გორის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება მოქმედი ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 27.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო გორის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №52
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
გორის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №52
2013 წლის 27 დეკემბერი
ქ. გორი
გორის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
თავი I
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთა
რი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
42 897,1
31 700,8
14 330,2
17 370,6
18 459,5
0.0
18 459,5
გადასახადები
2 286,6
2 300,0
0,0
2 300,0
2 300,0
2 300,0
გრანტები
38 036,8
26 497,1
14 330,2
12 166,9
13 859,5
13 859,5
სხვა შემოსავლები
2 573,7
2 903,7
0,0
2 903,7
2 300,0
2 300,0
ხარჯები
32 833,1
23 712,0
8 281,4
15 430,6
16 637,5
0.0
16 637,5
შრომის ანაზღაურება
2 287,1
3 558,0
0,0
3 558,0
3 326,2
3 326,2
საქონელი და მომსახურება
5 216,1
4 606,3
651,8
3 954,5
4 708,2
4 708,2
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
95,5
74,1
0,0
74,1
49,2
49,2
სუბსიდიები
6 041,5
8 422,1
2 284,0
6 138,1
7 207,9
7 207,9
გრანტები
5 720,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
659,9
2 264,0
1 446,6
817,4
646,0
646,0
სხვა ხარჯები
12 813,0
4 787,5
3 899,0
888,5
700,0
700,0
საოპერაციო სალდო
10 064,0
7 988,7
6 048,8
1 940,0
1 822,0
0.0
1 822,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
13 176,6
10 730,7
8 929,5
1 801,2
1 635,4
0.0
1 635,4
ზრდა
14 198,8
11 130,7
8 929,5
2 201,2
1 835,4
1 835,4
კლება
1 022,2
400,0
0,0
400,0
200,0
200,0
მთლიანი სალდო
-3 112,6
-2 742,0
-2 880,8
138,8
186,6
0.0
186,6
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-3 252,7
-2 903,7
-2 880,8
-22,9
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
კლება
3 252,7
2 903,7
2 880,8
22,9
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
3 252,7
2 903,7
2 880,8
22,9
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-140,1
-161,7
0,0
-161,7
-186,6
0.0
-186,6
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
კლება
140,1
161,7
0,0
161,7
186,6
0.0
186,6
საშინაო
140,1
161,7
0,0
161,7
186,6
0.0
186,6
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2012
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ იტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ იტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
შემოსულობები
43 919,3
32 100,8
14 330,2
17 770,6
18 659,5
18 659,5
შემოსავლები
42 897,1
31 700,8
14 330,2
17 370,6
18 459,5
18 459,5
არაფინანსური აქტივების კლება
1 022,2
400,0
0,0
400,0
200,0
200,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
47 172,0
35 004,4
17 210,9
17 793,5
18 659,5
18 659,5
ხარჯები
32 833,1
23 712,0
8 281,4
15 430,6
16 637,5
16 637,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 198,8
11 130,7
8 929,5
2 201,2
1 835,4
1 835,4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
140,1
161,7
0,0
161,7
186,6
186,6
ნაშთის ცვლილება
-3 252,7
-2 903,7
-2 880,8
-22,9
0.0
0.0
მუხლი 3🔗.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 18459.5 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთა-
რი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთა-რი შემოსავ-ლები
შემოსავლები
42 897,1
31 700,8
14 330,2
17 370,6
18 459,5
0.0
18 459,5
გადასახადები
2 286,6
2 300,0
0,0
2 300,0
2 300,0
0.0
2 300,0
გრანტები
38 036,8
26 497,1
14 330,2
12 166,9
13 859,5
0.0
13 859,5
სხვა შემოსავლები
2 573,7
2 903,7
0,0
2 903,7
2 300,0
0.0
2 300,0
მუხლი 4🔗.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2300.0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
გადასახადები
2 286,6
2 300,0
0,0
2 300,0
2,300.0
2,300.0
ქონების გადასახადი
2 286,6
2 300,0
0,0
2 300,0
2,300.0
2,300.0
საქართველოს საწარმოთა
ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1 171,3
1 400,0
1 400,0
1 400,0
1 400,0
უცხოურ საწარმოთა
ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,0
ფიზიკურ პირთა
ქონებაზე (გარდა მიწისა)
98,5
70,0
0,0
70,0
50,0
50,0
სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწაზე
641,4
300,0
0,0
300,0
370,0
370,0
არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწაზე
375,3
530,0
0,0
530,0
480,0
480,0
სხვა გადასახადები
ქონებაზე
0,0
სხვა გადასახადები
0,1
მუხლი 5🔗.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13859.5 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
გრანტები
38 036,8
26 497,1
13 859,5
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებლი გრანტები
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
38 036,8
26 497,1
13 859,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
11 004,8
12 166,9
13 859,5
გათანაბრებითი ტრანსფერი
10 739,8
11 901,9
13 594,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
265,0
265,0
265,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
27 032,0
14 330,2
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
18 825,0
12 289,6
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 991,9
2 040,6
0,0
მგფ-ის თანადაფინანსება
0.0
სხვა პროექტები
1 630,0
0.0
0,0
წერეთლის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია
0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან
3 525,2
0.0
0,0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან
1 060,0
0.0
0,0
მუხლი 6🔗.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2300.0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
2 573,7
2 903,7
2 300,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
436,4
685,9
410,0
პროცენტები
102,1
365,9
150,0
რენტა
334,3
320,0
260,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
262,4
200,0
140,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზურფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად
71,9
120,0
120,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
1 442,8
1 290,0
1 090,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები
1 420,4
1 276,0
1 071,0
სანებართვო მოსაკრებელი
45,2
20,0
40,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,0
0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
3,4
1,0
1,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
1 081,8
1 000,0
750,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
287,7
255,0
280,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
2,3
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
22,4
14,0
19,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
22,4
14,0
19,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
683,3
927,8
800,0
მუხლი 7🔗.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 16637.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთა-
რი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთა-რი შემოსავ-ლები
ხარჯები
32 833,1
23 712,0
8 281,4
15 430,6
16 637,5
0.0
16 637,5
შრომის ანაზღაურება
2 287,1
3 558,0
0,0
3 558,0
3 326,2
0.0
3 326,2
საქონელი და მომსახურება
5 216,1
4 606,3
651,8
3 954,5
4 708,2
0.0
4 708,2
პროცენტი
95,5
74,1
0,0
74,1
49,2
0.0
49,2
სუბსიდიები
6 041,5
8 422,1
2 284,0
6 138,1
7 207,9
0.0
7 207,9
გრანტები
5 720,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
659,9
2 264,0
1 446,6
817,4
646,0
0.0
646,0
სხვა ხარჯები
12 813,0
4 787,5
3 899,0
888,5
700,0
0.0
700,0
მუხლი 8🔗.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1635.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1835.4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის
გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
194.1
21,0
144,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
25,5
0,8
121,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
12 358,4
9929,4
870,4
04 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
