⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2015)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 27.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
ძალის დაკარგვა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო სენაკის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №20
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 6,247 სიტყვა · ~31 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
27.12.2013 მიღება
01.01.2014 ძალაში შესვლა
01.01.2015 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი

დოკუმენტის ტექსტი

სენაკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №20 2013 წლის 27 დეკემბერი ქ. სენაკი სენაკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ      „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20, 25-ე მუხლებისა და „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად       სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 1. დამტკიცდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის 2014  წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით. 2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილება (www.matsne.gov.ge. 09/01/2013 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016115) . 3. დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე. 4. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014  წლის 1 იანვრიდან.სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეზურაბ ხაბურზანია სენაკის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2014 წლის ბიუჯეტი თავი I სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის  პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 10217,5 11931,0 6046,1 5884,9 6493,30 0,00 6493,30 გადასახადები 916,5 933,3 0,0 933,3 900,00 0,00 900,00 გრანტები 8676,6 10039,9 6046,1 3993,8 4893,30 0,00 4893,30 სხვა შემოსავლები 624,3 957,8 0,0 957,8 700,00 0,00 700,00 ხარჯები 4905,5 6101,2 628,4 5472,8 6356,44 0,00 6356,44 შრომის ანაზღაურება 1242,0 1773,6 0,0 1773,6 1795,54 0,00 1795,54 საქონელი და მომსახურება 775,5 737,6 0,0 737,6 958,30 0,00 958,30 სუბსიდიები 2330,7 2679,6 73,6 2606,0 3293,40 0,00 3293,40 სოციალური უზრუნველყოფა 557,3 890,8 554,8 336,0 309,20 0,00 309,20 სხვა ხარჯები 0,0 19,7 0,0 19,7 0,00 0,00 0,00 საოპერაციო სალდო 5312,0 5829,7 5417,7 412,0 136,87 0,00 136,87 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5723,1 5829,7 5417,7 412,0 136,87 0,00 136,87 ზრდა 5773,7 5842,3 5417,7 424,6 136,87 0,00 136,87 კლება 50,6 12,6 0,0 12,6 0,00 0,00 0,00 ფინანსური აქტივების ცვლილება -411,1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 ზრდა 6,4 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 ვალუტა და დეპოზიტები 6,4 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 კლება 417,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 ვალუტა და დეპოზიტები 417,5 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის  გეგმა 2014 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 10679,2 11943,6 6046,1 5897,5 6493,300 0,000 6493,300 შემოსავლები 10217,5 11930,9 6046,1 5884,9 6493,300 6493,300 არაფინანსური აქტივების კლება 50,6 12,6 0,0 12,6 0,000 0,000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით) 411,1 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 გადასახდელები 10679,2 11943,6 6046,1 5897,5 6493,300 0,000 6493,300           ხარჯები 4905,5 6101,2 628,4 5472,8 6356,435 6356,435 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5773,7 5842,3 5417,7 424,6 136,865 136,865 ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 მუხლი 3🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  6493,3 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის  პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 10217,5 11930,9 6046,1 5884,9 6493,300 0,000 6493,300 გადასახადები 916,5 933,3 0,0 933,3 900,000 0,000 900,000 გრანტები 8676,6 10039,9 6046,1 3993,8 4893,300 0,000 4893,300 სხვა შემოსავლები 624,3 957,8 0,0 957,8 700,000 0,000 700,000 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  900,0 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 916,5 800,0 0,0 800,0 900,0 0,0 900,0 ქონების გადასახადი 916,5 800,0 0,0 800,0 900,0 0,0 900,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        497,7 400,0 400,0 500,0 500,0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 53,3 30,0 0,0 30,0 40,0 0,0 40,0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               231,0 220,0 0,0 220,0 250,0 0,0 250,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           134,6 150,0 0,0 150,0 110,0 0,0 110,0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4893,3  ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 8676,6 10039,9 6046,1 3993,8 4893,3 0,0 4893,300 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 0,0 0,0 0,0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 8676,6 10039,9 6046,1 3993,8 4893,3 0,0 4893,300 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3244,4 3993,8 0,0 3993,8 4893,3 0,0 4893,300 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3059,4 3808,8 3808,8 4698,3 4698,300 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 185,0 185,0 185,0 195,0 195,000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5432,2 6046,1 6046,1 0,0 0,0 0,000 სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 4728,9 3154,0 3154,0 0,0 0,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 665,8 662,3 662,3 0,0 პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 0,0 0,0 0,0 მთავრობის სარეზერვო ფონდი 0,0 0,0 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი 37,5 2229,8 2229,8 0,0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 700,0 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 624,3 957,8 0,0 957,8 700,0 0,0 700,000 შემოსავლები საკუთრებიდან 145,3 83,0 0,0 83,0 96,0 0,0 96,000 პროცენტები 0,0 0,0 0,0 დივიდენდები 20,0 0,0 0,0 რენტა 125,3 83,0 0,0 83,0 96,0 0,0 96,000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     116,9 77,0 77,0 90,0 90,000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 8,4 6,0 6,0 6,0 6,000 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0,0 0,0 0,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 159,5 44,3 0,0 44,3 164,0 0,0 164,000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 151,5 39,3 0,0 39,3 164,0 0,0 164,000 სანებართვო მოსაკრებელი 14,3 8,8 8,8 16,0 16,000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,2 0,0 0,0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 113,6 13,5 13,5 118,0 118,000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 22,9 17,0 17,0 30,0 30,000 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0,4 0,0 0,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 8,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 8,0 5,0 5,0 0,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 249,5 812,9 812,9 400,0 400,000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 70,0 17,6 17,6 40,0 40,000 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6356,435 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის  პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 4905,5 6101,2 628,4 5472,8 6356,435 0,000 6356,435 შრომის ანაზღაურება 1242,0 1773,6 0,0 1773,6 1795,538 0,000 1795,538 საქონელი და მომსახურება 775,5 737,6 0,0 737,6 958,297 0,000 958,297 სუბსიდიები 2330,7 2679,6 73,6 2606,0 3293,400 0,000 3293,400 სოციალური უზრუნველყოფა 557,3 890,8 554,8 336,0 309,200 0,000 309,200 სხვა ხარჯები 0,0 19,7 0,0 19,7 0,000 0,000 0,000 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 136,865  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 136,865  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის  პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 58,7 98,9 0,0 98,9 83,665 0,000 83,665 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 62,0 214,8 0,0 214,8 3,200 0,000 3,200 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5368,5 5510,7 5417,7 93,0 50,000 0,000 50,000 04 00 განათლება 60,0 5,0 0,0 5,0 0,000 0,000 0,000 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 201,6 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000    ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0-ით.   დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის პროგნოზი 2014 წლის პროგნოზი არაფინანსური აქტივების კლება 50,6 12,6 0,0 ძირითადი აქტივები 50,6 0,0 0 არაწარმოებული აქტივები 0,0 12,6 0 მიწა 0,0 12,6 0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1596,7 2213,6 0,0 2213,6 2419,0 0,0 2419,0 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1561,9 2186,0 0,0 2186,0 2385,0 0,0 2385,0 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1557,4 2181,6 0,0 2181,6 2335,0 0,0 2335,0 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 4,5 4,4 0,0 4,4 50,0 0,0 50,0 70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 32,8 27,6 0,0 27,6 34,0 0,0 34,0 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 32,8 27,6 0,0 27,6 34,0 0,0 34,0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 702 თავდაცვა 80,9 104,0 0,0 104,0 104,2 0,0 104,2 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 401,4 527,4 0,0 527,4 324,5 0,0 324,5 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 142,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 258,8 527,4 0,0 527,4 324,5 0,0 324,5 704 ეკონომიკური საქმიანობა 4922,3 5257,8 5199,8 58,0 50,0 0,0 50,0 7045 ტრანსპორტი 4069,5 2317,7 2307,7 10,0 0,0 0,0 0,0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 4069,5 2317,7 2307,7 10,0 0,0 0,0 0,0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 832,8 2940,1 2892,1 48,0 50,0 0,0 50,0 705 გარემოს დაცვა 828,7 1285,1 665,1 620,0 700,0 0,0 700,0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 586,0 620,0 0,0 620,0 700,0 0,0 700,0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 242,7 665,1 665,1 0,0 0,0 0,0 0,0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 269,9 149,6 107,6 42,0 7,0 0,0 7,0 7061 ბინათმშენებლობა 124,2 68,0 33,0 35,0 0,0 0,0 0,0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7063 წყალმომარაგება 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7064 გარე განათება 105,0 74,6 74,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 10,1 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 93,0 94,0 0,0 94,0 113,4 0,0 113,4 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 93,0 94,0 0,0 94,0 113,4 0,0 113,4 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1143,8 1027,6 0,0 1027,6 1223,0 0,0 1223,0 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 545,1 384,6 0,0 384,6 426,0 0,0 426,0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 533,4 560,0 0,0 560,0 642,0 0,0 642,0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 65,4 83,0 0,0 83,0 155,0 0,0 155,0 709 განათლება 730,2 800,4 73,6 726,8 