ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 25.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
ძალის დაკარგვა 15.08.2014
გამომცემი ორგანო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №27
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 1 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 2 აქტით
- „ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 18.08.2014
- „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 13.08.2014
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება 27.12.2012
დოკუმენტის ტექსტი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №27
2013 წლის 25 დეკემბერი
ქ. ოზურგეთი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1.
დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
2.
განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები მე-2 და მე–3 მუხლების თანახმად.
გ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები მე-4 მუხლის თანახმად;
დ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ე)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ვ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
ზ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
თ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
ი)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;
კ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;
ლ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად;
3.
განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის შესაბამისად,
ბ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია მე-14 მუხლის თანახმად;
გ)
განათლება მე-15 მუხლის თანახმად;
დ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის კულტურა, რელიგია და ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები მე-16 მუხლის თანახმად;
ე)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-17 მუხლის თანახმად;
ვ)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები მე-18 მუხლის თანახმად;
4.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მიერ სუბსიდირებულ ორგანიზაციებში ხელმძღვანელთა შრმოს ანაზღაურება III თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მიერ სუბსიდირებულ ორგანიზაციებში ხელმძღვანელთა შრომის ანაზღაურება მე-19 მუხლის თანახმად;
5.
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის N40 დადგენილება.
6.
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარეავთანდილ სურგულაძე
თავი I
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლისფაქტი
2013 წლის ფაქტი 1 ნოემბრის მდგომარეობით
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
17 057,6
14 685,3
6 537,7
8 147,6
11 457,8
0,0
11 457,8
გადასახადები
2 164,9
1 051,7
0,0
1 051,7
1 900,0
0,0
1 900,0
გრანტები
13 865,8
12 730,5
6 537,7
6 192,8
8 749,0
0,0
8 749,0
სხვა შემოსავლები
1 026,9
903,1
0,0
903,1
808,8
0,0
808,8
ხარჯები
11 291,3
9 617,7
1 420,7
8 197,0
11 258,6
0,0
11 258,6
შრომის ანაზღაურება
1 431,0
1 565,9
0,0
1 565,9
2 047,9
0,0
2 047,9
საქონელი და მომსახურება
1 647,2
2 301,1
914,4
1 386,7
2457.2
0,0
2457.2
სუბსიდიები
5 265,5
4 480,6
0,0
4 480,6
5946.5
0,0
5946.5
გრანტები
1 360,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
838,8
731,6
131,6
600,0
675,9
0,0
675,9
სხვა ხარჯები
748,8
538,5
374,7
163,8
131,1
0,0
131,1
საოპერაციო სალდო
5 766,3
5 067,6
5 117,0
-49,4
199,2
0,0
199,2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5 793,0
4 581,0
4 612,1
-31,1
199,2
0,0
199,2
ზრდა
5 960,0
4 627,2
4 612,1
15,1
299,2
0,0
299,2
კლება
167,0
46,2
0,0
46,2
100,0
0,0
100,0
მთლიანი სალდო
-26,7
486,6
504,9
-18,3
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-26,7
486,6
504,9
-18,3
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
504,9
504,9
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
26,7
18,3
0,0
18,3
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
26,7
18,3
18,3
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი 1 ნოემბრის მდგომარეობით
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
17224,6
14731,5
6537,7
8193,8
11557,8
0
11557,8
შემოსავლები
17057,6
14685,3
6537,7
8147,6
11457,8
0
11457,8
არაფინანსური აქტივების კლება
167
46,2
0
46,2
100,0
0
100,0
გადასახდელები
17251,3
14244,9
6032,8
8212,1
11557,8
0
11557,8
ხარჯები
11291,3
9617,7
1420,7
8197
11258,6
0
11258,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5960
4627,2
4612,1
15,1
299,2
0
299,2
ნაშთის ცვლილება
-26,7
486,6
504,9
-18,3
0
0
0
მუხლი 3🔗.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11 457,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლისფაქტი
2013 წლის ფაქტი 1 ნოემბრის მდგომარეობით
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
17 057,6
14 685,3
6 537,7
8 147,6
11 457,8
0,0
11 457,8
გადასახადები
2 164,9
1 051,7
0,0
1 051,7
1 900,0
0,0
1 900,0
გრანტები
13 865,8
12 730,5
6 537,7
6 192,8
8 749,0
0,0
8 749,0
სხვა შემოსავლები
1 026,9
903,1
0,0
903,1
808,8
0,0
808,8
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1900.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი 1 ნოემბრის მდგომარეობით
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
2 164,9
1 051,7
0,0
1 051,7
1 900,0
0,0
1 900,0
ქონების გადასახადი
2 164,9
1 051,7
0,0
1 051,7
1 900,0
0,0
1 900,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1 120,9
786,7
786,7
950,0
950,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
88,0
38,5
0,0
38,5
85,0
0,0
85,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
172,9
89,9
0,0
89,9
130,0
0,0
130,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
783,1
136,3
0,0
136,3
735,0
0,0
735,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0,3
0,3
0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8749,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი 1 ნოემბრის მდგომარეობით
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
13865,8
12730,5
6537,7
6192,8
8749,0
0
8749,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0,0
375,0
375,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
13865,8
12355,5
6162,7
6192,8
8749,0
0,0
8749,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
7332,4
6192,8
0,0
6192,8
8749,0
0,0
8749,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
7110,4
6004,8
6004,8
8520,0
8520,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
222,0
188,0
0,0
188,0
229,0
0,0
229,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
6533,4
6162,7
6162,7
0,0
0,0
0,0
0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
1760,0
4721,4
4721,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1381,4
493,3
493,3
0,0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
2892,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები
0,0
948,0
948,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 808.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი 1 ნოემბრის მდგომარეობით
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
1026,9
903,1
0,0
903,1
808,8
0,0
808,8
შემოსავლები საკუთრებიდან
337,1
339,6
0,0
339,6
278,8
0,0
278,8
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
335,3
274,7
0,0
274,7
310,0
0,0
310,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
291,6
245,9
0,0
245,9
200,0
0,0
200,0
შემოსავლები სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
288,0
242,9
242,9
196,5
196,5
1.შემოსავლები სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
3.შემოსავლები სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის ბუნებათსარგებლობის სფეროში
133,0
237,9
237,9
91,5
91,5
7.შემოსავლები სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
150,0
150,0
150,0
100,0
100,0
1.საგზაო მოძრაობის წესების გამო
148,5
148,5
148,5
98,0
98,0
9.შემოსავლები სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
8.შემოსავლები სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობის დაფინანსების დარგში
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
9.შემოსავლები სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
11.შემოსავლები სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მოქალაქეთა საბინაო კომუნალური მეურნეობისა და კეთილმოწყობის დარგში
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
11.3. თვითმმართველი ერთეულის იერსახის დამახინჯების გამო
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
შემოსავლები სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
შემოსავალი სხვა არაკლსიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები საურავები)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
62,9
42,9
0,0
42,9
20,0
0,0
20,0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11 258,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი 1 ნოემბრის მდგომარეობით
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
11291,3
9617,7
1420,7
8197,0
11258,6
0,0
11258,6
შრომის ანაზღაურება
1431,0
1565,9
0,0
1565,9
2047,9
0,0
2047,9
საქონელი და მომსახურება
1647,2
2301,1
914,4
1386,7
2457,2
0,0
2457,2
სუბსიდიები
5265,5
4480,6
0,0
4480,6
5946,5
0,0
5946,5
გრანტები
1360,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
838,8
731,6
131,6
600,0
675,9
0,0
675,9
სხვა ხარჯები
748,8
538,5
374,7
163,8
131,1
0,0
131,1
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 299,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 299,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2012წლისფაქტი
2013წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით
2014 წლის გეგმა
1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5960,0
4627,2
299,2
სულჯამი
5960,0
4627,2
299,2
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012 ფაქტი
2013წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
167,0
46,2
100.0
ძირითადი აქტივები
4,3
2,9
10.0
არაწარმოებული აქტივები
162,2
43,3
90.0
მიწა
162,2
43,3
90.0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი 1 ნოემბრის მდგომარეობით
2014 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4 135,7
2 784,9
3 423,9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 358,7
2 427,6
2 978,9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 287,2
2 273,4
2 748,9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
71,5
154,2
230,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
406,1
357,3
445,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
1 360,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
10,9
0,0
0,0
702
თავდაცვა
130,6
112,2
142,6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
289,9
219,9
282,3
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
70,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
219,9
219,9
282,3
704
ეკონომიკური საქმიანობა
5 090,9
5 383,6
889,0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
64,1
49,9
96,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
64,1
49,9
96,0
7045
ტრანსპორტი
35,6
2 852,3
98,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
35,6
2 852,3
98,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
4 991,2
2 481,4
695,0
705
გარემოს დაცვა
815,7
710,0
710,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
815,7
710,0
710,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1 866,5
1 016,5
525,0
7061
ბინათმშენებლობა
0,0
61,5
75,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
360,6
336,0
380,0
7063
წყალმომარაგება
0,9
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1 505,0
619,0
70,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
86,3
79,0
97,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
86,3
79,0
97,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2 412,1
2 008,3
2728,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
857,9
739,5
955,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 478,5
1 206,8
1658,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
75,7
62,0
115,0
709
განათლება
1 509,8
1 218,0
1 980,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1 369,4
1 120,5
1 850,0
7092
ზოგადი განათლება
29,6
11,6
15,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
29,6
11,6
15,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
110,8
85,9
115,0
710
სოციალური დაცვა
913,8
712,5
780,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
85,0
61,3
250,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
718,0
431,9
409,6
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
110,8
219,3
120,4
სულ
17 251,3
14 244,9
11 557,8
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 230,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 229.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 81,4 ათასი ლარი;
ბ)
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 142,6 ათასი ლარი;
გ)
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13🔗.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
(პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
13.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა
(პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მეხანძრეების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
დაბა ურეკის წყალმაშველთა ჯგუფი ემსახურება ურეკი შეკვეთილის ზღვის დამსვენებლების უსაფრთხო დასვენების პირობები. მაშველები თეორიულად და პრაქტიკულად მომზადებულები ხვდებიან ზღვის სეზონს, წყალმაშველთა მოთხოვნების გათვალისწინებით აუცილებელია სპეც.ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა.
