⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2015)

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 19.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
ძალის დაკარგვა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო ერედვის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №32
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 25/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 2,640 სიტყვა · ~13 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
19.12.2013 მიღება
01.01.2014 ძალაში შესვლა
01.01.2015 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
704 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
708 დასვენება, კულტურა და სპორტი
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7052 საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში
7091 სკოლამდელი აღზრდა
7101 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებული ოჯახების დახმარება
7102 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
7104 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით

დოკუმენტის ტექსტი

ერედვის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №32 2013 წლის 19 დეკემბერი ქ. თბილისი ერედვის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ” ქვეპუნქტის საფუძველზე, ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: თავი I ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 1 092,1 1 154,0 0,0 1 154,0 1 331,6 0,0 1 331,6 გადასახადები 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 გრანტები 1 084,2 1 142,8 0,0 1 142,8 1 331,6 0,0 1 331,6 სხვა შემოსავლები 7,9 9,1 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 1 040,7 1 206,0 0,0 1 206,0 1 295,8 0,0 1 295,8 შრომის ანაზღაურება 565,4 791,6 0,0 791,6 795,0 0,0 795,0 საქონელი და მომსახურება 114,5 106,4 0,0 106,4 157,3 0,0 157,3 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 310,6 199,1 0,0 199,1 190,0 0,0 190,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 50,2 108,9 0,0 108,9 148,5 0,0 148,5 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საოპერაციო სალდო 51,4 -52,0 0,0 -52,0 35,8 0,0 35,8 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 19,0 0,2 0,2 0,0 35,8 0,0 35,8 ზრდა 19,0 0,2 0,2 0,0 35,8 0,0 35,8 კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მთლიანი სალდო 32,4 -52,2 -0,2 -52,0 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 32,4 -52,2 -0,2 -52,0 0,0 0,0 0,0 ზრდა 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 14,8 52,2 0,2 52,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 14,8 52,2 0,2 52,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების ცვლილება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2014 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები  შემოსულობები 1 106,9 1 206,2 0,2 1 206,0 1 331,6 0,0 1 331,6           შემოსავლები 1 092,1 1 154,0 0,0 1 154,0 1 331,6 0,0 1 331,6           არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0           ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 14,8 52,2 0,2 52,0 0,0 0,0 0,0           ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 გადასახდელები 1 074,5 1 258,4 0,4 1 258,0 1 331,6 0,0 1 331,6       ხარჯები 1 040,7 1 206,0 0,0 1 206,0 1 295,8 0,0 1 295,8       არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,0 0,2 0,2 0,0 35,8 0,0 35,8  ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 14,8 52,2 0,2 52,0 0,0 0,0 0,0   ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  ნაშთის ცვლილება 32,4 -52,2 -0,2 -52,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 3🔗. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2014 წლის შემოსავლები 1331,6 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ  შორის სულ მათ  შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები   შემოსავლები 1 092,1 1 154,0 0,0 1 154,0 1 331,6 0,0 1 331,6          გადასახადები 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0           გრანტები 1 084,2 1 142,8 0,0 1 142,8 1 331,6 0,0 1 331,6           სხვა შემოსავლები 7,9 9,1 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2014 წლის გრანტები 1 331,6 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა    გრანტები 1 084,2 1 142,8 1 331,6 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0,0 0,0 0,0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1 084,2 1 142,8 1 331,6 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1 069,2 1 142,8 1 331,6 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1 044,7 1 107,8 1 296,6 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 24,5 35,0 35,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 15,0 0,0 0,0  რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 0,0 0,0 0,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0,0 0,0 0,0 მგფ-ს თანადაფინანსება 0,0 0,0 0,0 სხვა პროექტები 15,0 0,0 0,0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2014 წლის  სხვა შემოსავლები 0,0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 4,8 9,1 0,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 4,6 5,2 0,0 პროცენტები 4,6 5,2 0,0 რენტა 0,0 0,0 0,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     0,0 0,0 0,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 0,0 0,0 0,0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0,0 0,0 0,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 0,0 0,0 0,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 0,0 0,0 0,0 სანებართვო მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 0,0 0,0 0,0 არასაბაზისო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0,0 3,0 0,0 შემოსავლები მომსახურეობის გაწევიდან 0,0 3,0 0,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 0,2 0,9 0,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,0 0,0 0,0 მუხლი 6🔗. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2014 წლის ხარჯები განისაზღვროს 1  295,8  ათასი ლარით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 1 040,7 1 206,0 0,0 1 206,0 1 295,8 0,0 1 295,8 შრომის ანაზღაურება 565,4 791,6 0,0 791,6 795,0 0,0 795,0 საქონელი და მომსახურება 114,5 106,4 0,0 106,4 157,3 0,0 157,3 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 310,6 199,1 0,0 199,1 190,0 0,0 190,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 50,2 108,9 0,0 108,9 153,5 0,0 153,5 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 7🔗. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2014 წლის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 35,8   ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ცვლილება 19,0 0,2 0,2 0,0 35,8 0,0 35,8 ზრდა 19,0 0,2 0,2 0,0 35,8 0,0 35,8 კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 8🔗. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 698,9    901,7    993,1    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 692,7    901,4    991,1    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 692,7    901,4    991,1    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 6,2    0,3    2,0    704 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0,0    0,0    0,0    7052 საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები 0,0    0,0    0,0    708 დასვენება, კულტურა და სპორტი 262,7    195,0    190,0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 100,0    95,0    100,0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 162,7    100,0    90,0    709 განათლება 47,9    4,1    0,0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 47,9    4,1    0,0    710 სოციალური დაცვა 50,2    105,4    148,5    7101 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებული ოჯახების დახმარება 0,0    0,0    68,0    7102 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0,4    0,0    0,0    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 16,1    0,4    0,5    7104 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება 27,0    15,0    15,0    7105 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 0,0    30,0    30,0    7106 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებული ოჯახების დახმარება 0,0    60,0    35,0    სულ 1 059,7    1 206,2    1 331,6    თავი II ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2014 წლის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1.  კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 03 00) პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. 1.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა.   2014 წლის განმავლობაში 300 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას. 1.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02)   მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.  1.2.1. კულტურის სახლის და ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი          03 02 02)   ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას.კულტურის სახლში მოქმედებს ქორეოგრაფიული წრეები.   2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 00)   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. 2.1 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01)    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.   2.1.1 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 04 01 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მარჩენალდაკარგულის ოჯახზე  ფინანსური დახმარება  კანონმდებლობის თანახმად 2.1.2 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 04 01 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყოველი ახალშობილის ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება-200 ლარის ოდენობით. 2.1.3 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 04 01 05)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 500 ლარის ოდენობით.  2.1.4 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებული პირების დახმარება  (პროგრამული კოდი 04 01 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზამთრის სეზონისათვის ერთჯერად, კომპაქტურ ჩასახლებებში (სოფლებში: სკრა, თელიანი, მეტეხი, ხურვალეთი, საქაშეთი),  თითოეული კოტეჯზე, სადაც ფაქტობრივად ცხოვრობენ იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც  რეგისტრირებულნი არიან ერედვის მუნიციპალიტეტში  და   არ აქვთ ბუნებრივი აირით გათბობა,  დაფინანსებას მიიღებენ 200  (ორასი) ლარის ოდენობით. 2.1.5 . კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებული ოჯახების დახმარება  (პროგრამული კოდი 04 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერად კომუნალური გადასახების გადასახდელად 50 (ორმოცდაათი)  ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ერედვის მუნიციპალიტეტში. თავი III ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 10🔗. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2014 წლის ასიგნებები განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული რედაქციით: ორგ.კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ერედვის მუნიციპალიტეტი 1 059,7 1 206,2 0,2 1 206,0 1 331,6 0,0 1 331,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 78,0 86,0 0,0 86,0 86,0 0,0 86,0 ხარჯები 1 040,7 1 206,0 0,0 1 206,0 1 295,8 0,0 1 295,8 შრომის ანაზღაურება 565,4 791,6 0,0 791,6 795,0 0,0 795,0 საქონელი და მომსახურება 114,5 106,4 0,0 106,4 157,3 0,0 157,3 სუბსიდიები 310,6 199,1 0,0 199,1 190,0 0,0 190,0 სოციალური უზრუნველყოფა 50,2 108,9 0,0 108,9 153,5 0,0 153,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,0 0,2 0,2 0,0 35,8 0,0 35,8 ძირითადი აქტივები 19,0 0,2 0,2 0,0 35,8 0,0 35,8 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 698,9 901,7 0,2 901,5 993,1 0,0 993,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 78,0 86,0 0,0 86,0 86,0 0,0 86,0 ხარჯები 679,9 901,5 0,0 901,5 957,3 0,0 957,3 შრომის ანაზღაურება 565,4 791,6 0,0 791,6 795,0 0,0 795,0 საქონელი და მომსახურება 114,5 106,4 0,0 106,4 157,3 0,0 157,3 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 3,5 0,0 3,5 5,0 0,0 5,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,0 0,2 0,2 0,0 35,8 0,0 35,8 ძირითადი აქტივები 19,0 0,2 0,2 0,0 35,8 0,0 35,8 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 213,0 283,6 0,0 283,6 327,0 0,0 327,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 ხარჯები 211,9 283,6 0,0 283,6 298,0 0,0 298,0 შრომის ანაზღაურება 174,3 253,0 0,0 253,0 255,0 0,0 255,0 საქონელი და მომსახურება 37,6 30,6 0,0 30,6 41,0 0,0 41,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,1 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 29,0 ძირითადი აქტივები 1,1 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 29,0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 479,7 617,8 0,2 617,6 692,1 0,0 692,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 60,0 68,0 68,0 68,0 68,0 ხარჯები 461,8 617,6 0,0 617,6 657,3 0,0 657,3 შრომის ანაზღაურება 391,1 538,6 0,0 538,6 540,0 0,0 540,0 საქონელი და მომსახურება 70,7 75,5 0,0 75,5 114,3 0,0 114,3 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 3,5 0,0 3,5 3,0 0,0 3,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,9 0,2 0,2 0,0 6,8 0,0 6,8 ძირითადი აქტივები 17,9 0,2 0,2 0,0 6,8 0,0 6,8 01 03 საბანკო მომსახურების ხარჯი 0,5 0,3 0,0 0,3 2,0 0,0 2,0 ხარჯები 0,5 0,3 0,0 0,3 2,0 0,0 2,0 საქონელი და მომსახურება 0,5 0,3 0,0 0,3 2,0 0,0 2,0 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 00 განათლება 47,9 4,1 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 47,9 4,1 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 47,9 4,1 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 02 01  სკოლამდელი აღზრდა 47,9 4,1 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 47,9 4,1 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 47,9 4,1 4,1 0,0 0,0 03 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 262,7 195,0 0,0 195,0 190,0 0,0 190,0 ხარჯები 262,7 195,0 0,0 195,0 190,0 0,0 190,0 სუბსიდიები 262,7 195,0 0,0 195,0 190,0 0,0 190,0 03 01 სპორტ სკოლა 100,0 95,0 0,0 95,0 100,0 0,0 100,0 ხარჯები 100,0 95,0 0,0 95,0 100,0 0,0 100,0 სუბსიდიები 100,0 95,0 95,0 100,0 100,0 03 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 162,7 100,0 0,0 100,0 90,0 0,0 90,0 ხარჯები 162,7 100,0 0,0 100,0 90,0 0,0 90,0 სუბსიდიები 162,7 100,0 0,0 100,0 90,0 0,0 90,0 03 02 01 სახელოვნებო სკოლები 23,0 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 23,0 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 23,0 3,8 3,8 0,0 0,0 03 02 02 ბიბლიოთეკები 34,7 6,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 34,7 6,2 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 34,7 6,2 6,2 0,0 0,0 03 02 03 კულტურის სახლები 105,0 90,0 0,0 90,0 90,0 0,0 90,0 ხარჯები 105,0 90,0 0,0 90,0 90,0 0,0 90,0 სუბსიდიები 105,0 90,0 90,0 90,0 90,0 04 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 50,2 105,4 0,0 105,4 148,5 0,0 148,5 ხარჯები 50,2 105,4 0,0 105,4 148,5 0,0 148,5 სოციალური უზრუნველყოფა 50,2 105,4 0,0 105,4 148,5 0,0 148,5 04 01 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 50,2 105,4 0,0 105,4 148,5 0,0 148,5 ხარჯები 50,2 105,4 0,0 105,4 148,5 0,0 148,5 სოციალური უზრუნველყოფა 50,2 105,4 0,0 105,4 148,5 0,0 148,5 04 01 01 ავადმყოფის სოციალური დაცვა 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 01 02 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებული ოჯახების დახმარება 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 0,0 68,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 0,0 68,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0 0,0 68,0 04 01 03 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 0,4 0,4 0,0 0,4 0,5 0,0 0,5 ხარჯები 0,4 0,4 0,0 0,4 0,5 0,0 0,5 სოციალური უზრუნველყოფა 0,4 0,4 0,0 0,4 0,5 0,0 0,5 04 01 04 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება 16,1 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 ხარჯები 16,1 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 სოციალური უზრუნველყოფა 16,1 15,0 0,0 15,0 5,0 0,0 15,0 04 01 05 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 27,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 ხარჯები 27,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 სოციალური უზრუნველყოფა 27,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 04 01 06 კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებული ოჯახების დახმარება 0,0 60,0 0,0 60,0 35,0 0,0 35,0 ხარჯები 0,0 60,0 0,0 60,0 35,0 0,0 35,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 60,0 0,0 60,0 35,0 0,0 35,0 თავი IV გარდამავალი დებულებანი მუხლი 11🔗 ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის პირველი იანვრიდან. ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ ბერუაშვილი