ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 27.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
ძალის დაკარგვა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №33
სარეგისტრაციო კოდი სულ
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 31/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება,კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება 25.12.2012
დოკუმენტის ტექსტი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №33
2013 წსლი 27 დეკემბერი
ქ. ბოლნისი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
თავი I
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
19,454.511
16,757.273
13,447.517
3,309.76
11,465.000
11,465.000
0.00
გადასახადები
5,135.179
2,107.448
2,107.448
0.000
2,103.000
2,103.000
0.00
გრანტები
1,686.581
3,614.756
305.000
3,309.756
305.000
305.000
0.00
სხვა შემოსავლები
12,632.750
11,035.069
11,035.069
0.00
9,057.000
9,057.000
0.00
ხარჯები
9,856.588
13,284.327
12,719.312
565.02
10,157.508
10,157.508
0.00
შრომის ანაზღაურება
1,493.409
2,200.9
2,200.9
0.0
2,234.3
2,234.3
0.00
საქონელი და მომსახურება
2,950.487
3,134.2
2,645.2
489.0
2,129.9
2,129.9
0.00
პროცენტი
245.129
223.9
223.9
0.0
200.0
200.0
0.00
სუბსიდიები
3,256.562
5,330.8
5,254.8
76.0
4,115.0
4,115.0
0.00
გრანტები
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1,462.026
1,814.8
1,814.8
0.0
1,070.6
1,070.6
0.00
სხვა ხარჯები
448.975
579.7
579.7
0.0
407.7
407.7
0.00
საოპერაციო სალდო
9,597.9
3,472.9
728.2
2,744.7
1,307.5
1,307.5
0.00
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
9,644.3
7,587.184
4,842.443
2,744.7
1,595.100
1,595.100
0.00
ზრდა
10,423.560
7,627.184
4,882.443
2,744.741
1,630.100
1,630.100
0.00
კლება
779.281
40.000
40.000
0.000
35.000
35.000
0.00
მთლიანი სალდო
-46.356
-4,114.239
-4,114.2385
0.000
-287.608
-287.6080
0.00
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-213.632
-4,302.728
-4,302.7275
0.000
-500.000
-500.00
0.00
ზრდა
4,316.404
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ვალუტა და დეპოზიტები
4,316.404
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
კლება
4,530.035
4,302.728
4,302.728
0.000
500.000
500.00
0.00
ვალუტა და დეპოზიტები
4530.035
4302.7
4302.7275
500.0
500.00
სესხები
0.00
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.000
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-167.275
-188.489
-188.489
0.000
-212.392
-212.392
0.000
ზრდა
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.00
0.0
0.0
საშინაო
0.00
0.0
0.0
კლება
167.275
188.489
188.489
0.000
212.392
212.392
0.000
საგარეო
0.00
0.0
0.0
საშინაო
167.275
188.489
188.489
0.000
212.392
212.392
0.000
ბალანსი
0.000
0.000
0.0000
0.000
0.000
0.0000
0.000
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
20233.792
16797.273
13487.517
3309.756
11500.000
11500.000
0.000
შემოსავლები
19454.511
16757.273
13447.517
3309.756
11465.000
11465.000
0.000
არაფინანსური აქტივების კლება
779.281
40.000
40.000
0.000
35.000
35.000
0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
20447.423
21100.000
17790.244
3309.756
12000.000
12000.000
0.000
ხარჯები
9856.588
13284.327
12719.312
565.015
10157.508
10157.508
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10423.560
7627.184
4882.443
2744.741
1630.100
1630.100
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
167.275
188.489
188.489
0.000
212.392
212.392
0.000
ნაშთის ცვლილება
-213.631
-4302.728
-4302.728
0.000
-500.0000
-500.0000
0.000
მუხლი 3🔗.