35,8
223,5
400,0
05 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1 565,0
951,0
300,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
20,0
5,0
0,0
სულ ჯამი
14 198,8
11 130,7
1 835,4
ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
1 022,2
400,0
200,0
ძირითადი აქტივები
50,8
400,0
200,0
მუხლი 9🔗.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
2014 წლის
გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
8 733,0
4 070,3
4 076,4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
8 637,5
3 996,2
4 027,2
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
8 637,5
3 996,2
3 927,2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
100,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
95,5
74.1
49,2
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
702
თავდაცვა
119,4
172,6
170,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
730,8
653,1
781,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
266,8
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
464,0
653,1
781,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
14 692,9
8 655,1
2 584,0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
3 784,2
713,8
200,0
70421
სოფლის მეურნეობა
3 784,2
713,8
200,0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
70443
მშენებლობა
7045
ტრანსპორტი
7 917,4
5 761,1
1 060,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
7 778,5
5 761,1
1 060,0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
138,9
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
2 991,3
2 180,2
1 324,0
705
გარემოს დაცვა
883,4
2 750,3
1 227,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
775,3
1 255,5
1 115,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
108,1
1 494,8
112,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
11 672,5
5 724,9
1 233,3
7061
ბინათმშენებლობა
8 418,5
42,5
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
25,0
97,0
130,0
7063
წყალმომარაგება
145,9
1 043,8
240,0
7064
გარე განათება
911,2
664,8
790,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინა-კომუნალურ მეურნეობაში
2 171,9
3 876,8
73,3
707
ჯანმრთელობის დაცვა
141,1
195,0
247,0
7072
ამბულატორიული მომსახურეობა
25,2
75,0
127,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
115,9
120,0
120,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
6 693,6
8 160,5
4 776,2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
4 703,4
4 230,6
2 366,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1 940,3
3 899,9
2 380,2
7083
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
30,0
30,0
30,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
19,9
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
709
განათლება
1 199,1
2 329,3
2 800,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1 199,1
2 329,3
2 800,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
710
სოციალური დაცვა
2 166,1
2 131,6
578,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
194,0
220,3
170,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
103,3
116,0
115,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
90,7
104,3
55,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
3,6
3,6
5,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
1,5
27,7
5,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
42,5
63,4
70,0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
5,3
15,0
15,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1 919,2
1 801,6
313,0
სულ ჯამი
47 031,9
34 842,7
18 472,9
მუხლი 10🔗.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 186.6 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება –186.6 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის შესაბამისი ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 265.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 125.0 ათასი ლარი;
გ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ და „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 20,0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები
მუხლი 16🔗.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის, სახელმწიფო, მუნიპალური და კერძო შენობა-ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის ღონისძიებები.
1.2. თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა და წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საავტომობილო გზების მოვლა, ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება და რეაბილიტაცია, სიჩქარის შემზღუდველების მოწყობა, დამატებით შუქნიშნების მოწყობა, ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე, ქალაქის ქუჩების დამისამართების და ღირსშესანიშნავი ობიექტების აბრების მოწყობა და საავტომობილო გზებზე უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა.
2.1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საავტომობილო გზების მოვლა, ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება და რეაბილიტაცია, სიჩქარის შემზღუდველების მოწყობა, დამატებით შუქნიშნების მოწყობა, ქალაქის ქუჩების დამისამართების და ღირსშესანიშნავი ობიექტების აბრების მოწყობა და საავტომობილო გზებზე უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა.
2.1.2. ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე (პროგრამული კოდი 03 01 02)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზამთრის სეზონზე ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო გადაადგილების და ქუჩებში შეფერხებული მოძრაობის თავიდან აცილების მიზნით ტექნიკური მარილის შეძენა და ქუჩების დამუშავება.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური და რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობის, ინფრასტრუქტურული პროექტების და ამხანაგობების თანადაფინანსება, ქალაქ გორში მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის და სანერგე მეურნეობის ხელშეწყობა.
2.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის ქალაქის ზოგიერთი უბნის გარე განატების მოწყობა და ქუჩების, შენობების, ხიდების, შადრევნების განათების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია, ასევე სოფლებში გარე განათების რეაბილიტაცია და ესპლოატაცია.
ქალაქის იერსახის შენარჩუნების და შემდგომი გაუმჯობესებისათვის გათვალისწინებულია შენობების და ნაგებობების დეკორატიული განათების მოწყობა-ექსპლოატაცია.
2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, მოსახლეობიდან, ორგანიზაციებიდან, სასაფლაოდან და სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ურნების გათავისუფლება და სანიტარული დამუშავება (პერიოდულად), ცენტრალური ნაგავსაყრელის მოვლა.
2.2.3. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ორი ქუჩისათვის ახალი სანიაღვრე არხის მოწყობა და არსებული ქუჩების მიმდებარე სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები (15 დღეში ერთხელ).
2.2.4. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
განხორციელდება დევნილთა დასახლებებში სასმელი წყლის ჭაბურღილების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება მუნიციპალიტეტის მიერ.
2.2.5. სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფლებში სარწყავი არხების სატუმბი სადგურების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა.
2.2.6. მუნიციპალური და რეგიონალური განვითარების სააგენტო (პროგრამული კოდი 03 02 10)
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური პრობლემების და მოთხოვნილებების შესწავლის, მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის განსახორციელებელი პროექტებისათვის თანხების მოძიების, დემოგრაფიულ, სოციალურ და ეკონომიკურ სკითხებზე გამოკითხვების ჩატარების, ხელისუფლების და ბიზნეს სექტორის მიერ საინვესტიციო შესაძლებლობების ანალიზის, უცხოურ ორგანიზაციებთან პარტნიორული ურთიერთობის დამყარების და განვითარების სხვა პროგრამების შემუშავების მიზნით დაგეგმილია სააგენტოს ადმინისტრაციული ხარჯების უზრუნველყოფა სუბსიდირების გზით.