1095,0 0,0 1095,0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 650,6 692,4 73,6 618,8 960,0 0,0 960,0 7092 ზოგადი განათლება 8,2 37,0 0,0 37,0 50,000 0,000 50,000 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 8,2 37,0 0,0 37,0 50,000 0,000 50,000 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 71,4 71,0 0,0 71,0 85,000 0,000 85,000 710 სოციალური დაცვა 612,3 484,0 0,0 484,0 457,200 0,000 457,200 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 148,0 148,0 0,0 148,0 148,000 0,000 148,000 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 148,0 148,0 0,0 148,0 148,000 0,000 148,000 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 180,4 174,6 0,0 174,6 160,000 0,000 160,000 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 23,4 25,0 0,0 25,0 30,000 0,000 30,000 7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 37,8 45,4 0,0 45,4 53,200 0,000 53,200 7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 222,7 91,0 0,0 91,0 66,000 0,000 66,000 სულ 10679,2 11943,6 6046,1 5897,5 6493,300 0,000 6493,300 მუხლი 10🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  არის 0-ით. მუხლი 11🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0-ით. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0-ით. მუხლი 12🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0-ით. მუხლი 13🔗. სენაკის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 195,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  113,4 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 71,6 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,0 ათასი ლარი; „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II      სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება         მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა სტიქიური  შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა,  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.        საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)        საგანგებო სიტუაციების  (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, ხანძრის ჩაქრობის და სამაშველო ღონისძიებების  ორგანიზებისას აუცილებელია პირადი შემადგენლობის  ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის  შენობის  და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.  1.2.  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02) სენაკის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში. 1.3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)  საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება გაწვევის პუნქტებამდე წვევამდელების ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია, საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების  რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები,. 2.1.  გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვის პროგრამა (პროგრამული  კოდი 03 01)       პროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტში რეაბილიტრებული იქნება ძირითადი გზები,  ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება  ქალაქის  ქუჩებში, მოიხრიშება და  მოწესრიგდება   თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები. 2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული  კოდი 03 02)       პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.  2.2.1.   კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 03)        ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგროც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები. 2.2.2. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი  03 02 07)  ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა  ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის  მინიმუმამდე  დაყვანა  და შესაძლო საფრთხეების თავიდან  აცილება.           2.3.  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი  03 04)        ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტეტბის გათვალისწინებით სოფლის მეურნეობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებას,  კერძოდ აგროტექნიკის შეძენა, გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა, სასაფლაოების შემოღობვა, საბავშვო ბაღის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების, სპორტული მინი და საბავშვო მოედნების მოწყობა და სხვა                   2.4.   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის  სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 06)        პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელ უწყობს ა.ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“ რომელიც ფინანსდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. 3.1.  სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)      მომავალი თაობებების აღზრდის მიმარულებით ყველა ბავშვს უნდა ჰქონდეს ცხოვრების ისეთი პირობები, რომელიც ხელს შეუწყობს მის ფიზიკურ, გონებრივ და ესთეთიკურ განვითარებას. აქედან გამომდინარე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი ეკისრება ბავშვის განვითარებაში. ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი სწორედ  საბავშვო ბაღებში   ხდება. აქ ეყრება  საფუძველი მოზარდის ჯანმრთელობის განმტკიცებასა და მის სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს  24 საბავშვო ბაღი,  სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1193 ბავშვი.  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯებს. ბაღებს კოორდინაციას უწევს ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება”. 3.2.  