სენაკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 27.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
ძალის დაკარგვა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო სენაკის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №20
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 01.01.2015
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება 28.12.2012
დოკუმენტის ტექსტი
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №20
2013 წლის 27 დეკემბერი
ქ. სენაკი
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20, 25-ე მუხლებისა და „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1.
დამტკიცდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით.
2.
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილება (www.matsne.gov.ge. 09/01/2013 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016115) .
3.
დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.
4.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეზურაბ ხაბურზანია
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2014 წლის ბიუჯეტი
თავი I
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10217,5
11931,0
6046,1
5884,9
6493,30
0,00
6493,30
გადასახადები
916,5
933,3
0,0
933,3
900,00
0,00
900,00
გრანტები
8676,6
10039,9
6046,1
3993,8
4893,30
0,00
4893,30
სხვა შემოსავლები
624,3
957,8
0,0
957,8
700,00
0,00
700,00
ხარჯები
4905,5
6101,2
628,4
5472,8
6356,44
0,00
6356,44
შრომის ანაზღაურება
1242,0
1773,6
0,0
1773,6
1795,54
0,00
1795,54
საქონელი და მომსახურება
775,5
737,6
0,0
737,6
958,30
0,00
958,30
სუბსიდიები
2330,7
2679,6
73,6
2606,0
3293,40
0,00
3293,40
სოციალური უზრუნველყოფა
557,3
890,8
554,8
336,0
309,20
0,00
309,20
სხვა ხარჯები
0,0
19,7
0,0
19,7
0,00
0,00
0,00
საოპერაციო სალდო
5312,0
5829,7
5417,7
412,0
136,87
0,00
136,87
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5723,1
5829,7
5417,7
412,0
136,87
0,00
136,87
ზრდა
5773,7
5842,3
5417,7
424,6
136,87
0,00
136,87
კლება
50,6
12,6
0,0
12,6
0,00
0,00
0,00
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-411,1
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
ზრდა
6,4
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
ვალუტა და დეპოზიტები
6,4
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
კლება
417,5
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
ვალუტა და დეპოზიტები
417,5
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10679,2
11943,6
6046,1
5897,5
6493,300
0,000
6493,300
შემოსავლები
10217,5
11930,9
6046,1
5884,9
6493,300
6493,300
არაფინანსური აქტივების კლება
50,6
12,6
0,0
12,6
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)
411,1
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
გადასახდელები
10679,2
11943,6
6046,1
5897,5
6493,300
0,000
6493,300
ხარჯები
4905,5
6101,2
628,4
5472,8
6356,435
6356,435
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5773,7
5842,3
5417,7
424,6
136,865
136,865
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
მუხლი 3🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6493,3 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10217,5
11930,9
6046,1
5884,9
6493,300
0,000
6493,300
გადასახადები
916,5
933,3
0,0
933,3
900,000
0,000
900,000
გრანტები
8676,6
10039,9
6046,1
3993,8
4893,300
0,000
4893,300
სხვა შემოსავლები
624,3
957,8
0,0
957,8
700,000
0,000
700,000
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 900,0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
916,5
800,0
0,0
800,0
900,0
0,0
900,0
ქონების გადასახადი
916,5
800,0
0,0
800,0
900,0
0,0
900,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
497,7
400,0
400,0
500,0
500,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
53,3
30,0
0,0
30,0
40,0
0,0
40,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
231,0
220,0
0,0
220,0
250,0
0,0
250,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
134,6
150,0
0,0
150,0
110,0
0,0
110,0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4893,3 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
8676,6
10039,9
6046,1
3993,8
4893,3
0,0
4893,300
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8676,6
10039,9
6046,1
3993,8
4893,3
0,0
4893,300
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3244,4
3993,8
0,0
3993,8
4893,3
0,0
4893,300
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3059,4
3808,8
3808,8
4698,3
4698,300
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
185,0
185,0
185,0
195,0
195,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
5432,2
6046,1
6046,1
0,0
0,0
0,000
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
4728,9
3154,0
3154,0
0,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
665,8
662,3
662,3
0,0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
37,5
2229,8
2229,8
0,0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 700,0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
624,3
957,8
0,0
957,8
700,0
0,0
700,000
შემოსავლები საკუთრებიდან
145,3
83,0
0,0
83,0
96,0
0,0
96,000
პროცენტები
0,0
0,0
0,0
დივიდენდები
20,0
0,0
0,0
რენტა
125,3
83,0
0,0
83,0
96,0
0,0
96,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
116,9
77,0
77,0
90,0
90,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
8,4
6,0
6,0
6,0
6,000
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0,0
0,0
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
159,5
44,3
0,0
44,3
164,0
0,0
164,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
151,5
39,3
0,0
39,3
164,0
