ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 27.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
ძალის დაკარგვა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №33
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება
№33
2013 წლის 27 დეკემბერი
დ. ჩოხატაური
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი. (თავი I.მუხლი1).
მუხლი 2🔗
დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება. (თავი I. მუხლი 2🔗)
მუხლი 3🔗
განისაზღვროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 4 755.4 ათასი ლარის ოდენობით. (თავი I. მუხლი 3🔗).
მუხლი 4🔗
დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები. (თავი I. მუხლი 4🔗).
მუხლი 5🔗
განისაზღვროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები 3 313.4 ათასი ლარით.(თავი I. მუხლი 5🔗).
მუხლი 6🔗
განისაზღვროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 172.0 ათასი ლარით.(თავი I. მუხლი 6🔗).
მუხლი 7🔗
განისაზღვროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 4 697.9 ათასი ლარით.(თავი I. მუხლი 7🔗).
მუხლი 8🔗
დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება (თავიI. მუხლი 8🔗).
მუხლი 9🔗
დამტკიცდეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია. (თავი I. მუხლი 9🔗).
მუხლი 10🔗
განისაზღვროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 15,0 ათასი ლარის ოდენობით (თავიI. მუხლი 10🔗).
მუხლი 11🔗
განისაზღვროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 58.2 ათასი ლარის ოდენობით. ( თავი I. მუხლი 11🔗).
მუხლი 12🔗
განისაზღვროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიზნობრივი ტრანსფერი 183,0 ათასი ლარის ოდენობით ( თავი I. მუხლი 12🔗).
მუხლი 13🔗
განისაზღვროს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 ბიუჯეტის ასიგნებები 4 770,4 ათასი ლარის ოდენობით (თავი II.მუხლი 15🔗).
მუხლი 14🔗
დაევალოს იურიდიული პირებს და საბიუჯეტო დაწესებულებებს მიიღონ საჭირო ზომები ბიუჯეტის შემოსავლების აუცილებელი შესრულებისა და ბიუჯეტით გამოყოფილი სახსრების დანიშნულებისამებრ ხარჯვის უზრუნველსაყოფად.
მუხლი 15🔗
ძალადაკარგულად ჩაითვალოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №52 დადგენილება ,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”.
მუხლი 16🔗
დადგენილება ძალაშია 2014 წლის 1 იანვრიდან.მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეანტონ ხუნდაძე
დანართი
თავი I
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასა
ხელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
2013 წლის
იანვარ -ოქტომბერი
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ
შორის
სულ
მათ
შორის
სახე
ლმწიფო ბიუჯეტის ფონდ
ებიდან გამოყო
ფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემო
სავლები
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანსფე
რები
საკუთარი შემო
სავლები
შემოსავლები
5 814,2
8 997,2
5 482.5
3 514.7
5 178.9
2 112,8
3 066,1
4 755,4
გადასახადები
365,3
303,0
0,0
303.0
235.7
0,0
235,7
270,0
გრანტები
4 816,2
8 132,6
5 482.5
2 650.1
4 391.8
2 112,8
2 279,0
3 313,4
სხვა შემოსავლები
632,7
561,6
0,0
561.6
551.4
0,0
551,4
1 172,0
ხარჯები
3 565,2
3 597,6
106.6
3491.0
3 102.6
3,4
3 099,2
4 697,9
შრომის ანაზღაურება
1 056,2
1 080,3
6.4
1 073.9
939.9
3,4
936,5
1 699,5
საქონელი და მომსახურება
690,9
701,8
86.2
615.6
544.2
0,0
544,2
641,9
სუბსიდიები
1 565,6
1 615,5
14.0
1 601.5
1 432.6
0,0
1 432,6
2 039,5
გრანტები
16,6
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
235,8
200.0
0,0
200.0
185.9
0,0
185,9
317,0
საოპერაციო სალდო
2 249,1
5 399.6
5 375.9
23.7
2 076.3
2 109,4
-33,1
57,5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2 269,7
5 435.4
5 400,2
35.2
1 995,5
1 978,7
16,8
72,5
ზრდა
2 295,5
5441.7
5 400.2
41.5
9.6
1 978,7
26,4
72,5
კლება
25,8
6.3
0,0
6.3
80.8
0,0
9,6
0,0
მთლიანი სალდო
-20,0
-35,8
-24,3
-11,5
80,8
130,7
-49,9
-15
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-20,0
-35,8
-24,3
-11,5
80,8
130,7
-49,9
-15,0
ზრდა
11,3
0,0
0,0
0,0
130,7
130,7
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
11,3
0,0
0,0
0,0
130,7
130,7
0,0
0,0
კლება
31,9
35,8
24,3
11,5
49,9
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასა
ხელება
2012 წლის ფაქტი
2013
წლის
გეგმა
2013
წლის
იანვარ -ოქტომბერი
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ
შორის
სულ
მათ
შორის
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსა
ვლები
შემოსულობები
5 840,0
9 003,5
5 482,5
3 521,0
5 188,5
2 112,8
3 075,7
4 755,4
შემოსავლები
5 814,2
8 997,2
5 482,5
3 514,7
5 178,9
2 112,8
3 066,1
4 755,4
არაფინანსური აქტივების კლება
25,8
6,3
0,0
6,3
9,6
0,0
9,6
0,0
გადასახდელები
5 860,6
9 039,3
5 506,8
3 532,5
5 107,7
1 982,1
3 125,6
4 770,4
ხარჯები
3 565,1
3 597,6
106,6
3 494,0
3 102,6
3,4
3 099,2
4 697,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 295,1
5 441,7
5 400,0
41,5
2 005,1
1 978,7
26,4
72,5
ნაშთის ცვლილება
-20,6
-35,8
-24,3
-11,5
80,8
130,7
-49,9
-15,0
მუხლი 3🔗.
