ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №22
2013 წლის 29 ნოემბერი
ქ. მარნეული
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დადგენილებაში (სსმ, ,სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016107, 31.12.2012.) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1.
დამტკიცებული ბიუჯეტის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:🔗
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
16210,3
16737,8
12380,8
4357,0
16946,0
10983,5
5962,5
გადასახადები
3478,9
3001,9
3001,9
0,0
2872,6
2872,6
0,0
გრანტები
10909,9
12004,3
7647,3
4357,0
12110,4
6147,9
5962,5
სხვა შემოსავლები
1821,5
1731,6
1731,6
0,0
1963,0
1963,0
0,0
ხარჯები
8408,5
10751,1
10420,2
330,8
9192,0
8576,4
615,5
შრომის ანაზღაურება
1314,5
1649,3
1649,3
0,0
2304,0
2304,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
2412,2
2747,9
2417,1
330,8
3586,9
3073,8
513,0
პროცენტი
166,6
145,0
145,0
0,0
134,0
134,0
0,0
სუბსიდიები
1129,1
2102,3
2102,3
0,0
2155,3
2052,8
102,5
გრანტები
2712,0
3310,0
3310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
423,8
555,4
555,4
0,0
648,9
648,9
0,0
სხვა ხარჯები
250,4
241,2
241,2
0,0
362,9
362,9
0,0
საოპერაციო სალდო
7801,8
5986,8
1960,6
4026,2
7754,0
2407,1
5347,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
6584,0
6274,4
1991,4
4283,1
9805,8
4375,1
5430,6
ზრდა
7171,0
9003,9
4720,9
4283,1
10038,0
4607,3
5430,6
კლება
586,9
2729,5
2729,5
0,0
232,2
232,2
0,0
მთლიანი სალდო
1217,8
-287,7
-30,8
-256,9
-2051,7
-1968,1
-83,7
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1133,5
-386,2
-129,3
-256,9
-2162,8
-2079,1
-83,7
ზრდა
2637,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
2637,4
0,0
0,0
კლება
1503,9
386,2
129,3
256,9
2162,8
2079,1
83,7
ვალუტა და დეპოზიტები
1503,9
386,2
129,3
256,9
2162,8
2079,1
83,7
ვალდებულებების ცვლილება
-84,2
-98,5
-98,5
0,0
-111,0
-111,0
0,0
კლება
84,2
98,5
98,5
0,0
111,0
111,0
0,0
საშინაო
84,2
98,5
98,5
0,0
111,0
111,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
18301,2
19853,5
15239,7
4613,9
19340,9
13294,8
6046,2
შემოსავლები
16210,3
16737,8
12380,8
4357,0
16946,0
10983,5
5962,5
არაფინანსური აქტივების კლება
586,9
2729,5
2729,5
0,0
232,2
232,2
0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
1503,9
386,2
129,3
256,9
2162,8
2079,1
83,7
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
გადასახდელები
18301,2
19853,5
15239,7
4613,9
19340,9
13294,8
6046,2
ხარჯები
8408,5
10751,1
10420,2
330,8
9192,0
8576,4
615,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7171,0
9003,9
4720,9
4283,1
10038,0
4607,3
5430,6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
2637,4
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
84,2
98,5
98,5
111,0
111,0
ნაშთის ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16946,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
16210,3
16301,3
11938,8
4362,5
16946,0
10983,5
5962,5
გადასახადები
3478,9
2772,6
2772,6
0,0
2872,6
2872,6
0,0
გრანტები
10909,9
12009,8
7647,3
4362,5
12110,4
6147,9
5962,5
სხვა შემოსავლები
1821,5
1518,9
1518,9
0,0
1963,0
1963,0
0,0
4.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
3478,9
2764,1
2772,6
0,0
2872,6
2872,6
0,0
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი
3478,9
2764,1
2772,6
0,0
2872,6
2872,6
0,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
527,6
550,0
550,0
612,0
612,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,0
0,0
0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
15,5
41,0
49,5
0,0
20,0
20,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1954,5
1653,1
1653,1
0,0
1700,6
1700,6
0,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
980,4
520,0
520,0
0,0
540,0
540,0
0,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0,0
0,0
0,0
სხვა გადასახადები
0,0
0,0
0,0
5.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე-6მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1963,0 ათასი ლარის ოდენობით.🔗
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1821,5
1518,9
1963,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
614,4
298,2
622,0
პროცენტები
190,7
47,0
313,0
რენტა
423,7
251,2
309,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
274,7
246,2
208,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
149,1
5,0
101,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
505,5
574,0
476,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
485,6
565,0
456,0
სანებართვო მოსაკრებელი
28,5
35,0
38,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
4,8
10,0
3,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
397,1
472,0
370,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
54,7
48,0
45,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,5
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
19,9
9,0
20,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
19,9
9,0
20,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
653,4
598,7
865,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
48,3
48,0
0,0
6.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9192,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
8408,5
10751,1
10420,2
330,8
9192,0
8576,4
615,5
შრომის ანაზღაურება
1314,5
1649,3
1649,3
0,0
2304,0