0,0
164,000
სანებართვო მოსაკრებელი
14,3
8,8
8,8
16,0
16,000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,2
0,0
0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
113,6
13,5
13,5
118,0
118,000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
22,9
17,0
17,0
30,0
30,000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,4
0,0
0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
8,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
8,0
5,0
5,0
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
249,5
812,9
812,9
400,0
400,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
70,0
17,6
17,6
40,0
40,000
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6356,435 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4905,5
6101,2
628,4
5472,8
6356,435
0,000
6356,435
შრომის ანაზღაურება
1242,0
1773,6
0,0
1773,6
1795,538
0,000
1795,538
საქონელი და მომსახურება
775,5
737,6
0,0
737,6
958,297
0,000
958,297
სუბსიდიები
2330,7
2679,6
73,6
2606,0
3293,400
0,000
3293,400
სოციალური უზრუნველყოფა
557,3
890,8
554,8
336,0
309,200
0,000
309,200
სხვა ხარჯები
0,0
19,7
0,0
19,7
0,000
0,000
0,000
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 136,865 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 136,865 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
58,7
98,9
0,0
98,9
83,665
0,000
83,665
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
62,0
214,8
0,0
214,8
3,200
0,000
3,200
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5368,5
5510,7
5417,7
93,0
50,000
0,000
50,000
04 00
განათლება
60,0
5,0
0,0
5,0
0,000
0,000
0,000
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
201,6
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0-ით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება
50,6
12,6
0,0
ძირითადი აქტივები
50,6
0,0
0
არაწარმოებული აქტივები
0,0
12,6
0
მიწა
0,0
12,6
0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1596,7
2213,6
0,0
2213,6
2419,0
0,0
2419,0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1561,9
2186,0
0,0
2186,0
2385,0
0,0
2385,0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1557,4
2181,6
0,0
2181,6
2335,0
0,0
2335,0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
4,5
4,4
0,0
4,4
50,0
0,0
50,0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
32,8
27,6
0,0
27,6
34,0
0,0
34,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
32,8
27,6
0,0
27,6
34,0
0,0
34,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
80,9
104,0
0,0
104,0
104,2
0,0
104,2
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
401,4
527,4
0,0
527,4
324,5
0,0
324,5
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
142,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
258,8
527,4
0,0
527,4
324,5
0,0
324,5
704
ეკონომიკური საქმიანობა
4922,3
5257,8
5199,8
58,0
50,0
0,0
50,0
7045
ტრანსპორტი
4069,5
2317,7
2307,7
10,0
0,0
0,0
0,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4069,5
2317,7
2307,7
10,0
0,0
0,0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
832,8
2940,1
2892,1
48,0
50,0
0,0
50,0
705
გარემოს დაცვა
828,7
1285,1
665,1
620,0
700,0
0,0
700,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
586,0
620,0
0,0
620,0
700,0
0,0
700,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
242,7
665,1
665,1
0,0
0,0
0,0
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
269,9
149,6
107,6
42,0
7,0
0,0
7,0
7061
ბინათმშენებლობა
124,2
68,0
33,0
35,0
0,0
0,0
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7063
წყალმომარაგება
30,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7064
გარე განათება
105,0
74,6
74,6
0,0
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
10,1
7,0
0,0
7,0
7,0
0,0
7,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
93,0
94,0
0,0
94,0
113,4
0,0
113,4
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
93,0
94,0
0,0
94,0
113,4
0,0
113,4
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1143,8
1027,6
0,0
1027,6
1223,0
0,0
1223,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
545,1
384,6
0,0
384,6
426,0
0,0
426,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
533,4
560,0
0,0
560,0
642,0
0,0
642,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
65,4
83,0
0,0
83,0
155,0
0,0
155,0
709
განათლება
730,2
800,4
73,6
726,8
1095,0
0,0
1095,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
650,6
692,4
73,6
618,8
960,0
0,0
960,0
7092
ზოგადი განათლება
8,2
37,0
0,0
37,0
50,000
0,000
50,000
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
8,2
37,0
0,0
37,0
50,000
0,000
50,000
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
71,4
71,0
0,0
71,0
85,000
0,000
85,000
710
სოციალური დაცვა
612,3
484,0
0,0
484,0
457,200
0,000
457,200
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
148,0
148,0
0,0
148,0
148,000
0,000
148,000
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
148,0
148,0
0,0
148,0
148,000
0,000
148,000
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
180,4
174,6
0,0
174,6
160,000
0,000
160,000
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
23,4
25,0
0,0
25,0
30,000
0,000
30,000
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
37,8
45,4
0,0
45,4
53,200
0,000
53,200
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
222,7
91,0
0,0
91,0
66,000
0,000
66,000
სულ
10679,2
11943,6
6046,1
5897,5
6493,300
0,000
6493,300
მუხლი 10🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო არის 0-ით.
