⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2015)
გაუქმებულია:

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 27.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
ძალის დაკარგვა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №34
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 6,735 სიტყვა · ~34 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
27.12.2013 მიღება
01.01.2014 ძალაში შესვლა
01.01.2015 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
7045 ტრანსპორტი
7092 ზოგადი განათლება
7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
შემოსავლები 6,466.4
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით

დოკუმენტის ტექსტი

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №34 2013 წლის 27 დეკემბერი დ. ხარაგაული        ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და  "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" საფუძველზე,  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: თავი I  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის  ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. .ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2014  წლის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი  ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 6,466.4 2,246.3 4,220.1 9,205.5 4,099.9 5,105.6 5,504.1 0.0 5,504.1 გადასახადები 121.0 0.0 121.0 285.0 0.0 285.0 280.0 0.0 280.0 გრანტები 5,933.5 2,246.3 3,687.2 7,789.6 4,099.9 3,689.7 4,444.1 0.0 4,444.1 სხვა შემოსავლები 411.9 0.0 411.9 1,130.9 0.0 1,130.9 780.0 0.0 780.0 ხარჯები 4,506.9 858.0 3,648.9 5,713.7 718.1 4,995.6 5,384.1 0.0 5,384.1 შრომის ანაზღაურება 992.0 0.0 992.0 1,397.7 0.0 1,397.7 1,495.9 0.0 1,495.9 საქონელი და მომსახურება 1,068.1 536.2 531.9 1,639.9 634.2 1,005.7 1,184.9 0.0 1,184.9 სუბსიდიები 1,164.1 0.0 1,164.1 1,979.9 11.4 1,968.5 2,146.0 0.0 2,146.0 გრანტები 610.0 0.0 610.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 450.9 100.0 350.9 623.7 0.0 623.7 557.3 0.0 557.3 სხვა ხარჯები 221.8 221.8 0.0 72.5 72.5 0.0 0.0 0.0 0.0 საოპერაციო სალდო 1,959.5 1,388.3 571.2 3,491.8 3,381.8 110.0 120.0 0.0 120.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,903.7 1,256.0 647.7 3,972.8 3,604.0 368.8 120.0 0.0 120.0 ზრდა 1,911.2 1,256.0 655.2 3,972.8 3,604.0 368.8 120.0 0.0 120.0 კლება 7.5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა 132.3 132.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 132.3 132.3 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 76.5 0.0 76.5 481.0 222.2 258.8 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 76.5 76.5 481.0 222.2 258.8 0.0 0.0 0.0 კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2014 წლის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 6,473.9 2,246.3 4,227.6 9,205.5 4,099.9 5,105.6 5,504.1 0.0 5,504.1 შემოსავლები 6,466.4 2,246.3 4,220.1 9,205.5 4,099.9 5,105.6 5,504.1 0.0 5,504.1 არაფინანსური აქტივების კლება 7.5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახადები 121.0 0.0 121.0 285.0 0.0 285.0 280.0 0.0 280.0 ხარჯები 4,506.9 858.0 3,648.9 5,713.7 718.1 4,995.6 5,384.1 5384.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,911.2 1,256.0 655.2 3,972.8 3,604.0 368.8 120.0 0.0 120.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 55.8 132.3 -76.5 -481.0 -481.0 -258.8 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები    5504.1  ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 6,466.4 2,246.3 4,220.1 9,205.5 4,099.9 5,105.6 5,504.1 0.0 5,504.1 გადასახადები 121.0 0.0 121.0 285.0 0.0 285.0 280.0 0.0 280.0 გრანტები 5,933.5 2,246.3 3,687.2 7,789.6 4,099.9 3,689.7 4,444.1 0.0 4,444.1 სხვა შემოსავლები 411.9 0.0 411.9 1,130.9 0.0 1,130.9 780.0 0.0 780.0 მუხლი 4🔗. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის ბიუჯეტის  გადასახადები განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის  გადასახადები 280.0  ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 121,0 0,0 121,0 285,0 0,0 285,0 280,0 0,0 280,0 ქონების გადასახადი 121,0 0,0 121,0 285,0 0,0 285,0 280,0 0,0 280,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        94,4 94,4 85,0 85,0 80,0 80,0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           26,6 0,0 26,6 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 იურიდიულ პირებიდან 26,6 26,6 200,0 200,0 200,0 200,0 მუხლი 5🔗. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები  4444.1  ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 5 933,5 2 246,3 3 687,2 7 789,6 4 099,9 3 689,7 4 444,1 0,0 4 444,1 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 5 933,5 2 246,3 3 687,2 7 789,6 4 099,9 3 689,7 4 444,1 0,0 4 444,1 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3 687,2 0,0 3 687,2 3 689,7 0,0 3 689,7 4 444,1 0,0 4 444,1 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3 557,2 3 557,2 3 559,7 3 559,7 4 306,1 4 306,1 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 130,0 130,0 130,0 130,0 138,0 138,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 2 246,3 2 246,3 0,0 4 099,9 4 099,9 0,0 0,0 0,0 0,0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 1 060,0 1 060,0 3 326,7 3 326,7 0,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 790,3 790,3 773,2 773,2 0,0 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 380,0 380,0 0,0 0,0 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო           ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 16,0 16,0 0,0 0,0 მუხლი 6🔗. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  780.0   ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 411.9 0.0 411.9 1,130.9 0.0 1,130.9 780.0 0.0 780.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 87.3 0.0 87.3 87.7 0.0 87.7 80.0 0.0 80.0 პროცენტები 20.3 20.3 22.0 22.0 15.0 0.0 15.0 რენტა 67.0 0.0 67.0 65.7 0.0 65.7 65.0 0.0 65.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     67.0 67.0 50.0 50.0 50.0 0.0 50.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 0.0 15.7 15.7 15.0 0.0 15.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 20.4 0.0 20.4 6.5 0.0 6.5 10.0 0.0 10.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 20.4 0.0 20.4 6.5 0.0 6.5 10.0 0.0 10.0 სანებართვო მოსაკრებელი 13.8 13.8 1.5 1.5 2.0 0.0 2.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 6.4 6.4 5.0 5.0 8.0 0.0 8.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 302.1 302.1 1,036.7 1,036.7 690.0 0.0 690.0 მუხლი 7🔗. ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის  ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები   5384.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 4,506.9 858.0 3,648.9 5,713.7 718.1 4,995.6 5,384.1 0.0 5,384.1 შრომის ანაზღაურება 992.0 0.0 992.0 1,397.7 0.0 1,397.7 1,495.9 0.0 1,495.9 საქონელი და მომსახურება 1,068.1 536.2 531.9 1,639.9 634.2 1,005.7 1,184.9 0.0 1,184.9 სუბსიდიები 1,164.1 0.0 1,164.1 1,979.9 11.4 1,968.5 2,146.0 0.0 2,146.0 გრანტები 610.0 0.0 610.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 450.9 100.0 350.9 623.7 0.0 623.7 557.3 0.0 557.3 სხვა ხარჯები 221.8 221.8 0.0 72.5 72.5 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 8🔗. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  120.0       ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: 1. განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  120.0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 2012  წლის ფაქტი 2013  წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 102,8 102,8 119,5 119,5 59,0 59,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 3,7 3,7 1,0 1,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1122,7 820,4 302,3 2513,3 2457,7 55,6 60,0 60,0 04 00 განათლება 527,1 478,3 48,8 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 685,7 435,6 250,1 888,3 759,6 128,7 06 00 სოციალური დაცვა 12,5 12,5 სულ 1911,2 1256,0 655,2 4064,4 3695,6 368,8 120,0 120,0 2. .განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება      თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014  წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება 7,5 0.0 7,5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 7,5 0.0 7,5 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 არაწარმოებული აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 9🔗. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციო ნალური    კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 919,2    3,4    1 915,8    1 903,9    12,6    1 891,3    2 065,1    0,0    2 065,1    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 909,3    3,4    1 905,9    1 900,9    12,6    1 888,3    2 065,1    0,0    2 065,1    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 299,3    3,4    1 295,9    1 884,2    12,6    1 871,6    1 980,1    0,0    1 980,1    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 610,0    0,0    610,0    16,7    0,0    16,7    85,0    0,0    85,0    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0,0    0,0    0,0    3,0    0,0    3,0    0,0    0,0    0,0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 9,9    0,0    9,9    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    702 თავდაცვა 54,3    0,0    54,3    91,1    0,0    91,1    89,4    0,0    89,4    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 211,2    0,0    211,2    292,1    0,0    292,1    327,8    0,0    327,8     7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 56,4    0,0    56,4    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 154,8    0,0    154,8    292,1    0,0    292,1    327,8    0,0    327,8    704 ეკონომიკური საქმიანობა 1 372,1    1 320,2    51,9    2 943,8    2 675,4    268,4    290,0    0,0    290,0    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    30,0    0,0    30,0    70421 სოფლის მეურნეობა 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    30,0    0,0    30,0    7045 ტრანსპორტი 1 372,1    1 320,2    51,9    2 943,8    2 675,4    268,4    260,0    0,0    260,0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1 372,1    1 320,2    51,9    2 943,8    2 675,4    268,4    260,0    0,0    260,0    705 გარემოს დაცვა 171,5    0,0    171,5    183,7    0,0    183,7    210,0    0,0    210,0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 171,5    0,0    171,5    183,7    0,0     183,7    210,0    0,0    210,0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 692,1    254,8    437,3    324,3    