2304,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
2412,2
2747,9
2417,1
330,8
3586,9
3073,8
513,0
პროცენტი
166,6
145,0
145,0
0,0
134,0
134,0
0,0
სუბსიდიები
1129,1
2102,3
2102,3
0,0
2155,3
2052,8
102,5
გრანტები
2712,0
3310,0
3310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
423,8
555,4
555,4
0,0
648,9
648,9
0,0
სხვა ხარჯები
250,4
241,2
241,2
0,0
362,9
362,9
0,0
7.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9805,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10038,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
410,0
288,4
282,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1069,5
1,6
333,2
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
5324,5
8558,3
8977,7
04 00
განათლება
0,0
14,0
194,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
366,9
141,6
251,0
სულ ჯამი
7171,0
9003,9
10038,0
ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 195,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:“
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
586,9
2681,5
232,2
ძირითადი აქტივები
22,8
671,5
37,2
არაწარმოებული აქტივები
564,2
2010,0
195,0
მიწა
564,2
2010,0
195,0
8.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციის კოდი
დასახელება
2011 ფაქტი
2012 ფაქტი
2013 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
5415,1
6472,4
3917,0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2521,5
3002,4
3783,0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2276,9
2573,1
3393,0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
244,6
429,3
390,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
166,6
145,0
134,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
2712,0
3310,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
15,0
15,0
0,0
702
თავდაცვა
104,6
116,0
145,5
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1300,1
702,0
566,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
1151,3
246,8
0,0
7032
სახანძრო–სამაშველო სამსახური
148,8
173,8
566,0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
281,5
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2357,7
4856,2
6055,2
70421
სოფლის მეურნეობა
63,3
260,7
257,0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0,0
71,0
35,0
7045
ტრანსპორტი
2294,4
4524,5
3489,3
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2294,4
4524,5
3489,3
705
გარემოს დაცვა
1310,0
1792,0
2273,9
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1240,6
1598,7
1262,2
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
69,3
193,3
1112,2
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3148,0
3658,8
150,0
7061
ბინათმშენებლობა
149,0
237,4
4492,9
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
685,4
448,9
311,0
7063
წყალმომარაგება
511,1
702,6
84,0
7064
გარე განათება
290,2
308,2
3576,8
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1512,3
1961,8
521,1
707
ჯანმრთელობის დაცვა
98,5
103,9
107,2
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
98,5
103,9
107,2
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1252,6
1280,3
1430,1
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
329,4
580,4
630,9
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
692,3
455,1
582,3
7083
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
40,0
40,0
40,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
191,0
204,8
176,9
709
განათლება
374,3
431,9
869,3
7091
სკოლამდელი აღზრდა
316,7
367,7
809,3
7092
ზოგადი განათლება
57,6
64,2
60,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
57,6
64,2
60,0
710
სოციალური დაცვა
302,8
440,0
495,4
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
195,7
313,6
300,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
41,1
44,4
38,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
63,6
77,4
152,4
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2,5
4,8
5,0
სულ
15663,7
19853,5
19340,9
9.
დამტკიცებულ ბიუჯეტის მე–16 მუხლის მე–2 პუნქტის ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ ქ.მარნეულში რუსთაველის ქუჩის მე–12 შესახვევის პირველი ჩიხის, სულხან საბას ქუჩის ჩიხის, ქიქოძის ქუჩის ჩიხის, რუსთაველის ქ. №39,№3.№5,№7,№9,№11 კორპუსების, 26 მაისის ქუჩის №56 კორპუსის, 26 მაისის ქუჩის №32 „ა“ და „ბ“ კორპუსების ეზოების, ახუნდოვის, ნარიმანოვის, გასანოვის, ჯავახიშვილის , აზი ასლანოვის, გუდიაშვილის, გოგებაშვილის , ნიზამის, გურბანოვის, იაღლუჯის, პუშკინის, წერეთლის, ტაბიძის, სამედ–ვურღუნის, თაყაიშვილის, ხალილოვის, ორბელიანის, ალგეთის, რასულ ზადეს ქუჩების, სოფელ შაუმიანში მისასვლელი, სოფელ თამარისში მისასვლელი და შიდა გზის, სოფელ წერეთლის, სოფელ ბეგლიარის შიდა გზების რეაბილიტაცია, მარნეულის წისქვილკომბინატამდე მისასვლელი გზის , სოფელ საიმერლოში აღმაშენებლის არხზე გადასასვლელი ხიდის და სოფელ შაუმიანში ხიდის რეაბილიტაცია.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 22 აგვისტოს №1105 განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებაში შეტანილი ცვლილებების თანახმად მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი ტრანსფერი განისაზღვრა 3697,04 ათასი ლარის ოდენობით, მ.შ. გზების რეაბილიტაციას მოხმარდება 1750,7 ათასი ლარი, აქედან 353,1 ათასი ლარი მოხმარდება სოფელ წერეთელში შიდა გზების რეაბილიტაციას, ხოლო 1397,6 ათასი ლარით დაგეგმილია სოფელ ყულართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.“
10.