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4 755,4 ათასი ლარის ოდენობით:
დასა
ხელება
2012 წლის ფაქტი
2013
წლის
გეგმა
2013 წლის
იანვარ -ოქტომბერი
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ
შორის
სულ
მათ შ
ორის
სახე
ლმწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემო
სავლები
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემო
სავლები
შემო
სავლები
5 814,2
8 997,2
5 482,5
3 514,7
5 178,9
2 112,8
3 066,1
4 755,4
გადასა
ხადები
365,3
303,0
0,0
303,0
235,7
0,0
235,7
270,0
გრანტები
4 816,2
8 132,6
5 482,5
2 650,1
4 391,8
2 112,8
2 279,0
3 313,4
სხვა შემოსა
ვლები
632,7
561,6
0,0
561,6
551,2
0,0
551,4
1 172,0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასა
ხელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2013 წლის იანვარ -ოქტომბერი
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ
შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუ
ჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსა
ვლები
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოს
ავლები
გადასახადები
365,3
303,0
0,0
303,0
235,7
0,0
235,7
270,0
ქონების გადასახადი
365,3
303,0
0,0
303,0
235,7
0,0
235,7
270,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
283,3
2530,
253,0
213,0
213,0
215,5
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
22,4
5,0
0,0
5,0
7,6
0,0
7,6
6,5
ფიზიკურ პირებიდან
22,4
5,0
5,0
7,6
7,6
6,5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
59,6
45,0
0,0
45,0
15,1
0,0
15,1
48,0
ფიზიკურ პირებიდან
59,6
45,0
45,0
15,1
15,1
48,0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 313,4 ათასი ლარის ოდენობით
დასა
ხელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2013 წლის იანვარ - ოქტომბერი
2014 პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემო
სავლები
სახელ
მწიფო ბიუ
ჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსა
ვლები
გრანტები
4 816,2
8 132,6
5 482,5
2 650,1
4 391,8
2 112,8
2 279,0
3 313,4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
15,9
7,0
7,0
0,0
4,2
4,2
0,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 800,3
8 125,6
5 475,5
2 650,1
4 387,6
2 108,6
2 279,0
3 313,4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2 470,4
2 650,1
0,0
2 650,1
2 279,0
0,0
2279,0
3 313,4
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 295,4
2 475,1
2 475,1
2 133,0
0,0
2 133,0
3 130,4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
175,0
175,0
175,0
146,0
0,0
146,0
183,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2 329,9
5 475,5
5 475,5
0,0
2 108,6
2 108,6
0,0
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)
540,0
3 989,4
3 989,4
0,0
1 268,9
1 268,9
0,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
643,3
636,6
636,6
0,0
578,6
578,6
0,0
0,0
სხვა პროექტები
1 146,6
849,5
849,5
0,0
261,1
261,1
0,0
0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
1 146,6
849,5
849,50
0,0
261,1
261,1
0,0
0,0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 172,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასა
ხელება
2012წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2013 წლის იანვარ - ოქტომბერი
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ
შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუ
ჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსა
ვლები
სახელ
მწიფო ბიუ
ჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრან
ფერები
საკუ
თარი შემოსა
ვლები
სხვა შემოსავლები
632,7
561,1
561,0
541,4
541,4
1 172,0
შემოსავლები
საკუთრებიდან
581,8
509,9
509,9
497,6
497,6
1 136,0
პროცენტები
34,9
19,0
19,0
8,7
8,7
10,0
რენტა
546,9
490,9
490,9
488,9
488,9
1 126,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
538,7
484,9
484,9
480,4
480,4
1 120,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
8,2
6,0
6,0
8,5
8,5
6,0
საქონლისა და მომსახურების
რეალიზაცია
11,0
6,7
6,7
7,2
7,2
6,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
11,0
6,7
6,7
7,2
7,2
6,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
2,9
2,5
2,5
3,7
3,7
2,8
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
7,9
4,0
4,0
3,5
3,5
3,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
39,9
45,0
45,0
38,2
38,2
30,0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 697,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასა
ხელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
201 წლის იანვარ -ოქტომბერი
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუ
ჯეტის ფონდ
ებიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსა
ვლები
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსა
ვლები
ხარჯები
3 565,1
3 597,6
106,6
3 491,0
3 102,6
3,4
3 099,2
4 697,9
შრომის ანაზღაურება
1 056,2
1 080,3
6,4
1 073,9
939,9
3,4
936,5
1 699,5
საქონელი და მომსახურება
690,9
701,8
86,2
615,6
544,2
0,0
544,2
641,5
სუბსიდიები
1 565,6
1 615,5
14,0
1 601,5
1 432,6
0,0
1 432,6
2 039,5
გრანტები
16,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
235,8
200,0
0,0
200,0
185,9
0,0
185,9
317,0
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 77,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 77,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 wlis პროექტი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
51,8
19,1
30,6
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
17,1
8,3
41,9
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 596,0
5 341,9
0,0
04 00
განათლება
67,1
1,8
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
563,5
56,5
0,0
სულ ჯამი
2 278,4
5 419,3
72,5
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 405,4
1 414,0
1 956,9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 398,5
1 414,0
1 956,9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 351,7
1 379,0
1 898,7
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
46,8
35,0
58,2
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
6,9
0,0
0,0
702
თავდაცვა
94,3
98,0
127,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
191,3
139,2
250,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
58,6
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
132,4
139,2
250,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 738,5
5 401,9
104,8
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებილი საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
1 338,1
4 326,3
40,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 338,1
4 326,3
40,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
400,4
1 075,6
64,8
705
გარემოს დაცვა
0,0
0,0
0,0
7051
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
0,0
0,0
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
502,5
314,0
251,0
7061
ბინათმშენებლობა
40,3
0,0
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
388,5
234,5
236,0
7063
წყალმომარაგება
20,9
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
52,8
79,5
15,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
75,0
76,0
76,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
75,0
76,0
76,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 075,3
875,4
955,8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
548,5
304,0
389,7
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
483,9
538,0
536,1
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
6,4
0,0
0,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
36,5
33,4
30,0
709
განათლება
542,8
520,8
727,9
7091
სკოლამდელი აღზრდა
502,3
465,8
649,5
7092
ზოგადი განათლება
8,5
12,0
10,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
32,0
43,0
68,6
710
სოციალური დაცვა
235,8
200,0
317,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
18,2
11,0
7,5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
217,6
189,0
309,5
სულ
5 860,6
9 039,9
4 770,4
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -15.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 58,2 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 12🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 183,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 64,0 ათასი ლარი;
ბ)
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 119,0 ათასი ლარი;
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 13🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა და უსაფრთხოება
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, სახანძრო ავტომანქანების ტექნიკურად გამართვა, უნიფორმის შეძენა, სამაშველო სამსახურისათვის მაღალი გამავლობის სპეც. ავტომობილების შეძენა.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სამხედრო სამსახურის ფინანსური უზრუნველყოფა.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დაბა ჩოხატაურის დასასვენებელი პარკის და სკვერის კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდებაგზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში დიდთოვლიანობის შემთხვევაში განხორციელდება ჭარბი თოვლის საფარისაგან განთავისუფლება.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, მოხდება მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. მოხდება სკვერების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, წყალსადენის შიდა ქსელების რეაბილიტაცია და ინფრასტრუქტურის სამუშაოები. ამწე კალათით მოხდება გარე განათების ქსელის მომსახურება.
