⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2015)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ

მიღების თარიღი 23.12.2013
ძალის დაკარგვა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №34
სარეგისტრაციო კოდი ფუნქციო ნალური კოდი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 26/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 7,901 სიტყვა · ~40 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
23.12.2013 მიღება
01.01.2015 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
2 7109
61 7049
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით

დოკუმენტის ტექსტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №34 2013 წლის 23 დეკემბერი ქ. წყალტუბო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ    „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: თავი I წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 11,314.2 3,760.1 7,554.1 13,388.0 5,528.5 7,859.5 8,450.2 0.0 8,450.2 გადასახადები 1,074.7 0.0 1,074.7 1,300.0 0.0 1,300.0 1,200.0 0.0 1,200.0 გრანტები 8,969.2 3,760.1 5,209.1 11,156.0 5,528.5 5,627.5 6,350.2 0.0 6,350.2 სხვა შემოსავლები 1,270.3 0.0 1,270.3 932.0 0.0 932.0 900.0 0.0 900.0 ხარჯები 10,435.5 3,045.9 7,389.6 7,728.7 322.6 7,406.1 7,981.8 0.0 7,981.8 შრომის ანაზღაურება 1,373.3 0.0 1,373.3 2,121.2 0.0 2,121.2 1,881.0 0.0 1,881.0 საქონელი და მომსახურება 890.2 0.0 890.2 956.9 110.0 846.9 887.9 0.0 887.9 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 2,413.5 0.0 2,413.5 2,994.3 0.0 2,994.3 3,815.0 0.0 3,815.0 გრანტები 1,270.0 0.0 1,270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 796.5 140.0 656.5 792.0 0.0 792.0 755.0 0.0 755.0 სხვა ხარჯები 3,692.0 2,905.9 786.2 864.3 212.6 651.7 642.9 0.0 642.9 საოპერაციო სალდო 878.7 714.2 164.5 5,659.3 5,205.9 453.4 468.4 0.0 468.4 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,060.9 630.8 1,430.0 7,835.3 6,843.6 991.7 468.4 0.0 468.4 ზრდა 2,161.5 630.8 1,530.7 7,993.6 6,843.6 1,150.0 518.4 0.0 518.4 კლება 100.7 0.0 100.7 158.4 0.0 158.4 50.0 0.0 50.0 მთლიანი სალდო -1,182.2 83.4 -1,265.6 -2,176.0 -1,637.7 -538.3 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -1,182.2 83.4 -1,265.6 -2,176.0 -1,637.7 -538.3 0.0 0.0 0.0 ზრდა 83.4 83.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 83.4 83.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 1,265.6 0.0 1,265.6 2,176.0 1,637.7 538.3 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 1,265.6 1,265.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 2,176.0 1,637.7 538.3 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 11,414.9 3,760.1 7,654.8 15,722.3 7,166.2 8,556.1 8,500.2 0.0 8,500.2 შემოსავლები 11,314.2 3,760.1 7,554.1 13,388.0 5,528.5 7,859.5 8,450.2 0.0 8,450.2 არაფინანსური აქტივების კლება 100.7 0.0 100.7 158.4 0.0 158.4 50.0 0.0 50.0 ფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 0.0 2,176.0 1,637.7 538.3 0.0 0.0 0.0 გადასახადები 12597.0 3676.7 8920.3 15722.3 7166.2 8556.1 8500.2 0.0 8500.2       ხარჯები 10435.5 3045.9 7389.6 7728.7 322.6 7406.1 7981.8 0.0 7981.8       არაფინანსური   აქტივების ზრდა 2161.5 630.8 1530.7 7993.6 6843.6 1150.0 518.4 0.0 518.4       ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ნაშთის ცვლილება -1,182.2 83.4 -1,265.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 450,2 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 11,314.2 3,760.1 7,554.1 13,388.0 5,528.5 7,859.5 8,450.2 0.0 8,450.2 გადასახადები 1,074.7 0.0 1,074.7 1,300.0 0.0 1,300.0 1,200.0 0.0 1,200.0 გრანტები 8,969.2 3,760.1 5,209.1 11,156.0 5,528.5 5,627.5 6,350.2 0.0 6,350.2 სხვა შემოსავლები 1,270.3 0.0 1,270.3 932.0 0.0 932.0 900.0 0.0 900.0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 1,074.7 0.0 1,074.7 1,300.0 0.0 1,300.0 1,200.0 0.0 1,200.0 საშემოსავლო გადასახადი 0.0 0.0 0.0 ქონების გადასახადი 1,073.9 0.0 1,073.9 1,300.0 0.0 1,300.0 1,200.0 0.0 1,200.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        798.5 798.5 820.0 820.0 720.0 720.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 24.9 0.0 24.9 55.0 0.0 55.0 55.0 0.0 55.0 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 21.0 21.0 15.0 15.0 15.0 15.0 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 3.9 3.9 40.0 40.0 40.0 40.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               153.9 0.0 153.9 185.0 0.0 185.0 185.0 0.0 185.0 ფიზიკურ პირებიდან 114.0 114.0 125.0 125.0 125.0 125.0 იურიდიულ პირებიდან 39.9 39.9 60.0 60.0 60.0 60.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           96.6 0.0 96.6 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 240.0 ფიზიკურ პირებიდან 19.1 19.1 45.0 45.0 45.0 45.0 იურიდიულ პირებიდან 77.5 77.5 195.0 195.0 195.0 195.0 სხვა გადასახადები 0.8 0.8 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6350.2 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 8,969.2 3,760.1 5,209.1 11,156.0 5,528.5 5,627.5 6,350.2 0.0 6,350.2 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 29.1 29.1 0.0 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 8,940.1 3,731.0 5,209.1 11,156.0 5,528.5 5,627.5 6,350.2 0.0 6,350.2 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 5,209.1 0.0 5,209.1 5,627.5 0.0 5,627.5 6,350.2 0.0 6,350.2 გათანაბრებითი ტრანსფერი 5,067.8 5,067.8 5,477.5 5,477.5 6,194.2 6,194.2 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 141.3 141.3 150.0 150.0 156.0 156.