დმანისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 27.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო დმანისის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №32
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 8,289 სიტყვა · ~41 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
27.12.2013 მიღება
01.01.2014 ძალაში შესვლა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
1 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
3 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4 განათლება
5 კულტურა და სპორტი
6 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

დოკუმენტის ტექსტი

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №32 2013 წლის 27 დეკემბერი ქ. დმანისი დმანისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ და “ ნორმატიული აქტების შესახებ’’, საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა საფუძველზე დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: თავი I დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 7 783,6 8 297,4 5 187,4 3 110,0 4 470,9 0,0 4 470,9 გადასახადები 2 813,8 2 000,0 0,0 2 000,0 2000,0 0,0 2000,0 გრანტები 3 311,2 5 297,4 5 187,4 110,0 1 075,9 0,0 1 075,9 სხვა შემოსავლები 1 658,6 1 000,0 0,0 1 000,0 1 395,0 0,0 1 395,0 ხარჯები 4 018,6 3 016,4 34,1 2 982,3 3 199,9 0,0 3 199,9 შრომის ანაზღაურება 1 233,4 1 167,2 0,0 1 167,2 1 339,5 0,0 1 339,5 საქონელი და მომსახურება 1 043,3 1 118,2 34,1 1 084,1 931,1 0,0 931,1 სუბსიდიები 449,6 507,0 0,0 507,0 730,0 0,0 730,0 გრანტები 1 071,5 25,5 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 220,8 198,5 0,0 198,5 199,3 0,0 199,3 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 1 271,0 0,0 1 271,0 საოპერაციო სალდო 3 765,0 5 281,0 5 153,3 127,7 1 271,0 0,0 1 271,0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 447,2 6 866,0 5 172,7 1 693,3 1 271,0 0,0 1 271,0 ზრდა 3 801,9 7 066,0 5 172,7 1 893,3 1 301,0 0,0 1 301,0 კლება 354,7 200,0 0,0 200,0 30,0 0,0 30,0 მთლიანი სალდო 317,8 -1 585,0 -19,4 -1 565,6 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 317,8 -1 585,0 -19,4 -1 565,6 0,0 0,0 0,0 ზრდა 484,5 ვალუტა და დეპოზიტები 484,5 კლება 166,8 1 585,0 19,4 1 565,6 ვალუტა და დეპოზიტები 166,8 1 585,0 19,4 1 565,6 ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საგარეო საშინაო კლება საგარეო საშინაო 0,0 0,0 0,0 ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 8138,4 8497,4 3110,0 5387,4 4500,9 4500,9 0,0     შემოსავლები 7783,6 8297,4 3110,0 5187,4 4470,9 4470,9 0,0 არაფინასური აქტივების  კლება 354,7 200,0 0,0 200,0 30.0  30.0 0,0 ფინასური  აქტივების  კლება 0,1 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 გადასახდელები 7820,5 10082,4 4875,6 5206,8 4500,9 4500,9 0 ხარჯები 4018,6 3016,4 2982,3 34,1 3199,9 3199,9 არაფინასური  აქტივების  ზრდა 3801,9 7066,0 1893,3 5172,7 1301,0 1301,0 ნაშთის ცვლილება 1694,2 112,5 0,2 112,3 0,0 მუხლი 3🔗. დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4470.9 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 7783,6 8297,4 5187,4 3110,0 4470,9 4470,9 გადასახადები 2813,8 2000,0 0,0 2000,0 2000.0 2000,0 გრანტები 3311,2 5297,4 5187,4 110,0 1075,9 1075,9 სხვა შემოსავლები 1658,6 1000,0 0,0 1000,0 1395,0 1395,0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 2813,8 2000,0 2000,0 2000,0 0,0 2000,0 ქონების გადასახადი 2813,8 2000,0 0,0 2000,0 2000,0 0,0 2000,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2032,9 1300,0 1300,0 1300,0 0,0 1300,0 ფიზიკურ პირთა  ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 707 665,0 665,0 640,0 0,0 640,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე      72,3 35,0 35,0 60,0 0,0 60,0 სხვა გადასახადები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  1075.9 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა გრანტები 3311,2 5297,4 1075,9 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3311,2 5297,4 1075,9 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1875,5 110,0 1075,9 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1765,5 960,9 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 110,0 110,0 115,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1435,7 5187,4 0,0 საქ.რეგიოპნებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 600,0 4518,4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 669,7 669 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის თანხები 116,0 სტიქიის შდეგების სალიკვიდაციო ფონდი 50,0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1395,0  ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 1658,7 1000,0 0,0 1000,0 1395,0 0,0 1395,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 1573,8 902,0 0,0 902,0 1329,0 0,0 1329,0 პროცენტები 180,6 0,0 0,0 0,0 65,0 65,0 რენტა 1393,2 902,0 0,0 902,0 1264,0 0,0 1264,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     1387,3 900,0 0,0 900,0 1250,0 1250,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 5,9 2,0 0,0 2,0 14,0 14,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 29,3 29,0 0,0 29,0 21,0 0,0 21,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 6,8 4,0 0,0 4,0 6,0 0,0 6,0 სანებართვო მოსაკრებელი 0,5 0,5 0,0 0,5 1 1,0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 4,0 3,5 0,0 3,5 4,4 4,4 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 2,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 22,5 25,0 0,0 25,0 15,0 0,0 15,0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 22,5 25,0 0 25,0 15,0 15,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 50,7 67,0 0,0 67,0 45,0 45,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 4,9 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3199.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 4 018,6 3 016,4 34,1 2 982,3 3 199,9 0,0 3 199,9 შრომის ანაზღაურება 1 233,4 1 167,2 0,0 1 167,2 1 339,5 1 339,5 საქონელი და მომსახურება 1 043,3 1 143,7 34,1 1 109,6 931,1 931,1 სუბსიდიები 449,6 507,0 0,0 507,0 730,0 730,0 გრანტები 1 071,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 220,8 198,5 0,0 198,5 199,3 199,3 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება    1271.