მუხლი 11🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0-ით.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0-ით.
მუხლი 12🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0-ით.
მუხლი 13🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 195,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 113,4 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 71,6 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,0 ათასი ლარი;
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა სტიქიური შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, ხანძრის ჩაქრობის და სამაშველო ღონისძიებების ორგანიზებისას აუცილებელია პირადი შემადგენლობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
1.2. საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
სენაკის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.
1.3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება გაწვევის პუნქტებამდე წვევამდელების ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია, საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები,.
2.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტრებული იქნება ძირითადი გზები, ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება ქალაქის ქუჩებში, მოიხრიშება და მოწესრიგდება თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.
2.2.1. კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგროც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.
2.2.2. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.3. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტეტბის გათვალისწინებით სოფლის მეურნეობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებას, კერძოდ აგროტექნიკის შეძენა, გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა, სასაფლაოების შემოღობვა, საბავშვო ბაღის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების, სპორტული მინი და საბავშვო მოედნების მოწყობა და სხვა
2.4. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელ უწყობს ა.ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“ რომელიც ფინანსდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
3.1. სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)
მომავალი თაობებების აღზრდის მიმარულებით ყველა ბავშვს უნდა ჰქონდეს ცხოვრების ისეთი პირობები, რომელიც ხელს შეუწყობს მის ფიზიკურ, გონებრივ და ესთეთიკურ განვითარებას. აქედან გამომდინარე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი ეკისრება ბავშვის განვითარებაში. ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი სწორედ საბავშვო ბაღებში ხდება. აქ ეყრება საფუძველი მოზარდის ჯანმრთელობის განმტკიცებასა და მის სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 24 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1193 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯებს. ბაღებს კოორდინაციას უწევს ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება”.
3.2. საჯარო სკოლების პედაგოგებზე და მოსწავლეებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება. ამასთან, მოსწავლეები, რომლებიც შორს ცხოვრობენ სკოლიდან სარგებლობენ საზოგადოებრვი ტრანსპორტის მომსახურეობით უფასოდ, კერძოდ, თემებში მცხოვრები მოსწავლეები.