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11465,00 ათ. ლარის ოდენობით :
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
19,454.511
16,757.273
13,447.517
3,309.76
11,465.000
11,465.000
0.00
გადასახადები
5,135.179
2,107.448
2,107.448
0.000
2,103.000
2,103.000
0.00
გრანტები
1,686.581
3,614.756
305.000
3,309.756
305.000
305.000
0.00
სხვა შემოსავლები
12,632.750
11,035.069
11,035.069
0.00
9,057.000
9,057.000
0.00
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
5135.179
2,107.348
2,107.348
0.000
2,103.00
2,103.00
0.00
გადასახადები ქონებაზე
5132.550
2,106.348
2,106.35
0.000
2,103.00
2,103.00
0.00
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)
3987.409
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)
5.40949
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)გადასახადი
7.61544
14.00
14.000
0.00
14.00
14.00
0.00
ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი
4.47156
10.0
10.000
0.00
10.0
10.0
0.00
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი
3.14388
4.0
4.000
0.00
4.0
4.0
0.00
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0.00
0.10
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
869.70792
840.000
840.000
0.00
840.0
840.0
0.00
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
720.35872
700.000
700.000
0.00
700.0
700.0
0.00
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
149.3492
140.000
140.000
0.00
140.0
140.0
0.00
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
262.4087
249.348
249.348
0.00
249.0
249.0
0.00
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
3.45081
9.348
9.348
0.00
9.0
9.0
0.00
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
258.95789
240.000
240.000
0.00
240.0
240.0
0.00
სხვა გადასახადები
2.6291
1.000
1.000
0.00
0.00
0.00
0.00
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10157,508 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
9856.588
13,284.327
12,719.312
565.02
10,157.508
10,157.508
0.00
შრომის ანაზღაურება
1493.409
2,200.880
2,200.880
0.0
2,234.340
2,234.340
0.000
საქონელი და მომსახურება
2950.487
3,134.198
2,645.183
489.015
2,129.856
2,129.856
0.000
პროცენტი
245.129
223.915
223.915
0.0
200.012
200.012
0.000
სუბსიდიები
3256.562
5,330.845
5,254.845
76.0
4,115.000
4,115.000
0.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.00
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1462.026
1,814.807
1,814.807
0.0
1,070.600
1,070.600
0.000
სხვა ხარჯები
448.975
579.682
579.682
0.0
407.700
407.700
0.000
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1595,10 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1656,01 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
297.805
297.805
46.010
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
191.294
24.000
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
9853.601
7548.174
1610.000
04 00
განათლება
72.260
0.000
0.000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
8.600
9.000
0.000
სულ ჯამი
10423.560
7878.979
1656.010
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 35,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
779.281
40.000
35.000
ძირითადი აქტივები
226.514
30.000
25.000
არაწარმოებული აქტივები
552.767
10.000
10.000
მიწა
552.767
10.000
10.000
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,722.019
3,147.501
2,746.028
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,303.266
2,918.374
2,540.664
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,303.266
2,869.174
2,440.66
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.000
49.200
100.000
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
6.35
5.21
5.35
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
6.349
5.212
5.35
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
412.404
223.915
200.012
702
თავდაცვა
121.027
191.900
155.60
7021
შეიარაღებული ძალები
121.03
191.90
155.60
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
717.921
373.646
374.680
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
401.446
6.306
0.00
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
316.475
367.340
374.68
704
ეკონომიკური საქმიანობა
6,176.059
2,721.100
475.000
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
7.054
27.500
0.00
70421
სოფლის მეურნეობა
7.054
27.500
0.0
7045
ტრანსპორტი
6,169.004
2,693.600
475.00
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
6,169.004
2,693.600
475.0
705
გარემოს დაცვა
696.119
1,972.835
1,640.00
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
575.245
622.640
640.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
120.874
1,350.195
1,000.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
4,029.519
5,030.762
970.700
7061
ბინათმშენებლობა
357.561
721.458
395.700
7063
წყალმომარაგება
465.103
268.750
0.000
7064
გარე განათება
598.603
452.400
530.000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
2,608.251
3,588.154
45.000
707
ჯანმრთელობის დაცვა
306.857
436.745
267.5
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.00
70.000
90.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
70.000
90.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
172.0
202.31
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
172.0
202.31
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
134.896
164.44
177.5
708
დასვენება,კულტურა და რელიგია
3,542.305
3,951.745
2,913.00
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2,344.729
2,350.534
1,760.00
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
902.252
1,222.261
978.000
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
140.40
62.950
55.00
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
154.93
316.000
120.0
709
განათლება
734.454
1,444.910
1,362.00
7091
სკოლამდელი აღზრდა
603.37
1,362.410
1,280.00
7092
ზოგადი განათლება
131.08
82.50
82.00
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
131.08
82.50
82.00
710
სოციალური დაცვა
1,401.145
1,710.367
967.10
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
19.89
48.000
50.00
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირტა სოციალური დაცვა
19.89
48.00
50.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
117.31
113.44
260.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
401.28
268.000
120.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
176.89
246.448
25.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
685.78
1,034.479
512.1
სულ
20,447.423
20,981.511
11,871.608
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს (-287,608)ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-500.0) ათ. ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 500.0 ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 212,392 ათ. ლარის ოდენობით ( საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსის მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში შესრულებული პროექტების ვალდებულებების დაფარვა).
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,00 ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 14🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 305,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული
უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 170,00 ათასი ლარის ოდენობით ;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო
სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის 132,00 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის
უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა
შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0
ათასი ლარისა ოდენობით;
2 „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში
შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი
მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის
ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება.
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება.შეიარაღებული ძალების თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევანდელთა გაწვევის პუნქტებამდი ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა.