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3,731.0 3,731.0 0.0 5,528.5 5,528.5 0.0 0.0 0.0 0.0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 450.0 450.0 4,448.4 4,448.4 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,078.3 1,078.3 1,080.1 1,080.1 0.0 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 2,010.0 2,010.0 0.0 0.0 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 192.7 192.7 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 900.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 1,270.3 0.0 1,270.3 932.0 0.0 932.0 900.0 0.0 900.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 481.3 0.0 481.3 317.0 0.0 317.0 310.0 0.0 310.0 პროცენტები 376.6 376.6 277.0 277.0 270.0 270.0 რენტა 104.7 0.0 104.7 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0 40.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     104.7 104.7 40.0 40.0 40.0 40.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 482.8 0.0 482.8 360.0 0.0 360.0 360.0 0.0 360.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 468.8 0.0 468.8 360.0 0.0 360.0 360.0 0.0 360.0 სანებართვო მოსაკრებელი 30.4 30.4 30.0 30.0 30.0 30.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1.0 1.0 0.0 0.0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 333.6 333.6 200.0 200.0 200.0 200.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 102.6 102.6 130.0 130.0 130.0 130.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 1.2 1.2 0.0 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 14.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14.0 14.0 0.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 304.3 304.3 255.0 255.0 230.0 230.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1.9 1.9 0.0 0.0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7981.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 10,435.5 3,045.9 7,389.6 7,728.7 322.6 7,406.1 7,981.8 0.0 7,981.8 შრომის ანაზღაურება 1,373.3 0.0 1,373.3 2,121.2 0.0 2,121.2 1,881.0 0.0 1,881.0 საქონელი და მომსახურება 890.2 0.0 890.2 956.9 110.0 846.9 887.9 0.0 887.9 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 2,413.5 0.0 2,413.5 2,994.3 0.0 2,994.3 3,815.0 0.0 3,815.0 გრანტები 1,270.0 0.0 1,270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 796.5 140.0 656.5 792.0 0.0 792.0 755.0 0.0 755.0 სხვა ხარჯები 3,692.0 2,905.9 786.2 864.3 212.6 651.7 642.9 0.0 642.9 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  468.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:             ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 518.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ორგ.კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროგნოზი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 61.2 16.5 21.6 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 40.9 200.0 1.2 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,812.2 7,770.6 395.6 04 00 განათლება 29.4 6.5 100.0 სულ 1,943.7 7,993.6 518.4 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროგნოზი არაფინანსური აქტივების კლება 100.6 158.4 50.0 ძირითადი აქტივები 19.5 32.5 0.0 არაწარმოებული აქტივები 81.1 125.9 50.0 მიწა 81.1 125.9 50.0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3,231.0    29.1    3,201.9    2,565.7    0.0    2,565.7    2,410.8    0.0    2,410.8    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 3,186.4    29.1    3,157.3    2,560.7    0.0    2,560.7    2,410.8    0.0    2,410.8    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,817.9    29.1    1,788.8    2,433.5    0.0    2,433.5    2,280.8    0.0    2,280.8    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 1,368.5    0.0    1,368.5    127.1    0.0    127.1    130.0    0.0    130.0    70113 საგარეო ურთიერთობები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70121 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70131 საერთო საკადრო მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 44.6    0.0    44.6    5.0    0.0    5.0    0.0    0.0    0.0    702 თავდაცვა 85.6    0.0    85.6    104.1    0.0    104.1    105.0    0.0    105.0    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 568.9    0.0    568.9    465.2    0.0    465.2    238.8    0.0    238.8    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 409.3    0.0    409.3    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 159.5    0.0    159.5    465.2    0.0    465.2    238.8    0.0    238.8    7033 სასამართლოები და პროკურატურა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 3,820.9    3,072.5    748.4    6,382.3    5,582.6    799.7    642.6    0.0    642.6    7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 126.5    56.5    70.