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:             ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1301.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 210,8 150,0 190,00 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 4,5 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 3588,1 6931,0 1111,0 0500 კულტურა,რელიგია,ახალგაზრდობის სელშეწყობა და სპორტი 3,0 სულ ჯამი 3806,4 7081,0 1301,0 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 30.0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 354,7 200,0 30,0 ძირითადი აქტივები 41,3 50,0 25,0 არაწარმოებული აქტივები 313,4 150,0 5,0 მიწა 313,4 150,0 5,0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3 121,5    2 051,9    2 013,6    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 3 117,2    2 027,5    2 013,6    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3 117,2    2 027,5     2013.6 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 24,4    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 4,3    702 თავდაცვა 59,8    59,0    64,0    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 230,0    146,0    173,0    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 95,0    0,0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 135,0    146,0    173,0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 2 321,2    5 816,4    1 130,0    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 53,3    70421 სოფლის მეურნეობა 7045 ტრანსპორტი 2 321,2    5 763,1    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1 130,0    705 გარემოს დაცვა 30,8    65,0    200,0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 30,8    65,0    200,0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1 382,6    1 168,7    0,0    7061 ბინათმშენებლობა 649,6    196,7    0,0    7063 წყალმომარაგება 473,6    597,5    0,0    7064 გარე განათება 39,4    63,6    0,0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 220,0    310,9    0,0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 35,0    43,0    48,0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 35,0    43,0    48,0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 293,0    398,6    435,0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 73,0    158,6    315,0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 220,0    240,0    120,0    709 განათლება 124,6    182,0    295,0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 91,6    145,0    240,0    7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 33,0    37,0    55,0    710 სოციალური დაცვა 222,0    151,8    142,3    7101 ხანდფაზმულთა სოციალური დაცვა 88,0    45,0    40,0    71011 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 0,0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 32,2    41,5    39,3    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 101,8    65,3    63,0    სულ 7 820,5    10 082,4    4 500,9    მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება . განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 115.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 48.0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 64.0 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0 ათასი ლარი; „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II დმანისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნისათვის, ასევე დმანისის  მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან  პრიორიტეტს წარმოადგენს; მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. 1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) პროგრამით გათვალისწინებულია დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება; შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                            მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 10%-ით გაუმჯობესება; 1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02) საქარეველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დმანისის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.     მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია; შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                            საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა; ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2014 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქში  წყალ-მომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და გარე განათების ქსელის  რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.          მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ჩატარებული სამუშაოების შედეგად  მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება შიდა რაიონულიმნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვლად მოწესრიგდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებთან მისასვლელი გზები. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა; რეაბილიტირებული გზების ზრდა 30%-ით. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებში წყალ-მომარაგების და ქ.დმანისიში საკანალიზაციო სისიტემის რეაბილიტაცია,გარე განთების ქსელის გაფართოება,არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.უზრუველყოფილი იქნება  მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.  2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფელებში დიდ-დმანისში,ვარდისუბნისა  და მაშავერაში სასმელი წყლის ქსელის სარიაბილიტაციო-სამუშაოები  და მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის წყლის მიწოდება. 2.2.2 ბინათმშენებლობა ( საჭიდაო დარბაზის დასრულება) პროგრამული კოდი 03 02 02 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.დმანისიში მრავალსართულიანი შენობების სახურავების  რეაბილიტაცია. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ.დმანისში და სოფლებში გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია . მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ბინათმშენებლობაში  გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი ბინების სახურავების მოვლა-შენახვა, გარე განათების ქსელის გაფართოება,ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საცხოვრებელი კორპუსების და ეზოების მდგომარეობა; ქუჩების განათების 80%–იანი მაჩვენებელი; საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება.    2.2.4.დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქ დმანისის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება - , ხოლო სოფლების შედარებით  ნაკლები ინტერვალით და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება,ხოლო დიდ თოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარაში,რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების დავიდან აცილება. 2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება. 2.3.1  ქალაქის კეთილმოწყობის,საპროექტო დოკუმენტაციის  და ნახაზების მომზადების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ დმანისის  ქუჩების შენობა-ნაგებობების შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება. 2.3.2. სარიტუალო სახლების მოწყობა და სარიტუალო აღჭურვილობით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 03 03 04).              ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის  სოფელებში სარიტუალო სახლების მოწყობა და უზრუნველყოფილი იქნება სარიტუალო აღჭურვილობით. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები ქალაქ დმანისის კეთილმოწყობა  შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება; შედეგების შეფასების ინდიკატორები: კეთილმოწყობილი დასასვენებელი ადგილების რაოდენობა; საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მოქალაქეთათვის ხელმისაწვდომობა; განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 1 სკოლამდელი განათლება(პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი 9 ჯგუფით, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 235  ბავშვის ოდენობით,თითეულ ჯგუბში დასაშვებია კონტიგენტი არაუმეტეს 30 ბავშვი. მოსალოდნელი საბოლოო შდეგები სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის; შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საბავშო ბაღების და მათი აღსაზრედელების რაოდენობა კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები; 3.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მიცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ინგლისურის,ქართული ენის ჯგუფები ეთნიკური უმცირესობისათვის და კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები. სადაც ფუნქციონირებს 12 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია 15-15 მოსწავლე. მუნიციპაიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.   მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სექტორში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა;      შედეგების შეფასების ინდიკატორები მუნიციპალიტეტის ფარგლების გარედან მოწვეული პედაგოგების რაოდენობა; კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტი ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; 1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  142-მდე სპორტსმენს; სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სპორტულ შეჯიბრებებში, რაც უდავო ასახვას ჰპოვებს შემდგომ ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. 2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებზე და შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი. 2. სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02) 2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“,  „ქართული ჭიდაობის“,  „ფეხბურთის“ ორი-ორი ჯგუფი,ხოლო ფრენბურთის, ჭადრაკის და თავისუფალ ჭიდაობის თითო-თითო ჯგუფი სადაც გაერთიანებულია   142-მდე სპორტსმენი; მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება; აქტიური სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა; 2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, მუსიკალური სკოლა და  სადაც სწავლობს-60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია; 4.2.1 კულტურის ცენტრის დაფინასება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2013 წლის განმავლობაში დაფინანსდება:  კულტურის სახლი, 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“. 4.2.2. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 – 05 02 03) ქვეპროგრამის  ფარგლებში ხორციელდება სუბსიდირება კულტურისა და  ბიბლიოთეკების გაერთიანება. ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში ხორციელდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში   განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები და ორი სპექტაკლის დადგმა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება; კულტურის ობიექტების გამართული მუშაობა; შედეგების შეფასების ინდიკატორები ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; კულტურის ობიექტების რაოდენობა და მდგომარეობა; .მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)             მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ადგილობრივი თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის,  არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქ. დმანისის და მის ტერიტორიაზე  ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; მუნიციპალიტეტში  არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის  დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 2.  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0–დან 100000 ქულამდე) საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში ოპერაციებზე დახმარების გაწევას, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. ასევე სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ონკოლოგიური და ლეიკემიით დაავადების მქონე პირების დახმარება,რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდებიან და მარჩენალდაკარგული ოჯახების გამოკვლევა–მკურნალობით და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამას. 5.2.2 უფასო სასადილოს დაფინასება  (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 41-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვება ცხელი კერძებით ადგილზე (სასადილოში) იმ პირებზე რომლებსაც არ შეუძლიათ გადაადგილება ცხელი კერძების სახლში გატანის უზრუნველყოფა. 