დამტკიცებულ ბიუჯეტის მე–16 მუხლის მე–2 პუნქტის ბ.ა ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ბ.ა)წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოების სოფლებისათვის სასმელი წყლის შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველყოფის მიზნით შ.პ.ს მარნეულის სოფწყალის სუბსიდირება, აგრეთვე სოფელ თაქალოში, კასუმლოში, დამია გეურარხში, ალგეთში, შაუმიანში, წერეთელში, თამარისში, ალავარში, დაშტაფაში, სადახლოში, პირველ ქესალოში, მე–2 ქესალოში, ქეშალოში, იმირში, ლეჟბადინში და კაჩაგანში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა, მოსახლეობის ზედაპირული გრუნტის წყლის მოხვედრისაგან დაცული, მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით;
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 22 აგვისტოს №1105 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებაში შეტანილი ცვლილებების თანახმად მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი ტრანსფერი განისაზღვრა 3697,04 ათასი ლარის ოდენობით, მ.შ. სასმელი წყლის რეაბილიტაციას მოხმარდება 1946,34 ათასი ლარი,აქედან 1337,35 ათასი ლარით დაგეგმილია სოფელ სადახლოსა და დამიაგეურარხში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა, 291,96 ათასი ლარით სოფელ წერეთელში სასმელი წყლის არსებული ამორტიზებული მილსადენის რეაბილიტაცია, 108,7 ათასი ლარით სოფელ შაუმიანში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა, ხოლო დარჩენილი 208,33 ათასი ლარი მოხმარდება თამარისის წყალსადენის ქსელის რეკონსტრუქციას.
11.
დამტკიცებულ ბიუჯეტის მე–16 მუხლის მე–2 პუნქტის ბ.გ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ბ.გ)საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე სამი მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის, აგრეთვე ჩოლოყაშვილის, 20 იანვრის, გიორგაძის, გრიბოედოვის, ნარიმანოვის და 26 მაისის ქუჩებზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და მთლიანი ქსელის მიმდინარე მოვლა შენახვა, სოფელ თამარისში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და მიმდინარე მოვლა შენახვა, შაუმიანის დევნილთა დასახლებაში და სოფელ მარეთში ჩატარდება გარე საკანალიზაციო ქსელის სისტემის გაწმენდითი სამუშაოები,დაგეგმილია ქ. მარნეულში რუსთაველის, აღმაშენებლის, 26 მაისის, სამედ ვურღუნის და ნარიმანოვის ქუჩების სანიაღვრე სისტემის მოწყობა.
12.
დამტკიცებულ ბიუჯეტის მე–16 მუხლის მე–2 პუნქტის ბ.დ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ბ.დ)მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა პროგრამული კოდი 03 02 04)ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. მარნეულში 20 იანვრის, საიათნოვას, ელევატორის, 26 მაისის, იაღლუჯის ქ. №70, აღმაშენებლის ქ. №69 და №71, სმპ დასახლებასა და სოფელ შაუმიანში და შულავერში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის კეთილმოწყობა.
13.
დამტკიცებულ ბიუჯეტის მე–16 მუხლის მე–2 პუნქტის ბ.ე ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ბ.ე) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ. მარნეულის, სოფელ ყიზილ აჯლოს, შაუმიანის, მარეთის, კაჩაგანის, სადახლოს, საბირქენდის, თაზაკენტის, შულავრის, მარადისის, ხიხანის, ქვემო სარალის, ახკერპის, ხანჯიგაზლოს, აღმამედლოს, თაქალოს, საიმერლოს და წითელი ხიდის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მიმდინარე რეაბილიტაცია, სოფელ წერეთელში, საიმერლოში, თამარისში და თაქალოში გარე განათების ქსელის მოწყობა. აგრეთვე ქ.მარნეულში მაზნიაშვილის, ფიროსმანის, ბორჩალოს, ჯავახიშვილის, ხალილოვის, თაყაიშვილის, პუშკინის, გასანოვის, მუსხელიშვილის, სულხანსაბას, გ ოგებაშვილის, ახუნდოვის, საბირის, უიარაღოს, ლაღიძის, ყაზბეგის, 9 აპრილის, აბდულა შაიგის, გუდიაშვილის, რასულზადეს, მაისურაძის, ნიზამის ქუჩების, ნარიმანოვის ქუჩის მე–4 ჩიხის, სამედ ვურღუნის ქუჩიდან აზი ასლანოვის ქუჩამდე მონაკვეთის, აზი ასლანოვის ქუჩის უიარაღოს ქუჩამდე მონაკვეთის, ორბელიანის და ალგეთის ქუჩების მონაკვეთის (მეჩეთის ირგვლივ), წმინდა გიორგის ტაძრის ირგვლივ, ქ. მარნეულში კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ჯანდარის დასახლებაში გარე განათების საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა და ქსელის მოწყობა.
14.
დამტკიცებულ ბიუჯეტის 16 მუხლის მე–2 პუნქტის ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ე) სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება (პროგრამული კოდი 03 05) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის №466 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის 2062,9 ათასი ლარის წარმართვა საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის №25 დადგენილებით დამტკიცებული სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მე–2 და მე–5 მუხლების შესაბამისად, №40 დანართში მითითებული მიზნობრიობის დაცვით, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 15 აგვისტოს №1063 და 26 აგვისტოს №1125 განკარგულებების საფუძველზე მასში შეტანილი ცვლილების გათვალისწინებით, კერძოდ:
სოფლებში შიდა გზების სარეაბილიტაციოდ გათვალისწინებულია 395,5 ათასი ლარი, ხიდების სარეაბილიტაციოდ 59,8 ათასი ლარი, ხოლო 22,0 ათასი ლარი გამოყოფილია ტრანსპორტის მოსაცდელების მოსაწყობად.
წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ გამოყოფილია 669,8 ათასი ლარი.
სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით გათვალისწინებულია 132,5 ათასი ლარი სარწყავი არხების სარეაბილიტაციოდ, 13,3 ათასი ლარი გამოყოფილია სოფლის საძოვრების ეკალ–ბარდისაგან გასათავისუფლებლად, ხოლო წყალდიდობისაგან მოსახლეობის დასაცავად მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის მიზნით დაგეგმილია 30,3 ათასი ლარის გახარჯვა.
სადახლო ცოფი ახკერპის გზის გასწვრივ სანიაღვრე არხის მოსაწყობად გამოყოფილია 65,3 ათასი ლარი.
სოფლებში გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაციისათვის იგეგმება 123,5 ათასი ლარის გახარჯვა.
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით სოფელ ცოფში იგეგმება ნაგვის ბუნკერების შეძენა, რაზედაც გამოყოფილია 4,0 ათასი ლარი.
სოფლების კეთილმოწყობის მიზნით, მოსახლეობისათვის დასასვენებელი ადგილების შესაქმნელად სკვერებისა და პარკების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია 50,1 ათასი ლარი.
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციოდ და სოფელ ხიხანში ბაღისათვის შენობის შესაძენად გამოყოფილია 69,4 ათასი ლარი.
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დასანერგად სოფლებში სპორტული ობიექტების მშენებლობარეაბილიტაციისათვის გათვალისწინებულია 140,6 ათასი ლარის გახარჯვა.
სოფელ სადახლოში კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოსაწყობად დაგეგმილია 5,0 ათასი ლარი.
სოფელ თაზაკენტში მეჩეთის ეზოში შენობა მანსარდის ასაგებად გამოყოფილია 6,0 ათასი ლარი.
მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად სასაფლაოების შემოღობვის მიზნით გათვალისწინებულია 89,8 ათასი ლარი, სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო ჭურჭლის, ინვენტარის და ასაწყობი რკინის კონსტრუქციების შესაძენად გამოყოფილია 141,5 ათასი ლარი, სარიტუალო სახლების მშენებლობა რეაბილიტაციაზე დაგეგმილია 38,5 ათასი ლარის გახარჯვა.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხელშეწყობის მიზნით სოფელ საიმერლოში ამბულატორიისათვის ოთახის სარემონტოდ გამოყოფილია 6,0 ათასი ლარი.
ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თანადაფინანსების სახით გათვალისწინებულია 211,0 ათასი ლარის გახარჯვა, საიდანაც წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ გათვალისწინებულია 100,0 ათასი ლარი, ხიდების სარეაბილიტაციოდ 10,0 ათასი ლარი, სარწყავი არხების სარეაბილიტაციოდ 10,0 ათასი ლარი, წყალდიდობისაგან მოსახლეობის დასაცავად მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის მიზნით დაგეგმილია 80,0 ათასი ლარის გახარჯვა, 11,0 ათასი ლარი გათვალისწინებულია სოფელ ხიხანში შეძენილი სავბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაციისათვის;
15.
დამტკიცებულ ბიუჯეტის მე–16 მუხლის მე–4 პუნქტს დაემატოს ,,ა.ე' ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ა.ე) სპორტული მოედნების მოწყობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ მარნეულში არსებული სტადიონის რეაბილიტაცია.
16.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–16 მუხლის მე–4 პუნქტის ბ.გ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ბ.გ)კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია(პროგრამული კოდი 05 02 03
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერაქვის კულტურის სახლის რემონტი და ქ.მარნეულის კულტურის სახლის ბუნებრივი აირით მომარაგების სისტემაზე მიერთება, დაგეგმილია ქ. მარნეულში ბიბლიოთეკის მშენებლობა'.
17.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–16 მუხლის; მე–4 პუნქტის ,,დ' ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით. ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აგრეთვე განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების შემოღობვა და შესაბამისი ინვენტარის შეძენა. დაგეგმილია სოფელ თამარისში სარიტუალო მომსახურების ნაგებობის მშენებლობის დასრულება და სოფელ წერეთელში სარიტუალო ნაგებობის რეაბილიტაცია'.
18.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–16 მუხლის მე–5 პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
• ქვეყნის ერთიანობისათვის დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების (13 ოჯახი) დახმარება, თითოეულ ოჯახზე თვეში 60 ლარის ოდენობით;
• მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი მატერიალურ დახმარების გაწევა, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით;
• დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებზე (საჩუქარი ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა, თითოეულზე 400 ლარის ოდენობით;
• ერთი ან ერთზე მეტი პენსიონერისაგან შემდგარ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით.