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70421 სოფლის მეურნეობა 126.5    56.5    70.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70422 სატყეო მეურნეობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70423 მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70433 ბირთვული საწვავი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70434 სხვა სახის საწვავი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70435 ელექტროენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70441 მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70443 მშენებლობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7045 ტრანსპორტი 3,257.3    2,902.0    355.3    4,896.5    4,146.8    749.7    445.6    0.0    445.6    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3,257.3    2,902.0    355.3    4,896.5    4,146.8    749.7    445.6    0.0    445.6    70452 საზღვაო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70454 საჰაერო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7046 კავშირგაბმულობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70472 სასტუმროები და რესტორნები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70473 ტურიზმი 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70481 გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70482 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70484 გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 437.1    114.0    323.1    1,485.8    1,435.8    50.0    197.0    0.0    197.0    705 გარემოს დაცვა 651.9    0.0    651.9    544.9    0.0    544.9    550.0    0.0    550.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 651.9    0.0    651.9    544.9    0.0    544.9    550.0    0.0    550.0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1,554.9    435.1    1,119.8    2,589.0    1,523.6    1,065.4    673.0    0.0    673.0    7061 ბინათმშენებლობა 165.9    0.0    165.9    489.7    189.7    300.0    300.0    0.0    300.0    7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7063 წყალმომარაგება 171.7    64.0    107.7    208.2    180.9    27.3    0.0    0.0    0.0    7064 გარე განათება 806.7    204.7    602.0    300.0    0.0    300.0    200.0    0.0    200.0    7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 410.6    166.4    244.2    1,591.1    1,153.0    438.1    173.0    0.0    173.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 46.7    0.0    46.7    51.2    0.0    51.2    55.0    0.0    55.0    7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70713 თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7072 ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70723 სტომატოლოგიური მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7073 საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70734 სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 46.7    0.0    46.7    51.2    0.0    51.2    55.0    0.0    55.0    7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,052.1    0.0    1,052.1    1,263.3    0.0    1,263.3    1,625.0    0.0    1,625.0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 406.9    0.0    406.9    472.0    0.0    472.0    605.0    0.0    605.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 546.3    0.0    546.3    621.3    0.0    621.3    685.0    0.0    685.0    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 98.9    0.0    98.9    170.0    0.0    170.0    335.0    0.0    335.0    7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    709 განათლება 730.8    0.0    730.8    888.6    60.0    828.6    1,350.0    0.0    1,350.0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 491.5    0.0    491.5    746.5    60.0    686.5    1,200.0    0.0    1,200.0    7092 ზოგადი განათლება 99.4    0.0    99.4    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70922 საბაზო ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 99.4    0.0    99.4    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7093 პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7094 უმაღლესი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 139.9    0.0    139.9    142.1    0.0    142.1    142.1    0.0    150.0    710 სოციალური დაცვა 854.3    140.0    714.3    868.0    0.0    868.0    850.0    0.0    850.0    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 28.8    0.0    28.8    35.0    0.0    35.0    35.0    0.0    35.0    7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 815.9    140.0    675.9    758.0    0.0    758.0    740.0    0.0    740.0    7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 9.5    0.0    9.5    75.0    0.0    75.0    75.0    0.0    75.0    სულ 12,597.0    3,676.7    8,920.3    15,722.3    7,166.2    8,556.1    8,500.2    0.0    8,500.2    მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 130.