ქარელის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 06.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო ქარელის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №29
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 13/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 5,781 სიტყვა · ~29 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
06.12.2013 მიღება
01.01.2014 ძალაში შესვლა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
0 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

დოკუმენტის ტექსტი

ქარელის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ                            ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება  №29 2013 წლის 6 დეკემბერი ქ. ქარელი ქარელის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს: თავი I ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12,273.3 10,697.3 4,262.5 6,434.8 7,261.1 0.0 7,261.1 გადასახადები 657.2 530.0 0.0 530.0 450.0 0.0 450.0 გრანტები 10,972.5 9,542.9 4,262.5 5,280.4 6,261.1 0.0 6,261.1 სხვა შემოსავლები 643.6 624.4 0.0 624.4 550.0 0.0 550.0 ხარჯები 7,296.4 5,764.2 369.5 5,394.7 6,001.0 0.0 6,001.0 შრომის ანაზღაურება 1,622.3 2,116.4 0.0 2,116.4 2,149.2 0.0 2,149.2 საქონელი და მომსახურება 946.3 1,153.1 8.9 1,144.2 1,334.5 0.0 1,334.5 სუბსიდიები 1,010.5 1,337.9 40.5 1,297.4 1,332.0 0.0 1,332.0 გრანტები 2,210.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 709.5 560.8 31.1 529.7 463.3 0.0 463.3 სხვა ხარჯები 797.8 596.0 289.0 307.0 722.0 0.0 722.0 საოპერაციო სალდო 4,976.9 4,933.1 3,893.0 1,040.1 1,260.1 0.0 1,260.1 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5,471.8 5,585.2 3,909.1 1,676.1 1,260.1 0.0 1,260.1 ზრდა 5,899.1 5,607.2 3,909.1 1,698.1 1,260.1 0.0 1,260.1 კლება 427.3 22.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა 49.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 49.1 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 544.0 652.1 16.1 636.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 544.0 652.1 16.1 636.0 0.0 0.0 0.0 კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დასახელება 2012 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა ფაქტი სულ მათშორის სულ მათშორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 12,700.6 10,719.3 4,262.5 6,456.8 7,261.1 0.0 7,261.1 შემოსავლები 12,273.3 10,697.3 4,262.5 6,434.8 7,261.1 0.0 7,261.1 არაფინანსური აქტივების კლება 427.3 22.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 13,195.5 11,371.4 4,278.6 7,092.8 7,261.1 0.0 7,261.1 ხარჯები 477.0 477.0 0.0 477.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,899.1 5,607.2 3,909.1 1,698.1 1,260.1 0.0 1,260.1 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთისგამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებებისკლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -494.9 -652.1 -16.1 -636.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 261.1 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12,273.3 10,697.3 4,262.5 6,434.8 7,261.1 0.0 7,261.1 გადასახადები 657.2 530.0 0.0 530.0 450.0 0.0 450.0 გრანტები 10,972.5 9,542.9 4,262.5 5,280.4 6,261.1 0.0 6,261.1 სხვა შემოსავლები 643.6 624.4 0.0 624.4 550.0 0.0 550.0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 450,0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 657.2 530.0 0.0 530.0 450.0 0.0 450.0 საშემოსავლო გადასახადი ქონების გადასახადი 657.2 530.0 0.0 530.0 450.0 0.0 450.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        447.5 400.0 400.0 365.0 365.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 1.3 2.5 2.5 2.0 2.0 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 1.7 0.5 0.5 1.0 1.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               170.9 72.0 0.0 72.0 62.0 0.0 62.0 ფიზიკურ პირებიდან 153.8 70.0 70.0 60.0 60.0 იურიდიულ პირებიდან 17.1 2.0 2.0 2.0 2.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           35.8 55.0 0.0 55.0 20.0 0.0 20.0 ფიზიკურ პირებიდან 10.8 5.0 5.0 5.0 5.0 იურიდიულ პირებიდან 25.0 50.0 50.0 15.0 15.0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6261.1 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 10,972.5 9,542.9 4,262.5 5,280.4 6,261.1 0.0 6,261.1 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 10,972.5 9,542.9 4,262.5 5,280.4 6,261.1 0.0 6,261.1 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 5,670.9 5,280.4 0.0 5,280.4 6,261.1 0.0 6,261.1 გათანაბრებითი ტრანსფერი 5,465.9 5,075.4 5,075.4 6,048.1 6,048.1 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 205.0 205.0 205.0 213.0 213.