• იძულებით გადაადგილებულ ოჯახების ერთჯერადი დახმარება ზამთრის პერიოდში გათბობის ხარჯებისათვის, თითოეულზე 100 ლარი;“
19.
დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ. კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
15663,7
19853,5
15239,7
4613,9
19340,9
13294,8
6046,2
ხარჯები
8408,5
10751,1
10420,2
330,8
9192,0
8576,4
615,5
შრომის ანაზღაურება
1314,5
1649,3
1649,3
0,0
2304,0
2304,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7171,0
9003,9
4720,9
4283,1
10038,0
4607,3
5430,6
ვალდებულებების კლება
84,2
98,5
98,5
0,0
111,0
111,0
0,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
5415,1
6472,4
6376,6
95,8
3917,0
3812,8
104,2
ხარჯები
4920,8
6085,5
5989,7
95,8
3524,0
3419,8
104,2
შრომის ანაზღაურება
1137,8
1437,6
1437,6
0,0
2044,2
2044,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
410,0
288,4
288,4
0,0
282,0
282,0
0,0
ვალდებულებების კლება
84,2
98,5
98,5
0,0
111,0
111,0
0,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
368,6
389,4
389,4
0,0
663,4
663,4
0,0
ხარჯები
364,3
385,8
385,8
0,0
615,4
615,4
0,0
შრომის ანაზღაურება
241,0
256,8
256,8
0,0
411,8
411,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,2
3,6
3,6
0,0
48,0
48,0
0,0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1908,3
2183,7
2183,7
0,0
2729,6
2729,6
0,0
ხარჯები
1502,5
1898,9
1898,9
0,0
2495,6
2495,6
0,0
შრომის ანაზღაურება
896,8
1180,7
1180,7
0,0
1632,4
1632,4
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
405,8
284,8
284,8
0,0
234,0
234,0
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
160,4
330,8
235,0
95,8
279,0
174,8
104,2
ხარჯები
160,4
330,8
235,0
95,8
279,0
174,8
104,2
01 04
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
250,8
243,5
243,5
0,0
245,0
245,0
0,0
ხარჯები
166,6
145,0
145,0
0,0
134,0
134,0
0,0
ვალდებულებების კლება
84,2
98,5
98,5
0,0
111,0
111,0
0,0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
15,0
15,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
15,0
15,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 06
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
2712,0
3310,0
3310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
2712,0
3310,0
3310,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1404,8
536,5
536,5
0,0
711,5
711,5
0,0
ხარჯები
335,2
534,9
534,9
0,0
378,3
378,3
0,0
შრომის ანაზღაურება
176,7
211,7
211,7
0,0
259,9
259,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1069,5
1,6
1,6
0,0
333,2
333,2
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
148,8
173,8
173,8
0,0
566,0
566,0
0,0
ხარჯები
148,3
173,8
173,8
0,0
234,8
234,8
0,0
შრომის ანაზღაურება
104,2
129,3
129,3
0,0
158,9
158,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,6
0,0
0,0
0,0
331,2
331,2
0,0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
104,6
116,0
116,0
0,0
145,5
145,5
0,0
ხარჯები
103,4
114,4
114,4
0,0
143,5
143,5
0,0
შრომის ანაზღაურება
72,5
82,4
82,4
0,0
100,9
100,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,3
1,6
1,6
0,0
2,0
2,0
0,0
02 03
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
1151,3
246,8
246,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
83,6
246,8
246,8
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1067,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6815,7
10588,5
6070,4
4518,1
11810,4
5970,9
5839,5
ხარჯები
1491,2
2030,1
1795,1
235,0
2832,7
2423,9
408,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5324,5
8558,3
4275,3
4283,1
8977,7
3547,1
5430,6
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
2149,4
4170,7
2057,7
2113,0
3038,3
1232,1
1806,1
ხარჯები
95,6
144,5
144,5
0,0
250,0
250,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2053,8
4026,2
1913,2
2113,0
2788,3
982,1
1806,1
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2323,5
3653,3
3210,0
443,3
5963,2
3992,8
1970,4
ხარჯები
931,4
1423,5
1423,5
0,0
1797,9
1797,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1392,1
2229,8
1786,5
443,3
4165,3
2194,9
1970,4
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
511,1
702,6
698,5
4,1
3576,8
1630,4
1946,3
ხარჯები
96,6
442,5
442,5
0,0
443,1
443,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
414,4
260,1
256,0
4,1
3133,7
1187,3
1946,3
03 02 02
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
63,3
260,7
184,7
76,0
257,0
233,0
24,0
ხარჯები
36,1
22,2
22,2
0,0
95,0
95,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,2
238,5
162,6
76,0
162,0
138,0
24,0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
69,3
193,3
193,3
0,0
150,0
150,0
0,0
ხარჯები
2,5
0,0
0,0
0,0
40,0
40,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66,9
193,3
193,3
0,0
110,0
110,0
0,0
03 02 04
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა
149,0
237,4
237,4
0,0
311,0
311,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149,0
237,4
237,4
0,0
311,0
311,0
0,0
03 02 05
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
290,2
308,2
308,2
0,0
521,1
521,1
0,0
ხარჯები
191,4
221,1
221,1
0,0
287,5
287,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98,7
87,1
87,1
0,0
233,6
233,6
0,0
03 02 06
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები
1240,6
1598,7
1235,5
363,2
1112,2
1112,2
0,0
ხარჯები
604,8
737,8
737,8
0,0
932,2
932,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
635,8
860,9
497,7
363,2
180,0
180,0
0,0
03 02 07
ელექტრო გადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა
0,0
71,0
71,0
0,0
35,0
35,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,00
71,0
71,0
0,0
35,0
35,0
