თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 18.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
ძალის დაკარგვა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო თვითმმართველი ქალაქი ფოთი
ნომერი №24/36
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 24/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება 26.12.2012
დოკუმენტის ტექსტი
თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თვითმმართველი ქალაქი ფოთის საკრებულოს
დადგენილება
№24/36
2013 წლის 18 დეკემბერი
ქ. ფოთი
თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე და 78-ე მუხლების შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულომ დაადგინა:
თავი I
ძირითადი მაჩვენებლები და მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 1🔗.
თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
27 463,9
15 991,0
11 472,9
23 767,2
12 034,7
11 732,5
13 720,8
0,0
13 720,8
გადასახადები
6 716,1
0,0
6 716,1
6 000,0
0,0
6 000,0
5 800,0
0,0
5 800,0
გრანტები
18 606,6
15 991,0
2 615,6
13 884,7
12 034,7
1 850,0
4 420,8
0,0
4 420,8
სხვა შემოსავლები
2 141,2
0,0
2 141,2
3 882,5
0,0
3 882,5
3 500,0
0,0
3 500,0
ხარჯები
17 661,7
5 712,5
11 949,2
13 367,0
156,0
13 211,0
13 966,3
0,0
13 966,3
შრომის ანაზღაურება
2 933,5
0,0
2 933,5
3 060,1
0,0
3 060,1
3 299,0
0,0
3 299,0
საქონელი და მომსახურება
1 504,3
5,1
1 499,2
2 096,4
0,0
2 096,4
1 838,6
0,0
1 838,6
პროცენტი
221,7
0,0
221,7
155,0
0,0
155,0
125,0
0,0
125,0
სუბსიდიები
11 714,0
5 674,8
6 039,2
6 535,0
156,0
6 379,0
7 236,6
0,0
7 236,6
სოციალური უზრუნველყოფა
1 275,5
32,6
1 242,9
1 471,7
0,0
1 471,7
1 425,6
0,0
1 425,6
სხვა ხარჯები
12,7
0,0
12,7
48,8
0,0
48,8
41,5
0,0
41,5
საოპერაციო სალდო
9 802,2
10 278,5
-476,3
10 400,2
11 878,7
-1 478,5
-245,5
0,0
-245,5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
10 141,0
11 736,0
-1 595,0
12 086,0
12 249,3
-163,3
-480,5
0,0
-480,5
ზრდა
12 937,5
11 736,0
1 201,5
13 327,0
12 249,3
1 077,7
419,5
0,0
419,5
კლება
2 796,5
0,0
2 796,5
1 241,0
0,0
1 241,0
900,0
0,0
900,0
მთლიანი სალდო
-338,8
-1 457,5
1 118,7
-1 685,8
-370,6
-1 315,2
235,0
0,0
235,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-516,4
-1 457,5
941,1
-1 890,0
-370,6
-1 519,4
0,0
0,0
0,0
ზრდა
941,1
0,0
941,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
941,1
941,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
1 457,5
1 457,5
0,0
1 890,0
370,6
1 519,4
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
1 457,5
1 457,5
1 890,0
370,6
1 519,4
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
-177,6
0,0
-177,6
-204,2
0,0
-204,2
-235,0
0,0
-235,0
კლება
177,6
0,0
177,6
204,2
0,0
204,2
235,0
0,0
235,0
საშინაო
177,6
0,0
177,6
204,2
0,0
204,2
235,0
0,0
235,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2🔗.
თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
30 260,4
15 991,0
14 269,4
25 008,2
12 034,7
12 973,5
14 620,8
0,0
14 620,8
შემოსავლები
27 463,9
15 991,0
11 472,9
23 767,2
12 034,7
11 732,5
13 720,8
13 720,8
არაფინანსური აქტივების კლება
2 796,5
2 796,5
1 241,0
1 241,0
900,0
900,0
გადასახდელები
30 776,8
17 448,5
13 328,3
26 898,2
12 405,3
14 492,9
14 620,8
0,0
14 620,8
ხარჯები
17 658,8
5 712,5
11 946,3
13 288,5
156,0
13 132,5
13 966,3
13 966,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 940,4
11 736,0
1 204,4
13 405,5
12 249,3
1 156,2
419,5
419,5
ვალდებულებების კლება
177,6
177,6
204,2
204,2
235,0
235,0
ნაშთის ცვლილება
-516,4
-1 457,5
941,1
-1 890,0
-370,6
-1 519,4
0,0
0,0
0,0
მუხლი 3🔗.
თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსავლები 13720,8 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
27 463,9
15 991,0
11 472,9
23 448,2
12 034,7
11 413,5
13 720,8
0,0
13 720,8
გადასახადები
6 716,1
0,0
6 716,1
6 000,0
0,0
6 000,0
5 800,0
0,0
5 800,0
გრანტები
18 606,6
15 991,0
2 615,6
13 884,7
12 034,7
1 850,0
4 420,8
0,0
4 420,8
სხვა შემოსავლები
2 141,2
0,0
2 141,2
3 563,5
0,0
3 563,5
3 500,0
0,0
3 500,0
მუხლი 4🔗.
თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის გადასახადები 5800,0 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
6 716,1
0,0
6 716,1
6 000,0
0,0
6 000,0
5 800,0
0,0
5 800,0
ქონების გადასახადი
6 716,1
0,0
6 716,1
6 000,0
0,0
6 000,0
5 800,0
0,0
5 800,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
5 597,9
5 597,9
4 300,0
4 300,0
4 300,0
4 300,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
83,1
0,0
83,1
80,0
0,0
80,0
170,0
0,0
170,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
42,7
0,0
42,7
35,0
0,0
35,0
30,0
0,0
30,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
984,8
0,0
984,8
1 585,0
0,0
1 585,0
1 300,0
0,0
1 300,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
7,6
7,6
0,0
0,0
მუხლი 5🔗.
თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის გრანტები 4420,8 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
გრანტები
18 606,6
13 884,7
4 420,8
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
80,0
59,4
44,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
18 526,6
13 825,3
4 376,8
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2 535,6
1 790,6
4 376,8
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 380,6
1 530,6
4 116,8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
255,0
260,0
260,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
900,0
0,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
15 991,0
12 034,7
0,0
მუხლი 6🔗.
თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3500,0 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები
2 141,2
3 563,5
3 500,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
880,3
2 403,5
2 185,0
პროცენტები
147,1
83,5
150,0
დივიდენდები
0,0
0,0
15,0
რენტა
733,2
2 320,0
2 020,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
723,3
2 280,0
1 980,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
9,9
40,0
40,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
946,9
790,0
915,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
900,1
790,0
915,0
სანებართვო მოსაკრებელი
99,9
70,0
100,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,2
0,0
0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1,8
0,0
0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
342,9
270,0
400,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
455,3
450,0
415,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
46,8
0,0
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
46,8
0,0
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
301,9
370,0
400,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
12,1
0,0
0,0
მუხლი 7🔗.
თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯები 13966,3 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
17 661,7
5 712,5
11 949,2
13 367,0
156,0
13 211,0
13 966,3
0,0
13 966,3
შრომის ანაზღაურება
2 933,5
0,0
2 933,5
3 060,1
0,0
3 060,1
3 299,0
0,0
3 299,0
საქონელი და მომსახურება
1 504,3
5,1
1 499,2
2 096,4
0,0
2 096,4
1 838,6
0,0
1 838,6
პროცენტი
221,7
0,0
221,7
155,0
0,0
155,0
125,0
0,0
125,0
სუბსიდიები
11 714,0
5 674,8
6 039,2
6 535,0
156,0
6 379,0
7 236,6
0,0
7 236,6
სოციალური უზრუნველყოფა
1 275,5
32,6
1 242,9
1 471,7
0,0
1 471,7
1 425,6
0,0
1 425,6
სხვა ხარჯები
12,7
0,0
12,7
48,8
0,0
48,8
41,5
0,0
41,5
მუხლი 8🔗.
თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -480,5 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის არაფინანსური აქტივების ზრდა 419,5 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 937.5
13 327.0
419.5
ძირითადი აქტივები
12 937.5
13 327.0
419.5
ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 900,0 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
2 796,5
1 560,0
900,0
ძირითადი აქტივები
297,6
400,0
200,0
არაწარმოებული აქტივები
2 498,9
1 160,0
700,0
მიწა
2 498,9
1 160,0
700,0
მუხლი 9🔗.
თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3 549,5
3 958,5
3 956,4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3 299,3
3 796,9
3 831,4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 299,3
3 704,2
3 681,4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
92,7
150,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
221,7
160,8
125,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
28,5
0,8
0,0
702
თავდაცვა
114,3
118,6
121,6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
928,5
737,5
700,2
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
305,6
56,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
622,9
681,5
700,2
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2 560,1
3 054,5
199,0
7045
ტრანსპორტი
2 560,1
3 015,1
155,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2 560,1
3 015,1
155,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
39,4
44,0
705
გარემოს დაცვა
1 864,8
2 572,2
1 420,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
789,6
807,4
870,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
1 075,2
1 764,8
550,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
7 899,9
3 827,5
1 642,0
7061
ბინათმშენებლობა
4 256,3
2 714,3
365,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1 728,0
270,0
417,0
7064
გარე განათება
1 797,6
770,1
740,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
118,0
73,1
120,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
498,6
644,0
578,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
129,9
130,0
135,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
368,7
514,0
443,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
11 182,5
9 310,9
2 947,6
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1 626,9
4 252,9
1 404,1
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
4 005,6
5 043,0
1 483,5
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
5 550,0
15,0
60,0
709
განათლება
1 157,6
1 582,2
1 908,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1 049,3
1 469,2
1 800,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
108,3
113,0
108,0
710
სოციალური დაცვა
843,4
888,1
913,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
519,8
527,7
518,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
143,0
163,7
200,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
180,6
196,7
195,0
სულ
30 599,2
26 694,0
14 385,8
მუხლი 10🔗.
თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 235,0 ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივის ცვლილება
1.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათ. ლარის ოდენობით.
2.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება –235,0 ათ. ლარის ოდენობით.
2.
მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საინვესტიციო პროექტებისათვის „ჭანტურიას ქუჩის გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება“ (2005წ.), „ბარათაშვილის ქუჩის გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება“ (2005წ.), „თავდადებულის ქუჩის გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება“ (2005წ.), „ექსკავატორ-მტვირთავის შეძენა“ (2008წ.), „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებელი კონტეინერების შეძენა“ (2008წ.), „ქ. ფოთში რუხაძის, ვაჟა-ფშაველას, გორგასლის ქუჩების რეაბილიტაცია“ (2009წ.), „ქალაქ ფოთში ჭავჭავაძის ქუჩის (ინდუსტრიულ ზონასთან დამაკავშირებელი გზა), ჭავჭავაძის ჩიხისა და მდინარე რიონის გასწვრივ (ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია) გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია“ (2011წ.) თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრედიტო ვალდებულებები (კრედიტების ძირითადი თანხა) მუნიციპალური განვითარების ფონდისადმი 2014 წელს სავარაუდოდ შეადგენს 235,0 ათ. ლარს.
მუხლი 13🔗.
თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
1.
ქალაქის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 150,0 ათ. ლარის ოდენობით.
2.
სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის მერის ბრძანების საფუძველზე.
3.
სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ, შესაბამისი დასაბუთების საფუძველზე ბრძანების პროექტი, საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების სამსახურთან შეთანხმებით წარედგინება თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის მერს.
მუხლი 14🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 260.0 ათ. ლარი მიიმართოს:
ა)
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 135.0 ათ. ლარი;
ბ)
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 110.0 ათ. ლარი;
გ)
„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7.0 ათ. ლარი;
დ)
„იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 8.0 ათ. ლარი.
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 16🔗.
სხვა მარეგულირებელი ნორმები
1.
თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის სკოლამდელ სააღმზრდელო გაერთიანებაში ბავშვთა კვებისათვის დაწესდეს 1 ბავშვზე 1,50 ლარიდან 1,60 ლარის ჩათვლით დღეში, რომელიც განისაზღვრება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების დირექტორის მიერ დამტკიცებული მენიუთი.
2.
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების განმახორციელებელი იურიდიული პირები, კერძოდ:
ა)
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები (ტრანსფერი) – არაკომერციული (არასამეწარმეო) იურიდიული პირი თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი;
ბ)
მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა – საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობით რეგისტრირებული (სათანადო ლიცენზიებისა და ნებართვების მქონე) სამედიცინო დაწესებულებები;
გ)
საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების პროგრამა – შპს „ფოთიქალაქ-ტრანსპორტი“.
3.
წარმომადგენლობითი ხარჯებიდან ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში თანხის გამოყოფა განხორციელდეს თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე (თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერია, თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულო, თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერიის სახანძრო–სამაშველო სამსახური და თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერიის სამობილიზაციო, წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერიის საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების სამსახურთან წინასწარი შეთანხმებით.
4.
სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული და სპორტული ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებული ხარჯების მუხლიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე, თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერიის საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების სამსახურთან წინასწარი შეთანხმებით.
5.
გადანაწილება და საერთო სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებიდან თანხის ასახვა განხორციელდეს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.
6.
უფლება მიეცეს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერიის საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების სამსახურს კონკრეტულ შემთხვევებში პროგრამის შიგნით გადაანაწილოს და ცვლილებები შეიტანოს შესაბამისი ღონისძიებებიდან გამომდინარე. გარდა გადანაწილებისა და საერთო სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებიდან თანხის ასახვის განხორციელებისას – თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.
7.
უფლება მიეცეს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერს შესაბამისი სამსახურის წარდგინებით (თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერიის საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების სამსახურთან წინასწარი შეთანხმებით) განსაზღვროს (დაამტკიცოს) კონკრეტული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებადი ღონისძიებების ან/და ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილი თანხების ზღვრული ოდენობა თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარესთან შეთანხმებით, გარდა ა(ა)იპ დაფინანსების წესით განსაზღვრული შემთხვევებისა.
8.
უფლება მიეცეს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების სამსახურს განსაზღვროს, თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად, ა(ა)იპ-ის კონკრეტული დაფინანსების მოცულობა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში.
9.
თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სახსრებით დაფინანსებული ღონისძიებების, პროგრამების და პროექტების განხორციელებაზე მონიტორინგი და ზედამხედველობა განახორციელონ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერიის შესაბამისმა სამსახურებმა საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში.
თავი II
თვითმმართველ ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 17🔗.
ქალაქის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, ქალაქ ფოთში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში მოსახლეობის დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად, რისთვისაც აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება, მათი სოციალური და სადაზღვევო უზრუნველყოფა.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო ტექნიკის აღჭურვილობის შეძენა, მეხანძრე-მაშველთათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქალაქ ფოთში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2014 წელს სავარაუდოდ მოხდება 80-100 ვაჟის გაწვევა.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქალაქში ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რაც თავის თავში გულისხმობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას (გზები და ხიდები), მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაციას, დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობას, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვას, გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობას, განათების ქსელისა და სატუმბო სადგურების ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას, დასუფთავების ღონისძიებებს, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლირებას, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდას, მათ აღდგენასა და მოვლა-პატრონობას, არსებული სკვერებისა და პარკების, შადრევნების მოვლა-შენახვას, გამწვანების სამუშაოებს და სხვა.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა (გზები და ხიდები) (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ფოთში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას, კერძოდ კი ხელს შეუწყობს არსებულის შენარჩუნებას მიმდინარე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო სამუშაოების კვალობაზე. ასევე დაგეგმილია საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების და გადასასვლელების მოწყობა, შუქნიშნების მოვლა-პატრონობა, ქუჩების მონიშვნა ნიტრო–საღებავით, ტროტუარების მოწყობა და სხვა.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩამდინარე წყლების მართვის, არსებული ქსელის მოვლა–შენახვის სამუშაოები და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველების იზოლირება.
2.2.1 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში დაზიანებული ლიფტების რეაბილიტაცია, სახურავების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვა.
2.2.2 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია, დაზიანებული და ამორტიზებული სანათების შეცვლა, ასევე დაფინანსდება გარე განათების საცხოვრებელი სახლების მინათების და სხვა ტიპის განათების ელექტროენერგიის ხარჯები.
2.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს საიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, ამ მიზნით განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. კერძოდ, ქალაქის ქუჩების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება და ნარჩენების მართვის სხვა ღონისძიებები.
ზამთრის პერიოდში დიდთოვლიანობის შემთხვევაში განხორციელდება ქალაქში არსებული ხიდებისა და ცენტრალური გზების ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.