რეგიონული განვითარების სტრატეგიის განსახორციელებლად ადგილობრივ თვითმმართველობასთან მჭიდრო თანამშრომლობით სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და კონკრეტული პროექტების განსახორციელებლად ფინანსური მხარდაჭერა
2.2.7. ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 11)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორაზე ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესების და შემდგომში პრობლემის გადაჭრის მექანიზმის შექმნის მიზნით მუნიციპალიტეტი აცხადებს მზადყოფნას გარკვეული თანადაფინანსებით წაახალისოს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო, არასამთავრობო, სათემო, არარეგისტრირებული კავშირი, არასამეწარმეო და სხვა), რომელიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას პროექტის განხორციელებისათვის.
2.2.8. ამხანაგობების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 12)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება. თანადაფინანსების შემთხვევაში აღნიშნული პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს მრავალსართულიანი სახლების, ორ ან ორზე მეტ მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე არსებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების და მათი მიმდებარე ფართობების ინფრასტრუქტურის განვითარებას.
2.2.9. ქალაქ გორში მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 13)
ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქალაქ გორში მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა
2.3. კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტში არსებული გამწვანების სამსახურის და სანერგე მეურნეობის მიერ სკვერების და გაზონების გამწვანება, მოვლა-შენახვა და რეკონსტრუქცია. ასევე იგეგმება შადრევნების, მოსაცდელების, მემორიალური დაფების, ეზოების, სპორტული მოედნების მოვლა-შენახვისა და რეკონსტრუქციის ღონისძიებები.
2.3.1. საახალწლოდ ქალაქის მორთვის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)
წინა საახალწლო ღონისძიებების განსახორციელებლად ქალაქის გაფორმების სამუშაოების უზრუნველყოფა კერძოთ: ხელოვნური ნაძვისხის მონტაჟი და დემონტაჟი, შენობებზე, ხის ვარჯებზე და ქუჩებში გაბმულ სადენებზე სხვადასხვა სახის დეკორატიული სანათების მოწყობა და დემონტაჟი.
2.3.2. შადრევნის მოვლა-შენახვის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შადრევნების გაწმენდა და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია.
2.3.3. სკვერების და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 03)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახურის და სანერგე მეურნეობის ხელშეწყობა, რათა მათ მიერ განხორციელდეს სკვერების და გაზონების მოვლა, ახალი მწვანე ნარგავების შეძენა, დარგვა და გამწვანების ზოლებში სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება და საჭიროების შემთხვევაში სკვერების რეკონსტრუქცია. ასევე გამწვანებისთვის და ქარსაცავი ზოლის მოწყობისათვის საჭირო ნერგების გამოყვანა, დაკალმვა და ნიადაგის მოვლა და დაზიანებული ხეების გასხვლა-გადაბელვის სამუშაოები.
2.3.4. მოსაცდელების მოწყობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 04)
გათვალისწინებულია ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოსაცდელების მოვლა-პატრონობა და საჭიროების შემთხვევაში რეაბილიტაცია.
2.3.5. აბრების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 06)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ღირსშესანიშნავი ობიექტების აბრების და ცნობილი მოქალაქეების სახელის უკვდავსაყოფად მათ საცხოვრებელ სახლებზე მემორიალური დაფების მოწყობა
2.3.6. სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 08)
დაგეგმილია ახალი სპორტული მოედნის მოწყობა და არსებული სპორტული მინი მოედნების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების დაფინანსება.
2.3.7. დეფექტური აქტების, პროექტებისა და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურება (პროგრამული კოდი 03 03 09)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესის გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს, ასევე აუცილებელ შესრულებულ სამუშაოებზე ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამების ფარგლებში დაგეგმილია ზემოთაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
2.3.8. გორის გრაფიკული ვიზუალიზაციის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შენობა ნაგებობების სამგანზომილებიანი მოდელირება, მასზე არსებული ინფორმაციის მიმაგრება და ინტერნეტ სივრცეში განთავსება. გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა. ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ სასოფლო და არასასოფლო მიწის ნაკვეთების და შენობა-ნაგებობების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით და მათი ექსპლოატაციისათვის აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
გორის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 47 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 4400 ბავშვი. სკოლამდელი დაწესებულებების დაფინანსება გათვალისწინებულია ვაუჩერული სისტემით, კერძოდ: 1-დან 30 ბავშვის ჩათვლით თითოეულ ბავშვზე 75 ლარი თვეში, ხოლო იმ საბავშვო ბაგა–ბაღში, სადაც ირიცხება 30 ბავშვზე ზემოთ თითოეულ ბავშვზე 60 ლარი თვეში. იმ საბავშვო ბაგა–ბაღებში დაფინანსება, სადაც ირიცხება 10 და ნაკლები ბავშვი მოხდეს არანაკლებ თვეში 800 ლარისა. აღნიშნული ქვეპროგრამით გორის მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.
აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული პროექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.
4.1.1. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოღვაწეობს მრავალი წარმატებული ადამიანი, რომელთა საქმიანობა მიმართულია სპორტული ცხოვრებისაკენ. მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭიდაობის, კრივის და ფეხბურთის სფეროში წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების გარკვეული თანხით წახალისება.
4.1.2. სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ცენტრალური სასპორტო, კრივის სპეციალიზირებული და საჭიდაო კომპლექსური სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. სკოლებში 950- მდე მოსწავლე სწავლობს, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ კალენარულ ტურნირებში და აღწევენ მაღალ შედეგებს.
4.1.3. საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
სპორტული ტრადიციებიდან გამომდინარე მიმდინარეობს ქალაქში ჭალის დასახლების ტერიტორიაზე საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა, დაგეგმილია დარბაზის მშენებლობის დასრულება, რომელიც ხელს შეუწყობს არა მარტო ტრადიციების შენარჩუნებას, არამედ გაზრდის ამ სახეობის სპორტსმენთა რაოდენობას და სპორტულ შედეგებს.