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 13🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 156.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 55.0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 84.0 ათასი ლარი; გ)  „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 17.0 ათასი ლარი. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები თავდაცვა და საგანგებო სიტუაციების მართვა- 343,8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი  02 00) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები. მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება 1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 238,8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01) სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით,  სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების  ხელშეწყობისათვის საჭიროა  სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა. 1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 105,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 1815,6 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)       მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და  ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა  და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 445.6  ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მოვლა-შენახვა და ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის, შანიძის, კოლხეთის, დედაენის, ბესიკის, თამარ მეფის ქუჩებზე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელი გზის, ქუჩების სავალო ნაწილის და ტროტუარების რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა    2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1050.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 2.2.1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 550.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის დაცვა მაწანწალა ცხოველებისაგან. დაფინანსდება  აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები. 2.2.2 საცხოვრებელი კორპუსების  რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა- 300.0 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება  საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის. 2.2.3 გარე განათება- 347.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გარე განათების“ სუბსიდირება და დაფინანსდება მოხმარებული ელ.ენერგიის ღირებულება. 2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები- 173.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ სუბსიდირება.      3. განათლება - 1350.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს  წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 1200.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს.  ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.   3.2.  სკოლის გარეშე განათლება- 150.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 03) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  სკოლისგარეშე განათლებას. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1675.0 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00) ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას. 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 655.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს სასპორტო სკოლის“, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ა(ა)იპ ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალის“ და ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: გივი თალაკვაძის ხსოვნის ტურნირი მძლეოსნობაში,  მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი, დავით ბასიშვილის ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, ტურნირი ხელბურთში გოგონებს შორის, ფრენბურთის ტურნირი, ტაიკვანდოს ტურნირი, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები მინიფეხბურთის ტურნირი, როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში, ზურაბ ბადირეიშვილი ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 685.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02) კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანების“ დაფინანსება და სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა და ორგანიზება. 4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება - 50.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: ვალენტინობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ორგანიზება, სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ლაშქრობების ორგანიზება, სკოლის გამოსაშვები ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების ორგანიზება, პოეზიის საღამოს მოწყობა, საახალწლო ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, სკოლებში სასწავლო პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებული ღონისძიება, თამარობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „წყალტუბოობის“ მოწყობა, სხვადასხვა შემსრულებლების მოწვევა. 4.4  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა- 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუთაისის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება. 4.5  კურორტისა  და ტურიზმის განვითარება- 185.