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5,301.6 4,262.5 4,262.5 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა, მათ შორის: 2,840.0 3,221.1 3,221.1 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება 1,250.0 3,149.9 3,149.9 0.0 საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხა 1,590.0 71.2 71.2 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,026.4 1,041.4 1,041.4 0.0 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 1,130.0 0.0 0.0 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 305.2 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 550 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 643,6 624,4 550,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 57,0 99,0 135,0 რენტა 56,9 83,0 105,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     50,1 70,0 90,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 6,8 13,0 15,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 121,3 115,0 140,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 101,0 105,0 130,0 სანებართვო მოსაკრებელი 6,7 5,0 10,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 92,3 100,0 120.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 2,0 0,0 0,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 20,3 10.0 10,0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 20,3 10.0 10.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 452,1 410,4 275,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 13,2 0,0 0,0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 135,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 7,296.4 5,764.2 369.5 5,394.7 6,001.0 0.0 6,001.0 შრომის ანაზღაურება 1,622.3 2,116.4 0.0 2,116.4 2,149.2 0.0 2,149.2 საქონელი და მომსახურება 946.3 1,153.1 8.9 1,144.2 1,334.5 0.0 1,334.5 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,010.5 1,337.9 40.5 1,297.4 1,332.0 0.0 1,332.0 სხვა ხარჯები 2,210.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1260,1  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:             ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1260,1  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2012 წლისფაქტი 2013 წლისგეგმა 2014 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 288.9 101.3 95,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი დაუსაფრთხოება 19.3 35.0 210,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 5,590.9 5,454.4 955.1 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 0,0 16,5 0,0 სულ ჯამი 5899,1 5607,2 1260,1 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2012 ფაქტი 2013 წლისგეგმა 2014 წლისგეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 427,3 22,0 0,0 ძირითადი აქტივები 62,1 0,0 0.0 არაწარმოებული აქტივები 365,2 22,0 0.0 მიწა 365,2 22,0 0.0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქც. კოდი დასახელება 2012 ფაქტი 2013 გეგმა 2014 გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 4,325.1    2,655.7    2,617.0    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 4,304.5    2,655.7    2,617.0    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4,304.5    2,475.7    2,497.0    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0    180.0    120.0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 20.6    0.0    0.0    702 თავდაცვა 107.3    126.0    126.2    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 328.6    315.3    499.5    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 104.3    0.0    0.0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 224.3    315.3    499.5    704 ეკონომიკური საქმიანობა 3,648.2    3,149.7    320.0    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 149.5    478.5    140.0    70421 სოფლის მეურნეობა 149.5    478.5    140.0    7045 ტრანსპორტი 3,498.7    2,671.2    180.0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3,498.7    2,671.2    180.0    705 გარემოს დაცვა 977.9    391.8    505.3    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 197.3    278.5    325.2    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 780.6    113.3    180.1    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2,002.6    2,705.0    1,002.8    7061 ბინათმშენებლობა 13.2    14.9    0.0    7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 238.5    11.8    0.0    7063 წყალმომარაგება 491.4    635.6    500.0    7064 გარე განათება 228.7    202.0    218.3    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1,030.8    1,840.7    284.5    707 ჯანმრთელობის დაცვა 74.0    74.0    80.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 74.0    74.0    80.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 590.5    806.7    702.0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 155.0    235.3    220.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 355.5    461.4    392.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 80.0    110.0    90.0    709 განათლება 491.8    646.4    1,010.0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 472.4    622.9    990.0    7092 ზოგადი განათლება 3.4    6.5    0.0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 3.4    6.5    0.0    7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 16.0    17.0    20.0    710 სოციალური დაცვა 649.5    500.8    398.3    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 49.8    50.0    50.