ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 27.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
ძალის დაკარგვა 02.10.2018
გამომცემი ორგანო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №56
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
| 7032 | ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება 10.12.2012
დოკუმენტის ტექსტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №56
2013 წლის 27 დეკემბერი
ქ. ლანჩხუთი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი შემდეგი რედაქციით:
1.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ)
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე–10 მუხლის თანახმად;
ლ)
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე–11 მუხლის თანახმად;
მ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე–12 მუხლის თანახმად;
2.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე–14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 დეკემბრის N34 დადგენილება.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიგინეიშვილი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი
თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
შემოსავლები
9945488
12695288
6944388
5750900
7126820
0
7126820
გადასახადები
965894
840000
840000
840000
840000
გრანტები
8557112
11528888
6944388
4584500
5907400
0
5907400
სხვა შემოსავლები
422482
326400
326400
379420
379420
ხარჯები
6168522
6165516
34800
6130716
7389020
0
7389020
შრომის ანაზღაურება
1221475
1276237
1276237
1983210
1983210
საქონელი და
მომსახურება
1084263
1376560
0
1376560
958510
0
958510
პროცენტი
სუბსიდიები
3231719
2991980
34800
2957180
4018200
0
4018200
გრანტები
სოციალური
უზრუნველყოფა
624920
504300
504300
429100
429100
სხვა ხარჯები
6145
16439
16439
0
0
საოპერაციო სალდო
3776966
6529772
6909588
-379816
-262200
0
-262200
არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
3879982
6687038
6909588
-222550
-262200
0
-262200
ზრდა
4007248
6987238
6909588
77650
0
0
0
კლება
127266
300200
300200
262200
262200
მთლიანი სალდო
-103016
-157266
0
-157266
0
0
0
ფინანსური აქტივების
ცვლილება
-103016
-157266
0
-157266
0
0
0
ზრდა
105388
0
კლება
208404
157266
157266
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
შემოსულობები
10072754
12995488
6944388
6051100
7389020
0
7389020
შემოსავლები
9945488
12695288
6944388
5750900
7126820
0
7126820
არაფინანსური
აქტივების კლება
127266
300200
300200
262200
262200
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების
ზრდა
0
0
გადასახდელები
10175770
13152754
6944388
6208366
7389020
0
7389020
ხარჯები
6168522
6165516
34800
6130716
7389020
0
7389020
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
4007248
6987238
6909588
77650
0
0
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
-103016
-157266
0
-157266
0
0
0
მუხლი 3🔗.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7126820 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
შემოსავლები
9945488
12695288
6944388
5750900
7126820
0
7126820
გადასახადები
965894
840000
840000
840000
0
840000
გრანტები
8557112
11528888
6944388
4584500
5907400
0
5907400
სხვა შემოსავლები
422482
326400
326400
379420
379420
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
გადასახადები
965894
840000
0
840000
840000
0
840000
ქონების გადასახადი
965894
840000
0
840000
840000
0
840000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
294481
190000
190000
190000
190000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
15485
10000
10000
10000
10000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
98687
60000
60000
60000
60000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
557241
580000
580000
580000
580000
სხვა გადასახადები
ქონებაზე
0
0
0
სხვა გადასახადები
0
0
0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5907400 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
2014 წლის გეგმა
გრანტები
8557112
11528888
5907400
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8557112
11528888
5907400
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4561600
4584500
5907400
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4341600
4364500
5687400
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
220000
220000
220000
ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები
3995512
6944388
0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
2825216
2893480
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
838296
838408
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
300000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
32000,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
3212500
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 379420 ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
422482
326400
379420
შემოსავლები საკუთრებიდან
177779
71000
116000
პროცენტები
104932
20000
30000
რენტა
72847
51000
86000
მოსაკრებელი ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობისათვის
56424
45000
55000
შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
4784
3000
28000
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის
11639
3000
3000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
42209
10000
10000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები
და გადასახდელები
42209
10000
10000
სატენდერო მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
33000
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
9209
10000
10000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
201735
245400
253420
შერეული და სხვა
არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
759
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7389020 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსა
ვლები
ხარჯები
6168522
6165516
34800
6130716
7389020
0
7389020
შრომის ანაზღაურება
1221475
1276237
0
1276237
1983210
0
1983210
საქონელი და
მომსახურება
1084263
1376560
0
1376560
958510
0
958510
სუბსიდიები
3231719
2991980
34800
2957180
4018200
0
4018200
სოციალური
უზრუნველყოფა
624920
504300
0
504300
429100
0
429100
სხვა ხარჯები
6145
16439
0
16439
0
0
0
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
2014 წლის
გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
169234
4700
0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
83053
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2665190
6982538
0
04 00
განათლება
172558
0
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
