⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2015)
გაუქმებულია:
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 27.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
ძალის დაკარგვა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №33
სარეგისტრაციო კოდი სულ
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 31/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 6,024 სიტყვა · ~30 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
27.12.2013 მიღება
01.01.2014 ძალაში შესვლა
01.01.2015 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება,კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7021 შეიარაღებული ძალები
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი

დოკუმენტის ტექსტი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №33 2013 წსლი 27 დეკემბერი ქ. ბოლნისი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: თავი I ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 19,454.511 16,757.273 13,447.517 3,309.76 11,465.000 11,465.000 0.00 გადასახადები 5,135.179 2,107.448 2,107.448 0.000 2,103.000 2,103.000 0.00 გრანტები 1,686.581 3,614.756 305.000 3,309.756 305.000 305.000 0.00 სხვა შემოსავლები 12,632.750 11,035.069 11,035.069 0.00 9,057.000 9,057.000 0.00 ხარჯები 9,856.588 13,284.327 12,719.312 565.02 10,157.508 10,157.508 0.00 შრომის ანაზღაურება 1,493.409 2,200.9 2,200.9 0.0 2,234.3 2,234.3 0.00 საქონელი და მომსახურება 2,950.487 3,134.2 2,645.2 489.0 2,129.9 2,129.9 0.00 პროცენტი 245.129 223.9 223.9 0.0 200.0 200.0 0.00 სუბსიდიები 3,256.562 5,330.8 5,254.8 76.0 4,115.0 4,115.0 0.00 გრანტები 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 სოციალური უზრუნველყოფა 1,462.026 1,814.8 1,814.8 0.0 1,070.6 1,070.6 0.00 სხვა ხარჯები 448.975 579.7 579.7 0.0 407.7 407.7 0.00 საოპერაციო სალდო 9,597.9 3,472.9 728.2 2,744.7 1,307.5 1,307.5 0.00 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9,644.3 7,587.184 4,842.443 2,744.7 1,595.100 1,595.100 0.00 ზრდა 10,423.560 7,627.184 4,882.443 2,744.741 1,630.100 1,630.100 0.00 კლება 779.281 40.000 40.000 0.000 35.000 35.000 0.00 მთლიანი სალდო -46.356 -4,114.239 -4,114.2385 0.000 -287.608 -287.6080 0.00 ფინანსური აქტივების ცვლილება -213.632 -4,302.728 -4,302.7275 0.000 -500.000 -500.00 0.00 ზრდა 4,316.404 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ვალუტა და დეპოზიტები 4,316.404 0.0 0.0 სესხები 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 კლება 4,530.035 4,302.728 4,302.728 0.000 500.000 500.00 0.00 ვალუტა და დეპოზიტები 4530.035 4302.7 4302.7275 500.0 500.00 სესხები 0.00 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.000 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -167.275 -188.489 -188.489 0.000 -212.392 -212.392 0.000 ზრდა 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.00 0.0 0.0 საშინაო 0.00 0.0 0.0 კლება 167.275 188.489 188.489 0.000 212.392 212.392 0.000 საგარეო 0.00 0.0 0.0 საშინაო 167.275 188.489 188.489 0.000 212.392 212.392 0.000 ბალანსი 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.0000 0.000 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 20233.792 16797.273 13487.517 3309.756 11500.000 11500.000 0.000 შემოსავლები 19454.511 16757.273 13447.517 3309.756 11465.000 11465.000 0.000 არაფინანსური აქტივების კლება 779.281 40.000 40.000 0.000 35.000 35.000 0.000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 გადასახდელები 20447.423 21100.000 17790.244 3309.756 12000.000 12000.000 0.000 ხარჯები 9856.588 13284.327 12719.312 565.015 10157.508 10157.508 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10423.560 7627.184 4882.443 2744.741 1630.100 1630.100 0.000 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 167.275 188.489 188.489 0.000 212.392 212.392 0.000 ნაშთის ცვლილება -213.631 -4302.728 -4302.728 0.000 -500.0000 -500.0000 0.000 მუხლი 3🔗. ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11465,00 ათ. ლარის ოდენობით : დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 19,454.511 16,757.273 13,447.517 3,309.76 11,465.000 11,465.000 0.00 გადასახადები 5,135.179 2,107.448 2,107.448 0.000 2,103.000 2,103.000 0.00 გრანტები 1,686.581 3,614.756 305.000 3,309.756 305.000 305.000 0.00 სხვა შემოსავლები 12,632.750 11,035.069 11,035.069 0.00 9,057.000 9,057.000 0.00 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გადასახადები 5135.179 2,107.348 2,107.348 0.000 2,103.00 2,103.00 0.00 გადასახადები ქონებაზე 5132.550 2,106.348 2,106.35 0.000 2,103.00 2,103.00 0.00 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) 3987.409 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) 5.40949 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)გადასახადი 7.61544 14.00 14.000 0.00 14.00 14.00 0.00 ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი 4.47156 10.0 10.000 0.00 10.0 10.0 0.00 არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი 3.14388 4.0 4.000 0.00 4.0 4.0 0.00 საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 869.70792 840.000 840.000 0.00 840.0 840.0 0.00 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან 720.35872 700.000 700.000 0.00 700.0 700.0 0.00 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან 149.3492 140.000 140.000 0.00 140.0 140.0 0.00 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 262.4087 249.348 249.348 0.00 249.0 249.0 0.00 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან 3.45081 9.348 9.348 0.00 9.0 9.0 0.00 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან 258.95789 240.000 240.000 0.00 240.0 240.0 0.00 სხვა გადასახადები 2.6291 1.000 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10157,508 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 9856.588 13,284.327 12,719.312 565.02 10,157.508 10,157.508 0.00 შრომის ანაზღაურება 1493.409 2,200.880 2,200.880 0.0 2,234.340 2,234.340 0.000 