2.2.4 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქალაქის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ მოწყობილ ადგილებში. ამით უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.5 სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქალაქში, დღეისათვის არსებული სანიაღვრე არხების ქსელები სრული დატვირთვით ვერ მუშაობს, რადგან სანიაღვრე არხები ზოგან ჩახერგილია, ზოგან კი მოშლილია. დღეისათვის, ქალაქის რამოდენიმე ქუჩაზე მოწყობილია ახალი სანიაღვრე არხები. სულ ნაწილობრივ აღდგენილია ქალაქში არსებული სანიაღვრე არხების 65%. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში კი განხორციელდება სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდა, მათი აღდგენა და მოვლა–პატრონობა, ასევე სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება.
2.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, 9 აპრილის ხეივანზე და ნაბადის უბანში მდებარე სკვერების, დიდების მემორიალის, ძუკუ ლოლუას სახელობის ცენტრალური პარკისა და მრავალსართულიანი ს/სახლების ეზოების მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.
2.3.1 კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)
პროგრამის შესაბამისად 2014 წელს განხორციელდება საახალწლო ქალაქგაფორმებისათვის ინვენტარისა და სახელმწიფო დროშების შეძენა, საახალწლო და სადღესასწაულო ქალაქგაფორმება, ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნებისა და რადიო–საათის მოვლა–პატრონობა, 9 აპრილის ხეივანზე და ნაბადის უბანში მდებარე სკვერების, დიდების მემორიალის, ძ. ლოლუას სახელობის, ცენტრალური და სხვა პარკებისა თუ სკვერების მოვლა-პატრონობა.
2.3.2 ქალაქის გამწვანება (პროგრამული კოდი 03 03 02)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებში, პარკებსა და სკვერებში ერთწლიანი და მრავალწლიანი ყვავილებისა და სხვადასხვა ხე-მცენარეების დარგვა. სულ ქალაქის ტერიტორიის 2-3%-ია გამწვანებული.
2.4 ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონული საკომუნიკაციო ოფისი“ (პროგრამული კოდი 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პროცესებში აქტიური და ეფექტიანი მონაწილეობის სამოქმედო გეგმის შემუშავება, კოორდინაცია და მისი შესრულების მონიტორინგი, მეწარმეების (მათ შორის ქალი მეწარმეების) კონსულტაცია და სწავლება;
მეწარმეთა ინტერესების დაცვა, მათი კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა;
მეწარმეობის, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისა და ადეკვატური საკანონმდებლო ბაზის შექმნისათვის წინადადებების მომზადება;
საწარმოებს, მათ გაერთიანებებს, ხელისუფლების ცენტრალურ და ადგილობრივ ორგანოებს შორის პარტნიორობის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბების შესახებ წინადადებების შემუშავება;
მეწარმეობის, მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმების შექმნისა და განვითარების სტიმულირება;
მეწარმეობის, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისათვის საერთაშორისო გამოცდილებისა და დახმარების მოზიდვა, კოორდინაცია და საჯაროობა;
მეწარმეობის მხარდამჭერი პროექტებისა და პროგრამების ეფექტიანი განხორციელებისა და მათი მონიტორინგის მიზნით სამთავრობო, არასამთავრობო, საერთაშორისო და სხვა ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა;
არასაბიუჯეტო სახსრების მოზიდვასთან საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან და ინვესტორებთან თანამშრომლობა;
ქალაქში საინვესტიციო გარემოს კვლევის საფუძველზე მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად რეკომენდაციების შემუშავება;
მეწარმეობის, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამებისა და მათი განმახორციელებელი ორგანიზაციების, საწარმოთა პოტენციალის, ბაზრების, სამეწარმეო, საინვესტიციო გარემოს შესახებ ონფორმაციული ბანკის შექმნის ხელშეწყობა;
მეწარმეობის, მცირე და საშუალო ბიზნესის შესახებ სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის დიალოგის, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გამჭვირვალობის პრინციპების დამკვიდრების ხელშეწყობა;
თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის საკრებულოს, მერიის ინფორმაციულ–ანალიტიკური მომსახურება.
2.5 ა(ა)იპ „ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკი“ (პროგრამული კოდი 03 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ინტელექტუალური, კულტურული და სპორტული დონის ამაღლება მოსახლეობაში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მომზადება და ჩატარება, პარტნიორული ურთიერთობის დამყარება ადგილობრივ და უცხოურ ორგანიზაციებთან, გამწვანების ღონისძიებების განხორციელება.
3.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.
მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებითი საქმიანობის კუთხით დიდი ყურადღება დაეთმობა ნიჭიერ შემოქმედთა, შემსრულებელთა გამოვლენას და მათი შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობას.
3.1 ა(ა)იპ სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბავშვთა მეთვალყურეობა, მათი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვა, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით სწავლების დონის, შესაბამისი პროგრამების, სასწავლო და მეთოდური მასალების განსაზღვრა.
ქალაქის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება არის 15 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების ერთობლიობა, 2-დან 6 წლამდე ასაკის დაახლოებით 2032 აღსაზრდელით და 339 მომსახურე პერსონალით.
გაერთიანება უზრუნველყოფს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმის ფარგლებში ბავშვთა სრულფასოვანი სამჯერადი კვების ორგანიზაციასა და ზამთრის პერიოდში ბაღების საწვავით მომარაგებას. ბავშვები იმყოფებიან ექთნის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ.
ქალაქში დღეისათვის რეაბილიტირებულია 4 საბავშვო ბაღი, სადაც დადის 817 აღსაზრდელი, რაც საერთო რაოდენობის დაახლოებით 26%–ს შეადგენს. ამ დაწესებულებებში შექმნილია ესთეტიკურად ლამაზი, უსაფრთხო და კომფორტული გარემო მომავალი თაობის სრულფასოვანი აღზრდა–განვითარებისათვის. მომავალში იგეგმება კიდევ 1 დაწესებულების სრული რეაბილიტაცია.
პროგრამის მიზანია სკოლამდელი თაობის სახელმწიფოებრივი სოციალური და კულტურული მოთხოვნილებებით აღზრდა.
3.2 მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებითი საქმიანობა (პროგრამული კოდი 04 02)
აღნიშნული პროგრამა ემსახურება მოსწავლეთა ტექნიკურ, საბუნებისმეტყველო, ეკოლოგიურ, მხატვრულ და ესთეტიკური კუთხით განვითარებას, ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას და სწავლებას, კულტურული დონისა და ეროვნული სულის ამაღლებისთვის ზრუნვას, ნიჭიერ შემოქმედთა, შემსრულებელთა გამოვლენასა და მათი შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობას, მხატვრულ-შემოქმედებითი კოლექტივების, ანსამბლების, ჯგუფების, სტუდიების, მოყვარულთა გაერთიანებების, საერთო-შემეცნებითი ჯგუფების ჩამოყალიბებას, საგნობრივი წრეების შექმნას მოსწავლეთა ცოდნის დონის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით.
3.2.1 ა(ა)იპ -ის დამატებითი სუბსიდირების ხარჯები (პროგრამული კოდი 04 02 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დამატებითი ფინანსური მხარდაჭერა მოსწავლეთა ცოდნის დონის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, თვითმმართველი ქალაქის-საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.
4.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
აღნიშნული წარმოადგენს პრიორიტეტს საქართველოს სახელმწიფოს არსებობის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე, ვინაიდან სახელმწიფოს განვითარება კულტურული, რელიგიური და ახალგაზრდული სულისკვეთებისა და სპორტული მიღწევების გარეშე წარმოუდგენელი იქნებოდა. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვასა და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
მოსახლეობის სპორტული მიმართულებით გააქტიურებისათვის საჭიროა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდეს სხვადასხვა ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება.
4.1.1 სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 01)
პროგრამის ძირითადი არსია ქალაქში სპორტის შემდგომი განვითარება, ქალაქის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, სააერთაშორისო ტურნირები), სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდისათვის ხელშეწყობა, „სპორტი ყველასათვის“ პროექტების რეალიზაცია, ქალაქის ნაკრები გუნდების წევრებისათვის მაღალი დონის სასწავლო და საწვრთნელი პირობების შექმნა, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება და ანტიდოპინგური ღონისძიებების განხორციელება, სპორტული ობიექტებით, სპორტული ფორმითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა, სპორტსმენთა ტრანსპორტით მომსახურება, მათი სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება, სპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემდგომი განვითარება, ადგილობრივი ტურნირების და პირველობების ორგანიზება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია, მაღალი კლასის სპორტული რეზერვების მომზადება და ჯანსაღი მომავალი თაობის ჩამოყალიბება.