4.1.4. საცურაო აუზის და მოცურავე თანრიგოსან ბავშვთა სპორტული ჯგუფის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 06)
ცურვის მიმართულებით გამორჩეული სპორტული მონაცემების მქონე მოზარდთა სპორტული წარმატებების გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილია მოცურავეთა სპორტული ჯგუფის დაფინანსება, რათა მათ ჰქონდეთ სათანადო სავარჯიშო პირობები საცურაო აუზზე. სპორტული ჯგუფი დაკომპლექტებულია 34 თანრიგოსანი მოზარდით. ასევე იგეგმება საცურაო აუზის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
4.1.5. საფეხბურთო კლუბი „დილა“ (პროგრამული კოდი 05 01 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კლუბთან არსებული საფეხბურთო სკოლის ადმინისტრაციის და გუნდის მიმდინარე ხარჯების სუბსიდირება. კლუბთან ფუნქციონირებს ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სპორტული სკოლა და სტადიონი, რომელთა მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სპორტულ ცხოვრებაში, ინტელექტუალური და სპორტული დონის ამაღლება აღსაზრდელებში, პერსპექტიული სპორტსმენების მზადება ნაკრები გუნდებისათვის და სათამაშო სპორტული ღონისძიებების მომზადება და ჩატარება.
4.1.6. სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 08)
დაგეგმილია სპორტული ცენტრის სრულად აღჭურვა საჭირო მატერიალურ ტექნიკური ბაზით, რათა სრულად განახორციელოს სპორტული ღონისძიებების და ცენტრალური სასპორტო სკოლის, საჭიდაო სკოლის, კრივის სკოლის და ტურისტული ცენტრი „ტონთიოს“ აღსაზრდელთა სხვა და სხვა ტურნირებში, ლაშქრობებში, ალპინიადებში და ჩემპიონატებში მონაწილეობის ორგანიზება.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს 6 სამუსიკო სკოლის და სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას, რითიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მიერ მუსიკალური განათლების მიღებას სრული კურსით და უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. მუნიციპალიტეტი კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს ბიბლიოთეკების, კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის, ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის, თეატრის, მუსიკალური კოლექტივების, მწერალთა და საგამომცემლო საქმიანობის და დასვენების ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, გეგმავს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობას, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსებას.
4.2.1. კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარებისათვის და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაფინანსებას წარმატებული და ნიჭიერი ახალგაზრდების და ხელოვანების ხელშეწყობის მიზნით, რათა მათ შეძლონ შესაძლებლობების სრულად გამოვლენა. ასევე გეგმავს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობას, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსებას.
4.2.2. სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს 6 სამუსიკო სკოლის და სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას, რითიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მიერ მუსიკალური განათლების მიღებას სრული კურსით და უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. სამუსიკო სკოლები დაკომპლექტებულია 850-მდე მოსწავლით, ხოლო სამხატვრო სკოლა 130-მდე მოსწავლით.
4.2.3. ბიბლიოთეკაების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ ინტელექტუალური დონის ამაღლების, ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვისათვის ხელშეწყობა. ასევე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და არსებული წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.
4.2.4. მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრის და კულტურის სახლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს ახალგაზრდებისათვის იმ ცოდნისა და ქცევის ნორმების შეძენას რაც უზრუნველყოფს მათ მზადყოფნას ყოველდღიური ცხოვრებისათვის, ხელს უწყობს მოზარდთა ინტერესების შესაბამიად სამეცნიერო-შემოქმედებითი, მოქალაქეობრივი და ესტეთიკური მიმართულებებით მოქნილი პროგრამების შემუშავება-განხორციელებას და აქტიური ინტელექტუალური ახალგაზრდების გამოვლენას. ასევე პროგრამა ხელს უწყობს მოსახლეობის დადებითი განწყობის შექმნას დღესასწაულების მიმართ, ქართული კულტურისა და ტრადიციების შენარჩუნებას. ცენტრი უზრუნველყოფს სხვა და სხვა სადღესასწაულო დღეებში გასართობი სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზებას.
4.2.5. ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეიმის და სხვა მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის დაფინანსება, რომელიც უზრუნველყოფს ეროვნული საგანძურის დაცვას, სამუზეუმო ექსპონატების გამოფენას, მოძიებას, კვლევა - შენახვასა და სამეცნიერო შესწავლას. გარდა ამისა იგეგმება ნიკო ლომოურის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია.
4.2.6. ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა და ცენტრის შენობის დაცვა.
4.2.7. მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლიტერატურული კონსულტაციების გაცემა, მწერალთა შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება, ლიტერატურული ნაშრომების პრეზენტაცია, მწერალთა შემოქმედების პოპულარიზაცია ბეჭდვითი და ელექტრონული გამოცემების მეშვეობით.
4.2.8. საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ადგილობრივი საინფორმაციო გაზეთის „გორის მაცნეს“ ყოველკვირეული გამოცემის ხელშეწყობას, რომელის მოსახლეობას აცნობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებულ მოვლენებს, მიღწეულ წარმატებებს და სიახლეებს სხვა და სხვა სფეროში.
4.2.9. გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა (პროგრამული კოდი 05 02 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ნაგებობების დაცვა.
4.2.10. კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობა და თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აცხადებს მზადყოფნას ქართული და არაქართული, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსების განსახორციელებლად რომელიც ემსახურება კულტურული სფეროს გაუმჯობესებას.
4.2.11. გორის სახელმწიფო დრამატული თეატრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 11)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მსოფლიო და ეროვნულ ღირებულებათა განვითარების მიზნით მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა, მათი მეშვეობით თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდა და მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, თეატრალური ხელოვნების განვითარება და ტრადიციების აღორძინება.
4.2.12. მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 12)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლ „გორის“ და ქალთა კამერული გუნდის ფინანსური ხარდაჭერა, რადგან მათ მიერ ხდება ქართული სამუსიკო ტრადიციების პოპულარიზაცია როგორც მთელ საქართველოში ისე მის ფარგლებს გარეთ ჩატარებული მრავალი წარმატებული კონცერტის მეშვეობით.