5.2.3 სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთა  რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 70-100000-მდე სტაციონალური სამედიცინო ერთჯერადი დახხმარება. 5.2.4. სარიტუალო მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით; იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით; 5.2.5 მუნიციპალური ტრანსპორტით სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების  მგზავრობის საფასურის  ნაწილობრივი ხარჯები(პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების  უფასო მგზავრობა თვეში დამტკიცებული 8  ტალონის გამოყენების შესაბამისად.                მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგი მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება;             შედეგების შეფასების ინდიკატორები უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ სხვადასხვა ყოფითი სახის სტაციონალური დახმარება; მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: დასახელება 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 2012 წლის ფაქტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები დმანისის მუნიციპალიტეტი 7 820,5 10 082,4 5 206,8 4 875,6 4 500,9 0,0 4 500,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 153,0 164,0 0,0 164,0 116  116  ხარჯები 4 018,6 3 016,4 34,1 2 982,3 3 199,9 0,0 3 199,9 შრომის ანაზღაურება 1 233,4 1 167,2 0,0 1 167,2 1 339,5 0,0 1 339,5 საქონელი და მომსახურება 1 043,3 1 143,7 34,1 1 109,6 931,1 0,0 931,1 სუბსიდიები 449,6 507,0 0,0 507,0 730,0 0,0 730,0 გრანტები 1 071,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 220,8 198,5 0,0 198,5 199,3 0,0 199,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 801,9 7 066,0 5 172,7 1 893,3 1 301,0 0,0 1 301,0 ძირითადი აქტივები 3 801,9 7 066,0 5 172,7 1 893,3 1 301,0 1 301,0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3 121,6 2 051,9 0,0 2 051,9 2 013,6 0,0 2 013,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 123,0 134,0 0,0 134,0 ხარჯები 2 910,7 1 901,9 0,0 1 901,9 1 823,6 0,0 1 823,6 შრომის ანაზღაურება 1 074,1 1 003,0 0,0 1 003,0 1 146,2 0,0 1 146,2 საქონელი და მომსახურება 765,1 893,9 0,0 893,9 672,4 0,0 672,4 გრანტები 1 071,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 210,9 150,0 0,0 150,0 190,0 0,0 190,0 ძირითადი აქტივები 210,9 150,0 0,0 150,0 190,0 0,0 190,0 01 01 დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 362,7 423,0 0,0 423,0 478,0 0,0 478,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14,0 14,0 14,0  13  13 ხარჯები 354,2 413,0 0,0 413,0 478,0 0,0 478,0 შრომის ანაზღაურება 231,9 209,2 0,0 209,2 264,4 0,0 264,4 საქონელი და მომსახურება 122,3 203,8 0,0 203,8 203,6 0,0 203,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,5 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 ძირითადი აქტივები 8,5 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 01 02 დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 2 754,5 1 604,5 0,0 1 604,5 1 465,6 0,0 1 465,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 109,0 120,0 120,0 76 0,0 76 ხარჯები 2 552,1 1 464,5 0,0 1 464,5 1 465,6 0,0 1 465,6 შრომის ანაზღაურება 842,2 793,8 0,0 793,8 881,8 0,0 881,8 საქონელი და მომსახურება 638,5 665,7 0,0 665,7 398,8 0,0 398,8 გრანტები 1 071,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202,4 140,0 0,0 140,0 180,0 0,0 180,0 ძირითადი აქტივები 202,4 140,0 0,0 140,0 180,0 0,0 180,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 24,4 0,0 24,4 70,0 0,0 70,0 ხარჯები 0,0 24,4 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 24,4 0,0 24,4 70,0 0,0 70,0 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 4,3 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 4,3 0,0 0,0 0,0 01 05 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები 1 071,5 ხარჯები 1 071,5 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 289,8 205,0 0,0 205,0 237,0 0,0 237,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30,0 30,0 0,0 30,0  27  27 ხარჯები 289,8 205,0 0,0 205,0 237,0 0,0 237,0 შრომის ანაზღაურება 159,4 164,2 0,0 164,2 193,3 0,0 193,3 საქონელი და მომსახურება 130,4 38,3 0,0 38,3 39,7 0,0 39,7 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 2,5 0,0 2,5 4,0 0,0 4,0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 135,0 146,0 0,0 146,0 173,0 0,0 173,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24,0 24,0 24,0 21 0,0 21 ხარჯები 135,0 146,0 0,0 146,0 0,0 0,0 შრომის ანაზღაურება 111,9 117,8 0,0 117,8 139,3 0,0 139,3 საქონელი და მომსახურება 23,1 25,7 0,0 25,7 29,7 0,0 29,7 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 2,5 0,0 2,5 4,0 0,0 4,0 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 59,8 59,0 0,0 59,0 64,0 0,0 64,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 6,0 ხარჯები 59,8 59,0 0,0 59,0 0,0 შრომის ანაზღაურება 47,4 46,4 0,0 46,4 54,0 0,0 54,0 საქონელი და მომსახურება 12,3 12,6 0,0 12,6 10,0 0,0 10,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 3 734,6 7 050,1 5 148,2 1 901,9 1 330,0 0,0 1 330,0 ხარჯები 146,5 192,1 33,5 158,6 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 146,5 192,1 33,5 158,6 219,0 0,0 219,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 588,1 6 858,0 5 114,7 1 743,3 1 111,0 0,0 1 111,0 ძირითადი აქტივები 3 588,1 6 858,0 5 114,7 1 743,3 0,0 0,0 0,0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 2 321,2 5 763,1 4 243,2 1 519,9 1 130,0 0,0 1 130,0 ხარჯები 32,7 22,6 12,6 10,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 32,7 22,6 12,6 10,0 19,0 0,0 19,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 288,5 5 740,5 4 230,6 1 509,9 1 111,0 0,0 1 111,0 ძირითადი აქტივები 2 288,5 5 740,5 4 230,6 1 509,9 0,0 0,0 0,0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 210,0 929,9 620,8 309,1 200,0 0,0 