ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 27.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
ძალის დაკარგვა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №34
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
| 7045 | ტრანსპორტი |
| 7092 | ზოგადი განათლება |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
| შემოსავლები | 6,466.4 |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №34
2013 წლის 27 დეკემბერი
დ. ხარაგაული
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" საფუძველზე,
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
თავი I
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6,466.4
2,246.3
4,220.1
9,205.5
4,099.9
5,105.6
5,504.1
0.0
5,504.1
გადასახადები
121.0
0.0
121.0
285.0
0.0
285.0
280.0
0.0
280.0
გრანტები
5,933.5
2,246.3
3,687.2
7,789.6
4,099.9
3,689.7
4,444.1
0.0
4,444.1
სხვა შემოსავლები
411.9
0.0
411.9
1,130.9
0.0
1,130.9
780.0
0.0
780.0
ხარჯები
4,506.9
858.0
3,648.9
5,713.7
718.1
4,995.6
5,384.1
0.0
5,384.1
შრომის ანაზღაურება
992.0
0.0
992.0
1,397.7
0.0
1,397.7
1,495.9
0.0
1,495.9
საქონელი და მომსახურება
1,068.1
536.2
531.9
1,639.9
634.2
1,005.7
1,184.9
0.0
1,184.9
სუბსიდიები
1,164.1
0.0
1,164.1
1,979.9
11.4
1,968.5
2,146.0
0.0
2,146.0
გრანტები
610.0
0.0
610.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
450.9
100.0
350.9
623.7
0.0
623.7
557.3
0.0
557.3
სხვა ხარჯები
221.8
221.8
0.0
72.5
72.5
0.0
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
1,959.5
1,388.3
571.2
3,491.8
3,381.8
110.0
120.0
0.0
120.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,903.7
1,256.0
647.7
3,972.8
3,604.0
368.8
120.0
0.0
120.0
ზრდა
1,911.2
1,256.0
655.2
3,972.8
3,604.0
368.8
120.0
0.0
120.0
კლება
7.5
0.0
7.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
132.3
132.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
132.3
132.3
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
76.5
0.0
76.5
481.0
222.2
258.8
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
76.5
76.5
481.0
222.2
258.8
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
6,473.9
2,246.3
4,227.6
9,205.5
4,099.9
5,105.6
5,504.1
0.0
5,504.1
შემოსავლები
6,466.4
2,246.3
4,220.1
9,205.5
4,099.9
5,105.6
5,504.1
0.0
5,504.1
არაფინანსური აქტივების კლება
7.5
0.0
7.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახადები
121.0
0.0
121.0
285.0
0.0
285.0
280.0
0.0
280.0
ხარჯები
4,506.9
858.0
3,648.9
5,713.7
718.1
4,995.6
5,384.1
5384.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,911.2
1,256.0
655.2
3,972.8
3,604.0
368.8
120.0
0.0
120.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
55.8
132.3
-76.5
-481.0
-481.0
-258.8
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის
ბიუჯეტის შემოსავლები 5504.1 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6,466.4
2,246.3
4,220.1
9,205.5
4,099.9
5,105.6
5,504.1
0.0
5,504.1
გადასახადები
121.0
0.0
121.0
285.0
0.0
285.0
280.0
0.0
280.0
გრანტები
5,933.5
2,246.3
3,687.2
7,789.6
4,099.9
3,689.7
4,444.1
0.0
4,444.1
სხვა შემოსავლები
411.9
0.0
411.9
1,130.9
0.0
1,130.9
780.0
0.0
780.0
მუხლი 4🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 280.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
121,0
0,0
121,0
285,0
0,0
285,0
280,0
0,0
280,0
ქონების გადასახადი
121,0
0,0
121,0
285,0
0,0
285,0
280,0
0,0
280,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
94,4
94,4
85,0
85,0
80,0
80,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
26,6
0,0
26,6
200,0
0,0
200,0
200,0
0,0
200,0
იურიდიულ პირებიდან
26,6
26,6
200,0
200,0
200,0
200,0
მუხლი 5🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის
ბიუჯეტის გრანტები 4444.1 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
5 933,5
2 246,3
3 687,2
7 789,6
4 099,9
3 689,7
4 444,1
0,0
4 444,1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
5 933,5
2 246,3
3 687,2
7 789,6
4 099,9
3 689,7
4 444,1
0,0
4 444,1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3 687,2
0,0
3 687,2
3 689,7
0,0
3 689,7
4 444,1
0,0
4 444,1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3 557,2
3 557,2
3 559,7
3 559,7
4 306,1
4 306,1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
130,0
130,0
130,0
130,0
138,0
138,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2 246,3
2 246,3
0,0
4 099,9
4 099,9
0,0
0,0
0,0
0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
1 060,0
1 060,0
3 326,7
3 326,7
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
790,3
790,3
773,2
773,2
0,0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
380,0
380,0
0,0
0,0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
16,0
16,0
0,0
0,0
მუხლი 6🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 780.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
411.9
0.0
411.9
1,130.9
0.0
1,130.9
780.0
0.0
780.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
87.3
0.0
87.3
87.7
0.0
87.7
80.0
0.0
80.0
პროცენტები
20.3
20.3
22.0
22.0
15.0
0.0
15.0
რენტა
67.0
0.0
67.0
65.7
0.0
65.7
65.0
0.0
65.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
67.0
67.0
