

205.270

0.0

205.270

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

41,3

49,9

0.0

49,9

0,0

0.0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

137,9

138,0

0.0

138,0

205.270

0.0

205.270

704

ეკონომიკური საქმიანობა

906,8

2714,5

2632,7

81,8

2263.520

2127.360

136.160

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა

71,7

38,0

38,0

0,0

17.162

0,0

17.162

7045

ტრანსპორტი

190,6

457,2

394,0

63,2

2177.546

2094.473

83.073

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

53,5

308,1

264,2

43,9

2177.546

2094.473

83.073

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

644,5

2219, 3

2200,7

18,6

68.808

32.885

35.923

705

გარემოს დაცვა

164,7

157,7

10,0

147,7

255.778

110.0

144.778

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

107,9

121,0

2,0

119,0

243.106

110.0

133.106

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

56,8

36,8

8,0

28,8

11.672

0,0

11.672

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

614,2

1413,6

1187,7

225,9

1141.125

948.499

192.626

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,0

7063

წყალმომარაგება

439,6

1202,9

1149,5

53,4

963.329

948.499

14,830

7064

გარე განათება

152,3

179,6

38,3

141,3

142.900

0.0

142.900

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

22,4

31,2

0,0

31,2

34.896

0.0

34.896

707

ჯანმრთელობის დაცვა

44.2

39,2

0.0

39,2

44.200

0.0

44.200

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

44.2

39,2

0.0

39,2

44.200

0.0

44.200

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

534.3

476,6

40.0

436,6

624.741

1,971

622.770

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

128.6

174,8

40.0

134,8

302.700

1,971

300.730.

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

394.9

288,8

0.0

288,8

307,040

0.0

307.040

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

6.9

7.0

0.0

7.0

7.000

0.0

7.000

7084

რელიგიური და სხვა საძოგად საქმიანობა

3,9

6,0

0,0

6,0

8.000

0,0

8,000

709

განათლება

180.1

267,7

0.0

267,7

272.000

14.000

258,000

7091

სკოლამდელი აღზრდა

180.1

252,7

0.0

252,7

272.000

14.000

258,000

7092

ზოგადი განათლება

0,0

15,0

0,0

15,0

0.0

0.0

710

სოციალური დაცვა

60,8

253,1

134,2

118,9

126.934

0.0

126.934

7103

ომის ვეერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

3,8

3,8

0,0

3,8

5,8

5,8

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

23.7

24,8

0.0

24,8

59,0

0.0

59,0

7107

ხანდაზმულთა კვება

33,3

35,6

0,0

35,6

36,0

0,0

36,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0,0

189,0

134,2

54,8

26,134

0.0

26.134

სულ

4107.0

7211,2

4007,3

3203,9

6670.931

3219.828

3451.103

ზ)
მე–17 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

ორგ.კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწი   ფო ბიუჯეტის ფონდები  დან გამოყოფი  ლი ტრანსფე რები