საჯარო  სკოლების  პედაგოგებზე  და  მოსწავლეებზე  დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)       ქვეპროგრამის  ფარგლებში  ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში  და თემიდან ქალაქში   საზოგადოებრივი  ტრანსპორტით   მოსარგებლე  მასწავლებელთა  სუბსიდირება.  ამასთან, მოსწავლეები, რომლებიც შორს ცხოვრობენ სკოლიდან სარგებლობენ საზოგადოებრვი ტრანსპორტის  მომსახურეობით  უფასოდ, კერძოდ, თემებში მცხოვრები მოსწავლეები. 3. 3.  მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლის  გარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 04 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასწავლო - აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო მეთოდური  უზრუნველყოფა. ტარდება სასწავლო შემოქმედებითი კომფერენციები, სხვადასხვა სახის  შეკრებები, ნორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა  და  მათემატიკური ნიჭით  დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოსავლენად  და მათი ტექნიკური ცოდნის ასამაღლებლად  დანერგილია კომპიუტერის  სწავლების ჯგუფები. მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ მათემატიკური, კომპიუტერული ტექნიკის  სასწავლო  შეკრებებში. ფუნქციონირებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა  და  სისტემების სწავლების ჯგუფები, რომელიც მიზნად ისახავს  საჯარო სკოლებში შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენას, ხელს უწყობს მოსწავლეებში რედაქტორობის პრაქტიკული ჩვევების გამომუშავებას. თავის ირგვლივ იკრებს ჟურნალისტიკით, საგაზეთო, საგამომცემლო საქმით დაინტერესებულ მოსწავლეებს. ტარდება შეხვედრები ლიტერატურისა და ხელოვნების მოღვაწეებთან, პოეზიის საღამოები, ნორჩ შემოქმედთა შეკრებები. მოსწავლეთა ესტეტიკური აღზრდის  მიზნით ტარდება ქორეოგრაფიული   და ლიტერატურული ხელოვნების ფესტივალები, საქველმოქმედო საქმიანობა. ფასიან ჯგუფებში მშობელთა შენატანი ქართული და სამეჯლისო ცეკვების, ხალხური და საესტრადო სიმღერების შესასწავლად ყოველთვიურად ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს, კომპიუტერული სწავლების ჯგუფში სამთვიანი კურსისთვის კი ერთ მოსწავლეზე 60 ლარს.  მოსწავლეთა რაოდენობა  სულ შეადგენს 249  აღსაზრდელს. 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.  4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)       პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.         4.1.1.  სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა   ( პროგრამული კოდი 05 01 01)      ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სასპორტო გაერთიანება (რომლის შემადგენლობასი შედის სპორტის სასახლე, სასპორტო სკოლა და საჭადრაკო კლუბი). პროგრამის  მთავარ  დანიშნულებას  წარმოადგენს სპორტის პროპაგანდას, სპორტული  მონაცემების მქონე მქონე ახალგაზრდების გამოვლენას, მათი დაოსტატებისათვის ზრუნვას,  სპორტული ღონისძიებების მომზადებას და ჩატარებას. სპორტისა და ფიზიკურ აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზაციას. ამჟამად  ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 16  სექცია, მათ შორის: ძიუდო  ( 1 სექცია) 20 ბავშვზე; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობის (3 სექცია) 56 ბავშვზე;  კარატეს (1სექცია) 22 ბავშვზე; ჭადრაკი (3 სექცია) 30 ბავშვზე; რაგბი (5 სექცია) 87 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 66 ბავშვზე; სპორტულ-გამაჯანსაღებელი (1 სექცია) 20 ბავშვზე;  ფუნქციონირებს ტაიკვანდოს სექცია; წლის განმავლობაში ეწყობა ნათლისღებისადმი მიძღვნილი ბლიც-ტურნირი ჭადრაკში, შიდა ღია ცემპიონატი მოკლე ნარდში, ი.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რეგიონალური ტურნირი ძიუდოში, შ.ჯავახიას და თ.ვახანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი კრივში, მხიარული სტარტები, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის, პირველობა ჭადრაკში 10 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი გოგონებს შორის კალათბურთში, ნ.ჯანჯღავას ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკში,  რაიონული პირველობები სკოლებს შორის, ზაზა ფაჩულიას სახელობის ფესტივალი (სენაკი მოწვეული გუნდები), სენაკის მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მძლეოსნობაში,  სენაკში რაგბის დაარსების 20 წლის ღისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ფესტივალი რაგბში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატეში,დამსახურებული მწრთვნელების გოგოლისა და ჩვამანიას ხსოვნის  რეგიონალური  ტურნირი ბერძნულ- რომაულ ჭიდაობაში, კ.ჯოჯუას, შ.მორჩილაძის და ა.მურღულიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, პირველობა  შ.ჩიქობავას სახელობის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატე-დო,  კ.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი კალათბურთში, რაიონული პირველობა სკოლებს შორის მკლავჭიდში. 4.1.2.  ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)           ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის  განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი გოგონათა და ხუთი ვაჟთა გუნდი. სულ დღეის მდგომარეობით, არის 118 სპორტსმენი. მათ  შორის: ოთხი გუნდი მონაწილეობს სამეგრელოს რეგიონის ჭაბუკთა ჩემპიონატში, ხოლო ერთი გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე  ლიგის გათამაშებაში. ცენტრის მთავარ საქმიანობას წარმოადგენს მოსწავლეების (სპორტმენების), აგრეთე სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების  მზადების  წლიური საწვრთნელო პროცესების ორგანიზება,  როგორც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდებისათვის რეზერვების მომზადება. პროგრამა  ხელს უწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას. პროგრამა ითვალისწინებს აგერთვე ცენტრის მოსწავლეებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური და სამწრთვნელო ბაზის შექმნას, სამედიცინო დიაგნოსტიკური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესების ორგანიზებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას. ცენტრში დაგეგმილია შვიდი გუნდის შექმნა  და შესაბამისად ახალგაზრდა  ფეხბურთელების რაოდენობის 150-ე გაზრდა. 