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება;
ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა.
შეიარაღებული ძალების თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევანდელთა გაწვევის პუნქტებამდი ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2014 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების მშენებლობა-ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო და ჩამდინარე წყლების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარამოს დაცვის ღონისძიებები, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა. შადრევნების. სპორტული მოედნების და დასვენების პარკის მსენებლობა-რეაბილიტაცია.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია .
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია, ქ.ბოლნისში ქუჩების რეაბილიტაცია, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალიტეტის გზების და ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მშენებლობა-ექსპლუატაცია , ქ. ბოლნისში საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარემოს დაცვის ღონისძიებები: საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანა, ქვეწარმავლების და მაწანწალა ცხოველების დასახლებული პუნქტებიდან გადაყვანა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა.
ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.
ღამის პერიოდში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების ფასადების, სკვერებისა და ბულვარების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, სოფ. რაჭისუბანში ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მსენებსლობა, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები .
ბ.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ. ბოლნისში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის მშენებლობა-რეაბილტაცია. ქ. ბოლნისში საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა.
ბ.გ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები.
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინასდება დასახლებულ პუნქტებში ქვეწარმავლების დაჭერა - უსაფრთხო ადგილზე გაყვანის მომსახურება.
ბ.დ) ბინათმშენებლობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, ქალაქ ბოლნისში დავით აღმაშენებლის ქ. № 37 და №41, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. №185 და სიონის ქ.№1. დაბა კაზრეთში №40/1, №60/4, № 95/102 და№107.
ბ.დ) სასაფლაოების მოვლა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ბოლნისში სასაფლაოს ღობის მშენებლობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები.
გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების,
შადრევნების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები.
გ.ა) შადრევნების, დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი“ რომელიც
განახორციელებს არსებული პარკის მოვლა–პატრონობას, არსებული შადრევნების ექსპლოატაცია. განხორციელდება ცენტრალური პარკის განათების და ფასადის რეაბილიტაცია.
3. განათლება.
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტი ხელსუწყობს ასევე უნარშეზღუდულ ბავშვების სწავლას და მათ ინტეგრირებას საზოგადოებაში.
ა) სკოლამდელი განათლება.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 12 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1000 ბავშვი. სკოლანდელი დაწესებულების დაფინანსება ხორციელდება სრულად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. მუნიციპალიტეტი ხელსუწყობს ბაღების მატერიალური ბაზის გაუნჯობესებას, კვებას და დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას.
ბ) უნარშეზღუდული ბავშვების სწავლის დაფინანსება.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი“-ს დაფინანსებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდულ ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირებას და მათ საგამანათლებლო სარეაბილიტაციო ცენტრში სწავლას.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი.
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაციას. ასევე გაგრძელდება ბოლნისის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა ეკლესიების, მონასტრების რესტავრაცია და შემდგომი აღორძინებისათვის.
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაციას..
ა.ა) სპორტული სკოლები.
ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი“-ს დაფინანსებას, სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების წრები და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.
ა.ბ) საჭადრაკო სკოლის დაფინანსება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საჭადრაკო სკოლა ‘ნონა“ რაც ხელსშეუწყობს ამ სპორტის განვითარებას და პოპულარიზაციას მუნიციპალიტეტში.
ა.გ) საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს დაფინანსება.
ქვეპროგრამა მოიცავს საფეხბურთო კლუბი „სიონი“ –ს უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობის ხელშეწყობას.
ა.დ) სპორტული კლუბების დაფინანსება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „რაგბის კლუბი ბოლნისი“-ს უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობის ხელშეწყობა.
ა.ე) სპორტული მოედნებისა მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ.რაჭისუბანში და დაბა კაზრეთში სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა) საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“-ს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებს დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ლიტერატურული და თოჯინური თეატრების აღორძინება, ხალხური რეწვის დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. სამუზეუმო ნიმუშების პოპულარიზაციას, გამოფენას და მოვლა-შენახვას. ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობას, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტებას და სრულ აღრიცხვას.
ბ.ბ) მუსიკალური სკოლა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“ სადაც სწავლობს 130 -მდე მოსწავლე, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდ თაობაში ხელოვნების განვითარებას.
ბ.გ) თეატრის დაფინასება.
ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა, საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება.
გ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა, ახალი ტაძრების მსენებლობაშ, ისტორიული ეკლესია-მონასტრების აღდგენაში და მათ სემდგომ აღორძინებაში.
დ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა.