საკუთა რი შემოსავ ლები

სახელმწი   ფო ბიუჯეტის ფონდები  დან გამოყოფი  ლი ტრანსფე რები

საკუთა რი შემოსავ ლები

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

4133,7

7247,0

4031,8

3215,2

6686.029

3234.926

3451.103

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161

179

0,0

179

181

0.0

181

ხარჯები

2620,7

3507,5

513,7

3056,8

3524.326

187.070

3337.256

შრომის ანაზღაურება

858,3

1064,7

0

1064,7

1501,530

0

1501,530

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1486,3

3640,7

3493,6

147,1

3146.605

3032,758

113,847

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

26,7

35,9

24,4

11. 5

15.098

15.098

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1402,0

1682,0

27,1

1654,8

1683,595

33,098

1650,497

მომუშავეთა რიცხოვნობა

126

143.0

143.0

144

0.0

144

ხარჯები

1272,1

1626,4

2,7

1623,7

1649,347

18,000

1631,347

შრომის ანაზღაურება

713,3

895,4

0

895,4

1270,460

0

1270,460

არაფინანსური აქტივების ზრდა

103,2

19,7

0.0

19,7

19,150

0,0

19,150

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

26,7

35,9

24,4

11.5

15.098

15.098

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

249,9

279,4

1,5

278,0

484,616

0.0

484,616

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

22,0

22.0

27

27

ხარჯები

249,5

277,9

1,5

276,5

471,316

0.0

471,316

შრომის ანაზღაურება

194,0

233,5

0

233,5

364,280

0

364,280

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,4

1.5

0.0

1.5

13,300

0.0

13,300

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1069,2

1328,1

1,2

1326,8

1131,063

18,000

1113,063

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107,0

121,0

121,0

117

117

ხარჯები

966,3

1309,9

1,2

1308,6

1125,213

18,000

1107,213

შრომის ანაზღაურება

519,3

661,9

0

661,9

906,180

0

906,180

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102,9

18,2

0.0

18,2

5,850

0.0

5,850

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

44,1

28,7

28,7

52.350

0.0

52,350

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

44,1

28,7

0.0

28,7

52.350

0.0

52.350

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

27,1

36,7

24,4

12,2

15,566

15,098

0,468

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

ხარჯები

0,5

0,5

0,5

0.468

0.0

0.468

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

26,7

35,9

24,4

11,5

15.098

15.098

0.0

0105

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

11,7

9,1

0.0

9,1

0,0

0.0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

ხარჯები

11,7

9,1

0.0

9,1

0,0

0.0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

226,5

242,7

0,0

242,7

275,140

0,0

275.140

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35

36

0,0

36

38

0,0

38

ხარჯები

224,6

241,1

0,0

241,1

274,010

0,0

274,010

შრომის ანაზღაურება

145,0

169,4

0

169,4

231.070

0

231,070

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

1,6

0,0

1,6

1,130

0,0

1,130

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

137,9

138,0

0.0

138,0

205,270

0,0

205,270

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

28

28

30

0.0

30

ხარჯები

137,9

138,0

0.0

138,0

204,140

0.0

204,140

შრომის ანაზღაურება

103,4

123,0

0

123,0

172,960

0

172,960

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

1,130

0,0

1,130

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

41,3

49,9

0.0

49,9

0.0

0.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

39,3

48,2

0.0

48,2

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

1,6

0.0

1,6

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

47,4

54,8

0.0

54,8

69,870

0.0

69,870

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

0.0

8

8

8

ხარჯები

47,4

54,8

0.0

54,8

69.870

0.0

69.870

შრომის ანაზღაურება

41,6

46,4

0

46,4

58,110

0

58,110

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1685.7

4285,8

3830,4

455,4

3659,419

3185,857

473,562

ხარჯები

304,6

666,4

336,8

329,6

552,332

155,070

397,262

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1381,1

3619,4

3493,6

125,7

3107,087

3030,787

76,300

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა

53,5

308,1

264,2

43,9

2177,546

2094,473

83,073

ხარჯები

24,5

228,6

184,7

43,9

82,347

22,498

59,849

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,0

79,5

79,5

0,0

2095,199

2071,975

23.224

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1247,5

3545,3

3133,8

411,5

1048,333

660,397

387,936

ხარჯები

280,1

435,6

149,8

285,8

337,413

0.0

337,413

არაფინანსური აქტივების ზრდა

967,4

3109,7

2984,0

125,7

710,920

660,397

50,523

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 01

გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

152,3

179,6

38,3

141,3

142,900

0.0

142,900

ხარჯები

99,1

135,6

0,0

135,6

142,9

0.0

142,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53,2

44,0

38,3

5,7

0,0

0.0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

107,9

121,0

2,0

119,0

243.100

110.0

133,100

ხარჯები

107,9

121,0

2,0

119,0

133,100

0.0

133,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0.0

110.0

110.0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

54,8

770,5

717,1

53,4

529.789

517.512

12.277

ხარჯები

8,4

5,0

5,0

0,0

0,0

0.0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,5

705,5

712,1

53,4

529.789

517.512

12.277

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

გაზსადენის მშენებლობის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

137,1

149,1

129,8

19,3

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137,1

149,1

129,8

19,3

0,0

0,0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია

56,8

36,8

8,0

28,8

11,672

0.0

11,672

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0.0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,8

36,8

8,0

28,8

11,672

0.0

11,672

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა–შენახვის ხარჯები (ადმ. შენობები)

22,4

31,2

0,0

31,2

34,896

34,896

ხარჯები

22,4

31,2

0,0

31,2

34,896

0.0

34,896

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

71,7

30,0

30,0

0,0

14,0

0.0

14,0

ხარჯები

0,0

0,0

0.0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,7

30,0

30,0

0,0

14,0

0.0

14,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 08

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა

0,0

8,0

8,0

0,0

3,162

0,0

3,162

ხარჯები

0,0

0,0

0.0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

8,0

8,0

0,0

3,162

00

3,162

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლიბა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია)

644,5

2219,3

2200,7

18.6

68,808

32.885

35,923

ხარჯები

42,3

142.8

142.8

0.0

26.511

0.0

26.511

არაფინანსური აქტივების ზრდა

602,2

2076,5

2057,9

18.6

42,297

32.885

9,412

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება)