13.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
მუხლი 14🔗.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
14.1. გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების, მოვლა-შენახვისა და ზამთრის პერიოდში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების თოვლისგან გაწმენდის სამუშაოების ხარჯების დაფინანსება.
14.1.1. მუნიციპალური ტრანსპორტი
(პროგრამული კოდი 03 02 02)
პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.
14.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
(პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა,სკვერების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ინფრასტრუქტურის სამუშაოები.
14.3 დასუფთავების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 02 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნლი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
გაგრძელდება ოზურგეთში და დაბა ურეკის ტერიტორიაზე დიდი და პატარა დამატებითი ურნების დადგმა, ქალაქის ქუჩების მორწყვა და მორეცხვა.
14.4 ბინათმშენებლობისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დაფინანსების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და თანადაფინანსება საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.
14.5 კომუნალური მომსახურების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა, მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახდის შეუფერხებელი დაფარვა; მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება; არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ქალაქის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში ხეების გადაბელვა–ფორმირება, ზეხმელი და ავარიული ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა–დამუშავება და გატანა. მცენარეთა შესყიდვა დარგვის თანმდევი მომსახურებით.
14.6 სოფლის მეურნეობის განვითარების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის მიზანია სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ზრდა, არსებული სასოფლო სამეურნეო ტექნიკისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობების ეფექტური გამოყენება; სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის სერვის–ცენტრებში ადგილობრივი და მოწვეული სპეციალისტების მიერ ფერმერებისათვის სწავლების ჩატარება და საკონსულტაციო მომსახურეობა მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე; სასათბურე მეურნეობების განვითარება სანერგე მეურნეობების შექმნა, მაღალ ხარისხიანი, ჯიშიანი ნერგების გამოყვანა არსებული ამორტიზირებული და არარენტაბელური ბაღების ჩასანაცვლებლად, ხილსაცავების მოწყობა მოსალოდნელი ეკონომიკური ზიანის მინიმიზირების უზრუნველყოფის მიზნით საკარანტინო მავნებლების გავრცელების წინააღმდეგ ღონისძიებების ჩატარება; ნიადაგის ნაყოფიერებების ამაღლების ღონისძიებები;
ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სოფლის მეურნეობის პროფილის შემდეგი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი;
მუხლი 15🔗.
განათლება
(პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს სკოლის გარეშე, შემოქმედებითი, ტექნიკური, ალტერნატიული და სხვა სახის დამატებითი განათლების მიღებას.
15.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 41 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 2200 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
15.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი, ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.
15.2.1. სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 04 02 02)
პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის მოქალაქეობრივი, პატრიოტული ცნობიერების, შრომითი უნარჩვევების ჩამოყალიბება, განსხვავებული უნარის მქონე ბავშვების ინტეგრირება შემოქმედებითი, ტექნიკური და სხვა სასწავლო ჯგუფების ორგანიზების გზით.
ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სკოლის გარეშე განათლების პროფილის შემდეგი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი;
მუხლი 16🔗.
კულტურა, რელიგია და ახალგაზრდული და სპორტული
ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს მდიდარი კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
16.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა; სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; ასევე განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა,სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.