პროგრამა ითვალისწინებს შპს „გაზეთი ბოლნისი“-ს დაფინანსებას ფუნქციონირებისათვის , რომელიც ახორციელებს , ახალი ამბების და კულტურული და სპორტული ღონისძიებების გაშუქების.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა) ჯანდაცვის პროგრამები.
პროგრამა ითვალისწინებს „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.
ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი“-ს დაფინანსებას, რომლის მიერ განახორციელდება:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და სენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება, ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვის შემკრებ ბუნკერებსი; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სამღზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.
ბ) სოციალური პროგრამები.
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, სტუდენტთა და სპორცმენთა სოციალურ დახმარებას, იძულებულ გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (I და II ჯგუფის) უსინათლო ინვალიდების 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების პირების რომლებიც ვერახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას 150 ლარის ოდენობით , ხოლო ვინც ვერ ახერხებს დამოუკიდებლად გადაადგილებას და არ გააჩნიათ იურიდიული მარჩენალი 400 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ დახმარებას .
ბ.ბ) ხანდაზმულთა სახლის და უფასო სასადილო დაფინანსება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების თავშესაფრით, კვებითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა. ასევე გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 450-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.
ბ.გ) სტუდენტთა და სპორცმენთა დახმარება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი (სამი და მეტი), სოციალურად დაუცველი (0-დან 70001 ქულამდე), ოჯახში 2 ან მეტი , ობოლი ან მარჩენალდაკარგული, იძულებით გადაადგილებული სტუდენტების დახმარება, რომლებიც სწავლობენ აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში. ზემოთ ჩამოთვლილი სამი ან მეტ კატეგორიის მქონე სტუდენტები დაფინანსდებიან 100 ლარით ხოლო დანარჩენი 70 ლარით ყოველთვიურად (01თებერვლიდან -01 აგვისტომდე და 01 სექტემბრიდან-31 დეკემბრამდე პერიოდში). მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორცმენების ყოველთვიური დახმარება არაუმეტეს 200 ლარისა, რომლებმაც 2012-2013 წლებში მიაღწიეს წარმატებებს (ჩემპიონები და პრიზიორები),ასევე სპორცმენები რომლებიც პროგრამის მოქმედების პერიოდში გახდებიან ჩემპიონები ან პრიზიორები მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო პრიზიორი 500ლარის ოდენობით; საქართველოს ჩემპიონი 500ლარის ოდენობით, ხოლო პრიზიორი 200ლარის ოდენობით).
ბ.დ) სამედიცინო უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება, სოციალურად დაუცველი (0-დან 150 001 ქულამდე ) ,დედ-მამით ობოლი არასრულწლოვნები, შეზღუდული შესაძლებლობის პირები, ომის ვეტერანები და იძულებით გადაადგილებული პირები , რომელთაც არაფინანსებს საყოველთაო დაზღვევა, რეფერალური პროგრამები და სხვა ჯამრთელობის დაზღვევები.
ბ.ე) ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქრონიკულად დაავადებული პირების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, შემდეგ კატეგორიებზე: ეპილეფსია, ბრონჰიალური ასთმა, პარკინსონი, ონკოლოგია და ფსორიაზი.
ბ.ვ) მატერიალური დახმარებები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარებები სოციალურად დაუცველი და განსაკუთრებით ეკონომიკურად შეჭირვებულ მოსახლეობაზე რომლებიც მოცემულ სიტუაციაში ვერსარგებლობენ სოციალურად დაუცველის სტატუსით. ბოლნისის ტერიტორიაზე მცხოვრები ავადმყოფები რომლებიც საჭიროებენ ჰემოდიალიზით მკურნალობას გაეწევა დახმარება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით.
ბ.ზ) ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების, ვეტერანების და მათთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით.
ბ.თ) პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შპს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სამსახური“-ს დაფინანსება შიდა მუნიციპალური ტრანსპორტით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის შესანარჩუნებლად.
ბ.ი) სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ომის ვეტერანთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.
ბ.კ) კომუნალური დადასახადების დაფარვა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კომპაქტურად ჩასახლებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადების დაფარვა და სოციალურ საცხოვრიში შესახლებული ბენეფიციარების კომუნალური გადასახადების დაფარვა.
