⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (02.10.2018)
გაუქმებულია:
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 27.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
ძალის დაკარგვა 02.10.2018
გამომცემი ორგანო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №56
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 5,132 სიტყვა · ~26 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
27.12.2013 მიღება
01.01.2014 ძალაში შესვლა
02.10.2018 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების  სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი  და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7022 სამოქალაქო თავდაცვა
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032 ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი

დოკუმენტის ტექსტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №56 2013 წლის 27 დეკემბერი ქ. ლანჩხუთი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი შემდეგი რედაქციით: 1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ: ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად; ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად. გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად; დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად; ე) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად; ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად; ზ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად; თ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად; ი) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად; კ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე–10 მუხლის თანახმად; ლ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე–11 მუხლის თანახმად; მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე–12 მუხლის თანახმად; 2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ: ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად; ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე–14 მუხლის თანახმად. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიგინეიშვილი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი თავი I ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის  მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012  წლის  ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები შემოსავლები 9945488 12695288 6944388 5750900 7126820 0 7126820 გადასახადები 965894 840000 840000 840000 840000 გრანტები 8557112 11528888 6944388 4584500 5907400 0 5907400 სხვა  შემოსავლები 422482 326400 326400 379420 379420 ხარჯები 6168522 6165516 34800 6130716 7389020 0 7389020 შრომის ანაზღაურება 1221475 1276237 1276237 1983210 1983210 საქონელი და მომსახურება 1084263 1376560 0 1376560 958510 0 958510 პროცენტი სუბსიდიები 3231719 2991980 34800 2957180 4018200 0 4018200 გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა 624920 504300 504300 429100 429100 სხვა ხარჯები 6145 16439 16439 0 0 საოპერაციო სალდო 3776966 6529772 6909588 -379816 -262200 0 -262200 არაფინანსური აქტივების  ცვლილება 3879982 6687038 6909588 -222550 -262200 0 -262200 ზრდა 4007248 6987238 6909588 77650 0 0 0 კლება 127266 300200 300200 262200 262200 მთლიანი სალდო -103016 -157266 0 -157266 0 0 0 ფინანსური აქტივების  ცვლილება -103016 -157266 0 -157266 0 0 0 ზრდა 105388 0 კლება 208404 157266 157266 0 ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები შემოსულობები 10072754 12995488 6944388 6051100 7389020 0 7389020 შემოსავლები 9945488 12695288 6944388 5750900 7126820 0 7126820 არაფინანსური აქტივების კლება 127266 300200 300200 262200 262200 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 ვალდებულებების  ზრდა 0 0 გადასახდელები 10175770 13152754 6944388 6208366 7389020 0 7389020 ხარჯები 6168522 6165516 34800 6130716 7389020 0 7389020 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4007248 6987238 6909588 77650 0 0 0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება -103016 -157266 0 -157266 0 0 0 მუხლი 3🔗. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7126820  ლარის ოდენობით: დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები შემოსავლები 9945488 12695288 6944388 5750900 7126820 0 7126820 გადასახადები 965894 840000 840000 840000 0 840000 გრანტები 8557112 11528888 6944388 4584500 5907400 0 5907400 სხვა შემოსავლები 422482 326400 326400 379420 379420 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით დასახელება 2012  წლის  ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები გადასახადები 965894 840000 0 840000 840000 0 840000 ქონების გადასახადი 965894 840000 0 840000 840000 0 840000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 294481 190000 190000 190000 190000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0 0 0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 15485 10000 10000 10000 10000 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 98687 60000 60000 60000 60000 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების  მიწაზე 557241 580000 580000 580000 580000 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0 0 0 სხვა გადასახადები  0 0 0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5907400 ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა გრანტები 8557112 11528888 5907400 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 8557112 11528888 5907400 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4561600 4584500 5907400 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4341600 4364500 5687400 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 220000 220000 220000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3995512 6944388 0  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 2825216 2893480  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 838296 838408 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 300000 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 32000,0 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე 3212500 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 379420 ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის  გეგმა 2014 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 422482 326400 379420 შემოსავლები საკუთრებიდან 177779 71000 116000 პროცენტები 104932 20000 30000 რენტა 72847 51000 86000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 56424 45000 55000 შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 4784 3000 28000 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის 11639 3000 3000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 42209 10000 10000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 42209 10000 10000 სატენდერო მოსაკრებელი სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 33000 0 0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 9209 10000 10000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 201735 245400 253420 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 759 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7389020  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012  წლის  ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსა ვლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსა ვლები ხარჯები 6168522 6165516 34800 6130716 7389020 0 7389020 შრომის ანაზღაურება 1221475 1276237 0 1276237 1983210 0 1983210 საქონელი და  მომსახურება 1084263 1376560 0 1376560 958510 0 958510 სუბსიდიები 3231719 2991980 34800 2957180 4018200 0 4018200 სოციალური უზრუნველყოფა 624920 504300 0 504300 429100 0 429100 სხვა ხარჯები 6145 16439 0 16439 0 0 0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა    თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 169234 4700 0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 83053 0 0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 2665190 6982538 0 04 00 განათლება 172558 0 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 917213 0 0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 სულ ჯამი 4007248 6987238 0 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 262200 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 127266 300200 262200 ძირითადი აქტივები 17916 30000 61600 არაწარმოებული აქტივები 109350 270200 200600 მიწა 109350 270200 200600 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციო ნალური  კოდი დასახელება 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის  გეგმა 2014 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების  სახელმწიფო მომსახურება 1855944 1703941 2288500 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1850031 1703941 2288500 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1801032 1673941 2258500 70112  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 48999 30000 30000 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 5913 0 0 702 თავდაცვა 119412 128765 147950 7022 სამოქალაქო თავდაცვა 119412 128765 147950 703 საზოგადოებრივი წესრიგი  და უსაფრთხოება 347608 244710 336570 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 108895 0 0 7032 ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა 238713 244710 336570 704 ეკონომიკური საქმიანობა 1575121 4592300 73200 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 104674 88200 73200 70421 სოფლის მეურნეობა 104674 88200 73200 7045 ტრანსპორტი 1470447 4504100 0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1470447 4504100 0 705 გარემოს დაცვა 531452 338100 337000 7051 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება  და განადგურება 531452 338100 337000 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 1475359 2748345 377700 7061 ბინათმშენებლობა 79436 0 0 7063 წყალმომარაგება 44909 710895 5000 7064 გარე განათება 111252 223000 247700 7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 838296 838408 0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 401466 976042 125000 707 ჯანმრთელობის დაცვა 119635 113000 115000 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 119635 113000 115000 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0 0 0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2715012 1946680 2143500 7081 მომსახურება დასვენებისა და  სპორტის სფეროში 1668986 1049000 1210000 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1000576 857680 908500 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 45450 40000 25000 709 განათლება 893614 845800 1247500 7091 სკოლამდელი აღზრდა 874534 845800 1247500 7092 ზოგადი განათლება 19080 0 0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 19080 0 0 710 სოციალური დაცვა 542613 394220 322100 7104 ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა 80492 73500 45000 7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 113576 96000 100000 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 9163 10000 10000 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 339382 214720 167100 სულ 10175770 13055861 7389020 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე. მუხლი 11🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს: ა) ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  100000  ლარი. ბ) ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  115000  ლარი. გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5000 ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 12🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება        სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.      საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.   1.1.  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.    1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.         2.1.1  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02) მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.          2.1.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული  ღირებულების გადახდა.           2.1.3.  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05) დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.          2.2.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03)    პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.    2.2.1  კეთილმოწყობის ღონისძიებები   (პროგრამული კოდი 03 03 02)    პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.           2.3 აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)   ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.       3.    განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა .      3.1     სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1500–ზე მეტი   ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 4 .  კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.        4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები. პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო  სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.     4.1.1. შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას. 4.1.2.საფეხბურთო კლუბი გურია  (პროგრამული კოდი 05 01 03)     მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს  25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს  ლიგაში. 4.1.3. სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება.  სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის  სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.       4.1.4.ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.      4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული  ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.       4.2.1  კულტურის ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.        მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.     4.2.2. ბიბლიოთეკა  (პროგრამული კოდი 05 02 02) მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით. 4.2.3   მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას,  სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს. 4.2.4.  სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04) მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას  მათ შორის: ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლი მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.  ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი,  სუფსიდიით ხდება ხელფასის  და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები. 4.2.5.  ტურიზმის განვითარების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 05) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას. აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას 4.2.6.  სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული  მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის  პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები. 4.3  რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა. 5.   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა (06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.       5.1 .   ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები        5.1.1 .  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები        5.2.  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.           5.2.1   ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :           ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი.           5.2.2  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)            ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე)  60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში 5.2.3. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ დახმარებას 5.2.4. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების  და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა ომის მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურეობა         5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)   5.2.6  ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობის პროგრამა (06  02 06)  ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია : ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების    თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა.            5.2.7  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)         5 .2.8.  დევნილთა  ოჯახთა საშეშე  მერქნით დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი    06 02  08) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა         5.2.9    ბავშვთა დღის  ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )           ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30  სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა–თანადაფინანსება.       5.2.10. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით  თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012  წლის  ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთ არი შემოსა ვლები სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები საკუთ არი შემოს ავლები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 10175770 13152754 6944388 6208366 7389020 0 7389020 მომუშავეთა რიცხოვნება 210 233 0 233 233 0 233 ხარჯები 6168522 6165516 34800 6130716 7389020 0 7389020 შრომის ანაზღაურება 1221475 1276237 0 1276237 1983210 0 1983210 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4007248 6987238 6909588 77650 0 0 0 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და  აღმასრულებელი ორგანოები 1855944 1703941 0 1703941 2288500 0 2288500 მომუშავეთა რიცხოვნება 150 173 0 173 173 0 173 ხარჯები 1686710 1699241 0 1699241 2288500 0 2288500 შრომის ანაზღაურება 962404 988257 0 988257 1604000 0 1604000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 169234 4700 0 4700 0 0 0 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 390782 489580 0 489580 655660 0 655660 მომუშავეთა რიცხოვნება 20 26 26 26 26 ხარჯები 378170 485580 0 485580 655660 0 655660 შრომის ანაზღაურება 192995 208790 208790 370090 370090 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12612 4000 4000 0 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1410250 1184361 0 1184361 1602840 0 1602840 მომუშავეთა რიცხოვნება 130 147 0 147 147 0 147 ხარჯები 1253758 1183661 0 1183661 1602840 0 1602840 შრომის ანაზღაურება 769409 779467 0 779467 1233910 0 1233910 არაფინანსური აქტივების ზრდა 156492 700 0 700 0 0 0 სარეზერვო ფონდი 48999 30000 0 30000 30000 0 30000 ხარჯები 48999 30000 0 30000 30000 0 30000 მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლობის ხარჯი 5913 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 5783 0 0 0 0 0 0 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 467020 373475 0 373475 484520 0 484520 მომუშავეთა რიცხოვნება 60 60 0 60 60 0 60 ხარჯები 383967 373475 0 373475 484520 0 484520 შრომის ანაზღაურება 259071 287980 0 287980 379210 0 379210 არაფინანსური აქტივების ზრდა 83053 0 0 0 0 0 0 საგანგებო სიტუაციების მართვის  საქალაქო სამსახური 238713 244710 0 244710 336570 0 336570 მომუშავეთა რიცხოვნება 46 46 46 46 46 ხარჯები 212660 244710 0 244710 336570 0 336570 შრომის ანაზღაურება 177302 199500 199500 265070 265070 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26053 0 0 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების  დაფინანსება 108895 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 52895 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56000 0 0 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 119412 128765 0 128765 147950 0 147950 მომუშავეთა რიცხოვნება 14 14 14 14 14 ხარჯები 118412 128765 0 128765 147950 0 147950 შრომის ანაზღაურება 81769 88480 88480 114140 114140 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1000 0 0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია 3581932 7759638 6909588 850050 787900 0 787900 ხარჯები 916742 777100 0 777100 787900 0 787900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2665190 6982538 6909588 72950 0 0 0 საგზაო  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 1470447 4504100 4431150 72950 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1470447 4504100 4431150 72950 0 0 0 გზების რეაბილიტაცია 1251075 3170189 3170189 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1251075 3170189 3170189 0 ხიდების რეაბილიტაცია 219372 1333911 1260961 72950 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 219372 1333911 1260961 72950 0 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა– რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 798215 2125534 1555934 569600 589700 0 589700 ხარჯები 640131 569600 0 569600 589700 0 