200,0 ხარჯები 64,8 143,5 17,8 125,7 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 64,8 143,5 17,8 125,7 200,0 0,0 200,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 145,2 786,4 603,0 183,4 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 1 145,2 786,4 603,0 183,4 0,0 0,0 0,0 03 02  01 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 473,6 597,5 575,1 22,4 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 27,0 33,3 17,1 16,2 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 27,0 33,3 17,1 16,2 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 446,6 564,2 558,0 6,2 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 446,6 564,2 558,0 6,2 0,0 0,0 0,0 03 02 02 ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება) 649,6 196,7 0,0 196,7 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 37,4 19,5 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 37,4 19,5 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 612,2 177,2 0,0 177,2 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 612,2 177,2 0,0 177,2 0,0 0,0 0,0 03 02  03 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 39,4 63,6 38,6 25,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,4 25,6 0,6 25,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,4 25,6 0,6 25,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39,0 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 39,0 38,0 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 04 დასუფთავების ღონისძიებები 30,8 65,0 0,0 65,0 200,0 0,0 200,0 ხარჯები 0,0 65,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 65,0 0,0 65,0 200,0 0,0 200,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 05 წისქვილის მშენებლობა 16,6 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,6 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 16,6 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 203,4 357,1 284,2 72,9 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 49,0 26,0 3,1 22,9 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 49,0 26,0 3,1 22,9 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 154,4 331,1 281,1 50,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 154,4 331,1 281,1 50,0 0,0 0,0 0,0 03 03 01 ქ.დმანისისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია 18,0 52,9 0,0 52,9 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 2,9 0,0 2,9 საქონელი და მომსახურება 0,0 2,9 0,0 2,9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 18,0 50,0 0,0 50,0 03 03 02 მუნიციპალიტეტის სოფლების კეთილმოწყობა 0,0 53,3 33,3 20,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 20,2 0,2 20,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 20,2 0,2 20,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 33,1 33,1 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 33,1 33,1 0,0 03 03 03 სასაფლაოს შემოღობვა 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 03 04 სოფლის კლუბებისა და რიტუალების დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა 181,9 250,9 250,9 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 49,0 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 49,0 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 132,9 248,0 248,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 132,9 248,0 248,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 00 განათლება 124,6 182,0 0,0 182,0 295,0 0,0 295,0 ხარჯები 124,6 182,0 0,0 182,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 124,6 167,0 0,0 167,0 295,0 0,0 295,0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 91,6 145,0 0,0 145,0 240,0 0,0 240,0 ხარჯები 91,6 145,0 0,0 145,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 91,6 130,0 130,0 240,0 0,0 240,0 04 02 საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინასება 33,0 37,0 0,0 37,0 55,0 0,0 55,0 ხარჯები 33,0 37,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 33,0 37,0 37,0 55,0 0,0 55,0 05 00 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა 293,0 398,6 58,6 340,0 435,0 0,0 435,0 ხარჯები 290,0 340,6 0,6 340,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 290,0 340,0 0,0 340,0 435,0 0,0 435,0 ძირითადი აქტივები 3,0 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 73,0 158,6 58,6 100,0 120,0 0,0 120,0 ხარჯები 70,0 100,6 0,6 100,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 70,0 100,0 0,0 100,0 120,0 0,0 120,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,0 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 3,0 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 01 01 სპორტული სკოლები 70,0 100,0 0,0 100,0 120,0 0,0 120,0 ხარჯები 70,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 70,0 100,0 100,0 120,0 0,0 120,0 05 01 02 ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა 3,0 58,6 58,6 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,0 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 3,0 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 220,0 240,0 0,0 240,0 315,0 0,0 315,0 ხარჯები 220,0 240,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 220,0 240,0 0,0 240,0 315,0 0,0 315,0 05 02  01 კულტურის სახლების დაფინასება 173,0 186,0 0,0 186,0 175,0 0,0 175,0 ხარჯები 173,0 186,0 0,0 186,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 173,0 186,0 186,0 175,0 0,0 175,0 05 02  02 ბიბლიოთეკები 35,0 44,0 0,0 44,0 60,0 0,0 60,0 ხარჯები 35,0 44,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 35,0 44,0 44,0 60,0 0,0 60,0 05 02 03 თეატრი 12,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 ხარჯები 12,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 12,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 05 02 04 მუსიკალური სკოლები 70,0 0,0 70,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 70,0 0,0 70,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 257,0 194,8 0,0 194,8 190,3 0,0 