საქონელი და მომსახურება 2950.487 3,134.198 2,645.183 489.015 2,129.856 2,129.856 0.000 პროცენტი 245.129 223.915 223.915 0.0 200.012 200.012 0.000 სუბსიდიები 3256.562 5,330.845 5,254.845 76.0 4,115.000 4,115.000 0.000 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1462.026 1,814.807 1,814.807 0.0 1,070.600 1,070.600 0.000 სხვა ხარჯები 448.975 579.682 579.682 0.0 407.700 407.700 0.000 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1595,10 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:             ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1656,01 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროექტი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 297.805 297.805 46.010 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 191.294 24.000 0.000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 9853.601 7548.174 1610.000 04 00 განათლება 72.260 0.000 0.000 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 8.600 9.000 0.000 სულ ჯამი 10423.560 7878.979 1656.010 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 35,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 779.281 40.000 35.000 ძირითადი აქტივები 226.514 30.000 25.000 არაწარმოებული აქტივები 552.767 10.000 10.000 მიწა 552.767 10.000 10.000 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციო ნალური კოდი დასახელება  2012 წლის ფაქტი  2013 წლის გეგმა  2014 წლის პროექტი 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,722.019    3,147.501    2,746.028    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,303.266    2,918.374    2,540.664    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,303.266    2,869.174    2,440.66    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.000    49.200    100.000    7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 6.35    5.21    5.35    70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 6.349    5.212    5.35    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 412.404    223.915    200.012    702 თავდაცვა 121.027    191.900    155.60    7021 შეიარაღებული ძალები 121.03    191.90    155.60    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 717.921    373.646    374.680    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 401.446    6.306    0.00    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 316.475    367.340    374.68    704 ეკონომიკური საქმიანობა 6,176.059    2,721.100    475.000    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 7.054    27.500    0.00    70421 სოფლის მეურნეობა 7.054    27.500    0.0    7045 ტრანსპორტი 6,169.004     2,693.600    475.00    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 6,169.004    2,693.600    475.0    705 გარემოს დაცვა 696.119    1,972.835    1,640.00    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 575.245    622.640    640.0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 120.874    1,350.195    1,000.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 4,029.519    5,030.762    970.700    7061 ბინათმშენებლობა 357.561    721.458    395.700    7063 წყალმომარაგება 465.103    268.750    0.000    7064 გარე განათება 598.603    452.400    530.000    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 2,608.251    3,588.154    45.000    707 ჯანმრთელობის დაცვა 306.857    436.745    267.5    7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 0.00    70.000    90.0    70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 70.000    90.0    7072 ამბულატორიული მომსახურება 172.0    202.31    0.0    70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 172.0    202.31    0.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 134.896    164.44    177.5    708 დასვენება,კულტურა და რელიგია 3,542.305    3,951.745    2,913.00    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2,344.729    2,350.534    1,760.00    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 902.252    1,222.261    978.000    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 140.40    62.950    55.00    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 154.93    316.000    120.0    709 განათლება 734.454    1,444.910     1,362.00    7091 სკოლამდელი აღზრდა 603.37    1,362.410    1,280.00    7092 ზოგადი განათლება 131.08    82.50    82.00    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 131.08    82.50    82.00    710 სოციალური დაცვა 1,401.145    1,710.367    967.10    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 19.89    48.000    50.00    71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირტა სოციალური დაცვა 19.89    48.00    50.0    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 117.31    113.44    260.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 401.28    268.000    120.0    7107 სოციალური გაუცხოების  საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 176.89    246.448    25.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 685.78    1,034.479    512.1    სულ 20,447.423    20,981.511    11,871.608     მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  მთლიანი  სალდო ბოლნისის მუნიციპალიტეტის   ადგილობრივი ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო განისაზღვროს (-287,608)ათ. ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  (-500.0) ათ. ლარის   ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება     500.0 ათ. ლარის  ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 212,392 ათ.  ლარის  ოდენობით  ( საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსის მიერ  ბოლნისის მუნიციპალიტეტში შესრულებული პროექტების  ვალდებულებების დაფარვა).  მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის  ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას  სარეზერვო   ფონდი 100,00 ათ. ლარის ოდენობით. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან        მიღებული  მიზნობრივი ტრანსფერი, 305,0 ათასი ლარი მიიმართოს:    ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული       უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 170,00 ათასი ლარის ოდენობით ;    ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო       სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების      განხორციელებისათვის 132,00 ათასი ლარის ოდენობით;   გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის       უკვდავყოფის  შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა      შესახებ“   საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0     ათასი ლარისა ოდენობით;      2 „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში    შესაძლებელია  დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი   მიზნობრივი ტრანსფერის ამ  მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის   ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა    განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები       1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება. ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება.შეიარაღებული ძალების თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევანდელთა გაწვევის პუნქტებამდი ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.  ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა.       ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება;      ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა.  შეიარაღებული ძალების თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევანდელთა გაწვევის პუნქტებამდი ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.       მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2014 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების მშენებლობა-ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო და ჩამდინარე წყლების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარამოს დაცვის ღონისძიებები, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა. შადრევნების. სპორტული მოედნების და დასვენების პარკის მსენებლობა-რეაბილიტაცია.   ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია .    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია, ქ.ბოლნისში ქუჩების  რეაბილიტაცია, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალიტეტის  გზების და ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.   ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.       პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მშენებლობა-ექსპლუატაცია , ქ. ბოლნისში საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარემოს დაცვის ღონისძიებები: საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანა, ქვეწარმავლების და მაწანწალა ცხოველების დასახლებული პუნქტებიდან გადაყვანა,  მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა.    ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.    ღამის პერიოდში  მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების  ფასადების, სკვერებისა და ბულვარების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, სოფ. რაჭისუბანში ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მსენებსლობა, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები .  ბ.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა.       ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ. ბოლნისში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის მშენებლობა-რეაბილტაცია. ქ. ბოლნისში  საკანალიზაციო  სისტემების მშენებლობა.  ბ.გ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები.    მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.    მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინასდება დასახლებულ პუნქტებში ქვეწარმავლების დაჭერა - უსაფრთხო ადგილზე გაყვანის მომსახურება.    ბ.დ)     ბინათმშენებლობა.    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია,  ქალაქ ბოლნისში დავით აღმაშენებლის ქ. № 37 და №41, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. №185 და  სიონის ქ.№1. დაბა კაზრეთში  №40/1, №60/4, № 95/102 და№107.  ბ.დ) სასაფლაოების მოვლა.    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ბოლნისში სასაფლაოს ღობის მშენებლობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები. გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები.                                             პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების,      შადრევნების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები.   გ.ა)  შადრევნების, დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა.      ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი“ რომელიც      განახორციელებს არსებული  პარკის მოვლა–პატრონობას, არსებული  შადრევნების ექსპლოატაცია. განხორციელდება ცენტრალური პარკის  განათების  და  ფასადის  რეაბილიტაცია.   3.  განათლება.      მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ   უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს    წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების   ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტი ხელსუწყობს ასევე უნარშეზღუდულ ბავშვების სწავლას და მათ ინტეგრირებას საზოგადოებაში.     ა) სკოლამდელი განათლება.    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“.  ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 12 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1000  ბავშვი. სკოლანდელი დაწესებულების დაფინანსება ხორციელდება სრულად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. მუნიციპალიტეტი ხელსუწყობს  ბაღების  მატერიალური ბაზის გაუნჯობესებას, კვებას და დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას.       ბ) უნარშეზღუდული ბავშვების სწავლის დაფინანსება.    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი“-ს დაფინანსებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრები უნარშეზღუდულ  ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირებას და მათ    საგამანათლებლო სარეაბილიტაციო ცენტრში სწავლას. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი.    ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაციას. ასევე გაგრძელდება ბოლნისის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა ეკლესიების, მონასტრების რესტავრაცია და შემდგომი აღორძინებისათვის.   ა)  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაციას..  ა.ა)  სპორტული სკოლები.   ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი“-ს  დაფინანსებას, სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების წრები და  უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას. ა.ბ) საჭადრაკო სკოლის დაფინანსება.  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  საჭადრაკო სკოლა ‘ნონა“ რაც ხელსშეუწყობს ამ სპორტის განვითარებას და პოპულარიზაციას მუნიციპალიტეტში.    ა.გ)  საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს დაფინანსება. ქვეპროგრამა მოიცავს საფეხბურთო კლუბი „სიონი“ –ს უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობის ხელშეწყობას.   ა.დ)  სპორტული კლუბების  დაფინანსება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „რაგბის კლუბი ბოლნისი“-ს    უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობის ხელშეწყობა.   ა.ე)  სპორტული მოედნებისა  მშენებლობა-რეაბილიტაცია.    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფ.რაჭისუბანში და დაბა კაზრეთში    სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.   ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.   კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.  ბ.ა) საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება.      ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“-ს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებს დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ლიტერატურული და თოჯინური თეატრების აღორძინება, ხალხური რეწვის დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. სამუზეუმო ნიმუშების პოპულარიზაციას, გამოფენას და მოვლა-შენახვას. ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობას, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტებას და სრულ აღრიცხვას.  ბ.ბ)  მუსიკალური სკოლა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“  სადაც სწავლობს 130 -მდე მოსწავლე, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდ თაობაში ხელოვნების განვითარებას.   ბ.გ)  თეატრის დაფინასება.       ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა, საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება.   გ)  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა.    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის ეპარქიის  ფინანსური მხარდაჭერა, ახალი ტაძრების მსენებლობაშ, ისტორიული ეკლესია-მონასტრების აღდგენაში და მათ სემდგომ აღორძინებაში.   დ)  ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა.   პროგრამა ითვალისწინებს შპს „გაზეთი ბოლნისი“-ს დაფინანსებას ფუნქციონირებისათვის , რომელიც ახორციელებს ,  ახალი ამბების და კულტურული და სპორტული ღონისძიებების  გაშუქების.    5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.        მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.   ა)  ჯანდაცვის პროგრამები.      პროგრამა ითვალისწინებს  „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.    ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება.     ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს ააიპ „დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი“-ს დაფინანსებას, რომლის მიერ  განახორციელდება:  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და სენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება,  ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვის შემკრებ ბუნკერებსი; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სამღზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.    ბ)  სოციალური პროგრამები.    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, სტუდენტთა და სპორცმენთა სოციალურ დახმარებას, იძულებულ გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.     ბ.ა)  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა.    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (I და II ჯგუფის) უსინათლო ინვალიდების 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების პირების რომლებიც ვერახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას  150 ლარის ოდენობით , ხოლო ვინც ვერ ახერხებს დამოუკიდებლად გადაადგილებას და არ გააჩნიათ იურიდიული მარჩენალი 400 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ დახმარებას .    ბ.ბ)  ხანდაზმულთა სახლის  და უფასო სასადილო დაფინანსება.   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების თავშესაფრით, კვებითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა. ასევე გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 450-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.    ბ.გ)  სტუდენტთა და სპორცმენთა დახმარება.    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი (სამი და მეტი), სოციალურად დაუცველი (0-დან 70001 ქულამდე), ოჯახში  2 ან მეტი , ობოლი ან  მარჩენალდაკარგული, იძულებით გადაადგილებული    სტუდენტების  დახმარება, რომლებიც სწავლობენ აკრედიტირებულ  უმაღლეს სასწავლებლებში.  ზემოთ ჩამოთვლილი    სამი ან მეტ კატეგორიის მქონე სტუდენტები დაფინანსდებიან 100 ლარით ხოლო დანარჩენი 70 ლარით ყოველთვიურად (01თებერვლიდან -01 აგვისტომდე და 01 სექტემბრიდან-31 დეკემბრამდე  პერიოდში).   მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორცმენების ყოველთვიური დახმარება არაუმეტეს 200 ლარისა, რომლებმაც 2012-2013 წლებში  მიაღწიეს წარმატებებს (ჩემპიონები და პრიზიორები),ასევე სპორცმენები რომლებიც პროგრამის მოქმედების პერიოდში გახდებიან ჩემპიონები ან პრიზიორები მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო პრიზიორი 500ლარის ოდენობით; საქართველოს ჩემპიონი 500ლარის ოდენობით, ხოლო პრიზიორი 200ლარის ოდენობით).        ბ.დ)  სამედიცინო უზრუნველყოფა.     ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება, სოციალურად დაუცველი (0-დან 150 001 ქულამდე ) ,დედ-მამით  ობოლი არასრულწლოვნები, შეზღუდული შესაძლებლობის პირები, ომის ვეტერანები და იძულებით გადაადგილებული პირები , რომელთაც არაფინანსებს საყოველთაო დაზღვევა, რეფერალური პროგრამები და სხვა ჯამრთელობის დაზღვევები.    ბ.ე)  ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქრონიკულად დაავადებული პირების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, შემდეგ კატეგორიებზე: ეპილეფსია, ბრონჰიალური ასთმა, პარკინსონი, ონკოლოგია და ფსორიაზი.    ბ.ვ)  მატერიალური დახმარებები.    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარებები სოციალურად დაუცველი და  განსაკუთრებით ეკონომიკურად შეჭირვებულ  მოსახლეობაზე რომლებიც მოცემულ სიტუაციაში ვერსარგებლობენ სოციალურად დაუცველის სტატუსით. ბოლნისის ტერიტორიაზე მცხოვრები ავადმყოფები რომლებიც საჭიროებენ ჰემოდიალიზით მკურნალობას გაეწევა დახმარება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით.    ბ.ზ)  ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.              ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების, ვეტერანების და მათთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით.   ბ.თ) პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი.    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შპს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის  სამსახური“-ს     დაფინანსება შიდა მუნიციპალური ტრანსპორტით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის შესანარჩუნებლად.    ბ.ი)  სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები.    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ომის ვეტერანთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და  მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა  დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.     ბ.კ)  კომუნალური დადასახადების დაფარვა.    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კომპაქტურად ჩასახლებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადების დაფარვა და სოციალურ საცხოვრიში შესახლებული ბენეფიციარების კომუნალური გადასახადების დაფარვა. მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სულ ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 20447.423 21100.000 17790.244 3309.756 12000.000 12000.000 0.000 ხარჯები 9856.588 13284.327 12719.312 565.02 10157.508 10157.508 0.00 შრომის ანაზღაურება 1493.409 2200.880 2200.880 0.00 2234.340 2234.340 0.00 საქონელი და მომსახურება 2950.487 3134.198 2645.183 489.02 2129.856 2129.856 0.00 პროცენტი 245.129 223.915 223.915 0.00 200.012 200.012 0.00 სუბსიდიები 3256.562 5330.845 5254.845 76.00 4115.000 4115.000 0.00 სოციალური უზრუნველყოფა 1462.026 1814.807 1814.807 0.00 1070.600 1070.600 0.00 სხვა ხარჯები 448.975 579.682 579.682 0.00 407.700 407.700 0.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10423.560 7627.184 4882.443 2744.741 1630.100 1630.100 0.000 ვალდებულებების კლება 167.275 188.489 188.489 0.00 212.392 212.392 0.00 01 00 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 2722.019 3335.990 3315.990 20.000 2958.420 2958.420 0.000 ხარჯები 2256.93828 3101.491 3081.491 20 2725.928 2725.928 0 შრომის ანაზღაურება 1177.79735 1770.88 1770.88 0 1782.46 1782.46 0 საქონელი და მომსახურება 828.39881 1096.696 1076.696 20 733.456 733.456 0 პროცენტი 245.129 223.915 223.915 0 200.012 200.012 0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.61 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა 297.81 46.01 46.01 0.00 20.10 20.10 0.00 ვალდებულებების კლება 167.275 188.489 188.489 0 212.392 212.392 0 01 01 მუნიცპალიტეტის საკრებულო 317.378 533.856 533.856 0.000 432.800 432.800 0.000 ხარჯები 316.090 533.856 533.856 0.000 432.800 432.800 0.000 შრომის ანაზღაურება 209.768 362.880 362.880 0.000 365.460 365.460 0.000 საქონელი და მომსახურება 102.949 165.976 165.976 0.000 62.340 62.340 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 3.373 5.000 5.000 5.000 5.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.288 0.000 0.000 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1985.888 2335.318 2315.318 20.000 2007.864 2007.864 0.000 ხარჯები 1689.370 2289.308 2269.308 20.000 1987.764 1987.764 0.000 შრომის ანაზღაურება 968.029 1408.000 1408.000 0.000 1417.000 1417.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 719.101 876.308 856.308 20.000 565.764 565.764 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 2.240 5.000 5.000 5.000 5.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 296.517 46.010 46.010 20.100 20.100 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.000 49.200 49.200 0.000 100.000 100.000 0.000 ხარჯები 0.000 49.200 49.200 0.000 100.000 100.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 49.200 49.200 0.000 100.000 100.000 0.000 01 04 საარქივო  მომსახურება 6.349 5.212 5.212 0.000 5.352 5.352 0.000 ხარჯები 6.349 5.212 5.212 0.000 5.352 5.352 0.000 საქონელი და მომსახურება 6.349 5.212 5.212 0.000 5.352 5.352 0.000 01 05 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება 412.404 412.404 412.404 0.000 412.404 412.404 0.000 ხარჯები 245.129 223.915 223.915 0.000 200.012 200.012 0.000 პროცენტი 245.129 223.915 223.915 0.000 200.012 200.012 0.000 ვალდებულებების კლება 167.275 188.489 188.489 0.000 212.392 212.392 0.000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 838.948 565.546 565.546 0.000 530.280 530.280 0.000 ხარჯები 647.654 541.546 541.546 0.000 530.280 530.280 0.000 შრომის ანაზღაურება 315.612 430.000 430.000 0.000 451.880 451.880 0.000 საქონელი და მომსახურება 240.629 96.546 96.546 0.000 66.400 66.400 0.000 სხვა ხარჯები 91.413 15.000 15.000 0.000 12.000 12.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 191.294 24.000 24.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 316.475 367.340 367.340 0.000 374.680 374.680 0.000 ხარჯები 264.675 358.340 358.340 0.000 374.680 374.680 0.000 შრომის ანაზღაურება 220.105 291.000 291.000 0.000 322.480 322.480 0.000 საქონელი და მომსახურება 44.570 52.340 52.340 0.000 40.200 40.200 0.000 სხვა ხარჯები 0.000 15.000 15.000 12.000 12.