4.1.1.1 სპორტული ორგანიზაციების ა(ა)იპ-ის დამატებითი სუბსიდირების ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 01 01 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ორგანიზაციების დამატებითი ფინანსური მხარდაჭერა (თვითმმართველი ქალაქის-საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად), რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
4.1.2 ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)
აღნიშნული ტურნირების ჩატარებით დაფასდება ფოთის პერსპექტიული სპორტსმენების და სპორტის დამსახურებული მუშაკების მოღვაწეობა, აგრეთვე ეს ტურნირები ხელს შეუწყობს სპორტის შემდგომ განვითარებას კრივში, რაგბში, ჭიდაობაში, ცხენოსნობაში, აღმოსავლურ ორთაბრძოლებში, საბაიდარო და კანოეთ ნიჩბოსნობაში. ტურნირის ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით, და სხვა ფასიანი საჩუქრებით, რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობას მიიღებს დაახლოებით 1360 სპორტსმენი და 5130 მაყურებელი. აღნიშნული პროგრამით ასევე გათვალისიწნებულია ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯები.
4.1.2.1 სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02 01)
აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება თავის თავში გულისხმობს საბიუჯეტო წლის დასაწყისში დაუგეგმავ და აუცილებლად განსახორციელებელ ახალგაზრდულ და სპორტულ ღონისძიებებს, რომლებიც მოთხოვნისა და შესაბამისი კომპეტენტური დასკვნების საფუძველზე დაფინანსებულ იქნება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
4.1.3 შპს „საფეხბურთო კლუბი – კოლხეთი 1913“ (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქალაქში არსებობს ერთი პროფესიონალური კლუბი ფეხბურთში „კოლხეთი-1913“. ფეხბურთი ერთ-ერთი სპორტის წამყვანი სახეობაა, რომლის განვითარება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების კვალიფიკაციის ამაღლებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას და სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაციას.
4.1.4 სპორტული დარბაზის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქალაქ ფოთში თანამედროვე ტიპის სპორტული დარბაზი დღემდე არ არსებობს, ამიტომ სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები ტარდება ძველ, ნახევრად ამორტიზირებულ დარბაზებში, რაც მიუღებელია ქალაქის მოსახლეობისთვის.
დღეისათვის, ქალაქში შენდება თანამედროვე სპორტული დარბაზი 2000 მაყურებელზე, რომელიც სრულად დააკმაყოფილებს ქალაქის სპორტსმენებისა და ახალგაზრდობის მოთხოვნებს. ამ შენობაში მოეწყობა მნიშვნელოვანი სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. შენობაში გათვალისწინებულია საკონფერენციო დარბაზი, სატრენაჟორო დარბაზი, ტრიბუნებს ქვევით: გასახდელები, საშხაპეები, ექიმებისა და მწვრთნელების ოთახები. ასევე იფუნქციონირებს სავაჭრო ობიექტები, კაფე-ბარები და სხვა. მიმდებარე ტერიტორიაზე დაგეგმილია ჩოგბურთის კორტებისა და ღია მოედნების მოწყობა.
სპორტული დარბაზისათვის 2014 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მწირი დაფინანსება სიმბოლურია და იგი ატარებს აღნიშნული პროექტის გაგრძელების აუცილებლობის აღმნიშვნელ ხასიათს.
4.1.5 სტადიონის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ქალაქ ფოთის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია გათვლილია 6 000 ადამიანზე. პირველ ეტაპზე განსახორციელებელი სამუშაოების მოცულობა შესრულდება 2 000 მაყურებელზე.
ცენტრალური სტადიონისათვის 2014 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მწირი დაფინანსება სიმბოლურია და იგი ატარებს აღნიშნული პროექტის გაგრძელების აუცილებლობის აღმნიშვნელ ხასიათს.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მოსახლეობის კულტურული მიმართულებით გააქტიურებისათვის საჭიროა კულტურული და პატრიოტული ღონისძიებების დაფინანსება, რელიგიური და სხვა სახის საქმიანობის ხელშეწყობა.
4.2.1. სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები) (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქალაქი აფინანსებს სახელოვნებო სკოლებს, რომლის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებისათვის თანაბარი პირობების შექმნა. მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების შესწავლა. სამხატვრო და ნატიფი ხელოვნების პროფესიების სწავლება, წვლილის შეტანა ქვეყნის ისტორიულ-კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებასა და აღორძინებაში. ქართული ხალხური ფოლკლორის პროპაგანდა. კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.
4.2.1.1 კულტურის ორგანიზაციების ა(ა)იპ-ის დამატებითი სუბსიდიების ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასწავლებლების დამატებითი ფინანსური მხარდაჭერა (თვითმმართველი ქალაქის-საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად), რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა.
4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)
სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარებით მოხდება ნიჭიერ შემოქმედთა, შემსრულებელთა გამოვლენა და მათი შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, დაჯილდოვება, მხატვრულ-შემოქმედებითი კოლექტივების, ანსამბლების, ჯგუფების, სტუდიების, მოყვარულთა გაერთიანებების, ბავშვთა თეატრების წარმოჩინება და განვითარება. მოსწავლე-ახალგაზრდობის აღზრდა-განათლება, საკუთარი ინდივიდუალურობის, ნიჭისა და ხელოვნებითი შემოქმედების გამოვლენა, სკოლისგარეშე დროის საინტერესოდ ორგანიზება. თემატური ინფორმაციების მოძიება-დამუშავება, სააზროვნო და სოციალური უნარების განვითარება, სკოლისგარეშე შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგების გაცნობა, შემოქმედ ბავშვთა წარმოჩენა.
4.2.2.1 სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02 01)
აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება თავის თავში გულისხმობს საბიუჯეტო წლის დასაწყისში დაუგეგმავ და აუცილებლად განსახორციელებელ კულტურულ ღონისძიებებს, რომლებიც მოთხოვნისა და შესაბამისი კომპეტენტური დასკვნების საფუძველზე დაფინანსებულ იქნება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
4.2.3 სსიპ ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
თეატრის ძირითად ფუნქციებს, მიზნებსა და საქმიანობის საგანს წარმოადგენს მსოფლიო და ეროვნულ თეატრალური ღირებულებათა განვითარების მიზნით მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა, აგრეთვე სხვა ტიპის წარმოდგენებისა და შემოქმედებითი პროექტების განხორციელება, თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდა და მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა-დაოსტატება, მათთვის კლასიკური და თანამედროვე თეატრალური ნამუშევრების გაცნობა. შემოქმედებითი ახალგაზრდული ძალების რეალიზაცია, ეროვნული და მსოფლიო თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, ეროვნული თვითშეგნების განმტკიცება, თეატრალური ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა.
4.2.4 ა(ა)იპ „საგამოფენო დარბაზი“ (პროგრამული კოდი 05 02 04)
საგამოფენო დარბაზის პროგრამის არსია ქართული მრავალსაუკუნოვანი ეროვნული კულტურისა და უძველესი ტრადიციების ფართო პროპაგანდა, ქალაქში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების განვითარება, მოსახლეობის ესთეტიკური აღზრდა, ნიჭიერ შემოქმედთათვის სათანადო პირობების შექმნა და მათი მაქსიმალური გამოვლენა, გამოფენების, გამოფენა-გაყიდვების, კონკურსების, პერსონალური გამოფენების და შემოქმედებითი შეხვედრების ორგანიზება და მოწყობა.
4.2.5 ა(ა)იპ „საბიბლიოთეკო გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ძირითადი არსია მკითხველთა სურვილების დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნების შემოქმედებითი განვითარებისათვის. შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მოსახლეობის მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ისე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკაშორისო აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთაცვლის საშუალებით. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურება საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით. სასკოლო ბიბლიოთეკების საქმიანობის კოორდინაცია და მეთოდური დახმარება. კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა.
4.2.6 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი) (პროგრამული კოდი 05 04)
უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძრის მინათების და გარე განათების ხარჯების უზრუნველყოფა.
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქისათვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველი ქალაქი–ფოთი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას.
ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
სოციალური დაცვის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია სოციალური დახმარება როგორც ფულადი, ასევე სხვადასხვა სოციალური შეღავათების დაწესების გზით, რაც გააუმჯობესებს შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ და მატერიალურ კეთილდღეობას.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“) (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიზანია ადამიანის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვა, შენარჩუნება და აღდგენა დაავადებათა პრევენციის, მათი გავრცელების შესწავლისა და შესაბამისად კონტროლის, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობის გზით. ანტირაბიული, მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების ჩატარება, ნარკომანიის, თამბაქოს, ალკოჰოლიზმის, შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა, მუშაობა მიზნობრივ ჯგუფებთან. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ-საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება.
5.2. ჯანდაცვის სხვა პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
ჯანდაცვის სხვა პროგრამები მოიცავს მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამას, მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამას, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირების პროგრამას, გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევისა და პროფილაქტიკის პროგრამას, სასმელი, სარეკრიაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევის პროგრამას, საჯარო სკოლებში ბავშვთა სტომატოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევისა და პროფილაქტიკის პროგრამას.
5.2.1 მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
პროგრამა ითვალისწინებს დაზღვევის გარეშე დარჩენილი ქალაქ ფოთში მცხოვრები და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობას, სხვადასხვა დაავადებების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსებას, მათ შორის ძვირადღირებულ ოპერაციებს, გამოკვლევებს.
პროგრამის მართვა:
მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და დევნილთა სამსახურში. განხილვისას გათვალისწინებული იქნება ავადმყოფის ასაკი, დაავადების სირთულე და ქრონიკულობა, ავადმყოფის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა (დასკვნას გასცემს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანო), ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა და დამტკიცებული ლიმიტი.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში პაციენტს საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება შეიძლება გაეწიოს არაუმეტეს ორჯერ.
თანხები გამოიყოფა შესაბამისი კომისიის დასკვნის და თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე.
5.2.2 მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
აღნიშნული პროგრამით სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე გაიცემა ვაუჩერი, რომლის ღირებულება შეადგენს 70 ლარს. პროგრამით ისარგებლებს დაახლოებით 1571 ადამიანი.
პროგრამის მართვა:
მოქალაქემ დახმარების მისაღებად უნდა მიმართოს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერიას შესაბამისი დოკუმენტაციით. აღნიშნული განცხადებები განხილულ იქნება კომისიური წესით და მომზადდება შესაბამისი დასკვნები.
მედიკამენტები განმცხადებელზე გაიცემა პროგრამაში მონაწილე აფთიაქიდან.
პროგრამის მომსახურე აფთიაქიდან ანგარიშის წარდგენა და ინფორმაციის მიწოდება თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და დევნილთა სამსახურში მოხდება ყოველთვიურად, სადაც შემოწმდება ანგარიშები და მიეცემა ვიზა დაფინანსებისათვის.
აღნიშნული პროგრამით დახმარება შესაძლებელია განმცხადებელს გაეწიოს წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ.
5.2.3 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზით დაავადებულთა ქალაქგარეთ ტრანსპორტირების პროგრამის მიზანია, მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა უფასო, სრულყოფილი და ოპერატიული სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით.
პროგრამის მართვა:
პაციენტი ან/და მეურვე განცხადებით მიმართვას თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს ექიმის მიერ გაცემული ფორმა #100, ავადმყოფის დიაგნოზისა და ტრანსპორტირების აუცილებლობის მითითებით. შემოსული დოკუმენტაცია მოწმდება თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და დევნილთა სამსახურში და მიმართვა ეგზავნება შესაბამის სამსახურს, რათა მოხდეს მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ავადმყოფის ტრანსპორტირება ქალაქგარეთ, შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში.
ასევე, სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია განხორციელდეს დაავადებულთა ქალაქგარეთ ტრანსპორტირება შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე მონეტარული ფორმით (თვეში ერთჯერადად გასაცემლის სახით), კომისიის დასკვნის და თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე, არაუმეტეს 200 ლარისა.
5.2.4 გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
პროგრამის მიზანია გინეკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და გავრცელების პრევენციის უზრუნველყოფა და მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, კიბოს დაავადების ადრეული გამოვლენის მიზნით გამოკვლევების ჩატარება.
პაციენტები გამოკვლევების ჩასატარებლად ყოველგვარი განცხადების გარეშე პირდაპირ მიმართავენ პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებას.
5.2.5 სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული პროგრამის განხორციელების აუცილებლობა განპირობებულია მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის უზრუნველყოფით. შესაბამისად პროგრამის მიზანია ეპიდ. ზედამხედველობის სისტემის მგრძნობელობის გაზრდა. სამედიცინო სტატისტიკური სისტემის ფუნქციონირების გაუმჯობესება.
5.2.6 თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საჯარო სკოლებში ბავშვთა სტომატოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევის და პროფილაქტიკის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა და მოზარდთა შორის სტომატოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევისა და პროფილაქტიკის მიზნით დაავადებათა დროულ აღმოჩენას, პროფილაქტიკას და მძიმე გართულებების თავიდან აცილებას, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და მოზარდი თაობის პაციენტებისათვის სრულფასოვანი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის უზრუნველყოფის ხელშეწყობას.
5.3 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.3.1 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 01)
აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება უმწეო, მარტოხელა და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება, აგრეთვე დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში, მათი ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას 300 ლარის ოდენობით.
პროგრამის მართვა:
აღნიშნული პროგრამით დახმარების მისაღებად გარდაცვლილის ოჯახის წევრმა ან მეურვემ უნდა მიმართოს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერიას შესაბამისი დოკუმენტაციით.
უპატრონო მიცვალებულის შემთხვევაში, დაკრძალვის ორგანიზებას და ჩასასვენებლი სასახლის დამზადებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენას თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერიაში ახორციელებს ტერიტორიული მართვის ორგანოს რწმუნებული (უბნების მიხედვით).
5.3.2 მარტოხელა დედათა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 02)
სამუშაო ადგილების დეფიციტის გამო მარტოხელა დედების უმრავლესობა უმუშევარია, მათ მძიმე ტვირთად აწევთ მცირეწლოვანი შვილების მოვლა-პატრონობა. იზრდება მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა რაოდენობა, ამიტომ მიზანშეწონილია გაეწიოს ყოველთვიური მატერიალური დახმარება მარტოხელა დედებს 30 ლარის ოდენობით მოზარდის 16 წლის ასაკის შესრულებამდე.
პროგრამის მართვა:
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მატერიალური დახმარება, შესაბამისი კომისიის დასკვნის და თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე, მარტოხელა დედებს ან/და მათ მიერ განსაზღვრულ პირებს დაერიცხებათ საბანკო ანგარიშზე.
5.3.3 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03 03)
აღნიშნული პროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ „ბავშვთა ცენტრის“ პროგრამას, მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამას, 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარების პროგრამას, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარების პროგრამას და უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამას.
5.3.3.1 ა(ა)იპ „ბავშვთა ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 06 03 03 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა უზრუნველყოფას თავშესაფრით, კვებით, ბავშვთა დასვენება-გაჯანსაღებას (საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლი). პროგრამის ბენეფიციარია 9 ბავშვი.
5.3.3.2 მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 03 02)
მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა მიზნად ისახავს ქვეყანაში სიღარიბის დონის აღმოფხვრას, სოციალური რისკების განეიტრალებას, ეფექტური და მიზანმიმართული ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას მოწყვლადი ჯგუფებისათვის. განვლილმა წლებმა დაადასტურეს ამ პროგრამის ეფექტურობა.
პროგრამის მართვა:
მოქალაქემ დახმარების მისაღებად უნდა მიმართოს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერიას შესაბამისი დოკუმენტაციით. აღნიშნული განცხადებები განხილულ იქნება კომისიური წესით და მომზადდება შესაბამისი დასკვნები.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დახმარება შეიძლება გაეწიოთ წელიწადში ერთხელ ქ. ფოთში მცხოვრებ იმ პირებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში უტოლდება ან ნაკლებია 72000-ზე.
მატერიალური დახმარების სახით გამოყოფილი თანხა მოქალაქეებს დაერიცხებათ პირად ანგარიშზე, შესაბამისი კომისიის დასკვნისა და თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე.