4.2.  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)       კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ჩატარდება  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.     4.2.1.   კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა  ( პროგრამული კოდი  05 01 01)      ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა.ი.პ,,სენაკის  მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის” სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა  დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ  ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და  ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 17 ბიბლიოთეკა, 1 ცენტრალური და 15 სათემო. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 15 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 3 ათასამდე მოსწავლეს. ბიბლიოთეკებში ყოველწლიურად შედის ახალი ლიტერატურა. ბიბლიოთეკებში ტარდება სხვადასხვა სახის მასობრივი ღონისძიებები, ეწყობა შეხვედრები, მკითხველთა კომფერენციები, თემატური და ლიტერატურული საღამოები.  ცენტრი კოორდინაციას უწევს ჟ.შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, თ.დავითაიას. სახელობის მუზეუმს, არნოლდ ჩიქობავას მუზეუმს.  სამუზეუმო  კოლექციებში ძირითადად დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასლები და პირადი ნივთები. აგრეთვე, კულტურის  სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქად და სოფლად აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს. აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას.              4.2.2. სამუსიკო  ხელოვნების   განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა  (პროგრამული კოდი  05 02  02)      ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ სსსდ ,,სენაკის  მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა” რაც გამოიხატება  ძირითადად  შრომის ანაზღაურების  სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო(ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა - სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისსა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები-სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელია. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 240 აღსაზრდელს.  მშობელთა შენატანი  თვეში:  საესტრადო განყოფილებაზე  18 ლარია;  ფორტეპიანოზე 20 ლარი; ვიოლინოზე 15 ლარი; საგუნდოზე 20 ლარი. ფუნქციონირებს ფასიანი ჯგუფები: გიტარა 20 და 25 ლარი და ხალხური საკრავები 20 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში 4.2.3.    საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა   (პროგრამული კოდი  05 02 03)           ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსირდება ა.ი.პ ,,სენაკის  მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა” .   ბავშვთა რაოდენობა  სკოლაში შეადგენს  60 ბავშვს,  მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარია. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.  4.2.4.  თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი    05 02 05)  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ს.ს.ი.პ სენაკის აკ.ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დაფინანსება, რაც გამოიხატება  შრომის ანაზღაურების  სუბსიდირებაში. თეატრში  არსებობს რეპერტუარი, რომელიც ეხმარება საზოგადოებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის წინაშე არსებული პრობლემების დაძლევაში. ყოველწლიურად  თეატრი  ანხორციელებს  3-4 სპექტაკლს, როგორც საბავშვო,  ასევე  მოზარდ   მაყურებელთათვის.     4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის  ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას ქალაქის ცხოვრებაში.  რათა  შევუქმნათ  მათ  პირობები სხვადასხვა  ახალგაზრდული  ღონისძიებების  ექსკურსიების, თუ  ახალგაზრდულ  ბანაკებში   დასვენებისათვის.  4.4.  რელიგიური  ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული  კოდი  05 05)  პროგრამის  ფარგლებში დაფინანსდება წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის მართმადიდებლური      სკოლა-გიმნაზიის   ახალი  კორპუსის     მშენებლობის   დაწყება. 4.5.  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული  კოდი  05 06)      ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალრანირების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების  კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას. 5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)       მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)             პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას  და გაუმჯობესებას; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ  რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას; არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარებას საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა). ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებას; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური, არაგადამდები დაავადებების და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგს. მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველებისა და ცხოველმყოფელობის დადგენა-გაუვნებელყოფის ღონისძიებებს.     