ორგ.კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფე რები საკუთა რი შემოსავ ლები სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფე რები საკუთა რი შემოსავ ლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №26
2013 წლის 29 ოქტომბერი
ქ. ამბროლაური
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შეტანილ იქნეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №46 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 10.01.2013წ; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.117.016130) შემდეგი ცვლილებები:
ა)
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4378.2
6890,9
3740,1
3150,8
6222.858
3019.258
3203.600
გადასახადები
204.7
131,7
0.0
131,7
135.800
0.0
135.800
გრანტები
3563.3
6104,5
3740,1
2364.4
5576.158
3019.258
2556.900
სხვა შემოსავლები
610.1
554,7
0.0
554,7
510.900
0.0
510.900
ხარჯები
2620.7
3570,5
513,7
3056,8
3524.326
187.070
3337.256
შრომის ანაზღაურება
858.3
1064,7
0.0
1064,7
1501.530
0.0
1501.530
საქონელი და მომსახურება
626.3
951,5
339,5
612,1
911.232
173.070
738.162
სუბსიდიები
683.7
767,2
40.0
727,2
916.537
14.000
902.537
გრანტები
300.0
500.0
0.0
500.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60,8
253,1
134,2
118.9
127.980
0.0
127.980
სხვა ხარჯები
91,5
33,9
0,0
33,9
67.047
0,0
67.047
საოპერაციო სალდო
1757.5
3320,4
3226,4
94,4
2698.524
2832.180
-133.656
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1392.1
3562,5
3493,6
68,9
3097.105
3032.758
64.347
ზრდა
1486.3
3640,7
3493,6
147,1
3146.605
3032.758
113.847
კლება
94.2
78,2
0.0
78,2
49.500
0.0
49.500
მთლიანი სალდო
365.5
-242,1
-267,2
25,1
-398.581
-200.578
-198.003
ფინანსური აქტივების ცვლილება
338,8
-291,7
–291,7
0,0
-413.679
-215.676
-198.003
ვალუტა და დეპოზიტები
338,8
291,7
291,7
0,0
413.679
215.676
198.003
ზრდა
364,2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
25.4
291,7
291,7
0,0
413.679
215.676
198.003
ვალდებულებების ცვლილება
-26,7
-35.9
-24.4
-11,5
-15.098
-15.098
0.0
კლება
26,7
35.9
24.4
11.5
15.098
15.098
0.0
ბალანსი
0,0
13.7
0,0
13.7
0.0
0.0
0.0
ბ)
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
4472.4
6969.1
3740.1
3229.0
6272.358
3019.258
3253.100
შემოსავლები
4378.2
6890.9
3740.1
3150.8
6222.858
3019.258
3203.600
არაფინანსური აქტივების კლება
94.2
78.2
0.0
78.2
49.500
0.0
49.500
ფინანსური აქტივების ზრდა
338,8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
4133.6
7247.0
4031.8
3215.3
6686.029
3234.926
3451.103
ხარჯები
2620.7
3570.5
513.7
3056.8
3524.326
187.070
3337.256
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1486.3
3640.7
3493.6
147.1
3146.605
3032.758
113.847
ფინანსური აქტივებისზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
26,7
35.9
24,4
11,5
15,098
15,098
0,0
ნაშთის ცვლილება
693,0
0.0
0.0
0.0
–413.679
-215.676
-198.003
გ)
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6222.858 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4378.2
6890.9
3740.1
3150.8
6222.858
3019.258
3203.600
გადასახადები
204.7
131.7
0.0
131.7
135.800
0.0
135.800
გრანტები
3563.3
6104.5
3740.1
2364.4
5576.158
3019.258
2556.900
სხვა შემოსავლები
610.1
654.7
0.0
654,7
510.900
0.0
510.900
დ)
მე–4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 135.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
11
204.7
131.7
0.0
131.7
135.800
0.0
135.800
ქონების გადასახადი
113
204.7
131.7
0.0
131.7
135.800
0.0
135.800
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
159.2
97.4
0.0
97.4
105.800
0.0
105.800
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
2.8
5.4
0.0
5.4
0.0
0.0
0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
2.8
5.4
0.0
5.4
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
11.9
8.8
0.0
8.8
10.0
0.0
10.0
ფიზიკურ პირებიდან
1131141
9,2
6.6
0.0
6.6
7.0
0.0
7.0
იურიდიული პირებიდან
1131142
2,6
2.2
0,0
2.2
3,0
3,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
30.8
20.2
0.0
20.2
20.0
0.0
20.0
ფიზიკური პირებიდან
1131151
5,0
2,3
0,0
2,3
5,0
0,0
5,0
იურიდიულ პირებიდან
1131152
25.8
17,8
0.0
17,8
15.0
0.0
15.0
ე)
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3524.326 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
2620.7
3570,5
513,7
3056,8
3524.326
187.070
3337.256
შრომის ანაზღაურება
858.3
1064,7
0.0
1064,7
1.501.530
0.0
1501.530
საქონელი და მომსახურება
626.3
951,5
339,5
612,1
911.232
173.070
738.162
სუბსიდიები
683.7
767,2
40.0
727,2
916.537
14.000
902.537
გრანტები
300,0
500,0
0.0
500,0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60,8
253,1
134,2
118.9
127.980
0.0
127.980
სხვა ხარჯები
91,5
33,9
0,0
33,9
67.047
0,0
67.047
ვ)
მე–9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქცი ონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1375,3
1646,1
2,7
1643,4
1668.497
18.0
1650.497
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1363.1
1636,2
2,7
1633,5
1668.029
18.0
1650.029
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1319.1
1607,5
2,7
1604,8
1615.679
18.0
1597.679
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
44.1
28,7
0.0
28,7
52.350
0.0
52.350
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
12,2
9,9
