წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 23.12.2013
ძალის დაკარგვა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №34
სარეგისტრაციო კოდი ფუნქციო ნალური კოდი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 26/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 2 | 7109 |
| 61 | 7049 |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 01.01.2015
დოკუმენტის ტექსტი
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №34
2013 წლის 23 დეკემბერი
ქ. წყალტუბო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
თავი I
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11,314.2
3,760.1
7,554.1
13,388.0
5,528.5
7,859.5
8,450.2
0.0
8,450.2
გადასახადები
1,074.7
0.0
1,074.7
1,300.0
0.0
1,300.0
1,200.0
0.0
1,200.0
გრანტები
8,969.2
3,760.1
5,209.1
11,156.0
5,528.5
5,627.5
6,350.2
0.0
6,350.2
სხვა შემოსავლები
1,270.3
0.0
1,270.3
932.0
0.0
932.0
900.0
0.0
900.0
ხარჯები
10,435.5
3,045.9
7,389.6
7,728.7
322.6
7,406.1
7,981.8
0.0
7,981.8
შრომის ანაზღაურება
1,373.3
0.0
1,373.3
2,121.2
0.0
2,121.2
1,881.0
0.0
1,881.0
საქონელი და მომსახურება
890.2
0.0
890.2
956.9
110.0
846.9
887.9
0.0
887.9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
2,413.5
0.0
2,413.5
2,994.3
0.0
2,994.3
3,815.0
0.0
3,815.0
გრანტები
1,270.0
0.0
1,270.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
796.5
140.0
656.5
792.0
0.0
792.0
755.0
0.0
755.0
სხვა ხარჯები
3,692.0
2,905.9
786.2
864.3
212.6
651.7
642.9
0.0
642.9
საოპერაციო სალდო
878.7
714.2
164.5
5,659.3
5,205.9
453.4
468.4
0.0
468.4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,060.9
630.8
1,430.0
7,835.3
6,843.6
991.7
468.4
0.0
468.4
ზრდა
2,161.5
630.8
1,530.7
7,993.6
6,843.6
1,150.0
518.4
0.0
518.4
კლება
100.7
0.0
100.7
158.4
0.0
158.4
50.0
0.0
50.0
მთლიანი სალდო
-1,182.2
83.4
-1,265.6
-2,176.0
-1,637.7
-538.3
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1,182.2
83.4
-1,265.6
-2,176.0
-1,637.7
-538.3
0.0
0.0
0.0
ზრდა
83.4
83.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
83.4
83.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
1,265.6
0.0
1,265.6
2,176.0
1,637.7
538.3
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1,265.6
1,265.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
2,176.0
1,637.7
538.3
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11,414.9
3,760.1
7,654.8
15,722.3
7,166.2
8,556.1
8,500.2
0.0
8,500.2
შემოსავლები
11,314.2
3,760.1
7,554.1
13,388.0
5,528.5
7,859.5
8,450.2
0.0
8,450.2
არაფინანსური აქტივების კლება
100.7
0.0
100.7
158.4
0.0
158.4
50.0
0.0
50.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
2,176.0
1,637.7
538.3
0.0
0.0
0.0
გადასახადები
12597.0
3676.7
8920.3
15722.3
7166.2
8556.1
8500.2
0.0
8500.2
ხარჯები
10435.5
3045.9
7389.6
7728.7
322.6
7406.1
7981.8
0.0
7981.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2161.5
630.8
1530.7
7993.6
6843.6
1150.0
518.4
0.0
518.4
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-1,182.2
83.4
-1,265.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3🔗.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 450,2 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11,314.2
3,760.1
7,554.1
13,388.0
5,528.5
7,859.5
8,450.2
0.0
8,450.2
გადასახადები
1,074.7
0.0
1,074.7
1,300.0
0.0
1,300.0
1,200.0
0.0
1,200.0
გრანტები
8,969.2
3,760.1
5,209.1
11,156.0
5,528.5
5,627.5
6,350.2
0.0
6,350.2
სხვა შემოსავლები
1,270.3
0.0
1,270.3
932.0
0.0
932.0
900.0
0.0
900.0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
1,074.7
0.0
1,074.7
1,300.0
0.0
1,300.0
1,200.0
0.0
1,200.0
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.0
0.0
ქონების გადასახადი
1,073.9
0.0
1,073.9
1,300.0
0.0
1,300.0
1,200.0
0.0
1,200.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
798.5
798.5
820.0
820.0
720.0
720.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
24.9
0.0
24.9
55.0
0.0
55.0
55.0
0.0
55.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
21.0
21.0
15.0
15.0
15.0
15.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
3.9
3.9
40.0
40.0
40.0
40.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
153.9
0.0
153.9
185.0
0.0
185.0
185.0
0.0
185.0
ფიზიკურ პირებიდან
114.0
114.0
125.0
125.0
125.0
125.0
იურიდიულ პირებიდან
39.9
39.9
60.0
60.0
60.0
60.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
96.6
0.0
96.6
240.0
0.0
240.0
240.0
0.0
240.0
ფიზიკურ პირებიდან
19.1
19.1