0,0
03 02 08
იუსტიციის სახლის მშენებლობის თანადაფინანსება
0,0
281,5
281,5
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
281,5
281,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0303
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
685,4
448,9
448,9
0,0
84,0
84,0
0,0
ხარჯები
59,5
9,1
9,1
0,0
20,0
20,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
626,0
439,8
439,8
0,0
64,0
64,0
0,0
03 03 01
სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები
506,5
395,3
395,3
0,0
60,0
60,0
0,0
ხარჯები
38,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
467,8
395,3
395,3
0,0
60,0
60,0
0,0
03 03 02
ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
179,0
53,6
53,6
0,0
24,0
24,0
0,0
ხარჯები
20,8
9,1
9,1
0,0
20,0
20,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
158,2
44,6
44,6
0,0
4,0
4,0
0,0
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
145,0
353,8
353,8
0,0
451,0
451,0
0,0
ხარჯები
145,0
218,0
218,0
0,0
356,0
356,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
135,8
135,8
0,0
95,0
95,0
0,0
03 05
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება
1512,3
1961,8
0,0
1961,8
2273,9
211,0
2062,9
ხარჯები
259,8
235,0
0,0
235,0
408,8
0,0
408,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1252,6
1726,8
0,0
1726,8
1865,1
211,0
1654,1
04 00
განათლება
374,3
431,9
431,9
0,0
869,3
766,8
102,5
ხარჯები
374,3
417,9
417,9
0,0
675,3
572,8
102,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
14,0
14,0
0,0
194,0
194,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლება
316,7
367,7
367,7
0,0
809,3
706,8
102,5
ხარჯები
316,7
367,7
367,7
0,0
615,3
512,8
102,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
194,0
194,0
0,0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
57,6
64,2
64,2
0,0
60,0
60,0
0,0
ხარჯები
57,6
50,3
50,3
0,0
60,0
60,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
14,0
14,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1252,6
1280,3
1280,3
0,0
1430,1
1430,1
0,0
ხარჯები
885,7
1138,7
1138,7
0,0
1179,1
1179,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
366,9
141,6
141,6
0,0
251,0
251,0
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
329,4
580,4
580,4
0,0
630,9
630,9
0,0
ხარჯები
329,4
544,4
544,4
0,0
580,9
580,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
36,1
36,1
0,0
50,0
50,0
0,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
28,7
31,7
31,7
0,0
40,0
40,0
0,0
ხარჯები
28,7
31,7
31,7
0,0
40,0
40,0
0,0
05 01 02
სპორტული სკოლები
292,6
397,5
397,5
0,0
362,8
362,8
0,0
ხარჯები
292,6
397,5
397,5
0,0
362,8
362,8
0,0
05 01 03
საფეხბურთო კლუბი „ალგეთი“–ს დაფინანსება
8,0
15,2
15,2
0,0
116,7
116,7
0,0
ხარჯები
8,0
15,2
15,2
0,0
116,7
116,7
0,0
05 01 04
საკალათბურთო კლუბი „რუსთავი 1991“–ს დაფინანსება
0,0
100,0
100,0
0,0
61,4
61,4
0,0
ხარჯები
0,0
100,0
100,0
0,0
61,4
61,4
0,0
05 01 05
სპორტული მოედნების მოწყობა, რეაბილიტაცია
0,0
36,1
36,1
0,0
50,0
50,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
36,1
36,1
0,0
50,0
50,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
692,3
455,1
455,1
0,0
582,3
582,3
0,0
ხარჯები
340,4
397,4
397,4
0,0
507,3
507,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
351,9
57,7
57,7
0,0
75,0
75,0
0,0
05 02 01
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
274,7
347,4
347,4
0,0
400,4
400,4
0,0
ხარჯები
274,7
347,4
347,4
0,0
400,4
400,4
0,0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
62,3
49,9
49,9
0,0
106,9
106,9
0,0
ხარჯები
62,3
49,9
49,9
0,0
106,9
106,9
0,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
355,3
57,7
57,7
0,0
75,0
75,0
0,0
ხარჯები
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
351,9
57,7
57,7
0,0
75,0
75,0
0,0
05 03
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
40,0
40,0
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
ხარჯები
40,0
40,0
40,0
0,0
40,0
40,0
0,0
05 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
191,0
204,8
204,8
0,0
176,9
176,9
0,0
ხარჯები
176,0
157,0
157,0
0,0
50,9
50,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,0
47,8
47,8
0,0
126,0
126,0
0,0
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
401,3
543,9
543,9
0,0
602,6
602,6
0,0
ხარჯები
401,3
543,9
543,9
0,0
602,6
602,6
0,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
98,5
103,9
103,9
0,0
107,2
107,2
0,0
ხარჯები
98,5
103,9
103,9
0,0
107,2
107,2
0,0
06 02
სოციალური პროგრამები
302,8
440,0
440,0
0,0
495,4
495,4
0,0
ხარჯები
302,8
440,0
440,0
0,0
495,4
495,4
0,0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
195,7
313,6
313,6
0,0
300,0
300,0
0,0
ხარჯები
195,7
313,6
313,6
0,0
300,0
300,0
0,0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
63,6
77,4
77,4
0,0
152,4
152,4
0,0
ხარჯები
63,6
77,4
77,4
0,0
152,4
152,4
0,0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
2,5
4,8
4,8
0,0
5,0
5,0
0,0
ხარჯები
2,5
4,8
4,8
0,0
5,0
5,0
0,0
06 02 04
უფასო სასადილოს დაფინანსება
41,1
44,4
44,4
0,0
38,0
38,0
0,0
ხარჯები
41,1
44,4
44,4
0,0
38,0
38,0
0,0
20.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18 ნოემბრის №1579 განკარგულებით საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის №466 განკარგულებაში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით ცვლილება შევიდეს ბიუჯეტის №1 დანართში, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის №466 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილების შესახებ და ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის №466 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილების შესახებ.