190,3 ხარჯები 257,0 194,8 0,0 194,8 190,3 0,0 190,3 საქონელი და მომსახურება 1,2 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 სუბსიდია 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 220,8 191,0 0,0 191,0 190,3 0,0 190,3 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 35,0 43,0 0,0 43,0 48,0 0,0 48,0 ხარჯები 35,0 43,0 0,0 43,0 48,0 0,0 48,0 სუბსიდია 35,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური დახმარება 0,0 43,0 0,0 43,0 48,0 48,0 06 02 სოციალური პროგრამები 222,0 151,8 0,0 151,8 142,3 0,0 142,3 ხარჯები 222,0 151,8 0,0 151,8 142,3 0,0 142,3 საქონელი და მომსახურება 1,2 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 220,8 148,0 0,0 148,0 142,3 0,0 142,3 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 88,0 45,0 0,0 45,0 40,0 0,0 40,0 ხარჯები 88,0 45,0 0,0 45,0 40,0 0,0 40,0 სოციალური უზრუნველყოფა 88,0 45,0 0,0 45,0 40,0 0,0 40,0 06 02 02 ვეტერანთა სადღესასწაულო დახმარება 2,6 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 ხარჯები 2,6 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,6 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 06 02 03 სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების დაფინანსება 83,7 32,0 0,0 32,0 30,0 0,0 30,0 ხარჯები 83,7 32,0 0,0 32,0 30,0 0,0 30,0 საქონელი და მომსახურება 1,2 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 82,5 31,0 0,0 31,0 30,0 0,0 30,0 06 02 04 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები 1,8 8,3 0,0 8,3 3,0 0,0 3,0 ხარჯები 1,8 8,3 0,0 8,3 3,0 3,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,8 8,0 0,0 8,0 3,0 3,0 06 02 05 უფასო სასადილოს დაფინანსება 29,6 37,5 0,0 37,5 35,3 0,0 35,3 ხარჯები 29,6 37,5 0,0 37,5 35,3 35,3 საქონელი და მომსახურება 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 29,6 35,0 0,0 35,0 35,3 35,3 06 02 06 სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა 16,3 25,0 0,0 25,0 30,0 0,0 30,0 ხარჯები 16,3 25,0 0,0 25,0 30,0 0,0 30,0 სოციალური უზრუნველყოფა 16,3 25,0 0,0 25,0 30,0 0,0 30,0 დმანისის  მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტები, პროგრამები, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ  შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დმანისის მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2013 -2017 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას. დმანისის  მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია: თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება; ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; განათლება; კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი; მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2012-2013 წლების მოკლე მიმოხილვა 2012 წელს დმანისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებმა შეადგინა 8138,4 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები 2813.8 ათასი ლარი, გრანტები 3311,2 სხვა შემოსავლები 1658,6 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსულმა სახსრებმა შეადგინა 354,7 ათასი ლარი. 2012 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა 1600,0 ათასი ლარი, საიდანაც 19,4ათასი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი, ხოლო 1675.2 ათასი ლარი წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს. მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 6347,9 ათას ლარს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შეადგენს 1875,5 ათას ლარს,სადაც გახარჯული იქნა 98,6 ათასი ლარი წყლის სისტემების, გარე განათების  და მრავალსართულიანი შენობების სახურავების  და ფასადების რეაბილიტაციაზე.ხოლო დანარჩენი 1776,9 ათასი ლარი მიმართული იქნა სოც.კულტურული ღონისძიებების და პროგრამების დაფინანსებაზე. 2013 წლის დმანისის  მუნიციპალიტეტის შემოსულობების გეგმა შეადგენს 8297.4  ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები 2000,0 ათასი ლარი, გრანტები 5297.4 ათასი ლარი,სხვა შემოსავლები 1000,0 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსული სახსრები 200,0ათას ლარი. მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 3110,0 ათას ლარს,მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერები შეადგენს 110,0 ათას ლარი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროგნოზი 2015 წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი შემოსავლები 7 783,6 8 297,4 4 470,9 4 630,0 4 760,0 4 760,0 გადასახადები 2 813,8 2 000,0 2 000,0 2 320,0 2 384,0 2 384,0 გრანტები 3 311,2 5 297,4 1 075,9 1 076,0 1 076,0 1 076,0 სხვა შემოსავლები 1 658,6 1 000,0 1 395,0 1 234,0 1 300,0 1 300,0 ხარჯები 4 018,6 3 016,4 3 199,9 2 440,0 3 470,0 3 470,0 შრომის ანაზღაურება 1 233,4 1 167,2 1 339,5 1 350,0 1 360,0 1 360,0 საქონელი და მომსახურება 1 043,3 1 118,2 931,1 140,0 1 160,0 1 160,0 სუბსიდიები 449,6 507,0 730,0 750,0 750,0 750,0 გრანტები 1 071,5 25,5 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 220,8 198,5 199,3 200,0 200,0 200,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 1 271,0 საოპერაციო სალდო 3 765,0 5 281,0 1 271,0 2 190,0 1 290,0 1 290,0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 447,2 6 866,0 1 271,0 1 290,0 1 290,0 1 290,0 ზრდა 3 801,9 7 066,0 1 301,0 1 340,0 1 340,0 1 340,0 კლება 354,7 200,0 30,0 50,0 50,0 50,0 მთლიანი სალდო 317,8 -1 585,0 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 317,8 -1 585,0 0,0 ზრდა 484,5 ვალუტა და დეპოზიტები 484,5 კლება 166,8 1 585,0 ვალუტა და დეპოზიტები 166,8 1 585,0 ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საგარეო საშინაო კლება საგარეო საშინაო 0,0 ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 N დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი 2017წლის პროგნოზი 1 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3121,5 2051,9 2013,6 2130,0 2200,0 2200,0 2 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 289,8 205,0 237,0 250,0 250,0 250,0 3 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 3734,6 7051,1 1330,0 1340,0 1340,0 1340,0 4 განათლება 124,6 182,0 295,0 310,0 330,0 330,0 