4.2.13. კულტურისა და დასვენების პარკის „ახალბაღის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 13)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სუბსიდია ა.ი.პ.-ის ადმინისტრაციული ხარჯებისათვის რომელიც ახორციელებს დამსვენებლების მომსახურებას სხვა და სხვა გასართობი საშუალებებით.
4.3. ახალგაზდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობების და ალპინიადების მოწყობა.
4.3.1. მოსწავლე-ახალგაზრდობის ტურიზმის ცენტრი „ტონთიოს“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)
მოსწავლე-ახალგაზრდობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით მუნიციპალიტეტი გეგმავს მათ ჩართვას ტურისტულ ლაშქრობებში, რომლის ორგანიზებასაც ახორციელებს ტურიზმის ცენტრის სუბსიდირების გზით.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. ჯანდაცვის პროგრამები
პროგრამა ითვალისწინებს „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.
5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.1.2. მაწანწალა ცხოველებისათვის გალიების მოწყობა და მათი შენახვა (პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამის ფარგლებში იგეგმება მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
მიუსაფარი ცხოველების იზოლირება და სატრანსპორტო საშუალებების მიერ დაღუპული ცხოველის გვამების სპეციალურ ადგილებზე გატანა და დამარხვა.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 05)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 100 და მეტი წლის ასაკის უხუცესების ერთჯერადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით.
5.2.2. დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება ერთჯერადად ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან - 1 ივნისთან დაკავშირებით, ყოველ ბავშვზე 500 ლარის ოდენობით.
5.2.3. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ერთჯერადი დახმარება ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით 0-დან 18 წლის ჩათვლით მე-4 შვილის შეძენის შემთხვევაში
ერთჯერადი დახმარება თითო ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 5 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ჩათვლით.
5.2.4. უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეებისათვის დროებითი თავშესაფრის მოწყობა (პროგრამული კოდი 06 05 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უსახლკარო, მზრუნველობა მოკლებულ პირთათვის სოციალური თავშესაფარის მოწყობა.
5.2.5. ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი ბავშვების სამკურნალო- სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვების (0-დან 18 წლამდე) დახმარება, ამბულატორიული, სტაციონალური და სარეაბილიტაციო მკურნალბისათვის ერთჯერადად 50%-იანი თანადაფინანსება არაუმეტეს 500 ლარისა;
საცურაო-გამაჯანსაღებელი კურსის დაფინანსება თითოეულ ბავშვზე საცურაო აუზზე 24 პროცედურა;
ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვების სოციალური დახმარება ერთჯერადად 250 ლარის ოდენობით.
5.2.6. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა და ავღანეთის ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;
5.2.7. ერთჯერადი სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05 11)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელნიც სხვადასხვა მიზეზების გამო განიცდიან უკიდურეს გასაჭირს და დახმარების მიმღებ არცერთ კატეგორია არ მიეკუთვნებიან ერთჯერადი დახმარება არაუმეტეს 500 ლარისა.
5.2.8. სტუდენტების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05 15)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
დედ-მამით ობოლი, მარჩენალდაკარგული მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი 18 წლის ჩათვლით) ოჯახის აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტები, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით, არ აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი. და სოციალურად დაუცველი სტუდენტები, რომელთაც აქვთ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 000 ჩათვლით არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით, არ აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი დახმარება არაუმეტეს 500 ლარისა.
5.2.9. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05 16)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი დახმარება:
კვლევები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამებით დაფინანსდეს წარმოდგენილი თანხის 50%-ით, მოქალაქეებისათვის რომლებიც იმყოფებიან სიღარიბის ზღვარს მიღმა და გააჩნიათ 0-დან 70000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა.
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნია 70000-დან 100 000-ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, დაუფინანსდეთ სამედიცინო დახმარების თანხის 30%-ის 50%-ი.
5.2.10. ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05 17)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ერთჯერადად არა უმეტეს 300 ლარის ოდენობით, ამ მუხლში აღნიშნულ დაავადებათა მკურნალობის ფარგლებში;
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 70 000-ჩათვლით სარეიტინგო ქულა დაუფინანსდეთ კვლევები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამებით წარმოდგენილი თანხის 50%-ით.
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ 70000-დან 100 000-ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, დაუფინანსდეთ, სამედიცინო დახმარების თანხის 20%-ის 50%-ი.
5.2.11. სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05 18)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების (0-დან 18 წლამდე), რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 80 001-მდე სარეიტინგო ქულა ან/და დევნილი, დახმარება, ამ დაავადებათა მკურნალობის ფარგლებში, მოხდება ერთჯერადად 50%-ის თანადაფინანსებით არაუმეტეს 500 ლარისა.
დაფინანსებას მიიღებენ საცურაო აუზზე სქოლიოზით დაავადებული ბავშვები 18 წლამდე. თითოეულ ბავშვს დაუფინანსდება ორთვიანი საცურაო-გამაჯანსაღებელი კურსი „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის გორის მუნიციპალიტეტის საცურა აუზზე“ თვეში 12 პროცედურა (კვირაში 3 დღე).
5.2.12. სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 05 19)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია:
საბიუჯეტო, არასამთავრობო, არარეგისტრირებული კავშირების, არასამეწარმეო და სხვა ოგანიზაციების თანადაფინანსება, რომლებიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენენ წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ასევე მუნიციპალიტეტის მონაწილეობა ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებში.
5.2.13. უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 05 20)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით, ბრონქიალური ასთმით და გულის იშემიური დაავადებით დაავადებული სიღარების ზღვარს მიღმა მაცხოვრებლები, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 57 000-ჩათვლით სარეიტინგო დაავადებული პაციენტების ერთჯერადი დახმარება აღნიშნული დაავადებების მკურნალობის ფარგლებში არაუმეტეს 100 ლარისა.
5.2.14. ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახისადმი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05 21)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს 2000 ლარისა.
5.2.15. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05 22)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდების, ომის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით.
5.2.16. საზღვრისპირა სოფლებში შეშის ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 06 05 23)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
გათვალისწინებულია საზღვრისპირა სოფლებში 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის საწვავი შეშის მიწოდება.
თავი III
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 17🔗.