45.0
45.0
45.0
45.0
იურიდიულ პირებიდან
77.5
77.5
195.0
195.0
195.0
195.0
სხვა გადასახადები
0.8
0.8
0.0
0.0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6350.2 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
8,969.2
3,760.1
5,209.1
11,156.0
5,528.5
5,627.5
6,350.2
0.0
6,350.2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
29.1
29.1
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8,940.1
3,731.0
5,209.1
11,156.0
5,528.5
5,627.5
6,350.2
0.0
6,350.2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5,209.1
0.0
5,209.1
5,627.5
0.0
5,627.5
6,350.2
0.0
6,350.2
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5,067.8
5,067.8
5,477.5
5,477.5
6,194.2
6,194.2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
141.3
141.3
150.0
150.0
156.0
156.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3,731.0
3,731.0
0.0
5,528.5
5,528.5
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
450.0
450.0
4,448.4
4,448.4
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,078.3
1,078.3
1,080.1
1,080.1
0.0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
2,010.0
2,010.0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
192.7
192.7
0.0
0.0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 900.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
1,270.3
0.0
1,270.3
932.0
0.0
932.0
900.0
0.0
900.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
481.3
0.0
481.3
317.0
0.0
317.0
310.0
0.0
310.0
პროცენტები
376.6
376.6
277.0
277.0
270.0
270.0
რენტა
104.7
0.0
104.7
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
104.7
104.7
40.0
40.0
40.0
40.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
482.8
0.0
482.8
360.0
0.0
360.0
360.0
0.0
360.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
468.8
0.0
468.8
360.0
0.0
360.0
360.0
0.0
360.0
სანებართვო მოსაკრებელი
30.4
30.4
30.0
30.0
30.0
30.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1.0
1.0
0.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
333.6
333.6
200.0
200.0
200.0
200.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
102.6
102.6
130.0
130.0
130.0
130.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1.2
1.2
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
14.0
0.0
14.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14.0
14.0
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
304.3
304.3
255.0
255.0
230.0
230.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1.9
1.9
0.0
0.0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7981.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
10,435.5
3,045.9
7,389.6
7,728.7
322.6
7,406.1
7,981.8
0.0
7,981.8
შრომის ანაზღაურება
1,373.3
0.0
1,373.3
2,121.2
0.0
2,121.2
1,881.0
0.0
1,881.0
საქონელი და მომსახურება
890.2
0.0
890.2
956.9
110.0
846.9
887.9
0.0
887.9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
2,413.5
0.0
2,413.5
2,994.3
0.0
2,994.3
3,815.0
0.0
3,815.0
გრანტები
1,270.0
0.0
1,270.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
796.5
140.0
656.5
792.0
0.0
792.0
755.0
0.0
755.0
სხვა ხარჯები
3,692.0
2,905.9
786.2
864.3
212.6
651.7
642.9
0.0
642.9
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 468.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 518.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგ.კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
61.2
16.5
21.6
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
40.9
200.0
1.2
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,812.2
7,770.6
395.6
04 00
განათლება
29.4
6.5
100.0
სულ
1,943.7
7,993.6
518.4
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება
100.6
158.4
50.0
ძირითადი აქტივები
19.5
32.5
0.0
არაწარმოებული აქტივები
81.1
125.9
50.0
მიწა
81.1
125.9
50.0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3,231.0
29.1
3,201.9
2,565.7
0.0
2,565.7
2,410.8
0.0
2,410.8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
3,186.4
29.1
3,157.3
2,560.7
0.0
2,560.7
2,410.8
0.0
2,410.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,817.9
29.1
1,788.8
2,433.5
0.0
2,433.5
2,280.8
0.0
2,280.8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
1,368.5
0.0
1,368.5
127.1
0.0
127.1
130.0
0.0
130.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
44.6
0.0
44.6
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
85.6
0.0
85.6
104.1
0.0
104.1
105.0
0.0