5 კულტურა და სპორტი 293,0 398,6 435,0 450,0 480,0 480,0 6 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 257,0 194,8 190,3 200,0 210,0 210,0 დმანისის  მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტები, პროგრამები, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. პროგრამ     ული კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი 2017წლის პროგნოზი 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 237,0 250,0 250,0 250,0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 173,0 186,0 186,0 186,0 02 02 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 64,0 64,0 64,0 64,0 02 03 საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა 1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) პროგრამით გათვალისწინებულიადმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება; შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                            მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 20%-ით გაუმჯობესება; 1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02) საქარეველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დმანისის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.     მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია; შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                            საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა; ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2014 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქში  წყალ-მომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და გარე განათების ქსელის  რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. პროგრამ     ული კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 1330,0 1340,0 1340,0 1340,0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1130,0 1140,0 1140,0 1140,0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 200,0 200,0 200,0 200,0 03 02  01 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 03 02 02 ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება) 03 02  03 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 03 02 04 დასუფთავების ღონისძიებები 200,0  200,0 200,0  200,0  03 02 05 წისქვილის მშენებლობა 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 0,0 0,0 0,0 0,0 03 03 01 ქ.დმანისისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია 03 03 02 მუნიციპალიტეტის სოფლების კეთილმოწყობა 03 03 03 სასაფლაოს შემოღობვა 03 03 04 სოფლის კლუბებისა და რიტუალების დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა 1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. კერძოდ  2014 წელს დაგეგმილია დმანისისი-საფარლოს სავტომობილო გზის 16 კმ.მონაკვეთის სარემონტო სამუშაოების დასრულება , რომელიც ხორციელდება 2012წლიდან (მრავალწლიანი  შესყიდვა). მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ჩატარებული სამუშაოების შედეგად  მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება შიდა რაიონულიმნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვლად მოწესრიგდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებთან მისასვლელი გზები. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა; რეაბილიტირებული გზების ზრდა 20%-ით. 2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებში წყალ-მომარაგების და ქ.დმანისიში საკანალიზაციო სისიტემის რეაბილიტაცია, გარე განთების ქსელის გაფართოება და არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა, ასევე დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.უზრუველყოფილი იქნება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის  დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.  2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლებში დიდ-დმანისის, ვარდისუბანის და მაშავერის სასმელი წყლის  ქსელის სარიაბილიტაციო-სამუშაოები. რითაც გაუმჯობესდება ხარისხიანი წყლის მიწოდება. 2.2.2 ბინათმშენებლობა ( პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.დმანისიში  მრავალსართულიანი ბინების სახურავების სარემონტო სამუშაოები. 2.2.3. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ.დმანნისის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია . მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია.ბინათმშენებლობაში  მრავალსართულიანი ბინების სახურავების რეაბილიტაცია ,გარე განათების ქსელის გაფართოება,ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საცხოვრებელი კორპუსების და ეზოების მდგომარეობა; ქუჩების განათების 80%–იანი მაჩვენებელი; საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. 2.2.4.ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)        მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების  გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.       მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.3     მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება. 2.3.1  ქალაქის კეთილმოწყობის,საპროექტო დოკუმენტაციის  და ნახაზების მომზადების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ დმანისის  ქუჩების შენობა-ნაგებობების შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება. 2.3.2. სარიტუალო სახლების მოწყობა და სარიტუალო აღჭურვილობით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 03 03 04).              ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის  სოფელებში სარიტუალო სახლების მოწყობა და უზრუნველყოფილი იქნება სარიტუალო აღჭურვილობით. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები ქალაქ დმანისის კეთილმოწყობა  შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება; შედეგების შეფასების ინდიკატორები: კეთილმოწყობილი დასასვენებელი ადგილების რაოდენობა; საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მოქალაქეთათვის ხელმისაწვდომობა; 3           3.     