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 05) პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა  და ტურიზმის მართვის ცენტრის"  სუბსიდირება.           5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 905.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 55.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 5.2. სოციალური პროგრამები- 850.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის  სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა- 95.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ სუბსიდირება. 5.2.2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება- 5.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა  (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. 5.2.3 მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება- 35.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია   მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დედა ან მამა) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: თითოეულზე  2014 წელს მესამე შვილის შეძენისას– 500 ლარი, მეოთხე შვილის შეძენისას– 700 ლარი, მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას– 1000 ლარი. 5.2.4 სარიტუალო ხარჯები- 19.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა– დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით. ასევე  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯი             5.2.5. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 426.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)           აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება შემდეგ კატეგორიებზე: სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელსაც სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში მინიჭებული აქვს 57000 ქულის ზემოთ 70000 ქულის ჩათვლით გაეწიოს ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულს  - 300 ლარი; დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა დახმარება თითოეულს  – 150 ლარი; ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პენსიონერთა დახმარება თითოეულს   – 100 ლარი; დედ–მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება თითოეულს  – 150 ლარი; დღის ცენტრ ,,პეპელას“ ბენეფიციართა დახმარება თითოეულს  – 100 ლარი; ცერერმბრალური დამბლით დაავადებულ პირთა დახმარება თითოეულს  – 500 ლარი; უფასო სასადილო სათნოების სახლის ბენეფიციართა დახმარება თითოეულს  – 50 ლარი; ჰემოდიალეზით დაავადებულ მოქალაქეთა დახმარება თითოეულს  – 700 ლარი; დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა დახმარება თითოეულს  – 100 ლარი; პირველი ჯგუფის უსინათლო ინვალიდთა დახმარება თითოეულს  – 100 ლარი.           აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომლებიც არ განეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიებს და გაცემის წესს განსაზღვრავს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო.      5.2.6. მუნიციპალიტეტში მცხობვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- 200.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების  სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება, ლაბორატორიულ–ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და/ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი წილის 50%–ით, არაუმეტეს 2000 ლარისა. 5.2.7. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება- 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)             აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სტიქიური უბედურების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, დიდთოვლობა და სხვა) შედეგად  საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის  ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს -  2000 ლარი. მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ეკონომ. კლასიფიკ. კოდი ფუნქციო ნალური კოდი ორგ. კოდი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 12,597.0 3,676.7 8,920.3 15,722.3 7,166.2 8,556.1 8,500.2 0.0 8,500.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 236.0 0.0 236.0 210.0 0.0 210.0 216.0 0.0 216.0 2 ხარჯები 10,435.5 3,045.9 7,389.6 7,728.7 322.6 7,406.1 7,981.8 0.0 7,981.8 21 შრომის ანაზღაურება 1,373.3 0.0 1,373.3 2,121.2 0.0 2,121.2 1,881.0 0.0 1,881.0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,161.5 630.8 1,530.7 7,993.6 6,843.6 1,150.0 518.4 0.0 518.4 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3,185.8 29.1 3,156.7 2,565.7 0.0 2,565.7 2,410.8 0.0 2,410.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 192.0 0.0 192.0 176.0 0.0 176.0 176.0 0.0 176.0 2 ხარჯები 3,124.7 29.1 3,095.6 2,549.2 0.0 2,549.2 2,389.2 0.0 2,389.2 21 შრომის ანაზღაურება 1,214.6 0.0 1,214.6 1,863.4 0.0 1,863.4 1,680.0 0.0 1,680.0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.2 0.0 61.2 16.5 0.0 16.5 21.6 0.0 21.6 01 01 წყალტუბოს საკრებულო 512.1 0.0 512.1 759.4 0.0 759.4 750.0 0.0 750.