72,5    251,8    267,0    0,0    267,0    7061 ბინათმშენებლობა 221,8    221,8    0,0    72,5    72,5    0,0    0,0    0,0    0,0    7063 წყალმომარაგება 0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    30,0    0,0    30,0    7064 გარე განათება 106,7    28,7    78,0    116,7    0,0    116,7    127,0    0,0    127,0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 363,6    4,3    359,3    135,1    0,0    135,1    110,0    0,0    110,0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 60,0    0,0    60,0    84,6    0,0    84,6    95,0    0,0    95,0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 60,0     0,0    60,0    84,6    0,0    84,6    95,0    0,0    95,0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 173,3    435,6    737,7    2 003,5    864,6    1 138,9    1 025,5    0,0    1 025,5    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 820,5    403,7    416,8    539,3    127,3    412,0    340,0    0,0    340,0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 338,4    31,9    306,5    1 293,0    737,3    555,7    569,0    0,0    569,0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 14,4    0,0    14,4    171,2    0,0    171,2    116,5    0,0    116,5    709 განათლება 374,6    0,0    374,6    1 310,5    697,0    613,5    675,0    0,0    675,0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 260,0    0,0    260,0    1 160,7     697,0    463,7    500,0    0,0    500,0    7092 ზოგადი განათლება 65,0    0,0    65,0    73,7    0,0    73,7    80,0    0,0    80,0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 65,0    0,0    65,0    73,7    0,0    73,7    80,0    0,0    80,0    7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 49,6    0,0    49,6    76,1    0,0    76,1    95,0    0,0    95,0    710 სოციალური დაცვა 389,8    100,0    289,8    549,0    0,0    549,0    459,3    0,0    459,3    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 326,8    100,0    226,8    333,6    0,0    333,6    295,7    0,0    295,7    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 326,8    100,0    226,8    333,6    0,0    333,6    295,7    0,0    295,7    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 3,2    0,0    3,2    5,0    0,0    5,0    8,0    0,0    8,0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 57,6    0,0    57,6    207,4    0,0    207,4    152,6    0,0    152,6    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 2,2    0,0    2,2    3,0    0,0    3,0    3,0    0,0    3,0    სულ 6 418,1    2 114,0    4 304,1    9 686,5    4 322,1    5 364,4    5 504,1    0,0    5 504,1    მუხლი 10🔗. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის   ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის   ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 85,0   ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67–ე მუხლის მე–2 პუნქტის შესაბამისად. მუხლი 13🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი  ტრანსფერი  138.0     ათასი ლარი მიიმართოს: 1. .„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  70.0  ათასი ლარი. 2. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 68.0    ათასი ლარი. 3. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი. 4. „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.0 ათასი ლარი. 5. . „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის ,,საბიუჯეტო კოდექსი “-ს შესაბამისად. თავი II ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის   ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის   ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები განისაზღვროს ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის   ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება -417.2  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00) ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014  წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტები და პროგრამები; ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები; ბ) მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. 2. საგანგებო სიტუაციების მართვა ––327.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01) ა) გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით,  სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების  ხელშეწყობისათვის საჭიროა  სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა. 3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა– 89.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03); ა) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით  მათი  რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული წვევამდელების და  რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე. 4. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 742.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00); ა) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო  და კომუნალური ინფრასრუქტურის განვითარება,  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის  დასუფთავების ხელშეწყობა.  ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 5. .საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 260. 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01); ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა. 6. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 337.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02); ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება  სანიაღვრე არხების მოწესრიგება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და  დაბის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის  სასმელი წყლით უზრუნველოფის მიზნით მრიცხველების დამონტაჟება და  მათ მიერ თვეში მოხმარებული წყლის –200 ლიტრის ფარგლებში საფასურის გადახდა. 7. სანიაღვრე  არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა – 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01) ; ა) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები. 8. დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლირება  – 200.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02); ა) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაბის მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა. ახლადშექმნილი წყალანირების ჯგუფის მიერ კანალიზაციის დაზიანებული წერტილების აღმოფხვრა–შეკეთება. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯები. 9. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 30.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03); ა) ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება დაბის მოსახლეობისათვის წყლის მრიცხველების დამონტაჟება და გადახდილი იქნება მათ მიერ  დახარჯული 200 ლიტრის ოდენობის    წყლის საფასური, პროგრამის  განხორციელება  უზრუნველყოფს   დაბაში სასმელი წყლის  24 საათიანი გრაფიკით მომარაგებას. 10. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 127.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05); ა) ა)მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება,  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, კერძოდ დაბაში სოლომონ მეფის, ცხრა აპრილის, გალაქტიონის, რ. დეკანოსიძის, რ. თაბუკაშვილის, ო. აბაშიძის, ა.წერეთლის, თ. ჭიპაშვილის, ე. ჭიპაშვილის, ი.ჭავჭავაძის, დ.გურამიშვილის, ი.გრიშაშვილის, დევდარიანის, გ.ნიორაძის, ა.კიკნაძის და ზ.გლუნჩაძის ქუჩებზე, ასევე სოფლებში დიდვაკე, ისლარი, ფარცხნალი, ნებოძირი, ლეღვანი, უბისა, მოლითსა და  ბორითში არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება.  11. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 85.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03); ა) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში დაბის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები. 12. სოფლის მეურნეობის დაფინანსება – 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04); ა) ამ პროგრამით დაფინანსდება  მარტივი ტიპის  სანერგე მეურნეობის მოწყობა  სოფელ კიცხის ტერიტორიზე ვაზის ნამყენი ნერგების ცივი გამოყვანისათვის, რაც უზრუნველყოფს სამომავლოდ მევენახეობა–მეღვინოების დარგის აღორძინებასა და  შემდგომ განვითარებას. 13. განათლება – 675.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 00); ა) ა)მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, 2014 წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და  ინვენტარით უზრუნველყოფა;   ბ) სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 14. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება – 500.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01); ა) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს.  ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.  გაერთიანებაში  ამჟამად შედის ცხრა  საბავშვო ბაღი და  უახლოეს პერიოდში ექსპლუატაციაში შევა  კიდევ სამი საბავშვო ბაღი. 15. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა – 80.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02); ა) პროგრამის ფარგლებში  მოხდება  მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბორის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურების დაფინანსება. პანსიონში სწავლობს 129 მოსწავლე და 22 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი, ხოლო ღამეს ათევს უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და ლტოლვილი 13 მოსწავლე, დაფინანსება ძირითადად ხმარდება ხელფასებს, ნაწილი კი კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, კვებისა და მკურნალობის ხარჯებს მთლიანად აფინანსეს არასამთავრობო ორგანიზაციები  ნატურალური სახით და  აგრეთვე ანაზღაურებს სწავლის პერიოდში ელექტროენერგიის ხარჯებს. 16. . სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება – 95.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 03) ; ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  სკოლისგარეშე განათლებას. 17. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 1050.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00); ა) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას  რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 18. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა – 340.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01); ა) 2014 წელს  გაიმართება და დაფინანსდება  სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის პირველობა მოსწავლეთა შორის შაშში,  ჭადრაკში, მკლავჭიდში, მინი ფეხბურთში უბნებსა და ორგანიზაციებს შორის, ნ.ახალკაცის სახელობის ტურნირი  ფეხბურთში, თ. გიორგაძის ხსოვნის ტრუნირი თავისუფალ ჭიდაობაში, ბ. გოგნაძის ხსოვნის ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში,მუნიციპალიტეტის პირველობა მძლეოსნობაში მოსწავლეთა შორის. კალათბურთის ჩემპიონატის ჩატარება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ – ტერიტორიულ ერთეულებსა  და სკოლებს შორის. რესპუბლიკური ტურნირების მოწყობა კარატეში, თავისუფალ ჭიდაობაში, ძიუდოში. მონაწილეობის მიღება სოფელ ვახანში მ. არევაძის სახელობის სახალხო დღესასწაულში.