3. 3. მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასწავლო - აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო მეთოდური უზრუნველყოფა. ტარდება სასწავლო შემოქმედებითი კომფერენციები, სხვადასხვა სახის შეკრებები, ნორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოსავლენად და მათი ტექნიკური ცოდნის ასამაღლებლად დანერგილია კომპიუტერის სწავლების ჯგუფები. მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ მათემატიკური, კომპიუტერული ტექნიკის სასწავლო შეკრებებში. ფუნქციონირებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და სისტემების სწავლების ჯგუფები, რომელიც მიზნად ისახავს საჯარო სკოლებში შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენას, ხელს უწყობს მოსწავლეებში რედაქტორობის პრაქტიკული ჩვევების გამომუშავებას. თავის ირგვლივ იკრებს ჟურნალისტიკით, საგაზეთო, საგამომცემლო საქმით დაინტერესებულ მოსწავლეებს. ტარდება შეხვედრები ლიტერატურისა და ხელოვნების მოღვაწეებთან, პოეზიის საღამოები, ნორჩ შემოქმედთა შეკრებები. მოსწავლეთა ესტეტიკური აღზრდის მიზნით ტარდება ქორეოგრაფიული და ლიტერატურული ხელოვნების ფესტივალები, საქველმოქმედო საქმიანობა. ფასიან ჯგუფებში მშობელთა შენატანი ქართული და სამეჯლისო ცეკვების, ხალხური და საესტრადო სიმღერების შესასწავლად ყოველთვიურად ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს, კომპიუტერული სწავლების ჯგუფში სამთვიანი კურსისთვის კი ერთ მოსწავლეზე 60 ლარს. მოსწავლეთა რაოდენობა სულ შეადგენს 249 აღსაზრდელს.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
4.1.1. სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა ( პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სასპორტო გაერთიანება (რომლის შემადგენლობასი შედის სპორტის სასახლე, სასპორტო სკოლა და საჭადრაკო კლუბი). პროგრამის მთავარ დანიშნულებას წარმოადგენს სპორტის პროპაგანდას, სპორტული მონაცემების მქონე მქონე ახალგაზრდების გამოვლენას, მათი დაოსტატებისათვის ზრუნვას, სპორტული ღონისძიებების მომზადებას და ჩატარებას. სპორტისა და ფიზიკურ აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზაციას. ამჟამად ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 16 სექცია, მათ შორის: ძიუდო ( 1 სექცია) 20 ბავშვზე; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობის (3 სექცია) 56 ბავშვზე; კარატეს (1სექცია) 22 ბავშვზე; ჭადრაკი (3 სექცია) 30 ბავშვზე; რაგბი (5 სექცია) 87 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 66 ბავშვზე; სპორტულ-გამაჯანსაღებელი (1 სექცია) 20 ბავშვზე; ფუნქციონირებს ტაიკვანდოს სექცია; წლის განმავლობაში ეწყობა ნათლისღებისადმი მიძღვნილი ბლიც-ტურნირი ჭადრაკში, შიდა ღია ცემპიონატი მოკლე ნარდში, ი.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რეგიონალური ტურნირი ძიუდოში, შ.ჯავახიას და თ.ვახანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი კრივში, მხიარული სტარტები, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის, პირველობა ჭადრაკში 10 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი გოგონებს შორის კალათბურთში, ნ.ჯანჯღავას ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკში, რაიონული პირველობები სკოლებს შორის, ზაზა ფაჩულიას სახელობის ფესტივალი (სენაკი მოწვეული გუნდები), სენაკის მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მძლეოსნობაში, სენაკში რაგბის დაარსების 20 წლის ღისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ფესტივალი რაგბში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატეში,დამსახურებული მწრთვნელების გოგოლისა და ჩვამანიას ხსოვნის რეგიონალური ტურნირი ბერძნულ- რომაულ ჭიდაობაში, კ.ჯოჯუას, შ.მორჩილაძის და ა.მურღულიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, პირველობა შ.ჩიქობავას სახელობის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატე-დო, კ.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი კალათბურთში, რაიონული პირველობა სკოლებს შორის მკლავჭიდში.