917213
0
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
სულ ჯამი
4007248
6987238
0
ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 262200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
2014 წლის
გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
127266
300200
262200
ძირითადი აქტივები
17916
30000
61600
არაწარმოებული აქტივები
109350
270200
200600
მიწა
109350
270200
200600
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური
კოდი
დასახელება
2012 წლის
ფაქტი
2013 წლის
გეგმა
2014 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
1855944
1703941
2288500
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1850031
1703941
2288500
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1801032
1673941
2258500
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
48999
30000
30000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
5913
0
0
702
თავდაცვა
119412
128765
147950
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
119412
128765
147950
703
საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება
347608
244710
336570
7031
პოლიციის სამსახური და
სახელმწიფო დაცვა
108895
0
0
7032
ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა
238713
244710
336570
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1575121
4592300
73200
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
104674
88200
73200
70421
სოფლის მეურნეობა
104674
88200
73200
7045
ტრანსპორტი
1470447
4504100
0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1470447
4504100
0
705
გარემოს დაცვა
531452
338100
337000
7051
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება
და განადგურება
531452
338100
337000
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
1475359
2748345
377700
7061
ბინათმშენებლობა
79436
0
0
7063
წყალმომარაგება
44909
710895
5000
7064
გარე განათება
111252
223000
247700
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში
838296
838408
0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
401466
976042
125000
707
ჯანმრთელობის დაცვა
119635
113000
115000
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
119635
113000
115000
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში
0
0
0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2715012
1946680
2143500
7081
მომსახურება დასვენებისა და
სპორტის სფეროში
1668986
1049000
1210000
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1000576
857680
908500
7084
რელიგიური და სხვა სახის
საზოგადოებრივი საქმიანობა
45450
40000
25000
709
განათლება
893614
845800
1247500
7091
სკოლამდელი აღზრდა
874534
845800
1247500
7092
ზოგადი განათლება
19080
0
0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
19080
0
0
710
სოციალური დაცვა
542613
394220
322100
7104
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა
80492
73500
45000
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
113576
96000
100000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
9163
10000
10000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
339382
214720
167100
სულ
10175770
13055861
7389020
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.
მუხლი 11🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000 ლარი მიიმართოს:
ა)
,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100000 ლარი.
ბ)
,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 115000 ლარი.
გ)
,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5000 ლარი.
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1.1 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
2.1.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა.
2.1.3. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.2. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.
2.2.1 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.
2.3 აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)
ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა .
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1500–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
4 . კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.
პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.
4.1.1. შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას.
4.1.2.საფეხბურთო კლუბი გურია (პროგრამული კოდი 05 01 03)
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს 25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში.
4.1.3. სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება. სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.
4.1.4.ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.
მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.
4.2.2. ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით.
4.2.3 მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.
4.2.4. სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)
მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის:
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლი მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი, სუფსიდიით ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.
4.2.5. ტურიზმის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.
აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას
4.2.6. სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.
4.3 რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1 . ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები
5.1.1 . საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები
5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :
ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი.
5.2.2 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე) 60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში
5.2.3. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ დახმარებას
5.2.4. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა
ომის მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურეობა
5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)
5.2.6 ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობის პროგრამა (06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :
ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა.
5.2.7 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)
5 .2.8. დევნილთა ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა
5.2.9 ბავშვთა დღის ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა–თანადაფინანსება.