50.0
50.0
50.0
0.0
50.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.0
15.7
15.7
15.0
0.0
15.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
20.4
0.0
20.4
6.5
0.0
6.5
10.0
0.0
10.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
20.4
0.0
20.4
6.5
0.0
6.5
10.0
0.0
10.0
სანებართვო მოსაკრებელი
13.8
13.8
1.5
1.5
2.0
0.0
2.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.2
0.2
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
6.4
6.4
5.0
5.0
8.0
0.0
8.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
302.1
302.1
1,036.7
1,036.7
690.0
0.0
690.0
მუხლი 7🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის
ბიუჯეტის ხარჯები 5384.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4,506.9
858.0
3,648.9
5,713.7
718.1
4,995.6
5,384.1
0.0
5,384.1
შრომის ანაზღაურება
992.0
0.0
992.0
1,397.7
0.0
1,397.7
1,495.9
0.0
1,495.9
საქონელი და მომსახურება
1,068.1
536.2
531.9
1,639.9
634.2
1,005.7
1,184.9
0.0
1,184.9
სუბსიდიები
1,164.1
0.0
1,164.1
1,979.9
11.4
1,968.5
2,146.0
0.0
2,146.0
გრანტები
610.0
0.0
610.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
450.9
100.0
350.9
623.7
0.0
623.7
557.3
0.0
557.3
სხვა ხარჯები
221.8
221.8
0.0
72.5
72.5
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 8🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 120.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1.
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
102,8
102,8
119,5
119,5
59,0
59,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
3,7
3,7
1,0
1,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1122,7
820,4
302,3
2513,3
2457,7
55,6
60,0
60,0
04 00
განათლება
527,1
478,3
48,8
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
685,7
435,6
250,1
888,3
759,6
128,7
06 00
სოციალური დაცვა
12,5
12,5
სულ
1911,2
1256,0
655,2
4064,4
3695,6
368,8
120,0
120,0
2.
.განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
7,5
0.0
7,5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
7,5
0.0
7,5
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 9🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 919,2
3,4
1 915,8
1 903,9
12,6
1 891,3
2 065,1
0,0
2 065,1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 909,3
3,4
1 905,9
1 900,9
12,6
1 888,3
2 065,1
0,0
2 065,1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 299,3
3,4
1 295,9
1 884,2
12,6
1 871,6
1 980,1
0,0
1 980,1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
610,0
0,0
610,0
16,7
0,0
16,7
85,0
0,0
85,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
9,9
0,0
9,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
54,3
0,0
54,3
91,1
0,0
91,1
89,4
0,0
89,4
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
211,2
0,0
211,2
292,1
0,0
292,1
327,8
0,0
327,8
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
56,4
0,0
56,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
154,8
0,0
154,8
292,1
0,0
292,1
327,8
0,0
327,8
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 372,1
1 320,2
51,9
2 943,8
2 675,4
268,4
290,0
0,0
290,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
7045
ტრანსპორტი
1 372,1
1 320,2
51,9
2 943,8
2 675,4
268,4
260,0
0,0
260,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 372,1
1 320,2
51,9
2 943,8
2 675,4
268,4
260,0
0,0
260,0
705
გარემოს დაცვა
171,5
0,0
171,5
183,7
0,0
183,7
210,0
0,0
210,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
171,5
0,0
171,5
183,7
0,0
183,7
210,0
0,0
210,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
692,1
254,8
437,3
324,3
72,5
251,8
267,0
0,0
267,0
7061
ბინათმშენებლობა
221,8
221,8
0,0
72,5
72,5
0,0
0,0
0,0
0,0
7063
წყალმომარაგება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
7064
გარე განათება
106,7
28,7
78,0
116,7
0,0
116,7
127,0
0,0
127,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
363,6
4,3
359,3
135,1
0,0
135,1
110,0
0,0
110,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
60,0
0,0
60,0
84,6
0,0
84,6
95,0
0,0
95,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
60,0
0,0
60,0
84,6
0,0
84,6
95,0
0,0
95,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 173,3
435,6
737,7
2 003,5
864,6
1 138,9
1 025,5
0,0
1 025,5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
820,5
403,7
416,8
539,3
127,3
412,0
340,0
0,0
340,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
338,4
31,9
306,5
1 293,0
737,3
555,7
569,0
0,0
569,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
14,4
0,0
14,4
171,2
0,0
171,2
116,5
0,0
116,5
709
განათლება
374,6
0,0
374,6
1 310,5
697,0
613,5
675,0
0,0
675,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
260,0
0,0
260,0
1 160,7
697,0
463,7
500,0
0,0
500,0
7092
ზოგადი განათლება
65,0
0,0
65,0
73,7
0,0
73,7
80,0
0,0
80,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
65,0
0,0
65,0
73,7
0,0
73,7
80,0
0,0
80,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
49,6
0,0
49,6
76,1
0,0
76,1
95,0
0,0
95,0
710
სოციალური დაცვა
389,8
100,0
289,8
549,0
0,0
549,0
459,3
0,0
459,3
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
326,8
100,0