4.1.2. ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი გოგონათა და ხუთი ვაჟთა გუნდი. სულ დღეის მდგომარეობით, არის 118 სპორტსმენი. მათ შორის: ოთხი გუნდი მონაწილეობს სამეგრელოს რეგიონის ჭაბუკთა ჩემპიონატში, ხოლო ერთი გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ლიგის გათამაშებაში. ცენტრის მთავარ საქმიანობას წარმოადგენს მოსწავლეების (სპორტმენების), აგრეთე სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების მზადების წლიური საწვრთნელო პროცესების ორგანიზება, როგორც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდებისათვის რეზერვების მომზადება. პროგრამა ხელს უწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას. პროგრამა ითვალისწინებს აგერთვე ცენტრის მოსწავლეებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური და სამწრთვნელო ბაზის შექმნას, სამედიცინო დიაგნოსტიკური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესების ორგანიზებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას. ცენტრში დაგეგმილია შვიდი გუნდის შექმნა და შესაბამისად ახალგაზრდა ფეხბურთელების რაოდენობის 150-ე გაზრდა.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ჩატარდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1. კულტურული ღონისძიებების პროგრამა ( პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა.ი.პ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის” სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 17 ბიბლიოთეკა, 1 ცენტრალური და 15 სათემო. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 15 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 3 ათასამდე მოსწავლეს. ბიბლიოთეკებში ყოველწლიურად შედის ახალი ლიტერატურა. ბიბლიოთეკებში ტარდება სხვადასხვა სახის მასობრივი ღონისძიებები, ეწყობა შეხვედრები, მკითხველთა კომფერენციები, თემატური და ლიტერატურული საღამოები. ცენტრი კოორდინაციას უწევს ჟ.შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, თ.დავითაიას. სახელობის მუზეუმს, არნოლდ ჩიქობავას მუზეუმს. სამუზეუმო კოლექციებში ძირითადად დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასლები და პირადი ნივთები. აგრეთვე, კულტურის სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქად და სოფლად აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს. აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას.
4.2.2. სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ სსსდ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა” რაც გამოიხატება ძირითადად შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო(ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა - სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისსა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები-სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელია. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 240 აღსაზრდელს. მშობელთა შენატანი თვეში: საესტრადო განყოფილებაზე 18 ლარია; ფორტეპიანოზე 20 ლარი; ვიოლინოზე 15 ლარი; საგუნდოზე 20 ლარი. ფუნქციონირებს ფასიანი ჯგუფები: გიტარა 20 და 25 ლარი და ხალხური საკრავები 20 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში
4.2.3. საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსირდება ა.ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა” . ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 60 ბავშვს, მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარია. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.
4.2.4. თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ს.ს.ი.პ სენაკის აკ.ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დაფინანსება, რაც გამოიხატება შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. თეატრში არსებობს რეპერტუარი, რომელიც ეხმარება საზოგადოებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის წინაშე არსებული პრობლემების დაძლევაში. ყოველწლიურად თეატრი ანხორციელებს 3-4 სპექტაკლს, როგორც საბავშვო, ასევე მოზარდ მაყურებელთათვის.
4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას ქალაქის ცხოვრებაში. რათა შევუქმნათ მათ პირობები სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებების ექსკურსიების, თუ ახალგაზრდულ ბანაკებში დასვენებისათვის.
4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის მართმადიდებლური სკოლა-გიმნაზიის ახალი კორპუსის მშენებლობის დაწყება.
4.5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალრანირების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.
5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას და გაუმჯობესებას;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას;
არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარებას საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა). ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებას;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური, არაგადამდები დაავადებების და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას;
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგს. მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველებისა და ცხოველმყოფელობის დადგენა-გაუვნებელყოფის ღონისძიებებს.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფას, შობადობის წახალისებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარებას, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სარიტუალო მომსახურებას, სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებას და თანადაფინანსებას, აღნიშნული პროგრამა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობისათვის დღეში ერთჯერადად უფასო კვება (გარდა კვირა დღისა) 180 ბენეფიციარზე, წლის განმავლობაში ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა, კონცერტებისა და სხვა გასართობი ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობით.
5.2.2. შობადობის წახალისების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შობადობის წახალისება სამი და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში გაიცემა ფულადი დახმარება 200 ლარი.
5.2.3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ და ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება მათ შორის: იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარებზე (5 ბავშვი, თითოეულზე კვარტალურად გაიცემა 200 ლარი) ; თირეკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე (დიალიზზე) მყოფ მოქალაქეების ტრანსპორტირებისატვის დახმარება ყოველთვიურად თითოეულ მოქალაქეზე 100 ლარი.
5.2.4. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 200 ლარი, ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი.