5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)         პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფას, შობადობის წახალისებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარებას, კანონმდებლობით  გათვალისწინებულ  სარიტუალო  მომსახურებას,  სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური,  ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსებას და თანადაფინანსებას, აღნიშნული პროგრამა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის  სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.    5.2.1.   მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 01)          ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობისათვის დღეში ერთჯერადად უფასო კვება  (გარდა კვირა დღისა) 180 ბენეფიციარზე, წლის  განმავლობაში ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა, კონცერტებისა და სხვა გასართობი ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობით.          5.2.2.   შობადობის წახალისების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 02)       ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შობადობის წახალისება  სამი და მეტი შვილის  შეძენის  შემთხვევაში  გაიცემა  ფულადი დახმარება 200 ლარი.              5.2.3.   სენაკის   მუნიციპალიტეტის   ტერიტორიაზე  მცხოვრებ   შეჭირვებულ  და ჯანმრთელობაგაუარესებულ   მოქალაქეთა   სოციალური   დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)         ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება მათ შორის: იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარებზე (5 ბავშვი, თითოეულზე კვარტალურად გაიცემა 200 ლარი) ; თირეკმლის ჩანაცვლებით  თერაპიაზე (დიალიზზე)  მყოფ მოქალაქეების ტრანსპორტირებისატვის  დახმარება  ყოველთვიურად თითოეულ  მოქალაქეზე 100 ლარი.                      5.2.4.  კანონმდებლობით  გათვალისწინებული  სარიტუალო  მომსახურების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 200 ლარი,  ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი.                      5.2.5.   სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)        ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 5 და 5-ზე მეტ შვილიან (25 ოჯახი) ოჯახებზე დახმარება კვარტალურად ერთ ოჯახზე 200 ლარი. 100 წელს გადაცილებულ (ექვს) მოქალაქეზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე 100 ლარი. დედ-მამით ობოლ (10) ბავშვზე კვარტალურად ერთ ბავშვზე 100 ლარი. მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის (45)  ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი. სმენადაქვეითებულ (38) პირებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი. სამამულო ომის (23) ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით ერთ მოქალაქეზე) გაიცემა 200 ლარი. აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე გაიცემა 500 ლარი, მშვიდობიან მოქალაქეზე 500 ლარი. საახალწლო საჩუქარი გადაეცემა კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ 600 ბავშვს. სააღდგომოდ საჩუქარი გადაეცემა უმწეო ბენეფიციარებს, რომლებიც იკვებებიან უფასო სასადილოში (180). საახალწლოდ საჩუქარი გადაეცემა დედ-მამით ობლებსა და 100 წელს გადაცილებულებს. საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი გადაცემა ინვალიდ ბავშვთა პანსიონატის აღსაზრდელებს  (33 ბავშვი),   სამამულო ომის ვეტერანებისათვი  მოეწყობა საზეიმო ვახშამი.          5.2.6.  ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების  დახმარების   პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)      ქვეპროგრამის   ფარგლებში  გათვალისწინებულია: ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი  მოქალაქეების  დახმარება  სრული   ზარალის  შემთხვევაში  ერთ  ოჯახზე  2500  ლარის  ოდენობით, ნაწილობრივი  ზარალის  შემთხვევაში 1000 ლარით.     5.2.7.  სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების     პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)            ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული   მოქალაქეების  სოციალური ადაპტაციის  სამზრუნველო  ქსელის ღონისძიებების  გატარებისათვის  ერთ ოჯახზე კვარტალში ერთხელ 200 ლარის გაცემას.   5.2.8. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 08)         ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს  სენაკის   მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული   მოქალაქეების (მათ შორის იძულებით გადაადგილებული  პირების) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური  ხელმისაწვდომობის   გაზრდის გზით. თავი III სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 17🔗. სენაკის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ასიგნებები განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის  პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სენაკის მუნიციპალიტეტი 11224,3 11943,6 6046,1 5897,5 6493,300 0,000 6493,300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 155,0 161,0 0,0 161,0 175 0,000 175 ხარჯები 5249,0 6101,2 628,4 5472,8 6356,435 0,000 6356,435 შრომის ანაზღაურება 1242,0 1773,6 0,0 1773,6 1795,538 0,000 1795,538 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5975,3 5842,3 5417,7 424,6 136,865 0,000 136,865 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1596,7 2213,6 0,0 2213,6 2419,045 0,000 2419,045 მომუშავეთა რიცხოვნობა 117,0 123,0 0,0 123,0 137 0,000 137 ხარჯები 1538,1 2114,8 0,0 2114,8 2335,380 0,000 2335,380 შრომის ანაზღაურება 1010,6 1463,7 0,0 1463,7 1493,878 0,000 1493,878 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58,7 98,9 0,0 98,9 83,665 0,000 83,665 01 01 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 375,7 631,6 0,0 631,6 763,932 0,000 763,932 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19,0 25,0 25,0 27 27 ხარჯები 336,0 601,0 0,0 601,0 693,282 0,000 693,282 შრომის ანაზღაურება 196,0 400,8 0,0 400,8 