განათლება(პროგრამულიკოდი 0400) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. პროგრამ     ული კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 04 00 განათლება 295,0 310,0 330,0 330,0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 240,0 250,0 260,0 260,0 04 02 საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინასება 55,0 60,0 70,0 70,0 1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 235  ბავშვის ოდენობით. მოსალოდნელი საბოლოო შდეგები სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის; შედეგების შეფასების ინდიკატორები: საბავშო ბაღების და მათი აღსაზრედელების რაოდენობა კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები; 3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მიეცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ინგლისურისა და კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები. სადაც ფუნქციონირებს 12 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია 15-15 მოსწავლე. მუნიციპაიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სექტორში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა;      შედეგების შეფასების ინდიკატორები მუნიციპალიტეტის ფარგლების გარედან მოწვეული პედაგოგების რაოდენობა; 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; პროგრამ     ული კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 05 00 კულტურა,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 435,0 450,0 480,0 480,0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 120,0 130,0 140,0 140,0 05 01 01 სპორტული სკოლის დაფინასება 120,0 130,0 140,0 140,0 05 01 02 ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა 0,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 315,0 320,0 340,0 340,0 05 02 01 კულტურის ცენტრის დაფინასება 175,0 180,0 200,0 200,0 05 02 02 ბიბლიოთეკები 60,0 60,0 60,0 60,0 05 02 03 თეატრი 10,0 10,0 10,0 10,0 05 02 04 მუსიკალური სკოლები 70,0 70,0 70,0 70,0 4.1სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ფონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  142-მდე სპორტსმენს; 4.2 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01) 2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებზე და შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი. 4.1 სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02) 2014 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“,  „ქართული ჭიდაობის“,  „ფეხბურთის“ ორი-ორი ჯგუფი,ხოლო ფრენბურთის, ჭადრაკის და თავისუფალ ჭიდაობის თითო-თითო ჯგუფი სადაც გაერთიანებულია   142-მდე სპორტსმენი; მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება; აქტიური სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა; სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა; 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს-60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია; 4.2.1 კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2014 წლის განმავლობაში დაფინანსდება:  კულტურის სახლი,  მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“. 4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში   განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები და ორი სპექტაკლის დადგმა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება; კულტურის ობიექტების გამართული მუშაობა; შედეგების შეფასების ინდიკატორები ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; კულტურის ობიექტების რაოდენობა და მდგომარეობა; 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. პროგრამ     ული კოდი დასახელება 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 190,3 200,0 210,0 210,0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 48,0 50,0 50,0 50,0 06 02 სოციალური პროგრამები 142,3 150,0 160,0 160,0 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 44,0 50,0 50,0 50,0 06 02 02 უფასო სასადილოს დაფინანსება 35,3 36,0 36,0 36,0 06 02 03 სოციალურდაუცველთა ოპერაციების ხარჯები 30,0 31,0 36,0 36,0 06 02 04 სარიტუალო მომსახურება 3,0 3,0 3,0 3,0 06 02 05 მუნიციპალური ტრანსპორტით ვეტერანების და სტუდენტების უფასო მგზავრობა 30,0 30,0 35,0 35,0 5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)         პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.          მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ–ეპიდემოლოგიური ფონის შექმნა.     შედეგების შეფასების ინდიკატორები სხვადასხვა ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებით მოქალაქეთა დასნებოვნების რაოდენობის მუნიმუმამდე დაყვანა; 2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0–დან 100000 ქულამდე) საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში ოპერაციებზე დახმარების გაწევას, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. ასევე სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ონკოლოგიური და ლეიკემიით დაავადების მქონე პირების დახმარება,რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდებიან და მარჩენალდაკარგული ოჯახების გამოკვლევა–მკურნალობით და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამას. 5.2.2. უფასო სასადილოს დაფინასება  (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვება ცხელი კერძებით ადგილზე (სასადილოში)     ხოლო, იმ პირებზე რომლებსაც არ შეუძლიათ გადაადგილება ცხელი კერძების სახლში გატანის უზრუნველყოფა. 5.2.3 სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთა  რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 70-100000-მდე სტაციონალური სამედიცინო ერთჯერადი დახხმარება. 5.2.4 სარიტუალო მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით; იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით; 5.2.5 მუნიციპალური ტრანსპორტით სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების  მგზავრობის საფასურის  ნაწილობრივი ხარჯები(პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების  უფასო მგზავრობა თვეში დამტკიცებული 8  ტალონის გამოყენების შესაბამისად.                მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგი მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება;             შედეგების შეფასების ინდიკატორები უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ სხვადასხვა ყოფითი სახის სტაციონალური დახმარება; მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა; მუხლი 18🔗. დადგენილების ძალაში შესვლა დადგენილება ძალაშია 2014 წლის 1 იანვრიდან.დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ადუაშვილი