0,0
9,9
0,468
0,0
0,468
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
47,4
54,8
0,0
54,8
69.870
0,0
69.870
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
179,1
187,9
0.0
187,9
205.270
0.0
205.270
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
41,3
49,9
0.0
49,9
0,0
0.0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
137,9
138,0
0.0
138,0
205.270
0.0
205.270
704
ეკონომიკური საქმიანობა
906,8
2714,5
2632,7
81,8
2263.520
2127.360
136.160
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა
71,7
38,0
38,0
0,0
17.162
0,0
17.162
7045
ტრანსპორტი
190,6
457,2
394,0
63,2
2177.546
2094.473
83.073
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
53,5
308,1
264,2
43,9
2177.546
2094.473
83.073
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
644,5
2219, 3
2200,7
18,6
68.808
32.885
35.923
705
გარემოს დაცვა
164,7
157,7
10,0
147,7
255.778
110.0
144.778
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
107,9
121,0
2,0
119,0
243.106
110.0
133.106
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
56,8
36,8
8,0
28,8
11.672
0,0
11.672
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
614,2
1413,6
1187,7
225,9
1141.125
948.499
192.626
7061
ბინათმშენებლობა
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
7063
წყალმომარაგება
439,6
1202,9
1149,5
53,4
963.329
948.499
14,830
7064
გარე განათება
152,3
179,6
38,3
141,3
142.900
0.0
142.900
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
22,4
31,2
0,0
31,2
34.896
0.0
34.896
707
ჯანმრთელობის დაცვა
44.2
39,2
0.0
39,2
44.200
0.0
44.200
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
44.2
39,2
0.0
39,2
44.200
0.0
44.200
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
534.3
476,6
40.0
436,6
624.741
1,971
622.770
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
128.6
174,8
40.0
134,8
302.700
1,971
300.730.
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
394.9
288,8
0.0
288,8
307,040
0.0
307.040
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
6.9
7.0
0.0
7.0
7.000
0.0
7.000
7084
რელიგიური და სხვა საძოგად საქმიანობა
3,9
6,0
0,0
6,0
8.000
0,0
8,000
709
განათლება
180.1
267,7
0.0
267,7
272.000
14.000
258,000
7091
სკოლამდელი აღზრდა
180.1
252,7
0.0
252,7
272.000
14.000
258,000
7092
ზოგადი განათლება
0,0
15,0
0,0
15,0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
60,8
253,1
134,2
118,9
126.934
0.0
126.934
7103
ომის ვეერანთა სოციალური უზრუნველყოფა
3,8
3,8
0,0
3,8
5,8
5,8
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
23.7
24,8
0.0
24,8
59,0
0.0
59,0
7107
ხანდაზმულთა კვება
33,3
35,6
0,0
35,6
36,0
0,0
36,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
189,0
134,2
54,8
26,134
0.0
26.134
სულ
4107.0
7211,2
4007,3
3203,9
6670.931
3219.828
3451.103
ზ)
მე–17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
ორგ.კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფე რები
საკუთა რი შემოსავ ლები
სახელმწი ფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფე რები
საკუთა რი შემოსავ ლები
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
4133,7
7247,0
4031,8
3215,2
6686.029
3234.926
3451.103
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161
179
0,0
179
181
0.0
181
ხარჯები
2620,7
3507,5
513,7
3056,8
3524.326
187.070
3337.256
შრომის ანაზღაურება
858,3
1064,7
0
1064,7
1501,530
0
1501,530
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1486,3
3640,7
3493,6
147,1
3146.605
3032,758
113,847
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
26,7
35,9
24,4
11. 5
15.098
15.098
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1402,0
1682,0
27,1
1654,8
1683,595
33,098
1650,497
მომუშავეთა რიცხოვნობა
126
143.0
143.0
144
0.0
144
ხარჯები
1272,1
1626,4
2,7
1623,7
1649,347
18,000
1631,347
შრომის ანაზღაურება
713,3
895,4
0
895,4
1270,460
0
1270,460
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103,2
19,7
0.0
19,7
19,150
0,0
19,150
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
26,7
35,9
24,4
11.5
15.098
15.098
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
249,9
279,4
1,5
278,0
484,616
0.0
484,616
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
22,0
22.0
27
27
ხარჯები
249,5
277,9
1,5
276,5
471,316
0.0
471,316
შრომის ანაზღაურება
194,0
233,5
0
233,5
364,280
0
364,280
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,4
1.5
0.0
1.5
13,300
0.0
13,300
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1069,2
1328,1
1,2
1326,8
1131,063
18,000
1113,063
მომუშავეთა რიცხოვნობა
107,0
121,0
121,0
117
117
ხარჯები
966,3
1309,9
1,2
1308,6
1125,213
18,000
1107,213
შრომის ანაზღაურება
519,3
661,9
0
661,9
906,180
0
906,180
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102,9
18,2
0.0
18,2
5,850
0.0
5,850
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
44,1
28,7
28,7
52.350
0.0
52,350
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
44,1
28,7
0.0
28,7
52.350
0.0
52.350
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
27,1
36,7
24,4
12,2
15,566
15,098
0,468
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0,5
0,5
0,5
0.468
0.0
0.468
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