მუხლი 17🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სულ
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
20447.423
21100.000
17790.244
3309.756
12000.000
12000.000
0.000
ხარჯები
9856.588
13284.327
12719.312
565.02
10157.508
10157.508
0.00
შრომის ანაზღაურება
1493.409
2200.880
2200.880
0.00
2234.340
2234.340
0.00
საქონელი და მომსახურება
2950.487
3134.198
2645.183
489.02
2129.856
2129.856
0.00
პროცენტი
245.129
223.915
223.915
0.00
200.012
200.012
0.00
სუბსიდიები
3256.562
5330.845
5254.845
76.00
4115.000
4115.000
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1462.026
1814.807
1814.807
0.00
1070.600
1070.600
0.00
სხვა ხარჯები
448.975
579.682
579.682
0.00
407.700
407.700
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10423.560
7627.184
4882.443
2744.741
1630.100
1630.100
0.000
ვალდებულებების კლება
167.275
188.489
188.489
0.00
212.392
212.392
0.00
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
2722.019
3335.990
3315.990
20.000
2958.420
2958.420
0.000
ხარჯები
2256.93828
3101.491
3081.491
20
2725.928
2725.928
0
შრომის ანაზღაურება
1177.79735
1770.88
1770.88
0
1782.46
1782.46
0
საქონელი და მომსახურება
828.39881
1096.696
1076.696
20
733.456
733.456
0
პროცენტი
245.129
223.915
223.915
0
200.012
200.012
0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.61
10.00
10.00
0.00
10.00
10.00
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
297.81
46.01
46.01
0.00
20.10
20.10
0.00
ვალდებულებების კლება
167.275
188.489
188.489
0
212.392
212.392
0
01 01
მუნიცპალიტეტის საკრებულო
317.378
533.856
533.856
0.000
432.800
432.800
0.000
ხარჯები
316.090
533.856
533.856
0.000
432.800
432.800
0.000
შრომის ანაზღაურება
209.768
362.880
362.880
0.000
365.460
365.460
0.000
საქონელი და მომსახურება
102.949
165.976
165.976
0.000
62.340
62.340
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
3.373
5.000
5.000
5.000
5.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.288
0.000
0.000
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1985.888
2335.318
2315.318
20.000
2007.864
2007.864
0.000
ხარჯები
1689.370
2289.308
2269.308
20.000
1987.764
1987.764
0.000
შრომის ანაზღაურება
968.029
1408.000
1408.000
0.000
1417.000
1417.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
719.101
876.308
856.308
20.000
565.764
565.764
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.240
5.000
5.000
5.000
5.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
296.517
46.010
46.010
20.100
20.100
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.000
49.200
49.200
0.000
100.000
100.000
0.000
ხარჯები
0.000
49.200
49.200
0.000
100.000
100.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
49.200
49.200
0.000
100.000
100.000
0.000
01 04
საარქივო მომსახურება
6.349
5.212
5.212
0.000
5.352
5.352
0.000
ხარჯები
6.349
5.212
5.212
0.000
5.352
5.352
0.000
საქონელი და მომსახურება
6.349
5.212
5.212
0.000
5.352
5.352
0.000
01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება
412.404
412.404
412.404
0.000
412.404
412.404
0.000
ხარჯები
245.129
223.915
223.915
0.000
200.012
200.012
0.000
პროცენტი
245.129
223.915
223.915
0.000
200.012
200.012
0.000
ვალდებულებების კლება
167.275
188.489
188.489
0.000
212.392
212.392
0.000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
838.948
565.546
565.546
0.000
530.280
530.280
0.000
ხარჯები
647.654
541.546
541.546
0.000
530.280
530.280
0.000
შრომის ანაზღაურება
315.612
430.000
430.000
0.000
451.880
451.880
0.000
საქონელი და მომსახურება
240.629
96.546
96.546
0.000
66.400
66.400
0.000
სხვა ხარჯები
91.413
15.000
15.000
0.000
12.000
12.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
191.294
24.000
24.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
316.475
367.340
367.340
0.000
374.680
374.680
0.000
ხარჯები
264.675
358.340
358.340
0.000
374.680
374.680
0.000
შრომის ანაზღაურება
220.105
291.000
291.000
0.000
322.480
322.480
0.000
საქონელი და მომსახურება
44.570
52.340
52.340
0.000
40.200
40.200
0.000
სხვა ხარჯები
0.000
15.000
15.000
12.000
12.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.800
9.000
9.000
0.000
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
401.446
6.306
6.306
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
261.952
6.306
6.306
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
170.539
6.306
6.306
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
91.413
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
139.494
0.000
0.000
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
121.027
191.900
191.900
0.000
155.600
155.600
0.000
ხარჯები
121.027
176.900
176.900
0.000
155.600
155.600
0.000
შრომის ანაზღაურება
95.507
139.000
139.000
0.000
129.400
129.400
0.000
საქონელი და მომსახურება
25.519
37.900
37.900
0.000
26.200
26.200
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
15.000
15.000
0.000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
11594.953
9808.697
6822.921
2985.776
3255.700
3255.700
0.000
ხარჯები
1883.016
2562.837
2093.822
469.015
1645.700
1645.700
0.000
საქონელი და მომსახურება
1472.939
1764.155
1295.140
469.015
1185.000
1185.000
0.000
სუბსიდიები
52.516
234
234
0
65.00
65.00
0.00
სხვა ხარჯები
357.561
564.682
564.682
0.000
395.700
395.700
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9711.937
7245.860
4729.099
