ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 26.12.2013
ძალის დაკარგვა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №27
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 27/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №27
2013 წლის 26 დეკემბერი
ქ.ლაგოდეხი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედების ვადა გავრცელდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
მუხლი 3🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 11 იანვრის №1 დადგენილება ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილენუგზარ სიფრაშვილი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
თავი I
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9,166.6
6,825.4
1,201.8
5,623.6
6,600.0
0.0
6,600.0
გადასახადები
851.8
492.4
0.0
492.4
500.0
0.0
500.0
გრანტები
7,833.4
6,033.0
1,201.8
4,831.2
5,597.9
0.0
5,597.9
სხვა შემოსავლები
481.3
300.0
0.0
300.0
502.1
0.0
502.1
ხარჯები
5,275.8
5,976.3
0.0
5,976.3
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,314.7
1,808.6
0.0
1,808.6
1,996.0
0.0
1,996.0
საქონელი და მომსახურება
1,412.1
1,901.3
0.0
1,901.3
1,798.0
0.0
1,798.0
სუბსიდიები
1,442.9
1,945.5
0.0
1,945.5
2,333.0
0.0
2,333.0
გრანტები
480.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
472.4
265.0
0.0
265.0
278.0
0.0
278.0
სხვა ხარჯები
153.7
55.9
0.0
55.9
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
3,890.8
849.2
1,201.8
-352.6
195.0
0.0
195.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
4,253.6
2,079.0
1,177.8
901.2
0.0
0.0
0.0
ზრდა
4,852.6
2,129.0
1,177.8
951.2
0.0
0.0
0.0
კლება
599.0
50.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
3,890.8
-1,229.8
24.0
-1,253.8
195.0
0.0
195.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-557.4
-1,550.4
-50.8
-1,499.6
0.0
0.0
0.0
ზრდა
418.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
418.4
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
975.8
1,550.4
50.8
1,499.6
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
975.8
1,550.4
50.8
1,499.6
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-194.6
-320.6
-74.8
-245.8
-195.0
0.0
-195.0
ზრდა
418.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
975.8
320.6
74.8
245.8
195.0
0.0
195.0
მუხლი 2🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10,741.4
8,425.8
1,252.6
7,173.2
6,600.0
0.0
6,600.0
შემოსავლები
9,166.6
6,825.4
1,201.8
5,623.6
6,600.0
0.0
6,600.0
არაფინანსური აქტივების კლება
599.0
50.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
975.8
1,550.4
50.8
1,499.6
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
10,741.4
8,425.8
1,252.6
7,173.2
6,600.0
0.0
6,600.0
ხარჯები
5,275.8
5,976.3
0.0
5,976.3
6,405.0
0.0
6,405.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,852.6
2,129.0
1,177.8
951.2
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
418.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
194.6
320.6
74.8
245.8
195.0
0.0
195.0
ნაშთის ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6600,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9,166.6
6,825.4
1,201.8
5,623.6
6,600.0
0.0
6,600.0
გადასახადები
851.8
492.4
0.0
492.4
500.0
0.0
500.0
გრანტები
7,833.4
6,033.0
1,201.8
4,831.2
5,597.9
0.0
5,597.9
სხვა შემოსავლები
481.3
300.0
0.0
300.0
502.1
0.0
502.1
მუხლი 4🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
851.8
492.4
0.0
492.4
500.0
0.0
500.0
ქონების გადასახადი
851.8
492.4
0.0
492.4
500.0
0.0
500.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
73.4
60.0
0.0
60.0
85.0
0.0
85.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
5.0
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
743.9
417.4
0.0
417.4
410.0
0.0
410.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
29.4
12.0
0.0
12.0
5.0
0.0
5.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 5🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5597,9 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
გრანტები
7,664.4
6,033.0
5,597.9
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
7,664.4
6,033.0
5,597.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5,041.0
4,831.2
5,597.9
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4,846.0
4,631.2
5,387.9
მიზნობრივი ტრანსფერი
195.0
200.0
210.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2,623.4
1,201.8
0.0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
1,390.0
90.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,117.4
1,111.8
0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
სხვა პროექტები
116.0
0.0
0.0
მუხლი 6🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 502,1 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
481.3
300.0
502.1
შემოსავლები საკუთრებიდან
147.9
180.0
160.0
პროცენტები
113.6
130.0
130.0
რენტა
34.3
50.0
30.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
30.9
40.0
20.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
3.4
10.0
10.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
32.3
20.0
20.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
29.3
20.0
20.0
სანებართვო მოსაკრებელი
24.9
5.0
10.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.1
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.2
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
4.1
15.0
10.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
3.0
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
3.0
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
254.7
100.0
322.1