5.3.3.3 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 03 03)
პროგრამა მიზნად ისახავს 2008 წლის აგვისტოს თვეში რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევას 500 ლარის ოდენობით, გარდაცვლილი 11 მოქალაქის გმირობის სათანადოდ დაფასებას და მათი ხსოვნისადმი პატივის მიგებას.
გამოყოფილი თანხა ბენეფიციარებს დაერიცხებათ პირად საბანკო ანგარიშზე.
5.3.3.4 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 03 04)
პროგრამა მიზნად ისახავს დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში, მათი ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას თითოეულზე 160 ლარის ოდენობით.
პროგრამის მართვა:
გამოყოფილი თანხა ბენეფიციარებს დაერიცხებათ პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი კომისიის დასკვნის და თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე.
5.3.3.5 უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 03 06)
პროგრამა გულისხმობს უსინათლო პენსიონერთათვის ყოველთვიურად 20 ლარიან შეღავათიან პაკეტს კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად.
პროგრამის მართვა:
უსინათლო პენსიონერი (შემდგომში ბენეფიციარი) კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათების მისაღებად განცხადებით მიმართავს თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურემელი მოწმობის ასლი და ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფოთის განყოფილებიდან, რომ ბენეფიციარი არის უსინათლო პენსიონერი.
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარებს კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათი 20 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად დაერიცხებათ საბანკო ანგარიშებზე. თანხის გაცემა იწარმოებს პლასტიკური ბარათების მეშვეობით.
ბენეფიციართა სია არანაკლებ წელიწადში ორჯერ უნდა იქნას წარმოდგენილი თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და დევნილთა სამსახურის მიერ.
5.3.4 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) (პროგრამული კოდი 06 03 04)
არამდგრადი შრომის ბაზარი და მისგან გამოწვეული ეკონომიკური და ყოფა-ცხოვრების პირობების დინამიური განუვითარებლობა, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, საკვებ პროდუქტებზე მაღალი ფასები მოითხოვს შეიქმნას ერთჯერადად, უფასო კვების სერვისი. აღნიშნულ სერვისში ყოველდღიურად ისადილებს 200 ბენეფიციარი.
5.3.5 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 05)
პროგრამა უზრუნველყოფს ახალგაზრდა ოჯახების წახალისებას, რათა ხელი შეუწყოს დემოგრაფიული ფონის გაუმჯობესებას. პროგრამის ფარგლებში ყველა ახალშობილი ოჯახისათვის (მათ შორის, ქალაქ ფოთში რეგისტრირებულ დევნილებზე) გათვალისწინებულია ერთჯერად 100 ლარით დახმარება.
პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარებისათვის მატერიალური დახმარების უზრუნველყოფა შესაძლებელი იქნება ახალშობილის მშობლის მიერ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერიაში შემოტანილი განცხადების (შესაბამისი დოკუმენტაციები) საფუძველზე.
პროგრამის მართვა:
თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი კომისიის დასკვნისა და თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე.
5.3.6 საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს „ფოთიქალაქტრანსპორტი“) (პროგრამული კოდი 06 03 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის იაფი ტრანსპორტით მომსახურება. იგი სხვა სატრანსპორტო საშუალებებთან შედარებით იაფია და ნებისმიერ ადამიანს შეეძლება აღნიშნული ავტობუსით მგზავრობა.
5.4 მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04)
ქალაქში დემოგრაფიული სიტუაციის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის მკვიდრ, ასევე ქალაქ ფოთში რეგისტრირებულ დევნილთა მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებიც ზრდიან 3, 4 და მეტ არასრულწლოვან მოზარდს (16 წლამდე) ბოლო შვილზე მიზანშეწონილია დაენიშნოს ყოველთვიური მატერიალური დახმარება:
3 შვილიან ოჯახს - 50 ლარი;
4 შვილიან ოჯახს - 90 ლარი;
5 შვილიან ოჯახს - 120 ლარი;
6 შვილიან ოჯახს - 200 ლარი;
7 შვილიან ოჯახს - 250 ლარი;
8 და მეტ შვილიან ოჯახს - 300 ლარი.
ქვეპროგრამის ბენეფიციარია დაახლოებით 300-მდე ოჯახი.
მატერილაური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერიაში განცხადება შესაბამისი დოკუმენტაციით.
პროგრამის მართვა:
თანხა ბენეფიციარს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე (ან საბანკო დაწესებულების მეშვეობით) შესაბამისი კომისიის დასკვნის და თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე.
5.5 ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 05)
ქალაქში დემოგრაფიული სიტუაციის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის მკვიდრ, ასევე ქალაქ ფოთში რეგისტრირებულ დევნილთა მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ ხუთი და მეტი შვილი (უფროსი შვილის 18 წლის შესრულებამდე) მიზანშეწონილია წელიწადში ერთხელ გაეწიოს მატერიალური დახმარება 2000 ლარის ოდენობით.
მატერილაური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერიაში განცხადება შესაბამისი დოკუმენტაციით.
პროგრამის მართვა:
თანხის გამოყოფა და ჩარიცხვა განხორციელდება წელიწადში ერთხელ. თანხა ბენეფიციარს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე (ან საბანკო დაწესებულების მეშვეობით) შესაბამისი კომისიის დასკვნისა და თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე.
5.6 სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 06)
აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო დღეებში შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარების მატერიალურ წახალისებას:
დედითა და დედ–მამით ობლები 17 წლამდე ასაკის (სულ 40 ბავშვი, მათ შორის: 22 ვაჟი და 18 გოგო) – 100 ლარი წელიწადში ორჯერ.
1989 წლის 9 აპრილის მონაწილეები (1 ქალი) – 500 ლარი ერთჯერადად.
ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრები (სოციალურად დაუცველი ქალაქის საპატიო მოქალაქეები) (სულ 30 პირი, მათ შორის 22 ქალი და 8 მამაკაცი) – 100 ლარი წელიწადში ორჯერ.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 17 წლამდე ასაკის მოზარდები (სულ 100 ბავშვი, მათ შორის: 54 ვაჟი და 46 გოგო) – 100 ლარი წელიწადში ორჯერ.
ქალაქში მცხოვრები უხუცესები (სულ 58 პირი, მათ შორის 56 ქალი და 2 მამაკაცი) – 100 ლარი წელიწადში ერთჯერ.
სკოლის წარჩინებული მოსწავლეები – 100 ლარი ერთჯერადად.
თანხა პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარებს დაერიცხებათ პირად საბანკო ანგარიშზე.
თანხები გამოიყოფა შესაბამისი კომისიის დასკვნისა და თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე.
თავი III
თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 18🔗.
თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
თითმმართველი ქალაქი ფოთი
30 776,8
17 448,5
13 328,3
26 898,2
12 405,3
14 492,9
14 620,8
0,0
14 620,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
278,0
0,0
278,0
283,0
0,0
283,0
283,0
0,0
283,0
ხარჯები
17 661,7
5 712,5
11 949,2
13 367,0
156,0
13 211,0
13 966,3
0,0
13 966,3
შრომის ანაზღაურება
2 933,5
0,0
2 933,5
3 060,1
0,0
3 060,1
3 299,0
0,0
3 299,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 937,5
11 736,0
1 201,5
13 327,0
12 249,3
1 077,7
419,5
0,0
419,5
ვალდებულებების კლება
177,6
0,0
177,6
204,2
0,0
204,2
235,0
0,0
235,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3 727,1
5,1
3 722,0
4 162,7
0,0
4 162,7
4 191,4
0,0
4 191,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
206,0
0,0
206,0
211,0
0,0
211,0
211,0
0,0
211,0
ხარჯები
3 471,6
5,1
3 466,5
3 887,0
0,0
3 887,0
3 903,4
0,0
3 903,4
შრომის ანაზღაურება
2 369,8
0,0
2 369,8
2 452,9
0,0
2 452,9
2 646,8
0,0
2 646,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77,9
0,0
77,9
71,5
0,0
71,5
53,0
0,0
53,0
ვალდებულებების კლება
177,6
0,0
177,6
204,2
0,0
204,2
235,0
0,0
235,0
01 01
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულო
754,7
0,0
754,7
947,4
0,0
947,4
932,5
0,0
932,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32,0
32,0
37,0
37,0
37,0
37,0
ხარჯები
736,5
0,0
736,5
930,5
0,0
930,5
916,5
0,0
916,5
შრომის ანაზღაურება
481,7
0,0
481,7
626,3
0,0
626,3
620,0
0,0
620,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,2
0,0
18,2
16,9
0,0
16,9
16,0
0,0
16,0
01 02
თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერია
2 544,6
5,1
2 539,5
2 756,8
0,0
2 756,8
2 748,9
0,0
2 748,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
174,0
174,0
174,0
174,0
174,0
174,0
ხარჯები
2 484,9
5,1
2 479,8
2 702,2
0,0
2 702,2
2 711,9
0,0
2 711,9
შრომის ანაზღაურება
1 888,1
0,0
1 888,1
1 826,6
0,0
1 826,6
2 026,8
0,0
2 026,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,7
0,0
59,7
54,6
0,0
54,6
37,0
0,0
37,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
92,7
0,0
92,7
150,0
0,0
150,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
92,7
0,0
92,7
150,0
0,0
150,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
177,6
0,0
177,6
210,0
0,0
210,0
235,0
0,0
235,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
5,8
0,0
5,8
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
177,6
0,0
177,6
204,2
0,0
204,2
235,0
0,0
235,0
01 05
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი
28,5
0,0
28,5
0,8
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
28,5
0,0
28,5
0,8
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
01 06
კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი
221,7
0,0
221,7
155,0
0,0
155,0
125,0
0,0
125,0
ხარჯები
221,7
0,0
221,7
155,0
0,0
155,0
125,0
0,0
125,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1 042,8
0,0
1 042,8
856,1
0,0
856,1
821,8
0,0
821,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
72,0
0,0
72,0
72,0
0,0
72,0
72,0
0,0
72,0
ხარჯები
984,7
0,0
984,7
843,4
0,0
843,4
810,3
0,0
810,3
შრომის ანაზღაურება
563,7
0,0
563,7
607,2
0,0
607,2
652,2
0,0
652,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,1
0,0
58,1
12,7
0,0
12,7
11,5
0,0
11,5
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სახანძრო-სამაშველო სამსახური)
622,9
0,0
622,9
681,5
0,0
681,5
700,2
0,0
700,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0
ხარჯები
564,8
0,0
564,8
670,7
0,0
670,7
690,2
0,0
690,2
შრომის ანაზღაურება
473,1
0,0
473,1
522,4
0,0
522,4
559,7
0,0
559,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,1
0,0
58,1
10,8
0,0
10,8
10,0
0,0
10,0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
305,6
0,0
305,6
56,0
0,0
56,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
305,6
0,0
305,6
56,0
0,0
56,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სამობილიზაციო, წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)
114,3
0,0
114,3
118,6
0,0
118,6
121,6
0,0
121,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
ხარჯები
114,3
0,0
114,3
116,7
0,0
116,7
120,1
0,0
120,1
შრომის ანაზღაურება
90,6
0,0
90,6
84,8
0,0
84,8
92,5
0,0
92,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1,9
0,0
1,9
1,5
0,0
1,5
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
12 324,8
9 052,8
3 272,0
9 454,2
5 875,0
3 579,2
3 261,0
0,0
3 261,0
ხარჯები
2 583,8
224,8
2 359,0
2 661,2
0,0
2 661,2
2 926,0
0,0
2 926,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 741,0
8 828,0
913,0
6 793,0
5 875,0
918,0
335,0
0,0
335,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
2 560,1
2 560,1
0,0
3 015,1
2 678,4
336,7
155,0
0,0
155,0
ხარჯები
100,0
100,0
0,0
71,3
0,0
71,3
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 460,1
2 460,1
0,0
2 943,8
2 678,4
265,4
145,0
0,0
145,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7 972,4
5 022,1
2 950,3
6 104,7
3 182,2
2 922,5
2 585,0
0,0
2 585,0
ხარჯები
2 207,9
0,0
2 207,9
2 382,4
0,0
2 382,4
2 485,0
0,0
2 485,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 764,5
5 022,1
742,4
3 722,3
3 182,2
540,1
100,0
0,0
100,0
03 02 01
ბინათმშენებლობა
4 256,3
3 363,1
893,2
2 714,3
2 159,4
554,9
365,0
0,0
365,0
ხარჯები
203,0
0,0
203,0
237,2
0,0
237,2
265,0
0,0
265,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 053,3
3 363,1
690,2
2 477,1
2 159,4
317,7
100,0
0,0
100,0
03 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 797,6
1 112,4
685,2
770,1
0,0
770,1
740,0
0,0
740,0
ხარჯები
685,2
0,0
685,2
770,1
0,0
770,1
740,0
0,0
740,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 112,4
1 112,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
789,6
0,0
789,6
807,4
0,0
807,4
870,0
0,0
870,0
ხარჯები
789,6
0,0
789,6
754,9
0,0
754,9
870,0
0,0
870,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
52,5
0,0
52,5
0,0
0,0
0,0
03 02 04
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
53,7
0,0
53,7
48,1
0,0
48,1
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
53,7
0,0
53,7
48,1
0,0
48,1
60,0
0,0
60,0
03 02 05
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 075,2
546,6
528,6
1 764,8
1 022,8
742,0
550,0
0,0
550,0
ხარჯები
476,4
0,0
476,4
572,1
0,0
572,1
550,0
0,0
550,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
598,8
546,6
52,2
1 192,7
1 022,8
169,9
0,0
0,0
0,0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 728,0
1 470,6
257,4
270,0
14,4
255,6
417,0
0,0
417,0
ხარჯები
275,9
124,8
151,1
143,1
0,0
143,1
327,0
0,0
327,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 452,1
1 345,8
106,3
126,9
14,4
112,5
90,0
0,0
90,0
03 03 01
კეთილმოწყობის სამუშაოები
1 572,8
1 345,8
227,0
245,6
14,4
231,2
320,0
0,0
320,0
ხარჯები
120,7
0,0
120,7
118,7
0,0
118,7
230,0
0,0
230,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 452,1
1 345,8
106,3
126,9
14,4
112,5
90,0
0,0
90,0
03 03 02
ქალაქის გამწვანება
155,2
124,8
30,4
24,4
0,0
24,4
97,0
0,0
97,0
ხარჯები
155,2
124,8
30,4
24,4
0,0
24,4
97,0
0,0
97,0
03 04
წინა წლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები
64,3
0,0
64,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,3
0,0
64,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 05
ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონული საკომუნიკაციო ოფისი" (საგრანტო ხელშეკრულება DCI-GENRE/2012/301-178)
0,0
0,0
0,0
39,4
0,0
39,4
44,0
0,0
44,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
39,4
0,0
39,4
44,0
0,0
44,0
03 06
ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ცენტრალური პარკი“
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
25,0
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
25,0
60,0
0,0
60,0
04 00
განათლება
1 157,6
0,0
1 157,6
1 582,2
191,7
1 390,5
1 908,0
0,0
1 908,0
ხარჯები
1 100,5
0,0
1 100,5
1 501,5
156,0
1 345,5
1 908,0
0,0
1 908,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57,1
0,0
57,1
80,7
35,7
45,0
0,0
0,0
0,0
04 01
ა(ა)იპ "სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"
1 049,3
0,0
1 049,3
1 469,2
191,7
1 277,5
1 800,0
0,0
1 800,0
ხარჯები
1 021,4
0,0
1 021,4
1 388,5
156,0
1 232,5
1 800,0
0,0
1 800,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,9
0,0
27,9
80,7
35,7
45,0
0,0
0,0
0,0
04 02
მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი საქმიანობა
108,3
0,0
108,3
113,0
0,0
113,0
108,0
0,0
108,0
ხარჯები
79,1
0,0
79,1
113,0
0,0
113,0
108,0
0,0
108,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,2
0,0
29,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02 01
ა(ა)იპ-ის დამატებითი სუბსიდირების ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0
8,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0
8,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