2516.761
1610.000
1610.000
0.000
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6169.004
2538.600
1198.705
1339.895
475.000
475.000
0.000
ხარჯები
195.853
29.000
29.000
0.000
5.000
5.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
195.853
29.000
29.000
0.000
5.000
5.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5973.151
2509.600
1169.705
1339.895
470.000
470.000
0.000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2677.655
3487.943
3191.038
296.905
2610.700
2610.700
0.000
ხარჯები
1633.860
1789.722
1789.722
0.000
1570.700
1570.700
0.000
საქონელი და მომსახურება
1276.299
1225.040
1225.040
0.000
1175.000
1175.000
0.000
სხვა ხარჯები
357.561
564.682
564.682
0.000
395.700
395.700
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1043.795
1698.221
1401.316
296.905
1040.000
1040.000
0.000
03 02 01
სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7.054
27.500
27.500
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
7.054
27.500
27.500
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
7.054
27.500
27.500
0.000
0.000
0.000
0.000
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
465.103
268.750
184.040
84.710
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
93.253
77.500
77.500
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
93.253
77.500
77.500
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
371.850
191.250
106.540
84.710
0.000
0.000
0.000
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
598.603
452.400
452.400
0.000
530.000
530.000
0.000
ხარჯები
450.281
452.400
452.400
0.000
490.000
490.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
450.281
452.400
452.400
0.000
490.000
490.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148.322
0.000
0.000
0.000
40.000
40.000
0.000
03 02 04
ჩამდინარე წყლების მართვა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები
120.874
1350.195
1138.000
212.195
1000.000
1000.000
0.000
ხარჯები
2.422
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
2.422
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118.452
1350.195
1138.000
212.195
1000.000
1000.000
0.000
03 02 05
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
575.245
622.640
622.640
0.000
640.000
640.000
0.000
ხარჯები
538.495
622.640
622.640
0.000
640.000
640.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
538.495
622.640
622.640
0.000
640.000
640.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.750
0.000
0.000
03 02 06
ბინათმშენებლობა
357.561
721.458
721.458
0.000
395.700
395.700
0.000
ხარჯები
357.561
564.682
564.682
0.000
395.700
395.700
0.000
სხვა ხარჯები
357.561
564.682
564.682
395.700
395.700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
156.776
156.776
0.000
0.000
0.000
0.000
03 02 07
სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა და საჭირო მასალით აღჭურვა
553.215
45.000
45.000
0.000
45.000
45.000
0.000
ხარჯები
184.794
45.000
45.000
0.000
45.000
45.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
184.794
45.000
45.000
0.000
45.000
45.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
368.421
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2748.294
2262.978
2262.978
0.000
170.000
170.000
0.000
ხარჯები
53.302
105.000
105.000
0.000
70.000
70.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.786
26.000
26.000
0.000
5.000
5.000
0.000
სუბსიდიები
52.516
79
79
0
65
65
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2694.991
2157.978
2157.978
0.000
100.000
100.000
0.000
03 03 01
ქალაქის შემოსასვლელის, ფასადების, ქუჩების კეთილმოწყობის, ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია და გაჩერებების მშენებლობა
2055.036
2178.978
2178.978
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
21.000
21.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
21.000
21.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2055.036
2157.978
2157.978
0.000
0.000
0.000
0.000
03 03 02
შადრევნების, დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა
555.806
84.000
84.000
0.000
170.000
170.000
0.000
ხარჯები
53.302
84.000
84.000
0.000
70.000
70.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.786
5.000
5.000
0.000
5.000
5.000
0.000
სუბსიდიები
52.52
79.00
79.0
65.00
65.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
502.504
0.000
100.000
100.000
03 03 03
საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია
137.451
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137.451
0.000
0.000
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
0.000
155.000
155.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
155.000
155.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0
155
155
0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0.000
1364.176
15.200
1348.976
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
484.115
15.100
469.015
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
484.115
15.100
469.015
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
880.061
0.100
879.961
0.000
04 00
განათლება
734.454
1444.910
1140.930
303.980
1362.000
1362.000
0.000
ხარჯები
638.194
1214.930
1138.930
76.000
1362.000
1362.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
86.324
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
551.86997
1214.93
1138.93
76
1362.00
1362.00