16.1.1. სპორტული ღონისძიებების დაფინასება
(პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. მათ შორის:
მინი ფეხბურთი დაწესებულებებს შორის
კალათბურთის ტურნირი მოყვარულთა შორის
მიხეილ გოგუაძის სახელობის ტურნირი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში
ვეტერან რაგბისტთა ამხანაგური მატჩი
26 მაისისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები
ჩემპიონატი ფრენბურთში მოყვარულთა შორის
ტურნირები ქუჩის კალათბურთში
ჩემპიონატები მინი ფეხბურთში
საჩოგბურთო ტურნირი
მანუჩარ კვირკველიას ტურნირი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში
ეროვნული სპორტის სახეობების განვითარების ხელშეწყობა
წარმატებული სპორტსმენების წახალისება და საუკეთესო სპორტსმენების გამოვლენის ღონიძიებების ორგანიზება
16.1.2. სპორტული ობიექტების დაფინასება
(პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „მერცხალი“;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური სტადიონი;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჩოგბურთო სკოლა;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის რაგბის განვითარების ცენტრი;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა;
შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საცხენოსნო კლუბი „მარულა“;
16.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული პროფილის მქონე ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
16.2.1. კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური, მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. მათ შორის:
საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება
საშობაო ღონისძიების ორგანიზება
ეთნოგრაფიული ღონისძიება „კალანდობა გურიაში“ ორგანიზება
დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება
9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება
გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება
საქართველოს დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება
ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება
არტგენის ფესტივალში მონაწილეობის ორგანიზება
კულტურულ-ტურისტული ღონისძიება „გომისმთობა“ - ის ორგანიზება
სახალხო დღესასწაულის „ექვთიმობა-ოზურგეთობის“ - ის ორგანიზება
საახალწლო ღონისძიების ორგანიზება
16.2.2 კულტურის ობიექტების დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კულტურული პროფილის მქონე ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო თეატრი;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი–გალერეა;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და დასვენების პარკი;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ურეკის კულტურის სახლი;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქორეოგრაფიული ანსაბლი „გურია“;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მუსიკალური სკოლა;
ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი;
ასევე პროგრამით დაფინანსდება:
ს.ს.ი.პ ქ.ოზურგეთის ალ.წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი;
16.1.3 ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა
(პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტურიზმის ხელშემწყობი ღონისძიებების დაფინანსება.
ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ტურიზმის პროფილის შემდეგი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა:
შ.პ.ს. გურია თრეველი
16.1.4 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. გაგრძელდება თანამშრომლობა სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, ბავშვთა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა მხარდაჭერა და წახალისება; თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ორგანიზება. მათ შორის:
ლიტერატურული საღამოს „ლიტერატურული აისი“ - ის ორგანიზება
სკოლებს შორის მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის „მან-სან-კან“ - ის ჩემპიონატის ორგანიზება.
სკოლებს შორის მინი ფეხბურთის ტურნირის ორგანიზება.
ინტელექტუალური თამაშის „რა სად როდის“ - ის ორგანიზება.
ახალგაზრდული ქუჩის კალათბურთის საშემოდგომო ჩემპიონატის ორგანიზება.
მედია პროექტ „ეტალონის“ ხელშეწყობა.
16.1.5 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და შემოქმედის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა, ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე დაფინანსდება სხვადასხვა რელიგიური ღონისძიებები.
მუხლი 17🔗.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
( პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების უზრუნველყოფას, კანონმდებლობი თგათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსებას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
17.1. ჯანდაცვის პროგრამები
( პროგრამული კოდი 06 01)
ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
17.1.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
( პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
17.2. სოციალური პროგრამები
( პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფასა და სოციალური პროგრამების განხორციელებას.
17.2.1. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა
( პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები იმ სოციალურდ შეჭირვებული მრავალშვილიანი ოჯახების (18 წლამდე 4 და მეტი შვილი) მრავალჯერადი (მათ შორის ყოველთვიური) ფინანსური დახმარება რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150.000-ს.
17.2.2 მზრუნველობა მოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
( პროგრამული კოდი 06 01 03)
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობის ყოველდღიური მატერიალური და მორალური დახმარების მიზნით მათი ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა.
17.2.3. ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
( პროგრამული კოდი 06 01 04)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
9 მაისს, ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღეს მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანზე გაიცემა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 50 ლარისოდენობით.
2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა ხსოვნის დღეს, 100 ლარის დახმარება თითოეულ დაღუპულის ოჯახზე.
საქართელოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ხსოვნის დღეს 27 სექტემბერს ერთჯერადი დახმარება თითოეულ ოჯახზე 100 ლარის ოდენობით.