226,8
333,6
0,0
333,6
295,7
0,0
295,7
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
326,8
100,0
226,8
333,6
0,0
333,6
295,7
0,0
295,7
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
3,2
0,0
3,2
5,0
0,0
5,0
8,0
0,0
8,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
57,6
0,0
57,6
207,4
0,0
207,4
152,6
0,0
152,6
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2,2
0,0
2,2
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
სულ
6 418,1
2 114,0
4 304,1
9 686,5
4 322,1
5 364,4
5 504,1
0,0
5 504,1
მუხლი 10🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2.
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება – 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 85,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67–ე მუხლის მე–2 პუნქტის შესაბამისად.
მუხლი 13🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 138.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
1.
.„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70.0 ათასი ლარი.
2.
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 68.0 ათასი ლარი.
3.
„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.0 ათასი ლარი.
4.
„იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1.0 ათასი ლარი.
5.
. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის ,,საბიუჯეტო კოდექსი “-ს შესაბამისად.
თავი II
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება -417.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2014 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტები და პროგრამები;
ა)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები;
ბ)
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
2.
საგანგებო სიტუაციების მართვა ––327.8 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
ა)
გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით, სახანძრო სამაშველო სამსახურის ოპერატიული და მობილური მოქმედების ხელშეწყობისათვის საჭიროა სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების გაწევა.
3.
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა– 89.4 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03);
ა)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული წვევამდელების და რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.
4.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 742.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00);
ა)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასრუქტურის განვითარება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
5.
.საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 260. 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01);
ა)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა. ასევე განხორციელდება საავტომობილო გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.
6.
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 337.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02);
ა)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება სანიაღვრე არხების მოწესრიგება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაბის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სასმელი წყლით უზრუნველოფის მიზნით მრიცხველების დამონტაჟება და მათ მიერ თვეში მოხმარებული წყლის –200 ლიტრის ფარგლებში საფასურის გადახდა.
7.
სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა – 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 01)
;
ა)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები.
8.
დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლირება – 200.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02);
ა)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაბის მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა. ახლადშექმნილი წყალანირების ჯგუფის მიერ კანალიზაციის დაზიანებული წერტილების აღმოფხვრა–შეკეთება. დაფინანსდება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯები.
9.
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03);
ა)
ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება დაბის მოსახლეობისათვის წყლის მრიცხველების დამონტაჟება და გადახდილი იქნება მათ მიერ დახარჯული 200 ლიტრის ოდენობის წყლის საფასური, პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს დაბაში სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკით მომარაგებას.
10.
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 127.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05);
ა)
ა)მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, კერძოდ დაბაში სოლომონ მეფის, ცხრა აპრილის, გალაქტიონის, რ. დეკანოსიძის, რ. თაბუკაშვილის, ო. აბაშიძის, ა.წერეთლის, თ. ჭიპაშვილის, ე. ჭიპაშვილის, ი.ჭავჭავაძის, დ.გურამიშვილის, ი.გრიშაშვილის, დევდარიანის, გ.ნიორაძის, ა.კიკნაძის და ზ.გლუნჩაძის ქუჩებზე, ასევე სოფლებში დიდვაკე, ისლარი, ფარცხნალი, ნებოძირი, ლეღვანი, უბისა, მოლითსა და ბორითში არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება.
11.
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 85.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03);
ა)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში დაბის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.