5.2.10. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
მუხლი 14🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012
წლის
ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთ
არი შემოსა
ვლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანსფ
ერები
საკუთ
არი შემოს
ავლები
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
10175770
13152754
6944388
6208366
7389020
0
7389020
მომუშავეთა რიცხოვნება
210
233
0
233
233
0
233
ხარჯები
6168522
6165516
34800
6130716
7389020
0
7389020
შრომის ანაზღაურება
1221475
1276237
0
1276237
1983210
0
1983210
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4007248
6987238
6909588
77650
0
0
0
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოები
1855944
1703941
0
1703941
2288500
0
2288500
მომუშავეთა რიცხოვნება
150
173
0
173
173
0
173
ხარჯები
1686710
1699241
0
1699241
2288500
0
2288500
შრომის ანაზღაურება
962404
988257
0
988257
1604000
0
1604000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
169234
4700
0
4700
0
0
0
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
390782
489580
0
489580
655660
0
655660
მომუშავეთა რიცხოვნება
20
26
26
26
26
ხარჯები
378170
485580
0
485580
655660
0
655660
შრომის ანაზღაურება
192995
208790
208790
370090
370090
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12612
4000
4000
0
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1410250
1184361
0
1184361
1602840
0
1602840
მომუშავეთა რიცხოვნება
130
147
0
147
147
0
147
ხარჯები
1253758
1183661
0
1183661
1602840
0
1602840
შრომის ანაზღაურება
769409
779467
0
779467
1233910
0
1233910
არაფინანსური აქტივების ზრდა
156492
700
0
700
0
0
0
სარეზერვო ფონდი
48999
30000
0
30000
30000
0
30000
ხარჯები
48999
30000
0
30000
30000
0
30000
მაჟორიტარი დეპუტატის
წარმომადგენლობის ხარჯი
5913
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
5783
0
0
0
0
0
0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება
467020
373475
0
373475
484520
0
484520
მომუშავეთა რიცხოვნება
60
60
0
60
60
0
60
ხარჯები
383967
373475
0
373475
484520
0
484520
შრომის ანაზღაურება
259071
287980
0
287980
379210
0
379210
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83053
0
0
0
0
0
0
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
238713
244710
0
244710
336570
0
336570
მომუშავეთა რიცხოვნება
46
46
46
46
46
ხარჯები
212660
244710
0
244710
336570
0
336570
შრომის ანაზღაურება
177302
199500
199500
265070
265070
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26053
0
0
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების
დაფინანსება
108895
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
52895
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56000
0
0
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
119412
128765
0
128765
147950
0
147950
მომუშავეთა რიცხოვნება
14
14
14
14
14
ხარჯები
118412
128765
0
128765
147950
0
147950
შრომის ანაზღაურება
81769
88480
88480
114140
114140
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1000
0
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
3581932
7759638
6909588
850050
787900
0
787900
ხარჯები
916742
777100
0
777100
787900
0
787900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2665190
6982538
6909588
72950
0
0
0
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1470447
4504100
4431150
72950
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1470447
4504100
4431150
72950
0
0
0
გზების რეაბილიტაცია
1251075
3170189
3170189
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1251075
3170189
3170189
0
ხიდების რეაბილიტაცია
219372
1333911
1260961
72950
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
219372
1333911
1260961
72950
0
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
798215
2125534
1555934
569600
589700
0
589700
ხარჯები
640131
569600
0
569600
589700
0
589700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
158084
1555934
1555934
0
0
0
0
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
22836
853539
853539
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22836
853539
853539
0
0
0
0
დასუფთავების ღონისძიებები
531452
338100
0
338100
337000
0
337000
ხარჯები
531452
338100
0
338100
337000
0
337000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა
და სახურავის რემონტი
79436
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79436
0
0
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
44909
710895
702395
8500
5000
0
5000
ხარჯები
1952
8500
0
8500
5000
0
5000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42957
702395
702395
0
გარე განათება
111252
223000
0
223000
247700
0
247700
ხარჯები
98397
223000
0
223000
247700
0
247700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12855
0
0
მუნიციპალიტეტის და ამხანაგობებისა და
საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების
პროგრამა
8330
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
8330
0
0
0
0
0
0
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის
ღონიძიებები
370300
122503
3203
119300
125000
0
125000
ხარჯები
171937
119300
0
119300
125000
0
125000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198363
3203
3203
0
0
0
0
სკვერების რეაბილიტაცია
73708
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73708
0
0
0
0
კეთილმოწყობის ღონიძიებები
296592
122503
3203
119300
125000
0
125000
ხარჯები