აგრეთვე მოხდება ხარაგაულის  სასპორტო სკოლის, ,,საფეხბურთო კლუბ ,,ჩხერიმელა -2009“–ისა და სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ცენტრის  დაფინანსება. 19. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა –569.0  ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 05 02); ა) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის  მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და  ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება. 20. ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 25.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03); ა) პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცემული სხვადასხვა  სამართლებრივი  აქტების გამოქვეყნების დაფინანსება. 21.  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება – 16.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04); ა) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ:  ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ორგანიზება, პროექტი ,,მხიარული სტარტების“ ჩატარება. სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ლაშქრობების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების ორგანიზება, პოეზიის საღამოს მოწყობა, საახალწლო ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „ხარაგაულობა“-ს მოწყობა, სხვადასხვა შემსრულებლების მოწვევა. 22.  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა – 100.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04); ა) პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია  დაბაში მშენებარე საკათედრო ტაძრის  სუბსიდირება. ასევე ფინანსური მხარდაჭერა  გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა ეკლესია–მონასტრებს. 23. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 554.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00); ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 24. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 95.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 01); ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)ი.პ. ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები ; ბ) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალ–ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა; გ) ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება; დ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება–ანალიზი და ანგარიშგება,  მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება; ე) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების  საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება; ვ) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმავა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტიგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება; ზ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება–გატარება და რეკომენდაციების მომზადება; თ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ; ი) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა–პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება; კ) ანაფელოგენურ წყალსატევებში გამბუზიის მაქსიმალური გავრცელება; ლ) გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამბუზიის გავრცელება; მ) მცირე სანიტარულ ჰიდროტექნიკური სამუშაოების წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა; ნ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები; ო) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა; პ) პ)სკოლამდელ და სასკოლო ასაკის ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლა /ჰელმინთებით ინვაზირება, ფიზიკური განვითარება–ტანმდეგობა და სხვა/ რეკომენდაციების და წინადადებების პაკეტის მომზადება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის, ბავშვთა ორგანიზებული დაწესებულებების ხელმძღვანელებისათვის და მოსახლეობისათვის. 25. სოციალური პროგრამები – 459.3  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02); ა) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 26. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა – 70.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01); ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ა(ა)ი. პ "ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის" სუბსიდირება, რომელიც უზრუნველყოფს 60  ბენეფიციარის ყოველდღიურად  ერთჯერად  კვებას და სადღესასწაულო დღეებში  კვების პროდუქტებით დახმარებას. 27. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების  თანადაფინანსება, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და  ერთჯერადი ფულადი დახმარება  – 295.