17.2.3. ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
( პროგრამული კოდი 06 01 05)
პროგრამით გათვალისწინებულია ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება 250 ლარის ოდენობით თითოეულ შემთხვევაზე.
17.2.4. შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 01 06)
გურიის რეგიონის ინვალიდთა ასოციაციასთან არსებული დღის ცენტრში 18 წელს გადაცილებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურების დაფინანსება.
მათშორის:
ბენეფიციართა ყოველდღიური უზრუნველყოფა 2-ჯერადი კვებით.
ბენეფიციართა სატრანსპორტო უზრუნველყოფა
საყოფაცხოვრებო და პროფესიული უნარჩვევების განვითარება.
საგანმანათლებლო, კულტურულ და სპორტული გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები.
ბენეფიციართა სან-ჰიგიენური და ფსიქოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა.
17.2.5. შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
( პროგრამული კოდი 06 01 07)
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იმ შეჭირვებული მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარების და მკურნალობის ხარჯების დაფინანსება, რომლებიც საჭიროებენ სამედიცინო მომსახურებას, რეგისტრირებულები არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენს 57000-150000-ს.
17.2.6. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა
( პროგრამული კოდი 06 01 08)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებულ პირთა (აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან) ერთჯერადი მატერიალური დახმარებებით უზრუნველყოფა.
ზამთრისათვის საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თითოეული ოჯახისთვის საშეშე მერქნის თანხის უზრუნველყოფით. თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით.
დევნილთა სარიტუალო ხარჯები, დახმარების ოდენობა შეადგენს 200 ლარს ერთეულ შემთხვევაზე
გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების დაფინასება არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით
17.2.7. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების
პროგრამა
( პროგრამული კოდი 06 01 09)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში მცხოვრები ოჯახების დახმარება.
17.2.8. ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა
( პროგრამული კოდი 06 01 10)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 წლისა და მეტი ასაკის მოქალაქეების დახმარება თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით
17.2.9. უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
( პროგრამული კოდი 06 01 11)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უსინათლო ინვალიდების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 150 ლარის ოდენობით.
17.2.10. სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება
( პროგრამული კოდი 06 01 12)
პროგრამის მიზანია უკიდურესად შეჭირვებული ბავშვების სოციალური, სამედიცინო და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელება სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის სუბსიდირებით. პროგრამის ფარგლებში უკიდურესად შეჭირვებული ბავშვები მიიღებს შემდეგ მომსახურებას:
ორჯერადი კვებით (სადილი და სამხარი) უზრუნველყოფა;
ოჯახის მხარდამჭერი ღონისძიებების გატარება;
სამედიცინო მომსახურეობა;
ფსიქოლოგის მომსახურეობა;
17.2.11. თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა
( პროგრამული კოდი 06 01 13)
პროგრამის მიზანი აოზურგეთი სმუნიციპალიტეტში მცხოვრები თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ მოქალაქეთა დიალიზის მკურნალობის კურსის გასავლელად ქ.ბათუმსა და სხვა ქალაქებში მგზავრობის თანხით დაფინანსება. თითოეულზე ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობთ.
17.2.12. დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების
პროგრამა
( პროგრამული კოდი 06 01 16)
პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 300 ლარის ოდენობით
17.2.13. ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების
პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 01 18)
პროგრამის მიზანია ხანდაზმულთა თავშესაფარში განთავსებული ბენეფიციარების მომსახურების სუბსიდირება, კერძოდ, ოზურგეთის მუიციპალიტეტის დაბა ანასეულში მდებარე ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური გადასახადების დაფინანსება.
მუხლი 18🔗.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის ფაქტი 1 ნოემბრის მდგომარეობით
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
17 251,3
14 244,9
6 032,8
8 212,1
11 557,8
0,0
11 557,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
256,0
264,0
0,0
264,0
264,0
0,0
264,0
2.
ხარჯები
11 291,3
9 617,7
1 420,7
8 197,0
11 258,6
0,0
11 258,6
2.1.
შრომის ანაზღაურება
1 431,0
1 565,9
0,0
1 565,9
2 047,9
0,0
2 047,9
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 960,0
4 627,2
4 612,1
15,1
299,2
0,0
299,2
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4 135,7
2 784,9
0,0
2 784,9
3 423,9
0,0
3 423,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
218,0
225,0
0,0
225,0
225,0
0,0
225,0
2.
ხარჯები
4 087,0
2 780,2
0,0
2 780,2
3 219,7
0,0
3 219,7
2.1.