105.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
568.9
0.0
568.9
465.2
0.0
465.2
238.8
0.0
238.8
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
409.3
0.0
409.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
159.5
0.0
159.5
465.2
0.0
465.2
238.8
0.0
238.8
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3,820.9
3,072.5
748.4
6,382.3
5,582.6
799.7
642.6
0.0
642.6
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
126.5
56.5
70.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
126.5
56.5
70.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
3,257.3
2,902.0
355.3
4,896.5
4,146.8
749.7
445.6
0.0
445.6
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3,257.3
2,902.0
355.3
4,896.5
4,146.8
749.7
445.6
0.0
445.6
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
437.1
114.0
323.1
1,485.8
1,435.8
50.0
197.0
0.0
197.0
705
გარემოს დაცვა
651.9
0.0
651.9
544.9
0.0
544.9
550.0
0.0
550.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
651.9
0.0
651.9
544.9
0.0
544.9
550.0
0.0
550.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,554.9
435.1
1,119.8
2,589.0
1,523.6
1,065.4
673.0
0.0
673.0
7061
ბინათმშენებლობა
165.9
0.0
165.9
489.7
189.7
300.0
300.0
0.0
300.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
171.7
64.0
107.7
208.2
180.9
27.3
0.0
0.0
0.0
7064
გარე განათება
806.7
204.7
602.0
300.0
0.0
300.0
200.0
0.0
200.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
410.6
166.4
244.2
1,591.1
1,153.0
438.1
173.0
0.0
173.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
46.7
0.0
46.7
51.2
0.0
51.2
55.0
0.0
55.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
46.7
0.0
46.7
51.2
0.0
51.2
55.0
0.0
55.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,052.1
0.0
1,052.1
1,263.3
0.0
1,263.3
1,625.0
0.0
1,625.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
406.9
0.0
406.9
472.0
0.0
472.0
605.0
0.0
605.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
546.3
0.0
546.3
621.3
0.0
621.3
685.0
0.0
685.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
98.9
0.0
98.9
170.0
0.0
170.0
335.0
0.0
335.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
730.8
0.0
730.8
888.6
60.0
828.6
1,350.0
0.0
1,350.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
491.5
0.0
491.5
746.5
60.0
686.5
1,200.0
0.0
1,200.0
7092
ზოგადი განათლება
99.4
0.0
99.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
99.4
0.0
99.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
139.9
0.0
139.9
142.1
0.0
142.1
142.1
0.0
150.0
710
სოციალური დაცვა
854.3
140.0
714.3
868.0
0.0
868.0
850.0
0.0
850.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
28.8
0.0
28.8
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
815.9
140.0
675.9
758.0
0.0
758.0
740.0
0.0
740.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
9.5
0.0
9.5
75.0
0.0
75.0
75.0
0.0
75.0
სულ
12,597.0
3,676.7
8,920.3
15,722.3
7,166.2
8,556.1
8,500.2
0.0
8,500.2
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 130.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 13🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 156.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 55.0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 84.0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 17.0 ათასი ლარი.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა და საგანგებო სიტუაციების მართვა- 343,8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 238,8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების ხელშეწყობისათვის საჭიროა სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 105,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 1815,6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 445.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მოვლა-შენახვა და ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის, შანიძის, კოლხეთის, დედაენის, ბესიკის, თამარ მეფის ქუჩებზე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელი გზის, ქუჩების სავალო ნაწილის და ტროტუარების რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1050.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
2.2.1 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 550.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა, მოსახლეობის დაცვა მაწანწალა ცხოველებისაგან. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათის საჭირო ხარჯები.