26,7
35,9
24,4
11,5
15.098
15.098
0.0
0105
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
11,7
9,1
0.0
9,1
0,0
0.0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
11,7
9,1
0.0
9,1
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
226,5
242,7
0,0
242,7
275,140
0,0
275.140
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35
36
0,0
36
38
0,0
38
ხარჯები
224,6
241,1
0,0
241,1
274,010
0,0
274,010
შრომის ანაზღაურება
145,0
169,4
0
169,4
231.070
0
231,070
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
1,6
0,0
1,6
1,130
0,0
1,130
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
137,9
138,0
0.0
138,0
205,270
0,0
205,270
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
28
28
30
0.0
30
ხარჯები
137,9
138,0
0.0
138,0
204,140
0.0
204,140
შრომის ანაზღაურება
103,4
123,0
0
123,0
172,960
0
172,960
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
1,130
0,0
1,130
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
41,3
49,9
0.0
49,9
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
39,3
48,2
0.0
48,2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
1,6
0.0
1,6
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა
47,4
54,8
0.0
54,8
69,870
0.0
69,870
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
0.0
8
8
8
ხარჯები
47,4
54,8
0.0
54,8
69.870
0.0
69.870
შრომის ანაზღაურება
41,6
46,4
0
46,4
58,110
0
58,110
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1685.7
4285,8
3830,4
455,4
3659,419
3185,857
473,562
ხარჯები
304,6
666,4
336,8
329,6
552,332
155,070
397,262
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1381,1
3619,4
3493,6
125,7
3107,087
3030,787
76,300
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა
53,5
308,1
264,2
43,9
2177,546
2094,473
83,073
ხარჯები
24,5
228,6
184,7
43,9
82,347
22,498
59,849
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,0
79,5
79,5
0,0
2095,199
2071,975
23.224
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1247,5
3545,3
3133,8
411,5
1048,333
660,397
387,936
ხარჯები
280,1
435,6
149,8
285,8
337,413
0.0
337,413
არაფინანსური აქტივების ზრდა
967,4
3109,7
2984,0
125,7
710,920
660,397
50,523
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 01
გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
152,3
179,6
38,3
141,3
142,900
0.0
142,900
ხარჯები
99,1
135,6
0,0
135,6
142,9
0.0
142,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53,2
44,0
38,3
5,7
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
107,9
121,0
2,0
119,0
243.100
110.0
133,100
ხარჯები
107,9
121,0
2,0
119,0
133,100
0.0
133,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0.0
110.0
110.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
54,8
770,5
717,1
53,4
529.789
517.512
12.277
ხარჯები
8,4
5,0
5,0
0,0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,5
705,5
712,1
53,4
529.789
517.512
12.277
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
გაზსადენის მშენებლობის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
137,1
149,1
129,8
19,3
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137,1
149,1
129,8
19,3
0,0
0,0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 05
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია
56,8
36,8
8,0
28,8
11,672
0.0
11,672
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,8
36,8
8,0
28,8
11,672
0.0
11,672
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა–შენახვის ხარჯები (ადმ. შენობები)
22,4
31,2
0,0
31,2
34,896
34,896
ხარჯები
22,4
31,2
0,0
31,2
34,896
0.0
34,896
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 07
ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია
71,7
30,0
30,0
0,0
14,0
0.0
14,0
ხარჯები
0,0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71,7
30,0
30,0
0,0
14,0
0.0
14,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 08
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა
0,0
8,0
8,0
0,0
3,162
0,0
3,162
ხარჯები
0,0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
8,0
8,0
0,0
3,162
00
3,162
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლიბა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია)
644,5
2219,3
2200,7
18.6
68,808
32.885
35,923
ხარჯები
42,3
142.8
142.8
0.0
26.511
0.0
26.511
არაფინანსური აქტივების ზრდა
602,2
2076,5
2057,9
18.6
42,297
32.885
9,412
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება)
384,7
432,4
432,4
0,0
433.540
430.987
2.553
ხარჯები
0,0
2,3
2,3
0,0
132,572
132,572
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
384,7
430,1
430,1
0.0
300,968
298,415
2.553
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
180,1
267,7
0.0
267,7
272.000
14.000
258,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
180,1
267,7
0.0
267,7
272.000
14.000
258.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
ა.ა.ი.პ. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება
180,1
252,7
0.0
252,7
272.000
14.000
258,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
180,1
252,7
0.0
252,7
258,000
0.000
258,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა)
0,0
15.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0,0