434,740 0,000 434,740 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39,7 30,6 0,0 30,6 70,650 0,000 70,650 01 02 სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1181,7 1550,0 0,0 1550,0 1571,113 0,000 1571,113 მომუშავეთა რიცხოვნობა 98,0 98,0 98,0 110 110 ხარჯები 1162,7 1481,8 0,0 1481,8 1558,098 0,000 1558,098 შრომის ანაზღაურება 814,5 1062,9 0,0 1062,9 1059,138 0,000 1059,138 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,0 68,3 0,0 68,3 13,015 0,000 13,015 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 4,4 0,0 4,4 50,000 0,000 50,000 ხარჯები 0,0 4,4 0,0 4,4 50,000 0,000 50,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 3,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 01 04 აუდიტორული მომსახურების ხარჯი 4,5 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 4,5 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 01 05 საინფორმაციო  უზრუნველყოფა 32,8 27,6 0,0 27,6 34,000 0,000 34,000 ხარჯები 32,8 27,6 0,0 27,6 34,000 0,000 34,000 01 06 საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 2,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 2,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 482,3 631,4 0,0 631,4 428,655 0,000 428,655 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38,0 38,0 0,0 38,0 38 0,000 38 ხარჯები 420,3 416,6 0,0 416,6 425,455 0,000 425,455 შრომის ანაზღაურება 231,5 309,8 0,0 309,8 301,660 0,000 301,660 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62,0 214,8 0,0 214,8 3,200 0,000 3,200 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 258,8 527,4 0,0 527,4 324,455 0,000 324,455 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31,0 31,0 31,0 31 31 ხარჯები 233,0 316,3 0,0 316,3 324,455 0,000 324,455 შრომის ანაზღაურება 181,1 244,8 0,0 244,8 238,660 0,000 238,660 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,8 211,2 0,0 211,2 0,000 0,000 0,000 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 142,6 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 109,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,6 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 80,9 104,0 0,0 104,0 104,200 0,000 104,200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7,0 7,0 7,0 7 7 ხარჯები 78,3 100,4 0,0 100,4 101,000 0,000 101,000 შრომის ანაზღაურება 50,3 65,0 0,0 65,0 63,000 0,000 63,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,6 3,6 0,0 3,6 3,200 0,000 3,200 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6020,9 6692,5 5972,5 720,0 757,000 0,000 757,000 ხარჯები 652,4 1181,8 554,8 627,0 707,000 0,000 707,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5368,5 5510,7 5417,7 93,0 50,000 0,000 50,000 03 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა  და მოვლა შენახვა 4069,5 2317,7 2307,7 10,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4069,5 2317,7 2307,7 10,0 0,000 0,000 0,000 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1098,6 1434,7 772,7 662,0 707,000 0,000 707,000 ხარჯები 632,4 627,0 0,0 627,0 707,000 0,000 707,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 466,2 807,7 772,7 35,0 0,000 0,000 0,000 03 02 01 ბინათმშენებლობა 124,2 68,0 33,0 35,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 124,2 68,0 33,0 35,0 0,000 0,000 0,000 03 02 02 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 105,0 74,6 74,6 0,0 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 25,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 80,0 74,6 74,6 0,0 0,000 0,000 0,000 03 02 03 კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა 586,0 620,0 0,0 620,0 700,000 0,000 700,000 ხარჯები 586,0 620,0 0,0 620,0 700,000 0,000 700,000 03 02 04 ქალაქ სენაკში  წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო  დსამუშაოები 30,7 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 15,3 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,4 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 03 02 05 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია 6,2 7,0 0,0 7,0 7,000 0,000 7,000 ხარჯები 6,2 7,0 0,0 7,0 7,000 0,000 7,000 03 02 06 სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა 4,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 03 02 07 წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები 201,6 665,1 665,1 0,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 201,6 665,1 665,1 0,0 0,000 0,000 0,000 03 02 08 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 41,1 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41,1 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 03 03 მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები                      16,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 16,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 665,8 662,3 662,3 0,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 665,8 662,3 662,3 0,0 0,000 0,000 0,000 03 05 ვეტერინარიის ხარჯები 4,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 4,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 03 06 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები 167,1 48,0 0,0 48,0 50,000 0,000 50,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 167,1 48,0 0,0 48,0 50,000 0,000 50,000 03 08 სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია 0,0 2229,8 2229,8 0,0 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 0,0 554,8 554,8 