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 260.0    347.2    258.3    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 339.7    103.6    90.0    სულ 13,195.5    11,371.4    7,261.1    მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება           0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 213,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 80,0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 126,2 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ “საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 6,8 ათასი ლარი; 2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქარელის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. 1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქარელის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მგომარეობის შენარჩუნება, ორმოულების შეკეთება, ზამთრის სეზონზე ქუჩების თოვლისაგან გაწმენდა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოასფალტდება ქარელისა და აგარის ასფალტის გარეშე ქუჩებს. ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლების გზების მოხრეშვა-მოშანდაკება. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საკანალიზაციო და წყლის სისტემებს, დაფინანსდება სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. ასევე იგეგმება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების ქსელის გაფართოვებაც. 2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს  სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აღნიშნული  პროგრამა მოიცავს ქ. ქარელის, დ. აგარის, სოფლების: ქვენატკოცა,  ბებნისი, ქვემო ხვედურეთი, ზემო ხვედურეთი, კეხიჯვარი, ქობესაანთ უბანი, თათანაანთ უბანი, სამწევრისი, რუისი,  ურბნისი, ბრეთი, საღოლაშენი, არადეთი, წვერი, სასირეთი, ბრეთის მეურნეობა, ძლევიჯარი მოსახლეობიდან, ასევე ორგანიზაცია-დაწესებულებებიდან, აგრეთვე სოფ. ახალსოფლის და სოფ. მოხისის დევნილთა ჩასახლებებიდან ნარჩენების გატანის და  ქუჩების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებებს.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. 2.2.3 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქარელში და აგარაში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მცხოვრებლებს გადაუჭრის წლების განმავლობაში არსებულ საკანალიზაციო სისტემასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. 2.2.4 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05) მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები. მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები და შიდა გაყვანილობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფ რუისის სასმელი წყლის სისტემას, რაც გააუმჯობესებს 5900 მოსახლეს ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობებს. 2.2.5   სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06) მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სარწყავი წყლის პრობლემა, ხშირად საჭირო ხდება სარწყავი არხებისა და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე არსებული ირიგაციის სისტემის სარეაბილიტაციო და მოვლა-შენახვის  სამუშაოები. 2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები, მოეწყობა საბავშვო და სპორტული სტადიონები, სადღესასწაულო დღეებში დაგეგმილია ქალაქ გაფორმებითი ღონისძიებები. 2.3.1 გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. გამწვანების ზოლი მოეწყობა ქარელში ნინოშვილის, 9 აპრილის, სტალინის ქუჩებზე და დაბა აგარის სკვერში, ხოლო ახალი ხეები დაირგვება ქარელში სტალინისა და ჭავჭავაძის ქუჩებზე. აღნიშნული ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ქ. ქარელში ნინოშვილის ქუჩაზე არსებულიშადრევნის მოვლა-შენახვას. 2.3.2   ქალაქის ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02) ქალაქის ქუჩებისა რა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის შენობა-ნაგებობების კეთილმოწყობის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ქარელში კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ადგილობრივი მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას და სასვენებას. 2.3.3 სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის  სოფლებში სპოტრული მოედნების მოწყობის სამუშაოები, რაც ხელს შეუწყობს ახაგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების სწავლა-განათლება  და მათი მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა როგორც სკოლამდელი, ასევე სკოლისშემდგომი ასაკის ახალგაზრდებისათვის. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ საფუძვლის შექმნა მათი შემდგომი განვითარებისათვის. მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) ადამიანის სწორი განვითარებისათვის ერთ-ერთი მთავარი პირობაა სკოლამდელი აღზრდა.  მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  680-ზე მეტი აღსაზრდელი.  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი ყველა საბავშვო ბაღის მიმდინარე ხარჯები. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.  3.2 პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მიცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ქარგვის, ხალიჩების ქსოვის, თექაზე მუშაობის, კულინარიის და სხვადასხვა მუსიკალურ ინტრუმენტებზე დაკვრის შემსწავლელი კურსები. მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას. 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინასება (პროგრამული კოდი 05 01 01) 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა.   2014 წლის განმავლობაში 550 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას. 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა: ქალთა და დედის დღისადმი მოძღვნილი ღონისძიება  შეხვედრა მრავალშვილიან დედებთან. 1989 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი რექვიემი. აღდგომის ბრწ. დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ხელოვნების ნიმუშების გამოფენა-გაყიდვა 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება შეხვედრა ომის ვეტერანებთან. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება. პოეზიის საღამო მუნიციპალიტში მცხოვრები ღვაწლმოსილი კულტურის მუშაკების დაჯილდოება, ღონისძიების მოწყობა. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.  კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმ. Kკოლექტივების მონაწილეობით. ადგილობრივი ტურიზმის პოპულარიზაცია ა)საეკლესიო და ხალხური საგალობლების ფესტივალი.  ბ) ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გამოფენა. გ)ზაზა ფანასკერტელის სახელობის სახალხო დღესასაწაული დ)პრესტური – ჟურნალისტებისა და ტურისტული კომპანიებისათვის საინფორმაციო ტურის მოწყობა ქარელის მუნიციპალიტეტში ღირსშესანიშნავ ადგილებში. საახალწლო ღონისძიებების კვირეული რეგიონალური, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ღონისძიებებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობა. სხვა ინიციატივები. პერსონალური გამოფენების კვირეული მუნიციპალიტეტში მოღვაწე მხატვრების მონაწილეობით. ექსკურსია ახალგაზრდებისათვის კონკურსებში გამარჯვებული ბავშვებისათვის 4.2.2 სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ორი სახელოვნებო და ორი მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 350-მდე ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად.  აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას. 4.2.3 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ქვეპროგამის მიზანია მუნიციპალიტეტსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური,  ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით. 4.2.4 კულტურის სახლისა და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 3 სოფლის კლუბი და ერთი ქალაქის კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯონების თეატრი, ბავშვთა დრამატური თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები. 4.2.5 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05) ქვეპროგრამის ქარგლებში დაფინანსდება ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია დედოფლის მინდორზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული მრავალი სამუზეუმო ექსპონანტი. 4.2.6 მუსიკალური კოლექტივების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 06) მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ფოლკლორული ანსამბლი „ქარელი“, რომელსაც სრულად აფინანსებს მუნიციპალიტეტი, აღნიშნული ანსამბლი ორიენტირებულია ქართული ხალხური სომღერების პოპულარიზაციისკენ და სტაბილურად მონაწილეობს სხვადასხვა ფესტივლებსა და კონკურსებში. 4.2.7 კულტურის ხელშეწყობის სხვა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება“, რომელიც უზრუნველყოფს კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებასა და ადმინისტრირებას. აღნიშნული  ა(ა)იპ მოიცავს შემდეგ ფილიალებს: ქარელის კულტურის ცენტრი, მუზეუმი და ქარელის ბიბლიოთეკა. გაერთიანების მიზანია კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დაცვა, კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის სუბიექტთა ძირითადი ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებლივი ურთიერთობების დარეგულირება, კულტურულ ღონისძიებათა ორგანიზება, ხალხური შემოქმედების, თეატრალური, მუსიკალური, მხატვრული და ხელოვნების სხვა დარგების განვითარების ხელშეწყობა, სამსახურის მმართველობის სფეროში შემავალ განყოფილებებში თავმოყრილი ეროვნული სიმდიდრის დაცვა და პოპულარიზაცია. 