5.2.5. სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 5 და 5-ზე მეტ შვილიან (25 ოჯახი) ოჯახებზე დახმარება კვარტალურად ერთ ოჯახზე 200 ლარი. 100 წელს გადაცილებულ (ექვს) მოქალაქეზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე 100 ლარი. დედ-მამით ობოლ (10) ბავშვზე კვარტალურად ერთ ბავშვზე 100 ლარი. მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის (45) ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი. სმენადაქვეითებულ (38) პირებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი. სამამულო ომის (23) ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით ერთ მოქალაქეზე) გაიცემა 200 ლარი. აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე გაიცემა 500 ლარი, მშვიდობიან მოქალაქეზე 500 ლარი. საახალწლო საჩუქარი გადაეცემა კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ 600 ბავშვს. სააღდგომოდ საჩუქარი გადაეცემა უმწეო ბენეფიციარებს, რომლებიც იკვებებიან უფასო სასადილოში (180). საახალწლოდ საჩუქარი გადაეცემა დედ-მამით ობლებსა და 100 წელს გადაცილებულებს. საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი გადაცემა ინვალიდ ბავშვთა პანსიონატის აღსაზრდელებს (33 ბავშვი), სამამულო ომის ვეტერანებისათვი მოეწყობა საზეიმო ვახშამი.
5.2.6. ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარება სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 2500 ლარის ოდენობით, ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით.
5.2.7. სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სოციალური ადაპტაციის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებისათვის ერთ ოჯახზე კვარტალში ერთხელ 200 ლარის გაცემას.
5.2.8. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების (მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირების) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.
თავი III
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 17🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სენაკის მუნიციპალიტეტი
11224,3
11943,6
6046,1
5897,5
6493,300
0,000
6493,300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
155,0
161,0
0,0
161,0
175
0,000
175
ხარჯები
5249,0
6101,2
628,4
5472,8
6356,435
0,000
6356,435
შრომის ანაზღაურება
1242,0
1773,6
0,0
1773,6
1795,538
0,000
1795,538
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5975,3
5842,3
5417,7
424,6
136,865
0,000
136,865
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1596,7
2213,6
0,0
2213,6
2419,045
0,000
2419,045
მომუშავეთა რიცხოვნობა
117,0
123,0
0,0
123,0
137
0,000
137
ხარჯები
1538,1
2114,8
0,0
2114,8
2335,380
0,000
2335,380
შრომის ანაზღაურება
1010,6
1463,7
0,0
1463,7
1493,878
0,000
1493,878
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,7
98,9
0,0
98,9
83,665
0,000
83,665
01 01
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
375,7
631,6
0,0
631,6
763,932
0,000
763,932
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19,0
25,0
25,0
27
27
ხარჯები
336,0
601,0
0,0
601,0
693,282
0,000
693,282
შრომის ანაზღაურება
196,0
400,8
0,0
400,8
434,740
0,000
434,740
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,7
30,6
0,0
30,6
70,650
0,000
70,650
01 02
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1181,7
1550,0
0,0
1550,0
1571,113
0,000
1571,113
მომუშავეთა რიცხოვნობა
98,0
98,0
98,0
110
110
ხარჯები
1162,7
1481,8
0,0
1481,8
1558,098
0,000
1558,098
შრომის ანაზღაურება
814,5
1062,9
0,0
1062,9
1059,138
0,000
1059,138
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,0
68,3
0,0
68,3
13,015
0,000
13,015
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
4,4
0,0
4,4
50,000
0,000
50,000
ხარჯები
0,0
4,4
0,0
4,4
50,000
0,000
50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
3,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
01 04
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
4,5
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
4,5
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
01 05
საინფორმაციო უზრუნველყოფა
32,8
27,6
0,0
27,6
34,000
0,000
34,000
ხარჯები
32,8
27,6
0,0
27,6
34,000
0,000
34,000
01 06
საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
2,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
2,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
482,3
631,4
0,0
631,4
428,655
0,000
428,655
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38,0
38,0
0,0
38,0
38
0,000
38
ხარჯები
420,3
416,6
0,0
416,6
425,455
0,000
425,455
შრომის ანაზღაურება
231,5
309,8
0,0
309,8
301,660
0,000
301,660
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62,0
214,8
0,0
214,8
3,200
0,000
3,200