0,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 1675,0 1675,0 0,0 0,000 0,000 0,000 04 00 განათლება 730,2 800,4 73,6 726,8 1095,000 0,000 1095,000 ხარჯები 670,2 795,4 73,6 721,8 1095,000 0,000 1095,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,0 5,0 0,0 5,0 0,000 0,000 0,000 04 01 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 650,6 692,4 73,6 618,8 960,000 0,000 960,000 ხარჯები 590,6 687,4 73,6 613,8 960,000 0,000 960,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,0 5,0 0,0 5,0 0,000 0,000 0,000 04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 8,2 37,0 0,0 37,0 50,000 0,000 50,000 ხარჯები 8,2 37,0 0,0 37,0 50,000 0,000 50,000 04 03 მოსწავლე-ახალგაზრდობის  კლასგარეშე  და სკოლისგარეშე  მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა 71,4 71,0 0,0 71,0 85,000 0,000 85,000 ხარჯები 71,4 71,0 0,0 71,0 85,000 0,000 85,000 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1143,8 1027,6 0,0 1027,6 1223,000 0,000 1223,000 ხარჯები 919,2 1014,6 0,0 1014,6 1223,000 0,000 1223,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 224,6 13,0 0,0 13,0 0,000 0,000 0,000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 545,1 384,6 0,0 384,6 426,000 0,000 426,000 ხარჯები 343,5 384,6 0,0 384,6 426,000 0,000 426,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 201,6 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 05 01 01 სპორტის  ხელშეწყობის  ღონისძიებათა  პროგრამა   253,5 268,6 0,0 268,6 306,000 0,000 306,000 ხარჯები 253,5 268,6 0,0 268,6 306,000 0,000 306,000 05 01 02 ფეხბურთის  განვითარების  ხელშეწყობის პროგრამა 90,0 116,0 0,0 116,0 120,000 0,000 120,000 ხარჯები 90,0 116,0 0,0 116,0 120,000 0,000 120,000 05 01 03 ხელოვნურსაფარი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია;  სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა 201,6 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 201,6 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 533,4 560,0 0,0 560,0 642,000 0,000 642,000 ხარჯები 514,9 560,0 0,0 560,0 642,000 0,000 642,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,5 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 05 02 01 კულტურული   ღონისძიებების   პროგრამა  292,0 293,0 0,0 293,0 332,000 0,000 332,000 ხარჯები 292,0 293,0 0,0 293,0 332,000 0,000 332,000 05 02 02 სამუსიკო ხელოვნების  განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  80,0 80,0 0,0 80,0 100,000 0,000 100,000 ხარჯები 80,0 80,0 0,0 80,0 100,000 0,000 100,000 05 02 03 საბავშვო  სამხატვრო  სკოლის  ხელშეწყობის   პროგრამა   32,9 33,0 0,0 33,0 40,000 0,000 40,000 ხარჯები 32,9 33,0 0,0 33,0 40,000 0,000 40,000 05 02 04 ბიბლიოთეკები 18,5 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,5 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 05 02 05 თეატრალური  კულტურის  ხელშეწყობის პროგრამა 110,0 154,0 0,0 154,0 170,000 0,000 170,000 ხარჯები 110,0 154,0 0,0 154,0 170,000 0,000 170,000 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 8,3 10,0 0,0 10,0 10,000 0,000 10,000 ხარჯები 8,3 10,0 0,0 10,0 10,000 0,000 10,000 05 04 მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  არსებული  სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 57,0 73,0 0,0 73,0 80,000 0,000 80,000 ხარჯები 52,5 60,0 0,0 60,0 80,000 0,000 80,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,5 13,0 0,0 13,0 0,000 0,000 0,000 05 05 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 0,00 0,0 0,0 0,0 65,000 0,000 65,000 ხარჯები 0,00 0,0 0,0 0,0 65,000 0,000 65,000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 705,3 578,0 0,0 578,0 570,60 0,00 570,60 ხარჯები 705,3 578,0 0,0 578,0 570,60 0,00 570,60 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 93,0 94,0 0,0 94,0 113,400 0,000 113,400 ხარჯები 93,0 94,0 0,0 94,0 113,400 0,000 113,400 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 612,3 484,0 0,0 484,0 457,200 0,000 457,200 ხარჯები 612,3 484,0 484,0 457,200 0,000 457,200 06 02 01 მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 148,0 148,0 0,0 148,0 148,000 0,000 148,000 ხარჯები 148,0 148,0 0,0 148,0 148,000 0,000 148,000 06 02 02 შობადობის წახალისების პროგრამა 3,8 8,8 0,0 8,8 5,000 0,000 5,000 ხარჯები 3,8 8,8 0,0 8,8 0,000 0,000 0,000 06 02 03 შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა  დახმარება 180,4 174,6 0,0 174,6 160,000 0,000 160,000 ხარჯები 180,4 174,6 0,0 174,6 160,000 0,000 160,000 06 02 04 კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება 11,9 10,0 0,0 10,0 10,000 0,000 10,000 ხარჯები 11,9 10,0 0,0 10,0 10,000 0,000 10,000 06 02 05 სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა 37,8 45,4 0,0 45,4 53,200 0,000 53,200 ხარჯები 37,8 45,4 0,0 45,4 53,200 0,000 53,200 06 02 06 ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა 11,5 15,0 0,0 15,0 20,000 0,000 20,000 ხარჯები 11,5 15,0 0,0 15,0 20,000 0,000 20,000 06 02 07 სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისზიებების გატარების პროგრამა 0,0 2,2 0,0 2,2 16,000 0,000 16,000 ხარჯები 0,0 2,2 0,0 2,2 16,000 0,000 16,000 06 02 08   ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის  დაფინანსების და თანადაფინანსების  პროგრამა 55,3 80,0 0,0 80,0 50,000 0,000 50,000 ხარჯები 55,3 80,0 0,0 80,0 50,000 0,000 50,000 06 02 09 მოსახლეობისათვის საომარი მოქმედების შედეგად მიყენებული ზიანის კომპენსაცია 163,6 0,000 0,000 0,000 ხარჯები 163,6 163,6 163,6 0,0 0,000 0,000 0,000