2.2.2 საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა- 300.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის.
2.2.3 გარე განათება- 347.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გარე განათების“ სუბსიდირება და დაფინანსდება მოხმარებული ელ.ენერგიის ღირებულება.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები- 173.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის“ სუბსიდირება.
3. განათლება - 1350.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
3.1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 1200.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.
3.2. სკოლის გარეშე განათლება- 150.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე-ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1675.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 655.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს სასპორტო სკოლის“, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ა(ა)იპ ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალის“ და ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: გივი თალაკვაძის ხსოვნის ტურნირი მძლეოსნობაში, მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი, დავით ბასიშვილის ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, ტურნირი ხელბურთში გოგონებს შორის, ფრენბურთის ტურნირი, ტაიკვანდოს ტურნირი, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები მინიფეხბურთის ტურნირი, როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში, ზურაბ ბადირეიშვილი ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 685.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ორგანიზაციების ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანების“ დაფინანსება და სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა და ორგანიზება.
4.3. ახალგაზრდული და კულტურული პროგრამების დაფინანსება - 50.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: ვალენტინობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ორგანიზება, სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ლაშქრობების ორგანიზება, სკოლის გამოსაშვები ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების ორგანიზება, პოეზიის საღამოს მოწყობა, საახალწლო ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, სკოლებში სასწავლო პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებული ღონისძიება, თამარობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „წყალტუბოობის“ მოწყობა, სხვადასხვა შემსრულებლების მოწვევა.
4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა- 100.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქუთაისის-გაენათის ეპარქიის სუბსიდირება.
4.5 კურორტისა და ტურიზმის განვითარება- 185.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა და ტურიზმის მართვის ცენტრის" სუბსიდირება.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 905.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება- 55.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2. სოციალური პროგრამები- 850.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოქალაქეების კვებით უზრუნველყოფა- 95.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ სუბსიდირება.
5.2.2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება- 5.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.3 მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება- 35.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დედა ან მამა) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: თითოეულზე 2014 წელს მესამე შვილის შეძენისას– 500 ლარი, მეოთხე შვილის შეძენისას– 700 ლარი, მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას– 1000 ლარი.
5.2.4 სარიტუალო ხარჯები- 19.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა– დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.
ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯი
5.2.5. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 426.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება შემდეგ კატეგორიებზე: სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, რომელსაც სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში მინიჭებული აქვს 57000 ქულის ზემოთ 70000 ქულის ჩათვლით გაეწიოს ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულს - 300 ლარი; დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა დახმარება თითოეულს – 150 ლარი; ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პენსიონერთა დახმარება თითოეულს – 100 ლარი; დედ–მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება თითოეულს – 150 ლარი; დღის ცენტრ ,,პეპელას“ ბენეფიციართა დახმარება თითოეულს – 100 ლარი; ცერერმბრალური დამბლით დაავადებულ პირთა დახმარება თითოეულს – 500 ლარი; უფასო სასადილო სათნოების სახლის ბენეფიციართა დახმარება თითოეულს – 50 ლარი; ჰემოდიალეზით დაავადებულ მოქალაქეთა დახმარება თითოეულს – 700 ლარი; დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა დახმარება თითოეულს – 100 ლარი; პირველი ჯგუფის უსინათლო ინვალიდთა დახმარება თითოეულს – 100 ლარი.
აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომლებიც არ განეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიებს და გაცემის წესს განსაზღვრავს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო.
5.2.6. მუნიციპალიტეტში მცხობვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება- 200.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების (გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები და მომსახურება, ლაბორატორიულ–ინსტრუმენტული და სხვა სახის კვლევები) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და/ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი წილის 50%–ით, არაუმეტეს 2000 ლარისა.
5.2.7. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება- 70.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სტიქიური უბედურების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი, დიდთოვლობა და სხვა) შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს - 2000 ლარი.
მუხლი 16🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ეკონომ. კლასიფიკ. კოდი
ფუნქციო ნალური კოდი
ორგ. კოდი
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
12,597.0
3,676.7
8,920.3
15,722.3
7,166.2
8,556.1
8,500.2
0.0
8,500.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
236.0
0.0
236.0
210.0
0.0
210.0
216.0
0.0
216.0
2
ხარჯები
10,435.5
3,045.9
7,389.6
7,728.7
322.6
7,406.1
7,981.8
0.0
7,981.8
21
შრომის ანაზღაურება
1,373.3
0.0
1,373.3
2,121.2
0.0
2,121.2
1,881.0
0.0
1,881.0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,161.5
630.8
1,530.7
7,993.6
6,843.6
1,150.0
518.4
0.0
518.4
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3,185.8
29.1
3,156.7
2,565.7
0.0
2,565.7
2,410.8
0.0
2,410.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
192.0
0.0
192.0
176.0
0.0
176.0
176.0
0.0
176.0
2
ხარჯები
3,124.7
29.1
3,095.6
2,549.2
0.0
2,549.2
2,389.2
0.0
2,389.2
21
შრომის ანაზღაურება
1,214.6
0.0
1,214.6
1,863.4
0.0
1,863.4
1,680.0
0.0
1,680.0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.2
0.0
61.2
16.5
0.0
16.5
21.6
0.0
21.6
01 01
წყალტუბოს საკრებულო
512.1
0.0
512.1
759.4
0.0
759.4
750.0
0.0
750.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
30.0
36.0
36.0
36.0
36.0
2
70111
ხარჯები
502.7
0.0
502.7
755.2
0.0
755.2
744.5
0.0
744.5
21
შრომის ანაზღაურება
284.5
0.0
284.5
481.2
0.0
481.2
470.0
0.0
470.0
61
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.3
0.0
9.3
4.2
0.0
4.2
5.5
0.0
5.5
01 02
წყალტუბოს გამგეობა
1,260.7
29.1
1,231.6
1,674.2
0.0
1,674.2
1,530.8
0.0
1,530.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162.0
162.0
140.0
140.0
140.0
140.0
2
70111
ხარჯები
1,208.8
29.1
1,179.7
1,661.9
0.0
1,661.9
1,514.7
0.0
1,514.7
21
შრომის ანაზღაურება
930.1
0.0
930.1
1,382.2
0.0
1,382.2
1,210.0
0.0
1,210.0
61
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.8
0.0
51.8
12.3
0.0
12.3
16.1
0.0
16.1
01 03
სარეზერვო ფონდი
98.5
0.0
98.5
127.1
0.0
127.1
130.0
0.0
130.0
2
70112
ხარჯები
98.5
0.0
98.5
127.1
0.0
127.1
130.0
0.0
130.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
42.0
0.0
42.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
7018
ხარჯები
42.0
0.0
42.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61
7018
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 06
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
2.6
0.0
2.6
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
2
7018
ხარჯები
2.6
0.0
2.6
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
01 07
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
1,270.0
0.0
1,270.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
70112
ხარჯები
1,270.0
0.0
1,270.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
459.4
0.0
459.4
569.3
0.0
569.3
343.8
0.0
343.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
44.0
0.0
44.0
34.0
0.0
34.0
40.0
0.0
40.0
2
ხარჯები
418.5
0.0
418.5
369.3
0.0
369.3
342.6
0.0
342.6
21
შრომის ანაზღაურება
158.7
0.0
158.7
257.8
0.0
257.8
201.0
0.0
201.0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.9
0.0
40.9
200.0
0.0
200.0
1.2
0.0
1.2
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
159.5
0.0
159.5
465.2
0.0
465.2
238.8
0.0
238.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35.0
35.0
28.0
28.0
34.0
34.0
2
7032
ხარჯები
157.4
0.0
157.4
265.2
0.0
265.2
238.8
0.0
238.8
21
შრომის ანაზღაურება
111.0
0.0
111.0
191.3
0.0
191.3
150.0
0.0
150.0
61
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.1
0.0
2.1
200.0
0.0
200.0
0.0
0.0
0.0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
214.2
0.0
214.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
7031
ხარჯები
176.2
0.0
176.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61
7031
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.0
0.0
38.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