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
258,8
527,4
0,0
527,4
324,455
0,000
324,455
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31,0
31,0
31,0
31
31
ხარჯები
233,0
316,3
0,0
316,3
324,455
0,000
324,455
შრომის ანაზღაურება
181,1
244,8
0,0
244,8
238,660
0,000
238,660
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,8
211,2
0,0
211,2
0,000
0,000
0,000
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
142,6
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
109,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33,6
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
80,9
104,0
0,0
104,0
104,200
0,000
104,200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,0
7,0
7,0
7
7
ხარჯები
78,3
100,4
0,0
100,4
101,000
0,000
101,000
შრომის ანაზღაურება
50,3
65,0
0,0
65,0
63,000
0,000
63,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,6
3,6
0,0
3,6
3,200
0,000
3,200
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6020,9
6692,5
5972,5
720,0
757,000
0,000
757,000
ხარჯები
652,4
1181,8
554,8
627,0
707,000
0,000
707,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5368,5
5510,7
5417,7
93,0
50,000
0,000
50,000
03 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვა
4069,5
2317,7
2307,7
10,0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4069,5
2317,7
2307,7
10,0
0,000
0,000
0,000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1098,6
1434,7
772,7
662,0
707,000
0,000
707,000
ხარჯები
632,4
627,0
0,0
627,0
707,000
0,000
707,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
466,2
807,7
772,7
35,0
0,000
0,000
0,000
03 02 01
ბინათმშენებლობა
124,2
68,0
33,0
35,0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124,2
68,0
33,0
35,0
0,000
0,000
0,000
03 02 02
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
105,0
74,6
74,6
0,0
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
25,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80,0
74,6
74,6
0,0
0,000
0,000
0,000
03 02 03
კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
586,0
620,0
0,0
620,0
700,000
0,000
700,000
ხარჯები
586,0
620,0
0,0
620,0
700,000
0,000
700,000
03 02 04
ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო დსამუშაოები
30,7
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
15,3
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,4
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
03 02 05
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
6,2
7,0
0,0
7,0
7,000
0,000
7,000
ხარჯები
6,2
7,0
0,0
7,0
7,000
0,000
7,000
03 02 06
სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა
4,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
03 02 07
წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები
201,6
665,1
665,1
0,0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
201,6
665,1
665,1
0,0
0,000
0,000
0,000
03 02 08
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
41,1
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,1
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
03 03
მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები
16,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
16,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
665,8
662,3
662,3
0,0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
665,8
662,3
662,3
0,0
0,000
0,000
0,000
03 05
ვეტერინარიის ხარჯები
4,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
4,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
03 06
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები
167,1
48,0
0,0
48,0
50,000
0,000
50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167,1
48,0
0,0
48,0
50,000
0,000
50,000
03 08
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია
0,0
2229,8
2229,8
0,0
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
554,8
554,8
0,0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1675,0
1675,0
0,0
0,000
0,000
0,000
04 00
განათლება
730,2
800,4
73,6
726,8
1095,000
0,000
1095,000
ხარჯები
670,2
795,4
73,6
721,8
1095,000
0,000
1095,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,0
5,0
0,0
5,0
0,000
0,000
0,000
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
650,6
692,4
73,6
618,8
960,000
0,000
960,000
ხარჯები
590,6
687,4
73,6
613,8
960,000
0,000
960,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,0
5,0
0,0
5,0
0,000
0,000
0,000
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
8,2
37,0
0,0
37,0
50,000
0,000
50,000
ხარჯები
8,2
37,0
0,0
37,0
50,000
0,000
50,000
04 03