2.2.1 კომუნალური სამსახური ,,სხივი“ (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, კომუნალური სამსახური ,,სხივი“ ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა უბნებში განათების ახალი წერტილების მოწყობას.
არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, დაბის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში ხეების გადაბელვა–ფორმირება, ზეხმელი და ავარიული ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა–დამუშავება და გატანა. მცენარეთა შესყიდვა დარგვის თანმდევი მომსახურებით.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
სადღესასწაულო დღეებისათვის დაბის ქუჩების გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობების და მიწის ფართების რეალიზაციისათვის აუცილებელია შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სარეალიზაციო ობიექტების ტექნიკური პასპორტების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება და საინფორმაციო საშუალებებში გამოქვეყნება.
2.3.1 შენობების ტექნიკური პასპორტების და მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადების და საინფორმაციო საშუალებების გამოქვეყნების ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 01)
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობების და მიწის ფართების რეალიზაციისათვის აუცილებელია შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, ქვეპროგრამის ფარგლებშიც ხორციელდება სარეალიზაციო ობიექტების ტექნიკური პასპორტების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება და საინფორმაციო საშუალებებში გამოქვეყნება.
2.3.2. დაბის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)
მოხდება მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.3.3 აა(ი)პ კურორტი ,,ბახმარო“ (პროგრამული კოდი 03 03 05)
დაწესებულების მიზანია კურორტ ბახმაროს ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა, არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-პატრონობა, შემეცნებითი, გასართობი და სპორტული დანიშნულების ობიექტების შექმნა, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, კომუნალური მომსახურების ეფექტური პირობების უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება დამსვენებელთა მოზიდვა, მოსახლეობის გაჯანსაღების, დასვენების, სამედიცინო და კომუნალური მომსახურების ეფექტური პირობების უზრუნველყოფა. საკურორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა. კურორტის ტერიტორიის სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა.საქუჩო განათების და წყალმომარაგების სისტემის მოვლა პატრონობის ხელშეწყობა, ინდივიდუალური სააგარაკო სახლების და სხვა ობიექტების მშენებლობის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;
3.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა , ახალი ბაღების გახსნა.
3.1სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა. გაიხსნება საბავშვო ბაღები სოფელ ამაღლებაში, ზოტში, ვანზომზომლეთში, ხევში.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 550 ბავშვი. ახალი საბავშვო ბაღების გახსნის შემთხვევაში ბავშვთა რაოდენობა გაიზრდება 100 აღსაზრდელით. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი და ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა. განხორციელდება ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საჯარო სკოლებში მოსწავლეების უფრო გააქტიურებას, სატრანსპორტო საშუალებებით გადადგილებას და სხვა ღონისძიებების მოწყობას.
პროგრამის ფარგლებში მოხდება ა(ა)იპ ,,მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება. დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, იფუნქციონირებს მუსიკალური და ქორეოგრაფიული წრეები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
3.2.1 ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული წრეები, განხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, სადაც შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეებს საშუალება მიეცემათ გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობები და წარუდგინონ ფართო აუდიტორიას. კლუბი ითანამშრომლებს ადგილობრივ მედია-საშუალებებთან, ასევე თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლესთან და ბათუმის მოსწავლე - ახალგაზრდობის სასახლის ყოველწლიურ ლიტერატურულ ჟურნალთან ,,ზღვაური“. წლი განმავლობაში იგეგმება სხვადასხვა ღონისძიებები;
მოსწავლეთა 68-ე სასწავლო კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება.
მუსიკალური კონკურსი ,,ბამი“
შემოქმედ ბავშვთა რაიონული კონკურსი ,,პოეტური შტრიხები“
შ.შ.მ პირთა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მოსწავლეების ერთობლივი კონკურსი ,,ჯადოსნური ზღაპარი“
ტრადიციული ღონისძიება ,,შემოდგომა გურიაში“
საახალწლო კარნავალი
პროექტი ,,ცნობილი ადამიანები გურიიდან“
დებატები ,,დისკუსია მრგვალი მაგიდის გარშემო“ - გასვლა საჯარო სკოლებში.
საჩვენებელი ღონისძიება კინგბოქსში.
მიმდინარე წელში მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში გაიხსნა საჭადრაკო წრე, გათამაშდა 8 დან 12 წლამდე ასაკის გოგონათა და ჭაბუკთა შორის ევროპის თასი ჭადრაკში, აღნიშნულ ტურნირში მონაწილეობას იღებდა ოთხი მოჭადრაკე და ორი მწვრთნელი. შეჯიბრში მონაწილეობა გამოცდილების მიღების საუკეთესო საშუალება აღმოჩნდა პატარა მოჭადრაკეებისათვის. მომდევნო 2014 წელში საჭადრაკო წრე გააგრძელებს სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობის მიღებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
3.2.2 განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საჯარო სკოლებში მოსწავლეების სატრანსპორტო საშუალებებით გადადგილებას და სხვა ღონისძიებების მოწყობას.
4.