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02); ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების  სამედიცინო მომსახურების  ღირებულების ანაზღაურება არაუმეტეს 700 ლარისა, ფინანსდება  მედიკამენტებით დახმარება თითოეულზე 100 ლარი, ამასთან ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სადღესასწაულო დღეებში ომის ვეტერანების დასაჩუქრება წელიწადში ერთხელ 200 ლარით და ყოველთვიურად კომუნალური ხარჯების დაფარვა  25 ლარით,  ჩერნობილის კატასტროფის შედეგად დაზარალებულთა და უსინათლო მოქალაქეთა ფინანსური დახმარება წელიწადში ერთჯერ 100 ლარი, დიალიზით და ლეიკემიით დაავადებულ მოქალაქეთა ფინანსური დახმარება წელიწადში ერთხელ 500 ლარი, იმ  ოჯახებს, რომელთა გარდაცვლილი წევრის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57000 ქულას დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებლად  ეძლევათ 200 ლარი,  სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დასაჩუქრება სააღდგომოდ და საშობაოდ სასაჩუქრე პაკეტით; ბ) აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლის მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებს, რომლებიც არიან დედ–მამით ობოლი, მარჩენალ დაკარგული მრავალშვილიანი (ოთხი და მეტი შვილი) სოციალურად დაუცველი და მძიმე ეკონომიკური პირობების მქონე  ოჯახებიდან, სწავლის საფასურის დაფინანსდება 80 პროცენტის ფარგლებში; გ)  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 100 და მეტ წელს გადაცილებულ მოხუცებზე წელიწადში ერთჯერ გაიცემა  – 200 ლარი. 28. ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ხარჯები –8.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03); ა) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახებისათვის ერთჯერადი  ფულადი   დახმარების გაწევა   – 100 ლარის ოდენობით. 29.  გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი – 3.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04); ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში) და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში). 30. სტიქიით  დაზარალებული  ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა  – 82.6.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07). ა) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სტიქიური უბედურების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი და დიდთოვლობა) შედეგად  საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის  ნაწილობრივი ანაზღაურება. თავი III                  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ფუნქც. კოდი ორგა ნიზაც.  კოდი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავლები სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავლები სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავლები ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 6 418,1 2 114,0 4 304,1 9 686,5 4 322,1 5 364,4 5 504,1 0,0 5 504,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 162,0 0,0 162,0 234,0 0,0 234,0 234,0 0,0 234,0 ხარჯები 4 506,9 858,0 3 648,9 5 713,7 718,1 4 995,6 5 384,1 0,0 5 384,1 შრომის ანაზღაურება 992,0 0,0 992,0 1 397,7 0,0 1 397,7 1 495,9 0,0 1 495,9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 911,2 1 256,0 655,2 3 972,8 3 604,0 368,8 120,0 0,0 120,0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1 919,2 3,4 1 915,8 1 903,9 12,6 1 891,3 2 065,1 0,0 2 065,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 135,0 0,0 135,0 168,0 0,0 168,0 168,0 0,0 168,0 ხარჯები 1 816,4 3,4 1 813,0 1 784,4 12,6 1 771,8 2 006,1 0,0 2 006,1 შრომის ანაზღაურება 834,0 0,0 834,0 1 164,6 0,0 1 164,6 1 272,6 0,0 1 272,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 102,8 0,0 102,8 119,5 0,0 119,5 59,0 0,0 59,0 01 01 ხარაგაულის საკრებულო 304,1 1,7 302,4 475,4 6,3 469,1 476,7 0,0 476,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19,0 19,0 26,0 26,0 24,0 0,0 24,0 70111 ხარჯები 301,7 1,7 300,0 449,8 6,3 443,5 458,7 0,0 458,7 შრომის ანაზღაურება 151,1 0,0 151,1 226,0 0,0 226,0 251,2 0,0 251,2 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,4 0,0 2,4 25,6 0,0 25,6 18,0 0,0 18,0 01 02 ხარაგაულის გამგეობა 995,2 1,7 993,5 1 408,8 6,3 1 402,5 1 503,4 0,0 1 503,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 116,0 116,0 142,0 142,0 144,0 0,0 144,0 70111 ხარჯები 894,8 1,7 893,1 1 314,9 6,3 1 308,6 1 462,4 0,0 1 462,4 შრომის ანაზღაურება 682,9 0,0 682,9 938,6 0,0 938,6 1 021,4 0,0 1 021,4 70111 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,4 0,0 100,4 93,9 0,0 93,9 41,0 0,0 41,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 16,7 85,0 0,0 85,0 70112 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 16,7 85,0 0,0 85,0 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 9,9 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7018 ხარჯები 9,9 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 05 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 7016 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 შრომის ანაზღაურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 06 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება 610,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70112 ხარჯები 610,0 0,0 610,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 265,5 0,0 265,5 383,2 0,0 383,2 417,2 0,0 417,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27,0 0,0 27,0 66,0 0,0 66,0 66,0 0,0 66,0 ხარჯები 265,5 0,0 265,5 379,5 0,0 379,5 416,2 0,0 416,2 შრომის ანაზღაურება 158,0 0,0 158,0 233,1 0,0 233,1 223,3 0,0 223,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 3,7 1,0 0,0 1,0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური 154,8 0,0 154,8 292,1 0,0 292,1 327,8 0,0 327,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21,0 21,0 56,0 56,0 56,0 0,0 56,0 7032 ხარჯები 154,8 0,0 154,8 290,6 0,0 290,6 327,8 0,0 327,8 შრომის ანაზღაურება 116,5 0,0 116,5 178,1 0,0 178,1 172,6 0,0 172,6 7032 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 02 02 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 