4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უნარშეზღუდული ბავშვების მონახულება; დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და სამშობიარო სახლში ახალშობილების და დედების მონახულება; საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მამულიშვილთა ხსოვნისდმი მიძღვნილი ღონისძიებები; ლიტერატურული კონკურსი; ბავშვთა თოჯინური სპექტაკლი; ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ექსკურსია  ა) ნიჭიერი ახალგაზრდეისათვის,  ბ) უნარშეზღუდული ბავშვებისათვის; ქორეოგრაფიული ცეკვის და ხალხური სიმღერების კონცერტი; ფოტო კონკურსი; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; ნიჭიერი და წარმატებული მოსწავლე- ახალგაზრდების წახალისება (ფინანსური მხარდაჭერა); წარმატებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების სხვადასხვა კონკურსებში და შესარჩევ ტურებში მონაწილეობა; ინტელექტუალური თამაში რა, სად როდის?; მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მონაწილეობა სხვადასხვა მასობრივ რესპუბლიკურ ღონისძიებებში; მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობა რესპუბლიკურ ღონისძიებებში; საახალწლო ღონისძიებები; სხვა ინიციატივები; გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები; 4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1 უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01) „ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 60 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა. 5.2.2 დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა. 5.2.3 ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04) საქართველოში  დღეის მდგომარეობით არსებობს სხვადასხვა სახის ჯანმთელობის დაზღვევის პროგრამები,     2013 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა საყოველთაო ,,ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა.”რომელიც სრულად არ აფინანსებს ყველა სახის  მკურნალობასა და ოპერაციას , აქედან გამომდინარე ქარელის მუნიციპალიტეტში დამუშავდა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ისეთი სახის მკურნალობის ან ოპერაციის თანადაფინანსებას 40%-ით, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული სადაზღვევო პაკეტების მომსახურებაში და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში. (შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს შემთხვევები, როდესაც ადამიანი არ არის რეგისტრირებული სუბსიდიების სააგენტოში და არის სოციალურად გაჭირვებული, ამასთან არ აქვს საშუალება მკურნალობის სრულად დაფინანსების) ასევე გათვალისწინებული იქნება ის შემთხვევები, როდესაც მოქალაქეს აქვს პოლისი, ან დაზღვევა, მაგრამ არ უნაზღაურდება ოპერაციის და მკურნალობის ხარჯები სრულად, ასეთ შემთხვევაში მოქალაქეს გაეწევა დახმარება თანადაფინანსებით. •         იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა  სახის  ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამებით დაფინანსებული მკურნალობის ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი  ნაწილის 40 %  არ აღემატება 500 ლარს თანადაფინანსება განხორციელდება 500 ლარით. •         თუ სხვადასხვა სახის  ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამებით დაფინანსებული მკურნალობის ან ოპერაციის ღირებულების აუნაზღაურებელი ნაწილის 40 % - აღემატება 500 ლარს,  თანადაფინანსება განხორციელდება დაუფინანსებელი თანხის 40%-თ. •         10 000 ლარის თანადაფინანსება განხორციელდება მთლიანი თანხის 40% -ით. •         თუ მკურნალობის ღირებულება აღემატება 10 000 ლარს თანადაფინანსება 5.2.4 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით 5.2.5 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება, კერძოდ: სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება 30%-ის ოდენობით. თავი III მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ქარელის მუნიციპალიტეტი 13,195.5 11,371.4 4,278.6 7,092.8 7,261.1 0.0 7,261.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 477.0 477.0 0.0 477.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,296.4 5,764.2 369.5 5,394.7 6,001.0 0.0 6,001.0 შრომის ანაზღაურება 1,622.3 2,116.4 0.0 2,116.4 2,149.2 0.0 2,149.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,899.1 5,607.2 3,909.1 1,698.1 1,260.1 0.0 1,260.1 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 4,325.1 2,655.7 8.9 2,646.8 2,617.0 0.0 2,617.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 140.0 140.0 0.0 140.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,036.2 2,554.4 8.9 2,545.5 2,522.0 0.0 2,522.0 შრომის ანაზღაურება 1,364.8 1,786.6 0.0 1,786.6 1,813.0 0.0 1,813.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 288.9 101.3 0.0 101.3 95.0 0.0 95.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 522.2 673.8 2.9 670.9 703.0 0.0 703.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21.0 21.0 21.0 0.0 ხარჯები 461.0 661.8 2.9 658.9 693.0 0.0 693.0 შრომის ანაზღაურება 332.5 443.4 0.0 443.4 456.0 0.0 456.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.2 12.0 0.0 12.0 10.0 0.0 10.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 3,782.3 1,801.9 6.0 1,795.9 1,794.0 0.0 1,794.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 119.0 119.0 119.0 0.0 ხარჯები 3,554.6 1,712.6 6.0 1,706.6 1,709.0 0.0 1,709.0 შრომის ანაზღაურება 1,032.3 1,343.2 0.0 1,343.2 1,357.0 0.0 1,357.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 227.7 89.3 0.0 89.3 85.0 0.0 85.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 180.0 0.0 180.0 120.0 0.0 120.0 ხარჯები 0.0 180.0 0.0 180.0 120.0 0.0 120.0 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 20.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 20.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 435.9 441.3 0.0 441.3 625.7 0.0 625.