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 30.0 36.0 36.0 36.0 36.0 2 70111 ხარჯები 502.7 0.0 502.7 755.2 0.0 755.2 744.5 0.0 744.5 21 შრომის ანაზღაურება 284.5 0.0 284.5 481.2 0.0 481.2 470.0 0.0 470.0 61 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.3 0.0 9.3 4.2 0.0 4.2 5.5 0.0 5.5 01 02 წყალტუბოს გამგეობა 1,260.7 29.1 1,231.6 1,674.2 0.0 1,674.2 1,530.8 0.0 1,530.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 162.0 162.0 140.0 140.0 140.0 140.0 2 70111 ხარჯები 1,208.8 29.1 1,179.7 1,661.9 0.0 1,661.9 1,514.7 0.0 1,514.7 21 შრომის ანაზღაურება 930.1 0.0 930.1 1,382.2 0.0 1,382.2 1,210.0 0.0 1,210.0 61 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.8 0.0 51.8 12.3 0.0 12.3 16.1 0.0 16.1 01 03 სარეზერვო ფონდი 98.5 0.0 98.5 127.1 0.0 127.1 130.0 0.0 130.0 2 70112 ხარჯები 98.5 0.0 98.5 127.1 0.0 127.1 130.0 0.0 130.0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 42.0 0.0 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 7018 ხარჯები 42.0 0.0 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 7018 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 06 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები 2.6 0.0 2.6 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 2 7018 ხარჯები 2.6 0.0 2.6 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 01 07 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება 1,270.0 0.0 1,270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 70112 ხარჯები 1,270.0 0.0 1,270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 459.4 0.0 459.4 569.3 0.0 569.3 343.8 0.0 343.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44.0 0.0 44.0 34.0 0.0 34.0 40.0 0.0 40.0 2 ხარჯები 418.5 0.0 418.5 369.3 0.0 369.3 342.6 0.0 342.6 21 შრომის ანაზღაურება 158.7 0.0 158.7 257.8 0.0 257.8 201.0 0.0 201.0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.9 0.0 40.9 200.0 0.0 200.0 1.2 0.0 1.2 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური 159.5 0.0 159.5 465.2 0.0 465.2 238.8 0.0 238.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 35.0 35.0 28.0 28.0 34.0 34.0 2 7032 ხარჯები 157.4 0.0 157.4 265.2 0.0 265.2 238.8 0.0 238.8 21 შრომის ანაზღაურება 111.0 0.0 111.0 191.3 0.0 191.3 150.0 0.0 150.0 61 7032 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.1 0.0 2.1 200.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 02 02 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 214.2 0.0 214.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 7031 ხარჯები 176.2 0.0 176.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 7031 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.0 0.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 85.6 0.0 85.6 104.1 0.0 104.1 105.0 0.0 105.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9.0 9.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2 702 ხარჯები 84.9 0.0 84.9 104.1 0.0 104.1 103.8 0.0 103.8 21 შრომის ანაზღაურება 47.7 0.0 47.7 66.5 0.0 66.5 51.0 0.0 51.0 61 702 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6,038.0 3,406.4 2,631.6 9,466.2 7,106.2 2,360.0 1,815.6 0.0 1,815.6 2 ხარჯები 4,225.8 2,876.8 1,349.0 1,695.6 262.6 1,433.0 1,420.0 0.0 1,420.0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,812.2 529.6 1,282.6 7,770.6 6,843.6 927.0 395.6 0.0 395.6 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 3,252.6 2,897.3 355.3 4,891.5 4,146.8 744.7 445.6 0.0 445.6 2 ხარჯები 3,188.0 2,876.8 311.2 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 64.6 20.5 44.1 4,841.5 4,146.8 694.7 395.6 0.0 395.6 03 01 01 ქვიტირი-ფარცხანაყანევის ავტომაგისტრალზე რადარების დამონტაჟება 10.9 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 70451 ხარჯები 10.9 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 01 02 საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა 2,596.3 2,361.2 235.1 4,786.5 4,041.8 744.7 445.6 0.0 445.6 2 70451 ხარჯები 2,596.3 2,361.2 235.1 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 61 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 4,736.5 4,041.8 694.7 395.6 0.0 395.6 03 01 04 შიდა სასოფლო გზების შეკეთება 580.8 515.5 65.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 70451 ხარჯები 580.8 515.5 65.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 01 05 ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია 24.2 20.5 3.7 105.0 105.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.2 20.5 3.7 105.0 105.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 01 06  ტროტუარების მოწყობა 40.4 0.0 40.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.4 0.0 40.