12.
სოფლის მეურნეობის დაფინანსება – 30.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04);
ა)
ამ პროგრამით დაფინანსდება მარტივი ტიპის სანერგე მეურნეობის მოწყობა სოფელ კიცხის ტერიტორიზე ვაზის ნამყენი ნერგების ცივი გამოყვანისათვის, რაც უზრუნველყოფს სამომავლოდ მევენახეობა–მეღვინოების დარგის აღორძინებასა და შემდგომ განვითარებას.
13.
განათლება – 675.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00);
ა)
ა)მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, 2014 წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა;
ბ)
სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
14.
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება – 500.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01);
ა)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან გარემოს. ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად. გაერთიანებაში ამჟამად შედის ცხრა საბავშვო ბაღი და უახლოეს პერიოდში ექსპლუატაციაში შევა კიდევ სამი საბავშვო ბაღი.
15.
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა – 80.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02);
ა)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციაპლიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბორის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურების დაფინანსება. პანსიონში სწავლობს 129 მოსწავლე და 22 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი, ხოლო ღამეს ათევს უკიდურესად გაჭირვებული, ობოლი და ლტოლვილი 13 მოსწავლე, დაფინანსება ძირითადად ხმარდება ხელფასებს, ნაწილი კი კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, კვებისა და მკურნალობის ხარჯებს მთლიანად აფინანსეს არასამთავრობო ორგანიზაციები ნატურალური სახით და აგრეთვე ანაზღაურებს სწავლის პერიოდში ელექტროენერგიის ხარჯებს.
16.
. სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება – 95.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 03) ;
ა)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სკოლისგარეშე განათლებას.
17.
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 1050.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00);
ა)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
18.
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა – 340.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01);
ა)
2014 წელს გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის პირველობა მოსწავლეთა შორის შაშში, ჭადრაკში, მკლავჭიდში, მინი ფეხბურთში უბნებსა და ორგანიზაციებს შორის, ნ.ახალკაცის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში, თ. გიორგაძის ხსოვნის ტრუნირი თავისუფალ ჭიდაობაში, ბ. გოგნაძის ხსოვნის ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში,მუნიციპალიტეტის პირველობა მძლეოსნობაში მოსწავლეთა შორის. კალათბურთის ჩემპიონატის ჩატარება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ – ტერიტორიულ ერთეულებსა და სკოლებს შორის. რესპუბლიკური ტურნირების მოწყობა კარატეში, თავისუფალ ჭიდაობაში, ძიუდოში. მონაწილეობის მიღება სოფელ ვახანში მ. არევაძის სახელობის სახალხო დღესასწაულში.აგრეთვე მოხდება ხარაგაულის სასპორტო სკოლის, ,,საფეხბურთო კლუბ ,,ჩხერიმელა -2009“–ისა და სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ცენტრის დაფინანსება.
19.
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა –569.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02);
ა)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.
20.
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 25.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03);
ა)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცემული სხვადასხვა სამართლებრივი აქტების გამოქვეყნების დაფინანსება.
21.
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება – 16.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04);
ა)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, კერძოდ: ინტელექტუალური თამაშის „რა? სად? როდის?“ ორგანიზება, პროექტი ,,მხიარული სტარტების“ ჩატარება. სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ლაშქრობების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების ორგანიზება, პოეზიის საღამოს მოწყობა, საახალწლო ღონისძიებები, სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება „ხარაგაულობა“-ს მოწყობა, სხვადასხვა შემსრულებლების მოწვევა.
22.
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა – 100.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04);
ა)
პროგრამის ფარგლებში გათავლისწინებულია დაბაში მშენებარე საკათედრო ტაძრის სუბსიდირება. ასევე ფინანსური მხარდაჭერა გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა ეკლესია–მონასტრებს.
23.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 554.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00);
ა)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
24.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 95.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01);
ა)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)ი.პ. ხარაგაულის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები ;
ბ)
მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალ–ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;
გ)
ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;
დ)
არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება–ანალიზი და ანგარიშგება, მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმათლებლო სამუშაოების წარმოება;
ე)
მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება;
ვ)
პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმავა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტიგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება;
ზ)
ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება–გატარება და რეკომენდაციების მომზადება;
თ)
ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;
ი)
ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა–პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;
კ)
ანაფელოგენურ წყალსატევებში გამბუზიის მაქსიმალური გავრცელება;
ლ)
გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამბუზიის გავრცელება;
მ)
მცირე სანიტარულ ჰიდროტექნიკური სამუშაოების წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა;
ნ)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;
ო)
შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა;
პ)
პ)სკოლამდელ და სასკოლო ასაკის ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლა /ჰელმინთებით ინვაზირება, ფიზიკური განვითარება–ტანმდეგობა და სხვა/ რეკომენდაციების და წინადადებების პაკეტის მომზადება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისათვის, ბავშვთა ორგანიზებული დაწესებულებების ხელმძღვანელებისათვის და მოსახლეობისათვის.