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს მდიდარი კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
სასპორტო სკოლა;
სპორტის განვითარების ცენტრი;
საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო 2009”
გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი
4.1.1სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია არსებული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, ფეხბურთის, მძლეოსნობის, ბერძნულ-რომაული, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ბალახის ჰოკეის, კალათბურთის, ფრენბურთის სპორტულ წრეებს. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონისრებს 8 სპორტული სახეობის 11 სექცია, სადაც გაერთიანებულია 11 მწვრთნელი 250 მოსწავლე სპორტსმენი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ,,იმედო დუნდუას“, ,,ანდრო ჟორდანიას“ და ,,ანზორ კვაჭაძის“ სახელობის თასის გათამაშება ფეხბურთში გურია-აჭარის ზონაში, მოხდება ნოდარ ახალკაცის სახელობის საერთაშორისო ტურნირზე მონაწილეობის მიღება, სასპორტო სკოლის რაგბის გუნდი მონაწილეობას მიიღებს დასავლეთ საქართველოს სარაგბო ფესტივალში 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003 წელში დაბადებული მორაგბეებით, სადაც მონაწილეობს 36 გუნდი. მიიღებს მონაწილეობას მძლეოსნობაში საქართველოს პირველობებზე რესპუბლიკურ ტურნირში. ახალჩამოყალიბებული საკალათბურთო ჯგუფი 2014 წლიდან მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პირველობის ტურნირში.
სასპორტო სკოლის სპორტის ყველა სახეობისთვის მოხდება მოსწავლეთა და მწვრთნელთა სპორტული ფორმების შეძენა. მოეწყობა ფეხბურთისა და რაგბის სტადიონები. დამონტაჟდება სავარჯიშო ტრენაჟორები სადაც ივარჯიშებენ როგორც სპორტსმენები ასევე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.
4.1.2 სპორტის განვითარების ცენტრი (პროგრამის კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სპორტის განვითარების ცენტრი, რომელიც ემსახურება მომავალი თაობების პროფესიონალსპორტსმენებად ჩამოყალიბებას,მოეწყობა შეჯიბრებები ლელობურთში, ქართულ ჭიდაობაში, ფეხბურთში, ფრენბურთში, მკლავჭიდში, დოღში, ფუტზალში, მაგიდის ჩოგბურთში, ბილიარდში, შაშში, ბაზიერთა კლუბის მიერ მოეწყობა რაიონის ჩემპიონატი, გამარჯვებულები მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს ჩემპიონატში ბაზიართა შორის, მოხდება ცენტრალური სტადიონის ეტაპობრივი რეაბილიტაცია. ყველა ხარჯს აფინანსებს სპორტის განვითარების ცენტრი.
4.1.3 საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო-2009” (პროგრამის კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი ,,ბახმარო-2009” რომელიც აერთიანებს 18სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის პირველ ლიგაში. დაარსების დღიდან გუნდში იგრძნობოდა სპორტული დონის ამაღლების ტენდეცია , გუნდმა მიაღწია გარკვეულ შედეგებს , კერძოდ 2009-2010 წლების გათამაშებაში მე-5 ადგილი, 2011-2012 წლების გათამაშებაში მე-4 ადგილიდა 2012-2013 წლების პირველი ლიგის საგზური.
გამომდინარე აქედან გუნდს გააჩნია სათამაშო კლასის ამარლების პოტენციალი და მიზნად ისახავს აღნიშნულ ლიგაში ადგილის შენარჩუნებას საწვრთნელი პროცესების ხარისხის გაუმჯობესების გზით და ნიჭიერ ფეხბურთელთა მოზიდვით. მოხდება მწვრთნელთა კვალიფიკაციის ამაღლება და ამხანაგური მატჩების უფრო ხშირად ჩატარება.
4.2კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
20134წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი;
მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 150-მდე მოსწავლე;
სამხატვრო სკოლა. სადაც სწავლობს 100 -მდე მოსწავლე;
ბიბლიოთეკები;
მუზეუმები;
4.2.1 კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა შემდეგი ღონისძიებები:
კალანდა გურიაში, ქალთა დღესასწაული, პასკის ფესტივალი, 26 მაისის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, სპექტაკლების ჩვენება, ფოლკლორის საღამო, ფერისცვალების დღესასწაული, საესტრადო სიმღერების კონკურსი, გურული საგალობლების ფესტივალი, გიორგობის დღესასწაული და სხვა ღონისძიებები.
კულტურის ცენტრი აერთიანებს ანსამბლებს: ,,გურია“ -ს, ,,ნართი“-ს, ,,კრიმანჭულ“-ს, მანდილ“-ს, საესტრადო ჯგუფებს, მგალობელთა ჯგუფს, ცეკვის ანსამბლებს, თეატრალურ დასს. კულტურის ცენტრის თანამშრომელთა ძალებით ხდება ხალხური რეწვის, ფოლკლორის მოძიება და დამუშავება და მაყურებელთათვის მიწოდება.
4.2.2 ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ქსელი.
ბიბლიოთეკაში ფუნქციონირებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მომსახურების ცენტრი, რომელიც ანხორციელებს ბენეფიციართა ჩართულობას საზოგადოებაში. განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, საახალწლო კარნავალი ხიდისთავისა და ბუკისციხის ბიბლიოთეკაში, ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საჭამიასერის ბიბლიოთეკაში, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ერკეთის ბიბლიოთეკაში, ლიტერატურული საღამო სოფელ ქვენობანში, პოეზიის საღამო ამაღლების ბიბლიოთეკაში, დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება სოფელ დაბლაციხეში.
მოხდება საცნობარო და სპეც. ლიტერატურის, ჟურნალ გაზეთების, წიგნების შეძენა, რაც უზრუნველყოფს მკითხველთა მოთხოვნის დაკმაყოვილებას, მეთოდური დახმარებები გაეწევა ახლად გახსნილ ბიბლიოთეკებს, გაიხსნება ახალი ბიბლიოთეკები.
4.2.3 . მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება მუზეუმები. მათ შორის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო გაერთიანება, მხარეთმცოდნეობის, ნოდარ დუმბაძის, ნიკო მარის და მოსე გოგიბერიძის სახელობის მუზეუმები;
განხორციელდება ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმიში საგამოფენო დარბაზების მიწყობა.
ნ. მარის სახელობის სხლ-მუზეუმის კეთილმოწყობა
სამუზეუმო გაერთიანების ბაზაზე არსებული მუზეუმებისათვის საინფორმაციო ბუკლეტების გამოცემა.