589700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 158084 1555934 1555934 0 0 0 0 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 22836 853539 853539 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22836 853539 853539 0 0 0 0 დასუფთავების ღონისძიებები 531452 338100 0 338100 337000 0 337000 ხარჯები 531452 338100 0 338100 337000 0 337000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა  და სახურავის რემონტი 79436 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79436 0 0 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია 44909 710895 702395 8500 5000 0 5000 ხარჯები 1952 8500 0 8500 5000 0 5000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42957 702395 702395 0 გარე განათება 111252 223000 0 223000 247700 0 247700 ხარჯები 98397 223000 0 223000 247700 0 247700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12855 0 0 მუნიციპალიტეტის და ამხანაგობებისა და  საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა 8330 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 8330 0 0 0 0 0 0 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის  ღონიძიებები 370300 122503 3203 119300 125000 0 125000 ხარჯები 171937 119300 0 119300 125000 0 125000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 198363 3203 3203 0 0 0 0 სკვერების რეაბილიტაცია 73708 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73708 0 0 0 0 კეთილმოწყობის ღონიძიებები 296592 122503 3203 119300 125000 0 125000 ხარჯები 171937 119300 0 119300 125000 0 125000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 124655 3203 3203 0 სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში  განსახორციელებელი პროექტები 838296 838408 838408 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 838296 838408 838408 0 აგრობიზნესცენტრი 104674 88200 0 88200 73200 0 73200 ხარჯები 104674 88200 0 88200 73200 0 73200 საპროექტო დოკუმენტაციისა და  საექსპორტო მომსახურების შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა 0 80893 80893 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 80893 80893 განათლება 893614 845800 34800 811000 1247500 0 1247500 ხარჯები 721056 845800 34800 811000 1247500 0 1247500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172558 0 0 0 0 0 0 სკოლამდელი განათლება 874534 845800 34800 811000 1247500 0 1247500 ხარჯები 701976 845800 34800 811000 1247500 0 1247500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172558 0 0 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 19080 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 19080 0 0 0 0 0 0 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 2715012 1946680 0 1946680 2143500 0 2143500 ხარჯები 1797799 1946680 0 1946680 2143500 0 2143500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 917213 0 0 0 0 0 0 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1668986 1049000 0 1049000 1210000 0 1210000 ხარჯები 851615 1049000 0 1049000 1210000 0 1210000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 817371 0 0 0 0 0 0 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 820121 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 2750 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 817371 0 0 შ.პ.ს. ლანჩხუთის გურია 0 40000 0 40000 105000 0 105000 ხარჯები 0 40000 0 40000 105000 0 105000 ააიპ საფეხბურთო კლუბი გურია 478200 632500 0 632500 665000 0 665000 ხარჯები 478200 632500 0 632500 665000 0 665000 სპორტული ცენტრი 261541 256500 0 256500 300000 0 300000 ხარჯები 261541 256500 0 256500 300000 0 300000 ფეხბურთის სკოლა 109124 120000 0 120000 140000 0 140000 ხარჯები 109124 120000 0 120000 140000 0 140000 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1000576 857680 0 857680 908500 0 908500 ხარჯები 900734 857680 0 857680 908500 0 908500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99842 0 0 0 0 0 0 კულტურის ცენტრი 291803 278500 0 278500 279000 0 279000 ხარჯები 291304 278500 0 278500 279000 0 279000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 499 0 0 ბიბლიოთეკა 118920 118660 0 118660 123000 0 123000 ხარჯები 118920 118660 0 118660 123000 0 123000 მუზეუმები 170209 159520 0 159520 180000 0 180000 ხარჯები 170209 159520 0 159520 180000 0 180000 სახელოვნებო სკოლები 302965 207000 0 207000 212500 0 212500 ხარჯები 203622 207000 0 207000 212500 0 212500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99343 0 0 0 0 0 0 ტურიზმის განვითარების ცენტრი 52938 53500 0 53500 60000 0 60000 ხარჯები 52938 53500 0 53500 60000 0 60000 სოც.კულტურული ღონისძიებები 63741 40500 0 40500 54000 0 54000 ხარჯები 63741 40500 0 40500 54000 0 54000 რელიგიის დაფინანსება 45450 40000 0 40000 25000 0 25000 ხარჯები 45450 40000 0 40000 25000 0 25000 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 662248 523220 0 523220 437100 0 437100 ხარჯები 662248 523220 0 523220 437100 0 437100 ჯანდაცვის პროგრამები 119635 113000 0 113000 115000 0 115000 ხარჯები 119635 113000 0 113000 115000 0 115000 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 119635 113000 0 113000 115000 0 115000 ხარჯები 119635 113000 0 113000 115000 0 115000 სოციალური პროგრამები 542613 410220 0 410220 322100 0 322100 ხარჯები 542613 410220 0 410220 322100 0 322100 ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა 135032 68600 0 68600 28000 0 28000 ხარჯები 135032 68600 0 68600 28000 0 28000 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა 62429 65000 0 65000 65700 0 65700 ხარჯები 62429 65000 0 65000 65700 0 65700 ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა 28000 20400 0 20400 30000 0 30000 ხარჯები 28000 20400 0 20400 30000 0 30000 სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების  და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა   27900 11000 0 11000 18000 0 18000 ხარჯები 27900 11000 0 11000 18000 0 18000 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა 80492 73500 0 73500 45000 0 45000 ხარჯები 80492 73500 0 73500 45000 0 45000 ჰუმანიტარული დახმარების  ხელშეწყობის პროგრამა 10270 7500 0 7500 8100 0 8100 ხარჯები 10270 7500 0 7500 8100 0 8100  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა 113576 96000 0 96000 100000 0 100000 ხარჯები 113576 96000 0 96000 100000 0 100000 დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა 30420 11000 0 11000 12300 0 12300 ხარჯები 30420 11000 0 11000 12300 0 12300 ვეტერანთა წარმომადგენლობის  დაფინანსება 17647 2220 0 2220 0 0 0 ხარჯები 17647 2220 0 2220 0 0 0 ბავშვთა დღის ცენტრის თანადაფინანსება 9163 10000 0 10000 10000 0 10000 ხარჯები 9163 10000 0 10000 10000 0 10000 მაღალმთიან  სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა  27684 29000 0 29000 5000 0 5000 ხარჯები 27684 29000 0 29000 5000 0 5000 ციტრუსის ხელშეწყობა 0 16000 0 16000 0 0 0 ხარჯები 0 16000 0 16000 0 0 0