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96.260
229.980
2.000
227.980
0.000
0.000
0.000
04 01
სკოლამდელი განათლების
493.050
1132.430
1056.430
76.000
1280.000
1280.000
0.000
ხარჯები
493.050
1132.430
1056.430
76.000
1280.000
1280.000
0.000
სუბსიდიები
493.04997
1132.43
1056.430
76
1280.00
1280.000
04 02
ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია
110.324
229.980
2.000
227.980
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
86.324
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
86.324
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.000
229.980
2.000
227.980
0.000
0.000
04 03
უნარშეზღუდული ბავშვების სწავლია
131.080
82.50
82.50
0.00
82.00
82.00
0.00
ხარჯები
58.820
82.500
82.500
0.000
82.000
82.000
0.000
სუბსიდიები
58.82
82.5
82.5
82
82.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.260
0.000
0.000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
2986.499
3867.745
3867.745
0.000
2743.000
2743.000
0.000
ხარჯები
2860.235
3786.411
3786.411
0.000
2743.000
2743.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
242.569
106.801
106.801
0.000
55.000
55.000
0.000
სუბსიდიები
2617.66589
3679.6
3679.6
0
2688.0
2688.0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126.264
81.334
81.334
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1788.923
2266.534
2266.534
0.000
1590.000
1590.000
0.000
ხარჯები
1671.259
2194.200
2194.200
0.000
1590.000
1590.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
53.169
38.500
38.500
0.000
55.000
55.000
0.000
სუბსიდიები
1618.09027
2155.7
2155.7
0
1535
1535.00
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.664
72.334
72.334
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
11.260
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული სკოლები
322.590
432.700
432.700
0.000
320.000
320.000
0.000
ხარჯები
322.590
432.700
432.700
0.000
320.000
320.000
0.000
სუბსიდიები
322.590
432.7
432.70
320
320.00
05 01 03
საჭადრაკო სკოლა
0.000
0.000
0.000
0.000
65.000
65.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
65.000
65.000
0.000
სუბსიდიები
65
65.00
05 01 04
საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს დაფინანსება
1244.000
1500.000
1500.000
0.000
850.000
850.000
0.000
ხარჯები
1244.000
1500.000
1500.000
0.000
850.000
850.000
0.000
სუბსიდიები
1244.0
1500
1500
850.0
850.0
05 01 05
სპორტული კლუბების დაფინანსება
51.500
223.000
223.000
0.000
300.000
300.000
0.000
ხარჯები
51.500
223.000
223.000
0.000
300.000
300.000
0.000
სუბსიდიები
51.5
223
223.00
300
300.00
05 01 06
სპორტული მოედნების, საცურაო აუზის და დარბაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
159.573
110.834
110.834
0.000
55.000
55.000
0.000
ხარჯები
41.909
38.500
38.500
0.000
55.000
55.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
41.909
38.500
38.500
0.000
55.000
55.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.664
72.334
72.334
0.000
0.000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
902.252
1222.261
1222.261
0.000
978.000
978.000
0.000
ხარჯები
893.652
1213.261
1213.261
0.000
978.000
978.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
75.724
68.301
68.301
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
817.92762
1144.96
1144.96
0
978
978
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.600
9.000
9.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 01
კულტურული ღონისძიებები
10.600
13.450
13.450
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
2.000
4.450
4.450
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
2.000
4.450
4.450
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.600
9.000
9.000
0.000
05 02 02
საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება
592.150
884.560
884.560
0.000
730.000
730.000
0.000
ხარჯები
592.150
884.560
884.560
0.000
730.000
730.000
0.000
სუბსიდიები
592.150
884.56
884.56
730.00
730.00
05 02 03
მუსიკალური სკოლა
117.589
124.100
124.100
0.000
118.000
118.000
0.000
ხარჯები
117.589
124.100
124.100
0.000
118.000
118.000
0.000
სუბსიდიები
117.589
124.1
124.1
118.00
118.00
05 02 04
თეატრის დაფინასება
108.189
136.300
136.300
0.000
130.000
130.000
0.000
ხარჯები
108.189
136.300
136.300
0.000
130.000
130.000
0.000
სუბსიდიები
108.189
136.3
136.3
130
130.00
05 02 05
კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
73.724
63.851
63.851
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
73.724
63.851
63.851
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
73.724
63.851
63.851
0.000
0.000
0.000
0.000
05 03
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
14.929
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.000
ხარჯები
14.929
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
14.929
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
140.000
316.000
316.00
0.000
120.000
120.00
0.000
ხარჯები
140.000
316.000
316.00
0.000
120.000
120.00
0.000
სუბსიდიები
140.00
316
316.00
120.00
120.00
05 05
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
140.395
62.950
62.95
0.000
55.000
55.00
0.000
ხარჯები
140.395
62.950
62.95
0.000
55.000
55.00
0.000
საქონელი და მომსახურება
98.747
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
41.648
62.95
62.95
55
55
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1570.551
2077.112
2077.112
0.000
1150.600
1150.600