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
46.4
0.0
0.0
მუხლი 7🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6405,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5,275.8
5,976.3
0.0
5,976.3
6,405.0
0.0
6,405.0
შრომის ანაზღაურება
1,314.7
1,808.6
0.0
1,808.6
1,996.0
0.0
1,996.0
საქონელი და მომსახურება
1,412.1
1,901.3
0.0
1,901.3
1,798.0
0.0
1,798.0
სუბსიდიები
1,442.9
1,945.5
0.0
1,945.5
2,333.0
0.0
2,333.0
გრანტები
480.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
472.4
265.0
0.0
265.0
278.0
0.0
278.0
სხვა ხარჯები
153.7
55.9
0.0
55.9
0.0
0.0
0.0
მუხლი 8🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2.7
18.0
0.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
10.8
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,479.2
2,088.0
0.0
განათლება
93.1
5.2
0.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
277.6
7.0
0.0
სულ ჯამი
4,852.6
2,129.0
0.0
ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
599.0
50.0
0.0
ძირითადი აქტივები
373.4
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
225.7
50.0
0.0
მიწა
225.7
50.0
0.0
მუხლი 9🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,991.7
2,252.9
0.0
2,252.9
2,289.2
0.0
2,289.2
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,487.2
2,242.9
0.0
2,242.9
2,279.2
0.0
2,279.2
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,487.2
2,142.9
0.0
2,142.9
2,250.2
0.0
2,250.2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
100.0
0.0
100.0
29.0
0.0
29.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
480.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
24.5
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
702
თავდაცვა
106.2
122.0
0.0
122.0
130.0
0.0
130.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
482.2
694.0
0.0
694.0
614.8
0.0
614.8
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
38.2
24.9
0.0
24.9
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
444.0
669.1
0.0
669.1
614.8
0.0
614.8
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,954.6
245.6
66.0
179.6
25.0
0.0
25.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
1,687.6
31.5
0.0
31.5
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
1,687.6
31.5
0.0
31.5
0.0
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
1,267.0
214.1
66.0
148.1
25.0
0.0
25.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1,267.0
214.1
66.0
148.1
25.0
0.0
25.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
215.5
1,697.3
1,111.8
585.5
230.0
0.0
230.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
215.5
244.5
0.0
244.5
230.0
0.0
230.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
1,452.8
1,111.8
341.0
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,843.3
779.6
0.0
779.6
430.0
0.0
430.0
7061
ბინათმშენებლობა
160.6
25.0
0.0
25.0
0.0
0.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
761.7
69.6
0.0
69.6
60.0
0.0
60.0
7064
გარე განათება
664.9
280.0
0.0
280.0
320.0
0.0
320.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
256.1
405.0
0.0
405.0
50.0
0.0
50.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
88.0
73.0
0.0
73.0
75.0
0.0
75.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
16.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
16.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
72.0
73.0
0.0
73.0
75.0
0.0
75.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,120.4
1,067.2
0.0
1,067.2
1,162.0
0.0
1,162.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
436.1
394.5
0.0
394.5
412.0
0.0
412.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
602.3
535.7
0.0
535.7
610.0
0.0
610.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
27.0
22.0
0.0
22.0
25.0
0.0
25.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
28.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
26.9
85.0
0.0
85.0
85.0
0.0
85.0
709
განათლება
740.5
913.7
0.0
913.7
1,145.0
0.0
1,145.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
625.0
834.5
0.0
834.5
1,070.0
0.0
1,070.0
7092
ზოგადი განათლება
50.6
9.2
0.0
9.2
0.0
0.0
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
50.6
9.2
0.0
9.2
0.0
0.0
0.0
7093
პროფესიული განათლება
65.0
70.0
0.0
70.0
75.0
0.0
75.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
586.1
260.0
0.0
260.0
304.0
0.0
304.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
17.8
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
17.8
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
70.4
70.0
0.0
70.0
80.0
0.0
80.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
307.3
155.0
0.0
155.0
191.0
0.0
191.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
190.6
10.0
0.0
10.0
8.0
0.0
8.0
სულ
10,128.4
8,105.2
1,177.8
6,927.4
6,405.0
0.0
6,405.0
მუხლი 10🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 195,0 ათასი ლარის ოდენობით
მუხლი 11🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -195,0 თასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 29,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 75,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 130,0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს გამგეობის სოციალური სამსახურის მიმართვის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
უბედური შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია სახანძრო სამაშველო სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით და სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა.
შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება;
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა. სტიქიური უბედურებებისა და კატასტროფების ლოკალიზება და მათი შედეგების ლიკვიდაცია. ზარალის მინიმიზაცია.
1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;
2.1.1 გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ დროებით სარგებლობაში გადმოცემული წნორი-ლაგოდეხის გაზსადენის მოვლა-პატრონობა და დაზიანების შემთხვევაში ბუნებრივი აირის მაგისტრალის რეაბილიტაცია სავარაუდო ღირებულებით - 25,0 ათასი ლარი.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური და რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელსეწყობის, ინფრასტრუქტურული პროექტების და ამხანაგობების თანადაფინანსება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
განათებული მუნიციპალიტეტი;
გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;
გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. მიმდინარე წელს სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის, წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობაზე განსაზღვრული დაფინანსება შეადგენს 60,0 ათას ლარს, რომელიც მოხმარდე მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას.
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა.
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;
სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 28 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1500 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა
საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.
.მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;
მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
4.3 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური ხარჯების დაფინანსებას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს. სასაფლაოების მოვლა-შენახვის ხარჯებს.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ” საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალური -ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
5.2.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.
5.2.2. ავადმყოფების (ინვალიდების) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ინვალიდი ბავშვების სოციალური დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.
5.2.3. უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი დაახლოებით 60 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფას.
5.2.4. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.
5.2.5. სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.
დანართი N3 - მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
ორგ.
კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
10,323.0
8,425.8
1,252.6
7,173.2
6,600.0
6,600.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
240.0
10.0
230.0
236.0
236.0
ხარჯები
5,275.8
5,976.3
5,976.3
6,405.0
6,405.0
შრომის ანაზღაურება
1,314.7
1,808.6
1,808.6
1,996.0
1,996.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,852.6
2,129.0
1,177.8
951.2
ვალდებულებების კლება
194.6
320.6
74.8
245.8
195.0
195.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,186.3
2,573.5
74.8
2,498.7
2,484.2
2,484.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
183.0
183.0
176.0
176.0
ხარჯები
1,988.9
2,234.9
2,234.9
2,289.2
2,289.2
შრომის ანაზღაურება
1,034.0
1,471.0
1,471.0
1,620.0
1,620.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
18.0
18.0
ვალდებულებების კლება
194.6
320.6
74.8
245.8
195.0
195.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
303.1
444.3
444.3
493.4
493.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22.0
22.0
23.0
23.0
ხარჯები
303.1
444.3
444.3
493.4
493.4
შრომის ანაზღაურება
193.9
280.5
280.5
330.0
330.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,184.1
1,698.6
1,698.6
1,756.8
1,756.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161.0
161.0
153.0
153.0
ხარჯები
1,181.3
1,680.6
1,680.6
1,756.8
1,756.8
შრომის ანაზღაურება
840.1
1,190.5
1,190.5
1,290.0
1,290.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
18.0
18.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
100.0
100.0
29.0
29.0
ხარჯები
100.0
100.0
29.0
29.0
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
194.6
320.6
74.8
245.8
195.0
195.0
ვალდებულებების კლება
194.6
320.6
74.8
245.8
195.0
195.0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
15.1
ხარჯები
15.1
01 06
ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები
9.4
10.0
10.0
10.0
10.0
ხარჯები
9.4
10.0
10.0
10.0
10.0
01 07
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
480.0
ხარჯები
480.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
588.4
816.0
816.0
744.8
744.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
57.0
10.0
47.0
60.0
60.0
ხარჯები
588.4
805.2
805.2
744.8
744.8
შრომის ანაზღაურება
280.6
337.6
337.6
376.0
376.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.8
10.8
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
444.0
669.1
669.1
614.8
614.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
47.0
47.0
50.0
50.0
ხარჯები
444.0
658.3
658.3
614.8
614.8
შრომის ანაზღაურება