25.
სოციალური პროგრამები – 459.3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02);
ა)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
26.
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა – 70.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01);
ა)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ა(ა)ი. პ "ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის" სუბსიდირება, რომელიც უზრუნველყოფს 60 ბენეფიციარის ყოველდღიურად ერთჯერად კვებას და სადღესასწაულო დღეებში კვების პროდუქტებით დახმარებას.
27.
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და ერთჯერადი ფულადი დახმარება – 295.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02);
ა)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება არაუმეტეს 700 ლარისა, ფინანსდება მედიკამენტებით დახმარება თითოეულზე 100 ლარი, ამასთან ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სადღესასწაულო დღეებში ომის ვეტერანების დასაჩუქრება წელიწადში ერთხელ 200 ლარით და ყოველთვიურად კომუნალური ხარჯების დაფარვა 25 ლარით, ჩერნობილის კატასტროფის შედეგად დაზარალებულთა და უსინათლო მოქალაქეთა ფინანსური დახმარება წელიწადში ერთჯერ 100 ლარი, დიალიზით და ლეიკემიით დაავადებულ მოქალაქეთა ფინანსური დახმარება წელიწადში ერთხელ 500 ლარი, იმ ოჯახებს, რომელთა გარდაცვლილი წევრის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57000 ქულას დაკრძალვის ხარჯების ასანაზღაურებლად ეძლევათ 200 ლარი, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დასაჩუქრება სააღდგომოდ და საშობაოდ სასაჩუქრე პაკეტით;
ბ)
აკრედიტირებული უმაღლესი სასწავლებლის მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებს, რომლებიც არიან დედ–მამით ობოლი, მარჩენალ დაკარგული მრავალშვილიანი (ოთხი და მეტი შვილი) სოციალურად დაუცველი და მძიმე ეკონომიკური პირობების მქონე ოჯახებიდან, სწავლის საფასურის დაფინანსდება 80 პროცენტის ფარგლებში;
გ)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 100 და მეტ წელს გადაცილებულ მოხუცებზე წელიწადში ერთჯერ გაიცემა – 200 ლარი.
28.
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ხარჯები –8.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03);
ა)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა – 100 ლარის ოდენობით.
29.
გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი – 3.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04);
ა)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში) და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).
30.
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა – 82.6.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 07).
ა)
აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სტიქიური უბედურების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, მეწყერი და დიდთოვლობა) შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება.
თავი III
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ფუნქც.
კოდი
ორგა ნიზაც. კოდი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
6 418,1
2 114,0
4 304,1
9 686,5
4 322,1
5 364,4
5 504,1
0,0
5 504,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162,0
0,0
162,0
234,0
0,0
234,0
234,0
0,0
234,0
ხარჯები
4 506,9
858,0
3 648,9
5 713,7
718,1
4 995,6
5 384,1
0,0
5 384,1
შრომის ანაზღაურება
992,0
0,0
992,0
1 397,7
0,0
1 397,7
1 495,9
0,0
1 495,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 911,2
1 256,0
655,2
3 972,8
3 604,0
368,8
120,0
0,0
120,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 919,2
3,4
1 915,8
1 903,9
12,6
1 891,3
2 065,1
0,0
2 065,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
135,0
0,0
135,0
168,0
0,0
168,0
168,0
0,0
168,0
ხარჯები
1 816,4
3,4
1 813,0
1 784,4
12,6
1 771,8
2 006,1
0,0
2 006,1
შრომის ანაზღაურება
834,0
0,0
834,0
1 164,6
0,0
1 164,6
1 272,6
0,0
1 272,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102,8
0,0
102,8
119,5
0,0
119,5
59,0
0,0
59,0
01 01
ხარაგაულის საკრებულო
304,1
1,7
302,4
475,4
6,3
469,1
476,7
0,0
476,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19,0
19,0
26,0
26,0
24,0
0,0
24,0
70111
ხარჯები
301,7
1,7
300,0
449,8
6,3
443,5
458,7
0,0
458,7
შრომის ანაზღაურება
151,1
0,0
151,1
226,0
0,0
226,0
251,2
0,0
251,2
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,4
0,0