შრომის ანაზღაურება
1 240,8
1 349,5
0,0
1 349,5
1 779,7
0,0
1 779,7
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48,7
4,7
0,0
4,7
204,2
0,0
204,2
01 01
ოზურგეთის საკრებულო
556,8
606,2
0,0
606,2
795,0
0,0
795,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31,0
36,0
36,0
36,0
36,0
2.
ხარჯები
553,1
604,3
0,0
604,3
790,8
0,0
790,8
2.1.
შრომის ანაზღაურება
271,5
295,2
0,0
295,2
382,7
0,0
382,7
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,7
1,9
0,0
1,9
4,2
0,0
4,2
01 02
ოზურგეთის გამგეობა
1 730,4
1 667,2
0,0
1 667,2
1 953,9
0,0
1 953,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
187,0
189,0
189,0
189,0
189,0
2.
ხარჯები
1 685,4
1 664,4
0,0
1 664,4
1 753,9
0,0
1 753,9
2.1.
შრომის ანაზღაურება
969,3
1 054,3
0,0
1 054,3
1 397,0
0,0
1 397,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,0
2,8
0,0
2,8
200,0
0,0
200,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
71,5
154,2
0,0
154,2
230,0
0,0
230,0
2.
ხარჯები
71,5
154,2
0,0
154,2
230,0
0,0
230,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
406,1
357,3
0,0
357,3
445,0
0,0
445,0
2.
ხარჯები
406,1
357,3
0,0
357,3
445,0
0,0
445,0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
10,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
10,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 07
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
1 360,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
1 360,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
420,5
332,1
0,0
332,1
424,9
0,0
424,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38,0
39,0
0,0
39,0
39,0
0,0
39,0
2.
ხარჯები
419,0
332,1
0,0
332,1
404,9
0,0
404,9
2.1.
შრომის ანაზღაურება
190,2
216,4
0,0
216,4
268,2
0,0
268,2
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,5
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
219,9
219,9
0,0
219,9
282,3
0,0
282,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27,0
25,0
25,0
25,0
25,0
2.
ხარჯები
219,9
219,9
0,0
219,9
262,3
0,0
262,3
2.1.
შრომის ანაზღაურება
108,0
133,2
0,0
133,2
160,0
0,0
160,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
70,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
130,6
112,2
0,0
112,2
142,6
0,0
142,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11,0
14,0
14,0
14,0
14,0
2.
ხარჯები
129,1
112,2
0,0
112,2
142,6
0,0
142,6
2.1.
შრომის ანაზღაურება
82,2
83,2
0,0
83,2
108,2
0,0
108,2
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7 773,1
7 110,1
5 901,2
1 208,9
2124,0
0,0
2124,0
2.
ხარჯები
1 863,3
2 487,6
1 289,1
1 198,5
2049,0
0,0
2049,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 909,8
4 622,5
4 612,1
10,4
75,0
0,0
75,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
35,6
2 852,3
2 800,6
51,7
98,0
0,0
98,0
2.
ხარჯები
35,6
41,3
0,0
41,3
98,0
0,0
98,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2 811,0
2 800,6
10,4
0,0
0,0
0,0
03 01 01
გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა
0,0
2 811,0
2 800,6
10,4
50,0
0,0
50,0
2.
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2 811,0
2 800,6
10,4
0,0
0,0
0,0
03 01 02
მუნიციპალური ტრანსპორტი
35,6
41,3
0,0
41,3
48,0
0,0
48,0
2.
ხარჯები
35,6
41,3
0,0
41,3
48,0
0,0
48,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6 158,4
2 793,6
1 747,6
1 046,0
1 515,0
0,0
1 515,0
2.
ხარჯები
1 241,7
1 046,0
0,0
1 046,0
1 440,0
0,0
1 440,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 916,7
1 747,6
1 747,6
0,0
75,0
0,0
75,0
03 02 01
დასუფთავების ღონისძიებები
815,7
710,0
0,0
710,0
710,0
0,0
710,0
2.
ხარჯები
815,7
710,0
0,0
710,0
710,0
0,0
710,0
03 02 02
ბინათმშენებლობისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დაფინანსების პროგრამა
0,0
61,5
61,5
0,0
75,0
0,0
75,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
61,5
61,5
0,0
75,0
0,0
75,0
03 02 03
კომუნალური მომსახურებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები
360,6
336,0
0,0
336,0
380,0
0,0
380,0
2.
ხარჯები
360,6
336,0
0,0
336,0
380,0
0,0
380,0
03 02 04
წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის პროგრამა
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 05
ინფრასტრუქტურის სამუშაოები
4 981,2
1 686,1
1 686,1
0,0
350,0
0,0
350,0
2.
ხარჯები
65,4
0,0
0,0
0,0
350,0
0,0
350,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 915,8
1 686,1
1 686,1
0,0
0,0
0,0
0,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
1 330,6
523,5
523,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
337,5
489,6
489,6
0,0
0,0
0,0
0,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
993,1
33,9
33,9
0,0
0,0
0,0
0,0
03 05
საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა
174,4
95,5
37,0
58,5
70,0
0,0
70,0
2.
ხარჯები
174,4
95,5
37,0
58,5
70,0
0,0
70,0
03 06
სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და დასაქმების პროგრამა
64,1
49,9
0,0
49,9
96,0
0,0
96,0
2.
ხარჯები
64,1
49,9
0,0
49,9
96,0
0,0
96,0
03 07
რეგიონალური განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება
10,0
2,8
0,0
2,8
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
10,0
2,8
0,0
2,8
0,0
0,0
0,0
03 08
გარე განათება
0,0
0,0
0,0
0,0
345,0
0,0
345,0
2.
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
345,0
0,0
345,0
03 09
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
0,0
792,5
792,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
0,0
762,5
762,5
0,0
0,0
0,0
0,0
61.
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
1 509,8
1 218,0
0,0
1 218,0
1 980,0
0,0
1 980,0
2.
ხარჯები
1 509,8
1 218,0
0,0
1 218,0
1 980,0
0,0
1 980,0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1 369,4
1 120,5
0,0
1 120,5
1 850,0
0,0
1 850,0
2.
ხარჯები
1 369,4
1 120,5
0,0
1 120,5
1 850,0
0,0
1 850,0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
29,6
11,6
0,0
11,6
15,0
0,0
15,0
2.
ხარჯები
29,6
11,6
0,0
11,6
15,0
0,0
15,0
04 03
სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობა
110,8
85,9
0,0
85,9
115,0
0,0
115,0
2.
ხარჯები
110,8
85,9
0,0
85,9
115,0
0,0
115,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2 412,1
2 008,3
0,0
2 008,3
2728,0
0,0
2728,0
2.
ხარჯები
2 412,1
2 008,3
0,0
2 008,3
2728,0
0,0
2728,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
857,9
739,5
0,0
739,5
955,0
0,0
955,0
2.
ხარჯები
857,9
739,5
0,0
739,5
955,0
0,0
955,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
60,0
2.
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
60,0
05 01 02
სპორტული ობიექტების დაფინანსება
857,9
739,5
0,0
739,5
895,0
0,0
895,0
2.
ხარჯები
857,9
739,5
0,0
739,5
895,0
0,0
895,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 478,5
1 206,8
0,0
1 206,8
1658,0
0,0
1658,0
2.
ხარჯები
1 478,5
1 206,8
0,0
1 206,8
1658,0
0,0
1658,0
05 02 01
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
145,1
119,0
0,0
119,0
130,0
0,0
130,0
2.
ხარჯები
145,1
119,0
0,0
119,0
130,0
0,0
130,0
05 02 02
კულტურის ობიექტების დაფინანსება
1 333,4
1 087,8
0,0
1 087,8
1528,0
0,0
1528,0
2.
ხარჯები
1 333,4
1 087,8
0,0
1 087,8
1528,0
0,0
1528,0
05 03
ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა
10,0
21,0
0,0
21,0
30,0
0,0
30,0
2.
ხარჯები
10,0
21,0
0,0
21,0
30,0
0,0
30,0
05 04
ახალგაზრდული პროგრამები
10,7
0,1
0,0
0,1
15,0
0,0
15,0
2.
ხარჯები
10,7
0,1
0,0
0,1
15,0
0,0
15,0
05 05
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
55,0
40,9
0,0
40,9
70,0
0,0
70,0
2.
ხარჯები
55,0
40,9
0,0
40,9
70,0
0,0
70,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 000,1
791,5
131,6
659,9
877,0
0,0
877,0
2.
ხარჯები
1 000,1
791,5
131,6
659,9
877,0
0,0
877,0
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
86,3
79,0
0,0
79,0
97,0
0,0
97,0
2.
ხარჯები
86,3
79,0
0,0
79,0
97,0
0,0
97,0
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
86,3
79,0
0,0
79,0
97,0
0,0
97,0
2.
ხარჯები
86,3
79,0
0,0
79,0
97,0
0,0
97,0
06 02
სოციალური პროგრამები
913,8
712,5
131,6
580,9
780,0
0,0
780,0
2.
ხარჯები
913,8
712,5
131,6
580,9
780,0
0,0
780,0
06 02 01
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა
169,3
119,6
0,0
119,6
140,0
0,0
140,0
2.