85.6
0.0
85.6
104.1
0.0
104.1
105.0
0.0
105.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.0
9.0
6.0
6.0
6.0
6.0
2
702
ხარჯები
84.9
0.0
84.9
104.1
0.0
104.1
103.8
0.0
103.8
21
შრომის ანაზღაურება
47.7
0.0
47.7
66.5
0.0
66.5
51.0
0.0
51.0
61
702
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
0.0
0.8
0.0
0.0
0.0
1.2
0.0
1.2
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6,038.0
3,406.4
2,631.6
9,466.2
7,106.2
2,360.0
1,815.6
0.0
1,815.6
2
ხარჯები
4,225.8
2,876.8
1,349.0
1,695.6
262.6
1,433.0
1,420.0
0.0
1,420.0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,812.2
529.6
1,282.6
7,770.6
6,843.6
927.0
395.6
0.0
395.6
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
3,252.6
2,897.3
355.3
4,891.5
4,146.8
744.7
445.6
0.0
445.6
2
ხარჯები
3,188.0
2,876.8
311.2
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.6
20.5
44.1
4,841.5
4,146.8
694.7
395.6
0.0
395.6
03 01 01
ქვიტირი-ფარცხანაყანევის ავტომაგისტრალზე რადარების დამონტაჟება
10.9
0.0
10.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
70451
ხარჯები
10.9
0.0
10.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01 02
საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა
2,596.3
2,361.2
235.1
4,786.5
4,041.8
744.7
445.6
0.0
445.6
2
70451
ხარჯები
2,596.3
2,361.2
235.1
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
61
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
4,736.5
4,041.8
694.7
395.6
0.0
395.6
03 01 04
შიდა სასოფლო გზების შეკეთება
580.8
515.5
65.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
70451
ხარჯები
580.8
515.5
65.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01 05
ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია
24.2
20.5
3.7
105.0
105.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.2
20.5
3.7
105.0
105.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01 06
ტროტუარების მოწყობა
40.4
0.0
40.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.4
0.0
40.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,922.7
325.2
1,597.5
1,542.8
370.6
1,172.2
1,197.0
0.0
1,197.0
2
ხარჯები
748.4
0.0
748.4
1,234.6
189.7
1,044.9
1,197.0
0.0
1,197.0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,174.3
325.2
849.1
308.2
180.9
127.3
0.0
0.0
0.0
03 02 01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
126.5
56.5
70.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61
70421
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126.5
56.5
70.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“
651.9
0.0
651.9
544.9
0.0
544.9
550.0
0.0
550.0
2
7051
ხარჯები
451.9
0.0
451.9
544.9
0.0
544.9
550.0
0.0
550.0
61
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200.0
0.0
200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა
165.9
0.0
165.9
489.7
189.7
300.0
300.0
0.0
300.0
2
7061
ხარჯები
165.9
0.0
165.9
489.7
189.7
300.0
300.0
0.0
300.0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
161.7
64.0
97.7
208.2
180.9
27.3
0.0
0.0
0.0
61
7063
არაფინანსური აქტივების ზრდა
161.7
64.0
97.7
208.2
180.9
27.3
0.0
0.0
0.0
03 02 05
შპს „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი 2009“
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
7063
ხარჯები
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
გარე განათება
806.7
204.7
602.0
300.0
0.0
300.0
347.0
0.0
347.0
2
7064
ხარჯები
120.6
0.0
120.6
200.0
0.0
200.0
347.0
0.0
347.0
61
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
686.1
204.7
481.4
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
696.3
17.5
678.8
1,928.9
1,485.8
443.1
173.0
0.0
173.0
2
ხარჯები
289.4
0.0
289.4
388.1
50.0
338.1
173.0
0.0
173.0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
406.9
17.5
389.4
1,540.8
1,435.8
105.0
0.0
0.0
0.0
03 03 01
მოსაცდელები
4.7
4.7
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
61
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.7
4.7
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
03 03 02
სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება
194.3
0.0
194.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194.3
0.0
194.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 03
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“
244.2
0.0
244.2
438.1
0.0
438.1
173.0
0.0
173.0
2
7066
ხარჯები
244.2
0.0
244.2
338.1
0.0
338.1
173.0
0.0
173.0
61
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
03 03 04
პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
195.1
0.0
195.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
7049
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
195.1
0.0
195.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 05
წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება
12.8
12.8
0.0
1,435.8
1,435.8
0.0
0.0
0.0
0.0
61
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.8
12.8
0.0
1,435.8
1,435.8
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 06
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
7066
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
50.0
50.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 07
ყაზბეგის ქ. #2 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
45.2
0.0
45.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
70111
ხარჯები
45.2
0.0
45.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
166.4
166.4
0.0
1,092.3
1,092.3
0.0
0.0
0.0
0.0
2
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
12.2
12.2
0.0
0.0
0.0
0.0
61
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
166.4
166.4
0.0
1,080.1
1,080.1
0.0
0.0
0.0
0.0
03 05
საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
10.7
10.7
0.0
0.0
0.0
0.0
2
7066
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
10.7
10.7
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
730.8
0.0
730.8
888.6
60.0
828.6
1,350.0
0.0
1,350.0
2
ხარჯები
631.4
0.0
631.4
882.1
60.0
822.1
1,250.0
0.0
1,250.0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.4
0.0
99.4
6.5
0.0
6.5
100.0
0.0
100.0
04 01
სკოლამდელი განათლება
491.5
0.0
491.5
746.5
60.0
686.5
1,200.0
0.0
1,200.0
2
7091
ხარჯები
491.5
0.0
491.5
740.0
60.0
680.0
1,100.0
0.0
1,100.0
61
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
6.5
0.0
6.5
100.0
0.0
100.0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
99.4
0.0
99.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
70923
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61
70923
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.4
0.0
99.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“
139.9
0.0
139.9
142.1
0.0
142.1
150.0
0.0
150.0
2
7098
ხარჯები
139.9
0.0
139.9
142.1
0.0
142.1
150.0
0.0
150.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,282.1
101.2
1,180.9
1,313.3
0.0
1,313.3
1,675.0
0.0
1,675.0
2
ხარჯები
1,134.2
0.0
1,134.2
1,313.3
0.0
1,313.3
1,675.0
0.0
1,675.0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147.9
101.2
46.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
569.7
101.2
468.5
522.0
0.0
522.0
655.0
0.0
655.0
2
ხარჯები
468.5
0.0
468.5
522.0
0.0
522.0
655.0
0.0
655.0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101.2
101.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01
სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება
6.0
0.0
6.0
26.4
0.0
26.4
20.0
0.0
20.0
2
7081
ხარჯები
6.0
0.0
6.0
26.4
0.0
26.4
20.0
0.0
20.0
05 01 02
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“
264.1
0.0
264.1
240.0
0.0
240.0
250.0
0.0
250.0
2
7081
ხარჯები
264.1
0.0
264.1
240.0
0.0
240.0
250.0
0.0
250.0
05 01 03
ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“
136.8
0.0
136.8
163.6
0.0
163.6
250.0
0.0
250.0
2
7081
ხარჯები
136.8
0.0
136.8
163.6
0.0
163.6
250.0
0.0
250.0
05 01 04
ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"
0.0
0.0
0.0
42.0
0.0
42.0
85.0
0.0
85.0
2
7081
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
42.0
0.0
42.0
85.0
0.0
85.0
05 01 05
სპორტული მოედნების შეკეთება
162.8
101.2
61.6
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
2
7049
ხარჯები
61.6
0.0
61.6
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
61
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101.2
101.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 06
სპორტკომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
7081
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
613.5
0.0
613.5
621.3
0.0
621.3
685.0
0.0
685.0
2
ხარჯები
566.8
0.0
566.8
621.3
0.0
621.3
685.0
0.0
685.0
61
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46.7
0.0
46.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 01
ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“
111.7
0.0
111.7
124.0
0.0
124.0
140.0
0.0
140.0
2
7082
ხარჯები
111.7
0.0
111.7
124.0
0.0
124.0
140.0
0.0
140.0
05 02 02
ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“
63.3
0.0
63.3
69.0
0.0
69.0
75.0
0.0
75.0
2
7082
ხარჯები
63.3
0.0
63.3
69.0
0.0
69.0
75.0
0.0
75.0
05 02 05
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“
188.0
0.0
188.0
205.0
0.0
205.0
235.0
0.0
235.0
2
7082
ხარჯები
188.0
0.0
188.0
205.0
0.0
205.0
235.0
0.0
235.0
05 02 06
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება“
183.3
0.0
183.3
223.3
0.0
223.3
235.0
0.0
235.0
2
7082
ხარჯები
183.3
0.0
183.3
223.3
0.0
223.3
235.0
0.0
235.0
05 02 07
ყოფილი ზამთრის თეატრი
67.2
0.0
67.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
7049
ხარჯები
20.5
0.0
20.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46.7
0.0
46.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
48.9
0.0
48.9
70.0
0.0
70.0
50.0
0.0
50.0
2
7084
ხარჯები
48.9
0.0
48.9
70.0
0.0
70.0
50.0
0.0
50.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
50.0
0.0
50.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
2
7084
ხარჯები
50.0
0.0
50.0
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
05 05
ა(ა)იპ ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კურორტისა და ტურიზმის მართვის ცენტრი"
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
185.0
0.0
185.0
2
7084
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
185.0
0.0
185.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
901.0
140.0
761.0
919.2
0.0
919.2
905.0
0.0
905.0
2
ხარჯები
901.0
140.0
761.0
919.2
0.0
919.2
905.0
0.0
905.0
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
46.7
0.0
46.7
51.2
0.0
51.2
55.0
0.0
55.0
2
ხარჯები
46.7
0.0
46.7
51.2
0.0
51.2
55.0
0.0
55.0
06 01 01
ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“
46.7
0.0
46.7
51.2
0.0
51.2
55.0
0.0
55.0
2
7074
ხარჯები
46.7
0.0
46.7
51.2
0.0
51.2
55.0
0.0
55.0
06 01 02
წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
7076
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
854.3
140.0
714.3
868.0
0.0
868.0
850.0
0.0
850.0
2
ხარჯები
854.3
140.0
714.3
868.0
0.0
868.0
850.0
0.0
850.0
06 02 01
ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“
57.7
0.0
57.7
76.0
0.0
76.0
95.0
0.0
95.0
2
7107
ხარჯები
57.7
0.0
57.7
76.0
0.0
76.0
95.0
0.0
95.0
06 02 02
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება
1.5
0.0
1.5
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
2
7109
ხარჯები
1.5
0.0
1.5
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
06 02 03
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება
28.8
0.0
28.8
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
2
7104
ხარჯები
28.8
0.0
28.8
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
06 02 04
სარიტუალო ხარჯი
9.4
0.0
9.4
19.0
0.0
19.0
19.0
0.0
19.0
2
7107
ხარჯები
9.4
0.0
9.4
19.0
0.0
19.0
19.0
0.0
19.0
06 02 05
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება
330.4
140.0
190.4
450.0
0.0
450.0
426.0
0.0
426.0
2
7107
ხარჯები
330.4
140.0
190.4
450.0
0.0
450.0
426.0
0.0
426.0
06 02 06
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება
418.3
0.0
418.3
213.0
0.0
213.0
200.0
0.0
200.0
2
7107
ხარჯები
418.3
0.0
418.3
213.0
0.0
213.0
200.0
0.0
200.0
06 02 07
სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება
8.0
0.0
8.0
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
2
7109
ხარჯები
8.0
0.0
8.0
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
მუხლი 17🔗
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილება.
მუხლი 18🔗
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (პ. კიკალიშვილი).
მუხლი 19🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდანსაკრებულოს თავმჯდომარეკახა ბაბუნაშვილი