პოეტ ანა კალანდაძის სახლ-მუზეუმის გახსნა
განხორციელდება ღონისძიებები: ,, ჩვენ ვეძებთ საკუთარ წარსულს“- ღონისძიება არქეოლოგიის დღესთან დაკავშირებით.
ჩატარდება ისტორიის თემატური გაკვეთილები.
მოხდება კურორტ ბახმაროს შესახებ დოკუმენტური და ფოტომასალების შეგროვება.
მოეწყობა სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერეციები და ღონისძიებები.
4.2.4 სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ სამხატვრო სკოლა, სადაც სამხატვრო განათლებას იღებს 100-მდე ბავშვი. სამხატვრო სკოლის მიზანია მოსწავლეებს შეასწავლოს ფერწერა, თექასთან, კერამიკასთან და ტიხრულ მინანქართან მუშაობა. ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი. სამხატვრო სკოლა ატარებს როგორც რაიონულ ასევე რეგიონალურ და საქალაქო და საერთაშორისო გამოფენებს.სკოლაში ისწავლება ხელოვნების დარგი თექა, ფუნქციონირებს კერამიკის საამქრო, ნამუშევრები იგზავნება ბელორუსიაში,ეგვიპტეში, პოლონეთში, გერმანიაში და სხვა ქვეყნებში; სახელოვნებო სკოლა მონაწილეობას მიიღებს რეგიონალურ, საქალაქო და საერთაშორისო გამოფენებში, მოეწყობა გამოფენები დამეგობრებულ სკოლებთან.
4.2.5 სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება აღნიშნული სკოლა, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 150 მოსწავლე , სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.
სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო და საორკესტრო განყოფილება. მოსწავლეები მუსიკალურ ცოდნას გააღრმავებე სხვადასხვა ჟანრებში: კლასიკურ, ვოკალურ, საფორტეპიანო და საორკესტრო ჯგუფებში.
მოეწყობა ღია და დახურული , სოლო საფორტეპიანო კონცერტები, 2014 წლისათვის პრიორიტეტს წარმოადგენს საფორტეპიანო კონცერტის ჩატარება კამერულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად.
დაგეგმილია მონაწილეობის მიღება ქალაქ სენაკში საქართველოს რეგიონების სამუსიკო სკოლების მოსმენა დათვალიერებაზე.
ასევე ჩატარდება სხვადასხვა სასკოლო ღონისძიებები, გაუმჯობესდება სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზა.
4.2.6 საახალწლო ღონისძიებების ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალი წლის დადგომასთან დაკავშირებით მოეწყობა სცენა, საახალწლო ნაძვის ხე, ჩატარდება გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები,რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება და კარგი საახალწლო განწყობის შექმნა.
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოება და სვა ღონისძიებები;
4.4 რელიგია (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ნაწილობრივ დაფინანსდება ეკლესიასთან არსებული უპოვართა კვების ხარჯი;
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასევე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხებით. პროგრამა ითვალისწინებს სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველპირთა მდგომარეობის გაუმჯობესების, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას, სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება შემდეგი სოციალური პროგრამები:
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება ;
მრავალშვილიანი(4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახების დახმარება
დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება;
ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება;
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრებისა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურეობა;
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება;
უპატრონო პირთა სარიტუალო მომსახურება;
უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება;
ლტოლვილთა დახმარება;
სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი, მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახებისადმი ერთჯერადი დახმარება;
0-დან 18 წლამდე ასაკის ზევით და მკვეთრად გამოხატული შ.შ.მ. პირების სტაციონალური მომსახურება;
18 წელს ზევით ასაკისა და მკვეთრად გამოხატული შ.შ.მ. პირების სამედიცინო სტაციონალურ მომსახურებაზე მედიკამენტების შეძენაზე;
ონკოლოგიურ დაავადებულთა სამედიცინო სტაციონალურე მომსახურებაზე და მედიკამენტების შეძენაზე.
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი დახმარება.
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება რომლებიც გადიან დიალეზის კურსს;
0 დან 18 წლამდე ასაკის შ.შ.მ. ბავშვების დახმარება;
5.2.1 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
(პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალშობილთა ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 57001 დან 120000 მდეა. თითოეულ ახალშობილზე 200 ლარი;
5.2.2 მრავალშვილიანი (4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახების დახმარება
(პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები) დაფინანსებას, რომელთა ოჯახებს მინიჭიბული აქვთ სარეიტინგო ქულა 10 000-ს ქვევით, 57 001-დან 100 000-მდე. დახმარება გაიცემა თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურად 25 (ოცდახუთი) ლარის ოდენობით. სულ რეგისტრირებულია 22 ოჯახი და 100 ბავშვი.
5.2.3 დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამით დაფინანსდება დედ-მამით ობოლი ბავშვები (3 ბავშვი). თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურად 100 (ორმოცდაათი) ბავშვი.
5.2.4ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება ( პროგრამული კოდი 06 02 04)
4 ბავშვი რომლებიც დაავადებული არიან ფენილკეტონურიით, თთითოეულ ბავშვზე თვეში 200 ლარი
5.2.5 საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის
მონაწილე მეომრებისა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების სარიტუალო
მსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამით დახმარება გაეწევა სამშობლოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრებს და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს სარიტუალო მომსახურეობისათვის.
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე (თითოეულზე ეღჯერადად 250 ლარი);
5.2.6 საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის
დაღუპულთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეძლევა ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის, აფხაზეთის კონფლიქტისა და სამაჩაბლოში რუსეთის აგრესიის მიერ 2008 წლის 8 აგვისტოს განხორციელებული აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს;
5.2.7 უპატრონო პირთა სარიტუალო მომსახურება;(პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი, დახმარება გაიცემა უპატრონო მიცვალებულებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ მემკვიდრე (დედა, მამა, მეუღლე, ბებია, ბაბუა, შვილი, შვილიშვილი და გერი) თანხა ჩაერიცხება სარიტუალო მომსახურეობის გამღებ პირს 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით;
5.2.8 უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს უხუცეს დღეგრძელთა დახმარებას, თითოეულზე ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარი წლის განმავლობაში (5 უხუცესი).