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2012
წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთა-რი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთა-რი შემოსავ-ლები
გორის მუნიციპალიტეტი
47 172,0
35 004,4
17 210,9
17 793,5
18 659,5
18 659,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
360,0
366,0
0,0
366,0
366,0
366,0
ხარჯები
32 833,1
23 712,0
8 281,4
15 430,6
16 637,5
16 637,5
შრომის ანაზღაურება
2 287,1
3 558,0
0,0
3 558,0
3 326,2
3 326,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 198,8
11 130,7
8 929,5
2 201,2
1 835,4
1 835,4
ვალდებულებების კლება
140,1
161,7
0,0
161,7
186,6
186,6
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
8 873,1
4 232,0
0,0
4 232,0
4 263,0
4 263,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
271,0
277,0
0,0
277,0
277,0
277,0
ხარჯები
8 538,9
4 049,3
0,0
4 049,3
3 932,4
3 932,4
შრომის ანაზღაურება
1 834,0
2 876,1
0,0
2 876,1
2 688,2
2 688,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194,1
21,0
0,0
21,0
144,0
144,0
ვალდებულებების კლება
140,1
161,7
0,0
161,7
186,6
186,6
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
660,4
972,2
0,0
972,2
927,0
927,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35,0
37,0
37,0
37,0
37,0
ხარჯები
605,4
962,2
0,0
962,2
917,0
917,0
შრომის ანაზღაურება
353,5
526,6
0,0
526,6
493,2
493,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55,0
10,0
0,0
10,0
10,0
10,0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
7 977,1
3 024,0
0,0
3 024,0
3 000,2
3 000,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
236,0
240,0
240,0
240,0
240,0
ხარჯები
7 838,0
3 013,0
0,0
3 013,0
2 866,2
2 866,2
შრომის ანაზღაურება
1 480,5
2 349,5
0,0
2 349,5
2 195,0
2 195,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
139,1
11,0
0,0
11,0
134,0
134,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
235,6
235,8
0,0
235,8
235,8
235,8
ხარჯები
95,5
74,1
0,0
74,1
49,2
49,2
ვალდებულებების კლება
140,1
161,7
0,0
161,7
186,6
186,6
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
850,2
825,7
0,0
825,7
951,0
951,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
89,0
89,0
0,0
89,0
89,0
89,0
ხარჯები
824,7
824,9
0,0
824,9
830,0
830,0
შრომის ანაზღაურება
453,1
681,9
0,0
681,9
638,0
638,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,5
0,8
0,0
0,8
121,0
121,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
464,0
653,1
0,0
653,1
781,0
781,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
73,0
73,0
73,0
73,0
73,0
ხარჯები
459,0
653,1
0,0
653,1
660,0
660,0
შრომის ანაზღაურება
368,3
548,5
0,0
548,5
515,0
515,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,0
0,0
0,0
0,0
121,0
121,0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
266,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
249,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
119,4
172,6
0,0
172,6
170,0
170,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
ხარჯები
116,2
171,8
0,0
171,8
170,0
170,0
შრომის ანაზღაურება
84,8
133,4
0,0
133,4
123,0
123,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,2
0,8
0,0
0,8
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
27 385,4
17 130,3
11 924,8
5 205,5
5 144,3
5 144,3
ხარჯები
15 027,0
7 200,9
3 360,3
3 840,6
4 273,9
4 273,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 358,4
9 929,4
8 564,5
1 364,9
870,4
870,4
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
7 778,5
5 761,1
4 461,2
1 299,9
1 060,0
1 060,0
ხარჯები
494,9
602,4
0,0
602,4
680,0
680,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 283,6
5 158,7
4 461,2
697,5
380,0
380,0
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
7 768,6
5 725,2
4 461,2
1 264,0
1 015,0
1 015,0
ხარჯები
485,0
566,5
0,0
566,5
635,0
635,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 283,6
5 158,7
4 461,2
697,5
380,0
380,0
03 01 02
ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე
9,9
35,9
0,0
35,9
45,0
45,0
ხარჯები
9,9
35,9
0,0
35,9
45,0
45,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
14 615,2
5 812,2
2 851,4
2 960,8
3 095,0
3 095,0
ხარჯები
11 497,6
2 774,0
173,0
2 601,0
3 015,0
3 015,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 117,6
3 038,2
2 678,4
359,8
80,0
80,0
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
911,2
664,8
0,0
664,8
790,0
790,0
ხარჯები
578,9
664,8
0,0
664,8
760,0
760,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
332,3
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
775,3
1 255,5
0,0
1 255,5
1 115,0
1 115,0
ხარჯები
775,3
905,5
0,0
905,5
1 115,0
1 115,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
350,0
0,0
350,0
0,0
0,0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდა,მოწყობა და რეაბილიტაცია
96,1
1 486,8
1 435,8
51,0
100,0
100,0
ხარჯები
44,9
41,2
0,0
41,2
50,0
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,2
1 445,6
1 435,8
9,8
50,0
50,0
03 02 05
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
145,9
1 043,8
1 005,8
38,0
240,0
240,0
ხარჯები
68,7
38,0
0,0
38,0
240,0
240,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77,2
1 005,8
1 005,8
0,0
0,0
0,0
03 02 06
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
138,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
138,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 07
სარწყავი არხებისა მოწყობა-რებილიტაცია
3 784,2
713,8
367,3
346,5
200,0
200,0
ხარჯები
1 127,3
477,0
130,5
346,5
200,0
200,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 656,9
236,8
236,8
0,0
0,0
0,0
03 02 08
საკადასტრო რუკების მომზადება
8,9
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
ხარჯები
8,9
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
03 02 09
წერეთლის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია
8 418,5
9,9
9,9
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
8 418,5
9,9
9,9
0,0
0,0
0,0
03 02 10
მუნიციპალიტეტის და რეგიონული განვითარების სააგენტოების ხელშეწყობა
60,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
ხარჯები
60,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