171937
119300
0
119300
125000
0
125000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124655
3203
3203
0
სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში
განსახორციელებელი პროექტები
838296
838408
838408
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
838296
838408
838408
0
აგრობიზნესცენტრი
104674
88200
0
88200
73200
0
73200
ხარჯები
104674
88200
0
88200
73200
0
73200
საპროექტო დოკუმენტაციისა და
საექსპორტო მომსახურების
შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა
0
80893
80893
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
80893
80893
განათლება
893614
845800
34800
811000
1247500
0
1247500
ხარჯები
721056
845800
34800
811000
1247500
0
1247500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172558
0
0
0
0
0
0
სკოლამდელი განათლება
874534
845800
34800
811000
1247500
0
1247500
ხარჯები
701976
845800
34800
811000
1247500
0
1247500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172558
0
0
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
19080
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
19080
0
0
0
0
0
0
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2715012
1946680
0
1946680
2143500
0
2143500
ხარჯები
1797799
1946680
0
1946680
2143500
0
2143500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
917213
0
0
0
0
0
0
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1668986
1049000
0
1049000
1210000
0
1210000
ხარჯები
851615
1049000
0
1049000
1210000
0
1210000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
817371
0
0
0
0
0
0
სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება
820121
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
2750
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
817371
0
0
შ.პ.ს. ლანჩხუთის გურია
0
40000
0
40000
105000
0
105000
ხარჯები
0
40000
0
40000
105000
0
105000
ააიპ საფეხბურთო კლუბი გურია
478200
632500
0
632500
665000
0
665000
ხარჯები
478200
632500
0
632500
665000
0
665000
სპორტული ცენტრი
261541
256500
0
256500
300000
0
300000
ხარჯები
261541
256500
0
256500
300000
0
300000
ფეხბურთის სკოლა
109124
120000
0
120000
140000
0
140000
ხარჯები
109124
120000
0
120000
140000
0
140000
კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა
1000576
857680
0
857680
908500
0
908500
ხარჯები
900734
857680
0
857680
908500
0
908500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99842
0
0
0
0
0
0
კულტურის ცენტრი
291803
278500
0
278500
279000
0
279000
ხარჯები
291304
278500
0
278500
279000
0
279000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
499
0
0
ბიბლიოთეკა
118920
118660
0
118660
123000
0
123000
ხარჯები
118920
118660
0
118660
123000
0
123000
მუზეუმები
170209
159520
0
159520
180000
0
180000
ხარჯები
170209
159520
0
159520
180000
0
180000
სახელოვნებო სკოლები
302965
207000
0
207000
212500
0
212500
ხარჯები
203622
207000
0
207000
212500
0
212500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99343
0
0
0
0
0
0
ტურიზმის განვითარების ცენტრი
52938
53500
0
53500
60000
0
60000
ხარჯები
52938
53500
0
53500
60000
0
60000
სოც.კულტურული ღონისძიებები
63741
40500
0
40500
54000
0
54000
ხარჯები
63741
40500
0
40500
54000
0
54000
რელიგიის დაფინანსება
45450
40000
0
40000
25000
0
25000
ხარჯები
45450
40000
0
40000
25000
0
25000
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
662248
523220
0
523220
437100
0
437100
ხარჯები
662248
523220
0
523220
437100
0
437100
ჯანდაცვის პროგრამები
119635
113000
0
113000
115000
0
115000
ხარჯები
119635
113000
0
113000
115000
0
115000
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვა
119635
113000
0
113000
115000
0
115000
ხარჯები
119635
113000
0
113000
115000
0
115000
სოციალური პროგრამები
542613
410220
0
410220
322100
0
322100
ხარჯები
542613
410220
0
410220
322100
0
322100
ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა
135032
68600
0
68600
28000
0
28000
ხარჯები
135032
68600
0
68600
28000
0
28000
მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
62429
65000
0
65000
65700
0
65700
ხარჯები
62429
65000
0
65000
65700
0
65700
ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა
28000
20400
0
20400
30000
0
30000
ხარჯები
28000
20400
0
20400
30000
0
30000
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა
27900
11000
0
11000
18000
0
18000
ხარჯები
27900
11000
0
11000
18000
0
18000
დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა
80492
73500
0
73500
45000
0
45000
ხარჯები
80492
73500
0
73500
45000
0
45000
ჰუმანიტარული დახმარების
ხელშეწყობის პროგრამა
10270
7500
0
7500
8100
0
8100
ხარჯები
10270
7500
0
7500
8100
0
8100
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების
დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
113576
96000
0
96000
100000
0
100000
ხარჯები
113576
96000
0
96000
100000
0
100000
დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა
30420
11000
0
11000
12300
0
12300
ხარჯები
30420
11000
0
11000
12300
0
12300
ვეტერანთა წარმომადგენლობის
დაფინანსება
17647
2220
0
2220
0
0
0
ხარჯები
17647
2220
0
2220
0
0
0
ბავშვთა დღის ცენტრის
თანადაფინანსება
9163
10000
0
10000
10000
0
10000
ხარჯები
9163
10000
0
10000
10000
0
10000
მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა
27684
29000
0
29000
5000
0
5000
ხარჯები
27684
29000
0
29000
5000
0
5000
ციტრუსის ხელშეწყობა
0
16000
0
16000
0
0
0
ხარჯები
0
16000
0
16000
0
0
0