№
ადმინისტრაციული ერთეულის დასახელება
რიგითობა
სოფლის დასახელება
თანხა
პროექტის დასახელება
გამოყოფა
1
კაჩაგანი
კაჩაგანი
157,50
1
კაჩაგანი
72,63
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
2
თაქალო
37,00
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
3
ხანჯიგაზლო
14,42
სოფლის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია
4
კირაჩ–მუღანლო
33,45
არტეზიული ჭის მოწყობა
2
კასმულო
კასმულო
183,98
1
კასუმლო
10,00
სასაფლაოს შემოღობვა
16,78
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
3,26
სარიტუალო ინვენტარის შესანახი ოთახის მოწყობა
22,28
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოხრეშვა
2
აღმამედლო
39,67
სასმელი წყლის მილების შეცვლა.
15,00
სოფლის ცენტრში მინი-სპორტული მოედნის მოწყობა.
3
ულაშლო
28,36
სასმელი წყლის შესანახი ავზის მშენებლობა და წყლის მილების განახლება.
4
ბეითარაბჩი
12,18
სამელიორაციო არხის კეთილმოწყობა
4,00
სასმელი წყლის მილსადენის რეაბილიტაცია.
5
კუსშჩუ
18,07
სასმელი წყლის მილების რეაბილიტაცია
6
ბაითალო
14,42
სასმელი წყლის მილების რეაბილიტაცია
3
ყიზილ–აჯლო
ყიზილ–აჯლო
118,99
1
ყიზილ–აჯლო
10,00
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,93,99
შიდა გზების რეაბილიტაცია,15,00
მოსაცდელის მოწყობა,4
ალგეთი
ალგეთი
249,26
1
ალგეთი
80,07
შიდა გზების რეაბილიტაცია
2
საბირკენტი
60,72
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
3
თაზაკენტი
40,43
გარე განათების მოწყობა
6,00
სასაფლაოს ეზოში შენობა-მანსარდის აშენება.
4
აზისკენტი
47,37
შიდა სარწყავი არხის მოწყობა
5
გაჯისკენტი
14,67
მდინარე ხრამის სანაპირო ზოლის გამაგრებითი სამუშაობის პროექტის შესყიდვა.
5
ყულარი
ყულარი
154,16
1
ზემო ყულარი
27,10
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
2
ქვემო ყულარი
16,45
სასაფლაოს შემოღობვა
3
კირიხლო
28,36
სასაფლაოს შემოღობვა
4
ყულარი
15,68
მდინარე ხრამის სანაპირო ზოლის გამაგრებითი სამუშაობის პროექტის შესყიდვა.
5
დაშტაფა
33,16
სასმელი წყლის მილების რეაბილიტაცია
6
ბუდიონოვკა
6,19
გარე განათების მოწყობა
7
წითელი სოფელი
19,58
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
8
მარადისი
4,14
შიდა გზების რეაბილიტაცია
3,50
გარე განათების მოწყობა
6
შულავერი
შულავერი
209,27
1
არაფლო
28,74
სარიტუალო სახლისთვის ინვენტარის შეძენა
2
ახლომახმუდლო
16,31
სტადიონის მშენებლობა
3
ენიკენტი
14,18
სტადიონის მშენებლობა
4
სეიდიგოჯალო
14,28
სარიტუალო კონსტრუქციისა და ინვენტარის შეძენა
5
იმირი
15,00
სასაფლაოს შემოღობვა
16,70
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
6
ქვემო სარალი
34,99
სარიტუალო კონსტრუქციისა და ინვენტარის შეძენა
2,00
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
7
ზემო–სარალი
17,23
სარიტუალო ინვენტარის შესანახი შენობის მშენებლობა.
10,00
შიდა გზების რემონტი
8
მარეთი
8,05
სკვერის მშენებლობა
9
შულავერი
10,00
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
21,80
ემტეესის დასახლების შიდა გზის რეაბილიტაცია.
7
სადახლო
სადახლო
207,20
ა.