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.800 9.000 9.000 0.000 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 401.446 6.306 6.306 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 261.952 6.306 6.306 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 170.539 6.306 6.306 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 91.413 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 139.494 0.000 0.000 02 03 ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 121.027 191.900 191.900 0.000 155.600 155.600 0.000 ხარჯები 121.027 176.900 176.900 0.000 155.600 155.600 0.000 შრომის ანაზღაურება 95.507 139.000 139.000 0.000 129.400 129.400 0.000 საქონელი და მომსახურება 25.519 37.900 37.900 0.000 26.200 26.200 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 15.000 15.000 0.000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 11594.953 9808.697 6822.921 2985.776 3255.700 3255.700 0.000 ხარჯები 1883.016 2562.837 2093.822 469.015 1645.700 1645.700 0.000 საქონელი და მომსახურება 1472.939 1764.155 1295.140 469.015 1185.000 1185.000 0.000 სუბსიდიები 52.516 234 234 0 65.00 65.00 0.00 სხვა ხარჯები 357.561 564.682 564.682 0.000 395.700 395.700 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9711.937 7245.860 4729.099 2516.761 1610.000 1610.000 0.000 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6169.004 2538.600 1198.705 1339.895 475.000 475.000 0.000 ხარჯები 195.853 29.000 29.000 0.000 5.000 5.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 195.853 29.000 29.000 0.000 5.000 5.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5973.151 2509.600 1169.705 1339.895 470.000 470.000 0.000 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2677.655 3487.943 3191.038 296.905 2610.700 2610.700 0.000 ხარჯები 1633.860 1789.722 1789.722 0.000 1570.700 1570.700 0.000 საქონელი და მომსახურება 1276.299 1225.040 1225.040 0.000 1175.000 1175.000 0.000 სხვა ხარჯები 357.561 564.682 564.682 0.000 395.700 395.700 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1043.795 1698.221 1401.316 296.905 1040.000 1040.000 0.000 03 02 01 სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7.054 27.500 27.500 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 7.054 27.500 27.500 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 7.054 27.500 27.500 0.000 0.000 0.000 0.000 03 02 02 წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 465.103 268.750 184.040 84.710 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 93.253 77.500 77.500 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 93.253 77.500 77.500 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 371.850 191.250 106.540 84.710 0.000 0.000 0.000 03 02 03 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები 598.603 452.400 452.400 0.000 530.000 530.000 0.000 ხარჯები 450.281 452.400 452.400 0.000 490.000 490.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 450.281 452.400 452.400 0.000 490.000 490.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 148.322 0.000 0.000 0.000 40.000 40.000 0.000 03 02 04 ჩამდინარე წყლების მართვა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები 120.874 1350.195 1138.000 212.195 1000.000 1000.000 0.000 ხარჯები 2.422 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 2.422 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 118.452 1350.195 1138.000 212.195 1000.000 1000.000 0.000 03 02 05 გარემოს დაცვითი ღონისძიებები 575.245 622.640 622.640 0.000 640.000 640.000 0.000 ხარჯები 538.495 622.640 622.640 0.000 640.000 640.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 538.495 622.640 622.640 0.000 640.000 640.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.750 0.000 0.000 03 02 06 ბინათმშენებლობა 357.561 721.458 721.458 0.000 395.700 395.700 0.000 ხარჯები 357.561 564.682 564.682 0.000 395.700 395.700 0.000 სხვა ხარჯები 357.561 564.682 564.682 395.700 395.700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 156.776 156.776 0.000 0.000 0.000 0.000 03 02 07 სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა და საჭირო მასალით აღჭურვა 553.215 45.000 45.000 0.000 45.000 45.000 0.000 ხარჯები 184.794 45.000 45.000 0.000 45.000 45.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 184.794 45.000 45.000 0.000 45.000 45.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 368.421 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2748.294 2262.978 2262.978 0.000 170.000 170.000 0.000 ხარჯები 53.302 105.000 105.000 0.000 70.000 70.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.786 26.000 26.000 0.000 5.000 5.000 0.000 სუბსიდიები 52.516 79 79 0 65 65 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2694.991 2157.978 2157.978 0.000 100.000 100.000 0.000 03 03 01 ქალაქის შემოსასვლელის, ფასადების, ქუჩების კეთილმოწყობის, ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია და გაჩერებების მშენებლობა 2055.036 2178.978 2178.978 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 21.000 21.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 21.000 21.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2055.036 2157.978 2157.978 0.000 0.000 0.000 0.000 03 03 02 შადრევნების, დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა 555.806 84.000 84.000 0.000 170.000 170.000 0.000 ხარჯები 53.302 84.000 84.000 0.000 70.000 70.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.786 5.000 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 სუბსიდიები 52.52 79.00 79.0 65.00 65.