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 33.0 33.0 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 416.6 406.3 0.0 406.3 415.7 0.0 415.7 შრომის ანაზღაურება 257.5 329.8 0.0 329.8 336.2 0.0 336.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.3 35.0 0.0 35.0 210.0 0.0 210.0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 224.3 315.3 0.0 315.3 499.5 0.0 499.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 25.0 25.0 0.0 ხარჯები 206.0 280.3 0.0 280.3 289.5 0.0 289.5 შრომის ანაზღაურება 183.7 251.1 0.0 251.1 257.5 0.0 257.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.3 35.0 0.0 35.0 210.0 0.0 210.0 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 104.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 104.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 107.3 126.0 0.0 126.0 126.2 0.0 126.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0 8.0 0.0 ხარჯები 106.3 126.0 0.0 126.0 126.2 0.0 126.2 შრომის ანაზღაურება 73.8 78.7 0.0 78.7 78.7 0.0 78.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6,628.7 6,246.5 4,161.3 2,085.2 1,828.1 0.0 1,828.1 ხარჯები 1,037.8 792.1 252.2 539.9 873.0 0.0 873.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,590.9 5,454.4 3,909.1 1,545.3 955.1 0.0 955.1 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 3,498.7 2,671.2 1,750.9 920.3 180.0 0.0 180.0 ხარჯები 195.4 87.8 63.4 24.4 180.0 0.0 180.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,303.3 2,583.4 1,687.5 895.9 0.0 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2,328.1 1,734.2 678.4 1,055.8 1,363.6 0.0 1,363.6 ხარჯები 823.4 659.9 188.8 471.1 638.5 0.0 638.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,504.7 1,074.3 489.6 584.7 725.1 0.0 725.1 03 02 01 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 228.7 202.0 0.0 202.0 218.3 0.0 218.3 ხარჯები 103.2 146.6 0.0 146.6 173.3 0.0 173.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 125.5 55.4 0.0 55.4 45.0 0.0 45.0 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 197.3 278.5 16.5 262.0 325.2 0.0 325.2 ხარჯები 197.3 278.5 16.5 262.0 325.2 0.0 325.2 0 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია 780.6 113.3 25.3 88.0 180.1 0.0 180.1 ხარჯები 29.0 49.7 25.3 24.4 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 751.6 63.6 0.0 63.6 180.1 0.0 180.1 03 02 04 სპეციალური ტექნიკის შეძენა 234.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 234.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 05 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 491.4 634.9 147.0 487.9 500.0 0.0 500.0 ხარჯები 111.0 169.9 147.0 22.9 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 380.4 465.0 0.0 465.0 500.0 0.0 500.0 03 02 07 სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა 116.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 116.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 06 საკადასტო რუკების მომზადება 4.5 11.8 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 4.5 11.8 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 03 02 07 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 149.5 478.1 474.7 3.4 140.0 0.0 140.0 ხარჯები 149.5 3.4 0.0 3.4 140.0 0.0 140.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 474.7 474.7 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 08 მ.გ.ფ. თანადაფინანსება 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 03 02 09 მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება 112.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 112.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 10 ბინათმშენებლობა 13.2 14.9 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.2 14.9 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 801.9 1,840.7 1,731.6 109.1 284.5 0.0 284.5 ხარჯები 19.0 44.4 0.0 44.4 54.5 0.0 54.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 782.9 1,796.3 1,731.6 64.7 230.0 0.0 230.0 03 04 01 გამწვანების ღონისძიებები 19.0 44.4 0.0 44.4 54.5 0.0 54.5 ხარჯები 19.0 44.4 0.0 44.4 54.5 0.0 54.5 03 04 02 ქალაქის ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა 134.3 1,264.0 1,234.6 29.4 110.0 0.0 110.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 134.3 1,264.0 1,234.6 29.4 110.0 0.0 110.0 03 04 03  სპორტული მოედნების მოწყობა 84.0 73.1 37.8 35.3 120.0 0.0 120.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84.0 73.1 37.8 35.3 120.0 0.0 120.0 03 05 04 სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა 564.6 459.2 459.2 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 564.6 459.2 459.2 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 491.8 646.4 77.3 569.1 1,010.0 0.0 1,010.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 155.0 155.0 0.0 155.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 491.8 646.4 77.3 569.1 1,010.0 0.0 1,010.0 04 01 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა 472.4 622.9 77.3 545.6 990.0 0.0 990.