2,4
25,6
0,0
25,6
18,0
0,0
18,0
01 02
ხარაგაულის გამგეობა
995,2
1,7
993,5
1 408,8
6,3
1 402,5
1 503,4
0,0
1 503,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
116,0
116,0
142,0
142,0
144,0
0,0
144,0
70111
ხარჯები
894,8
1,7
893,1
1 314,9
6,3
1 308,6
1 462,4
0,0
1 462,4
შრომის ანაზღაურება
682,9
0,0
682,9
938,6
0,0
938,6
1 021,4
0,0
1 021,4
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100,4
0,0
100,4
93,9
0,0
93,9
41,0
0,0
41,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
16,7
0,0
16,7
85,0
0,0
85,0
70112
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
16,7
0,0
16,7
85,0
0,0
85,0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
9,9
0,0
9,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7018
ხარჯები
9,9
0,0
9,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 05
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
7016
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 06
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
610,0
0,0
610,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70112
ხარჯები
610,0
0,0
610,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
265,5
0,0
265,5
383,2
0,0
383,2
417,2
0,0
417,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27,0
0,0
27,0
66,0
0,0
66,0
66,0
0,0
66,0
ხარჯები
265,5
0,0
265,5
379,5
0,0
379,5
416,2
0,0
416,2
შრომის ანაზღაურება
158,0
0,0
158,0
233,1
0,0
233,1
223,3
0,0
223,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
3,7
0,0
3,7
1,0
0,0
1,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
154,8
0,0
154,8
292,1
0,0
292,1
327,8
0,0
327,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21,0
21,0
56,0
56,0
56,0
0,0
56,0
7032
ხარჯები
154,8
0,0
154,8
290,6
0,0
290,6
327,8
0,0
327,8
შრომის ანაზღაურება
116,5
0,0
116,5
178,1
0,0
178,1
172,6
0,0
172,6
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
56,4
0,0
56,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7031
ხარჯები
56,4
0,0
56,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
54,3
0,0
54,3
91,1
0,0
91,1
89,4
0,0
89,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
6,0
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
702
ხარჯები
54,3
0,0
54,3
88,9
0,0
88,9
88,4
0,0
88,4
შრომის ანაზღაურება
41,5
0,0
41,5
55,0
0,0
55,0
50,7
0,0
50,7
702
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
2,2
1,0
0,0
1,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
2,2
1,0
0,0
1,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 199,7
1 575,0
624,7
3 424,4
2 747,9
676,5
742,0
0,0
742,0
ხარჯები
1 077,0
754,6
322,4
1 223,4
602,5
620,9
682,0
0,0
682,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 122,7
820,4
302,3
2 201,0
2 145,4
55,6
60,0
0,0
60,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
526,1
518,8
7,3
2 130,6
1 874,5
256,1
260,0
0,0
260,0
ხარჯები
83,4
83,4
0,0
255,9
40,4
215,5
200,0
0,0
200,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
442,7
435,4
7,3
1 874,7
1 834,1
40,6
60,0
0,0
60,0
ძირითადი აქტივები
442,7
435,4
7,3
1 874,7
1 834,1
40,6
60,0
0,0
60,0
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
83,4
83,4
0,0
895,6
680,1
215,5
200,0
0,0
200,0
70451
ხარჯები
83,4
83,4
0,0
255,9
40,4
215,5
200,0
0,0
200,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
639,7
639,7
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01 02
ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება
239,8
239,8
0,0
185,9
145,3
40,6
60,0
0,0
60,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
239,8
239,8
0,0
185,9
145,3
40,6
60,0
0,0
60,0
03 01 04
ქუჩებისა და ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა
202,9
195,6
7,3
1 049,1
1 049,1
0,0
0,0
0,0
0,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
202,9
195,6
7,3
1 049,1
1 049,1
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
500,0
250,5
249,5
372,9
72,5
300,4
367,0
0,0
367,0
ხარჯები
433,3
221,8
211,5
372,9
72,5
300,4
367,0
0,0
367,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66,7
28,7
38,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 01
სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
7052