03 02 11
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
260,1
408,0
0,0
408,0
300,0
300,0
ხარჯები
260,1
408,0
0,0
408,0
300,0
300,0
03 02 12
ამხანაგობების თანადაფინანსება
16,1
92,0
0,0
92,0
130,0
130,0
ხარჯები
16,1
92,0
0,0
92,0
130,0
130,0
03 02 13
ქალაქ გორში მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
120,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
120,0
03 02 14
გორის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა შენობებში დროებით შესახლებულ პირთა ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა
0,0
32,6
32,6
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
32,6
32,6
0,0
0,0
0,0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 970,3
1 702,2
760,5
941,7
989,3
989,3
ხარჯები
2 149,0
1 394,6
760,5
634,1
578,9
578,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
821,3
307,6
0,0
307,6
410,4
410,4
03 03 01
საახალწლოდ ქალაქის მორთვის ღონისძიებები
21,9
46,6
0,0
46,6
50,0
50,0
ხარჯები
21,9
46,6
0,0
46,6
50,0
50,0
03 03 02
შადრევნის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები
12,0
8,0
0,0
8,0
12,0
12,0
ხარჯები
12,0
8,0
0,0
8,0
12,0
12,0
03 03 03
სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა
528,1
629,8
0,0
629,8
687,0
687,0
ხარჯები
180,6
334,5
0,0
334,5
352,0
352,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
347,5
295,3
0,0
295,3
335,0
335,0
03 03 04
მოსაცდელის მოწყობა და მოვლა-შენახვა
0,0
12,0
0,0
12,0
12,0
12,0
ხარჯები
0,0
12,0
0,0
12,0
12,0
12,0
03 03 05
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა
0,0
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
40,0
0,0
40,0
0,0
0,0
03 03 06
აბრების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია
0,0
6,8
0,0
6,8
5,0
5,0
ხარჯები
0,0
0,3
0,0
0,3
5,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
6,5
0,0
6,5
0,0
0,0
03 03 07
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების, სახურავების და ლიფტების რეაბილიტაცია და ეზოების კეთილმოწყობა
2 060,4
894,1
760,5
133,6
0,0
0,0
ხარჯები
1 873,3
894,1
760,5
133,6
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
187,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03 08
სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა
136,6
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
ხარჯები
0,4
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
136,2
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
03 03 09
დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება
60,8
42,9
0,0
42,9
50,0
50,0
ხარჯები
60,8
42,9
0,0
42,9
50,0
50,0
03 03 10
გორის გრაფიკული ვიზუალიზაციისათვის ხელშეწყობა
150,5
22,0
0,0
22,0
73,3
73,3
ხარჯები
0,0
16,2
0,0
16,2
47,9
47,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150,5
5,8
0,0
5,8
25,4
25,4
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
2 021,4
2 191,7
2 191,7
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
885,5
766,8
766,8
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 135,9
1 424,9
1 424,9
0,0
0,0
0,0
03 05
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება
0,0
1 663,1
1 660,0
3,1
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
1 663,1
1 660,0
3,1
0,0
0,0
04 00
განათლება
1 199,1
2 329,3
284,0
2 045,3
2 800,0
2 800,0
ხარჯები
1 163,3
2 105,8
284,0
1 821,8
2 400,0
2 400,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,8
223,5
0,0
223,5
400,0
400,0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1 199,1
2 329,3
284,0
2 045,3
2 800,0
2 800,0
ხარჯები
1 163,3
2 105,8
284,0
1 821,8
2 400,0
2 400,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,8
223,5
0,0
223,5
400,0
400,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
6 557,0
8 160,5
3 555,5
4 605,0
4 676,2
4 676,2
ხარჯები
4 992,0
7 209,5
3 190,5
4 019,0
4 376,2
4 376,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 565,0
951,0
365,0
586,0
300,0
300,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
4 305,7
3 920,6
2 365,0
1 555,6
2 006,0
2 006,0
ხარჯები
2 824,1
3 507,6
2 000,0
1 507,6
1 806,0
1 806,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 481,6
413,0
365,0
48,0
200,0
200,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
3,1
37,2
0,0
37,2
37,0
37,0
ხარჯები
3,1
37,2
0,0
37,2
37,0
37,0
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
667,6
776,9
0,0
776,9
735,0
735,0
ხარჯები
667,6
733,9
0,0
733,9
735,0
735,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
43,0
0,0
43,0
0,0
0,0
05 01 03
საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა
0,0
370,0
365,0
5,0
200,0
200,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
370,0
365,0
5,0
200,0
200,0
05 01 04
ცენტრალური სასპორტო სკოლის რეკონსტრუქცია
92,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 05
ცენტრალური სტადიონის სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოები
1 388,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 388,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 06
საცურაო აუზის და მოცურავე თანრიგოსან ბავშვთა სპორტული ჯგუფის ხელშეწყობა
14,0
14,0
0,0
14,0
64,0
64,0
ხარჯები
14,0
14,0
0,0
14,0
64,0
64,0
05 01 07
საფეხბურთო კლუბის „გორის დილა“ ხელშეწყობა
1 753,5
2 362,5
2 000,0
362,5
610,0
610,0
ხარჯები
1 753,5
2 362,5
2 000,0
362,5
610,0
610,0
05 01 08
სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა
385,9
360,0
0,0
360,0
360,0
360,0
ხარჯები
385,9
360,0
0,0
360,0
360,0
360,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
2 035,2
4 105,2
1 190,5
2 914,7
2 540,2
2 540,2
ხარჯები
1 951,8
3 567,2
1 190,5
2 376,7
2 440,2
2 440,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83,4
538,0
0,0
538,0
100,0
100,0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
72,5
35,2
0,0
35,2
30,0
30,0
ხარჯები
72,5
35,2
0,0
35,2
30,0
30,0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
344,0
807,6
0,0
807,6
474,0
474,0
ხარჯები
344,0
464,6
0,0
464,6
474,0
474,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
343,0
0,0
343,0
0,0
0,0
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
94,8
103,5
0,0
103,5
120,0
120,0