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 502.504 0.000 100.000 100.000 03 03 03 საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია 137.451 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137.451 0.000 0.000 03 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა 0.000 155.000 155.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 155.000 155.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0 155 155 0 03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 0.000 1364.176 15.200 1348.976 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 484.115 15.100 469.015 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 484.115 15.100 469.015 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 880.061 0.100 879.961 0.000 04 00 განათლება 734.454 1444.910 1140.930 303.980 1362.000 1362.000 0.000 ხარჯები 638.194 1214.930 1138.930 76.000 1362.000 1362.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 86.324 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 551.86997 1214.93 1138.93 76 1362.00 1362.00 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96.260 229.980 2.000 227.980 0.000 0.000 0.000 04 01 სკოლამდელი განათლების 493.050 1132.430 1056.430 76.000 1280.000 1280.000 0.000 ხარჯები 493.050 1132.430 1056.430 76.000 1280.000 1280.000 0.000 სუბსიდიები 493.04997 1132.43 1056.430 76 1280.00 1280.000 04 02 ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია 110.324 229.980 2.000 227.980 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 86.324 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 86.324 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.000 229.980 2.000 227.980 0.000 0.000 04 03 უნარშეზღუდული ბავშვების სწავლია 131.080 82.50 82.50 0.00 82.00 82.00 0.00 ხარჯები 58.820 82.500 82.500 0.000 82.000 82.000 0.000 სუბსიდიები 58.82 82.5 82.5 82 82.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.260 0.000 0.000 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 2986.499 3867.745 3867.745 0.000 2743.000 2743.000 0.000 ხარჯები 2860.235 3786.411 3786.411 0.000 2743.000 2743.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 242.569 106.801 106.801 0.000 55.000 55.000 0.000 სუბსიდიები 2617.66589 3679.6 3679.6 0 2688.0 2688.0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126.264 81.334 81.334 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1788.923 2266.534 2266.534 0.000 1590.000 1590.000 0.000 ხარჯები 1671.259 2194.200 2194.200 0.000 1590.000 1590.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 53.169 38.500 38.500 0.000 55.000 55.000 0.000 სუბსიდიები 1618.09027 2155.7 2155.7 0 1535 1535.00 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117.664 72.334 72.334 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 11.260 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 11.260 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 11.260 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 02 სპორტული სკოლები 322.590 432.700 432.700 0.000 320.000 320.000 0.000 ხარჯები 322.590 432.700 432.700 0.000 320.000 320.000 0.000 სუბსიდიები 322.590 432.7 432.70 320 320.00 05 01 03 საჭადრაკო სკოლა 0.000 0.000 0.000 0.000 65.000 65.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 65.000 65.000 0.000 სუბსიდიები 65 65.00 05 01 04 საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს დაფინანსება 1244.000 1500.000 1500.000 0.000 850.000 850.000 0.000 ხარჯები 1244.000 1500.000 1500.000 0.000 850.000 850.000 0.000 სუბსიდიები 1244.0 1500 1500 850.0 850.0 05 01 05 სპორტული კლუბების დაფინანსება 51.500 223.000 223.000 0.000 300.000 300.000 0.000 ხარჯები 51.500 223.000 223.000 0.000 300.000 300.000 0.000 სუბსიდიები 51.5 223 223.00 300 300.00 05 01 06 სპორტული მოედნების, საცურაო აუზის და დარბაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 159.573 110.834 110.834 0.000 55.000 55.000 0.000 ხარჯები 41.909 38.500 38.500 0.000 55.000 55.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 41.909 38.500 38.500 0.000 55.000 55.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117.664 72.334 72.334 0.000 0.000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 902.252 1222.261 1222.261 0.000 978.000 978.000 0.000 ხარჯები 893.652 1213.261 1213.261 0.000 978.000 978.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 75.724 68.301 68.301 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 817.92762 1144.96 1144.96 0 978 978 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.600 9.000 9.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 01 კულტურული ღონისძიებები 10.600 13.450 13.450 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 2.000 4.450 4.450 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 2.000 4.450 4.450 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.600 9.000 9.000 0.000 05 02 02 საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება 592.150 884.560 884.560 0.000 730.000 730.000 0.000 ხარჯები 592.150 884.560 884.560 0.000 730.000 730.000 0.000 სუბსიდიები 592.150 884.56 884.56 730.00 730.00 05 02 03 მუსიკალური სკოლა 117.589 124.100 124.100 0.000 118.000 118.000 0.000 ხარჯები 117.589 124.100 124.100 0.000 118.000 118.000 0.000 სუბსიდიები 117.589 124.1 124.1 118.00 118.00 05 02 04 თეატრის დაფინასება 108.189 136.300 136.300 0.000 130.000 130.000 0.000 ხარჯები 108.189 136.300 136.300 0.000 130.000 130.000 0.000 სუბსიდიები 108.189 136.3 136.3 130 130.00 05 02 05 კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 73.724 63.851 63.851 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 73.724 63.851 63.851 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 73.724 63.851 63.851 0.000 0.000 0.000 0.000 05 03 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 14.929 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 ხარჯები 14.929 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 14.929 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 