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 149.0 149.0 149.0 0.0 ხარჯები 472.4 622.9 77.3 545.6 990.0 0.0 990.0 04 02 საჯარო სკოლების ხელშეწყობა 3.4 6.5 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 3.4 6.5 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 04 03 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა 16.0 17.0 0.0 17.0 20.0 0.0 20.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6.0 6.0 6.0 0.0 ხარჯები 16.0 17.0 0.0 17.0 20.0 0.0 20.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 590.5 806.7 0.0 806.7 702.0 0.0 702.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 149.0 149.0 0.0 149.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 590.5 790.2 0.0 790.2 702.0 0.0 702.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 16.5 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 155.0 235.3 0.0 235.3 220.0 0.0 220.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 32.0 0.0 32.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 155.0 218.8 0.0 218.8 220.0 0.0 220.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 16.5 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 155.0 235.3 0.0 235.3 220.0 0.0 220.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 32.0 32.0 32.0 0.0 ხარჯები 155.0 218.8 0.0 218.8 220.0 0.0 220.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 16.5 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 355.5 461.4 0.0 461.4 392.0 0.0 392.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 117.0 117.0 0.0 117.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 355.5 461.4 0.0 461.4 392.0 0.0 392.0 05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 20.0 15.0 0.0 15.0 16.7 0.0 16.7 ხარჯები 20.0 15.0 0.0 15.0 16.7 0.0 16.7 05 02 02 სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა 129.1 191.1 0.0 191.1 192.0 0.0 192.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 78.0 78.0 78.0 0.0 ხარჯები 129.1 191.1 0.0 191.1 192.0 0.0 192.0 05 02 03 ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 32.7 35.3 0.0 35.3 35.3 0.0 35.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0 8.0 0.0 ხარჯები 32.7 35.3 0.0 35.3 35.3 0.0 35.3 05 02 04 კულტურის სახლი და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა 39.5 54.7 0.0 54.7 55.0 0.0 55.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 14.0 14.0 0.0 ხარჯები 39.5 54.7 0.0 54.7 55.0 0.0 55.0 05 02 05 მუზეუმების ხელშეწყობა 15.3 95.3 0.0 95.3 22.0 0.0 22.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4.0 4.0 4.0 0.0 ხარჯები 15.3 95.3 0.0 95.3 22.0 0.0 22.0 05 02 06 მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა 27.5 29.4 0.0 29.4 30.0 0.0 30.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13.0 13.0 13.0 0.0 ხარჯები 27.5 29.4 0.0 29.4 30.0 0.0 30.0 05 02 07 მუიკალური სკოლების რემონტი 51.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 51.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 08  კულტურის დაწესებულების გაერთიანების ადმინისტრაციული ხარჯი 40.2 40.6 0.0 40.6 41.0 0.0 41.0 ხარჯები 40.2 40.6 0.0 40.6 41.0 0.0 41.0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 20.0 15.0 0.0 15.0 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 20.0 15.0 0.0 15.0 20.0 0.0 20.0 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 60.0 95.0 0.0 95.0 70.0 0.0 70.0 ხარჯები 60.0 95.0 0.0 95.0 70.0 0.0 70.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 723.5 574.8 31.1 543.7 478.3 0.0 478.3 ხარჯები 723.5 574.8 31.1 543.7 478.3 0.0 478.3 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 74.0 74.0 0.0 74.0 80.0 0.0 80.0 ხარჯები 74.0 74.0 0.0 74.0 80.0 0.0 80.0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 649.5 500.8 31.1 469.7 398.3 0.0 398.3 ხარჯები 649.5 500.8 31.1 469.7 398.3 0.0 398.3 06 02 01 უფასო სასადილოს სფინანსება 49.8 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 49.8 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 06 02 03 დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა 14.0 14.0 0.0 14.0 15.0 0.0 15.0 ხარჯები 14.0 14.0 0.0 14.0 15.0 0.0 15.0 06 02 04 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა 260.0 347.2 0.0 347.2 258.3 0.0 258.3 ხარჯები 260.0 347.2 0.0 347.2 258.3 0.0 258.3 06 02 05 სარიტუალო მომსახურება 8.3 12.0 0.0 12.0 15.0 0.0 15.0 ხარჯები 8.3 12.0 0.0 12.0 15.0 0.0 15.0 06 02 06 სოფელ ურბნისის მოსახლეობისათვის სატუმბი სადგურის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის დავალიანების დაფარვა 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 06 02 06 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება 317.4 67.6 31.1 36.5 60.0 0.0 60.0 ხარჯები 317.4 67.6 31.1 36.5 60.0 0.0 60.0 თავი IV გარდამავალი დებულებანი მუხლი 18🔗 ეს დადგენილება ძალაშია 2014 წლის 1 იანვრიდან.ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ღვინიაშვილი