56,4 0,0 56,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7031 ხარჯები 56,4 0,0 56,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 54,3 0,0 54,3 91,1 0,0 91,1 89,4 0,0 89,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 702 ხარჯები 54,3 0,0 54,3 88,9 0,0 88,9 88,4 0,0 88,4 შრომის ანაზღაურება 41,5 0,0 41,5 55,0 0,0 55,0 50,7 0,0 50,7 702 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 2,2 1,0 0,0 1,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 2,2 1,0 0,0 1,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 199,7 1 575,0 624,7 3 424,4 2 747,9 676,5 742,0 0,0 742,0 ხარჯები 1 077,0 754,6 322,4 1 223,4 602,5 620,9 682,0 0,0 682,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 122,7 820,4 302,3 2 201,0 2 145,4 55,6 60,0 0,0 60,0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 526,1 518,8 7,3 2 130,6 1 874,5 256,1 260,0 0,0 260,0 ხარჯები 83,4 83,4 0,0 255,9 40,4 215,5 200,0 0,0 200,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 442,7 435,4 7,3 1 874,7 1 834,1 40,6 60,0 0,0 60,0 ძირითადი აქტივები 442,7 435,4 7,3 1 874,7 1 834,1 40,6 60,0 0,0 60,0 03 01 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 83,4 83,4 0,0 895,6 680,1 215,5 200,0 0,0 200,0 70451 ხარჯები 83,4 83,4 0,0 255,9 40,4 215,5 200,0 0,0 200,0 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 639,7 639,7 0,0 0,0 0,0 0,0 03 01 02 ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება 239,8 239,8 0,0 185,9 145,3 40,6 60,0 0,0 60,0 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 239,8 239,8 0,0 185,9 145,3 40,6 60,0 0,0 60,0 03 01 04 ქუჩებისა და ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა 202,9 195,6 7,3 1 049,1 1 049,1 0,0 0,0 0,0 0,0 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 202,9 195,6 7,3 1 049,1 1 049,1 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 500,0 250,5 249,5 372,9 72,5 300,4 367,0 0,0 367,0 ხარჯები 433,3 221,8 211,5 372,9 72,5 300,4 367,0 0,0 367,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66,7 28,7 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 01 სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 7052 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 171,5 0,0 171,5 173,7 0,0 173,7 200,0 0,0 200,0 7052 ხარჯები 133,5 0,0 133,5 173,7 0,0 173,7 200,0 0,0 200,0 7052 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 03 მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია 221,8 221,8 0,0 72,5 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7061 ხარჯები 221,8 221,8 0,0 72,5 72,5 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 04 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 7063 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 03 02 05 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 106,7 28,7 78,0 116,7 0,0 116,7 127,0 0,0 127,0 7064 ხარჯები 78,0 0,0 78,0 116,7 0,0 116,7 127,0 0,0 127,0 7064 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28,7 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 327,6 4,3 323,3 107,7 0,0 107,7 85,0 0,0 85,0 ხარჯები 71,3 4,3 67,0 92,7 0,0 92,7 85,0 0,0 85,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 256,3 0,0 256,3 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 03 03 01 პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები 269,1 0,0 269,1 99,2 0,0 99,2 85,0 0,0 85,0 7066 ხარჯები 61,0 0,0 61,0 84,2 0,0 84,2 85,0 0,0 85,0 7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა 208,1 0,0 208,1 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 03 03 02 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 4,3 4,3 0,0 8,5 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 7066 ხარჯები 4,3 4,3 0,0 8,5 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 03 03 03 პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და კეთილმოწყობა 54,2 0,0 54,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7066 ხარჯები 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48,2 0,0 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 846,0 801,4 44,6 813,2 800,9 12,3 0,0 0,0 0,0 70451 ხარჯები 489,0 445,1 43,9 501,9 489,6 12,3 0,0 0,0 0,0 70451 არაფინანსური აქტივების ზრდა 357,0 356,3 0,7 311,3 311,3 0,0 0,0 0,0 0,0 03 05 სოფლის მეურნეობის დაფინანსება (მევენახეობის სანერგე მეურნეობა) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 70421 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 70421 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 00 განათლება 374,6 0,0 374,6 1 310,5 697,0 613,5 675,0 0,0 675,0 ხარჯები 374,6 0,0 374,6 662,7 98,0 564,7 675,0 0,0 675,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 647,8 599,0 48,8 0,0 0,0 0,0 04 01 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა 260,0 0,0 260,0 1 160,7 697,0 463,7 500,0 0,0 500,0 7091 ხარჯები 260,0 0,0 260,0 512,9 98,0 414,9 500,0 0,0 500,0 7091 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 647,8 599,0 48,8 0,0 0,0 0,0 04 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 65,0 0,0 65,0 73,7 0,0 73,7 80,0 0,0 80,0 70923 ხარჯები 65,0 0,0 65,0 73,7 0,0 73,7 80,0 0,0 80,0 04 03 ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი 49,6 0,0 49,6 76,1 0,0 76,1 95,0 0,0 95,0 7098 ხარჯები 49,6 0,0 49,6 76,1 0,0 76,1 95,0 0,0 95,0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1 209,3 435,6 773,7 2 030,9 864,6 1 166,3 1 050,5 0,0 1 050,5 ხარჯები 523,6 0,0 523,6 1 042,6 5,0 1 037,6 1 050,5 0,0 1 050,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 685,7 435,6 250,1 988,3 859,6 128,7 0,0 0,0 0,0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 820,5 403,7 416,8 539,3 127,3 412,0 340,0 0,0 340,0 ხარჯები 166,7 0,0 166,7 318,3 5,0 313,3 340,0 0,0 340,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 653,8 403,7 250,1 221,0 122,3 98,7 0,0 0,0 0,0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 1,7 0,0 1,7 10,8 0,0 10,8 10,0 0,0 10,0 7081 ხარჯები 1,7 0,0 1,7 5,2 0,0 5,2 10,0 0,0 10,0 7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 05 01 02  სპორტული სკოლა 80,0 0,0 80,0 140,0 0,0 140,0 130,0 0,0 130,0 7081 ხარჯები 80,0 0,0 80,0 140,0 0,0 140,0 130,0 0,0 130,0 05 01 03  სპორტული კომპლექსის მშენებლობა 603,7 403,7 200,0 164,4 127,3 37,1 0,0 0,0 0,0 7081 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა 603,7 403,7 200,0 159,4 122,3 37,1 0,0 0,0 0,0 05 01 04 საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-ის დაფინანსება 85,0 0,0 85,0 110,0 0,0 110,0 100,0 0,0 100,0 7081 ხარჯები 85,0 0,0 85,0 110,0 0,0 110,0 100,0 0,0 100,0 05 01 05  სპორტული მოედნების (სტადიონების) მოწყობა 50,1 0,0 50,1 56,0 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 7081 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,1 0,0 50,1 56,0 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0 05 01 06 სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი 0,0 0,0 0,0 58,1 0,0 58,1 100,0 0,0 100,0 7081 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 58,1 0,0 58,1 100,0 0,0 100,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 338,4 31,9 306,5 1 293,0 737,3 555,7 569,0 0,0 569,0 ხარჯები 306,5 0,0 306,5 525,7 0,0 525,7 569,0 0,0 569,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,9 31,9 0,0 767,3 737,3 30,0 0,0 0,0 0,0 05 02 01  სამუსიკო სკოლა 65,0 0,0 65,0 111,6 0,0 111,6 90,0 0,0 90,0 7082 ხარჯები 65,0 0,0 65,0 111,6 0,0 111,6 90,0 0,0 90,0 05 02 02 ხალხური შემოქმედების სახლი 21,2 0,0 21,2 48,0 0,0 48,0 62,0 0,0 62,0 7082 ხარჯები 21,2 0,0 21,2 48,0 0,0 48,0 62,0 0,0 62,0 05 02 03 კულტურის ცენტრი 136,2 31,9 104,3 921,8 737,3 184,5 160,0 0,0 160,0 7082 ხარჯები 104,3 0,0 104,3 154,5 0,0 154,5 160,0 0,0 160,0 7082 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,9 31,9 0,0 767,3 737,3 30,0 0,0 0,0 0,0 05 02 04 ცენტრალური ბიბლიოთეკა 67,0 0,0 67,0 110,2 0,0 110,2 141,0 0,0 141,0 7082 ხარჯები 67,0 0,0 67,0 110,2 0,0 110,2 141,0 0,0 141,0 05 02 05 ისტორიული მუზეუმი 49,0 0,0 49,0 73,9 0,0 73,9 70,0 0,0 70,0 7082 ხარჯები 49,0 0,0 49,0 73,9 0,0 73,9 70,0 0,0 70,0 05 02 06 რ.თაბუკაშვილის სახ. სახალხო ლიტერატურული თეატრი 0,0 0,0 0,0 27,5 0,0 27,5 46,0 0,0 46,0 7082 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 27,5 0,0 27,5 46,0 0,0 46,0 05 03 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 36,0 0,0 36,0 27,4 0,0 27,4 25,0 0,0 25,0 7066 ხარჯები 36,0 0,0 36,0 27,4 0,0 27,4 25,0 0,0 25,0 7066 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 04 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 4,4 0,0 4,4 3,2 0,0 3,2 16,5 0,0 16,5 7084 ხარჯები 4,4 0,0 4,4 3,2 0,0 3,2 16,5 0,0 16,5 05 05 რელიგიის დაფინანსება 10,0 0,0 10,0 168,0 0,0 168,0 100,0 0,0 100,0 7084 ხარჯები 10,0 0,0 10,0 168,0 0,0 168,0 100,0 0,0 100,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 449,8 100,0 349,8 633,6 0,0 633,6 554,3 0,0 554,3 ხარჯები 449,8 100,0 349,8 621,1 0,0 621,1 554,3 0,0 554,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 60,0 0,0 60,0 84,6 0,0 84,6 95,0 0,0 95,0 7074 ხარჯები 60,0 0,0 60,0 84,6 0,0 84,6 95,0 0,0 95,0 06 02 სოციალური პროგრამები 389,8 100,0 289,8 549,0 0,0 549,0 459,3 0,0 459,3 ხარჯები 389,8 100,0 289,8 536,5 0,0 536,5 459,3 0,0 459,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 06 02 01 უფასო სასადილოს დაფინანსება 50,6 0,0 50,6 77,4 0,0 77,4 70,0 0,0 70,0 7107 ხარჯები 50,6 0,0 50,6 64,9 0,0 64,9 70,0 0,0 70,0 7107 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 06 02 02 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები 326,8 100,0 226,8 333,6 0,0 333,6 295,7 0,0 295,7 71011 ხარჯები 326,8 100,0 226,8 333,6 0,0 333,6 295,7 0,0 295,7 06 02 03 ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები 3,2 0,0 3,2 5,0 0,0 5,0 8,0 0,0 8,0 7104 ხარჯები 3,2 0,0 3,2 5,0 0,0 5,0 8,0 0,0 8,0 06 02 04 ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი 2,2 0,0 2,2 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 7109 ხარჯები 2,2 0,0 2,2 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 06 02 05 სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 7,0 0,0 7,0 130,0 0,0 130,0 82,6 0,0 82,6 7107 ხარჯები 7,0 0,0 7,0 130,0 0,0 130,0 82,6 0,0 82,6 მუხლი 17🔗 ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის  14 დეკემბრის #36 დადგენილება ,, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. მუხლი 18🔗 აღნიშნული დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის პირველი იანვრიდან. საკრებულოს თავმჯდომარეაკაკი მაჭავარიანი