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
171,5
0,0
171,5
173,7
0,0
173,7
200,0
0,0
200,0
7052
ხარჯები
133,5
0,0
133,5
173,7
0,0
173,7
200,0
0,0
200,0
7052
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,0
0,0
38,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 03
მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია
221,8
221,8
0,0
72,5
72,5
0,0
0,0
0,0
0,0
7061
ხარჯები
221,8
221,8
0,0
72,5
72,5
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
7063
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
03 02 05
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
106,7
28,7
78,0
116,7
0,0
116,7
127,0
0,0
127,0
7064
ხარჯები
78,0
0,0
78,0
116,7
0,0
116,7
127,0
0,0
127,0
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,7
28,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
327,6
4,3
323,3
107,7
0,0
107,7
85,0
0,0
85,0
ხარჯები
71,3
4,3
67,0
92,7
0,0
92,7
85,0
0,0
85,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
256,3
0,0
256,3
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
03 03 01
პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
269,1
0,0
269,1
99,2
0,0
99,2
85,0
0,0
85,0
7066
ხარჯები
61,0
0,0
61,0
84,2
0,0
84,2
85,0
0,0
85,0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
208,1
0,0
208,1
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
03 03 02
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
4,3
4,3
0,0
8,5
0,0
8,5
0,0
0,0
0,0
7066
ხარჯები
4,3
4,3
0,0
8,5
0,0
8,5
0,0
0,0
0,0
03 03 03
პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და კეთილმოწყობა
54,2
0,0
54,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7066
ხარჯები
6,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48,2
0,0
48,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
846,0
801,4
44,6
813,2
800,9
12,3
0,0
0,0
0,0
70451
ხარჯები
489,0
445,1
43,9
501,9
489,6
12,3
0,0
0,0
0,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
357,0
356,3
0,7
311,3
311,3
0,0
0,0
0,0
0,0
03 05
სოფლის მეურნეობის დაფინანსება (მევენახეობის სანერგე მეურნეობა)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
70421
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
70421
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
374,6
0,0
374,6
1 310,5
697,0
613,5
675,0
0,0
675,0
ხარჯები
374,6
0,0
374,6
662,7
98,0
564,7
675,0
0,0
675,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
647,8
599,0
48,8
0,0
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
260,0
0,0
260,0
1 160,7
697,0
463,7
500,0
0,0
500,0
7091
ხარჯები
260,0
0,0
260,0
512,9
98,0
414,9
500,0
0,0
500,0
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
647,8
599,0
48,8
0,0
0,0
0,0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
65,0
0,0
65,0
73,7
0,0
73,7
80,0
0,0
80,0
70923
ხარჯები
65,0
0,0
65,0
73,7
0,0
73,7
80,0
0,0
80,0
04 03
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
49,6
0,0
49,6
76,1
0,0
76,1
95,0
0,0
95,0
7098
ხარჯები
49,6
0,0
49,6
76,1
0,0
76,1
95,0
0,0
95,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1 209,3
435,6
773,7
2 030,9
864,6
1 166,3
1 050,5
0,0
1 050,5
ხარჯები
523,6
0,0
523,6
1 042,6
5,0
1 037,6
1 050,5
0,0
1 050,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
685,7
435,6
250,1
988,3
859,6
128,7
0,0
0,0
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
820,5
403,7
416,8
539,3
127,3
412,0
340,0
0,0
340,0
ხარჯები
166,7
0,0
166,7
318,3
5,0
313,3
340,0
0,0
340,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
653,8
403,7
250,1
221,0
122,3
98,7
0,0
0,0
0,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
1,7
0,0
1,7
10,8
0,0
10,8
10,0
0,0
10,0
7081
ხარჯები
1,7
0,0
1,7
5,2
0,0
5,2
10,0
0,0
10,0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
5,6
0,0
5,6
0,0
0,0
0,0
05 01 02
სპორტული სკოლა
80,0
0,0
80,0
140,0
0,0
140,0
130,0
0,0
130,0
7081
ხარჯები
80,0
0,0
80,0
140,0
0,0
140,0
130,0
0,0
130,0
05 01 03
სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
603,7
403,7
200,0
164,4
127,3
37,1
0,0
0,0
0,0
7081
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
603,7
403,7
200,0
159,4
122,3
37,1
0,0
0,0
0,0
05 01 04
საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა-2009“-ის დაფინანსება