11 181,5
8 358,0
2 823,5
9 310,9
6 338,6
2 972,3
2 947,6
0,0
2 947,6
ხარჯები
8 179,1
5 450,0
2 729,1
2 941,8
0,0
2 941,8
2 927,6
0,0
2 927,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 002,4
2 908,0
94,4
6 369,1
6 338,6
30,5
20,0
0,0
20,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1 626,9
0,0
1 626,9
4 252,9
2 613,0
1 639,9
1 404,1
0,0
1 404,1
ხარჯები
1 626,9
0,0
1 626,9
1 639,9
0,0
1 639,9
1 384,1
0,0
1 384,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
2 613,0
2 613,0
0,0
20,0
0,0
20,0
05 01 01
სპორტული სკოლები
841,5
0,0
841,5
1 037,6
0,0
1 037,6
984,1
0,0
984,1
ხარჯები
841,5
0,0
841,5
1 037,6
0,0
1 037,6
984,1
0,0
984,1
05 01 01 01
სპორტის ორგანიზაციების ა(ა)იპ-ების დამატებითი სუბსიდირების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170,0
0,0
170,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
170,0
0,0
170,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 02
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
82,5
0,0
82,5
112,3
0,0
112,3
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
82,5
0,0
82,5
112,3
0,0
112,3
100,0
0,0
100,0
05 01 02 01
მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
21,9
0,0
21,9
13,0
0,0
13,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
21,9
0,0
21,9
13,0
0,0
13,0
10,0
0,0
10,0
05 01 03
შპს "საფეხბურთო კლუბი - კოლხეთი 1913"
702,9
0,0
702,9
490,0
0,0
490,0
300,0
0,0
300,0
ხარჯები
702,9
0,0
702,9
490,0
0,0
490,0
300,0
0,0
300,0
05 01 04
სპორტული დარბაზის მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
05 01 05
სტადიონის რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
2 613,0
2 613,0
0,0
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
2 613,0
2 613,0
0,0
10,0
0,0
10,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 233,2
136,6
1 096,6
1 298,2
11,3
1 286,9
1 483,5
0,0
1 483,5
ხარჯები
1 002,2
0,0
1 002,2
1 286,9
0,0
1 286,9
1 483,5
0,0
1 483,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
231,0
136,6
94,4
11,3
11,3
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01
სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)
586,6
82,2
504,4
578,7
0,0
578,7
570,5
0,0
570,5
ხარჯები
472,7
0,0
472,7
578,7
0,0
578,7
570,5
0,0
570,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113,9
82,2
31,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01 01
კულტურის ორგანიზაციების ა(ა)იპ-ების დამატებითი სუბსიდირების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32,0
0,0
32,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32,0
0,0
32,0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
200,4
0,0
200,4
193,7
0,0
193,7
253,0
0,0
253,0
ხარჯები
139,4
0,0
139,4
193,7
0,0
193,7
253,0
0,0
253,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,0
0,0
61,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 02 01
მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები
99,4
0,0
99,4
47,1
0,0
47,1
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
38,4
0,0
38,4
47,1
0,0
47,1
30,0
0,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,0
0,0
61,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 03
ს.ს.ი.პ. ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
306,1
54,4
251,7
344,2
0,0
344,2
500,0
0,0
500,0
ხარჯები
250,0
0,0
250,0
344,2
0,0
344,2
500,0
0,0
500,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,1
54,4
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 04
ა(ა)იპ "საგამოფენო დარბაზი"
50,4
0,0
50,4
55,8
0,0
55,8
55,0
0,0
55,0
ხარჯები
50,4
0,0
50,4
55,8
0,0
55,8
55,0
0,0
55,0
05 02 05
ა(ა)იპ "საბიბლიოთეკო გაერთიანება"
90,7
0,0
90,7
125,8
11,3
114,5
105,0
0,0
105,0
ხარჯები
89,7
0,0
89,7
114,5
0,0
114,5
105,0
0,0
105,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,0
0,0
1,0
11,3
11,3
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03
თეატრის მშენებლობა
2 771,4
2 771,4
0,0
3 744,8
3 714,3
30,5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 771,4
2 771,4
0,0
3 744,8
3 714,3
30,5
0,0
0,0
0,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)
5 550,0
5 450,0
100,0
15,0
0,0
15,0
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
5 550,0
5 450,0
100,0
15,0
0,0
15,0
60,0
0,0
60,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 342,0
32,6
1 309,4
1 532,1
0,0
1 532,1
1 491,0
0,0
1 491,0
ხარჯები
1 342,0
32,6
1 309,4
1 532,1
0,0
1 532,1
1 491,0
0,0
1 491,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ა(ა)იპ "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")
129,9
0,0
129,9
130,0
0,0
130,0
135,0
0,0
135,0
ხარჯები
129,9
0,0
129,9
130,0
0,0
130,0
135,0
0,0
135,0
06 02
ჯანდაცვის სხვა პროგრამები
368,7
32,6
336,1
514,0
0,0
514,0
443,0
0,0
443,0
ხარჯები
368,7
32,6
336,1
514,0
0,0
514,0
443,0
0,0
443,0
06 02 01
მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა
252,6
32,6
220,0
360,0
0,0
360,0
250,0
0,0
250,0
ხარჯები
252,6
32,6
220,0
360,0
0,0
360,0
250,0
0,0
250,0
06 02 02
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
89,7
0,0
89,7
130,0
0,0
130,0
110,0
0,0
110,0
ხარჯები
89,7
0,0
89,7
130,0
0,0
130,0
110,0
0,0
110,0
06 02 03
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება
2,8
0,0
2,8
2,0
0,0
2,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
2,8
0,0
2,8
2,0
0,0
2,0
20,0
0,0
20,0
06 02 04
გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა
10,8
0,0
10,8
7,0
0,0
7,0
13,0
0,0
13,0
ხარჯები
10,8
0,0
10,8
7,0
0,0
7,0
13,0
0,0
13,0
06 02 05
სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა
12,0
0,0
12,0
15,0
0,0
15,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
12,0
0,0
12,0
15,0
0,0
15,0
20,0
0,0
20,0
06 02 06
ბავშვთა იმუნიზაცია
0,8
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,8
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 07
საჯარო სკოლებში ბავშვთა სტომატოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევის და პროფილაქტიკის პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
588,4
0,0
588,4
597,8
0,0
597,8
593,0
0,0
593,0
ხარჯები
588,4
0,0
588,4
597,8
0,0
597,8
593,0
0,0
593,0
06 03 01
სარიტუალო მომსახურება
40,7
0,0
40,7
56,4
0,0
56,4
45,0
0,0
45,0
ხარჯები
40,7
0,0
40,7
56,4
0,0
56,4
45,0
0,0
45,0
06 03 02
მარტოხელა დედათა დახმარება
34,2
0,0
34,2
45,0
0,0
45,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
34,2
0,0
34,2
45,0
0,0
45,0
50,0
0,0
50,0
06 03 03
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
230,9
0,0
230,9
182,7
0,0
182,7
148,0
0,0
148,0
ხარჯები
230,9
0,0
230,9
182,7
0,0
182,7
148,0
0,0
148,0
06 03 03 01
ა(ა)იპ "ბავშვთა ცენტრი"
84,3
0,0
84,3
70,0
0,0
70,0
75,0
0,0
75,0
ხარჯები
84,3
0,0
84,3
70,0
0,0
70,0
75,0
0,0
75,0
06 03 03 02
მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
109,7
0,0
109,7
97,2
0,0
97,2
42,0
0,0
42,0
ხარჯები
109,7
0,0
109,7
97,2
0,0
97,2
42,0
0,0
42,0
06 03 03 03
2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
5,5
0,0
5,5
5,5
0,0
5,5
6,0
0,0
6,0
ხარჯები
5,5
0,0
5,5
5,5
0,0
5,5
6,0
0,0
6,0
06 03 03 04
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება
6,4
0,0
6,4
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
6,4
0,0
6,4
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
06 03 03 05
სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03 03 06
უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
06 03 04
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)
143,0
0,0
143,0
163,7
0,0
163,7
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
143,0
0,0
143,0
163,7
0,0
163,7
200,0
0,0
200,0
06 03 05
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
40,6
0,0
40,6
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
40,6
0,0
40,6
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
06 03 06
საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")
99,0
0,0
99,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
99,0
0,0
99,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
06 04
მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება
214,1
0,0
214,1
250,0
0,0
250,0
240,0
0,0
240,0
ხარჯები
214,1
0,0
214,1
250,0
0,0
250,0
240,0
0,0
240,0
06 05
ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
06 06
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები
40,9
0,0
40,9
40,3
0,0
40,3
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
40,9
0,0
40,9
40,3
0,0
40,3
50,0
0,0
50,0
თავი IV
ძალაში შესვლა და გარდამავალი დებულებები
მუხლი 19🔗.
ძალაში შესვლა და გარდამავალი დებულებები
1.
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილება (ვებგვერდი, 04/01/2013, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016148) „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
2.
დადგენილება ძალაშია 2014 წლის 1 იანვრიდან.ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ბაბილუა