ხარჯები
59,7
103,5
0,0
103,5
120,0
120,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 04
მოსწავლეთა-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა
549,0
608,3
0,0
608,3
516,0
516,0
ხარჯები
500,7
515,3
0,0
515,3
516,0
516,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48,3
93,0
0,0
93,0
0,0
0,0
05 02 05
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის ხელშეწყობა
142,7
313,0
0,0
313,0
261,0
261,0
ხარჯები
142,7
211,0
0,0
211,0
161,0
161,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
102,0
0,0
102,0
100,0
100,0
05 02 06
ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა
1,8
2,0
0,0
2,0
52,0
52,0
ხარჯები
1,8
2,0
0,0
2,0
52,0
52,0
05 02 07
მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები
13,7
25,5
0,0
25,5
25,0
25,0
ხარჯები
13,7
25,5
0,0
25,5
25,0
25,0
05 02 08
საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა
30,0
30,0
0,0
30,0
30,0
30,0
ხარჯები
30,0
30,0
0,0
30,0
30,0
30,0
05 02 09
გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა
64,2
61,2
0,0
61,2
61,2
61,2
ხარჯები
64,2
61,2
0,0
61,2
61,2
61,2
05 02 10
კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობის და თანადაფინანსების პროგრამა
1,9
10,4
0,0
10,4
25,0
25,0
ხარჯები
1,9
10,4
0,0
10,4
25,0
25,0
05 02 11
თეატრის ხელშეწყობა
324,5
1 663,5
1 190,5
473,0
546,0
546,0
ხარჯები
324,5
1 663,5
1 190,5
473,0
546,0
546,0
05 02 12
მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა
135,0
135,0
0,0
135,0
140,0
140,0
ხარჯები
135,0
135,0
0,0
135,0
140,0
140,0
05 02 13
კულტურისა და დასვენების პარკის „ახალი ბაღი“ ხელშეწყობა
261,1
310,0
0,0
310,0
260,0
260,0
ხარჯები
261,1
310,0
0,0
310,0
260,0
260,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
196,2
134,7
0,0
134,7
130,0
130,0
ხარჯები
196,2
134,7
0,0
134,7
130,0
130,0
05 03 01
მოსწავლე-ახალგაზრდობის ტურიზმის ცენტრის „ტონთიო“ ხელშეწყობა
196,2
134,7
0,0
134,7
130,0
130,0
ხარჯები
196,2
134,7
0,0
134,7
130,0
130,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
19,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
19,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 307,2
2 326,6
1 446,6
880,0
825,0
825,0
ხარჯები
2 287,2
2 321,6
1 446,6
875,0
825,0
825,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
115,9
120,0
0,0
120,0
120,0
120,0
ხარჯები
115,9
120,0
0,0
120,0
120,0
120,0
06 03
მიუსაფარ ცხოველთა თავშესაფარი
0,0
75,0
0,0
75,0
127,0
127,0
ხარჯები
0,0
70,0
0,0
70,0
127,0
127,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
06 04
სოფლის ამბულატორიის რეაბილიტაცია და დევნილთა დასახლებაში ამბულატორიის ინფრასტრუქტურის მოწყობა
25,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 05
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
2 166,1
2 131,6
1 446,6
685,0
578,0
578,0
ხარჯები
2 166,1
2 131,6
1 446,6
685,0
578,0
578,0
06 05 02
ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
3,6
3,6
0,0
3,6
5,0
5,0
ხარჯები
3,6
3,6
0,0
3,6
5,0
5,0
06 05 03
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება
1,5
2,7
0,0
2,7
5,0
5,0
ხარჯები
1,5
2,7
0,0
2,7
5,0
5,0
06 05 04
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
20,0
31,0
0,0
31,0
40,0
40,0
ხარჯები
20,0
31,0
0,0
31,0
40,0
40,0
06 05 05
მუნიციპალურ ბაგა-ბაღებში დევნილი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მომსახურების საფასურის თანადაფინანსება
62,6
68,8
0,0
68,8
0,0
0,0
ხარჯები
62,6
68,8
0,0
68,8
0,0
0,0
06 05 06
უსახლკარო მზრუნველობა მოკლებულ პირთა სოციალური თავშესაფრის მოწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
15,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
15,0
06 05 07
ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით და აუტიზმით დაავადებული სოციალურად დაუცველი და დევნილი ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება
28,1
35,5
0,0
35,5
40,0
40,0
ხარჯები
28,1
35,5
0,0
35,5
40,0
40,0
06 05 08
საახალწლოდ სხვადასხვა სოციალური ღონისძიებები
0,0
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
06 05 09
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
25,0
21,0
0,0
21,0
20,0
20,0
ხარჯები
25,0
21,0
0,0
21,0
20,0
20,0
06 05 10
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფის მიზნით დახმარება
0,0
1 446,6
1 446,6
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
1 446,6
1 446,6
0,0
0,0
0,0
06 05 11
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
59,2
93,7
0,0
93,7
73,0
73,0
ხარჯები
59,2
93,7
0,0
93,7
73,0
73,0
06 05 12
სატელევიზიო გადაცემა „იმედის გმირების“ პერსონაჟის დახმარება
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 05 13
სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
1 595,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 595,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 05 15
სტუდენტების სოციალური დახმარება
58,5
75,8
0,0
75,8
80,0
80,0
ხარჯები
58,5
75,8
0,0
75,8
80,0
80,0
06 05 16
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინი დახმარება
126,8
72,7
0,0
72,7
50,0
50,0
ხარჯები
126,8
72,7
0,0
72,7
50,0
50,0
06 05 17
ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება
72,2
107,0
0,0
107,0
55,0
55,0
ხარჯები
72,2
107,0
0,0
107,0
55,0
55,0
06 05 18
სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება
17,0
9,0
0,0
9,0
10,0
10,0
ხარჯები
17,0
9,0
0,0
9,0
10,0
10,0
06 05 19
სოციალური პროექტების თანადაფინანსება
40,9
73,0
0,0
73,0
70,0
70,0
ხარჯები
40,9
73,0
0,0
73,0
70,0
70,0
06 05 20
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
11,4
18,8
0,0
18,8
20,0
20,0
ხარჯები
11,4
18,8
0,0
18,8
20,0
20,0
06 05 21
ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დახმარება
5,3
15,0
0,0
15,0
15,0
15,0
ხარჯები
5,3
15,0
0,0
15,0
15,0
15,0
06 05 22
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება
22,5
32,4
0,0
32,4
30,0
30,0
ხარჯები
22,5
32,4
0,0
32,4
30,0
30,0
06 05 23
საზღვრისპირა სოფლების მოსახლეობისათვის შეშის ტრანსპორტირება
14,1
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
ხარჯები
14,1
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
თავი IV
გარდამავალი დებულებანი
მუხლი 18🔗
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძე