„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№35
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.122.016169
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 26/12/2013
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №35

2013 წლის 23 დეკემბერი

ქ. წყალტუბო

 

„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
   „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე და 80-ე მუხლების და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №38  დადგენილებაში (სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე' www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი:  190020020.35.122.016133, თარიღი 25/12/2012 შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

 ,,მუხლი 1.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,839.7

2,781.9

6,057.8

11,182.7

3,773.6

7,409.1

13,503.9

5,528.5

7,975.5

გადასახადები

1,125.5

0.0

1,125.5

1,035.2

0.0

1,035.2

1,214.1

0.0

1,214.1

გრანტები

6,998.5

2,781.9

4,216.6

8,991.4

3,773.6

5,217.8

11,156.0

5,528.5

5,627.5

სხვა შემოსავლები

715.8

0.0

715.8

1,156.1

0.0

1,156.1

1,133.9

0.0

1,133.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

5,325.2

526.2

4,799.0

11,073.8

3,348.7

7,725.1

7,764.1

322.6

7,441.5

შრომის ანაზღაურება

980.7

0.0

980.7

1,386.6

0.0

1,386.6

2,341.1

0.0

2,341.1

საქონელი და მომსახურება

910.6

0.0

910.6

1,089.1

16.0

1,073.1

966.3

110.0

856.3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,492.3

0.0

1,492.3

2,483.0

0.0

2,483.0

3,020.7

0.0

3,020.7

გრანტები

770.0

0.0

770.0

1,270.0

0.0

1,270.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

142.5

0.0

142.5

813.6

140.2

673.4

829.0

0.0

829.0

სხვა ხარჯები

1,029.2

526.2

503.0

4,031.5

3,192.5

839.0

606.9

212.6

394.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

3,514.5

2,255.7

1,258.8

109.0

424.9

-316.0

5,739.8

5,205.9

533.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

832.5

776.3

56.2

3,467.1

1,982.9

1,484.2

7,915.8

6,843.6

1,072.2

ზრდა

1,197.2

776.3

420.9

3,554.2

1,982.9

1,571.3

7,958.2

6,843.6

1,114.6

კლება

364.7

0.0

364.7

87.1

0.0

87.1

42.4

0.0

42.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

2,682.1

1,479.4

1,202.7

-3,358.1

-1,558.0

-1,800.2

-2,176.0

-1,637.7

-538.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,501.6

1,479.4

22.2

-3,358.1

-1,558.0

-1,800.2

-2,176.0

-1,637.7

-538.2

ზრდა

1,501.6

1,479.4

22.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,501.6

1,479.4

22.2

0.0

 

 

0.0

 

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

3,358.1

1,558.0

1,800.2

2,176.0

1,637.7

538.3

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

3,358.1

1,558.0

1,800.2

0.0

0.0

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,176.0

1,637.7

538.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-1,180.5

0.0

-1,180.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

1,180.5

0.0

1,180.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

1,180.5

0.0

1,180.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 2

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

9,204.4

2,781.9

6,422.5

11,269.8

3,773.6

9,296.3

15,722.3

7,166.2

8,556.1

შემოსავლები

8,839.7

2,781.9

6,057.8

11,182.7

3,773.6

7,409.1

13,503.9

5,528.5

7,975.5

არაფინანსური აქტივების კლება

364.7

0.0

364.7

87.1

0.0

87.1

42.4

0.0

42.4

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,800.1

2,176.0

1,637.7

538.3

გადასახადები

7702.9

1302.5

6400.4

14628.0

5331.6

9296.4

15722.3

7166.2

8556.1

      ხარჯები

5325.2

526.2

4799.0

11073.8

3348.7

7725.1

7764.1

322.6

7441.5

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

1197.2

776.3

420.9

3554.2

1982.9

1571.3

7958.2

6843.6

1114.6

      ვალდებულებების კლება

1180.5

0.0

1180.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

1,501.6

1,479.4

22.2

-3,358.1

-1,558.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3. დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 3

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13 503.9 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,839.7

2,781.9

6,057.8

11,182.7

3,773.6

7,409.1

13,503.9

5,528.5

7,975.5

გადასახადები

1,125.5

0.0

1,125.5

1,035.2

0.0

1,035.2

1,214.1

0.0

1,214.1

გრანტები

6,998.5

2,781.9

4,216.6

8,991.4

3,773.6

5,217.8

11,156.0

5,528.5

5,627.5

სხვა შემოსავლები

715.8

0.0

715.8

1,156.1

0.0

1,156.1

1,133.9

0.0

1,133.9

 

4. დადგენილების მეოთხე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 4

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

1,125.5

0.0

1,125.5

1,035.2

0.0

1,035.2

1,214.1

0.0

1,214.1

საშემოსავლო გადასახადი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ქონების გადასახადი

113

1,125.5

0.0

1,125.5

1,035.2

0.0

1,035.2

1,214.1

0.0

1,214.1

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

794.3

 

794.3

789.2

 

789.2

774.0

 

774.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

11.0

0.0

11.0

24.4

0.0

24.4

15.1

0.0

15.1

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

8.6

 

8.6

20.5

 

20.5

8.1

 

8.1

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

2.4

 

2.4

3.9

 

3.9

7.0

 

7.0

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

1131134

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

1131136

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

134.4

0.0

134.4

128.6

0.0

128.6

157.0

0.0

157.0

ფიზიკური პირებიდან

1131141

100.3

 

100.3

100.0

 

100.0

125.0

 

125.0

იურიდიული პირებიდან

1131142

34.1

 

34.1

28.6

 

28.6

32.0

 

32.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

185.4

0.0

185.4

92.2

0.0

92.2

268.0

0.0

268.0

ფიზიკური პირებიდან

1131151

16.8

 

16.8

16.2

 

16.2

26.0

 

26.0

იურიდიული პირებიდან

1131152

168.6

 

168.6

76.0

 

76.0

242.0

 

242.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0.4

 

0.4

0.8

 

0.8

0.0

 

 

 

5. დადგენილების მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

 

,,მუხლი 6

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1133,9  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

715.8

0.0

715.8

1,156.1

0.0

1,156.1

1,133.9

0.0

1,133.9

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

169.6

0.0

169.6

473.9

0.0

473.9

317.0

0.0

317.0

პროცენტები

1411

115.5

 

115.5

370.0

 

370.0

277.0

 

277.0

დივიდენდები

1412

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

რენტა

1415

54.2

0.0

54.2

103.9

0.0

103.9

40.0

0.0

40.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

54.2

 

54.2

103.9

 

103.9

40.0

 

40.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

215.0

0.0

215.0

410.2

0.0

410.2

311.0

0.0

311.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

189.2

0.0

189.2

397.2

0.0

397.2

311.0

0.0

311.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

62.9

 

62.9

31.1

 

31.1

17.0

 

17.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

1.6

 

1.6

1.0

 

1.0

0.0

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

24.0

 

24.0

273.6

 

273.6

200.0

 

200.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

100.8

 

100.8

91.3

 

91.3

94.0

 

94.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0.0

 

 

0.2

 

0.2

0.0

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

25.7

0.0

25.7

13.0

0.0

13.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

25.7

 

25.7

13.0

 

13.0

0.0

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

328.3

 

328.3

270.1

 

270.1

505.9

 

505.9

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0.0

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

2.9

 

2.9

1.9

 

1.9

0.0

 

 

 

6. დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 7.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 764.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5,325.2

526.2

4,799.0

11,073.8

3,348.7

7,725.1

7,764.1

322.6

7,441.5

შრომის ანაზღაურება

980.7

0.0

980.7

1,386.6

0.0

1,386.6

2,341.1

0.0

2,341.1

საქონელი და მომსახურება

910.6

0.0

910.6

1,089.1

16.0

1,073.1

966.3

110.0

856.3

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,492.3

0.0

1,492.3

2,483.0

0.0

2,483.0

3,020.7

0.0

3,020.7

გრანტები

770.0

0.0

770.0

1,270.0

0.0

1,270.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

142.5

0.0

142.5

813.6

140.2

673.4

829.0

0.0

829.0

სხვა ხარჯები

1,029.2

526.2

503.0

4,031.5

3,192.5

839.0

606.9

212.6

394.3

 

 

7. დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 8.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

            განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  7915.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

            ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7958.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

38.9

62.8

16.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

6.5

42.7

200.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,023.0

2,898.3

7735.2

04 00

განათლება

 

323.1

6.5

 

სულ

1,068.4

3,326.9

7,958.2

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 42.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

357,8

87,1

42,4

ძირითადი აქტივები

39,2

19,6

32,5

არაწარმოებული აქტივები

318,6

67,5

125,9

მიწა

318,6

67,5

9,9

 

8. დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 9

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

            განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,108.7   

0.0   

2,108.7   

3,364.7   

45.1   

3,319.6   

2,790.7   

0.0   

2,790.7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,067.4   

0.0   

2,067.4   

3,309.6   

45.1   

3,264.5   

2,785.7   

0.0   

2,785.7   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,241.1   

0.0   

1,241.1   

1,909.6   

45.1   

1,864.5   

2,658.6   

0.0   

2,658.6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

826.3   

0.0   

826.3   

1,400.0   

0.0   

1,400.0   

127.1   

0.0   

127.1   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

41.3   

0.0   

41.3   

55.1   

0.0   

55.1   

5.0   

0.0   

5.0   

702

თავდაცვა

71.5   

0.0   

71.5   

93.7   

0.0   

93.7   

107.5   

0.0   

107.5   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

223.2   

0.0   

223.2   

441.4   

0.0   

441.4   

478.2   

0.0   

478.2   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

123.3   

0.0   

123.3   

175.5   

0.0   

175.5   

478.2   

0.0   

478.2   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,511.8   

895.7   

616.1   

5,109.1   

4,486.5   

622.6   

7,502.0   

6,712.7   

789.3   

7045

ტრანსპორტი

951.7   

520.5   

431.2   

3,263.8   

2,907.5   

356.3   

4,892.1   

4,146.8   

745.3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

951.7   

520.5   

431.2   

3,263.8   

2,907.5   

356.3   

4,892.1   

4,146.8   

745.3   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

432.7   

271.3   

161.4   

1,716.9   

1,520.6   

196.3   

2,609.9   

2,565.9   

44.0   

705

გარემოს დაცვა

397.0   

0.0   

397.0   

674.0   

0.0   

674.0   

544.9   

0.0   

544.9   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

397.0   

0.0   

397.0   

674.0   

0.0   

674.0   

544.9   

0.0   

544.9   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

502.3   

267.3   

235.0   

1,708.3   

552.1   

1,156.2   

1,162.5   

393.5   

769.0   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

431.1   

281.1   

150.0   

224.3   

189.7   

34.6   

7063

წყალმომარაგება

129.0   

126.0   

3.0   

192.3   

64.0   

128.3   

208.2   

180.9   

27.3   

7064

გარე განათება

218.5   

141.3   

77.2   

839.3   

207.0   

632.3   

269.0   

0.0   

269.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

154.8   

0.0   

154.8   

245.6   

0.0   

245.6   

461.0   

22.9   

438.1   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

44.0   

0.0   

44.0   

46.7   

0.0   

46.7   

51.7   

0.0   

51.7   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

44.0   

0.0   

44.0   

46.7   

0.0   

46.7   

51.7   

0.0   

51.7   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

978.1   

128.8   

849.3   

1,337.7   

107.8   

1,229.9   

1,290.9   

0.0   

1,290.9   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

441.2   

128.8   

312.4   

671.4   

107.8   

563.6   

484.2   

0.0   

484.2   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

481.1   

0.0   

481.1   

556.3   

0.0   

556.3   

636.7   

0.0   

636.7   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

55.8   

0.0   

55.8   

110.0   

0.0   

110.0   

170.0   

0.0   

170.0   

709

განათლება

543.4   

10.7   

532.7   

980.9   

0.0   

980.9   

888.6   

60.0   

828.6   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

439.4   

0.0   

439.4   

691.5   

0.0   

691.5   

746.5   

60.0   

686.5   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

91.3   

0.0   

91.3   

140.0   

0.0   

140.0   

140.0   

0.0   

142.1   

710

სოციალური დაცვა

142.5   

0.0   

142.5   

871.3   

140.2   

731.1   

905.3   

0.0   

905.3   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

7.3   

0.0   

7.3   

29.5   

0.0   

29.5   

35.0   

0.0   

35.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

131.2   

0.0   

131.2   

823.3   

140.2   

683.1   

799.8   

0.0   

799.8   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

4.0   

0.0   

4.0   

18.5   

0.0   

18.5   

70.5   

0.0   

70.5   

 

სულ

6,522.4   

1,302.5   

5,219.9   

14,628.0   

5,331.6   

9,296.4   

15,722.3   

7,166.2   

8,556.1   

9. დადგენილების მეთხუთმეტე მუხლის პირველი, მეორე, მეოთხე და მეხუთე პუნქტები ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„მუხლი 15.

  • თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 585.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი  02 00)
  •              ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით საჭიროა პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. არსებული რესურსების, მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული მდებარეობისა და რელიეფის გათვალისწინებით საჭიროა მაღალი გამავლობის სახანძრო  სპეციალური ავტომანქანის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული და მობილური მოქმედებისათვის.

    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

     

    1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 478.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

    გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით,  სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების  ხელშეწყობისათვის საჭიროა  მაღალი გამავლობის სახანძრო  სპეციალური ავტომანქანის შეძენა და სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა.

     

    1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 107.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 02)

    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 

  • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 9165.4 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)
  •              მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალის სრული გამოყენება, ურბანული განვითარება და  ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელ უბნებში ეზოების კეთილმოწყობა  და საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია. ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

    2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 4887.1  ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მოვლა-შენახვა და ქ. წყალტუბოში გელათის, მირიან მეფის, ფარნავაზ მეფის, ყაზბეგის, ტ. შევჩენკოს და  ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-2 შესახვევის  დაზიანებული გზების სრული რეაბილიტაცია. სოფ. ლეხიდრისთავში მისასვლელი გზის და ქ. წყალტუბოს შანიძისა და ტაბიძის ქუჩებზე მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.

     ჟონეთი-მამაწმინდის დამაკავშირებელი (მდინარე რიონზე) დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია.

    ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიის, ავალიანის, გორგასლის და წერეთლის ქუჩების რეაბილიტაცია; ხვამლის, ყაზბეგის, ყაზბეგის მე-6 შეს. ქუჩების რეაბილიტაცია; თამარ მეფისა და დავით აღმაშენებლის ქუჩების რეაბილიტაცია; ლერმონტოვის მე-3 შეს, შანიძის, სარაჯიშვილის, 9 მარტის და კოსტავას ქუჩების რეაბილიტაცია; თბილისის, ბარნოვის, დადიანის, კლდიაშვილის და ტ. ტაბიძის ქუჩების რეაბილიტაცია; 26 მაისის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია; ბესიკის, კოლხეთის, ერისთავის, გურამიშვილის და რუსთაველის პირველი ჩიხის ქუჩების რეაბილიტაცია; სოფელ ჩუნეშის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.  გ. ტაბიძის ქუჩის რეაბილიტაცია. სორმონი-მოწამეთის გზის 3.3 კმ-იანი მონაკვეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

    2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1246.4 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

    2.2.1 გარე განათება- 269.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ქ. წყალტუბოში ლორთქიფანიძის, ბესიკის, თამარ მეფის, ტაბიძის, ჯავახიშვილის, ნუცუბიძის, რუსთავის, ახალგაზრდობის, ტყაბლაძის, ლერმონტოვის პირველი ჩიხი,  შანიძის, სარაჯიშვილის, გვანცელაძის, ტაბიძის პირველი შესახვევი, შვეჩენკოს ქუჩის გაგრძელება, სამაკაშვილის ქუჩის გაგრძელება, ზაალიშვილის, ჯავახიშვილი-ჭონქაძის ქუჩების შემაერთებელი, ჩახრუხაძის, ბარათაშვილის, სოლომონ პირველის, ბაგრატის, შავიანიძის, დედაენის, ნიკოლაძის, რუსთაველის პირველი ჩიხი მოეწყობა გარე განათების ახალი ქსელი და დაფინანსდება არსებული ქსელის ექსპლოატაციის ხარჯი და მოხმარებული ელ.ენერგიის ღირებულება.

    ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტაბიძის  პირველი შესახვევის, ჯავახიშვილის მეორე შესახვევი, ჯავახიშვილი-ჭონქაძის ქუჩების შემაერთებელი გზის მონაკვეთი, ხვამლის ქუჩა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის გაგრძელება, დედაენის №24 ბინის წინ, ლორთქიფანიძის №6 ჩიხი, ვაჟა-ფშაველას №33 – 38 სახლებთან, 26 მაისის ქუჩის პირველი ჩიხი, ლორთქიფანიძის მე-10 ჩიხი (ძველი მეხუთე), შევჩენკოს ქუჩის №19-25 სახლებთან,შანიძის პირველი ჩიხი, შანიძის მე-3 შესახვევი, ლორთქიფანიძის მე-2 ჩიხი, ლორთქიფანიძის მე-3 შესახვევის გაგრძელება.

    2.2.2 საცხოვრებელი კორპუსების  რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა- 224.3 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება  საცხოვრებელი კორპუსების და საცხოვრებელი უბნების კეთილმოწყობა.

    ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მშენებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა 35 ინდივიდუალური სახლის, ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის III შესახვევი №5-ში (ყოფილი სტატისტიკის შენობა) და სოფელ ხომულში - ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე შენობებში (ყოფილი საავადმყოფო) გარე კომუნიკაციებთან მიერთების (ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალმომარაგება), საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების, შიდა კვარტალური გზების მოასფალტების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია. სოფელ ხომულში - ერისთავის ქუჩის გაგრძელებაზე მდებარე შენობებში (ყოფილი საავადმყოფო) გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა.  

     

    4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1 334,9 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00)

    მუნიციპალიტეტში  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად,  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული, ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

     

    4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 528,2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სარაგბო კლუბი დინოზავრის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

    პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირი, სამოყვარულო ტურნირი ჭადრაკში, ფრენფურთის ტურნირი, ტაიკვანდოს ტურნირი, შალვა ბზიკაძის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში, სამოყვარულო ტურნირი ნარდში, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები (მკლავჭიდი და გარბენი ცენტრალური პარკის ირგვლივ), ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნის ტურნირი მინიფეხბურთში, ქართული ჭიდაობის ტურნირი, მერაბ მოსიავას ხსოვნის ტურნირი ფეხბურთში, ცენტრალური სტადიონის გახსნასთან დაკავშირებით სპორტული ღონისძიება (ვეტერანი ფეხბურთელების მოწვევა), როინ მეტრეველის ხსოვნის ტურნირი ხელბურთში, ზურაბ ბადირეიშვილი ხსოვნის ტურნირი კალათბურთში, დავით აფხაძის ხსოვნის ტურნირი ბ/რომაულ ჭიდაობაში. ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ღონისძიების თანადაფინანსებისათვის. საქართველოს 2013 წლის ჩემპიონატი (კაცები) ფრენბურთში მონაწილეობისათვის.

     

    4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 636,7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

    კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.  

    5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 1 037,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

    5.2. სოციალური პროგრამები- 905,3 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის  სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

     

    5.2.5. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 454,5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

              აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება. თითოეულ ოჯახზე, რომელსაც სუბსიდიების სააგენტოს ბაზაში მინიჭებული აქვს 57000 ქულის ზემოთ 70000 ქულის ჩათვლით გაეწიოს ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს  - 300 ლარი.

                ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიდი სამამულო ომისა და ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეების, 18 წლამდე ინვალიდ და დედ-მამით ობოლ ბავშვების, დღის ცენტრ "პეპელას" და უფასო სასადილო "სათნოების სახლის" ბენეფიციარების ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

                ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება ჰემოდიალიზით დაავადებულ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება. 

     

    5.2.8. სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება- 40.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 09)

                აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სტიქიური უბედურების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი და დიდთოვლობა) შედეგად  საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის  ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს -  1000 ლარი.

    10. დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

    „მუხლი 16.

    მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

    ეკონომიკ. კლასიფ. კოდი

    ფუნქციონალური კოდი

    ორგანიზაციული კოდი

    წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

    2010 წლის ფაქტი

    2011 წლის ფაქტი

    2012 წლის გეგმა

    2013 წლის გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სულ

    მათ შორის

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

    სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    საკუთარი შემოსავლები

     

     

    0

    წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

    6 853,7

    7 702,9

    1 302,5

    6 400,4

    14 628,0

    5 331,6

    9 296,4

    15 722,3

    7 166,2

    8 556,1

       

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    177,0

    177,0

    0,0

    177,0

    185,0

    0,0

    185,0

    210,0

    0,0

    210,0

    2

     

     

    ხარჯები

    4 621,5

    5 325,2

    526,2

    4 799,0

    11 073,8

    3 348,7

    7 725,1

    7 728,7

    322,6

    7 406,1

    21

     

     

    შრომის ანაზღაურება

    895,3

    980,7

    0,0

    980,7

    1 386,6

    0,0

    1 386,6

    2 227,6

    0,0

    2 227,6

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 232,2

    1 197,2

    776,3

    420,9

    3 554,2

    1 982,9

    1 571,3

    7 993,6

    6 843,6

    1 150,0

    63

     

     

    ვალდებულებების კლება

    0,0

    1 180,5

    0,0

    1 180,5

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    01 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    1 225,2

    3 289,2

    0,0

    3 289,2

    3 319,4

    45,1

    3 274,3

    2 675,7

    0,0

    2 675,7

       

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    147,0

    148,0

    0,0

    148,0

    153,0

    0,0

    153,0

    176,0

    0,0

    176,0

    2

     

     

    ხარჯები

    1 177,5

    2 069,8

    0,0

    2 069,8

    3 256,6

    45,1

    3 211,5

    2 659,3

    0,0

    2 659,3

    21

     

     

    შრომის ანაზღაურება

    766,3

    849,3

    0,0

    849,3

    1 224,7

    0,0

    1 224,7

    1 967,8

    0,0

    1 967,8

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    47,7

    38,9

    0,0

    38,9

    62,8

    0,0

    62,8

    16,5

    0,0

    16,5

    63

     

     

    ვალდებულებების კლება

    0,0

    1 180,5

    0,0

    1 180,5

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    01 01

    წყალტუბოს საკრებულო

    339,6

    383,6

    0,0

    383,6

    554,2

    16,0

    538,2

    792,9

    0,0

    792,9

       

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    27,0

    27,0

     

    27,0

    28,0

     

    28,0

    36,0

     

    36,0

    2

    70111

     

    ხარჯები

    328,2

    373,5

    0,0

    373,5

    544,6

    16,0

    528,6

    788,7

    0,0

    788,7

    21

     

     

    შრომის ანაზღაურება

    192,1

    228,8

    0,0

    228,8

    285,7

    0,0

    285,7

    513,2

    0,0

    513,2

    61

    70111

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11,4

    10,1

    0,0

    10,1

    9,6

    0,0

    9,6

    4,2

    0,0

    4,2

     

     

    01 02

    წყალტუბოს გამგეობა

    831,6

    857,5

    0,0

    857,5

    1 310,1

    29,1

    1 281,0

    1 750,7

    0,0

    1 750,7

       

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    120,0

    121,0

     

    121,0

    125,0

     

    125,0

    140,0

     

    140,0

    2

    70111

     

    ხარჯები

    795,3

    830,0

    0,0

    830,0

    1 256,8

    29,1

    1 227,7

    1 738,4

    0,0

    1 738,4

    21

     

     

    შრომის ანაზღაურება

    574,2

    620,5

    0,0

    620,5

    939,0

    0,0

    939,0

    1 454,6

    0,0

    1 454,6

    61

    70111

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    36,3

    27,5

    0,0

    27,5

    53,2

    0,0

    53,2

    12,3

    0,0

    12,3

     

     

    01 03

    სარეზერვო ფონდი

    15,2

    56,3

    0,0

    56,3

    130,0

    0,0

    130,0

    127,1

    0,0

    127,1

    2

    70112

     

    ხარჯები

    15,2

    56,3

    0,0

    56,3

    130,0

    0,0

    130,0

    127,1

    0,0

    127,1

     

     

    01 04

    შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები

    0,0

    2,4

    0,0

    2,4

    7,0

    0,0

    7,0

    5,0

    0,0

    5,0

    2

    7018

     

    ხარჯები

    0,0

    2,4

    0,0

    2,4

    7,0

    0,0

    7,0

    5,0

    0,0

    5,0

     

     

    01 05

    მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

    38,8

    38,9

    0,0

    38,9

    48,1

    0,0

    48,1

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    7018

     

    ხარჯები

    38,8

    37,6

    0,0

    37,6

    48,1

    0,0

    48,1

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    7018

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,0

    1,3

    0,0

    1,3

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    01 06

    წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

    0,0

    1 180,5

    0,0

    1 180,5

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    63

     

     

    ვალდებულებების კლება

    0,0

    1 180,5

    0,0

    1 180,5

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    01 07

    საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

    0,0

    770,0

    0,0

    770,0

    1 270,0

    0,0

    1 270,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    70112

     

    ხარჯები

    0,0

    770,0

    0,0

    770,0

    1 270,0

    0,0

    1 270,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    02 00

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

    563,2

    294,6

    0,0

    294,6

    535,2

    0,0

    535,2

    571,3

    0,0

    571,3

       

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    30,0

    29,0

    0,0

    29,0

    32,0

    0,0

    32,0

    34,0

    0,0

    34,0

    2

     

     

    ხარჯები

    383,0

    288,1

    0,0

    288,1

    492,5

    0,0

    492,5

    371,3

    0,0

    371,3

    21

     

     

    შრომის ანაზღაურება

    129,0

    131,4

    0,0

    131,4

    161,9

    0,0

    161,9

    259,8

    0,0

    259,8

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    180,2

    6,5

    0,0

    6,5

    42,7

    0,0

    42,7

    200,0

    0,0

    200,0

     

     

    02 01

    საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

    291,8

    123,3

    0,0

    123,3

    175,5

    0,0

    175,5

    467,2

    0,0

    467,2

       

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    21,0

    21,0

     

    21,0

    23,0

     

    23,0

    28,0

     

    28,0

    2

    7032

     

    ხარჯები

    118,5

    122,3

    0,0

    122,3

    170,9

    0,0

    170,9

    267,2

    0,0

    267,2

    21

     

     

    შრომის ანაზღაურება

    83,5

    85,3

    0,0

    85,3

    113,6

    0,0

    113,6

    193,3

    0,0

    193,3

    61

    7032

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    173,3

    1,0

    0,0

    1,0

    4,6

    0,0

    4,6

    200,0

    0,0

    200,0

     

     

    02 02

    შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

    202,3

    99,9

    0,0

    99,9

    265,9

    0,0

    265,9

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    7031

     

    ხარჯები

    195,4

    94,4

    0,0

    94,4

    227,8

    0,0

    227,8

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    7031

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6,9

    5,5

    0,0

    5,5

    38,1

    0,0

    38,1

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    02 03

    ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

    69,1

    71,5

    0,0

    71,5

    93,7

    0,0

    93,7

    104,1

    0,0

    104,1

       

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    9,0

    8,0

     

    8,0

    9,0

     

    9,0

    6,0

     

    6,0

    2

    702

     

    ხარჯები

    69,1

    71,5

    0,0

    71,5

    93,7

    0,0

    93,7

    104,1

    0,0

    104,1

    21

     

     

    შრომის ანაზღაურება

    45,5

    46,1

    0,0

    46,1

    48,3

    0,0

    48,3

    66,5

    0,0

    66,5

    61

    702

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 00

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    2 513,3

    2 411,1

    1 163,0

    1 248,1

    7 464,7

    4 966,5

    2 498,2

    9 210,8

    7 106,2

    2 104,6

    2

     

     

    ხარჯები

    1 433,7

    1 388,2

    515,5

    872,7

    4 566,4

    3 163,4

    1 403,0

    1 440,2

    262,6

    1 177,6

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 079,6

    1 023,0

    647,5

    375,5

    2 898,3

    1 803,1

    1 095,2

    7 770,6

    6 843,6

    927,0

     

     

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

    716,4

    946,7

    515,5

    431,2

    3 259,1

    2 902,8

    356,3

    4 891,6

    4 146,8

    744,7

    2

     

     

    ხარჯები

    582,8

    919,2

    515,5

    403,7

    3 194,5

    2 882,4

    312,1

    50,0

    0,0

    50,0

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    133,6

    27,5

    0,0

    27,5

    64,7

    20,5

    44,2

    4 841,6

    4 146,8

    694,7

     

     

    03 01 01

    საავტომობილი გზის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა

    426,3

    703,7

    300,0

    403,7

    2 596,6

    2 361,4

    235,2

    4 786,6

    4 041,8

    744,7

    2

    70451

     

    ხარჯები

    370,6

    703,7

    300,0

    403,7

    2 596,6

    2 361,4

    235,2

    50,0

    0,0

    50,0

    61

    70451

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    55,7

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    4 736,6

    4 041,8

    694,7

     

     

    03 01 02

    ქვიტირი-ფარცხანაყანევის ავტომაგისტრალზე რადარების დამონტაჟება

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    10,9

    0,0

    10,9

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    70451

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    10,9

    0,0

    10,9

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 01 04

    შიდა სასოფლო გზების შეკეთება

    212,2

    215,5

    215,5

    0,0

    587,0

    521,0

    66,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    70451

     

    ხარჯები

    212,2

    215,5

    215,5

    0,0

    587,0

    521,0

    66,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 01 05

    ხიდებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია

    77,9

    27,5

    0,0

    27,5

    24,3

    20,5

    3,8

    105,0

    105,0

    0,0

    61

    70451

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    77,9

    27,5

    0,0

    27,5

    24,3

    20,5

    3,8

    105,0

    105,0

    0,0

     

     

    03 01 06

     ტროტუარების მოწყობა

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    40,4

    0,0

    40,4

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    70451

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    40,4

    0,0

    40,4

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 02

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    1 457,4

    872,0

    371,2

    500,8

    2 265,0

    610,4

    1 654,6

    1 287,4

    370,6

    916,8

    2

     

     

    ხარჯები

    850,9

    314,2

    0,0

    314,2

    1 081,1

    281,1

    800,0

    979,2

    189,7

    789,5

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    606,5

    557,8

    371,2

    186,6

    1 184,0

    329,4

    854,6

    308,2

    180,9

    127,3

     

     

    03 02 01

    გარე განათება

    234,9

    218,5

    141,3

    77,2

    839,3

    207,0

    632,3

    300,0

    0,0

    300,0

    2

    7064

     

    ხარჯები

    50,9

    77,2

    0,0

    77,2

    150,0

    0,0

    150,0

    200,0

    0,0

    200,0

    61

    7064

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    184,0

    141,3

    141,3

    0,0

    689,3

    207,0

    482,3

    100,0

    0,0

    100,0

     

     

    03 02 02

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება“

    340,9

    397,0

    0,0

    397,0

    674,0

    0,0

    674,0

    544,9

    0,0

    544,9

    2

    7051

     

    ხარჯები

    230,9

    237,0

    0,0

    237,0

    474,0

    0,0

    474,0

    544,9

    0,0

    544,9

    61

    7051

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    110,0

    160,0

    0,0

    160,0

    200,0

    0,0

    200,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 02 03

    საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    431,1

    281,1

    150,0

    234,3

    189,7

    44,6

    2

    7061

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    431,1

    281,1

    150,0

    234,3

    189,7

    44,6

     

     

    03 02 04

    წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    854,4

    129,0

    126,0

    3,0

    192,3

    64,0

    128,3

    208,2

    180,9

    27,3

    2

    7063

     

    ხარჯები

    569,1

    0,0

    0,0

    0,0

    26,0

    0,0

    26,0

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    7063

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    285,3

    129,0

    126,0

    3,0

    166,3

    64,0

    102,3

    208,2

    180,9

    27,3

     

     

    03 02 06

    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    27,2

    127,5

    103,9

    23,6

    128,4

    58,4

    70,0

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    70421

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    27,2

    127,5

    103,9

    23,6

    128,4

    58,4

    70,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 03

    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    339,5

    592,5

    276,3

    316,2

    1 940,5

    1 453,3

    487,2

    1 878,9

    1 435,8

    443,1

    2

     

     

    ხარჯები

    0,0

    154,8

    0,0

    154,8

    290,9

    0,0

    290,9

    338,1

    0,0

    338,1

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    339,5

    437,7

    276,3

    161,4

    1 649,6

    1 453,3

    196,3

    1 540,8

    1 435,8

    105,0

     

     

    03 03 01

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა“

    0,0

    154,8

    0,0

    154,8

    245,6

    0,0

    245,6

    438,1

    0,0

    438,1

    2

    7066

     

    ხარჯები

    0,0

    154,8

    0,0

    154,8

    245,6

    0,0

    245,6

    338,1

    0,0

    338,1

    61

    7066

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    100,0

    0,0

    100,0

     

     

    03 03 02

    სოფლის კლუბებისა და თავშეყრის ადგილების ნაწილობრივი შეკეთება

    335,6

    299,9

    219,9

    80,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    7049

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    335,6

    299,9

    219,9

    80,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 03 03

    მოსაცდელები

    3,9

    5,0

    5,0

    0,0

    4,7

    4,7

    0,0

    5,0

    0,0

    5,0

    61

    70451

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3,9

    5,0

    5,0

    0,0

    4,7

    4,7

    0,0

    5,0

    0,0

    5,0

     

     

    03 03 04

    პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    0,0

    81,4

    0,0

    81,4

    196,3

    0,0

    196,3

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    7049

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,0

    81,4

    0,0

    81,4

    196,3

    0,0

    196,3

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 03 05

    წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

    0,0

    51,4

    51,4

    0,0

    1 448,6

    1 448,6

    0,0

    1 435,8

    1 435,8

    0,0

    61

    7049

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,0

    51,4

    51,4

    0,0

    1 448,6

    1 448,6

    0,0

    1 435,8

    1 435,8

    0,0

     

     

    03 03 06

    ფასადების მოწესრიგება

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    7066

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 03 07

    ყაზბეგის ქ. #2 მდებარე ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    45,3

    0,0

    45,3

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    70111

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    45,3

    0,0

    45,3

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 03 08

    მწვანე საფარის აღდგენა-რეაბილიტაცია

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    7054

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 04

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    1 092,3

    1 092,3

    0,0

    2

    7066

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    12,2

    12,2

    0,0

    61

    7049

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    1 080,1

    1 080,1

    0,0

     

     

    03 05

    საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    10,7

    10,7

    0,0

    2

    7066

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    10,7

    10,7

    0,0

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    03 07

    სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    50,0

    50,0

    0,0

    2

    7049

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    50,0

    50,0

    0,0

     

     

    04 00

    განათლება

    790,7

    543,4

    10,7

    532,7

    980,9

    0,0

    980,9

    888,6

    60,0

    828,6

    2

     

     

    ხარჯები

    586,0

    543,4

    10,7

    532,7

    657,8

    0,0

    657,8

    882,1

    60,0

    822,1

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    204,7

    0,0

    0,0

    0,0

    323,1

    0,0

    323,1

    6,5

    0,0

    6,5

     

     

    04 01

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“

    631,1

    439,4

    0,0

    439,4

    691,5

    0,0

    691,5

    746,5

    60,0

    686,5

    2

    7091

     

    ხარჯები

    426,4

    439,4

    0,0

    439,4

    491,5

    0,0

    491,5

    740,0

    60,0

    680,0

    61

    7091

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    204,7

    0,0

    0,0

    0,0

    200,0

    0,0

    200,0

    6,5

    0,0

    6,5

     

     

    04 02

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“

    89,4

    91,3

    0,0

    91,3

    140,0

    0,0

    140,0

    142,1

    0,0

    142,1

    2

    7098

     

    ხარჯები

    89,4

    91,3

    0,0

    91,3

    116,3

    0,0

    116,3

    142,1

    0,0

    142,1

    61

    7098

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    23,7

    0,0

    23,7

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    04 03

    ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

    70,2

    12,7

    10,7

    2,0

    149,4

    0,0

    149,4

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    70923

     

    ხარჯები

    70,2

    12,7

    10,7

    2,0

    50,0

    0,0

    50,0

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    70923

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    99,4

    0,0

    99,4

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    05 00

    კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    1 531,5

    978,1

    128,8

    849,3

    1 409,7

    179,8

    1 229,9

    1 338,9

    0,0

    1 338,9

    2

     

     

    ხარჯები

    811,5

    849,3

    0,0

    849,3

    1 182,5

    0,0

    1 182,5

    1 338,9

    0,0

    1 338,9

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    720,0

    128,8

    128,8

    0,0

    227,2

    179,8

    47,4

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    602,6

    441,2

    128,8

    312,4

    671,4

    107,8

    563,6

    532,2

    0,0

    532,2

    2

     

     

    ხარჯები

    219,8

    312,4

    0,0

    312,4

    516,2

    0,0

    516,2

    532,2

    0,0

    532,2

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    382,8

    128,8

    128,8

    0,0

    155,2

    107,8

    47,4

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    05 01 01

    სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება

    48,1

    18,0

    0,0

    18,0

    10,0

    0,0

    10,0

    26,4

    0,0

    26,4

    2

    7081

     

    ხარჯები

    48,1

    18,0

    0,0

    18,0

    10,0

    0,0

    10,0

    26,4

    0,0

    26,4

     

     

    05 01 02

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლა“

    96,7

    112,1

    0,0

    112,1

    264,1

    0,0

    264,1

    245,6

    0,0

    245,6

    2

    7081

     

    ხარჯები

    96,7

    112,1

    0,0

    112,1

    264,1

    0,0

    264,1

    245,6

    0,0

    245,6

     

     

    05 01 03

    ა(ა)იპ „საფეხბურთო კლუბი სამგურალი“

    75,0

    134,7

    0,0

    134,7

    136,8

    0,0

    136,8

    166,2

    0,0

    166,2

    2

    7081

     

    ხარჯები

    75,0

    134,7

    0,0

    134,7

    136,8

    0,0

    136,8

    166,2

    0,0

    166,2

     

     

    05 01 04

    სპორტული მოედნების შეკეთება - მოწყობა

    72,2

    169,4

    128,8

    40,6

    190,5

    107,8

    82,7

    50,0

    0,0

    50,0

    2

    7081

     

    ხარჯები

    0,0

    40,6

    0,0

    40,6

    82,7

    0,0

    82,7

    50,0

    0,0

    50,0

    61

    7081

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    72,2

    128,8

    128,8

    0,0

    107,8

    107,8

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    05 01 05

    ა(ა)იპ ,,სარაგბო კლუბი დინოზავრი"

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    44,0

    0,0

    44,0

    2

    7049

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    44,0

    0,0

    44,0

     

     

    05 01 06

    სპორტკომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

    310,6

    7,0

    0,0

    7,0

    70,0

    0,0

    70,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    7081

     

    ხარჯები

    0,0

    7,0

    0,0

    7,0

    22,6

    0,0

    22,6

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    7081

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    310,6

    0,0

    0,0

    0,0

    47,4

    0,0

    47,4

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    873,6

    481,1

    0,0

    481,1

    556,3

    0,0

    556,3

    636,7

    0,0

    636,7

    2

     

     

    ხარჯები

    536,4

    481,1

    0,0

    481,1

    556,3

    0,0

    556,3

    636,7

    0,0

    636,7

    61

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    337,2

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    05 02 01

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს თეიმურაზ კობახიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

    109,7

    92,5

    0,0

    92,5

    111,7

    0,0

    111,7

    124,0

    0,0

    124,0

    2

    7082

     

    ხარჯები

    109,7

    92,5

    0,0

    92,5

    111,7

    0,0

    111,7

    124,0

    0,0

    124,0

     

     

    05 02 02

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს სამხატვრო სკოლა“

    50,1

    52,2

    0,0

    52,2

    63,3

    0,0

    63,3

    70,0

    0,0

    70,0

    2

    7082

     

    ხარჯები

    50,1

    52,2

    0,0

    52,2

    63,3

    0,0

    63,3

    70,0

    0,0

    70,0

     

     

    05 02 03

    შპს ,,საფეხბურთო კლუბი სამგურალი 2009"

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    10,0

    0,0

    10,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    7082

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    10,0

    0,0

    10,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    05 02 05

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“

    366,9

    183,0

    0,0

    183,0

    188,0

    0,0

    188,0

    219,3

    0,0

    219,3

    2

    7082

     

    ხარჯები

    366,9

    183,0

    0,0

    183,0

    188,0

    0,0

    188,0

    219,3

    0,0

    219,3

     

     

    05 02 06

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გაერთიანება“

    9,7

    153,4

    0,0

    153,4

    183,2

    0,0

    183,2

    223,3

    0,0

    223,3

    2

    7082

     

    ხარჯები

    9,7

    153,4

    0,0

    153,4

    183,2

    0,0

    183,2

    223,3

    0,0

    223,3

     

     

    05 02 07

    ს/დ „ივერიის“ და სოფლის კლუბების რეაბილიტაცია

    337,2

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    61

    7049

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    337,2

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    05 03

    ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

    24,7

    25,8

    0,0

    25,8

    60,0

    0,0

    60,0

    70,0

    0,0

    70,0

    2

    7084

     

    ხარჯები

    24,7

    25,8

    0,0

    25,8

    60,0

    0,0

    60,0

    70,0

    0,0

    70,0

     

     

    05 04

    რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

    30,6

    30,0

    0,0

    30,0

    122,0

    72,0

    50,0

    100,0

    0,0

    100,0

    2

    7084

     

    ხარჯები

    30,6

    30,0

    0,0

    30,0

    50,0

    0,0

    50,0

    100,0

    0,0

    100,0

    61

    7049

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    72,0

    72,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    06 00

    მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

    229,8

    186,5

    0,0

    186,5

    918,0

    140,2

    777,8

    1 037,0

    0,0

    1 037,0

    2

     

     

    ხარჯები

    229,8

    186,5

    0,0

    186,5

    918,0

    140,2

    777,8

    1 037,0

    0,0

    1 037,0

     

     

    06 01

    ჯანდაცვის პროგრამები

    48,7

    44,0

    0,0

    44,0

    46,7

    0,0

    46,7

    51,7

    0,0

    51,7

    2

     

     

    ხარჯები

    48,7

    44,0

    0,0

    44,0

    46,7

    0,0

    46,7

    51,7

    0,0

    51,7

     

     

    06 01 01

    ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წყალტუბოს ცენტრი“

    41,7

    44,0

    0,0

    44,0

    46,7

    0,0

    46,7

    51,7

    0,0

    51,7

    2

    7074

     

    ხარჯები

    41,7

    44,0

    0,0

    44,0

    46,7

    0,0

    46,7

    51,7

    0,0

    51,7

     

     

    06 01 02

    წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმება

    7,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    2

    7076

     

    ხარჯები

    7,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

     

     

    06 02

    სოციალური პროგრამები

    181,1

    142,5

    0,0

    142,5

    871,3

    140,2

    731,1

    985,3

    0,0

    985,3

    2

     

     

    ხარჯები

    181,1

    142,5

    0,0

    142,5

    871,3

    140,2

    731,1

    985,3

    0,0

    985,3

     

     

    06 02 01

    ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“

    40,0

    42,9

    0,0

    42,9

    57,7

    0,0

    57,7

    76,3

    0,0

    76,3

    2

    7107

     

    ხარჯები

    40,0

    42,9

    0,0

    42,9

    57,7

    0,0

    57,7

    76,3

    0,0

    76,3

     

     

    06 02 02

    მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დღეგრძელთა დახმარება

    0,8

    1,5

    0,0

    1,5

    3,0

    0,0

    3,0

    5,0

    0,0

    5,0

    2

    7109

     

    ხარჯები

    0,8

    1,5

    0,0

    1,5

    3,0

    0,0

    3,0

    5,0

    0,0

    5,0

     

     

    06 02 03

    მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება

    12,2

    7,3

    0,0

    7,3

    29,5

    0,0

    29,5

    35,0

    0,0

    35,0

    2

    7104

     

    ხარჯები

    12,2

    7,3

    0,0

    7,3

    29,5

    0,0

    29,5

    35,0

    0,0

    35,0

     

     

    06 02 04

     სარიტუალო ხარჯი

    9,6

    11,1

    0,0

    11,1

    19,0

    0,0

    19,0

    19,0

    0,0

    19,0

    2

    7107

     

    ხარჯები

    9,6

    11,1

    0,0

    11,1

    19,0

    0,0

    19,0

    19,0

    0,0

    19,0

     

     

    06 02 05

    მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

    11,3

    13,3

    0,0

    13,3

    327,2

    140,2

    187,0

    504,5

    0,0

    504,5

    2

    7107

     

    ხარჯები

    11,3

    13,3

    0,0

    13,3

    327,2

    140,2

    187,0

    504,5

    0,0

    504,5

     

     

    06 02 06

    წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები  ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ინვალიდთა ერთჯერადი დახმარება

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    7,5

    0,0

    7,5

    25,5

    0,0

    25,5

    2

    7109

     

    ხარჯები

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    7,5

    0,0

    7,5

    25,5

    0,0

    25,5

     

     

    06 02 07

    მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

    101,2

    63,9

    0,0

    63,9

    419,4

    0,0

    419,4

    250,0

    0,0

    250,0

    2

    7107

     

    ხარჯები

    101,2

    63,9

    0,0

    63,9

    419,4

    0,0

    419,4

    250,0

    0,0

    250,0

     

     

    06 02 08

    სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება

    6,0

    2,5

    0,0

    2,5

    8,0

    0,0

    8,0

    70,0

    0,0

    70,0

    2

    7109

     

    ხარჯები

    6,0

    2,5

    0,0

    2,5

    8,0

    0,0

    8,0

    70,0

    0,0

    70,0

     

    მუხლი 2
    კონტროლი    დადგენილების  შესრულებაზე  დაევალოს   საკრებულოს    საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (პ. კიკალიშვილი)
    მუხლი 3
    დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

    საკრებულოს თავმჯდომარეკახა ბაბუნაშვილი