5.2.9 ლტოლვილთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამით დახმარება ეძლევა სამაჩაბლოდან და აფხაზეიდან დევნილ ოჯახებს ზამთრისათვის სათბობის შეძენაზე 200 ლარი, სხვა აუცილებლობიდან გამომდინარე არაუმეტეს 100 (ასი) ლარისა, დაკრძალვის ხარჯი ერთჯერადად არაუმეტეს 250 ლარისა.
5.2.10 სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი ოჯახებისადმი ერთჯერადი დახმარება, გადაუდებელ შემთხვევაში ბინის შესყიდვის ან დაქირავების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამით გათვალიწინებულია დახმარება გაეწიოს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიურ პირობებში მყოფ ოჯახებს. განსაკუთრებულ შემთხვევაში მოხდება ბინის შეძენა ან დაქირავება. ერთჯერადი დახმარება გაიცემა მინიმუმ 50 ლარი.
5.2.11 0-დან 18 წლამდე ასაკის ზევით და მკვეთრად გამოხატული შ.შ.მ. პირების სტაციონალური მომსახურება;(პროგრამული კოდი 06 02 11)
0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონალური სამედიცინო მომსახურების დარჩენილი 20%-ის დაფინანსებასრულად არაუმეტეს 300 ლარისა. ხოლო შ.შ.მ. ბავშვები სარეიტინგო ქულის გარეშე
5.2.12 18 წელს ზევით ასაკისა და მკვეთრად გამოხატული შ.შ.მ. პირების სამედიცინო სტაციონალურ მომსახურებაზე მედიკამენტების შეძენაზე; (პროგრამული კოდი 06 02 12)
18 წელს ზევით ასაკის პირები, რომელთაც მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 57 001 დან 120 000 მდე. ფინანსდება დარჩენილი თანხა რომელსაც არ აფინანსებს სახელმწიფო პროგრამა, არაუმეტეს 300 ლარისა, მედიკამენტების შესაძენი თანხა არაუმეტეს 100 ლარისა;
5.2.13 ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა სამედიცინო სტაციონალური მომსახურება; (პროგრამული კოდი 06 02 13)
ქვეპროგრამით გათვალიწინებულია ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა სამედიცინო სტაციონალური მომსახურება, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის მედიკამენტების შეძენაზე დახმარება (არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარისა. მედიკამენტების შესაძენი თანხა 100 (ასი) ლარი.
5.2.14 მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი დახმარება.(პროგრამული კოდი 06 02 14)
ქვეპროგრამით დახმარება ეძლევა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებსა და ომში დაღუპულთა ქვრივებს. თითოეულ ვეტერანსა და ომში დაღუპულთა ქვრივზე ერთჯერადად 250 ლარი. 9 მაისის მემორიალისა და საფლავების შემკობისათვის გვირგვინის შეძენად არაუმეტეს 150 ლარისა, სათბობის შეძენის თანხა არაუმეტეს 200 ლარისა.
5.2.15 თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარება რომლებიც გადიან დიალეზის კურსს (პროგრამული კოდი 06 02 15)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა ტრანსპორტირების ხარჯებს (8 პირი).
5.2.16 0 დან 18 წლამდე ასაკის შ.შ.მ. ბავშვების დახმარება; (პროგრამული კოდი 06 02 16)
შ.შ.მ ბავშვები რომელთა ოჯახებს მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 57001 დან 150000 მდე . ყოფელთვიურად 50 ლარი;
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
org. kodi
ჩოხა
ტაურის
მუნიცი
პალიტეტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2013 წლის იანვარ ოქტომბერი
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ
შორის
სულ
მათ
შორის
სახელ
მწიფო ბიუ
ჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოს
ვლები
სახელ
მწიფო ბიუ
ჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსა
ვლები
ჩოხატა
ურის
მუნიციპა
ლიტეტი
5 860,6
9 039,3
5 506,8
3 532,5
5 107,7
1 982,1
3 125,6
4 770,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
170,0
187,0
0,0
187,0
187,0
0,0
187,0
202,0
ხარჯები
3 565,1
3 597,6
106,6
3491,0
3 102,6
3,4
3 099,2
4 697,9
არაფინა
ნსური
აქტივების
ზრდა
2 295,5
5 441,7
5 400,2
41,5
2 005,1
1 978,7
26,4
72,5
01 00
წარმომად
გენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 405,5
1 414,0
23,0
1 391,0
1 221,1
3,4
1 217,7
1 956,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
136,0
152,0
0,0
152,0
152,0
0,0
152,0
164,0
ხარჯები
1 353,6
1 380,8
23,0
1 357,8
1 202,0
3,4
1 198,6
1 926,3
არაფი
ნანსური აქტივების ზრდა
51,8
33,2
0,0
33,2
19,1
0,0
19,1
30,6
01 01
ჩოხატაურის
საკრებულო
356,2
425,9
15,0
410,9
359,1
3,4
355,7
536,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16,0
19,0
19,0
19,0
19,0
22,0
ხარჯები
353,4
411,5
15,0
396,5
356,4
3,4
353,0
534,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,8
14,4
0,0
14,4
2,7
0,0
2,7
2,4
01 02
ჩოხატაურის
გამგეობა
995,5
953,1
8,0
945,1
830,9
0,0
830,3
1362,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120,0
136,0
136,0
136,0
136,0
142,0
ხარჯები
946,5
934,3
8,0
926,3
813,99
0,0
813,9
1333,9
არაფინა
ნსური აქტივების
ზრდა
49,0
18,8
0,0
18,8
16,4
0,0
16,4
28,2
01 03
სარეზერვო
ფონდი
46,8
35,0
0,0
35,0
31,7
0,0
31,7
58,2
ხარჯები
46,8
35,0
0,0
35,0
31,7
0,0
31,7
58,2
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვე
ტილებების აღსრულების
ფინანსური
უზრუნ
ველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 05
მაჟორიტარი
დეპუტატის მომსახურების
ხარჯი
6,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
6,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა,
საზოგადო
ებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
285,3
237,2
0,0
237,2
195,1
0,0
195,1
377,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34,0
35,0
0,0
35,0
35,0
0,0
35,0
39,0
ხარჯები
268,2
228,9
0,0
228,9
187,8
0,0
187,7
335,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,1
8,3
0,0
8,3
7,3
0,0
7,3
41,9
02 01
საგანგებო
სიტუაციების
მართვის
საქალაქო
სამსახური
132,4
139,2
0,0
139,2
119,6
0,0
119,0
250,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
28,0
ხარჯები
128,4
130,9
0,0
130,9
111,7
0,0
111,7
208,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,0
8,3
8,3
7,3
7,3
41,4
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
58,6
ხარჯები
46,1
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
12,5
02 03
ქვეყნის
თავდაცვის
უნარიანობის
ამაღლების
ხელშეწყობა
94,3
98,0
98,0
76,1
76,1
127,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,0
ხარჯები
93,7
98,0
98,0
76,1
76,1
126,5
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
0,6
0,5
03 00
ინფრასტრუ
ქტურის
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 954,6
5 715,9
5 411,5
304,4
2 208,8
1 921,3
287,5
359,8
ხარჯები
358,6
374,0
69,9
304,4
287,5
287,5
359,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 596,0
5 341,9
5 341,9
1 921,3
1 921,3
03 01
საგზაო ინფრასტ
რუქტურის
მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
695,4
3 689,7
3 646,7
43,0
1 042,9
999,9
43,0
40,0
ხარჯები
34,3
43,0
43,0
43,0
43,0
40,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
661,1
3 646,7
3 646,7
999,9
999,9
03 02
კომუნალური
ინფრასტ
რუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
449,7
234,5
35,0
199,5
232,5
33,0
199,5
304,8
ხარჯები
260,5
199,5
199,5
199,5
304,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
189,2
35,0
35,0
33,0
33,0
03 02 01
ბინათმშენ
ებლობა(N62 საოლქო საარჩევნო კომისიის განსათავსებელი შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები)
40,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,3
03 02 02
კომუნალური
სამსახურის „სხივი“
388,5
234,5
35,0
199,5
232,5
33,0
199,5
236,0
ხარჯები
260,5
199,5
199,5
199,5
199,5
236,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
128,0
35,0
35,0
33,0
33,0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია
20,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,9
03 03
მუნიციპა
ლიტეტის კეთილმო
წყობის
ღონისძიებები
155,8
340,6
293,7
46,9
269,1
224,1
45,0
76,0
ხარჯები
52,8
116,5
69,6
46,9
45,0
45,0
76,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103,0
224,1
224,1
224,1
224,1
03 03 01
შენობების ტექნიკური პასპორტების და მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადების და საინფორმაციო საშუალებების გამოქვეყნების
ხარჯები
11,9
74,6
69,6
5,0
4,7
4,7
7,0
ხარჯები
11,9
74,6
69,6
5,0
4,7
4,7
7,0
03 03 02
კურორტ ბახმაროს კეთილმოწყობა
103,0
224,1
224,1
224,1
224,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103,0
224,1
224,1
224,1
224,1
03 03 03
დაბის
კეთილმოწყობა
40,9
4,9
4,9
3,3
3,3
4,0
ხარჯები
40,9
4,9
4,9
3,3
3,3
4,0
03 03 04
ააიპ ,,კურორტი ბახმარო“
0,0
37,0
37,0
37,0
37,0
64,8
ხარჯები
37,0
37,0
37,0
37,0
64,8
03 04
სოფლის
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორცი
ელებელი
პროექტები
642,7
636,6
636,6
535,2
535,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
642,7
636,6
636,6
535,2
535,2
03 05
რეგიონალური განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება
11,0
15,0
ხარჯები
11,0
15,0
03 06
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
0,0
799,5
799,5
129,1
129,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
799,5
799,5
129,1
129,1
04 00
განათლება
542,8
520,8
15,8
505,0
445,9
1,3
444,6
722,9
ხარჯები
475,7
519,0
14,0
505,0
444,6
444,6
722,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67,1
1,8
1,8
1,3
1,3
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
502,3
465,8
15,8
450,0
397,5
1,3
396,2
649,5
ხარჯები
435,2
464,0
14,0
450,0
396,2
396,2
649,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67,1
1,8
1,8
1,3
1,3
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
40,5
55,0
55,0
48,4
48,4
78,4
ხარჯები
40,5
55,0
55,0
48,4
48,4
78,4
04 02 01
საჯარო სკოლების დაფინანსება
0,0
ხარჯები
0,0
04 02 02
ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
32,0
43,0
43,0
40,0
40,0
68,4
ხარჯები
32,0
43,0
43,0
40,0
40,0
68,4
04 02 03
განათლების სისტემის ხელშეწყობის პროგრამა
8,5
12,0
12,0
8,4
8,4
10,0
ხარჯები
8,5
12,0
12,0
8,4
8,4
10,0
05 00
კულტურა,
რელიგია
ახალგაზრ
დული და სპორტული ღონისძიებები
1 361,7
875,4
56,5
818,9
796,8
56,1
740,7
955,8
ხარჯები
798,2
818,9
818,9
740,7
740,7
955,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
563,5
56,5
56,5
56,1
56,1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
834,9
304,0
6,5
297,5
287,8
6,1
281,7
389,7
ხარჯები
277,8
297,5
297,5
281,7
281,7
389,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
557,1
6,5
6,5
6,1
05 01 01
სასპორტო სკოლა
115,6
113,0