85,0
0,0
85,0
110,0
0,0
110,0
100,0
0,0
100,0
7081
ხარჯები
85,0
0,0
85,0
110,0
0,0
110,0
100,0
0,0
100,0
05 01 05
სპორტული მოედნების (სტადიონების) მოწყობა
50,1
0,0
50,1
56,0
0,0
56,0
0,0
0,0
0,0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,1
0,0
50,1
56,0
0,0
56,0
0,0
0,0
0,0
05 01 06
სპორტულ–გამაჯანსაღებელი და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი
0,0
0,0
0,0
58,1
0,0
58,1
100,0
0,0
100,0
7081
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
58,1
0,0
58,1
100,0
0,0
100,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
338,4
31,9
306,5
1 293,0
737,3
555,7
569,0
0,0
569,0
ხარჯები
306,5
0,0
306,5
525,7
0,0
525,7
569,0
0,0
569,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,9
31,9
0,0
767,3
737,3
30,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01
სამუსიკო სკოლა
65,0
0,0
65,0
111,6
0,0
111,6
90,0
0,0
90,0
7082
ხარჯები
65,0
0,0
65,0
111,6
0,0
111,6
90,0
0,0
90,0
05 02 02
ხალხური შემოქმედების სახლი
21,2
0,0
21,2
48,0
0,0
48,0
62,0
0,0
62,0
7082
ხარჯები
21,2
0,0
21,2
48,0
0,0
48,0
62,0
0,0
62,0
05 02 03
კულტურის ცენტრი
136,2
31,9
104,3
921,8
737,3
184,5
160,0
0,0
160,0
7082
ხარჯები
104,3
0,0
104,3
154,5
0,0
154,5
160,0
0,0
160,0
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,9
31,9
0,0
767,3
737,3
30,0
0,0
0,0
0,0
05 02 04
ცენტრალური ბიბლიოთეკა
67,0
0,0
67,0
110,2
0,0
110,2
141,0
0,0
141,0
7082
ხარჯები
67,0
0,0
67,0
110,2
0,0
110,2
141,0
0,0
141,0
05 02 05
ისტორიული მუზეუმი
49,0
0,0
49,0
73,9
0,0
73,9
70,0
0,0
70,0
7082
ხარჯები
49,0
0,0
49,0
73,9
0,0
73,9
70,0
0,0
70,0
05 02 06
რ.თაბუკაშვილის სახ. სახალხო ლიტერატურული თეატრი
0,0
0,0
0,0
27,5
0,0
27,5
46,0
0,0
46,0
7082
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
27,5
0,0
27,5
46,0
0,0
46,0
05 03
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
36,0
0,0
36,0
27,4
0,0
27,4
25,0
0,0
25,0
7066
ხარჯები
36,0
0,0
36,0
27,4
0,0
27,4
25,0
0,0
25,0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 04
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
4,4
0,0
4,4
3,2
0,0
3,2
16,5
0,0
16,5
7084
ხარჯები
4,4
0,0
4,4
3,2
0,0
3,2
16,5
0,0
16,5
05 05
რელიგიის დაფინანსება
10,0
0,0
10,0
168,0
0,0
168,0
100,0
0,0
100,0
7084
ხარჯები
10,0
0,0
10,0
168,0
0,0
168,0
100,0
0,0
100,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
449,8
100,0
349,8
633,6
0,0
633,6
554,3
0,0
554,3
ხარჯები
449,8
100,0
349,8
621,1
0,0
621,1
554,3
0,0
554,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
12,5
0,0
12,5
0,0
0,0
0,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
60,0
0,0
60,0
84,6
0,0
84,6
95,0
0,0
95,0
7074
ხარჯები
60,0
0,0
60,0
84,6
0,0
84,6
95,0
0,0
95,0
06 02
სოციალური პროგრამები
389,8
100,0
289,8
549,0
0,0
549,0
459,3
0,0
459,3
ხარჯები
389,8
100,0
289,8
536,5
0,0
536,5
459,3
0,0
459,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
12,5
0,0
12,5
0,0
0,0
0,0
06 02 01
უფასო სასადილოს დაფინანსება
50,6
0,0
50,6
77,4
0,0
77,4
70,0
0,0
70,0
7107
ხარჯები
50,6
0,0
50,6
64,9
0,0
64,9
70,0
0,0
70,0
7107
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
12,5
0,0
12,5
0,0
0,0
0,0
06 02 02
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები
326,8
100,0
226,8
333,6
0,0
333,6
295,7
0,0
295,7
71011
ხარჯები
326,8
100,0
226,8
333,6
0,0
333,6
295,7
0,0
295,7
06 02 03
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები
3,2
0,0
3,2
5,0
0,0
5,0
8,0
0,0
8,0
7104
ხარჯები
3,2
0,0
3,2
5,0
0,0
5,0
8,0
0,0
8,0
06 02 04
ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯი
2,2
0,0
2,2
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
7109
ხარჯები
2,2
0,0
2,2
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
06 02 05
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7,0
0,0
7,0
130,0
0,0
130,0
82,6
0,0
82,6
7107
ხარჯები
7,0
0,0
7,0
130,0
0,0
130,0
82,6
0,0
82,6
მუხლი 17🔗
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის #36 დადგენილება ,, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.
მუხლი 18🔗
აღნიშნული დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის პირველი იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარეაკაკი მაჭავარიანი