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
71,4
71,0
0,0
71,0
85,000
0,000
85,000
ხარჯები
71,4
71,0
0,0
71,0
85,000
0,000
85,000
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1143,8
1027,6
0,0
1027,6
1223,000
0,000
1223,000
ხარჯები
919,2
1014,6
0,0
1014,6
1223,000
0,000
1223,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
224,6
13,0
0,0
13,0
0,000
0,000
0,000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
545,1
384,6
0,0
384,6
426,000
0,000
426,000
ხარჯები
343,5
384,6
0,0
384,6
426,000
0,000
426,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
201,6
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
05 01 01
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა
253,5
268,6
0,0
268,6
306,000
0,000
306,000
ხარჯები
253,5
268,6
0,0
268,6
306,000
0,000
306,000
05 01 02
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
90,0
116,0
0,0
116,0
120,000
0,000
120,000
ხარჯები
90,0
116,0
0,0
116,0
120,000
0,000
120,000
05 01 03
ხელოვნურსაფარი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია; სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა
201,6
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
201,6
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
533,4
560,0
0,0
560,0
642,000
0,000
642,000
ხარჯები
514,9
560,0
0,0
560,0
642,000
0,000
642,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,5
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა
292,0
293,0
0,0
293,0
332,000
0,000
332,000
ხარჯები
292,0
293,0
0,0
293,0
332,000
0,000
332,000
05 02 02
სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
80,0
80,0
0,0
80,0
100,000
0,000
100,000
ხარჯები
80,0
80,0
0,0
80,0
100,000
0,000
100,000
05 02 03
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა
32,9
33,0
0,0
33,0
40,000
0,000
40,000
ხარჯები
32,9
33,0
0,0
33,0
40,000
0,000
40,000
05 02 04
ბიბლიოთეკები
18,5
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,5
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
05 02 05
თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა
110,0
154,0
0,0
154,0
170,000
0,000
170,000
ხარჯები
110,0
154,0
0,0
154,0
170,000
0,000
170,000
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
8,3
10,0
0,0
10,0
10,000
0,000
10,000
ხარჯები
8,3
10,0
0,0
10,0
10,000
0,000
10,000
05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
57,0
73,0
0,0
73,0
80,000
0,000
80,000
ხარჯები
52,5
60,0
0,0
60,0
80,000
0,000
80,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,5
13,0
0,0
13,0
0,000
0,000
0,000
05 05
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
0,00
0,0
0,0
0,0
65,000
0,000
65,000
ხარჯები
0,00
0,0
0,0
0,0
65,000
0,000
65,000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
705,3
578,0
0,0
578,0
570,60
0,00
570,60
ხარჯები
705,3
578,0
0,0
578,0
570,60
0,00
570,60
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
93,0
94,0
0,0
94,0
113,400
0,000
113,400
ხარჯები
93,0
94,0
0,0
94,0
113,400
0,000
113,400
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
612,3
484,0
0,0
484,0
457,200
0,000
457,200
ხარჯები
612,3
484,0
484,0
457,200
0,000
457,200
06 02 01
მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
148,0
148,0
0,0
148,0
148,000
0,000
148,000
ხარჯები
148,0
148,0
0,0
148,0
148,000
0,000
148,000
06 02 02
შობადობის წახალისების პროგრამა
3,8
8,8
0,0
8,8
5,000
0,000
5,000
ხარჯები
3,8
8,8
0,0
8,8
0,000
0,000
0,000
06 02 03
შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება
180,4
174,6
0,0
174,6
160,000
0,000
160,000
ხარჯები
180,4
174,6
0,0
174,6
160,000
0,000
160,000
06 02 04
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
11,9
10,0
0,0
10,0
10,000
0,000
10,000
ხარჯები
11,9
10,0
0,0
10,0
10,000
0,000
10,000
06 02 05
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
37,8
45,4
0,0
45,4
53,200
0,000
53,200
ხარჯები
37,8
45,4
0,0
45,4
53,200
0,000
53,200
06 02 06
ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
11,5
15,0
0,0
15,0
20,000
0,000
20,000
ხარჯები
11,5
15,0
0,0
15,0
20,000
0,000
20,000
06 02 07
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისზიებების გატარების პროგრამა
0,0
2,2
0,0
2,2
16,000
0,000
16,000
ხარჯები
0,0
2,2
0,0
2,2
16,000
0,000
16,000
06 02 08
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
55,3
80,0
0,0
80,0
50,000
0,000
50,000
ხარჯები
55,3
80,0
0,0
80,0
50,000
0,000
50,000
06 02 09
მოსახლეობისათვის საომარი მოქმედების შედეგად მიყენებული ზიანის კომპენსაცია
163,6
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
163,6
163,6
163,6
0,0
0,000
0,000
0,000