15.0
0.0
15.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
534,3
476,6
40.0
436,6
624.741
1,971
622.770
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
534,3
476,6
40.0
436,6
605.503
0,0
605.503
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
19,238
1,971
17,267
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
128,6
172,8
40.0
132,8
302.701
1,971
300.730
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
128,6
172,8
40.0
132,8
283.463
0,0
283.463
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
19,238
1,971
17,267
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01
ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
114,0
129,0
0.0
129.0
63,270
0,0
63,270
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
114,0
129.0
0.0
129.0
63,270
0.0
63,270
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
ა.ა.ი.პ საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“
14,6
43,8
40.0
3,8
61.815
0.0
61.815
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
14,6
43,8
40.0
3,8
61,815
0.0
61.815
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 03
ა.ა.ი.პ ჭიდაობის კლუბი ,,ფალავანი“
0,0
0,0
0,0
0.0
79.378
0.0
79.378
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0.0
79.378
0.0
79.378
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
05 01 04
ა.ა.ი.პ საცურაო აუზი
0,0
0,0
79.0
79.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
79,0
79,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 01 05
სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია
0,0
0,0
19,238
1,971
17,267
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
19,238
1,971
17,267
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
401,8
297,8
0,0
297,8
314,040
0.0
314,040
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
401,8
297,8
0,0
297,8
314,040
0.0
314,040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 01
ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრი
255,2
252,0
0.0
252.0
257.040
0.0
257.040
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
255,2
252.0
0.0
252.0
257.040
0.0
257.040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
ა.ა.ი.პ დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
19,3
18,0
0.0
18,0
27,0
0.0
27.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
19,3
18,0
0.0
18,0
27.0
0.0
27.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
ა.ა.ი.პ უ. ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა
13,0
17,0
0.0
17,0
23,0
0.0
23.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
13,0
17,0
0.0
17,0
23,0
0.0
23,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
საახალწლო ღონისძიებები
74,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
74,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 05
ტურიზმის განვითარების პროგრამა
0,0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0,0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 06
გაზეთის მომსახურება
6,9
7.0
0.0
7.0
7,0
0.0
7,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
6,9
7.0
0.0
7.0
7,0
0.0
7,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება
3,9
6.0
0.0
6.0
8.0
0.0
8.0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
3,9
6.0
0.0
6.0
8.0
0.0
8.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
105,0
292,3
134,2
158,1
171,134
0.0
171,134
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
105,0
292,3
134,2
158,1
171,134
0.0
171,134
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი
44,2
39,2
0.0
39,2
44,200
0.0
44,200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
44,2
39,2
0.0
39,2
44,200
0.0
44,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
60,8
253,1
134,2
118,9
126,934
0.0
126,934
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
60,8
253,1
134,2
118,9
126,934
0.0
126,934
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები
3,8
3,8
0.0
3,8
5.800
0.0
5.800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,8
3,8
0.0
3,8
5.800
0.0
5.800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
23,7
24,8
0.0
24,8
30.000
0.0
30.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
23,7
24,8
0.0
24,8
30.000
0.0
30.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება)
33,3
35,6
0.0
35,6
36.000
0.0
36,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
33,3
35,6
0.0
35,6
36,000
0.0
36,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 04
ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა
0.0
54,8
0.0
54,8
29,000
0.0
29,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
54,8
0.0
54,8
29,000
0.0
29,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა
0,0
134,2
134,2
0.0
23,100
0.0
23,100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
134,2
134,2.0
0.0
23,100
0
23,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 06
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის სამგზავრო გადაყვანის ხელშეწყობისათვის
0,0
134,2
134,2
0.0
3,034
0.0
3,034
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
134,2
134,2
0.0
3,034
0
3,034
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკახაბერ ფარჯანაძე