215.2
264.1
264.1
297.0
297.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.8
10.8
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
38.2
24.9
24.9
ხარჯები
38.2
24.9
24.9
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
106.2
122.0
122.0
130.0
130.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
10.0
10.0
ხარჯები
106.2
122.0
122.0
130.0
130.0
შრომის ანაზღაურება
65.4
73.5
73.5
79.0
79.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
5,013.4
2,722.5
1,177.8
1,544.7
685.0
685.0
ხარჯები
534.1
634.5
634.5
685.0
685.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,479.2
2,088.0
1,177.8
910.2
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,267.0
214.1
66.0
148.1
25.0
25.0
ხარჯები
17.8
25.0
25.0
25.0
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,249.2
189.1
66.0
123.1
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3,490.3
991.6
991.6
610.0
610.0
ხარჯები
516.3
609.5
609.5
610.0
610.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,974.0
382.1
382.1
03 02 01
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები
160.6
25.0
25.0
ხარჯები
25.0
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160.6
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
761.7
69.6
69.6
60.0
60.0
ხარჯები
63.6
60.0
60.0
60.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
698.1
9.6
9.6
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
664.9
280.0
280.0
320.0
320.0
ხარჯები
237.3
280.0
280.0
320.0
320.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
427.6
03 02 04
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
215.5
244.5
244.5
230.0
230.0
ხარჯები
215.5
244.5
244.5
230.0
230.0
03 02 05
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,687.6
31.5
31.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,687.6
31.5
31.5
03 02 06
წინა წლებში განხორციელებული ღონისძიებები
341.0
341.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
341.0
341.0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
256.1
405.0
405.0
50.0
50.0
ხარჯები
50.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
256.1
405.0
405.0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1,111.8
1,111.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,111.8
1,111.8
04 00
განათლება
740.5
913.7
913.7
1,145.0
1,145.0
ხარჯები
647.4
908.5
908.5
1,145.0
1,145.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
93.1
5.2
5.2
04 01
სკოლამდელი განათლება
625.0
834.5
834.5
1,070.0
1,070.0
ხარჯები
550.0
829.3
829.3
1,070.0
1,070.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75.0
5.2
5.2
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
50.6
9.2
9.2
ხარჯები
32.4
9.2
9.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.1
04 03
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
65.0
70.0
70.0
75.0
75.0
ხარჯები
65.0
70.0
70.0
75.0
75.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1,120.4
1,067.2
1,067.2
1,162.0
1,162.0
ხარჯები
842.8
1,060.2
1,060.2
1,162.0
1,162.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
277.6
7.0
7.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
436.1
394.5
394.5
412.0
412.0
ხარჯები
369.6
394.5
394.5
412.0
412.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66.5
05 01 01
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
436.1
394.5
394.5
412.0
412.0
ხარჯები
369.6
394.5
394.5
412.0
412.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66.5
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
629.3
620.7
620.7
695.0
695.0
ხარჯები
418.2
613.7
613.7
695.0
695.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
211.1
7.0
7.0
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
598.2
530.7
530.7
605.0
605.0
ხარჯები
387.1
523.7
523.7
605.0
605.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
211.1
7.0
7.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
31.1
90.0
90.0
90.0
90.0
ხარჯები
31.1
90.0
90.0
90.0
90.0
05 03
ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა
27.0
22.0
22.0
25.0
25.0
ხარჯები
27.0
22.0
22.0
25.0
25.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
28.0
30.0
30.0
30.0
30.0
ხარჯები
28.0
30.0
30.0
30.0
30.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
674.1
333.0
333.0
379.0
379.0
ხარჯები
674.1
333.0
333.0
379.0
379.0
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
88.0
73.0
73.0
75.0
75.0
ხარჯები
88.0
73.0
73.0
75.0
75.0
06 02
სოციალური პროგრამები
586.1
260.0
260.0
304.0
304.0
ხარჯები
586.1
260.0
260.0
304.0
304.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
8.4
15.0
15.0
15.0
15.0
ხარჯები
8.4
15.0
15.0
15.0
15.0
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
463.0
125.0
125.0
161.0
161.0
ხარჯები
463.0
125.0
125.0
161.0
161.0
06 02 03
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
38.6
40.0
40.0
40.0
40.0
ხარჯები
38.6
40.0
40.0
40.0
40.0
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
70.4
70.0
70.0
80.0
80.0
ხარჯები
70.4
70.0
70.0
80.0
80.0
06 02 05
სარიტუალო ხარჯები
5.7
10.0
10.0
8.0
8.0
ხარჯები
5.7
10.0
10.0
8.0
8.0