0.000
ხარჯები
1570.551
2077.112
2077.112
0.000
1150.600
1150.600
0.000
საქონელი და მომსახურება
79.628
70.000
70.000
0.000
90.000
90.000
0.000
სუბსიდიები
34.51
202.31
202.31
0.00
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1456.413
1804.807
1804.807
0.000
1060.600
1060.600
0.000
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
169.406
366.745
366.745
0.000
177.500
177.500
0.000
ხარჯები
169.406
366.745
366.745
0.000
177.500
177.500
0.000
სუბსიდიები
34.51
202.305
202.305
0.00
0
0
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
134.896
164.440
164.440
0.000
177.500
177.500
0.000
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
134.896
164.440
164.440
0.000
177.500
177.500
0.000
ხარჯები
134.896
164.440
164.440
0.000
177.500
177.500
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
134.896
164.440
164.440
177.500
177.500
06 01 02
საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება
34.510
202.305
202.305
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
34.510
202.305
202.305
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
34.51
202.305
202.305
0
06 02
სოციალური პროგრამები
1401.145
1710.367
1710.367
0.000
973.100
973.100
0.000
ხარჯები
1401.145
1710.367
1710.367
0.000
973.100
973.100
0.000
საქონელი და მომსახურება
79.628
70.000
70.000
0.000
90.000
90.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1321.517
1640.367
1640.367
0.000
883.100
883.100
0.000
06 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
19.890
48.000
48.000
0.000
50.000
50.000
0.000
ხარჯები
19.890
48.000
48.000
0.000
50.000
50.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
19.890
48.000
48.000
50.000
50.000
06 02 02
ხანდაზმულთა სახლის და უფასო სასადილოს დაფინანსება
117.305
88.380
88.380
0.000
260.000
260.000
0.000
ხარჯები
117.305
88.380
88.380
0.000
260.000
260.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
117.305
88.380
88.380
260.000
260.000
06 02 03
უფასო სასადილო
162.871
228.448
228.448
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
162.871
228.448
228.448
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
15.834
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
147.037
228.448
228.448
0.000
06 02 04
სტუდენტთა და სპორცმენთა დახმარება
21.350
285.000
285.000
0.000
80.000
80.000
0.000
ხარჯები
21.350
285.000
285.000
0.000
80.000
80.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
21.350
285.000
285.000
80.000
80.000
06 02 05
სამედიცინო უზრუნველყოფა
401.276
268.000
268.000
0.000
120.000
120.000
0.000
ხარჯები
401.276
268.000
268.000
0.000
120.000
120.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
401.276
268.000
268.000
120.000
120.000
06 02 06
ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
60.494
70.000
70.000
0.000
90.000
90.000
0.000
ხარჯები
60.494
70.000
70.000
0.000
90.000
90.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
60.494
70.000
70.000
0.000
90.000
90.000
0.000
06 02 07
მატერიალური დახმარებები
251.967
302.000
302.000
0.000
120.000
120.000
0.000
ხარჯები
251.967
302.000
302.000
0.000
120.000
120.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
251.967
302.000
302.000
120.000
120.000
06 02 08
ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
5.200
6.000
6.000
0.000
17.100
17.100
0.000
ხარჯები
5.200
6.000
6.000
0.000
17.100
17.100
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
5.200
6.000
6.000
17.100
17.100
06 02 09
პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი
162.000
310.280
310.280
0.000
200.000
200.000
0.000
ხარჯები
162.000
310.280
310.280
0.000
200.000
200.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
162.000
310.280
310.280
200.000
200.000
06 02 10
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
180.272
55.199
55.199
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
180.272
55.199
55.199
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
180.272
55.199
55.199
0.000
06 02 11
სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები
4.500
6.000
6.000
0.000
5.000
5.000
0.000
ხარჯები
4.500
6.000
6.000
0.000
5.000
5.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
4.500
6.000
6.000
5.000
5.000
06 02 12
კომუნალური გადასახადების დაფარვა
14.020
18.000
18.000
0.000
25.000
25.000
0.000
ხარჯები
14.020
18.000
18.000
0.000
25.000
25.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
3.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
10.720
18.000
18.000
25.000
25.000
06 02 13
ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი
0.000
25.060
25.060
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
25.060
25.060
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
25.060
25.060
0.000
06 02 14
რეინტეგრირებული ოჯახების დახმარება
0.000
0.000
0.000
0.000
6.000
6.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
6.000
6.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
6.000
6.000
თავი III
დასკვნითი დებულებანი
მუხლი 18🔗.
დადგენილების ამოქმედება
1. ეს დადგენილება ამოქმედეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.
2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის № 46 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www. matsne. gov.ge), 04.01.2013წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016109).
ბოლნისის საკრებულოს თავმჯდომარეჯონი ხეცურიანი