ხარჯები
169,3
119,6
0,0
119,6
140,0
0,0
140,0
06 02 02
შეჭირვებულ ოჯახთა დახმარების პროგრამა
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 03
მზრუნველობამოკლებულთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
75,0
66,5
0,0
66,5
89,6
0,0
89,6
2.
ხარჯები
75,0
66,5
0,0
66,5
89,6
0,0
89,6
06 02 04
ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
26,8
9,3
0,0
9,3
19,0
0,0
19,0
2.
ხარჯები
26,8
9,3
0,0
9,3
19,0
0,0
19,0
06 02 05
ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
18,0
0,2
0,0
0,2
5,0
0,0
5,0
2.
ხარჯები
18,0
0,2
0,0
0,2
5,0
0,0
5,0
06 02 06
შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა დახმარების პროგრამა
40,1
35,0
0,0
35,0
45,1
0,0
45,1
2.
ხარჯები
40,1
35,0
0,0
35,0
45,1
0,0
45,1
06 02 07
შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
372,3
159,8
0,0
159,8
123,4
0,0
123,4
2.
ხარჯები
372,3
159,8
0,0
159,8
123,4
0,0
123,4
06 02 08
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა
14,4
14,5
0,0
14,5
16,3
0,0
16,3
2.
ხარჯები
14,4
14,5
0,0
14,5
16,3
0,0
16,3
06 02 09
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების პროგრამა
85,0
61,3
0,0
61,3
250,0
0,0
250,0
2.
ხარჯები
85,0
61,3
0,0
61,3
250,0
0,0
250,0
06 02 10
ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა
1,5
0,7
0,0
0,7
1,5
0,0
1,5
2.
ხარჯები
1,5
0,7
0,0
0,7
1,5
0,0
1,5
06 02 11
უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
10,1
12,3
0,0
12,3
15,0
0,0
15,0
2.
ხარჯები
10,1
12,3
0,0
12,3
15,0
0,0
15,0
06 02 12
სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება
42,0
30,1
0,0
30,1
30,0
0,0
30,0
2.
ხარჯები
42,0
30,1
0,0
30,1
30,0
0,0
30,0
06 02 13
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა
24,7
32,6
0,0
32,6
34,0
0,0
34,0
2.
ხარჯები
24,7
32,6
0,0
32,6
34,0
0,0
34,0
06 02 14
18 წლამდე ასაკის ბავშვთა დახმარების პროგრამა
16,4
12,2
0,0
12,2
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
16,4
12,2
0,0
12,2
0,0
0,0
0,0
06 02 15
ეკონომიურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის (შეშის) შეძენის ხარჯები
12,9
19,7
0,0
19,7
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
12,9
19,7
0,0
19,7
0,0
0,0
0,0
06 02 16
დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
0,6
0,6
0,0
0,6
1,6
0,0
1,6
2.
ხარჯები
0,6
0,6
0,0
0,6
1,6
0,0
1,6
06 02 18
ხანდაზმულთა სახლისათვის კომუნალური გადასახადები
0,0
6,5
0,0
6,5
9,5
0,0
9,5
2.
ხარჯები
0,0
6,5
0,0
6,5
9,5
0,0
9,5
06 02 19
მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ღონისძიებები
3,4
131,6
131,6
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
ხარჯები
3,4
131,6
131,6
0,0
0,0
0,0
0,0
თავი III
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 19🔗.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მიერ
სუბსიდირებულ ორგანიზაციებში ხელმძღვანელთა შრომის ანაზღაურება
1.
. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მიერ სუბსიდირებულ ორგანიზაციებში ხელმძღვანელთა შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს:
- 300 ლარს თუ ორგანიზაციაში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა არ აღემატება 10 ერთეულს.
- 600 ლარს თუ ორგანიზაციაში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა შეადგენს 11-100 ერთეულს.
- თუ ორგანიზაციაში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა აღემატება 100 ერთეულს დაწესდეს სახელფასო დანამატი დასაქმებულთა ყოველ 100 ერთეულზე 150 ლარის ოდენობით.
- შრომის ანაზღაურება სახელფასო დანამატების ჩათვლით არ უნდა აღემატებოდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამსახურის უფროსისათვის დადგენილ თანამდებობრივ სარგოს.
2.
ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ ვრცელდება იმ ორგანიზაციებზე, რომელთა სუბსიდირება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან არ აღემატება საერთო შემოსავლების 50%-ს;
3.
ამ მუხლით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისი შესაძლებელია დაშვებულ იქნას საკრებულოს გადაწყვეტილებით.