384,7

432,4

432,4

0,0

433.540

430.987

2.553

ხარჯები

0,0

2,3

2,3

0,0

132,572

132,572

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

384,7

430,1

430,1

0.0

300,968

298,415

2.553

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

180,1

267,7

0.0

267,7

272.000

14.000

258,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

ხარჯები

180,1

267,7

0.0

267,7

272.000

14.000

258.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

ა.ა.ი.პ. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

180,1

252,7

0.0

252,7

272.000

14.000

258,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

180,1

252,7

0.0

252,7

258,000

0.000

258,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა)

0,0

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

ხარჯები

0,0

15.0

0.0

15.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები

534,3

476,6

40.0

436,6

624.741

1,971

622.770

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

534,3

476,6

40.0

436,6

605.503

0,0

605.503

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

19,238

1,971

17,267

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

128,6

172,8

40.0

132,8

302.701

1,971

300.730

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

128,6

172,8

40.0

132,8

283.463

0,0

283.463

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

19,238

1,971

17,267

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

114,0

129,0

0.0

129.0

63,270

0,0

63,270

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

114,0

129.0

0.0

129.0

63,270

0.0

63,270

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ა.ა.ი.პ საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“

14,6

43,8

40.0

3,8

61.815

0.0

61.815

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

ხარჯები

14,6

43,8

40.0

3,8

61,815

0.0

61.815

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0.0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ა.ა.ი.პ ჭიდაობის კლუბი ,,ფალავანი“

0,0

0,0

0,0

0.0

79.378

0.0

79.378

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0.0

79.378

0.0

79.378

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0.0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ა.ა.ი.პ საცურაო აუზი

0,0

0,0

79.0

79.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

ხარჯები

0,0

0,0

79,0

79,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 01 05

სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

0,0

0,0

19,238

1,971

17,267

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

ხარჯები

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

19,238

1,971

17,267

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

401,8

297,8

0,0

297,8

314,040

0.0

314,040

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

ხარჯები

401,8

297,8

0,0

297,8

314,040

0.0

314,040

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0.0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

255,2

252,0

0.0

252.0

257.040

0.0

257.040

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

ხარჯები

255,2

252.0

0.0

252.0

257.040

0.0

257.040

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ა.ა.ი.პ  დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

19,3

18,0

0.0

18,0

27,0

0.0

27.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

ხარჯები

19,3

18,0

0.0

18,0

27.0

0.0

27.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ა.ა.ი.პ  უ. ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა

13,0

17,0

0.0

17,0

23,0

0.0

23.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

ხარჯები

13,0

17,0

0.0

17,0

23,0

0.0

23,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

საახალწლო ღონისძიებები

74,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

74,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 05

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

0,0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0,0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 06

გაზეთის მომსახურება

6,9

7.0

0.0

7.0

7,0

0.0

7,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

ხარჯები

6,9

7.0

0.0

7.0

7,0

0.0

7,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება

3,9

6.0

0.0

6.0

8.0

0.0

8.0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

ხარჯები

3,9

6.0

0.0

6.0

8.0

0.0

8.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

105,0

292,3

134,2

158,1

171,134

0.0

171,134

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

ხარჯები

105,0

292,3

134,2

158,1

171,134

0.0

171,134

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ა.ა.ი.პ.  ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი

44,2

39,2

0.0

39,2

44,200

0.0

44,200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

ხარჯები

44,2

39,2

0.0

39,2

44,200

0.0

44,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

60,8

253,1

134,2

118,9

126,934

0.0

126,934

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

60,8

253,1

134,2

118,9

126,934

0.0

126,934

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები

3,8

3,8

0.0

3,8

5.800

0.0

5.800

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

3,8

3,8

0.0

3,8

5.800

0.0

5.800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

23,7

24,8

0.0

24,8

30.000

0.0

30.000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

23,7

24,8

0.0

24,8

30.000

0.0

30.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება)

33,3

35,6

0.0

35,6

36.000

0.0

36,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

ხარჯები

33,3

35,6

0.0

35,6

36,000

0.0

36,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 04

ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა

0.0

54,8

0.0

54,8

29,000

0.0

29,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

54,8

0.0

54,8

29,000

0.0

29,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა

0,0

134,2

134,2

0.0

23,100

0.0

23,100

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

134,2

134,2.0

0.0

23,100

0

23,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის  სამგზავრო  გადაყვანის ხელშეწყობისათვის

0,0

134,2

134,2

0.0

3,034

0.0

3,034

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

134,2

134,2

0.0

3,034

0

3,034

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკახაბერ ფარჯანაძე