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,922.7 325.2 1,597.5 1,542.8 370.6 1,172.2 1,197.0 0.0 1,197.0 2 ხარჯები 748.4 0.0 748.4 1,234.6 189.7 1,044.9 1,197.0 0.0 1,197.0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,174.3 325.2 849.1 308.2 180.9 127.3 0.0 0.0 0.0 03 02 01 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 126.5 56.5 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 70421 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126.5 56.5 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 02 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“ 651.9 0.0 651.9 544.9 0.0 544.9 550.0 0.0 550.0 2 7051 ხარჯები 451.9 0.0 451.9 544.9 0.0 544.9 550.0 0.0 550.0 61 7051 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 03 საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა 165.9 0.0 165.9 489.7 189.7 300.0 300.0 0.0 300.0 2 7061 ხარჯები 165.9 0.0 165.9 489.7 189.7 300.0 300.0 0.0 300.0 03 02 04 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 161.7 64.0 97.7 208.2 180.9 27.3 0.0 0.0 0.0 61 7063 არაფინანსური აქტივების ზრდა 161.7 64.0 97.7 208.2 180.9 27.3 0.0 0.0 0.0 03 02 05 შპს „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი 2009“ 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 7063 ხარჯები 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 06 გარე განათება 806.7 204.7 602.0 300.0 0.0 300.0 347.0 0.0 347.0 2 7064 ხარჯები 120.6 0.0 120.6 200.0 0.0 200.0 347.0 0.0 347.0 61 7064 არაფინანსური აქტივების ზრდა 686.1 204.7 481.4 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 696.3 17.5 678.8 1,928.9 1,485.8 443.1 173.0 0.0 173.0 2 ხარჯები 289.4 0.0 289.4 388.1 50.0 338.1 173.0 0.0 173.0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 406.9 17.5 389.4 1,540.8 1,435.8 105.0 0.0 0.0 0.0 03 03 01 მოსაცდელები 4.7 4.7 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 61 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.7 4.7 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 03 03 02 სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება 194.3 0.0 194.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 194.3 0.0 194.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 03 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“ 244.2 0.0 244.2 438.1 0.0 438.1 173.0 0.0 173.0 2 7066 ხარჯები 244.2 0.0 244.2 338.1 0.0 338.1 173.0 0.0 173.0 61 7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 03 03 04 პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 195.1 0.0 195.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 7049 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 195.1 0.0 195.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 05 წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება 12.8 12.8 0.0 1,435.8 1,435.8 0.0 0.0 0.0 0.0 61 7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.8 12.8 0.0 1,435.8 1,435.8 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 06 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 7066 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 07 ყაზბეგის ქ. #2 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია 45.2 0.0 45.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 70111 ხარჯები 45.2 0.0 45.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 166.4 166.4 0.0 1,092.3 1,092.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 12.2 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 61 7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა 166.4 166.4 0.0 1,080.1 1,080.1 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება 0.0 0.0 0.0 10.7 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2 7066 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 10.7 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 730.8 0.0 730.8 888.6 60.0 828.6 1,350.0 0.0 1,350.0 2 ხარჯები 631.4 0.0 631.4 882.1 60.0 822.1 1,250.0 0.0 1,250.0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99.4 0.0 99.4 6.5 0.0 6.5 100.0 0.0 100.0 04 01 სკოლამდელი განათლება 491.5 0.0 491.5 746.5 60.0 686.5 1,200.0 0.0 1,200.0 2 7091 ხარჯები 491.5 0.0 491.5 740.0 60.0 680.0 1,100.0 0.0 1,100.0 61 7091 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 6.5 100.0 0.0 100.0 04 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 99.4 0.0 99.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 70923 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 70923 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99.4 0.0 99.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 03 ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“ 139.9 0.0 139.9 142.1 0.0 142.1 150.0 0.0 150.0 2 7098 ხარჯები 139.9 0.0 139.9 142.1 0.0 142.1 150.0 0.0 150.0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1,282.1 101.2 1,180.9 1,313.3 0.0 1,313.3 1,675.0 0.0 1,675.0 2 ხარჯები 1,134.2 0.0 1,134.2 1,313.3 0.0 1,313.3 1,675.0 0.0 1,675.0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 147.9 101.2 46.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 569.7 101.2 468.5 522.0 0.0 522.0 655.0 0.0 655.0 2 ხარჯები 468.5 0.0 468.5 522.0 0.0 522.0 655.0 0.0 655.0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101.2 101.