სადახლო
5,00
სასმელი წყლის მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია
ბ.
40,00
შიდა გზების კეთილმოწყობა
გ.
10,00
ქუჩებზე ღამის განათების ბოძების მონტაჟი
დ.
65,28
სანიაღვრე არხის მოწყობა.
ე.
5,00
kulturis saxlis mimdebare teritoriis da Robis reabilitacia,2
სადახლოს–სადგური
7,67
სასმელი წყლის გაყვანილობა
3
თაზაკენდი
8,44
გზის შეკეთება
4
ბურმა
5,99
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
5
მოლაოღლი
32,15
მდინარე ბანოვშაზე ხიდის მშენებლობა
6
ხულდარა
27,67
მდინარე ბანოვშაზე ხიდის მშენებლობა
8
შაუმიანი
შაუმიანი
79,02
1
აღკულა
5,89
სასმელი წყლის გაყვანილობა
2
ყუდრო
2,63
სოფელში შემომავალი გზის რემონტი
3
შაუმიანი
30,00
საბავშვო ბაღის რეაბლიტაცია და ინვენტარის შეძენა.
27,31
სკვერის მოწყობა
4
ხიხანი
13,19
საბავშვო ბაღისათვის შენობის შესყიდვა
9
Qქუთლიარი
ქუთლიარი
148,38
1
ქუთლიარი
43,72
მინი სტადიონის მშენებლობა
2
დიდი–მუღალნო
45,99
სარწყავი არხის მოწყობა
3
ხუტორლეჟბადინი
6,01
სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა
4
ლეჟბადინი
25,18
სასმელი წყლის მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია
5
დოლისყანა
2,26
შიდა გზების მოხრეშვა
6
ბაიდარი
25,22
მინი სტადიონის მშენებლობა
10
თამარისი
თამარისი
51,62
a.
თამარისი
20,00
სასაფლაოს შემოღობვა
b.
13,31
სოფლის საძოვრების გასუფთავება ეკალ–ბარდისაგან
2
ალვარი
8,37
გზების მოხრეშვა
3
ახალი დიოკნისე
9,93
საძოვრებზე სარწყავი სისტემის მონტაჟი.
11
ახკერპი
ახკერპი
28,27
1
Aახკერპი
18,07
სარიტუალო სახლის რეაბილიტაცია
2
ულიანოვკა
2,63
გზების მოხრეშვა
3
ჩანახჩი
7,57
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
12
ხოჯორნი
ხოჯორნი
46,92
1
ხოჯორნი
5,00
სასმელი წყლის გაყვანილობის მშენებლობა
14,45
შიდა გზების რემონტი
2
გიულბახი
2,50
სასმელი წყლის გაყვანილობის მშენებლობა
7,28
შიდა გზების რემონტი
3
ცოფი
4,00
ნაგვის ბუნკერების შეძენა
11,18
სტადიონის მოწყობა
4
ბრდაზორი
2,50
სოფ. ბრდაზორში შიდა გზებისა და სოფლის შესასვლელში საავტომობილო გზის რემონტი
13
დამია–გეორარხი
დამია–გეორარხი
82,09
1
კიროვკა
17,06
სარწყავი არხის მოწყობა
2
ახლოლალო
8,83
გზის შეკეთება
10,00
ჭურჭლის შეძენა სარიტუალო დარბაზისთვის
3
დამია
10,04
სასმელი წყლის რეზერვუარის მშენებლობა.
4
დამია–გეორარხი
5,00
სასმელი წყლის გაყვანილობა
21,17
ცენტრალური გზების განათება
3,00
სკოლის გზის შეკეთება
7,00
ტრანსპორტის მოსაცდელის მოწყობა.
14
კაპანახჩი
კაპანახჩი
211,09
1
კაპანახჩი
30,88
არტეზიული ჭის მოწყობა
2
ალგეთი ღვინის ქარხანა
5,00
შიდა გზების რეაბილიტაცია
13,07
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
3
ილმაზლო
20,59
შიდა გზის რეაბილიტაცია
4
პირველი ქესალო
32,14
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
5
ამბაროვკა
16,81
შიდა გზის მოხრეშვა
6
მეორე ქესალო
32,77
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
7
ქეშალო
44,83
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
15,00
სპორტული მოედნის აშენება
15
ოფრეთი
ოფრეთი
10,22
1
ოფრეთი
5,45
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
2
ხოხმელი
4,77
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
16
წერეთელი
წერეთელი
106,19
1
წერეთელი
42,21
გარე განათების მოწყობა
2
საიმერლო
6,00
ამბულატორიისთვის ოთახის რემონტი
26,16
საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობა
3
დიდი ბეგლიარი
8,78
სასმელი წყლის ჭის მოწყობა
4
პატარა ბეგლიარი
8,34
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
5
ნორგიული
14,71
ნაგავსაყრელის გასუფთავება და ტერიტორიის კეთილმოწყობა
17
წერაქვი
წერაქვი
18,80
1
წერაქვი
7,71
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
2
სიონი
8,94
სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
3
ჯანხოში
2,15
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
სულ პროექტების ღირებულება
2062,94
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეისპანდიარ ქერიმოვი