113,0
108,2
108,2
141,8
ხარჯები
115,6
113,0
113,0
108,2
108,2
141,8
05 01 02
სპორტის განვითარების ცენტრი
337,6
102,5
6,5
96,0
91,1
6,1
85,0
94,9
ხარჯები
66,9
96,0
96,0
85,0
85,0
94,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
270,7
6,5
6,5
6,1
6,1
05 01 03
საფეხბურთო
კლუბი ,,ბახმარო"
92,0
85,0
85,0
85,0
85,0
149,0
ხარჯები
92,0
85,0
85,0
85,0
85,0
149,0
05 01 04
გურიის მხარის ოლიმპიური
კომიტეტის ჩოხატაურის ორგანიზაცია
3,3
3,5
3,5
3,5
3,5
4,0
ხარჯები
3,3
3,5
3,5
3,5
3,5
4,0
05 01 05
დაბა ჩოხატაურში ღია სპორტული მოედნის და პარკის კეთილმოწყობა
286,4
არაფინა
ნსური ა
ქტივების ზრდა
286,4
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
483,9
538,0
50,0
488,0
487,1
50,0
437,1
536,1
ხარჯები
483,9
488,0
488,0
437,1
437,1
536,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
05 02 01
კულტურის
ცენტრი
200,5
194,0
194,0
186,0
186,0
217,8
ხარჯები
200,5
194,0
194,0
186,0
186,0
217,8
05 02 02
ბიბლიოთეკა
69,7
76,0
76,0
52,1
52,1
85,0
ხარჯები
69,7
76,0
76,0
52,0
52,1
85,0
05 02 03
მუზეუმები
79,6
130,0
50,0
80,0
122,0
50,0
72,0
93,5
ხარჯები
79,6
80,0
80,0
72,0
72,0
93,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
05 02 04
სახელოვნებო
სკოლები
55,0
60,0
60,0
56,0
56,0
61,0
ხარჯები
55,0
60,0
60,0
56,0
56,0
61,0
05 02 05
მუსიკალური კოლექტივები
66,0
72,0
72,0
65,0
65,0
78,8
ხარჯები
66,0
72,0
72,0
65,0
65,0
78,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
05 02 08
საახალწლო ღონისძიებების
ხარჯი
13,1
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
ხარჯები
13,1
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
16,5
10,9
10,9
3,8
3,8
10,0
ხარჯები
16,5
10,9
10,9
3,8
3,8
10,0
05 04
რელიგია
20,0
22,5
22,5
18,1
18,1
20,0
ხარჯები
20,0
22,5
22,5
18,1
18,1
20,0
05 05
მუნიციპა
ლიტეტის საინფორმაციო
სისტემის
მოწყობა
6,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა
6,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
310,8
276,0
276,0
276,0
240,0
393,0
ხარჯები
310,8
276,0
276,0
276,0
240,0
393,0
06 01
ჯანდაცვის
პროგრამები
75,0
76,0
76,0
54,1
54,1
76,0
ხარჯები
75,0
76,0
76,0
54,1
54,1
76,0
06 01 01
საზოგადო
ებრივი ჯანმრთელობის
დაცვა
75,0
76,0
76,0
54,1
54,1
76,0
ხარჯები
75,0
76,0
76,0
54,1
54,1
76,0
06 02
სოციალური
პროგრამები
235,8
200,0
200,0
185,9
185,9
317,0
ხარჯები
235,8
200,0
200,0
185,9
185,9
317,0
06 02 01
ახალშობილთა
ოჯახების დახმარება
7,7
3,0
3,0
3,0
3,0
15,0
ხარჯები
7,7
3,0
3,0
3,0
3,0
15,0
06 02 02
მრავალშვილიანი (4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახების დახმარება
22,0
22,0
22,0
18,0
18,0
25,0
ხარჯები
22,0
22,0
22,0
18,0
18,0
25,0
06 02 03
დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება
1,0
1,2
1,2
1,0
1,0
3,6
ხარჯები
1,0
1,2
1,2
1,0
1,0
3,6
06 02 04
ფენილკე
ტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება
0,0
7,4
7,4
5,3
5,3
9,6
ხარჯები
7,4
7,4
5,3
5,3
9,6
06 02 05
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანო
ბისათვის
ბრძოლის
მონაწილე
მეომრებისა და
მეორე მსოფლიო
ომის ვეტერანების
სარიტუალო
მსახურეობა
4,0
4,0
4,0
3,0
3,0
2,5
ხარჯები
4,0
4,0
4,0
3,0
3,0
2,5
06 02 06
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის
დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
12,7
12,5
12,5
10,3
10,3
10,1
ხარჯები
12,7
12,5
12,5
10,3
10,3
10,1
06 02 07
უპატრონო პირთა სარიტუალო მომსახურება
3,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
ხარჯები
3,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
06 02 08
უხუცეს
დღეგრძელთა
დახმარება
1,5
1,5
1,5
1,3
1,3
1,5
ხარჯები
1,5
1,5
1,5
1,3
1,3
1,5
06 02 09
ლტოლვილთა დახმარება
10,0
10,0
10,0
9,6
9,6
11,1
ხარჯები
10,0
10,0
10,0
9,6
9,6
11,1
06 02 10
სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მძიმე საცხოვრებელ და ეკონომიკურ პირობებში მყოფი
ოჯახებისადმი ერთჯერადი
დახმარება, გადაუდებელ შემთხვევაში ბინის შესყიდვის ან დაქირავების
ხარჯი
127,4
107,7
107,7
107,7
107,7
168,0
ხარჯები
127,4
107,7
107,7
107,7
107,7
168,0
06 02 11
0-დან 18 წლამდე ასაკის ზევით და მკვეთრად გამოხატული შ.შ.მ. პირების
სტაციონალური მომსახურება
1,8
0,8
0,8
0,8
0,8
4,5
ხარჯები
1,8
0,8
0,8
0,8
0,8
4,5
06 02 12
18 წელს ზევით ასაკისა და მკვეთრად გამოხატული შ.შ.მ. პირების სამედიცინო სტაციონალურ მომსახურებაზე მედიკამენტების შეძენაზე
8,0
2,0
2,0
2,0
2,0
7,5
ხარჯები
8,0
2,0
2,0
2,0
2,0
7,5
06 02 13
ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა
სამედიცინო სტაციონალური მომსახურება
6,9
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
ხარჯები
6,9
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
06 02 14
მეორე მსოფლიო
ომის
ვეტერანების
და ომში დაღუპულთა ქვრივებისადმი დახმარება
4,2
3,1
3,1
3,1
3,1
16,6
ხარჯები
4,2
3,1
3,1
3,1
3,1
16,6
06 02 15
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ
პირთა დახმარება
რომლებიც გადიან
დიალეზის კურსს
13,8
14,0
14,0
10,0
10,0
14,0
ხარჯები
13,8
14,0
14,0
10,0
10,0
14,0
06 02 16
0 დან 18 წლამდე
ასაკის შ.შ.მ.
ბავშვების დახმარება;
11,6
0,8
0,8
0,8
0,8
16,0
ხარჯები
11,6
0,8
0,8
0,8
0,8
16,0