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 01 სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება 6.0 0.0 6.0 26.4 0.0 26.4 20.0 0.0 20.0 2 7081 ხარჯები 6.0 0.0 6.0 26.4 0.0 26.4 20.0 0.0 20.0 05 01 02 ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“ 264.1 0.0 264.1 240.0 0.0 240.0 250.0 0.0 250.0 2 7081 ხარჯები 264.1 0.0 264.1 240.0 0.0 240.0 250.0 0.0 250.0 05 01 03 ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“ 136.8 0.0 136.8 163.6 0.0 163.6 250.0 0.0 250.0 2 7081 ხარჯები 136.8 0.0 136.8 163.6 0.0 163.6 250.0 0.0 250.0 05 01 04 ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი" 0.0 0.0 0.0 42.0 0.0 42.0 85.0 0.0 85.0 2 7081 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 42.0 0.0 42.0 85.0 0.0 85.0 05 01 05 სპორტული მოედნების შეკეთება 162.8 101.2 61.6 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 2 7049 ხარჯები 61.6 0.0 61.6 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 61 7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101.2 101.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 06 სპორტკომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 7081 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 613.5 0.0 613.5 621.3 0.0 621.3 685.0 0.0 685.0 2 ხარჯები 566.8 0.0 566.8 621.3 0.0 621.3 685.0 0.0 685.0 61 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.7 0.0 46.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 01 ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“ 111.7 0.0 111.7 124.0 0.0 124.0 140.0 0.0 140.0 2 7082 ხარჯები 111.7 0.0 111.7 124.0 0.0 124.0 140.0 0.0 140.0 05 02 02 ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“ 63.3 0.0 63.3 69.0 0.0 69.0 75.0 0.0 75.0 2 7082 ხარჯები 63.3 0.0 63.3 69.0 0.0 69.0 75.0 0.0 75.0 05 02 05 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ 188.0 0.0 188.0 205.0 0.0 205.0 235.0 0.0 235.0 2 7082 ხარჯები 188.0 0.0 188.0 205.0 0.0 205.0 235.0 0.0 235.0 05 02 06 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო  გაერთიანება“ 183.3 0.0 183.3 223.3 0.0 223.3 235.0 0.0 235.0 2 7082 ხარჯები 183.3 0.0 183.3 223.3 0.0 223.3 235.0 0.0 235.0 05 02 07 ყოფილი ზამთრის თეატრი 67.2 0.0 67.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 7049 ხარჯები 20.5 0.0 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 7049 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46.7 0.0 46.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება 48.9 0.0 48.9 70.0 0.0 70.0 50.0 0.0 50.0 2 7084 ხარჯები 48.9 0.0 48.9 70.0 0.0 70.0 50.0 0.0 50.0 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 50.0 0.0 50.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 2 7084 ხარჯები 50.0 0.0 50.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 05 05 ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა  და ტურიზმის მართვის ცენტრი" 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 185.0 0.0 185.0 2 7084 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 185.0 0.0 185.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 901.0 140.0 761.0 919.2 0.0 919.2 905.0 0.0 905.0 2 ხარჯები 901.0 140.0 761.0 919.2 0.0 919.2 905.0 0.0 905.0 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 46.7 0.0 46.7 51.2 0.0 51.2 55.0 0.0 55.0 2 ხარჯები 46.7 0.0 46.7 51.2 0.0 51.2 55.0 0.0 55.0 06 01 01 ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“ 46.7 0.0 46.7 51.2 0.0 51.2 55.0 0.0 55.0 2 7074 ხარჯები 46.7 0.0 46.7 51.2 0.0 51.2 55.0 0.0 55.0 06 01 02 წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 7076 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 სოციალური პროგრამები 854.3 140.0 714.3 868.0 0.0 868.0 850.0 0.0 850.0 2 ხარჯები 854.3 140.0 714.3 868.0 0.0 868.0 850.0 0.0 850.0 06 02 01 ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“ 57.7 0.0 57.7 76.0 0.0 76.0 95.0 0.0 95.0 2 7107 ხარჯები 57.7 0.0 57.7 76.0 0.0 76.0 95.0 0.0 95.0 06 02 02 მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება 1.5 0.0 1.5 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 2 7109 ხარჯები 1.5 0.0 1.5 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 06 02 03 მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება 28.8 0.0 28.8 35.0 0.0 35.0 35.0 0.0 35.0 2 7104 ხარჯები 28.8 0.0 28.8 35.0 0.0 35.0 35.0 0.0 35.0 06 02 04  სარიტუალო ხარჯი 9.4 0.0 9.4 19.0 0.0 19.0 19.0 0.0 19.0 2 7107 ხარჯები 9.4 0.0 9.4 19.0 0.0 19.0 19.0 0.0 19.0 06 02 05 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 330.4 140.0 190.4 450.0 0.0 450.0 426.0 0.0 426.0 2 7107 ხარჯები 330.4 140.0 190.4 450.0 0.0 450.0 426.0 0.0 426.0 06 02 06 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება 418.3 0.0 418.3 213.0 0.0 213.0 200.0 0.0 200.0 2 7107 ხარჯები 418.3 0.0 418.3 213.0 0.0 213.0 200.0 0.0 200.0 06 02 07 სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება 8.0 0.0 8.0 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 2 7109 ხარჯები 8.0 0.0 8.0 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 მუხლი 17🔗    ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილება. მუხლი 18🔗 კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (პ. კიკალიშვილი). მუხლი 19🔗 დადგენილება ამოქმედდეს  2014 წლის 1 იანვრიდანსაკრებულოს თავმჯდომარეკახა ბაბუნაშვილი