140.000 316.000 316.00 0.000 120.000 120.00 0.000 ხარჯები 140.000 316.000 316.00 0.000 120.000 120.00 0.000 სუბსიდიები 140.00 316 316.00 120.00 120.00 05 05 ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 140.395 62.950 62.95 0.000 55.000 55.00 0.000 ხარჯები 140.395 62.950 62.95 0.000 55.000 55.00 0.000 საქონელი და მომსახურება 98.747 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 41.648 62.95 62.95 55 55 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1570.551 2077.112 2077.112 0.000 1150.600 1150.600 0.000 ხარჯები 1570.551 2077.112 2077.112 0.000 1150.600 1150.600 0.000 საქონელი და მომსახურება 79.628 70.000 70.000 0.000 90.000 90.000 0.000 სუბსიდიები 34.51 202.31 202.31 0.00 0.00 0.00 0.00 სოციალური უზრუნველყოფა 1456.413 1804.807 1804.807 0.000 1060.600 1060.600 0.000 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 169.406 366.745 366.745 0.000 177.500 177.500 0.000 ხარჯები 169.406 366.745 366.745 0.000 177.500 177.500 0.000 სუბსიდიები 34.51 202.305 202.305 0.00 0 0 0.00 სოციალური უზრუნველყოფა 134.896 164.440 164.440 0.000 177.500 177.500 0.000 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 134.896 164.440 164.440 0.000 177.500 177.500 0.000 ხარჯები 134.896 164.440 164.440 0.000 177.500 177.500 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 134.896 164.440 164.440 177.500 177.500 06 01 02 საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება 34.510 202.305 202.305 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 34.510 202.305 202.305 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 34.51 202.305 202.305 0 06 02 სოციალური პროგრამები 1401.145 1710.367 1710.367 0.000 973.100 973.100 0.000 ხარჯები 1401.145 1710.367 1710.367 0.000 973.100 973.100 0.000 საქონელი და მომსახურება 79.628 70.000 70.000 0.000 90.000 90.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1321.517 1640.367 1640.367 0.000 883.100 883.100 0.000 06 02 01 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 19.890 48.000 48.000 0.000 50.000 50.000 0.000 ხარჯები 19.890 48.000 48.000 0.000 50.000 50.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 19.890 48.000 48.000 50.000 50.000 06 02 02 ხანდაზმულთა სახლის და უფასო სასადილოს დაფინანსება 117.305 88.380 88.380 0.000 260.000 260.000 0.000 ხარჯები 117.305 88.380 88.380 0.000 260.000 260.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 117.305 88.380 88.380 260.000 260.000 06 02 03 უფასო სასადილო 162.871 228.448 228.448 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 162.871 228.448 228.448 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 15.834 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 147.037 228.448 228.448 0.000 06 02 04 სტუდენტთა და სპორცმენთა დახმარება 21.350 285.000 285.000 0.000 80.000 80.000 0.000 ხარჯები 21.350 285.000 285.000 0.000 80.000 80.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 21.350 285.000 285.000 80.000 80.000 06 02 05 სამედიცინო უზრუნველყოფა 401.276 268.000 268.000 0.000 120.000 120.000 0.000 ხარჯები 401.276 268.000 268.000 0.000 120.000 120.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 401.276 268.000 268.000 120.000 120.000 06 02 06 ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 60.494 70.000 70.000 0.000 90.000 90.000 0.000 ხარჯები 60.494 70.000 70.000 0.000 90.000 90.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 60.494 70.000 70.000 0.000 90.000 90.000 0.000 06 02 07 მატერიალური დახმარებები 251.967 302.000 302.000 0.000 120.000 120.000 0.000 ხარჯები 251.967 302.000 302.000 0.000 120.000 120.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 251.967 302.000 302.000 120.000 120.000 06 02 08 ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 5.200 6.000 6.000 0.000 17.100 17.100 0.000 ხარჯები 5.200 6.000 6.000 0.000 17.100 17.100 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 5.200 6.000 6.000 17.100 17.100 06 02 09 პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი 162.000 310.280 310.280 0.000 200.000 200.000 0.000 ხარჯები 162.000 310.280 310.280 0.000 200.000 200.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 162.000 310.280 310.280 200.000 200.000 06 02 10 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 180.272 55.199 55.199 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 180.272 55.199 55.199 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 180.272 55.199 55.199 0.000 06 02 11 სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები 4.500 6.000 6.000 0.000 5.000 5.000 0.000 ხარჯები 4.500 6.000 6.000 0.000 5.000 5.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 4.500 6.000 6.000 5.000 5.000 06 02 12 კომუნალური გადასახადების დაფარვა 14.020 18.000 18.000 0.000 25.000 25.000 0.000 ხარჯები 14.020 18.000 18.000 0.000 25.000 25.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 3.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 10.720 18.000 18.000 25.000 25.000 06 02 13 ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი 0.000 25.060 25.060 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.000 25.060 25.060 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 25.060 25.060 0.000 06 02 14 რეინტეგრირებული ოჯახების დახმარება 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000 6.000 0.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000 6.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.000 0.000 6.000 6.000 თავი III დასკვნითი დებულებანი მუხლი 18🔗. დადგენილების ამოქმედება 1. ეს დადგენილება ამოქმედეს 2014 წლის 1 იანვრიდან. 2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის  № 46 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე  (www. matsne. gov.ge), 04.01.2013წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016109). ბოლნისის საკრებულოს თავმჯდომარეჯონი ხეცურიანი